90C41110.HTM                                       中央政府總預算

                                                  歲出機關別預算表

                                                  中華民國九十年度                                    單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬───────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │上 次 預 算 數│ 本年度與上次 │    說                          明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │ 比        較 │
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────────────
  │  │  │  │  0011100000  │              │              │              │
  │ 2│  │  │領事事務局    │       588,538│       839,077│      -250,539│
  │  │  │  │  3911100000  │              │              │              │
  │  │  │  │外交支出      │       588,538│       839,077│      -250,539│
  │  │  │  │  3911100100  │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │       134,393│       206,042│       -71,649│1.本年度預算數 134,393千元,包括人事費
  │  │  │  │              │              │              │              │  88,998千元,業務費32,787千元,設備費
  │  │  │  │              │              │              │              │  12,572千元,獎補助及損失36千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上次之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費88,998千元,較上次減列半
  │  │  │  │              │              │              │              │    年所需經費34,900千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費45,395千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    次減列一般事務所需電腦設備購置及半
  │  │  │  │              │              │              │              │    年所需經費36,749千元。
  │  │  │  │  3911101000  │              │              │              │
  │  │ 2│  │領事事務管理  │       376,569│       615,585│      -239,016│1.本年度預算數 376,569千元,包括人事費
  │  │  │  │              │              │              │              │  79,263千元,業務費 297,306千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數內容與上次之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費79,263千元,較上次減列半
  │  │  │  │              │              │              │              │    年所需經費24,047千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費19,724千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    次減列電腦系統軟、硬體維護及半年所
  │  │  │  │              │              │              │              │    需經費43,467千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)製印護照 242,063千元,較上次減列半
  │  │  │  │              │              │              │              │    年所需經費 124,856千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)印製申請證照表件及須知 6,900千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上次減列印製護照申請書等經費 403
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)加強領務服務工作 7,799千元,較上次
  │  │  │  │              │              │              │              │    減列國外旅運費及半年所需經費 6,543
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)領務電信傳遞16,620千元,較上次減列
  │  │  │  │              │              │              │              │    半年所需經費 6,109千元,增列電腦連
  │  │  │  │              │              │              │              │    線通訊租金及網路等經費 4,400千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    計淨減 1,709千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)領務分支機構工作 4,200千元,較上次
  │  │  │  │              │              │              │              │    減列各辦事處行政業務費及半年所需經
  │  │  │  │              │              │              │              │    費 4,341千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (8)上次編列簽證防偽貼紙預算業已編竣,
  │  │  │  │              │              │              │              │    所列33,650千元如數減列。
  │  │  │  │  3911109000  │              │              │              │
  │  │ 3│  │一般建築及設備│        74,076│         9,450│        64,626│
  │  │  │  │  3911109011  │              │              │              │
  │  │  │ 1│交通及運輸設備│             -│         1,668│        -1,668│本年度預算數之內容與上次之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.上次購置領務用傳真機設備預算業已編竣
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,所列 1,668千元如數減列。
  │  │  │  │  3911109019  │              │              │              │
  │  │  │ 2│其他設備      │        74,076│         7,782│        66,294│本年度預算數之內容與上次之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.購置機器可判讀簽證設備、一體成型薄型
  │  │  │  │              │              │              │              │  防偽護照設備及相關週邊配備等經費74,0
  │  │  │  │              │              │              │              │  76千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上次購置護照作業管理系統用光碟櫃組設
  │  │  │  │              │              │              │              │  備等預算業已編竣,所列 7,782千元如數
  │  │  │  │              │              │              │              │  減列。
  │  │  │  │  3911109800  │              │              │              │
  │  │ 4│  │第一預備金    │         3,500│         8,000│        -4,500│本年度預算數較上次減列如列數。
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