90C40871.HTM                                       中央政府總預算

                                                  歲出機關別預算表

                                                  中華民國九十年度                                    單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬───────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │上 次 預 算 數│ 本年度與上次 │    說                          明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │ 比        較 │
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────────────
  │  │  │  │  0008710000  │              │              │              │
  │18│  │  │兒童局        │     3,086,044│     1,352,161│     1,733,883│本科目配合本局成立,由內政部「一般行政
  │  │  │  │              │              │              │              │」科目移入41千元,「社會福利服務業務」
  │  │  │  │              │              │              │              │科目移入 1,311,809千元,另由台灣省政府
  │  │  │  │              │              │              │              │所屬「民政業務」科目移入 602千元、「地
  │  │  │  │              │              │              │              │政管理與新生地開發」 2,060千元及「社會
  │  │  │  │              │              │              │              │福利行政與合作事業管理」科目移入37,649
  │  │  │  │              │              │              │              │千元,共計如表列上次預算數。
  │  │  │  │  6808710000  │              │              │              │
  │  │  │  │福利服務支出  │     3,086,044│     1,352,161│     1,733,883│
  │  │  │  │  6808710100  │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │        48,733│        40,352│         8,381│1.本科目上次預算數40,352千元,配合本局
  │  │  │  │              │              │              │              │  成立,由內政部「一般行政」科目移入41
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,另由台灣省政府所屬「民政業務」
  │  │  │  │              │              │              │              │  科目移入 602千元、「地政管理與新生地
  │  │  │  │              │              │              │              │  開發」科目移入 2,060千元及「社會福利
  │  │  │  │              │              │              │              │  行政與合作事業管理」科目移入37,649千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,共計如表列上次預算數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數48,733千元,包括人事費37
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,000千元,業務費 7,996千元,設備及投
  │  │  │  │              │              │              │              │  資 3,737千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上次之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費37,000千元,較上次減列半
  │  │  │  │              │              │              │              │    年所需人事費 2,591千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費11,733千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    次增列業務費及設備投資等經費10,972
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │  6808716500  │              │              │              │
  │  │ 2│  │兒童福利業務  │     3,037,041│     1,311,809│     1,725,232│1.本科目上次預算數 1,311,809千元,配合
  │  │  │  │              │              │              │              │  本局正式成立,由內政部「社會福利服務
  │  │  │  │              │              │              │              │  業務」科目移入,如表列上次預算數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 3,037,041千元,包括業務
  │  │  │  │              │              │              │              │  費15,502千元,獎補助及損失 3,021,539
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上次之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)辦理兒童福利綜合規劃業務經費17,219
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,較上次減列半年所需經費 8,610
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理兒童福利業務經費 1,732,329千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上次減列對國內團體及個人捐助之
  │  │  │  │              │              │              │              │    經費32,689千元,以及改為直撥台灣省
  │  │  │  │              │              │              │              │    各縣市補助經費 1,081,236千元,增列
  │  │  │  │              │              │              │              │    三歲以下兒童醫療費用免部分負擔所需
  │  │  │  │              │              │              │              │    經費 1,688,989千元,計淨增 575,064
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)辦理兒童保護重建業務經費65,642千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上次減列半年所需經費30,297千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)辦理兒童托育服務業務經費 1,221,851
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,較上次減列半年所需經費10,925
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,增列幼兒教育券 1,200,000千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,計淨增 1,189,075千元。
  │  │  │  │  6808719800  │              │              │              │
  │  │ 3│  │第一預備金    │           270│             -│           270│本年度預算數較上次增加如列數。
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