90C41750.HTM                                       中央政府總預算

                                                  歲出機關別預算表

                                                  中華民國九十年度                                    單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬───────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │上 次 預 算 數│ 本年度與上次 │    說                          明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │ 比        較 │
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────────────
  │  │  │  │  0017500000  │              │              │              │
  │11│  │  │高雄市國稅局  │     1,339,637│     2,062,107│      -722,470│
  │  │  │  │  4017500000  │              │              │              │
  │  │  │  │財務支出      │     1,339,637│     2,062,107│      -722,470│
  │  │  │  │  4017500100  │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │       714,823│       987,375│      -272,552│1.本科目上次法定預算數 233,610千元,配
  │  │  │  │              │              │              │              │  合科目調整,由「國稅稽徵業務」科目移
  │  │  │  │              │              │              │              │  入人事費 753,765千元,共計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 714,823千元,包括人事費
  │  │  │  │              │              │              │              │   670,113千元,業務費40,115千元,設備
  │  │  │  │              │              │              │              │  及投資 1,561千元,獎補助及損失 3,034
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上次之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 670,113千元,較上次減列
  │  │  │  │              │              │              │              │    半年所需人事費 250,643千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費20,972千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    次減列半年所需經費 9,660千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)財務行政管理經費23,738千元,較上次
  │  │  │  │              │              │              │              │    減列職務宿舍租金及半年所需經費13,2
  │  │  │  │              │              │              │              │    67千元,增列四維大樓電壓及線路改善
  │  │  │  │              │              │              │              │    工程等經費 1,018千元,計淨減12,249
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │  4017500200  │              │              │              │
  │  │ 2│  │國稅稽徵業務  │       621,633│     1,072,032│      -450,399│1.本科目係由上次預算「納稅宣導及服務」
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,「直接稅稽徵」,「間接稅稽徵」,「
  │  │  │  │              │              │              │              │  法務案件處理」,「國稅資料處理」等科
  │  │  │  │              │              │              │              │  目合併改設。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本科目上次法定預算數 1,825,797千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  配合科目調整,移出人事費 753,765千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  列入「一般行政」科目,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數 621,633千元,包括業務費
  │  │  │  │              │              │              │              │   614,740千元,設備及投資 500千元,獎
  │  │  │  │              │              │              │              │  補助及損失 6,393千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │4.本年度預算數之內容與上次之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)納稅服務經費11,071千元,較上次減列
  │  │  │  │              │              │              │              │    半年所需經費 3,856千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)直接稅案件審查及複核經費10,472千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上次減列半年所需經費 5,308千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)稅款徵收及處理經費20,946千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    次減列半年所需經費 8,081千元,增列
  │  │  │  │              │              │              │              │    郵寄各項國稅繳款書等經費 3,985千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,計淨減 4,096千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)間接稅稽徵經費 530,663千元,較上次
  │  │  │  │              │              │              │              │    減列營業稅委託代徵及半年所需經費 3
  │  │  │  │              │              │              │              │    72,701千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)法務案件處理經費 3,903千元,較上次
  │  │  │  │              │              │              │              │    減列財務罰鍰獎勵金及半年所需經費10
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,760千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)資料管理經費10,706千元,較上次減列
  │  │  │  │              │              │              │              │    半年所需經費 4,333千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)電子處理及運用經費33,872千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    次減列資訊服務費39,117千元及半年所
  │  │  │  │              │              │              │              │    需經費10,228千元,合共減列49,345千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │  4017509000  │              │              │              │
  │  │ 3│  │一般建築及設備│         1,642│         1,161│           481│
  │  │  │  │  4017509002  │              │              │              │
  │  │  │ 1│營建工程      │           322│             -│           322│苓雅稽徵所參與高雄市政府苓雅區行政中心
  │  │  │  │              │              │              │              │興建工程,除87年度已編列51,634千元外,
  │  │  │  │              │              │              │              │本年度依工程完竣核算結果,應再分攤 322
  │  │  │  │              │              │              │              │千元。
  │  │  │  │  4017509011  │              │              │              │
  │  │  │ 2│交通及運輸設備│         1,320│         1,161│           159│本年度預算數之內容與上次之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.汰購公務機車33輛經費 1,320千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上次提昇全數位式電子交換機硬體、更新
  │  │  │  │              │              │              │              │  主機櫃、軟體版及擴充機櫃等預算業已編
  │  │  │  │              │              │              │              │  竣,所列 1,161千元如數減列。
  │  │  │  │  4017509800  │              │              │              │
  │  │ 4│  │第一預備金    │         1,539│         1,539│             0│仍照上次預算數編列。
─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────────────────