90C41735.HTM                                       中央政府總預算

                                                  歲出機關別預算表

                                                  中華民國九十年度                                    單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬───────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │上 次 預 算 數│ 本年度與上次 │    說                          明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │ 比        較 │
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────────────
  │  │  │  │  0017350000  │              │              │              │
  │ 5│  │  │關稅總局及所屬│     7,491,724│     9,937,725│    -2,446,001│本科目上次法定預算數10,601,151千元,除
  │  │  │  │              │              │              │              │配合行政院海岸巡防署之成立,由「關稅稽
  │  │  │  │              │              │              │              │徵業務」科目移出 663,426千元,列入該署
  │  │  │  │              │              │              │              │海洋巡防總局「海洋巡防業務」科目項下外
  │  │  │  │              │              │              │              │,淨計如表列上次預算數。
  │  │  │  │  4017350000  │              │              │              │
  │  │  │  │財務支出      │     7,491,724│     9,937,725│    -2,446,001│
  │  │  │  │  4017350100  │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │     5,513,992│     7,906,344│    -2,392,352│1.本科目上次法定預算數 1,706,347千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  配合科目調整,由「關稅稽徵業務」科目
  │  │  │  │              │              │              │              │  移入人事費 5,933,196千元,及「海上助
  │  │  │  │              │              │              │              │  航業務」科目移入人事費 266,801千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  共計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 5,513,992千元,包括人事
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 5,304,137千元,業務費 189,825千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,設備及投資 5,000千元,獎補助及損失
  │  │  │  │              │              │              │              │  15,030千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上次之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 5,304,137千元,較上次減
  │  │  │  │              │              │              │              │    列半年所需人事費 2,358,481千元及約
  │  │  │  │              │              │              │              │    僱 2人、技工13人、工友13人之人事費
  │  │  │  │              │              │              │              │    10,291千元,配合中正國際機場二期航
  │  │  │  │              │              │              │              │    站營運通關業務需要等增列職員62人之
  │  │  │  │              │              │              │              │    人事費40,753千元,計淨減 2,328,019
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費 209,855千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上次減列半年所需經費76,638千元與約
  │  │  │  │              │              │              │              │    僱 2人、技工13人、工友13人之一般事
  │  │  │  │              │              │              │              │    務費、辦公器具養護費及派員出國計畫
  │  │  │  │              │              │              │              │    經費等 844千元,增列職員62人之一般
  │  │  │  │              │              │              │              │    事務費、辦公器具養護費、辦公大樓防
  │  │  │  │              │              │              │              │    火牆改善工程費及汰購辦公設備經費等
  │  │  │  │              │              │              │              │    13,149千元,計淨減64,333千元。
  │  │  │  │  4017350200  │              │              │              │
  │  │ 2│  │關稅稽徵業務  │       784,224│     1,076,004│      -291,780│1.本科目係由上次預算「稽徵業務」科目,
  │  │  │  │              │              │              │              │  「查緝業務」科目,及「關稅資料處理」
  │  │  │  │              │              │              │              │  科目合併改設。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本科目上次法定預算數 7,009,200千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  配合科目調整,移出人事費 5,933,196千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元列入「一般行政」科目,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數 784,224千元,包括業務費
  │  │  │  │              │              │              │              │   744,276千元,設備及投資36,211千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  獎補助及損失 3,737千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │4.本年度預算數之內容與上次之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)稽徵業務經費 200,399千元,較上次減
  │  │  │  │              │              │              │              │    列半年所需經費93,520千元,增列水電
  │  │  │  │              │              │              │              │    清潔費等 7,129千元,計淨減86,391千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)查緝業務經費 209,925千元,較上次減
  │  │  │  │              │              │              │              │    列半年所需經費87,760千元,增列貨櫃
  │  │  │  │              │              │              │              │    延滯費、逾期貨物倉庫租金及私貨處理
  │  │  │  │              │              │              │              │    費等22,695千元,計淨減65,065千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)關稅資料處理經費 373,900千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    次減列半年所需經費 176,535千元,增
  │  │  │  │              │              │              │              │    列電子化政府計畫電腦軟硬體設備費36
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,211千元,計淨減 140,324千元。
  │  │  │  │  4017350300  │              │              │              │
  │  │ 3│  │海上助航業務  │        38,947│        44,780│        -5,833│1.本科目上次法定預算數 311,581千元,配
  │  │  │  │              │              │              │              │  合科目調整,移出人事費 266,801千元列
  │  │  │  │              │              │              │              │  入「一般行政」科目,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數38,947千元,均屬業務費。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上次之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)燈塔及導航設備管理經費13,710千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上次減列燈塔維護管理及半年所需經
  │  │  │  │              │              │              │              │    費 9,994千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)燈塔補給經費25,237千元,較上次減列
  │  │  │  │              │              │              │              │    艦艇例行性維護及半年所需經費15,839
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,增列運星艦主機大修經費20,000
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,計淨增 4,161千元。
  │  │  │  │  4017359000  │              │              │              │
  │  │ 4│  │一般建築及設備│     1,141,711│       896,297│       245,414│
  │  │  │  │  4017359011  │              │              │              │
  │  │  │ 1│交通及運輸設備│     1,085,606│       859,647│       225,959│本年度預算數之內容與上次之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.艦艇汰舊換新第一期計畫總建造經費 2,0
  │  │  │  │              │              │              │              │  06,340千元,分 3年辦理,除88年度至上
  │  │  │  │              │              │              │              │  次預算已編列 921,774千元外,本年度續
  │  │  │  │              │              │              │              │  編 1,084,566千元,較上次增列 227,292
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.汰換公務機車26輛經費 1,040千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.上次汰換電子式全數位交換機預算業已編
  │  │  │  │              │              │              │              │  竣,所列 2,373千元如數減列。
  │  │  │  │  4017359019  │              │              │              │
  │  │  │ 2│其他設備      │        56,105│        36,650│        19,455│本年度預算數之內容與上次之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.新增購置一部大型貨櫃X光檢查儀總經費
  │  │  │  │              │              │              │              │   971,974千元,分 4年辦理,本年度編列
  │  │  │  │              │              │              │              │  第一年經費11,581千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.汰購旅客行李用X光檢查儀、毒品偵測器
  │  │  │  │              │              │              │              │  及空調等設備經費44,524千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.上次汰換及購置電梯、空調等設備預算業
  │  │  │  │              │              │              │              │  已編竣,所列36,650千元如數減列。
  │  │  │  │  4017359800  │              │              │              │
  │  │ 5│  │第一預備金    │        12,850│        14,300│        -1,450│本年度預算數較上次減少如列數。
─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────────────────