90C42174.HTM                                       中央政府總預算

                                                  歲出機關別預算表

                                                  中華民國九十年度                                    單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬───────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │上 次 預 算 數│ 本年度與上次 │    說                          明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │ 比        較 │
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────────────
  │  │  │  │  0021740000  │              │              │              │
  │ 8│  │  │國立歷史博物館│       200,741│       306,546│      -105,805│
  │  │  │  │  5321740000  │              │              │              │
  │  │  │  │文化支出      │       200,741│       306,546│      -105,805│
  │  │  │  │  5321740100  │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │        45,293│        62,905│       -17,612│1.本年度預算數45,293千元,包括人事費30
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,496千元,業務費14,132千元,獎補助及
  │  │  │  │              │              │              │              │  損失 665千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上次之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費30,496千元,較上次減列半
  │  │  │  │              │              │              │              │    年所需經費11,042千元及調整增列職員
  │  │  │  │              │              │              │              │     3人、技工 1人、工友 3人人事費 4,5
  │  │  │  │              │              │              │              │    67千元,計淨減 6,475千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費13,297千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    次減列土地租金及半年所需經費16,776
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,增列終身學習活動經費 7,639千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,計淨減 9,137千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)資訊管理工作維持費 1,500千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    次減列網際網路專線數據、新購個人電
  │  │  │  │              │              │              │              │    腦維護費、工讀生薪資等經費 833千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    及半年所需經費 1,167千元,合共減列
  │  │  │  │              │              │              │              │     2,000千元。
  │  │  │  │  5321740200  │              │              │              │
  │  │ 2│  │館務業務活動  │       154,065│       222,832│       -68,767│1.本年度預算數 154,065千元,包括人事費
  │  │  │  │              │              │              │              │  45,166千元,業務費81,949千元,設備及
  │  │  │  │              │              │              │              │  投資26,950千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上次之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費45,166千元,較上次調整減
  │  │  │  │              │              │              │              │    列職員 3人、技工 1人、工友 3人人事
  │  │  │  │              │              │              │              │    費 4,567千元及半年所需經費26,521千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,合共減列31,088千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)文物之研究與推廣 9,671千元,較上次
  │  │  │  │              │              │              │              │    減列電費、電話費、郵費、專案業務所
  │  │  │  │              │              │              │              │    僱臨時人員薪金等經費 2,418千元及半
  │  │  │  │              │              │              │              │    年所需經費 8,059千元,合共減列10,4
  │  │  │  │              │              │              │              │    77千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)文物之展覽與推廣29,553千元,較上次
  │  │  │  │              │              │              │              │    減列傳真、影印費、電話費、郵費、水
  │  │  │  │              │              │              │              │    電費、工讀金等經費 7,397千元及半年
  │  │  │  │              │              │              │              │    所需經費24,687千元,合共減列32,084
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)文物保存與修復經費23,957千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    次減列電話費、郵寄費、電費、保全費
  │  │  │  │              │              │              │              │    、因業務僱用臨時人員薪金等經費 5,3
  │  │  │  │              │              │              │              │    67千元及半年所需經費18,319千元,合
  │  │  │  │              │              │              │              │    共減列23,686千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)文物之教育與推廣經費 8,232千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上次減列郵寄費、傳真費、電話及水電
  │  │  │  │              │              │              │              │    費等經費 2,058千元及半年所需經費 6
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,860千元,合共減列 8,918千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)新增館務業務共同性工作維持費17,240
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)新增文化資產研究保存與推廣經費17,0
  │  │  │  │              │              │              │              │    00千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (8)新增國家數位典藏建置計畫 3,246千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │  5321749000  │              │              │              │
  │  │ 3│  │一般建築及設備│         1,000│        20,234│       -19,234│
  │  │  │  │  5321749002  │              │              │              │
  │  │  │ 1│營建工程      │             -│        10,835│       -10,835│上次館舍及展場修繕等預算業已編竣,所列
  │  │  │  │              │              │              │              │10,835千元如數減列。
  │  │  │  │  5321749019  │              │              │              │
  │  │  │ 2│其他設備      │         1,000│         9,399│        -8,399│1.本館更新隔間與天花板材料及增添避難設
  │  │  │  │              │              │              │              │  施等經費 1,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上次本館更新防火防盜系統、冷氣空調、
  │  │  │  │              │              │              │              │  辦公桌椅及燻蒸設備預算業已編竣,所列
  │  │  │  │              │              │              │              │   9,399千元如數減列。
  │  │  │  │  5321749800  │              │              │              │
  │  │ 4│  │第一預備金    │           383│           575│          -192│本年度預算數較上次減列如列數。
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