90C42186.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國九十年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬─────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │上 次 預 算 數│ 本年度與上次 │ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │ 比 較 │ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────── │ │ │ │ 0021860000 │ │ │ │ │19│ │ │國立國光劇團 │ 163,844│ 259,839│ -95,995│ │ │ │ │ 5321860000 │ │ │ │ │ │ │ │文化支出 │ 163,844│ 259,839│ -95,995│ │ │ │ │ 5321860100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 131,782│ 201,674│ -69,892│1.本年度預算數 131,782千元,包括人事費 │ │ │ │ │ │ │ │ 123,077千元,業務費 8,705千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上次之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)基本人員維持費33,832千元,較上次減 │ │ │ │ │ │ │ │ 列半年所需人事費11,875千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)行政工作維持費97,950千元,較上次減 │ │ │ │ │ │ │ │ 列半年所需人事費及業務費等58,017千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ 5321861000 │ │ │ │ │ │ 2│ │團務活動 │ 27,462│ 48,386│ -20,924│1.本年度預算數27,462千元,全數為業務費 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上次之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)演出節目之規劃與演練經費 8,136千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上次減列郵電費、大陸地區旅費、 │ │ │ │ │ │ │ │ 台澎金馬地區旅費、運費等經費 1,582 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元及半年所需經費 4,870千元,合共 │ │ │ │ │ │ │ │ 減列 6,452千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)演出節目之設計與製作經費10,363千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上次減列專案外聘人員薪資、設施 │ │ │ │ │ │ │ │ 及機儀設備養護費、大陸地區旅費、國 │ │ │ │ │ │ │ │ 外旅費、台澎金馬地區旅費、運費等經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 1,966千元及半年所需經費 6,178千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,合共減列 8,144千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)研究推廣業務之策劃與推動經費 8,963 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,較上次減列專案外聘人員、大陸 │ │ │ │ │ │ │ │ 地區旅費、國外旅費、台澎金馬地區旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 費、運費等經費 1,189千元及半年所需 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費 5,139千元,合共減列 6,328千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ 5321869000 │ │ │ │ │ │ 3│ │一般建築及設備│ 4,500│ 9,171│ -4,671│ │ │ │ │ 5321869019 │ │ │ │ │ │ │ 1│其他設備 │ 4,500│ 9,171│ -4,671│本年度預算數之內容與上次之比較如下︰ │ │ │ │ │ │ │ │1.購置公務行政用電腦設備經費 800千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.購置演出所需道具、音效、燈光、戲服及 │ │ │ │ │ │ │ │ 其他雜項等設備經費 3,700千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.上次購置公務行政用電腦設備及演出所需 │ │ │ │ │ │ │ │ 雜項設備等預算業已編竣,所列 9,171千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元如數減列。 │ │ │ │ 5321869800 │ │ │ │ │ │ 4│ │第一預備金 │ 100│ 608│ -508│本年度預算數較上次減列如列數。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴─────────────────── |