90C42620.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國九十年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬─────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │上 次 預 算 數│ 本年度與上次 │ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │ 比 較 │ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────── │ │ │ │ 0026200000 │ │ │ │ │ 3│ │ │國際貿易局及所│ 829,351│ 1,430,433│ -601,082│ │ │ │ │屬 │ │ │ │ │ │ │ │ 6126200000 │ │ │ │ │ │ │ │其他經濟服務支│ 829,351│ 1,430,433│ -601,082│ │ │ │ │出 │ │ │ │ │ │ │ │ 6126200100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 484,256│ 708,947│ -224,691│1.本科目上次預算數 426,700千元,配合科 │ │ │ │ │ │ │ │ 目調整,由「輸出入貿易」科目移入人事 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 134,921千元及「國際貿易發展」科目 │ │ │ │ │ │ │ │ 移入人事費 147,326千元,共計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 484,256千元,包括人事費 │ │ │ │ │ │ │ │ 410,969千元,業務費63,780千元,設備 │ │ │ │ │ │ │ │ 及投資 4,534千元,獎補助及損失 4,973 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上次之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 404,787千元,較上次減列 │ │ │ │ │ │ │ │ 技工 3人及半年所需人事費 169,748千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,增列第二辦公室裁撤移撥職員 3人 │ │ │ │ │ │ │ │ 、技工 3人及工友 2人所需人事費 5,0 │ │ │ │ │ │ │ │ 80千元,計淨減 164,668千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費50,764千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 次減列人事費、房屋建築修繕費、車輛 │ │ │ │ │ │ │ │ 及辦公器具養護費、設施及機械設備養 │ │ │ │ │ │ │ │ 護費、旅運費及購置資訊設備經費等33 │ │ │ │ │ │ │ │ ,773千元,增列三節及年終慰問金 3,8 │ │ │ │ │ │ │ │ 07千元,計淨減29,966千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)國貿行政人員訓練經費 2,075千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列業務費及半年所需經費 2,226 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)資訊系統開發維護經費26,630千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列業務費及半年所需經費27,831 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ 6126201000 │ │ │ │ │ │ 2│ │國際貿易 │ 344,083│ 720,000│ -375,917│ │ │ │ │ 6126201020 │ │ │ │ │ │ │ 1│輸出入貿易 │ 114,879│ 174,472│ -59,593│1.本科目上次預算數 309,393千元,配合科 │ │ │ │ │ │ │ │ 目調整,移出人事費 134,921千元列入「 │ │ │ │ │ │ │ │ 一般行政」科目,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 114,879千元,包括業務費 │ │ │ │ │ │ │ │ 114,609千元,獎補助及損失 270千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上次之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)輸入貿易經費 1,356千元,較上次增列 │ │ │ │ │ │ │ │ 業務費12千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)輸出貿易經費 1,803千元,較上次減列 │ │ │ │ │ │ │ │ 委辦費及半年所需經費 4,201千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)紡織品出口配額管理經費 111,720千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上次減列半年所需經費55,404千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ 6126201021 │ │ │ │ │ │ │ 2│國際貿易發展 │ 55,749│ 126,228│ -70,479│1.本科目上次預算數 273,554千元,配合科 │ │ │ │ │ │ │ │ 目調整,移出人事費 147,326千元列入「 │ │ │ │ │ │ │ │ 一般行政」科目,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數55,749千元,包括業務費41 │ │ │ │ │ │ │ │ ,531千元,獎補助及損失14,218千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上次之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)國際經貿活動經費 5,286千元,較上次 │ │ │ │ │ │ │ │ 減列半年所需經費、台澎金馬地區旅費 │ │ │ │ │ │ │ │ 及其他業務費等 5,561千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)地區貿易拓展經費 4,935千元,較上次 │ │ │ │ │ │ │ │ 減列業務費及半年所需經費 3,375千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)貿易企劃經費14,900千元,較上次減列 │ │ │ │ │ │ │ │ 業務費及半年所需經費11,307千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)駐外商務會議經費 2,910千元,較上次 │ │ │ │ │ │ │ │ 減列國外旅費及半年所需經費 2,998千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)貨品分類工作經費 542千元,較上次減 │ │ │ │ │ │ │ │ 列業務費及半年所需經費 2,245千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)全球貿易拓銷經費27,176千元,較上次 │ │ │ │ │ │ │ │ 減列委辦費及半年所需經費44,993千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ 6126201023 │ │ │ │ │ │ │ 3│全面提昇產品形│ 173,455│ 419,300│ -245,845│1.本年度預算數 173,455千元,包括業務費 │ │ │ │象 │ │ │ │ 162,295千元,獎補助及損失11,160千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上次之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)策略規劃及管理工作經費39,348千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上次減列半年所需經費13,081千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)台灣精品標誌評審作業及輔導管理經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 16,646千元,較上次減列委辦費及半年 │ │ │ │ │ │ │ │ 所需經費 8,854千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)整合行銷傳播方案 106,301千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 次減列委辦費及半年所需經費 152,570 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)補助自創品牌協會推展工作經費 2,160 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,較上次減列對國內團體與個人之 │ │ │ │ │ │ │ │ 捐助及半年所需經費 2,340千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)獎勵創新價值優良企業經費 9,000千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上次減列獎勵金 1,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)上次辦理聯合廣告方案預算業已編竣, │ │ │ │ │ │ │ │ 所列68,000千元如數減列。 │ │ │ │ 6126209000 │ │ │ │ │ │ 3│ │一般建築及設備│ 120│ -│ 120│ │ │ │ │ 6126209011 │ │ │ │ │ │ │ 1│交通及運輸設備│ 120│ -│ 120│汰換公務機車 3輛經費 120千元。 │ │ │ │ 6126209800 │ │ │ │ │ │ 4│ │第一預備金 │ 892│ 1,486│ -594│本年度預算數較上次減列如列數。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴─────────────────── |