90C42695.HTM                                       中央政府總預算

                                                  歲出機關別預算表

                                                  中華民國九十年度                                    單位:新台幣千元
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    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │上 次 預 算 數│ 本年度與上次 │    說                          明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │ 比        較 │
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────────────
  │  │  │  │  0026950000  │              │              │              │
  │12│  │  │貿易調查委員會│        74,498│       118,972│       -44,474│
  │  │  │  │  6126950000  │              │              │              │
  │  │  │  │其他經濟服務支│        74,498│       118,972│       -44,474│
  │  │  │  ││              │              │              │
  │  │  │  │  6126950100  │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │        48,491│        69,475│       -20,984│1.本科目上次法定預算數49,395千元,配合
  │  │  │  │              │              │              │              │  科目調整,由「貿易調查業務」科目移入
  │  │  │  │              │              │              │              │  人事費20,080千元,共計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數48,491千元,包括人事費27
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,471千元,業務費21,020千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上次之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費27,471千元,較上次減列半
  │  │  │  │              │              │              │              │    年所需人事費 9,812千元,增列第二辦
  │  │  │  │              │              │              │              │    公室裁撤移撥職員 1人所需人事費 795
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,計淨減 9,017千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費21,020千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    次減列半年所需經費及業務費11,967千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │  6126951000  │              │              │              │
  │  │ 2│  │貿易調查業務  │        24,707│        47,597│       -22,890│1.本科目上次法定預算數67,677千元,配合
  │  │  │  │              │              │              │              │  科目調整,移出人事費20,080千元列入「
  │  │  │  │              │              │              │              │  一般行政」科目,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數24,707千元,均屬業務費。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上次之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)進口救濟與不公平貿易調查經費 6,633
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,較上次減列半年所需經費及委辦
  │  │  │  │              │              │              │              │    費等11,030千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)國際事務協調與合作經費 1,928千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上次減列辦理進口救濟制度研討會及
  │  │  │  │              │              │              │              │    國際講座等經費 4,310千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)貿易救濟諮詢服務與推動經費 7,386千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上次減列舉辦學術研討會等經費
  │  │  │  │              │              │              │              │     5,701千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)貿易調查資訊網路系統之建置與開發經
  │  │  │  │              │              │              │              │    費 2,177千元,較上次減列建置電腦系
  │  │  │  │              │              │              │              │    統等經費 1,622千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)進口救濟制度法令蒐集研究經費 6,583
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,較上次減列印製法規及圖書等經
  │  │  │  │              │              │              │              │    費 227千元。
  │  │  │  │  6126959000  │              │              │              │
  │  │ 3│  │一般建築及設備│           600│           850│          -250│
  │  │  │  │  6126959019  │              │              │              │
  │  │  │ 1│設備及投資    │           600│           850│          -250│本年度預算數之內容與上次之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.購置電腦系統相關週邊設備及汰換辦公設
  │  │  │  │              │              │              │              │  備、機車等經費 600千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上次購置強化播音、保全、通訊系統、辦
  │  │  │  │              │              │              │              │  公設備及電腦主機、週邊設備等預算業已
  │  │  │  │              │              │              │              │  編竣,所列 850千元如數減列。
  │  │  │  │  6126959800  │              │              │              │
  │  │ 4│  │第一預備金    │           700│         1,050│          -350│本年度預算數較上次減列如列數。
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