90C42187.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國九十年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬─────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │上 次 預 算 數│ 本年度與上次 │ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │ 比 較 │ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────── │ │ │ │ 0021870000 │ │ │ │ │20│ │ │國立教育廣播電│ 172,912│ 261,776│ -88,864│ │ │ │ │臺 │ │ │ │ │ │ │ │ 5321870000 │ │ │ │ │ │ │ │文化支出 │ 172,912│ 261,776│ -88,864│ │ │ │ │ 5321870100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 50,620│ 70,738│ -20,118│1.本年度預算數50,620千元,包括人事費40 │ │ │ │ │ │ │ │ ,924千元,業務費 7,674千元,設備及投 │ │ │ │ │ │ │ │ 資 1,700千元,獎補助及損失 322千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上次之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費40,924千元,較上次減列半 │ │ │ │ │ │ │ │ 年所需人事費12,958千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費 7,134千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 次減列半年所需經費 5,635千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)資訊工作維持費 2,562千元,較上次減 │ │ │ │ │ │ │ │ 列半年所需經費 1,525千元。 │ │ │ │ 5321870200 │ │ │ │ │ │ 2│ │臺務業務活動 │ 107,378│ 149,655│ -42,277│1.本年度預算數 107,378千元,包括人事費 │ │ │ │ │ │ │ │ 67,892千元,業務費37,298千元,設備及 │ │ │ │ │ │ │ │ 投資 2,080千元,獎補助及損失 108千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上次之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費67,892千元,較上次減列技 │ │ │ │ │ │ │ │ 工 1人人事費及半年所需人事費33,604 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)節目製作經費 9,699千元,較上次減列 │ │ │ │ │ │ │ │ 半年所需經費 4,654千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)機務維修管理經費12,533千元,較上次 │ │ │ │ │ │ │ │ 減列半年所需經費 5,471千元,增列新 │ │ │ │ │ │ │ │ 設調頻第二網所需租金及電費等 4,100 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,計凈減 1,371千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)彰化分臺節目製作及機務管理經費 4,3 │ │ │ │ │ │ │ │ 06千元,較上次減列半年所需經費 2,6 │ │ │ │ │ │ │ │ 95千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)高雄分臺節目製作及機務管理經費 4,2 │ │ │ │ │ │ │ │ 79千元,較上次減列半年所需經費 2,4 │ │ │ │ │ │ │ │ 81千元,增列新設調頻第二網所需電費 │ │ │ │ │ │ │ │ 等 400千元,計凈減 2,081千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)花蓮分臺節目製作及機務管理經費 2,7 │ │ │ │ │ │ │ │ 73千元,較上次減列半年所需經費 1,3 │ │ │ │ │ │ │ │ 65千元,增列新設調頻第二網所需電費 │ │ │ │ │ │ │ │ 等 600千元,計凈減 765千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)台東分臺節目製作及機務管理經費 2,2 │ │ │ │ │ │ │ │ 18千元,較上次減列半年所需經費 1,1 │ │ │ │ │ │ │ │ 65千元,增列新設調頻第二網所需電費 │ │ │ │ │ │ │ │ 等 400千元,計凈減 765千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (8)新增節目推廣調查研究計畫 3,658千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ 5321879000 │ │ │ │ │ │ 3│ │一般建築及設備│ 14,600│ 40,883│ -26,283│ │ │ │ │ 5321879002 │ │ │ │ │ │ │ 1│營建工程 │ -│ 15,273│ -15,273│上次房舍及環境整修工程及南投轉播站天然 │ │ │ │ │ │ │ │災害復建工程預算業已編竣,所列15,273千 │ │ │ │ │ │ │ │元如數減列。 │ │ │ │ 5321879011 │ │ │ │ │ │ │ 2│交通及運輸設備│ 800│ 11,010│ -10,210│本年度預算數之內容與上次之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.購置首長座車 1輛經費 800千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上次更新調頻廣播發射機及汰換四輪傳動 │ │ │ │ │ │ │ │ 吉普車、機車預算業已編竣,所列11,010 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元如數減列。 │ │ │ │ 5321879019 │ │ │ │ │ │ │ 3│其他設備 │ 13,800│ 14,600│ -800│本年度預算數之內容與上次之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.購置節目數位化播放系統及九二一震災受 │ │ │ │ │ │ │ │ 損設備更新經費13,800千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上次購置節目數位化播放系統、成音、發 │ │ │ │ │ │ │ │ 電機備用電源及轉播站空調等設備預算業 │ │ │ │ │ │ │ │ 已編竣,所列14,600千元如數減列。 │ │ │ │ 5321879800 │ │ │ │ │ │ 4│ │第一預備金 │ 314│ 500│ -186│本年度預算數較上次減列如列數。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴─────────────────── |