90C42186.HTM                                       中央政府總預算

                                                  歲出機關別預算表

                                                  中華民國九十年度                                    單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬───────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │上 次 預 算 數│ 本年度與上次 │    說                          明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │ 比        較 │
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────────────
  │  │  │  │  0021860000  │              │              │              │
  │19│  │  │國立國光劇團  │       163,844│       259,839│       -95,995│
  │  │  │  │  5321860000  │              │              │              │
  │  │  │  │文化支出      │       163,844│       259,839│       -95,995│
  │  │  │  │  5321860100  │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │       131,782│       201,674│       -69,892│1.本年度預算數 131,782千元,包括人事費
  │  │  │  │              │              │              │              │   123,077千元,業務費 8,705千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上次之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)基本人員維持費33,832千元,較上次減
  │  │  │  │              │              │              │              │    列半年所需人事費11,875千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)行政工作維持費97,950千元,較上次減
  │  │  │  │              │              │              │              │    列半年所需人事費及業務費等58,017千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │  5321861000  │              │              │              │
  │  │ 2│  │團務活動      │        27,462│        48,386│       -20,924│1.本年度預算數27,462千元,全數為業務費
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上次之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)演出節目之規劃與演練經費 8,136千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上次減列郵電費、大陸地區旅費、
  │  │  │  │              │              │              │              │    台澎金馬地區旅費、運費等經費 1,582
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元及半年所需經費 4,870千元,合共
  │  │  │  │              │              │              │              │    減列 6,452千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)演出節目之設計與製作經費10,363千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上次減列專案外聘人員薪資、設施
  │  │  │  │              │              │              │              │    及機儀設備養護費、大陸地區旅費、國
  │  │  │  │              │              │              │              │    外旅費、台澎金馬地區旅費、運費等經
  │  │  │  │              │              │              │              │    費 1,966千元及半年所需經費 6,178千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,合共減列 8,144千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)研究推廣業務之策劃與推動經費 8,963
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,較上次減列專案外聘人員、大陸
  │  │  │  │              │              │              │              │    地區旅費、國外旅費、台澎金馬地區旅
  │  │  │  │              │              │              │              │    費、運費等經費 1,189千元及半年所需
  │  │  │  │              │              │              │              │    經費 5,139千元,合共減列 6,328千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │  5321869000  │              │              │              │
  │  │ 3│  │一般建築及設備│         4,500│         9,171│        -4,671│
  │  │  │  │  5321869019  │              │              │              │
  │  │  │ 1│其他設備      │         4,500│         9,171│        -4,671│本年度預算數之內容與上次之比較如下︰
  │  │  │  │              │              │              │              │1.購置公務行政用電腦設備經費 800千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.購置演出所需道具、音效、燈光、戲服及
  │  │  │  │              │              │              │              │  其他雜項等設備經費 3,700千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.上次購置公務行政用電腦設備及演出所需
  │  │  │  │              │              │              │              │  雜項設備等預算業已編竣,所列 9,171千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元如數減列。
  │  │  │  │  5321869800  │              │              │              │
  │  │ 4│  │第一預備金    │           100│           608│          -508│本年度預算數較上次減列如列數。
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