90C42179.HTM                                       中央政府總預算

                                                  歲出機關別預算表

                                                  中華民國九十年度                                    單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬───────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │上 次 預 算 數│ 本年度與上次 │    說                          明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │ 比        較 │
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  │  │  │  │  0021790000  │              │              │              │
  │13│  │  │國立中正紀念堂│       200,921│       304,873│      -103,952│
  │  │  │  │管理處        │              │              │              │
  │  │  │  │  5321790000  │              │              │              │
  │  │  │  │文化支出      │       200,921│       304,873│      -103,952│
  │  │  │  │  5321790100  │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │       159,869│       237,347│       -77,478│1.本年度預算數 159,869千元,包括人事費
  │  │  │  │              │              │              │              │   126,552千元,業務費32,699千元,獎補
  │  │  │  │              │              │              │              │  助及損失 618千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上次之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 126,552千元,較上次減列
  │  │  │  │              │              │              │              │    技工 4人之人事費 1,620千元及半年所
  │  │  │  │              │              │              │              │    需人事費44,897千元,合共減列46,517
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費30,955千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    次減列技工 4人之業務費43千元、房屋
  │  │  │  │              │              │              │              │    建築修繕費、設施及機械設備養護費及
  │  │  │  │              │              │              │              │    配合科目調整等 8,994千元,及半年所
  │  │  │  │              │              │              │              │    需經費20,146千元,合共減列29,183千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)資訊業務經費 2,362千元,較上次減列
  │  │  │  │              │              │              │              │    設施及機械設備養護費 398千元及半年
  │  │  │  │              │              │              │              │    所需經費 1,380千元,合共減列 1,778
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。。
  │  │  │  │  5321790200  │              │              │              │
  │  │ 2│  │處務業務      │        37,582│        65,067│       -27,485│1.本年度預算數37,582千元,包括人事費28
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,520千元,業務費 9,062千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上次之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費28,520千元,較上次減列半
  │  │  │  │              │              │              │              │    年所需人事費17,449千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)文教服務經費 4,020千元,較上次減列
  │  │  │  │              │              │              │              │    業務費 1,143千元及半年所需經費 2,5
  │  │  │  │              │              │              │              │    80千元,合共減列 3,723千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)展覽活動經費 2,455千元,較上次減列
  │  │  │  │              │              │              │              │    業務費 1,300千元及半年所需經費 1,5
  │  │  │  │              │              │              │              │    00千元,合共減列 1,855千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)圖書館管理經費 2,587千元,較上次減
  │  │  │  │              │              │              │              │    列業務費 2,118千元及半年所需經費 2
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,340千元,合共減列 4,458千元。
  │  │  │  │  5321799000  │              │              │              │
  │  │ 3│  │一般建築及設備│         2,720│         1,364│         1,356│
  │  │  │  │  5321799011  │              │              │              │
  │  │  │ 1│交通及運輸設備│           120│             -│           120│新增購置警員勤務機車 2輛經費如列數。
  │  │  │  │  5321799019  │              │              │              │
  │  │  │ 2│其他設備      │         2,600│         1,364│         1,236│本年度預算數之內容與上次之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.汰換電梯設備一部經費 2,600千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上次汰換機電設施及購置雜項設備預算業
  │  │  │  │              │              │              │              │  已編竣,所列 1,364千元如數減列。
  │  │  │  │  5321799800  │              │              │              │
  │  │ 4│  │第一預備金    │           750│         1,095│          -345│本年度預算數較上次減列如列數。
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