90C42172.HTM                                       中央政府總預算

                                                  歲出機關別預算表

                                                  中華民國九十年度                                    單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬───────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │上 次 預 算 數│ 本年度與上次 │    說                          明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │ 比        較 │
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────────────
  │  │  │  │  0021720000  │              │              │              │
  │ 6│  │  │國立編譯館    │       369,908│       459,650│       -89,742│
  │  │  │  │  5121720000  │              │              │              │
  │  │  │  │教育支出      │       369,908│       459,650│       -89,742│
  │  │  │  │  5121720100  │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │        45,579│        37,628│         7,951│1.本科目上次法定預算數37,628千元,配合
  │  │  │  │              │              │              │              │  科目調整,由「教科用書編審及印行督導
  │  │  │  │              │              │              │              │  」、「學術著作編譯印行」、「工具用書
  │  │  │  │              │              │              │              │  編印」等科目移入一般性事務經費17,306
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數45,579千元,包括人事費21
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,518千元,業務費21,574千元,設備及投
  │  │  │  │              │              │              │              │  資 1,400千元,獎補助及損失 1,087千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上次之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費21,518千元,較上次減列職
  │  │  │  │              │              │              │              │    員 1人與工友 1人之人事費 1,248千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,及半年所需人事費 8,701千元,合共
  │  │  │  │              │              │              │              │    減少 9,949千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費22,924千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    次減列職員 4人之辦公器具養護費及半
  │  │  │  │              │              │              │              │    年所需經費等 1,796千元,增列新館搬
  │  │  │  │              │              │              │              │    遷費及一般性事務經費等20,146千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    計淨增18,350千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)資訊管理維持費 1,137千元,較上次減
  │  │  │  │              │              │              │              │    列半年所需經費 450千元。
  │  │  │  │  5121721000  │              │              │              │
  │  │ 2│  │館務業務活動  │       117,850│       275,018│      -157,168│
  │  │  │  │  5121721035  │              │              │              │
  │  │  │ 1│教科用書編審及│        75,485│       195,441│      -119,956│1.本科目上次法定預算數 195,441千元,配
  │  │  │  │印行督導      │              │              │              │  合科目調整移出一般性事務經費11,841千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元列入「一般行政」科目,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數75,485千元,包括人事費34
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,972千元,業務費40,513千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上次之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費34,972千元,較上次減列半
  │  │  │  │              │              │              │              │    年所需人事費10,587千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)高中教科書審查及修訂經費13,494千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上次減列教科書審查經費及半年所
  │  │  │  │              │              │              │              │    需經費等35,444千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)國中教科書編輯修訂及審查經費 4,950
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,較上次減列委辦費及半年所需經
  │  │  │  │              │              │              │              │    費等52,426千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)國小教科書編輯及修訂經費 5,300千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上次減列教科書編輯經費及半年所
  │  │  │  │              │              │              │              │    需經費等15,427千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)重編中國語文教材經費 1,095千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上次減列出國出席會議經費及半年所需
  │  │  │  │              │              │              │              │    經費等 1,981千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)教科書印行督導經費 5,874千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    次減列大字體教科書印製費及半年所需
  │  │  │  │              │              │              │              │    經費等 6,741千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)高職教科書審查經費 9,800千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    次增列教科書審查經費 2,650千元。
  │  │  │  │  5121721036  │              │              │              │
  │  │  │ 2│學術著作編譯印│        31,488│        60,777│       -29,289│1.本科目上次法定預算數60,777千元,配合
  │  │  │  │行            │              │              │              │  科目調整移出一般性事務經費 4,865千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  列入「一般行政」科目,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數31,488千元,包括人事費12
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,578千元,業務費18,910千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上次之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費12,578千元,較上次減列減
  │  │  │  │              │              │              │              │    少職員 2人之人事費 1,450千元及半年
  │  │  │  │              │              │              │              │    所需人事費 4,039千元,合共減少 5,4
  │  │  │  │              │              │              │              │    89千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)大學用書編輯經費 3,654千元,較上次
  │  │  │  │              │              │              │              │    減列編輯經費及半年所需經費等 5,612
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)世界學術著作編譯經費 6,003千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上次減列編譯經費及半年所需經費等 6
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,221千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)中華叢書編印經費 5,376千元,較上次
  │  │  │  │              │              │              │              │    減列半年所需經費 2,944千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)人文社會科學書籍編印經費 3,877千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上次減列編印經費及半年所需經費
  │  │  │  │              │              │              │              │    等 9,023千元。
  │  │  │  │  5121721037  │              │              │              │
  │  │  │ 3│工具用書編印  │         8,590│        15,198│        -6,608│1.本科目上次法定預算數15,198千元,配合
  │  │  │  │              │              │              │              │  科目調整移出一般性事務經費 600千元列
  │  │  │  │              │              │              │              │  入「一般行政」科目,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 8,590千元,包括人事費 2
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,320千元,業務費 6,270千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上次之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 2,320千元,較上次減列職
  │  │  │  │              │              │              │              │    員 1人之事費 588千元及半年所需人事
  │  │  │  │              │              │              │              │    費 1,179千元,合共減少 1,767千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)科學名詞編訂經費 6,270千元,較上次
  │  │  │  │              │              │              │              │    減列一般性事務經費及半年所需經費等
  │  │  │  │              │              │              │              │     3,049千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)上次辦理編輯客家話辭典計畫預算業已
  │  │  │  │              │              │              │              │    編竣,所列 1,792千元如數減列。
  │  │  │  │  5121721038  │              │              │              │
  │  │  │ 4│鄉土通俗讀物編│         2,287│         3,602│        -1,315│1.本年度預算數 2,287千元,包括業務費 1
  │  │  │  │印            │              │              │              │  ,027千元,獎補助及損失 1,260千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 2,287千元係編印優良連環
  │  │  │  │              │              │              │              │  圖畫經費,較上次減列半年所需經費 1,3
  │  │  │  │              │              │              │              │  15千元。
  │  │  │  │  5121729000  │              │              │              │
  │  │ 3│  │一般建築及設備│       205,800│       146,325│        59,475│
  │  │  │  │  5121729002  │              │              │              │
  │  │  │ 1│營建工程      │       205,800│       146,285│        59,515│本年度預算數之內容與上次之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.興建學術辦公大樓工程,總工程費 511,0
  │  │  │  │              │              │              │              │  00千元,分 6年辦理,除85年度至上次預
  │  │  │  │              │              │              │              │  算已編列 254,070千元外,本年度編列最
  │  │  │  │              │              │              │              │  後一年經費 194,800千元,較上次增列48
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,800千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.增列購置新館辦公大樓傢俱、電話及保全
  │  │  │  │              │              │              │              │  等設備經費11,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.上次館舍修繕工程預算業已編竣,所列 2
  │  │  │  │              │              │              │              │  85千元如數減列。
  │  │  │  │  5121729011  │              │              │              │
  │  │  │ 2│交通及運輸設備│             -│            40│           -40│上次汰換公務機車乙輛預算業已編竣,所列
  │  │  │  │              │              │              │              │40千元如數減列。
  │  │  │  │  5121729800  │              │              │              │
  │  │ 4│  │第一預備金    │           679│           679│             0│仍照上次預算數編列。
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