90C42171.HTM                                       中央政府總預算

                                                  歲出機關別預算表

                                                  中華民國九十年度                                    單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬───────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │上 次 預 算 數│ 本年度與上次 │    說                          明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │ 比        較 │
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────────────
  │  │  │  │  0021710000  │              │              │              │
  │ 5│  │  │國立中國醫藥研│       177,779│       291,239│      -113,460│
  │  │  │  │究所          │              │              │              │
  │  │  │  │  7121710000  │              │              │              │
  │  │  │  │醫療保健支出  │       177,779│       291,239│      -113,460│
  │  │  │  │  7121710100  │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │        48,637│        83,402│       -34,765│1.本年度預算數48,637千元,包括人事費17
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,179千元,業務費30,308千元設備及投資
  │  │  │  │              │              │              │              │   1,000千元,獎助及損失 150千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上次之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費16,429千元,較上次減列半
  │  │  │  │              │              │              │              │    年所需人事費 9,254千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費27,908千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    次減列台澎金馬地區旅費、國外旅費及
  │  │  │  │              │              │              │              │    半年所需經費等20,791千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)資訊工作維持費 4,300千元,較上次減
  │  │  │  │              │              │              │              │    列半年所需經費 4,720千元。
  │  │  │  │  7121711000  │              │              │              │
  │  │ 2│  │研究及實驗    │       108,992│       164,512│       -55,520│
  │  │  │  │  7121711020  │              │              │              │
  │  │  │ 1│藥物研究與實驗│        96,252│       140,914│       -44,662│1.本年度預算數96,252千元,包括人事費32
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,744千元,業務費24,508千元,設備及投
  │  │  │  │              │              │              │              │  資36,000千元,獎助及損失 3,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上次之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費31,794千元,較上次減列半
  │  │  │  │              │              │              │              │    年所需之人事費12,690千元,增列職員
  │  │  │  │              │              │              │              │     2人之人事費 1,708千元,計淨減10,9
  │  │  │  │              │              │              │              │    82千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)藥物研究與實驗業務經費63,958千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上次減列台澎金馬地區旅費、委辦費
  │  │  │  │              │              │              │              │    及半年所需經費等33,430千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)藥物鑑定業務經費 500千元,較上次減
  │  │  │  │              │              │              │              │    列半年所需經費 250千元。
  │  │  │  │  7121711021  │              │              │              │
  │  │  │ 2│專著及提要編印│         4,767│         7,213│        -2,446│1.本年度預算數 4,767千元,包括人事費 7
  │  │  │  │              │              │              │              │  49千元,業務費 4,018千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上次之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 689千元,較上次減列因配
  │  │  │  │              │              │              │              │    合用途別科目調整之人事費 102千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    及半年所需之人事費 395千元,合共減
  │  │  │  │              │              │              │              │    列 497千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)專著及提要編印業務經費 4,078千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上次減列半年所需經費 1,949千元。
  │  │  │  │  7121711022  │              │              │              │
  │  │  │ 3│中醫學研究    │         7,973│        16,385│        -8,412│1.本年度預算數 7,973千元,全數為業務費
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上次之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)學術研討及實驗業務經費 1,223千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上次減列半年所需經費 612千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)委託學術機構研究業務經費 6,750千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上次減列委辦費及半年所需經費 7
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,800千元。
  │  │  │  │  7121719000  │              │              │              │
  │  │ 3│  │一般建築及設備│        20,000│        43,100│       -23,100│
  │  │  │  │  7121719001  │              │              │              │
  │  │  │ 1│土地購置      │             -│        10,000│       -10,000│上次土地補償費預算業已編竣,所列10,000
  │  │  │  │              │              │              │              │千元如數減列。
  │  │  │  │  7121719002  │              │              │              │
  │  │  │ 2│營建工程      │        20,000│        33,100│       -13,100│成立國家藥園,總工程費 115,000千元,分
  │  │  │  │              │              │              │              │ 5年辦理,除87年度至上次預算已編列50,7
  │  │  │  │              │              │              │              │00千元外,本年度續編第 4年經費20,000千
  │  │  │  │              │              │              │              │元,較上次減列13,100千元。
  │  │  │  │  7121719800  │              │              │              │
  │  │ 4│  │第一預備金    │           150│           225│           -75│本年度預算數較上次減少如列數。
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