90C42601.HTM                                       中央政府總預算

                                                  歲出機關別預算表

                                                  中華民國九十年度                                    單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬───────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │上 次 預 算 數│ 本年度與上次 │    說                          明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │ 比        較 │
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────────────
  │  │  │  │  0026010000  │              │              │              │
  │ 1│  │  │經濟部        │    19,252,407│    33,217,540│   -13,965,133│本科目上次法定預算數30,360,075千元,移
  │  │  │  │              │              │              │              │出經濟部「促進投資」科目14,347千元,列
  │  │  │  │              │              │              │              │入外交部「駐外機構業務」科目項下,移出
  │  │  │  │              │              │              │              │「一般行政」科目 4,617千元,列入國營事
  │  │  │  │              │              │              │              │業委員會「一般行政」科目項下,另由工業
  │  │  │  │              │              │              │              │局「工業管理」科目移入11,625千元,及由
  │  │  │  │              │              │              │              │台灣省政府所屬「工商與能源管理」科目移
  │  │  │  │              │              │              │              │入 2,488,335千元、「經濟行政」科目移入
  │  │  │  │              │              │              │              │12,334千元、「礦務行政與管理」科目移入
  │  │  │  │              │              │              │              │ 364,135千元,移出移入數互抵後,淨計如
  │  │  │  │              │              │              │              │表列上次預算數。
  │  │  │  │  4026010000  │              │              │              │
  │  │  │  │財務支出      │       412,795│       209,374│       203,421│
  │  │  │  │  4026015000  │              │              │              │
  │  │ 1│  │投資事業股權移│       412,795│       209,374│       203,421│1.本年度預算數 412,795千元,均屬業務費
  │  │  │  │轉            │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 412,795千元,係出售中鋼
  │  │  │  │              │              │              │              │  與中船公司等國庫持股所需承銷費、證券
  │  │  │  │              │              │              │              │  交易稅及簽證手續費,較上次出售中鋼、
  │  │  │  │              │              │              │              │  聯電、台鹽、漢翔及世界先進公司股票所
  │  │  │  │              │              │              │              │  需相關經費增列 203,421千元。
  │  │  │  │  5226010000  │              │              │              │
  │  │  │  │科學支出      │    15,850,987│    22,767,515│    -6,916,528│
  │  │  │  │  5226011300  │              │              │              │
  │  │ 2│  │推動商業科技發│       342,691│       352,367│        -9,676│1.本年度預算數 342,691千元,均屬業務費
  │  │  │  │展            │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上次之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)商業自動化經費 153,214千元,較上次
  │  │  │  │              │              │              │              │    減列辦理商業自動化調查等經費34,586
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)商業資訊化經費 189,477千元,較上次
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列辦理推動產業供應鏈與需求鏈之整
  │  │  │  │              │              │              │              │    合及協同合作等經費24,910千元。
  │  │  │  │  5226014000  │              │              │              │
  │  │ 3│  │科技專案      │    15,508,296│    22,415,148│    -6,906,852│1.本年度預算數15,508,296千元,包括人事
  │  │  │  │              │              │              │              │  費34,985千元,業務費 596,863千元,設
  │  │  │  │              │              │              │              │  備及投資 500千元,獎補助及損失14,875
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,948千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上次之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)一般性科技專案計畫經費12,479,793千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,包括:電子與資訊專案計畫 4,480
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,198千元、機械與自動化專案計畫 3,4
  │  │  │  │              │              │              │              │    16,300千元、民生與化工專案計畫 1,6
  │  │  │  │              │              │              │              │    05,940千元、生物技術與藥品專案計畫
  │  │  │  │              │              │              │              │     1,361,669千元及共通性專案計畫 1,6
  │  │  │  │              │              │              │              │    15,686千元,較上次減列半年所需經費
  │  │  │  │              │              │              │              │     5,894,399千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)業界參與科技專案計畫經費 1,756,000
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,較上次減列半年所需經費 462,4
  │  │  │  │              │              │              │              │    88千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)創新前瞻計畫經費 1,272,503千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上次減列半年所需經費 426,965千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)上次國際資訊年展示專案計畫預算業已
  │  │  │  │              │              │              │              │    編竣,所列 123,000千元如數減列。
  │  │  │  │  5926010000  │              │              │              │
  │  │  │  │工業支出      │       156,787│     4,317,728│    -4,160,941│
  │  │  │  │  5926012000  │              │              │              │
  │  │ 4│  │礦務行政與管理│        36,786│        77,263│       -40,477│1.本科目係由台灣省所屬「礦務行政與管理
  │  │  │  │              │              │              │              │  」科目改設,上次預算數 364,135千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  配合科目調整,移出人事費、業務費等 3
  │  │  │  │              │              │              │              │  69,170千元列入「一般行政」科目,另由
  │  │  │  │              │              │              │              │  本部移入礦業管理與輔導經費82,298千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,移入移出數互抵後,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數36,786千元,包括業務費33
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,776千元、獎補助及損失 3,010千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數36,786千元,係辦理礦業土
  │  │  │  │              │              │              │              │  石行政、保安及輔導經費,較上次減列半
  │  │  │  │              │              │              │              │  年所需經費、委辦費及出席國際會議等經
  │  │  │  │              │              │              │              │  費40,477千元。
  │  │  │  │  5926015100  │              │              │              │
  │  │ 5│  │鼓勵海運業在國│       120,000│       272,960│      -152,960│1.本年度預算數 120,000千元,均屬獎補助
  │  │  │  │內造船補貼利息│              │              │              │  及損失。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.83年度以前承攬之船舶依照「中國造船公
  │  │  │  │              │              │              │              │  司造船融資實施要點」規定,辦理國輪國
  │  │  │  │              │              │              │              │  造部分之國內工料費融資與外輪部分之船
  │  │  │  │              │              │              │              │  價八成融資。船廠及船東負擔之融資利息
  │  │  │  │              │              │              │              │  以銀行實貸利率之七成二為原則,政府補
  │  │  │  │              │              │              │              │  貼二成八,由經濟部編列預算補貼。惟船
  │  │  │  │              │              │              │              │  廠與船東負擔之年利率國輪以 7.5%為上
  │  │  │  │              │              │              │              │  限,以 5.5%為下限,外輪以 8.0%為上
  │  │  │  │              │              │              │              │  限,以 6%為下限,超出上限部分,全額
  │  │  │  │              │              │              │              │  由政府補貼,低於下限部分,政府不予補
  │  │  │  │              │              │              │              │  貼。本年度預算數 120,000千元,較上次
  │  │  │  │              │              │              │              │  減列 152,960千元。
  │  │  │  │  5926015200  │              │              │              │
  │  │ 6│  │公營事業民營化│             1│     3,967,505│    -3,967,504│本年度預算數 1千元,係辦理漢翔公司等國
  │  │  │  │員工權益補償給│              │              │              │營事業民營化,原有從業人員權益補償所需
  │  │  │  │付            │              │              │              │經費,較上次減列 3,967,504千元。
  │  │  │  │  6126010000  │              │              │              │
  │  │  │  │其他經濟服務支│     2,764,597│     5,857,753│    -3,093,156│
  │  │  │  ││              │              │              │
  │  │  │  │  6126010100  │              │              │              │
  │  │ 7│  │一般行政      │     1,681,468│     2,495,382│      -813,914│1.本科目上次法定預算數 1,338,218千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  配合科目調整,移出管理省屬事業經費 4
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,617千元列入國營事業委員會「一般行政
  │  │  │  │              │              │              │              │  」科目,另由「商業管理與輔導」科目移
  │  │  │  │              │              │              │              │  入人事費 125,067千元、「國際經濟合作
  │  │  │  │              │              │              │              │  」科目移入人事費43,062千元及業務費38
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,844千元、「促進投資」科目移入人事費
  │  │  │  │              │              │              │              │   138,836千元及業務費42,676千元、「經
  │  │  │  │              │              │              │              │  濟行政與管理」科目移入人事費、業務費
  │  │  │  │              │              │              │              │  等 404,126千元、「礦務行政與管理」科
  │  │  │  │              │              │              │              │  目移入人事費、業務費等 369,170千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  移出移入數互抵後,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 1,681,468千元,包括人事
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 1,117,239千元,業務費 508,114千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,設備及投資30,254千元,獎補助及損失
  │  │  │  │              │              │              │              │  25,861千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上次之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 1,040,396千元,配合台灣
  │  │  │  │              │              │              │              │    省政府功能業務與組織調整,辦理退休
  │  │  │  │              │              │              │              │    退職遇缺不補等,較上次減列職員51人
  │  │  │  │              │              │              │              │    、技工10人、工友11人及半年所需人事
  │  │  │  │              │              │              │              │    費 360,776千元,增列礦務局附屬單位
  │  │  │  │              │              │              │              │    預算裁撤移入職員 6人、技工 4人及第
  │  │  │  │              │              │              │              │    二辦公室裁撤移撥職員10人、技工 8人
  │  │  │  │              │              │              │              │    、工友 2人所需人事費17,658千元,計
  │  │  │  │              │              │              │              │    淨減 343,118千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費 387,579千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上次減列約聘10人與約僱 8人之人事費
  │  │  │  │              │              │              │              │    、業務費及半年所需經費 322,557千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,增列購置資訊與雜項設備經費、三節
  │  │  │  │              │              │              │              │    及年終慰問金等 5,437千元,計淨減 3
  │  │  │  │              │              │              │              │    17,120千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)資訊管理經費91,523千元,較上次減列
  │  │  │  │              │              │              │              │    半年所需經費及業務費等57,651千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)經濟統計調查經費39,680千元,較上次
  │  │  │  │              │              │              │              │    減列半年所需經費及業務費等25,688千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)研究發展規劃管理經費23,263千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上次減列半年所需經費及業務費等20,1
  │  │  │  │              │              │              │              │    30千元,以及改為直撥台灣省各縣市補
  │  │  │  │              │              │              │              │    助經費 1,500千元,合共減列21,630千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)經濟人員行政訓練經費21,679千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上次減列半年所需經費及業務費等12,3
  │  │  │  │              │              │              │              │    05千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)專業人員研究訓練經費77,348千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上次減列半年所需經費及業務費等36,4
  │  │  │  │              │              │              │              │    02千元。其中教學規劃及訓練業務經費
  │  │  │  │              │              │              │              │    46,757千元係以服務收入支應。
  │  │  │  │  6126011200  │              │              │              │
  │  │ 8│  │推動商業現代化│       696,165│     1,260,259│      -564,094│
  │  │  │  │  6126011201  │              │              │              │
  │  │  │ 1│促進商業發展  │       333,378│       646,265│      -312,887│本年度預算數之內容與上次之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.建設工商綜合區經費15,000千元,較上次
  │  │  │  │              │              │              │              │  減列辦理工商綜合區經營管理輔導計畫等
  │  │  │  │              │              │              │              │  經費12,295千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.擴展經營空間改善商業環境經費 115,930
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,較上次減列辦理塑造形象商圈輔導
  │  │  │  │              │              │              │              │  計畫等經費 131,517千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.提升商業服務品質經費64,781千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │  次增列舉辦商業現代化系列宣導說明會等
  │  │  │  │              │              │              │              │  經費15,019千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │4.健全商業會計制度經費13,953千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │  次減列捐助舉辦商業會計法規與實務推廣
  │  │  │  │              │              │              │              │  教育等經費17,167千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │5.傳統市場更新與管理經費57,414千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │  上次減列建立示範市場推動模式等經費 1
  │  │  │  │              │              │              │              │  37,544千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │6.推動優良商店認證經費31,300千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │  次減列優良商店認證計畫等經費51,383千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元。
  │  │  │  │              │              │              │              │7.災後商業重建計畫經費35,000千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │  次增列商業重建等經費22,000千元。
  │  │  │  │  6126011202  │              │              │              │
  │  │  │ 2│商業管理與輔導│       362,787│       613,994│      -251,207│1.本科目上次法定預算數 902,495千元,配
  │  │  │  │              │              │              │              │  合業務調整,移出公司登記業務等經費 1
  │  │  │  │              │              │              │              │  63,434千元列入「經濟行政與管理」科目
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,及配合科目調整,移出人事費 125,067
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元列入「一般行政」科目,淨計如列數
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 362,787千元,包括業務費
  │  │  │  │              │              │              │              │   359,587千元,獎補助及損失 3,200千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上次之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)工商管理資訊系統維護經費 100,724千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上次減列工商管理資訊計畫軟硬
  │  │  │  │              │              │              │              │    體開發及建置等經費91,335千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)電子工商及電子閘門計畫經費61,641千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上次增列電子閘門計畫建置及推
  │  │  │  │              │              │              │              │    廣等經費44,691千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)健全營運主體維護商業秩序經費88,663
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,較上次減列委託辦理公司登記相
  │  │  │  │              │              │              │              │    關業務等經費 102,611千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)攤販管理與輔導經費 101,439千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上次減列示範攤販集中區經營模式輔導
  │  │  │  │              │              │              │              │    等經費98,561千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)強化商業團體及財團法人之經濟功能經
  │  │  │  │              │              │              │              │    費 6,260千元,較上次增列服務業經營
  │  │  │  │              │              │              │              │    活動報告等經費 3,252千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)落實消費者權益之保護經費 4,060千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上次減列研訂商品標示基準等經費
  │  │  │  │              │              │              │              │     6,643千元。
  │  │  │  │  6126011500  │              │              │              │
  │  │ 9│  │經濟行政與管理│       141,776│       309,374│      -167,598│1.本科目係由台灣省政府所屬「工商與能源
  │  │  │  │              │              │              │              │  管理」、「經濟行政」科目改設,上次法
  │  │  │  │              │              │              │              │  定預算數 2,488,335千元及12,334千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  配合科目調整,移出人事費、業務費等 4
  │  │  │  │              │              │              │              │  04,126千元列入「一般行政」科目、移出
  │  │  │  │              │              │              │              │  興修建零售及攤販市場經費 4,958千元列
  │  │  │  │              │              │              │              │  入「促進商業發展」科目及移出唐榮公司
  │  │  │  │              │              │              │              │  員工權益補償所需經費 1,984,390千元列
  │  │  │  │              │              │              │              │  入「公營事業民營化員工權益補償給付」
  │  │  │  │              │              │              │              │  科目,另由「促進商業發展」科目移入辦
  │  │  │  │              │              │              │              │  理商業法規宣導等經費27,120千元、「商
  │  │  │  │              │              │              │              │  業管理與輔導」科目移入公司登記業務等
  │  │  │  │              │              │              │              │  經費 163,434千元及工業局「工業管理」
  │  │  │  │              │              │              │              │  科目移入委託代辦工廠設立登記等經費11
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,625千元,移出移入數互抵後,淨計如列
  │  │  │  │              │              │              │              │  數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 141,776千元,包括業務費
  │  │  │  │              │              │              │              │   126,506千元,設備及投資14,470千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  獎補助及損失 800千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上次之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)工商企業輔導與管理經費 115,613千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上次減列半年所需經費及業務費等
  │  │  │  │              │              │              │              │     141,731千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)技術行業行政與管理經費26,163千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上次減列半年所需經費及業務費等25
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,867千元。
  │  │  │  │  6126012400  │              │              │              │
  │  │10│  │國際經濟合作與│       240,729│       365,876│      -125,147│
  │  │  │  │促進投資      │              │              │              │
  │  │  │  │  6126012410  │              │              │              │
  │  │  │ 1│國際經濟合作  │        74,649│       106,992│       -32,343│1.本科目上次法定預算數 188,898千元,配
  │  │  │  │              │              │              │              │  合科目調整,移出人事費43,062千元及業
  │  │  │  │              │              │              │              │  務費38,844千元列入「一般行政」科目,
  │  │  │  │              │              │              │              │  淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數74,649千元,包括業務費73
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,764千元,獎補助及損失 885千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上次之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)參加國際組織活動經費19,289千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上次減列半年所需經費、委辦費及其他
  │  │  │  │              │              │              │              │    業務費等13,254千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)促進國際經濟合作經費20,723千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上次減列半年所需經費 8,654千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)推動國際技術合作經費33,617千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上次減列半年所需經費 9,885千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)外賓接待及簡報製作經費 1,020千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上次減列半年所需經費 550千元。
  │  │  │  │  6126012420  │              │              │              │
  │  │  │ 2│促進投資      │       166,080│       258,884│       -92,804│1.本科目上次法定預算數 454,743千元,配
  │  │  │  │              │              │              │              │  合業務調整,移出人事費 8,078千元及業
  │  │  │  │              │              │              │              │  務費 6,269千元列入外交部「駐外機構業
  │  │  │  │              │              │              │              │  務管理」科目,另配合科目調整,移出人
  │  │  │  │              │              │              │              │  事費 138,836千元及業務費42,676千元列
  │  │  │  │              │              │              │              │  入「一般行政」科目,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 166,080千元,包括業務費
  │  │  │  │              │              │              │              │   118,767千元,設備及投資 200千元,獎
  │  │  │  │              │              │              │              │  補助及損失47,113千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上次之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)基本行政工作維持費43,386千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    次減列半年所需經費及業務費等23,859
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)改善投資環境經費31,597千元,較上次
  │  │  │  │              │              │              │              │    減列半年所需經費 7,555千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)引進產業技術服務經費38,700千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上次減列半年所需經費及捐助國內民營
  │  │  │  │              │              │              │              │    企業辦理加強人力規劃運用計畫經費等
  │  │  │  │              │              │              │              │    26,590千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)對赴外投資台商之服務經費16,080千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上次減列半年所需經費、委辦費、
  │  │  │  │              │              │              │              │    臺澎金馬地區旅費、國外旅費、其他業
  │  │  │  │              │              │              │              │    務費、捐助各地華商組織與民間團體研
  │  │  │  │              │              │              │              │    擬對外投資政策及輔導措施經費等12,5
  │  │  │  │              │              │              │              │    40千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)對大陸地區台商之服務經費 8,665千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上次減列半年所需經費及捐助民間
  │  │  │  │              │              │              │              │    台商輔導單位辦理廠商聯誼活動經費等
  │  │  │  │              │              │              │              │     5,333千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)對僑外商在華或來華投資之服務經費19
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,374千元,較上次減列半年所需經費、
  │  │  │  │              │              │              │              │    委辦費、臺澎金馬地區旅費、國外旅費
  │  │  │  │              │              │              │              │    及其他業務費等13,788千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)駐外投資服務工作經費 8,278千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上次減列半年所需經費 3,139千元。
  │  │  │  │  6126018100  │              │              │              │
  │  │11│  │非營業基金    │             -│     1,400,000│    -1,400,000│
  │  │  │  │  6126018125  │              │              │              │
  │  │  │ 1│經濟發展基金  │             -│     1,400,000│    -1,400,000│上次工業區開發管理基金及中小企業發展基
  │  │  │  │              │              │              │              │金由國庫增撥預算業已編竣,所列 1,400,0
  │  │  │  │              │              │              │              │00千元如數減列。
  │  │  │  │  6126019000  │              │              │              │
  │  │12│  │一般建築及設備│             -│        19,431│       -19,431│
  │  │  │  │  6126019001  │              │              │              │
  │  │  │ 1│土地購置      │             -│        16,356│       -16,356│上次購置漢翔公司現用之台中市、台中縣及
  │  │  │  │              │              │              │              │高雄縣所有六筆土地等預算業已編竣,所列
  │  │  │  │              │              │              │              │16,356千元如數減列。
  │  │  │  │  6126019011  │              │              │              │
  │  │  │ 2│交通及運輸設備│             -│         3,075│        -3,075│上次汰換 9台行動電話、 8台傳真機及電話
  │  │  │  │              │              │              │              │總機系統等預算業已編竣,所列 3,075千元
  │  │  │  │              │              │              │              │如數減列。
  │  │  │  │  6126019800  │              │              │              │
  │  │13│  │第一預備金    │         4,459│         7,431│        -2,972│本年度預算數較上次減列如列數。
  │  │  │  │  6826010000  │              │              │              │
  │  │  │  │福利服務支出  │        48,328│        39,960│         8,368│
  │  │  │  │  6826016200  │              │              │              │
  │  │14│  │早期退休人員生│        48,328│        39,960│         8,368│1.本年度預算數48,328千元,均屬獎補助及
  │  │  │  │活困難濟助金  │              │              │              │  損失。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上次之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)裁撤單位早期(68年底以前)退休人員
  │  │  │  │              │              │              │              │    生活困難之年節濟助金經費17,853千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上次減列半年所需經費及三節慰問
  │  │  │  │              │              │              │              │    金等13,647千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)民營化公司退休人員濟助及慰問經費30
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,475千元,較上次減列半年所需經費 4
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,396千元,增列台肥公司民營化前退休
  │  │  │  │              │              │              │              │    人員所需經費26,411千元,計淨增22,0
  │  │  │  │              │              │              │              │    15千元。
  │  │  │  │  7526010000  │              │              │              │
  │  │  │  │退休撫卹給付支│        18,913│        25,210│        -6,297│
  │  │  │  ││              │              │              │
  │  │  │  │  7526016000  │              │              │              │
  │  │15│  │退休撫卹給付  │        18,913│        25,210│        -6,297│1.本年度預算數18,913千元,均屬人事費。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上次之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)臺鋁公司退休人員月退休金 1,632千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上次減列半年所需經費 816千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)民營化公司退休人員月退休金 3,957千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上次減列半年所需經費 479千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,增列台肥公司民營化前退休人員所需
  │  │  │  │              │              │              │              │    經費 2,760千元,計淨增 2,281千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)鹽務人員退休撫卹13,324千元,較上次
  │  │  │  │              │              │              │              │    減列半年所需經費 7,762千元。
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