90C42312.HTM                                       中央政府總預算

                                                  歲出機關別預算表

                                                  中華民國九十年度                                    單位:新台幣千元
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    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │上 次 預 算 數│ 本年度與上次 │    說                          明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │ 比        較 │
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  │  │  │  │  0023120000  │              │              │              │
  │ 3│  │  │矯正人員訓練所│        86,271│       145,102│       -58,831│
  │  │  │  │  3523120000  │              │              │              │
  │  │  │  │司法支出      │        86,271│       145,102│       -58,831│
  │  │  │  │  3523120100  │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │        56,367│        97,108│       -40,741│1.本科目上次法定預算數73,508千元,配合
  │  │  │  │              │              │              │              │  科目調整,由「矯正訓練」科目移入人事
  │  │  │  │              │              │              │              │  費23,600千元,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數56,367千元,包括人事費44
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,215千元,業務費12,146千元,獎助及損
  │  │  │  │              │              │              │              │  失 6千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上次之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費44,215千元,較上次減列退
  │  │  │  │              │              │              │              │    休退職人員慰問金 6千元,增列員工上
  │  │  │  │              │              │              │              │    下班車資 495千元,及半年所需人事費
  │  │  │  │              │              │              │              │     6,918千元,計淨減 6,429千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費12,152千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    次減列一次性維護費23,080千元、矯正
  │  │  │  │              │              │              │              │    月刊印刷、專項水電費 5,038千元,及
  │  │  │  │              │              │              │              │    半年所需經費 6,194千元,合共減列34
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,312千元。
  │  │  │  │  3523121000  │              │              │              │
  │  │ 2│  │矯正訓練      │        29,514│        47,400│       -17,886│1.本科目上次法定預算數71,000千元,配合
  │  │  │  │              │              │              │              │  科目調整,移出人事費23,600千元,列入
  │  │  │  │              │              │              │              │  「一般行政」科目,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數29,514千元,包括業務費28
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,855千元,設備及投資 659千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數29,514千元,較上次減列講
  │  │  │  │              │              │              │              │  座鐘點費 5,700千元、出國考察經費 179
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,及半年所需經費12,259千元,增列
  │  │  │  │              │              │              │              │  替代役役男一般事務費 252千元,計凈減
  │  │  │  │              │              │              │              │  17,886千元。
  │  │  │  │  3523129800  │              │              │              │
  │  │ 3│  │第一預備金    │           390│           594│          -204│本年度預算數較上次減少如列數。
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