90C42180.HTM                                       中央政府總預算

                                                  歲出機關別預算表

                                                  中華民國九十年度                                    單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬───────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │上 次 預 算 數│ 本年度與上次 │    說                          明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │ 比        較 │
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────────────
  │  │  │  │  0021800000  │              │              │              │
  │14│  │  │國立自然科學博│       564,251│       859,351│      -295,100│
  │  │  │  │物館          │              │              │              │
  │  │  │  │  5321800000  │              │              │              │
  │  │  │  │文化支出      │       564,251│       859,351│      -295,100│
  │  │  │  │  5321800100  │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │       194,800│       300,461│      -105,661│1.本年度預算數 194,800千元,包括人事費
  │  │  │  │              │              │              │              │  74,799千元,業務費 107,303千元,設備
  │  │  │  │              │              │              │              │  及投資12,500千元,獎補助及損失 198千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上次之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費74,799千元,較上次減列半
  │  │  │  │              │              │              │              │    年所需人事費34,527千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費11,884千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    次因配合用途別科目調整減列業務費 6
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,512千元及半年所需經費 6,650千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    合共減列13,162千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)觀眾服務經費 108,117千元,較上次減
  │  │  │  │              │              │              │              │    列半年所需經費57,972千元。
  │  │  │  │  5321801000  │              │              │              │
  │  │ 2│  │館務業務活動  │       368,451│       553,590│      -185,139│
  │  │  │  │  5321801020  │              │              │              │
  │  │  │ 1│自然物蒐集研究│        93,022│       128,306│       -35,284│1.本年度預算數93,022千元,包括人事費49
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,037千元,業務費34,299千元,設備及投
  │  │  │  │              │              │              │              │  資 9,686千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上次之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費49,037千元,較上次減列半
  │  │  │  │              │              │              │              │    年所需經費20,123千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)動物學組經費11,255千元,較上次減列
  │  │  │  │              │              │              │              │    半年所需經費 7,547千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)植物學組經費 8,269千元,較上次減列
  │  │  │  │              │              │              │              │    半年所需經費 3,373千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)地質學組經費11,549千元,較上次減列
  │  │  │  │              │              │              │              │    半年所需經費 4,339千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)人類學組經費10,614千元,較上次減列
  │  │  │  │              │              │              │              │    半年所需經費 3,559千元,增列錄製「
  │  │  │  │              │              │              │              │    發現南島」錄影帶經費 5,000千元,計
  │  │  │  │              │              │              │              │    淨增 1,441千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)典藏學組經費 2,298千元,較上次減列
  │  │  │  │              │              │              │              │    半年所需經費 1,343千元。
  │  │  │  │  5321801021  │              │              │              │
  │  │  │ 2│科學教育推廣  │       141,271│       210,186│       -68,915│1.本年度預算數 141,271千元,包括人事費
  │  │  │  │              │              │              │              │  73,782千元,業務費54,939千元,設備及
  │  │  │  │              │              │              │              │  投資12,550千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上次之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費73,782千元,較上次減列半
  │  │  │  │              │              │              │              │    年所需人事費33,855千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)科學教育推廣經費22,516千元,較上次
  │  │  │  │              │              │              │              │    減列半年所需經費10,237千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)植物公園營運經費44,973千元,較上次
  │  │  │  │              │              │              │              │    減列半年所需經費24,823千元。
  │  │  │  │  5321801022  │              │              │              │
  │  │  │ 3│資訊展示及資料│        39,833│        43,425│        -3,592│1.本年度預算數39,833千元,包括人事費16
  │  │  │  │處理          │              │              │              │  ,938千元,業務費17,765千元,設備及投
  │  │  │  │              │              │              │              │  資 5,130千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上次之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費16,938千元,較上次減列半
  │  │  │  │              │              │              │              │    年所需人事費 6,870元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)圖書管理經費 2,160千元,較上次減列
  │  │  │  │              │              │              │              │    建立數位化圖書館等經費 2,671千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)電腦管理經費10,427千元,較上次減列
  │  │  │  │              │              │              │              │    半年所需經費 4,359千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)新增國家典藏數位化計畫10,308千元。
  │  │  │  │  5321801023  │              │              │              │
  │  │  │ 4│自然科學展示研│        94,325│       171,673│       -77,348│1.本年度預算數94,325千元,包括人事費36
  │  │  │  │究及企劃      │              │              │              │  ,488千元,業務費52,337千元,設備及投
  │  │  │  │              │              │              │              │  資 5,500千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上次之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費36,488千元,較上次減列半
  │  │  │  │              │              │              │              │    年所需人事費14,123千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)展示業務及劇場營運經費57,837千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上次減列大型特展所需經費30,000千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,及半年所需經費33,225千元,合共
  │  │  │  │              │              │              │              │    減列63,225千元。
  │  │  │  │  5321809000  │              │              │              │
  │  │ 3│  │一般建築及設備│             -│         3,800│        -3,800│
  │  │  │  │  5321809011  │              │              │              │
  │  │  │ 1│交通及運輸設備│             -│         3,800│        -3,800│上次購置行動博物館展示車體預算業已編竣
  │  │  │  │              │              │              │              │,所列 3,800千元如數減列。
  │  │  │  │  5321809800  │              │              │              │
  │  │ 4│  │第一預備金    │         1,000│         1,500│          -500│本年度預算數較上次減列如列數。
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