90C42176.HTM                                       中央政府總預算

                                                  歲出機關別預算表

                                                  中華民國九十年度                                    單位:新台幣千元
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    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │上 次 預 算 數│ 本年度與上次 │    說                          明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │ 比        較 │
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  │  │  │  │  0021760000  │              │              │              │
  │10│  │  │國立教育資料館│        90,402│       143,364│       -52,962│
  │  │  │  │  5321760000  │              │              │              │
  │  │  │  │文化支出      │        90,402│       143,364│       -52,962│
  │  │  │  │  5321760100  │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │        26,508│        55,928│       -29,420│1.本年度預算數26,508千元,包括人事費16
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,209千元,業務費 6,979千元,設備及投
  │  │  │  │              │              │              │              │  資 2,800千元,獎補助及損失 520千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數與上次之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費16,209千元,較上次減列半
  │  │  │  │              │              │              │              │    年所需人事費 6,195千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費 4,457千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    次減列土地租金、台澎金馬地區旅費及
  │  │  │  │              │              │              │              │    半年所需經費24,594千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)資訊工作維持費 5,842千元,較上次減
  │  │  │  │              │              │              │              │    列半年所需經費 1,491千元及增列網路
  │  │  │  │              │              │              │              │    通訊、硬體維護及終身學習等相關經費
  │  │  │  │              │              │              │              │     2,860千元,計淨增 1,369千元。
  │  │  │  │  5321760200  │              │              │              │
  │  │ 2│  │館務業務活動  │        60,691│        78,433│       -17,742│1.本年度預算數60,691千元,包括人事費13
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,768千元,業務費46,923千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上次比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費13,768千元,較上次減列半
  │  │  │  │              │              │              │              │    年所需人事費 5,861千元及核實增列人
  │  │  │  │              │              │              │              │    事費不敷數 2,955千元,計淨減 2,906
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)資料與研究經費18,224千元,較上次減
  │  │  │  │              │              │              │              │    列半年所需經費 8,229千元,增列終身
  │  │  │  │              │              │              │              │    學習相關經費 5,000千元,計淨減 3,2
  │  │  │  │              │              │              │              │    29千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)教育推廣經費 8,564千元,較上次減列
  │  │  │  │              │              │              │              │    半年所需經費 4,871千元,增列終身學
  │  │  │  │              │              │              │              │    習相關經費 2,500千元,計淨減 2,371
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)視聽教育經費20,135千元,較上次減列
  │  │  │  │              │              │              │              │    半年所需經費10,025千元,增列終身學
  │  │  │  │              │              │              │              │    習相關經費 789千元,計淨減 9,236千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │  5321769000  │              │              │              │
  │  │ 3│  │一般建築及設備│         2,700│         8,500│        -5,800│
  │  │  │  │  5321769002  │              │              │              │
  │  │  │ 1│營建工程      │         2,700│         1,900│           800│本年度預算數之內容與上次之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.新增館舍用電及防火安全工程等經費 2,7
  │  │  │  │              │              │              │              │  00千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上次館舍用電線路更新預算業已編竣,所
  │  │  │  │              │              │              │              │  列 1,900千元如數減列。
  │  │  │  │  5321769019  │              │              │              │
  │  │  │ 2│其他設備      │             -│         6,600│        -6,600│上次建置教育資料智慧庫及教學媒體資料庫
  │  │  │  │              │              │              │              │等預算業已編竣,所列 6,600千元如數減列
  │  │  │  │              │              │              │              │。
  │  │  │  │  5321769800  │              │              │              │
  │  │ 4│  │第一預備金    │           503│           503│             0│仍照上年度預算數編列。
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