90C42187.HTM                                       中央政府總預算

                                                  歲出機關別預算表

                                                  中華民國九十年度                                    單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬───────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │上 次 預 算 數│ 本年度與上次 │    說                          明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │ 比        較 │
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────────────
  │  │  │  │  0021870000  │              │              │              │
  │20│  │  │國立教育廣播電│       172,912│       261,776│       -88,864│
  │  │  │  │臺            │              │              │              │
  │  │  │  │  5321870000  │              │              │              │
  │  │  │  │文化支出      │       172,912│       261,776│       -88,864│
  │  │  │  │  5321870100  │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │        50,620│        70,738│       -20,118│1.本年度預算數50,620千元,包括人事費40
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,924千元,業務費 7,674千元,設備及投
  │  │  │  │              │              │              │              │  資 1,700千元,獎補助及損失 322千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上次之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費40,924千元,較上次減列半
  │  │  │  │              │              │              │              │    年所需人事費12,958千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費 7,134千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    次減列半年所需經費 5,635千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)資訊工作維持費 2,562千元,較上次減
  │  │  │  │              │              │              │              │    列半年所需經費 1,525千元。
  │  │  │  │  5321870200  │              │              │              │
  │  │ 2│  │臺務業務活動  │       107,378│       149,655│       -42,277│1.本年度預算數 107,378千元,包括人事費
  │  │  │  │              │              │              │              │  67,892千元,業務費37,298千元,設備及
  │  │  │  │              │              │              │              │  投資 2,080千元,獎補助及損失 108千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上次之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費67,892千元,較上次減列技
  │  │  │  │              │              │              │              │    工 1人人事費及半年所需人事費33,604
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)節目製作經費 9,699千元,較上次減列
  │  │  │  │              │              │              │              │    半年所需經費 4,654千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)機務維修管理經費12,533千元,較上次
  │  │  │  │              │              │              │              │    減列半年所需經費 5,471千元,增列新
  │  │  │  │              │              │              │              │    設調頻第二網所需租金及電費等 4,100
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,計凈減 1,371千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)彰化分臺節目製作及機務管理經費 4,3
  │  │  │  │              │              │              │              │    06千元,較上次減列半年所需經費 2,6
  │  │  │  │              │              │              │              │    95千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)高雄分臺節目製作及機務管理經費 4,2
  │  │  │  │              │              │              │              │    79千元,較上次減列半年所需經費 2,4
  │  │  │  │              │              │              │              │    81千元,增列新設調頻第二網所需電費
  │  │  │  │              │              │              │              │    等 400千元,計凈減 2,081千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)花蓮分臺節目製作及機務管理經費 2,7
  │  │  │  │              │              │              │              │    73千元,較上次減列半年所需經費 1,3
  │  │  │  │              │              │              │              │    65千元,增列新設調頻第二網所需電費
  │  │  │  │              │              │              │              │    等 600千元,計凈減 765千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)台東分臺節目製作及機務管理經費 2,2
  │  │  │  │              │              │              │              │    18千元,較上次減列半年所需經費 1,1
  │  │  │  │              │              │              │              │    65千元,增列新設調頻第二網所需電費
  │  │  │  │              │              │              │              │    等 400千元,計凈減 765千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (8)新增節目推廣調查研究計畫 3,658千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │  5321879000  │              │              │              │
  │  │ 3│  │一般建築及設備│        14,600│        40,883│       -26,283│
  │  │  │  │  5321879002  │              │              │              │
  │  │  │ 1│營建工程      │             -│        15,273│       -15,273│上次房舍及環境整修工程及南投轉播站天然
  │  │  │  │              │              │              │              │災害復建工程預算業已編竣,所列15,273千
  │  │  │  │              │              │              │              │元如數減列。
  │  │  │  │  5321879011  │              │              │              │
  │  │  │ 2│交通及運輸設備│           800│        11,010│       -10,210│本年度預算數之內容與上次之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.購置首長座車 1輛經費 800千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上次更新調頻廣播發射機及汰換四輪傳動
  │  │  │  │              │              │              │              │  吉普車、機車預算業已編竣,所列11,010
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元如數減列。
  │  │  │  │  5321879019  │              │              │              │
  │  │  │ 3│其他設備      │        13,800│        14,600│          -800│本年度預算數之內容與上次之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.購置節目數位化播放系統及九二一震災受
  │  │  │  │              │              │              │              │  損設備更新經費13,800千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上次購置節目數位化播放系統、成音、發
  │  │  │  │              │              │              │              │  電機備用電源及轉播站空調等設備預算業
  │  │  │  │              │              │              │              │  已編竣,所列14,600千元如數減列。
  │  │  │  │  5321879800  │              │              │              │
  │  │ 4│  │第一預備金    │           314│           500│          -186│本年度預算數較上次減列如列數。
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