90C42670.HTM                                       中央政府總預算

                                                  歲出機關別預算表

                                                  中華民國九十年度                                    單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬───────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │上 次 預 算 數│ 本年度與上次 │    說                          明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │ 比        較 │
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────────────
  │  │  │  │  0026700000  │              │              │              │
  │ 8│  │  │國營事業委員會│       223,085│       310,589│       -87,504│本科目上次法定預算數 305,972千元,連同
  │  │  │  │              │              │              │              │由經濟部「一般行政」科目移入 4,617千元
  │  │  │  │              │              │              │              │,共計如表列上次預算數。
  │  │  │  │  6126700000  │              │              │              │
  │  │  │  │其他經濟服務支│       223,085│       310,589│       -87,504│
  │  │  │  ││              │              │              │
  │  │  │  │  6126700100  │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │       210,210│       286,187│       -75,977│1.本科目上次法定預算數 150,936千元,配
  │  │  │  │              │              │              │              │  合科目調整,由「國營事業管理」科目移
  │  │  │  │              │              │              │              │  入人事費 130,634千元,及由經濟部「一
  │  │  │  │              │              │              │              │  般行政」科目移入 4,617千元,共計如列
  │  │  │  │              │              │              │              │  數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 210,210千元,包括人事費
  │  │  │  │              │              │              │              │   166,221千元,業務費42,136千元,獎補
  │  │  │  │              │              │              │              │  助及損失 198千元,設備及投資 1,655千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上次之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 166,221千元,較上次減列
  │  │  │  │              │              │              │              │    半年所需人事費55,304千元,增列增加
  │  │  │  │              │              │              │              │    職員 6人所需人事費 7,925千元,計淨
  │  │  │  │              │              │              │              │    減47,379千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費37,143千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    次減列一般事務費及半年所需經費23,2
  │  │  │  │              │              │              │              │    82千元,增列增加職員 6人之統籌業務
  │  │  │  │              │              │              │              │    費及辦公器具養護費81千元,計淨減23
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,201千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)資訊管理經費 6,846千元,較上次減列
  │  │  │  │              │              │              │              │    一般事務費及半年所需經費等 5,397千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │  6126701000  │              │              │              │
  │  │ 2│  │國營事業管理  │        12,355│        20,456│        -8,101│1.本科目上次法定預算數 151,090千元,配
  │  │  │  │              │              │              │              │  合科目調整,移出人事費 130,634千元列
  │  │  │  │              │              │              │              │  入「一般行政」科目,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數12,355千元,均屬業務費。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上次之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)工業安全及環保管理經費 1,010千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上次減列半年所需經費 500千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)事業發展企劃經費 3,581千元,較上次
  │  │  │  │              │              │              │              │    減列半年所需經費、一般事務費及台澎
  │  │  │  │              │              │              │              │    金馬地區旅費等 2,770千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)電力重機航空事業經營管理經費 3,605
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,較上次減列半年所需經費 1,097
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)石油農化事業經營管理經費 1,489千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上次減列半年所需經費、一般事務
  │  │  │  │              │              │              │              │    費及台澎金馬地區旅費等 1,536千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)民營化之推動經費 2,670千元,較上次
  │  │  │  │              │              │              │              │    減列半年所需經費、一般事務費及國外
  │  │  │  │              │              │              │              │    旅費等 2,198千元。
  │  │  │  │  6126709000  │              │              │              │
  │  │ 3│  │一般建築及設備│             -│         3,166│        -3,166│
  │  │  │  │  6126709011  │              │              │              │
  │  │  │ 1│交通及運輸設備│             -│         1,250│        -1,250│上次汰換首長座車 1輛及購置業務用廣播系
  │  │  │  │              │              │              │              │統等預算業已編竣,所列 1,250千元如數減
  │  │  │  │              │              │              │              │列。
  │  │  │  │  6126709019  │              │              │              │
  │  │  │ 2│其他設備      │             -│         1,916│        -1,916│上次購置行政業務用電腦設備及雜項辦公設
  │  │  │  │              │              │              │              │備等預算業已編竣,所列 1,916千元如數減
  │  │  │  │              │              │              │              │列。
  │  │  │  │  6126709800  │              │              │              │
  │  │ 4│  │第一預備金    │           520│           780│          -260│本年度預算數較上次減列如列數。
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