90C42301.HTM                                       中央政府總預算

                                                  歲出機關別預算表

                                                  中華民國九十年度                                    單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬───────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │上 次 預 算 數│ 本年度與上次 │    說                          明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │ 比        較 │
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────────────
  │  │  │  │  0023010000  │              │              │              │
  │ 1│  │  │法務部        │     7,735,252│    11,164,917│    -3,429,665│本科目上次法定預算數11,036,247千元,移
  │  │  │  │              │              │              │              │出「少年矯正」科目 3,308千元,列入行政
  │  │  │  │              │              │              │              │執行署及所屬「一般行政」科目項下,與「
  │  │  │  │              │              │              │              │檢察行政」科目46,500千元,列入臺灣高等
  │  │  │  │              │              │              │              │法院檢察署及所屬、福建高等法院金門分院
  │  │  │  │              │              │              │              │檢察署「檢察業務」科目項下,另由臺灣省
  │  │  │  │              │              │              │              │政府所屬「政風管理」科目及臺灣高等法院
  │  │  │  │              │              │              │              │檢察署及所署「羈押管理」、「少年觀護」
  │  │  │  │              │              │              │              │等科目移入 178,478千元,移出移入數互抵
  │  │  │  │              │              │              │              │後,淨計如表列上次預算數。
  │  │  │  │  3523010000  │              │              │              │
  │  │  │  │司法支出      │     7,676,484│    11,089,949│    -3,413,465│
  │  │  │  │  3523010100  │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │       566,295│       785,134│      -218,839│1.本科目上次法定預算數 476,636千元,配
  │  │  │  │              │              │              │              │  合科目調整,移出業務費 3,100千元,列
  │  │  │  │              │              │              │              │  入「法律事務」科目,另由「法律事務」
  │  │  │  │              │              │              │              │  、「檢察行政」、「矯正行政」及「司法
  │  │  │  │              │              │              │              │  保護」科目移入人事費 195,940千元,及
  │  │  │  │              │              │              │              │  由臺灣省政府所屬「政風管理」科目移入
  │  │  │  │              │              │              │              │  人事、業務、旅運等經費 115,658千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,移出移入數互抵後,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 566,295千元,包括人事費
  │  │  │  │              │              │              │              │   412,180千元,業務費 152,120千元,獎
  │  │  │  │              │              │              │              │  補助及損失 1,995千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上次之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 412,180千元,較上次減列
  │  │  │  │              │              │              │              │    約僱 4人、技工 1人、工友 1人之人事
  │  │  │  │              │              │              │              │    費 3,096千元,及半年所需人事費 185
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,215千元,增列職員 6人之人事費 6,3
  │  │  │  │              │              │              │              │    48千元,計淨減 181,963千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費52,151千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    次減列約僱 4人、技工 1人、工友 1人
  │  │  │  │              │              │              │              │    之業務費 178千元,及半年所需經費18
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,041千元,增列職員 6人之業務費 210
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,與辦公大樓水電、消防各項辦公
  │  │  │  │              │              │              │              │    設備維護及整修費 9,814千元,計淨減
  │  │  │  │              │              │              │              │     8,195千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)一般行政業務經費 9,085千元,較上次
  │  │  │  │              │              │              │              │    減列各種臨時性訓練業務及一般行政人
  │  │  │  │              │              │              │              │    員差旅等經費14,811千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)研討(考)及進修業務經費10,014千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上次減列辦理部外考察、新聞發佈
  │  │  │  │              │              │              │              │    及相關業務研討、座談等實務訓練經費
  │  │  │  │              │              │              │              │    12,640千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)各項法規問題研究經費 1,491千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上次減列編印「法務部行政規章彙編」
  │  │  │  │              │              │              │              │    等經費 1,263千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)資訊管理業務經費64,065千元,較上次
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列軟體設計及資訊專業訓練等經費10
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,596千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)政風工作業務經費17,309千元,較上次
  │  │  │  │              │              │              │              │    減列文具紙張、印刷及辦理講習座談會
  │  │  │  │              │              │              │              │    相關經費10,563千元。
  │  │  │  │  3523011000  │              │              │              │
  │  │ 2│  │法律事務      │        19,470│        44,564│       -25,094│1.本科目上次法定預算數95,857千元,配合
  │  │  │  │              │              │              │              │  科目調整,移出人事費54,393千元,列入
  │  │  │  │              │              │              │              │  「一般行政」科目,另由「一般行政」科
  │  │  │  │              │              │              │              │  目移入業務費 3,100千元,移出移入數互
  │  │  │  │              │              │              │              │  抵後,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數19,470千元,包括業務費10
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,720千元,獎補助及損失 8,750千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上次之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)法規之蒐集、整理、研究及諮商經費 7
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,286千元,較上次減列編印民法親屬篇
  │  │  │  │              │              │              │              │    研究修正會議實錄等經費 1,765千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理主管業務之處理、推動及督導經費
  │  │  │  │              │              │              │              │    12,184千元,較上次減列捐助各鄉鎮市
  │  │  │  │              │              │              │              │    調解委員會辦理調解業務等經費29,718
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,新增獎勵各縣市績優之調解委員
  │  │  │  │              │              │              │              │    會業務經費 8,750千元,計淨減20,968
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)上次辦理行政執行機關之設置及規劃預
  │  │  │  │              │              │              │              │    算業已編竣,所列 2,361千元如數減列
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │  3523011100  │              │              │              │
  │  │ 3│  │檢察行政      │        39,070│        87,907│       -48,837│1.本科目上次法定預算數 178,028千元,配
  │  │  │  │              │              │              │              │  合科目調整,移出人事費43,621千元、業
  │  │  │  │              │              │              │              │  務費46,500千元,分別列入「一般行政」
  │  │  │  │              │              │              │              │  科目及臺灣高等法院檢察署及所屬、福建
  │  │  │  │              │              │              │              │  高等法院金門分院檢察署「檢察業務」科
  │  │  │  │              │              │              │              │  目,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數39,070千元,包括業務費20
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,402千元,獎補助及損失18,668千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上次之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)辦理檢察行政經費18,250千元,較上次
  │  │  │  │              │              │              │              │    減列辦理與宣導組織犯罪、毒品危害等
  │  │  │  │              │              │              │              │    防制業務及半年所需經費19,438千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)考察國外檢察制度經費 2,152千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上次減列國外旅費 445千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)檢舉賄選與組織犯罪獎金18,668千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上次減列89年總統大選檢舉賄選獎金
  │  │  │  │              │              │              │              │    及半年所需經費28,954千元。
  │  │  │  │  3523011200  │              │              │              │
  │  │ 4│  │矯正行政      │        95,209│       160,972│       -65,763│1.本科目上次法定預算數 218,518千元,配
  │  │  │  │              │              │              │              │  合科目調整,移出人事費57,826千元,列
  │  │  │  │              │              │              │              │  入「一般行政」科目,另由臺灣省政府所
  │  │  │  │              │              │              │              │  屬「政風管理」科目移入設備費 280千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,移出移入數互抵後,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數95,209千元,包括業務費88
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,455千元,設備及投資 6,619千元,獎補
  │  │  │  │              │              │              │              │  助及損失 135千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上次之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)辦理矯正行政業務經費14,266千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上次減列執行各監院所業務督導差旅費
  │  │  │  │              │              │              │              │    、捐助民間團體等機關辦理戒毒、教化
  │  │  │  │              │              │              │              │    訓練及活動等經費13,852千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理與督導監所教化及技能訓練業務經
  │  │  │  │              │              │              │              │    費 3,500千元,較上次減列辦理及督導
  │  │  │  │              │              │              │              │    監院所收容人及其他相關技能訓練業務
  │  │  │  │              │              │              │              │    等經費 5,491千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)辦理及督導監所醫療業務77,443千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上次減列收容人愛滋病篩檢等經費46
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,420千元。
  │  │  │  │  3523011300  │              │              │              │
  │  │ 5│  │司法保護      │       307,724│       733,333│      -425,609│1.本科目上次法定預算數 773,433千元,配
  │  │  │  │              │              │              │              │  合科目調整,移出人事費40,100千元,列
  │  │  │  │              │              │              │              │  入「一般行政」科目,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 307,724千元,包括業務費
  │  │  │  │              │              │              │              │  50,001千元,獎補助及損失 257,723千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上次之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)辦理保護行政業務經費29,640千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上次減列辦理保護管束經費與捐助臺灣
  │  │  │  │              │              │              │              │    及福建更生保護協會有關團體推展更生
  │  │  │  │              │              │              │              │    保護工作等經費54,516千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理法律宣導及犯罪防制業務經費30,5
  │  │  │  │              │              │              │              │    74千元,較上次減列辦理「法務部推動
  │  │  │  │              │              │              │              │    民主法治教育年」、捐助辦理推展法律
  │  │  │  │              │              │              │              │    常識績優團體及國內現有大學法律服務
  │  │  │  │              │              │              │              │    社等經費10,109千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)辦理觀護及更生保護業務經費 3,102千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上次減列捐助中華民國榮譽觀護
  │  │  │  │              │              │              │              │    人協進會等團體辦理觀護業務等經費12
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,424千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)辦理犯罪被害人保護及補償金業務經費
  │  │  │  │              │              │              │              │     244,408千元,較上次減列犯罪被害人
  │  │  │  │              │              │              │              │    補償金、捐助犯罪被害人協會及相關保
  │  │  │  │              │              │              │              │    護團體等經費 348,560千元。
  │  │  │  │  3523014100  │              │              │              │
  │  │ 6│  │矯正業務      │     5,755,333│     7,757,956│    -2,002,623│
  │  │  │  │  3523014101  │              │              │              │
  │  │  │ 1│監獄行刑      │     4,164,121│     5,501,542│    -1,337,421│1.本科目上次法定預算數 5,435,209千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  配合科目調整,移出人事費、業務費、旅
  │  │  │  │              │              │              │              │  運費等經費 799千元,列入「戒治業務」
  │  │  │  │              │              │              │              │  科目,另配合臺灣雲林第二監獄成立及臺
  │  │  │  │              │              │              │              │  灣桃園女子監獄擴編,由「少年矯正」、
  │  │  │  │              │              │              │              │  「感訓業務」、「戒治業務」、臺灣高等
  │  │  │  │              │              │              │              │  法院檢察署及所屬「羈押管理」及「少年
  │  │  │  │              │              │              │              │  觀護」科目移入人事、業務、旅運及設備
  │  │  │  │              │              │              │              │  購置等經費67,132千元,移出移入數互抵
  │  │  │  │              │              │              │              │  後,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 4,164,121千元,包括人事
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 3,421,229千元,業務費 534,385千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,設備及投資 203,907千元,獎補助及損
  │  │  │  │              │              │              │              │  失 4,600千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上次之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 3,421,229千元,較上次減
  │  │  │  │              │              │              │              │    列半年所需人事費 1,201,810千元,增
  │  │  │  │              │              │              │              │    列職員27人及技工 3人之人事費22,321
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,計淨減 1,179,489千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)監獄基本行政工作經費 308,896千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上次減列各監獄電腦連線租金及半年
  │  │  │  │              │              │              │              │    所需經費等 216,648千元,增列職員27
  │  │  │  │              │              │              │              │    人及技工 3人之業務費 722千元,計淨
  │  │  │  │              │              │              │              │    減 215,926千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)辦理教化與技能及作業訓練業務經費 2
  │  │  │  │              │              │              │              │    50,859千元,較上次減列53,702千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列辦理收容人參加技能訓練勞工保險
  │  │  │  │              │              │              │              │    費與購置戒護及消防等設備經費 209,5
  │  │  │  │              │              │              │              │    43千元,計淨增 155,841千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)辦理醫療與戒護管理業務經費 183,137
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,較上次減列收容人疾病醫療材料
  │  │  │  │              │              │              │              │    費用及半年所需經費等 112,310千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列替代役役男一般事務費14,463千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,計淨減97,847千元。
  │  │  │  │  3523014102  │              │              │              │
  │  │  │ 2│少年矯正      │       602,729│       898,702│      -295,973│1.本科目上次法定預算數 906,493千元,配
  │  │  │  │              │              │              │              │  合科目調整,移出人事、業務、旅運等經
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 7,791千元,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 602,729千元,包括人事費
  │  │  │  │              │              │              │              │   482,850千元,業務費89,857千元,設備
  │  │  │  │              │              │              │              │  及投資29,020千元,獎補助及損失 1,002
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上次之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 482,850千元,較上次減列
  │  │  │  │              │              │              │              │    辦理技能訓練與補校教師鐘點費及半年
  │  │  │  │              │              │              │              │    所需人事費等 252,785千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)輔育基本行政工作經費49,246千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上次減列電腦資訊耗材等經費34,844千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)辦理學生技能訓練及補校業務經費53,6
  │  │  │  │              │              │              │              │    48千元,較上次減列半年所需經費12,5
  │  │  │  │              │              │              │              │    15千元,增列辦理收容人參加技能訓練
  │  │  │  │              │              │              │              │    勞工保險費與購置戒護及消防等設備經
  │  │  │  │              │              │              │              │    費21,510千元,計淨增 8,995千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)辦理醫療與教化業務經費16,985千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上次減列住班導師輔導費 4,833千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,及半年所需經費13,564千元,增列替
  │  │  │  │              │              │              │              │    代役役男一般事務費 1,058千元,計淨
  │  │  │  │              │              │              │              │    減17,339千元。
  │  │  │  │  3523014103  │              │              │              │
  │  │  │ 3│感訓業務      │       744,228│     1,001,506│      -257,278│1.本科目上次法定預算數 1,003,197千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  配合科目調整,移出人事、業務、旅運等
  │  │  │  │              │              │              │              │  經費 1,691千元,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 744,228千元,包括人事費
  │  │  │  │              │              │              │              │   632,373千元,業務費88,371千元,設備
  │  │  │  │              │              │              │              │  及投資23,298千元,獎補助及損失 186千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上次之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 632,373千元,較上次減列
  │  │  │  │              │              │              │              │    辦理技能訓練業務教師鐘點費等經費 2
  │  │  │  │              │              │              │              │    12,573千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)感訓基本行政工作經費48,269千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上次減列房屋建築修繕等經費42,559千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)辦理感訓業務經費63,586千元,較上次
  │  │  │  │              │              │              │              │    減列辦理技能訓練材料費,及半年所需
  │  │  │  │              │              │              │              │    經費等26,943千元,增列辦理收容人參
  │  │  │  │              │              │              │              │    加技能訓練勞工保險費、替代役役男一
  │  │  │  │              │              │              │              │    般事務費與購置戒護及消防等設備經費
  │  │  │  │              │              │              │              │    24,797千元,計淨減 2,146千元。
  │  │  │  │  3523014104  │              │              │              │
  │  │  │ 4│戒治業務      │       244,255│       356,206│      -111,951│1.本科目上次法定預算數 353,825千元,配
  │  │  │  │              │              │              │              │  合科目調整,由「監獄行刑」科目、臺灣
  │  │  │  │              │              │              │              │  高等法院檢察署及所屬「少年觀護」科目
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,移入人事、業務、旅運及設備購置等經
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 2,381千元,共計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 244,255千元,包括人事費
  │  │  │  │              │              │              │              │   141,778千元,業務費90,777千元,設備
  │  │  │  │              │              │              │              │  及投資11,700千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上次之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 141,778千元,較上次減列
  │  │  │  │              │              │              │              │    辦理戒治、技能訓練教師鐘點費及半年
  │  │  │  │              │              │              │              │    所需人事費等83,085千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)戒治基本行政工作經費17,980千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上次減列差旅費及特別費等 9,794千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)辦理戒治及醫療業務經費84,497千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上次減列半年所需經費29,072千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列臺灣臺南戒治所山坡地防護工程經
  │  │  │  │              │              │              │              │    費10,000千元,計淨減19,072千元。
  │  │  │  │  3523014200  │              │              │              │
  │  │ 7│  │收容人給養    │       728,134│     1,173,951│      -445,817│本年度預算數 728,134千元,係各監獄與戒
  │  │  │  │              │              │              │              │治所收容人,各少年輔育院、少年矯正學校
  │  │  │  │              │              │              │              │學生收容人及各技能訓練所受感訓處分人等
  │  │  │  │              │              │              │              │給養經費,較上次減列 445,817千元。
  │  │  │  │  3523018700  │              │              │              │
  │  │ 8│  │改善監所計畫  │             -│       106,594│      -106,594│上次臺灣高雄少年矯正學校遷建後續工程、
  │  │  │  │              │              │              │              │臺灣東成技能訓練所改建後續工程等預算業
  │  │  │  │              │              │              │              │已編竣,所列 106,594千元如數減列。
  │  │  │  │  3523019000  │              │              │              │
  │  │ 9│  │一般建築及設備│       153,678│       223,385│       -69,707│
  │  │  │  │  3523019002  │              │              │              │
  │  │  │ 1│營建工程      │        53,678│        80,000│       -26,322│籌建法務部第二辦公室暨遷建最高法院檢察
  │  │  │  │              │              │              │              │署計畫,係配合司法院及臺灣高等法院興建
  │  │  │  │              │              │              │              │之增建辦公廳室計畫,總工程經費 330,190
  │  │  │  │              │              │              │              │千元,分 4年辦理,除88年度至上次預算已
  │  │  │  │              │              │              │              │編列84,500千元外,本年度續編第 3年經費
  │  │  │  │              │              │              │              │53,678千元,較上次減列26,322千元。
  │  │  │  │  3523019011  │              │              │              │
  │  │  │ 2│交通及運輸設備│             -│        17,700│       -17,700│上次購置消防車、救護車、中型警備車、公
  │  │  │  │              │              │              │              │務車10輛及機車45輛等預算業已編竣,所列
  │  │  │  │              │              │              │              │17,700千元如數減列。
  │  │  │  │  3523019019  │              │              │              │
  │  │  │ 3│其他設備      │       100,000│       125,685│       -25,685│本年度預算數之內容與上次之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.法務部電腦主機及網路整合計畫總經費 2
  │  │  │  │              │              │              │              │  08,800千元,分 4年辦理,除87年度至上
  │  │  │  │              │              │              │              │  次預算已編列 177,555千元外,本年度續
  │  │  │  │              │              │              │              │  編末期經費31,245千元,較上次減列38,5
  │  │  │  │              │              │              │              │  10千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.法務部及所屬機關公文處理現代化計畫總
  │  │  │  │              │              │              │              │  經費 211,958千元,分 5年辦理,除87年
  │  │  │  │              │              │              │              │  度至上次預算已編列32,372千元外,本年
  │  │  │  │              │              │              │              │  度續編第 4年經費19,300千元,較上次增
  │  │  │  │              │              │              │              │  列11,300千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.法務部及所屬機關汰換個人電腦計畫總經
  │  │  │  │              │              │              │              │  費64,860千元,分 3年辦理,除88年度及
  │  │  │  │              │              │              │              │  上次預算已編列56,970千元外,本年度續
  │  │  │  │              │              │              │              │  編末期經費 7,890千元,較上次減列19,0
  │  │  │  │              │              │              │              │  80千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │4.新增實施偵查筆錄電腦化推展計畫經費20
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │5.新增購置個人電腦及週邊設備經費21,565
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │6.上次二審檢察機關支援檢察官辦案系統預
  │  │  │  │              │              │              │              │  算業已編竣,所列20,960千元如數減列。
  │  │  │  │  3523019800  │              │              │              │
  │  │10│  │第一預備金    │        11,571│        16,153│        -4,582│本年度預算數較上次減列如列數。
  │  │  │  │  7523010000  │              │              │              │
  │  │  │  │退休撫卹給付支│        25,488│        36,168│       -10,680│
  │  │  │  ││              │              │              │
  │  │  │  │  7523012000  │              │              │              │
  │  │11│  │司法官退休退養│        25,488│        36,168│       -10,680│本年度預算數25,488千元,係依「司法官退
  │  │  │  │給付          │              │              │              │休退養金給與辦法」規定編列,較上次減列
  │  │  │  │              │              │              │              │10,680千元。
  │  │  │  │  8923010000  │              │              │              │
  │  │  │  │其他支出      │        33,280│        38,800│        -5,520│
  │  │  │  │  8923013000  │              │              │              │
  │  │12│  │國家賠償金    │        33,280│        38,800│        -5,520│本年度預算數33,280千元,係依「國家賠償
  │  │  │  │              │              │              │              │法」規定編列,較上次減列 5,520千元。
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