90C42675.HTM                                       中央政府總預算

                                                  歲出機關別預算表

                                                  中華民國九十年度                                    單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬───────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │上 次 預 算 數│ 本年度與上次 │    說                          明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │ 比        較 │
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────────────
  │  │  │  │  0026750000  │              │              │              │
  │ 9│  │  │中小企業處    │       505,336│       898,275│      -392,939│
  │  │  │  │  6126750000  │              │              │              │
  │  │  │  │其他經濟服務支│       505,336│       898,275│      -392,939│
  │  │  │  ││              │              │              │
  │  │  │  │  6126750100  │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │       134,772│       180,423│       -45,651│1.本科目上次法定預算數 118,465千元,配
  │  │  │  │              │              │              │              │  合科目調整,由「健全中小企業經營環境
  │  │  │  │              │              │              │              │  」科目移入人事費39,607千元,「中小企
  │  │  │  │              │              │              │              │  業輔導」科目移入人事費22,351千元,共
  │  │  │  │              │              │              │              │  計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 134,772千元,包括人事費
  │  │  │  │              │              │              │              │  90,765千元,業務費44,007千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上次之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費90,765千元,較上次減列半
  │  │  │  │              │              │              │              │    年所需經費21,006千元,增列第二辦公
  │  │  │  │              │              │              │              │    室裁撤移撥職員 1人及技工 1人所需經
  │  │  │  │              │              │              │              │    費 1,135千元,計淨減19,871千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費18,944千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    次減列半年所需經費與設施及機械設備
  │  │  │  │              │              │              │              │    養護費、台澎金馬地區旅費等 8,557千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)行政資訊系統開發建檔及上線經費13,9
  │  │  │  │              │              │              │              │    74千元,較上次減列台澎金馬地區旅費
  │  │  │  │              │              │              │              │    及半年所需經費等18,839千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)租用電腦機組及相關配備經費11,089千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上次增列資訊系統升級等經費 1
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,616千元。
  │  │  │  │  6126751000  │              │              │              │
  │  │ 2│  │輔導中小企業發│       369,097│       715,685│      -346,588│
  │  │  │  │展            │              │              │              │
  │  │  │  │  6126751020  │              │              │              │
  │  │  │ 1│健全中小企業經│       133,009│       218,423│       -85,414│1.本科目上次法定預算數 258,030千元,配
  │  │  │  │營環境        │              │              │              │  合科目調整,移出人事費39,607千元,列
  │  │  │  │              │              │              │              │  入「一般行政」科目,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 133,009千元,包括業務費
  │  │  │  │              │              │              │              │   126,009千元,獎助及損失 7,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上次之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)中小企業投融資協助計畫經費33,167千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上次減列半年所需經費、委辦費
  │  │  │  │              │              │              │              │    及台澎金馬地區旅費等50,038千元
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)中小企業參與政府採購計畫經費 7,500
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,較上次減列半年所需經費、委辦
  │  │  │  │              │              │              │              │    費及台澎金馬地區旅費等 7,933千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)中小企業法規調適輔導計畫經費10,000
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,較上次減列半年所需經費、委辦
  │  │  │  │              │              │              │              │    費及台澎金馬地區旅費等10,679千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)中小企業經濟活動研析計畫經費17,640
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,較上次減列半年所需經費、委辦
  │  │  │  │              │              │              │              │    費及台澎金馬地區旅費等 7,239千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)中小企業諮詢服務計畫經費30,870千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上次減列半年所需經費、委辦費及
  │  │  │  │              │              │              │              │    台澎金馬地區旅費等43,357千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)新增中小企業團體連繫獎勵及媒體宣導
  │  │  │  │              │              │              │              │    計畫經費33,832千元。
  │  │  │  │  6126751021  │              │              │              │
  │  │  │ 2│中小企業輔導  │       236,088│       497,262│      -261,174│1.本科目上次法定預算數 519,613千元,配
  │  │  │  │              │              │              │              │  合科目調整,移出人事費22,351千元,列
  │  │  │  │              │              │              │              │  入「一般行政」科目,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 236,088千元,包括業務費
  │  │  │  │              │              │              │              │   226,588千元,獎補助及損失 9,500千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上次之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)中小企業相互合作輔導經費19,669千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上次減列半年所需經費、委辦費及
  │  │  │  │              │              │              │              │    台澎金馬地區旅費等20,999千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)地方小企業現代化輔導計畫經費16,934
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,較上次減列半年所需經費、委辦
  │  │  │  │              │              │              │              │    費及台澎金馬地區旅費等16,886千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)中小企業國際化促進計畫經費17,639千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上次減列半年所需經費與委辦費
  │  │  │  │              │              │              │              │    、對國內團體及個人之捐助等36,690千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)中小企業資訊管理應用計畫經費41,383
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,較上次減列半年所需經費、委辦
  │  │  │  │              │              │              │              │    費及台澎金馬地區旅費等39,474千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)中小企業經營能力提升輔導計畫經費 1
  │  │  │  │              │              │              │              │    08,221千元,較上次減列半年所需經費
  │  │  │  │              │              │              │              │    、委辦費及台澎金馬地區旅費等 121,3
  │  │  │  │              │              │              │              │    63千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)中小企業人才培訓綜合計畫經費32,242
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,較上次減列半年所需經費、委辦
  │  │  │  │              │              │              │              │    費及台澎金馬地區旅費等28,762千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列對國內團體及個人之捐助 3,000千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,計淨減25,762千元。
  │  │  │  │  6126759000  │              │              │              │
  │  │ 3│  │一般建築及設備│           367│           567│          -200│
  │  │  │  │  6126759011  │              │              │              │
  │  │  │ 1│交通及運輸設備│             -│            55│           -55│上次購置行動電話機設備等預算業已編竣,
  │  │  │  │              │              │              │              │所列55千元如數減列。
  │  │  │  │  6126759019  │              │              │              │
  │  │  │ 2│其他設備      │           367│           512│          -145│本年度預算數之內容與上次之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.購置辦公設備等經費 367千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上次購置辦公設備等預算業已編竣,所列
  │  │  │  │              │              │              │              │   512千元如數減列。
  │  │  │  │  6126759800  │              │              │              │
  │  │ 4│  │第一預備金    │         1,100│         1,600│          -500│本年度預算數較上次減列如列數。
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