90C41110.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國九十年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬─────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │上 次 預 算 數│ 本年度與上次 │ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │ 比 較 │ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────── │ │ │ │ 0011100000 │ │ │ │ │ 2│ │ │領事事務局 │ 588,538│ 839,077│ -250,539│ │ │ │ │ 3911100000 │ │ │ │ │ │ │ │外交支出 │ 588,538│ 839,077│ -250,539│ │ │ │ │ 3911100100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 134,393│ 206,042│ -71,649│1.本年度預算數 134,393千元,包括人事費 │ │ │ │ │ │ │ │ 88,998千元,業務費32,787千元,設備費 │ │ │ │ │ │ │ │ 12,572千元,獎補助及損失36千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上次之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費88,998千元,較上次減列半 │ │ │ │ │ │ │ │ 年所需經費34,900千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費45,395千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 次減列一般事務所需電腦設備購置及半 │ │ │ │ │ │ │ │ 年所需經費36,749千元。 │ │ │ │ 3911101000 │ │ │ │ │ │ 2│ │領事事務管理 │ 376,569│ 615,585│ -239,016│1.本年度預算數 376,569千元,包括人事費 │ │ │ │ │ │ │ │ 79,263千元,業務費 297,306千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數內容與上次之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費79,263千元,較上次減列半 │ │ │ │ │ │ │ │ 年所需經費24,047千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費19,724千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 次減列電腦系統軟、硬體維護及半年所 │ │ │ │ │ │ │ │ 需經費43,467千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)製印護照 242,063千元,較上次減列半 │ │ │ │ │ │ │ │ 年所需經費 124,856千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)印製申請證照表件及須知 6,900千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上次減列印製護照申請書等經費 403 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)加強領務服務工作 7,799千元,較上次 │ │ │ │ │ │ │ │ 減列國外旅運費及半年所需經費 6,543 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)領務電信傳遞16,620千元,較上次減列 │ │ │ │ │ │ │ │ 半年所需經費 6,109千元,增列電腦連 │ │ │ │ │ │ │ │ 線通訊租金及網路等經費 4,400千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 計淨減 1,709千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)領務分支機構工作 4,200千元,較上次 │ │ │ │ │ │ │ │ 減列各辦事處行政業務費及半年所需經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 4,341千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (8)上次編列簽證防偽貼紙預算業已編竣, │ │ │ │ │ │ │ │ 所列33,650千元如數減列。 │ │ │ │ 3911109000 │ │ │ │ │ │ 3│ │一般建築及設備│ 74,076│ 9,450│ 64,626│ │ │ │ │ 3911109011 │ │ │ │ │ │ │ 1│交通及運輸設備│ -│ 1,668│ -1,668│本年度預算數之內容與上次之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.上次購置領務用傳真機設備預算業已編竣 │ │ │ │ │ │ │ │ ,所列 1,668千元如數減列。 │ │ │ │ 3911109019 │ │ │ │ │ │ │ 2│其他設備 │ 74,076│ 7,782│ 66,294│本年度預算數之內容與上次之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.購置機器可判讀簽證設備、一體成型薄型 │ │ │ │ │ │ │ │ 防偽護照設備及相關週邊配備等經費74,0 │ │ │ │ │ │ │ │ 76千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上次購置護照作業管理系統用光碟櫃組設 │ │ │ │ │ │ │ │ 備等預算業已編竣,所列 7,782千元如數 │ │ │ │ │ │ │ │ 減列。 │ │ │ │ 3911109800 │ │ │ │ │ │ 4│ │第一預備金 │ 3,500│ 8,000│ -4,500│本年度預算數較上次減列如列數。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴─────────────────── |