90C41101.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國九十年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬─────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │上 次 預 算 數│ 本年度與上次 │ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │ 比 較 │ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────── │ │ │ │ 0011010000 │ │ │ │ │ 1│ │ │外交部 │ 27,383,677│ 42,189,148│ -14,805,471│本科目上次法定預算數42,174,801千元,連 │ │ │ │ │ │ │ │同由經濟部「促進投資」科目移入14,347千 │ │ │ │ │ │ │ │元,共計如表列上次預算數。 │ │ │ │ 3911010000 │ │ │ │ │ │ │ │外交支出 │ 27,383,677│ 42,189,148│ -14,805,471│ │ │ │ │ 3911010100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 6,757,912│ 9,357,301│ -2,599,389│1.本科目上次預算數 615,869千元,配合科 │ │ │ │ │ │ │ │ 目調整,由經濟部「促進投資」科目移入 │ │ │ │ │ │ │ │ 人事經費14,347千元,「外交業務管理」 │ │ │ │ │ │ │ │ 科目移入人事費 388,922千元、「外交領 │ │ │ │ │ │ │ │ 事人員訓練」科目移入人事費 104,797千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元、「亞東關係協會」科目移入人事費26 │ │ │ │ │ │ │ │ ,543千元、「北美事務協調委員會」科目 │ │ │ │ │ │ │ │ 移入人事費22,600千元、「駐外機構業務 │ │ │ │ │ │ │ │ 管理」科目移入人事費 8,058,867千元及 │ │ │ │ │ │ │ │ 「增設及擴充駐外機構」科目移入人事費 │ │ │ │ │ │ │ │ 149,843千元,共計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 6,757,912千元,包括人事 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 6,552,984千元,業務費 187,529千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,設備及投資 8,086千元,獎補助及損失 │ │ │ │ │ │ │ │ 9,313千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上次之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 6,552,984千元,較上次減 │ │ │ │ │ │ │ │ 列半年所需人事費 2,681,554千元,增 │ │ │ │ │ │ │ │ 列經濟部駐外人員預算員額 1人及僑務 │ │ │ │ │ │ │ │ 委員會駐外人員預算員額20人等經費37 │ │ │ │ │ │ │ │ ,428千元,計淨減 2,644,126千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費 124,765千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上次增列辦公設備養護費、天母使領館 │ │ │ │ │ │ │ │ 專用區之設施養護費等27,793千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)辦公大樓及台北賓館安全設施使用費 3 │ │ │ │ │ │ │ │ ,812千元,較上次減列半年所需經費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ ,400千元,增列本部辦公大樓保全系統 │ │ │ │ │ │ │ │ 維護等經費 1,011千元,計淨減 389千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)檔案及資訊處理43,250千元,,較上次 │ │ │ │ │ │ │ │ 減列半年所需經費13,551千元,增列電 │ │ │ │ │ │ │ │ 腦軟體購置及資訊系統外包等經費16,1 │ │ │ │ │ │ │ │ 50千元,計淨增 2,599千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)編製統計年報、預決算及人事資料 1,4 │ │ │ │ │ │ │ │ 98千元,較上次減列資料編印及半年所 │ │ │ │ │ │ │ │ 需經費 1,432千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)辦公大樓及台北賓館各項維修31,603千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上次減列半年所需經費 5,146千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,增列台北賓館整修經費21,312千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,計淨增16,166千元。 │ │ │ │ 3911011000 │ │ │ │ │ │ 2│ │外交業務 │ 470,199│ 766,990│ -296,791│ │ │ │ │ 3911011020 │ │ │ │ │ │ │ 1│外交業務管理 │ 100,656│ 155,921│ -55,265│1.本科目上次預算數 556,561千元,配合科 │ │ │ │ │ │ │ │ 目調整,移出人事費 388,922千元列入「 │ │ │ │ │ │ │ │ 一般行政」科目,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 100,656千元,均屬業務費 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上次之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)基本行政工作維持費13,925千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 次減列員工上下班車費補助及半年所需 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費12,812千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)外交業務視察 5,646千元,較上次減列 │ │ │ │ │ │ │ │ 半年所需經費 2,727千元,增列赴歐洲 │ │ │ │ │ │ │ │ 地區考察等經費 4,283千元,計淨增 1 │ │ │ │ │ │ │ │ ,556千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)交際活動26,892千元,較上次減列半年 │ │ │ │ │ │ │ │ 所需經費 8,614千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)電信傳遞36,600千元,較上次減列半年 │ │ │ │ │ │ │ │ 所需經費17,669千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)外交使節會議17,593千元,較上次減列 │ │ │ │ │ │ │ │ 歐洲地區工作會報業務費及半年所需經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費17,726千元。 │ │ │ │ 3911011021 │ │ │ │ │ │ │ 2│外賓訪華接待 │ 321,232│ 534,386│ -213,154│1.本年度預算數 321,232千元,均屬業務費 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上次之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)訪賓接待 305,225千元,較上次減列邀 │ │ │ │ │ │ │ │ 訪外賓業務費及半年所需經費 203,483 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)禮車用油及養護等 7,377千元,較上次 │ │ │ │ │ │ │ │ 減列半年所需經費 3,843千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)中正機場接待室租金清潔等經費 8,630 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,較上次減列半年所需經費 2,093 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,及增列第二接待室租金、清潔、 │ │ │ │ │ │ │ │ 保險等經費 4,445千元,計淨增 2,352 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)上次辦理中正機場第二航站大廈第二接 │ │ │ │ │ │ │ │ 待室裝潢整修預算業已編竣,所列 8,1 │ │ │ │ │ │ │ │ 80千元如數減列。 │ │ │ │ 3911011025 │ │ │ │ │ │ │ 3│外交領事人員訓│ 40,419│ 64,515│ -24,096│1.本科目上次預算數 170,837千元,配合科 │ │ │ │練 │ │ │ │ 目調整,移出人事費 104,797千元列入「 │ │ │ │ │ │ │ │ 一般行政」科目,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數40,419千元,均屬業務費。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上次之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)基本行政工作維持費 1,766千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 次減列半年所需經費 728千元,增列外 │ │ │ │ │ │ │ │ 交事務講習所基本行政工作維持經費 3 │ │ │ │ │ │ │ │ 11千元,計淨減 417千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)外交領事人員進修26,753千元,較上次 │ │ │ │ │ │ │ │ 減列外領人員進修及半年所需經費18,4 │ │ │ │ │ │ │ │ 18千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)外交獎學金設置經費 950千元,較上次 │ │ │ │ │ │ │ │ 減列 2名獎學金及半年所需經費50千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)外交領事、行政人員講習 4,445千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上次減列外交領事人員專業講習及半 │ │ │ │ │ │ │ │ 年所需經費 4,239千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)同仁及眷屬外語進修、短期在職暨專業 │ │ │ │ │ │ │ │ 訓練 6,505千元,較上次減列半年所需 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費 972千元。 │ │ │ │ 3911011029 │ │ │ │ │ │ │ 4│亞東關係協會 │ 3,568│ 5,595│ -2,027│1.本科目上次預算數32,578千元,配合科目 │ │ │ │ │ │ │ │ 調整,移出人事費26,543千元列入「一般 │ │ │ │ │ │ │ │ 行政」科目,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 3,568千元,均屬業務費。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數 3,568千元,係基本行政工 │ │ │ │ │ │ │ │ 作維持經費,較上次減列赴日本考察旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費及半年所需經費 2,027千元。 │ │ │ │ 3911011031 │ │ │ │ │ │ │ 5│北美事務協調委│ 4,324│ 6,573│ -2,249│1.本科目上次預算數29,834千元,配合科目 │ │ │ │員會 │ │ │ │ 調整,移出人事費22,600千元列入「一般 │ │ │ │ │ │ │ │ 行政」科目,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 4,324千元,均屬業務費。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數 4,324千元,係基本行政工 │ │ │ │ │ │ │ │ 作維持經費,較上次減列國內出差旅費及 │ │ │ │ │ │ │ │ 半年所需經費 2,249千元。 │ │ │ │ 3911011300 │ │ │ │ │ │ 3│ │駐外機構業務 │ 3,079,272│ 4,261,541│ -1,182,269│1.本科目係由上次預算「駐外機構業務管理 │ │ │ │ │ │ │ │ 」科目及「增設及擴充駐外機構」科目合 │ │ │ │ │ │ │ │ 併改設。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本科目上次預算數12,545,251千元,配合 │ │ │ │ │ │ │ │ 科目調整,移出人事費 8,208,710千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 列入「一般行政」科目,及移出「增設及 │ │ │ │ │ │ │ │ 擴充駐外機構」業務費75,000千元,列入 │ │ │ │ │ │ │ │ 「國際技術合作」科目,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數 3,079,272千元,包括業務 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 3,034,710千元,設備及投資44,562千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.本年度預算數之內容與上次之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)駐外使領單位基本行政工作維持費 2,2 │ │ │ │ │ │ │ │ 50,013千元,較上次減列內外互調、馬 │ │ │ │ │ │ │ │ 達加斯加等單位及半年所需經費 1,133 │ │ │ │ │ │ │ │ ,088千元,增列伸算駐馬其頓大使館等 │ │ │ │ │ │ │ │ 單位基本行政工作維持經費 373,692千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,計淨減 759,396千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)駐外經濟單位基本行政工作維持費 208 │ │ │ │ │ │ │ │ ,473千元,較上次減列內外互調及半年 │ │ │ │ │ │ │ │ 所需經費 105,088千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)駐外文化單位基本行政工作維持費52,8 │ │ │ │ │ │ │ │ 38千元,較上次減列半年所需經費25,8 │ │ │ │ │ │ │ │ 95千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)駐外新聞單位基本行政工作維持費 250 │ │ │ │ │ │ │ │ ,394千元,較上次減列內外互調及半年 │ │ │ │ │ │ │ │ 所需經費 173,615千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)駐外觀光單位基本行政工作維持費28,6 │ │ │ │ │ │ │ │ 74千元,較上次減列返國述職及半年所 │ │ │ │ │ │ │ │ 需經費17,495千元,增列伸算駐日本大 │ │ │ │ │ │ │ │ 阪辦事處基本行政工作維持經費 4,784 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,計淨減12,711千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)駐外僑務單位基本行政工作維持費29,7 │ │ │ │ │ │ │ │ 32千元,較上次減列內外互調及半年所 │ │ │ │ │ │ │ │ 需經費21,373千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)駐外科學單位基本行政工作維持費52,6 │ │ │ │ │ │ │ │ 22千元,較上次減列返國述職及半年所 │ │ │ │ │ │ │ │ 需經費20,444千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (8)增設及擴充駐外機構58,570千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 次減列半年所需經費16,587千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (9)駐外單位國慶活動81,954千元,較上次 │ │ │ │ │ │ │ │ 減列半年所需經費 3,158千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (10) 聯絡與蒐集資料66,002千元,較上次 │ │ │ │ │ │ │ │ 減列國際文宣及半年所需經費44,002 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ 3911011400 │ │ │ │ │ │ 4│ │國際會議及交流│ 1,296,544│ 2,017,022│ -720,478│1.本年度預算數 1,296,544千元,包括業務 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 767,403千元及獎補助及損失 529,141 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上次之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)參與國際組織活動 436,110千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 次減列協助民間團體、有關人士參與非 │ │ │ │ │ │ │ │ 政府間國際組織活動及半年所需經費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ 94,795千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)協助各種國際交流 761,165千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 次減列協助民間團體、個人參與各項國 │ │ │ │ │ │ │ │ 際交流活動及半年所需經費 415,982千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)出國訪問99,269千元,較上次減列高層 │ │ │ │ │ │ │ │ 官員出國訪問及半年所需經費 109,701 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ 3911011500 │ │ │ │ │ │ 5│ │國際技術合作 │ 9,057,853│ 14,063,062│ -5,005,209│1.本科目上次預算數14,280,624千元,配合 │ │ │ │ │ │ │ │ 科目調整,由「增設及擴充駐外機構」科 │ │ │ │ │ │ │ │ 目移入業務費75,000千元,共計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 9,057,853千元,包括業務 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 1,056,794千元,獎補助及損失 8,001 │ │ │ │ │ │ │ │ ,059千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上次之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)駐外技術服務 1,044,208千元,較上次 │ │ │ │ │ │ │ │ 減列委託國際合作發展基金會辦理駐外 │ │ │ │ │ │ │ │ 技術團隊及半年所需經費 722,788千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)加強與友邦各項技術合作 8,013,645千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上次減列協助友邦各項技術合作 │ │ │ │ │ │ │ │ 計畫及半年所需經費 4,282,421千元。 │ │ │ │ 3911016100 │ │ │ │ │ │ 6│ │國際關懷與救助│ 385,043│ 653,300│ -268,257│1.本年度預算數 385,043千元,均屬獎補助 │ │ │ │ │ │ │ │ 及損失。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上次之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)對國際之關懷救助 374,728千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 次減列半年所需經費 263,572千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)旅外國人急難救助10,315千元,較上次 │ │ │ │ │ │ │ │ 減列半年所需經費 4,685千元。 │ │ │ │ 3911019000 │ │ │ │ │ │ 7│ │一般建築及設備│ 86,475│ 92,654│ -6,179│ │ │ │ │ 3911019002 │ │ │ │ │ │ │ 1│營建工程 │ 6,371│ -│ 6,371│1.本科目係本年度新增。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 6,371千元,均屬設備及投 │ │ │ │ │ │ │ │ 資。 │ │ │ │ │ │ │ │3.新增職務輪調宿舍第二期規劃設計費 6,3 │ │ │ │ │ │ │ │ 71千元。 │ │ │ │ 3911019011 │ │ │ │ │ │ │ 2│交通及運輸設備│ 80,104│ 92,654│ -12,550│1.本年度預算數80,104千元,均屬設備及投 │ │ │ │ │ │ │ │ 資。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上次之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)汰換本部公務轎車 9輛經費 5,850千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)汰換駐外單位公務轎車66輛經費64,743 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)本部購置安全保密通信等裝備 6,166千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)本部及駐外單位購置電話傳真機 3,345 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)上次國內外各單位購置交通運輸設備等 │ │ │ │ │ │ │ │ 預算業已編竣,所列92,654千元如數減 │ │ │ │ │ │ │ │ 列。 │ │ │ │ 3911019800 │ │ │ │ │ │ 8│ │第一預備金 │ 35,030│ 35,030│ 0│仍照上次預算數編列。 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │(外交支出極機│ 6,215,349│ 10,942,248│ -4,726,899│ │ │ │ │密計畫) │ │ │ │ ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴─────────────────── |