90C42343.HTM                                       中央政府總預算

                                                  歲出機關別預算表

                                                  中華民國九十年度                                    單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬───────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │上 次 預 算 數│ 本年度與上次 │    說                          明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │ 比        較 │
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────────────
  │  │  │  │  0023430000  │              │              │              │
  │14│  │  │臺灣板橋地方法│       350,951│       442,748│       -91,797│本科目上次法定預算數 446,671千元,配合
  │  │  │  │院檢察署      │              │              │              │業務調整,由「一般行政」科目及「檢察業
  │  │  │  │              │              │              │              │務」科目移出 3,923千元,列入士林地方法
  │  │  │  │              │              │              │              │院檢察署「一般行政」科目及「檢察業務」
  │  │  │  │              │              │              │              │科目項下,淨計如表列上次預算數。
  │  │  │  │  3523430000  │              │              │              │
  │  │  │  │司法支出      │       350,951│       442,748│       -91,797│
  │  │  │  │  3523430100  │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │       333,380│       391,065│       -57,685│1.本科目上次法定預算數93,940千元,配合
  │  │  │  │              │              │              │              │  科目調整,移出業務及旅運等經費77千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,列入士林地方法院檢察署「一般行政」
  │  │  │  │              │              │              │              │  科目,另由「檢察業務」科目移入人事費
  │  │  │  │              │              │              │              │   297,202千元,移出移入數互抵後,淨計
  │  │  │  │              │              │              │              │  如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 333,380千元,包括人事費
  │  │  │  │              │              │              │              │   310,455千元,業務費22,449千元,獎補
  │  │  │  │              │              │              │              │  助及損失 476千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上次之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 310,455千元,較上次減列
  │  │  │  │              │              │              │              │    半年所需人事費 106,399千元,增列職
  │  │  │  │              │              │              │              │    員51人及技工 2人之人事費51,610千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,計淨減54,789千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費22,925千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    次減列半年所需經費 4,969千元,增列
  │  │  │  │              │              │              │              │    職員51人之業務費 953千元及一次性修
  │  │  │  │              │              │              │              │    繕費 1,120千元,計淨減 2,896千元。
  │  │  │  │  3523431000  │              │              │              │
  │  │ 2│  │檢察業務      │        17,371│        51,003│       -33,632│1.本科目上次法定預算數 352,051千元,配
  │  │  │  │              │              │              │              │  合科目調整,移出人事及設備購置等經費
  │  │  │  │              │              │              │              │   3,846千元,列入士林地方法院檢察署「
  │  │  │  │              │              │              │              │  檢察業務」科目,另移出人事費 297,202
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,列入「一般行政」科目,移出移入
  │  │  │  │              │              │              │              │  數互抵後,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數17,371千元,包括業務費15
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,558千元,設備及投資 1,813千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上次之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)刑事案件偵查執行等業務經費10,840千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上次減列郵電費 5,475千元、相
  │  │  │  │              │              │              │              │    驗解剖及鑑定費 4,847千元、臺澎金馬
  │  │  │  │              │              │              │              │    地區旅費 4,659千元及半年所需經費 5
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,752千元,增列職員51人之辦公設備購
  │  │  │  │              │              │              │              │    置費 1,026千元,計淨減19,707千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費 6
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,531千元,較上次減列辦理毒品危害防
  │  │  │  │              │              │              │              │    制業務及半年所需經費13,925千元。
  │  │  │  │  3523439800  │              │              │              │
  │  │ 3│  │第一預備金    │           200│           680│          -480│本年度預算數較上次減少如列數。
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