90C41401.HTM                                       中央政府總預算

                                                  歲出機關別預算表

                                                  中華民國九十年度                                    單位:新台幣千元
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    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │上 次 預 算 數│ 本年度與上次 │    說                          明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │ 比        較 │
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  │  │  │  │  0014010000  │              │              │              │
  │ 1│  │  │國防部本部    │       295,255│       206,779│        88,476│本科目上次法定預算數 344,314千元,移出
  │  │  │  │              │              │              │              │「一般行政」科目 141,476千元,列入國防
  │  │  │  │              │              │              │              │部所屬「軍事行政」、「政戰業務」、「教
  │  │  │  │              │              │              │              │育訓練業務」、「一般補給修護業務」、「
  │  │  │  │              │              │              │              │一般軍事人員」、「環保業務」、「一般工
  │  │  │  │              │              │              │              │程及設備」及「政治作戰」等科目項下,另
  │  │  │  │              │              │              │              │由國防部所屬「教育訓練業務」科目移入 3
  │  │  │  │              │              │              │              │,941千元,移入移出數互抵後,淨計如表列
  │  │  │  │              │              │              │              │上次預算數。
  │  │  │  │  4814010000  │              │              │              │
  │  │  │  │國防支出      │       295,255│       206,779│        88,476│
  │  │  │  │  4814010100  │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │       295,255│       206,779│        88,476│1.本年度預算數 295,255千元,包括人事費
  │  │  │  │              │              │              │              │  85,369千元、業務費 162,856千元、設備
  │  │  │  │              │              │              │              │  及投資43,617千元、獎補助及損失 4,133
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上次之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費72,680千元,較上次增列增
  │  │  │  │              │              │              │              │    加職員 9人人事費及人事費不敷數22,6
  │  │  │  │              │              │              │              │    44千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費91,675千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    次減列業務費及國內出差旅費等12,869
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)史政編譯作業經費52,925千元,較上次
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列譯印軍事著作及辦理非機密性檔案
  │  │  │  │              │              │              │              │    委商作業等經費 726千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)新增配合戰略規劃司成立所需戰略規劃
  │  │  │  │              │              │              │              │    作業經費42,012千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)新增配合整合評估室成立所需業務經費
  │  │  │  │              │              │              │              │    35,963千元。
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