90C42675.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國九十年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬─────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │上 次 預 算 數│ 本年度與上次 │ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │ 比 較 │ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────── │ │ │ │ 0026750000 │ │ │ │ │ 9│ │ │中小企業處 │ 505,336│ 898,275│ -392,939│ │ │ │ │ 6126750000 │ │ │ │ │ │ │ │其他經濟服務支│ 505,336│ 898,275│ -392,939│ │ │ │ │出 │ │ │ │ │ │ │ │ 6126750100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 134,772│ 180,423│ -45,651│1.本科目上次法定預算數 118,465千元,配 │ │ │ │ │ │ │ │ 合科目調整,由「健全中小企業經營環境 │ │ │ │ │ │ │ │ 」科目移入人事費39,607千元,「中小企 │ │ │ │ │ │ │ │ 業輔導」科目移入人事費22,351千元,共 │ │ │ │ │ │ │ │ 計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 134,772千元,包括人事費 │ │ │ │ │ │ │ │ 90,765千元,業務費44,007千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上次之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費90,765千元,較上次減列半 │ │ │ │ │ │ │ │ 年所需經費21,006千元,增列第二辦公 │ │ │ │ │ │ │ │ 室裁撤移撥職員 1人及技工 1人所需經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 1,135千元,計淨減19,871千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費18,944千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 次減列半年所需經費與設施及機械設備 │ │ │ │ │ │ │ │ 養護費、台澎金馬地區旅費等 8,557千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)行政資訊系統開發建檔及上線經費13,9 │ │ │ │ │ │ │ │ 74千元,較上次減列台澎金馬地區旅費 │ │ │ │ │ │ │ │ 及半年所需經費等18,839千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)租用電腦機組及相關配備經費11,089千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上次增列資訊系統升級等經費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ ,616千元。 │ │ │ │ 6126751000 │ │ │ │ │ │ 2│ │輔導中小企業發│ 369,097│ 715,685│ -346,588│ │ │ │ │展 │ │ │ │ │ │ │ │ 6126751020 │ │ │ │ │ │ │ 1│健全中小企業經│ 133,009│ 218,423│ -85,414│1.本科目上次法定預算數 258,030千元,配 │ │ │ │營環境 │ │ │ │ 合科目調整,移出人事費39,607千元,列 │ │ │ │ │ │ │ │ 入「一般行政」科目,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 133,009千元,包括業務費 │ │ │ │ │ │ │ │ 126,009千元,獎助及損失 7,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上次之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)中小企業投融資協助計畫經費33,167千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上次減列半年所需經費、委辦費 │ │ │ │ │ │ │ │ 及台澎金馬地區旅費等50,038千元 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)中小企業參與政府採購計畫經費 7,500 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,較上次減列半年所需經費、委辦 │ │ │ │ │ │ │ │ 費及台澎金馬地區旅費等 7,933千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)中小企業法規調適輔導計畫經費10,000 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,較上次減列半年所需經費、委辦 │ │ │ │ │ │ │ │ 費及台澎金馬地區旅費等10,679千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)中小企業經濟活動研析計畫經費17,640 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,較上次減列半年所需經費、委辦 │ │ │ │ │ │ │ │ 費及台澎金馬地區旅費等 7,239千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)中小企業諮詢服務計畫經費30,870千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上次減列半年所需經費、委辦費及 │ │ │ │ │ │ │ │ 台澎金馬地區旅費等43,357千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)新增中小企業團體連繫獎勵及媒體宣導 │ │ │ │ │ │ │ │ 計畫經費33,832千元。 │ │ │ │ 6126751021 │ │ │ │ │ │ │ 2│中小企業輔導 │ 236,088│ 497,262│ -261,174│1.本科目上次法定預算數 519,613千元,配 │ │ │ │ │ │ │ │ 合科目調整,移出人事費22,351千元,列 │ │ │ │ │ │ │ │ 入「一般行政」科目,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 236,088千元,包括業務費 │ │ │ │ │ │ │ │ 226,588千元,獎補助及損失 9,500千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上次之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)中小企業相互合作輔導經費19,669千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上次減列半年所需經費、委辦費及 │ │ │ │ │ │ │ │ 台澎金馬地區旅費等20,999千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)地方小企業現代化輔導計畫經費16,934 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,較上次減列半年所需經費、委辦 │ │ │ │ │ │ │ │ 費及台澎金馬地區旅費等16,886千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)中小企業國際化促進計畫經費17,639千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上次減列半年所需經費與委辦費 │ │ │ │ │ │ │ │ 、對國內團體及個人之捐助等36,690千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)中小企業資訊管理應用計畫經費41,383 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,較上次減列半年所需經費、委辦 │ │ │ │ │ │ │ │ 費及台澎金馬地區旅費等39,474千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)中小企業經營能力提升輔導計畫經費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ 08,221千元,較上次減列半年所需經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 、委辦費及台澎金馬地區旅費等 121,3 │ │ │ │ │ │ │ │ 63千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)中小企業人才培訓綜合計畫經費32,242 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,較上次減列半年所需經費、委辦 │ │ │ │ │ │ │ │ 費及台澎金馬地區旅費等28,762千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 增列對國內團體及個人之捐助 3,000千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,計淨減25,762千元。 │ │ │ │ 6126759000 │ │ │ │ │ │ 3│ │一般建築及設備│ 367│ 567│ -200│ │ │ │ │ 6126759011 │ │ │ │ │ │ │ 1│交通及運輸設備│ -│ 55│ -55│上次購置行動電話機設備等預算業已編竣, │ │ │ │ │ │ │ │所列55千元如數減列。 │ │ │ │ 6126759019 │ │ │ │ │ │ │ 2│其他設備 │ 367│ 512│ -145│本年度預算數之內容與上次之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.購置辦公設備等經費 367千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上次購置辦公設備等預算業已編竣,所列 │ │ │ │ │ │ │ │ 512千元如數減列。 │ │ │ │ 6126759800 │ │ │ │ │ │ 4│ │第一預備金 │ 1,100│ 1,600│ -500│本年度預算數較上次減列如列數。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴─────────────────── |