90C42901.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國九十年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬─────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │上 次 預 算 數│ 本年度與上次 │ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │ 比 較 │ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────── │ │ │ │ 0029010000 │ │ │ │ │ 1│ │ │交通部 │ 89,585,104│ 154,556,209│ -64,971,105│本科目上次法定預算數 133,873,190千元, │ │ │ │ │ │ │ │移出交通部「道路交通安全計畫」科目 387 │ │ │ │ │ │ │ │,455千元及「重大建設聯絡道路改善計畫」 │ │ │ │ │ │ │ │科目 445,000千元,列入內政部營建署「道 │ │ │ │ │ │ │ │路建設及養護」科目項下,另由台灣省政府 │ │ │ │ │ │ │ │所屬「交通行政與管理」科目移入 4,042,9 │ │ │ │ │ │ │ │84千元,「鐵公路建設」科目移入16,777,9 │ │ │ │ │ │ │ │97千元,「都市發展行政與管理」科目移入 │ │ │ │ │ │ │ │ 231,729千元,及由補助高雄市政府「高雄 │ │ │ │ │ │ │ │市交通補助」科目移入 462,764千元,移出 │ │ │ │ │ │ │ │移入數互抵後,淨計如表列上次預算數。 │ │ │ │ 4029010000 │ │ │ │ │ │ │ │財務支出 │ 4,721,981│ 764,100│ 3,957,881│ │ │ │ │ 4029015100 │ │ │ │ │ │ 1│ │投資事業股權移│ 4,721,980│ 764,100│ 3,957,880│本年度預算數 4,721,980千元,係出售中華 │ │ │ │轉 │ │ │ │電信股份有限公司國庫持股所需證券交易稅 │ │ │ │ │ │ │ │及作業經費,較上次增列海外釋股手續費等 │ │ │ │ │ │ │ │ 3,957,880千元。 │ │ │ │ 4029018200 │ │ │ │ │ │ 2│ │投資支出 │ 1│ -│ 1│ │ │ │ │ 4029018210 │ │ │ │ │ │ │ 1│對中華電信股份│ 1│ -│ 1│1.本科目係本年度新增。 │ │ │ │有限公司投資 │ │ │ │2.本年度預算數 1千元,係配合中華電信股 │ │ │ │ │ │ │ │ 份有限公司民營化投資該公司特別股二股 │ │ │ │ │ │ │ │ 所需經費。 │ │ │ │ 5229010000 │ │ │ │ │ │ │ │科學支出 │ 94,731│ 153,095│ -58,364│ │ │ │ │ 5229011800 │ │ │ │ │ │ 3│ │交通科技研究發│ 94,731│ 153,095│ -58,364│1.本科目上次法定預算數 171,503千元,配 │ │ │ │展 │ │ │ │ 合科目調整,移出人事費18,408千元列入 │ │ │ │ │ │ │ │ 「一般行政」科目,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數94,731千元,包括業務費94 │ │ │ │ │ │ │ │ ,631千元,設備及投資 100千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上次之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)科技計畫管考作業經費12,269千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列業務費及旅運費 2,326千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)交通科技研究及應用推動計畫經費81,2 │ │ │ │ │ │ │ │ 92千元,較上次減列委辦費55,269千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)技術標準規範之研訂經費 1,170千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上次減列業務費及旅運費 769千元。 │ │ │ │ 6029010000 │ │ │ │ │ │ │ │交通支出 │ 84,703,824│ 153,542,287│ -68,838,463│ │ │ │ │ 6029010100 │ │ │ │ │ │ 4│ │一般行政 │ 536,405│ 755,581│ -219,176│1.本科目上次法定預算數 602,873千元,配 │ │ │ │ │ │ │ │ 合科目調整,由「航政業務規劃及督導」 │ │ │ │ │ │ │ │ 科目移入人事費60,472千元,「郵電業務 │ │ │ │ │ │ │ │ 規劃及督導」科目移入人事費21,619千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,「路政管理」科目移入人事費43,768千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,「交通統計業務」科目移入人事費 8 │ │ │ │ │ │ │ │ ,441千元,「交通科技研究發展」科目移 │ │ │ │ │ │ │ │ 入人事費18,408千元,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 535,782千元,包括人事費 │ │ │ │ │ │ │ │ 387,724千元,業務費 121,213千元,設 │ │ │ │ │ │ │ │ 備及投資22,407千元,獎補助及損失 5,0 │ │ │ │ │ │ │ │ 61千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上次之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 387,724千元,較上次減列 │ │ │ │ │ │ │ │ 半年所需人事費 150,742千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費71,512千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 次減列業務費、旅運費及雜項設備購置 │ │ │ │ │ │ │ │ 費等 9,996千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)國際事務經費 1,963千元,較上次減列 │ │ │ │ │ │ │ │ 國外旅運費 2,075千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)重大交通建設財務規劃管理及監督經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 1,834千元,較上次減列業務費 1,438 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)資訊管理經費73,372千元,較上次減列 │ │ │ │ │ │ │ │ 業務費及資訊設備購置費等54,925千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ 6029011000 │ │ │ │ │ │ 5│ │航政業務規劃及│ 546,830│ 144,365│ 402,465│ │ │ │ │督導 │ │ │ │ │ │ │ │ 6029011020 │ │ │ │ │ │ │ 1│航政管理 │ 34,093│ 38,558│ -4,465│1.本科目上次法定預算數94,237千元,配合 │ │ │ │ │ │ │ │ 科目調整,移出人事費55,679千元列入「 │ │ │ │ │ │ │ │ 一般行政」科目,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數34,093千元,包括業務費33 │ │ │ │ │ │ │ │ ,313千元,獎補助及損失 780千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上次之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)一般航政行政經費 3,533千元,較上次 │ │ │ │ │ │ │ │ 減列半年所需經費、委辦費及旅運費等 │ │ │ │ │ │ │ │ 7,086千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)海上航行安全管理經費21,560千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列委辦費、一般事務費、設施及 │ │ │ │ │ │ │ │ 機械設備養護費等 6,379千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)新增台中水湳及清泉崗機場整體發展計 │ │ │ │ │ │ │ │ 畫 9,000千元,係委託辦理可行性分析 │ │ │ │ │ │ │ │ 研究等所需經費。 │ │ │ │ 6029011021 │ │ │ │ │ │ │ 2│港務管理 │ 4,637│ 9,558│ -4,921│1.本科目上次法定預算數14,193千元,配合 │ │ │ │ │ │ │ │ 科目調整,移出人事費 4,635千元列入「 │ │ │ │ │ │ │ │ 一般行政」科目,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 4,637千元,均為業務費。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上次之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)一般港務行政經費 4,017千元,較上次 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列委辦費 317千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)國際港口聯合檢查經費 620千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 次減列半年所需業務費等 310千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)上次航港管理補助預算業已編竣,所列 │ │ │ │ │ │ │ │ 4,928千元如數減列。 │ │ │ │ 6029011022 │ │ │ │ │ │ │ 3│現職船員專業訓│ 461,736│ 24,117│ 437,619│1.本科目上次法定預算數24,275千元,配合 │ │ │ │練 │ │ │ │ 科目調整,移出人事費 158千元列入「一 │ │ │ │ │ │ │ │ 般行政」科目,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 461,736千元,係配合航海 │ │ │ │ │ │ │ │ 人員訓練、發證及當值標準國際公約規定 │ │ │ │ │ │ │ │ (STCW國際公約),辦理各項船員專業訓 │ │ │ │ │ │ │ │ 練,較上次增列委辦費及機械設備購置費 │ │ │ │ │ │ │ │ 等 437,619千元。 │ │ │ │ 6029011023 │ │ │ │ │ │ │ 4│海運通信資訊系│ 46,364│ 72,132│ -25,768│本年度預算數46,364千元,係辦理亞太營運 │ │ │ │統專案 │ │ │ │海運轉運中心執行各方案之各項連線系統協 │ │ │ │ │ │ │ │調督導所需經費,較上次減列半年所需業務 │ │ │ │ │ │ │ │費及旅運費等25,768千元。 │ │ │ │ 6029011100 │ │ │ │ │ │ 6│ │郵電業務規劃及│ 3,011│ 5,115│ -2,104│1.本科目上次法定預算數26,734千元,配合 │ │ │ │督導 │ │ │ │ 科目調整,移出人事費21,619千元列入「 │ │ │ │ │ │ │ │ 一般行政」科目,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 3,011千元,較上次減列半 │ │ │ │ │ │ │ │ 年所需業務費及旅運費等 2,104千元。 │ │ │ │ 6029011200 │ │ │ │ │ │ 7│ │路政業務規劃及│ 902,276│ 3,112,278│ -2,210,002│ │ │ │ │督導 │ │ │ │ │ │ │ │ 6029011220 │ │ │ │ │ │ │ 1│路政管理 │ 21,337│ 4,716│ 16,621│1.本科目上次法定預算數48,484千元,配合 │ │ │ │ │ │ │ │ 科目調整,移出人事費43,768千元列入「 │ │ │ │ │ │ │ │ 一般行政」科目,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數21,337千元,較上次增列委 │ │ │ │ │ │ │ │ 辦費及業務費等16,621千元。 │ │ │ │ 6029011221 │ │ │ │ │ │ │ 2│公路監理業務管│ 160,223│ 260,570│ -100,347│1.本年度預算數 160,223千元,包括業務費 │ │ │ │理 │ │ │ │ 120,223千元,設備及投資40,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上次之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)車輛牌照印製經費93,624千元,係辦理 │ │ │ │ │ │ │ │ 各型車輛號牌及證照印製所需經費,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列業務費20,491千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)公路監理作業自動化經費26,599千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上次減列委辦費及資訊設備購置費等 │ │ │ │ │ │ │ │ 34,356千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)公路監理設備擴充經費40,000千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列雜項設備購置費45,500千元。 │ │ │ │ 6029011222 │ │ │ │ │ │ │ 3│汽車燃料使用費│ 67,444│ 88,190│ -20,746│1.本年度預算數67,444千元,係辦理汽車燃 │ │ │ │經徵管理 │ │ │ │ 料使用費經徵之宣導及督導管理所需經費 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上次減列半年所需經費20,746千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本科目全數依規定由汽車燃料使用費收入 │ │ │ │ │ │ │ │ 分配支應。 │ │ │ │ 6029011225 │ │ │ │ │ │ │ 4│獎勵省市興建示│ -│ 8,000│ -8,000│上次依「補助興建都市公共停車場貸款利息 │ │ │ │範停車場利息補│ │ │ │實施要點」規定,對核定有案之投資工程補 │ │ │ │貼 │ │ │ │貼利息差額預算業已編竣,所列 8,000千元 │ │ │ │ │ │ │ │如數減列。 │ │ │ │ 6029011226 │ │ │ │ │ │ │ 5│補貼偏遠路線營│ 648,640│ 1,102,500│ -453,860│本年度預算數 648,640千元,係辦理偏遠路 │ │ │ │運虧損 │ │ │ │線大眾運輸營運虧損補貼所需經費,較上次 │ │ │ │ │ │ │ │減列補助經費 453,860千元。 │ │ │ │ 6029011227 │ │ │ │ │ │ │ 6│車輛工程重機械│ 4,632│ 523,302│ -518,670│本年度預算數 4,632千元,係辦理車輛工程 │ │ │ │編用 │ │ │ │重機械之編管及訓練所需經費,較上年度減 │ │ │ │ │ │ │ │列半年所需經費、九二一震災災區危樓拆除 │ │ │ │ │ │ │ │與廢棄物清運租用車輛及工程重機械租金等 │ │ │ │ │ │ │ │ 518,670千元。 │ │ │ │ 6029011228 │ │ │ │ │ │ │ 7│補助台灣汽車客│ -│ 1,125,000│ -1,125,000│上次補助台灣汽車客運公司汰購中興號 500 │ │ │ │運公司汰購車輛│ │ │ │輛預算業已編竣,所列 1,125,000千元如數 │ │ │ │計畫 │ │ │ │減列。 │ │ │ │ 6029011300 │ │ │ │ │ │ 8│ │交通統計業務 │ 12,900│ 19,880│ -6,980│1.本科目上次法定預算數28,321千元,配合 │ │ │ │ │ │ │ │ 科目調整,移出人事費 8,441千元列入「 │ │ │ │ │ │ │ │ 一般行政」科目,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上次之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)調查統計經費 8,404千元,較上次減列 │ │ │ │ │ │ │ │ 半年所需業務費及旅運費等 4,162千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)公務統計經費 4,496千元,較上次減列 │ │ │ │ │ │ │ │ 半年所需經費、業務費及旅運費等 2,8 │ │ │ │ │ │ │ │ 18千元。 │ │ │ │ 6029014800 │ │ │ │ │ │ 9│ │道路交通安全計│ 522,582│ 1,299,713│ -777,131│1.本科目上次法定預算數 1,687,168千元, │ │ │ │畫 │ │ │ │ 移出 387,455千元列入內政部營建署「道 │ │ │ │ │ │ │ │ 路建設及養護」科目,淨計如表列上次預 │ │ │ │ │ │ │ │ 算數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上次之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費12,138千元,較上次減列半 │ │ │ │ │ │ │ │ 年所需人事費 6,741千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)加強道路交通安全工作督導與查核經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 6,025千元,較上次減列人事費及業務 │ │ │ │ │ │ │ │ 費等 4,366千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)道路交通工程及安全設施改善經費 145 │ │ │ │ │ │ │ │ ,440千元,較上次減列半年所需補助經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 330,560千元,以及改為直撥台灣省 │ │ │ │ │ │ │ │ 各縣市補助經費 305,000千元,合共減 │ │ │ │ │ │ │ │ 列 635,560千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)加強公路監理及運輸管理等安全措施經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費24,300千元,較上次減列補助經費53 │ │ │ │ │ │ │ │ ,700千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)加強道路交通秩序整頓及行車管制經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 149,979千元,較上次減列補助經費48 │ │ │ │ │ │ │ │ ,021千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)加強道路交通安全教育經費96,300千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上次減列補助經費 2,843千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)加強道路交通安全宣導經費84,400千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上次減列補助經費25,400千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (8)機動車輛肇事管制執行工作經費 4,000 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,較上次減列補助經費 500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本科目全數依規定由汽車燃料使用費收入 │ │ │ │ │ │ │ │ 分配支應。 │ │ │ │ 6029014900 │ │ │ │ │ │10│ │國道興建管理 │ 467,204│ 728,085│ -260,881│1.本年度預算數 467,204千元,包括人事費 │ │ │ │ │ │ │ │ 402,441千元,業務費55,367千元,設備 │ │ │ │ │ │ │ │ 及投資 9,264千元,獎補助及損失 132千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上次之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 402,441千元,較上次減列 │ │ │ │ │ │ │ │ 人事費 102,030千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費37,574千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 次減列人事費、業務費及運雜費等 120 │ │ │ │ │ │ │ │ ,419千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)管理資訊作業費15,374千元,較上次減 │ │ │ │ │ │ │ │ 列業務費及資訊設備購置費等36,048千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)工程技術及管理經費11,815千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 次減列業務費及出國旅費等 2,384千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ 6029015000 │ │ │ │ │ │11│ │公營事業民營化│ 25,140│ -│ 25,140│1.本科目係本年度新增。 │ │ │ │員工權益補償給│ │ │ │2.本年度預算數25,140千元,係台灣航業股 │ │ │ │付 │ │ │ │ 份有限公司民營化,原有從業人員權益補 │ │ │ │ │ │ │ │ 償所需第二年經費。 │ │ │ │ 6029016000 │ │ │ │ │ │12│ │交通事業管理 │ 641,833│ 3,197,534│ -2,555,701│1.本科目係本年度新增,上次預算數 3,197 │ │ │ │ │ │ │ │ ,534千元,係由台灣省政府所屬「交通行 │ │ │ │ │ │ │ │ 政與管理」科目移入。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 641,833千元,包括人事費 │ │ │ │ │ │ │ │ 116,329千元,業務費 225,383千元,設 │ │ │ │ │ │ │ │ 備及投資10,095千元,獎補助及損失 290 │ │ │ │ │ │ │ │ ,026千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上次之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 103,757千元,配合台灣省 │ │ │ │ │ │ │ │ 政府功能業務與組織調整人員遇缺不補 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上次減列職員55人、工友 1人及半 │ │ │ │ │ │ │ │ 年所需人事費 126,210千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費38,612千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 次增列技工及工友退職金等經費 6,758 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)航港業務管理27,838千元,較上次減列 │ │ │ │ │ │ │ │ 偏遠海運航線虧損補貼經費48,318千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)公路運輸及監理業務督導 234,049千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上次減列補助台灣汽車客運股份有 │ │ │ │ │ │ │ │ 限公司員工公務年資之退休金一次結算 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費及汰購中興號經費 1,373,002千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,增列補助台灣汽車客運股份有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ 償還原台灣省交通建設基金貸款計畫經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 200,000千元,計淨減 1,173,002千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)道路交通管理 143,853千元,較上次減 │ │ │ │ │ │ │ │ 列辦理道路交通安全經費 646,235千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)交通事業統計及資訊11,561千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 次增列交通管理資訊系統經費 534千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)鐵路業務管理44,198千元,較上次增列 │ │ │ │ │ │ │ │ 補助鐵路局站場改善及償付黃豆案賠款 │ │ │ │ │ │ │ │ 遲延利息等經費31,088千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (8)公路工程管理37,965千元,較上次增列 │ │ │ │ │ │ │ │ 委託縣市政府辦理橋樑檢測經費24,659 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (9)上次補助鐵路局彌補歷年虧損預算,本 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度不再編列,所列 624,975千元如數 │ │ │ │ │ │ │ │ 減列。 │ │ │ │ 6029016100 │ │ │ │ │ │13│ │公路建設及監理│ 7,198,791│ 11,918,009│ -4,719,218│1.本科目係本年度新增,上次預算數11,918 │ │ │ │業務管理 │ │ │ │ ,009千元係由台灣省政府所屬「交通行政 │ │ │ │ │ │ │ │ 與管理」科目移入 739,250千元及「鐵公 │ │ │ │ │ │ │ │ 路建設」科目移入11,178,759千元,共計 │ │ │ │ │ │ │ │ 如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 7,198,791千元,包括人事 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 4,124,310千元,業務費 2,584,830千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,設備及投資 376,799千元,獎補助及 │ │ │ │ │ │ │ │ 損失 112,852千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上次之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 3,438,052千元,配合台灣 │ │ │ │ │ │ │ │ 省政府功能業務與組織調整,較上次減 │ │ │ │ │ │ │ │ 列職員14人及半年所需人事費 2,207,6 │ │ │ │ │ │ │ │ 14千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費 204,217千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列人事費、房屋建築修繕費、車 │ │ │ │ │ │ │ │ 輛及辦公器具養護費等71,016千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)監理業務經費 2,734,068千元,較上次 │ │ │ │ │ │ │ │ 減列人事費、委辦費、房屋建築修繕費 │ │ │ │ │ │ │ │ 及半年所需經費等 2,054,415千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)汽車技術訓練經費 137,904千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 次減列人事費及旅運費等85,666千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)資訊管理經費 168,134千元,較上次減 │ │ │ │ │ │ │ │ 列旅運費、設施及機械設備養護費等49 │ │ │ │ │ │ │ │ ,062千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)公路車輛機械管理經費 285,449千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上次減列半年所需業務費及辦公器具 │ │ │ │ │ │ │ │ 養護費等 105,137千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)公路養護行政經費 230,967千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 次減列辦公房舍擴建經費、旅運費及半 │ │ │ │ │ │ │ │ 年所需經費等 146,308千元。 │ │ │ │ 6029016500 │ │ │ │ │ │14│ │軌道工程興建管│ 108,243│ 81,544│ 26,699│1.本科目係本年度新增,上次預算數81,544 │ │ │ │理 │ │ │ │ 千元係由台灣省政府所屬「都市發展行政 │ │ │ │ │ │ │ │ 與管理」科目移入。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 108,243千元,包括人事費 │ │ │ │ │ │ │ │ 67,842千元、業務費38,212千元、設備及 │ │ │ │ │ │ │ │ 投資 2,189千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上次之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費52,175千元,較上次減列人 │ │ │ │ │ │ │ │ 事費 8,116千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費53,879千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 次增列業務費及旅運費等33,026千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)購置辦公設備經費 2,189千元,較上次 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列 1,789千元。 │ │ │ │ 6029018000 │ │ │ │ │ │15│ │營業基金 │ 1,949,744│ 1,654,000│ 295,744│ │ │ │ │ 6029018010 │ │ │ │ │ │ │ 1│台灣汽車客運股│ 913,744│ -│ 913,744│1.本科目係本年度新增。 │ │ │ │份有限公司 │ │ │ │2.本年度預算數 913,744千元,係辦理前台 │ │ │ │ │ │ │ │ 灣省政府土地作價投資台灣汽車客運股份 │ │ │ │ │ │ │ │ 有限公司計畫所需經費。 │ │ │ │ 6029018020 │ │ │ │ │ │ │ 2│台灣鐵路管理局│ 1,036,000│ 1,654,000│ -618,000│1.本科目係本年度新增,上次預算數配合科 │ │ │ │ │ │ │ │ 目調整,由「鐵路建設計畫」科目移入 1 │ │ │ │ │ │ │ │ ,600,000千元,連同由台灣省政府所屬「 │ │ │ │ │ │ │ │ 交通行政與管理」科目移入54,000千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 共計如表列上次預算數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 1,036,000千元,均為設備 │ │ │ │ │ │ │ │ 及投資。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上次之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)台灣鐵路更新軌道結構計畫 500,000千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上次減列 800,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)清償台鐵電氣化工程債務記帳關稅36,0 │ │ │ │ │ │ │ │ 00千元,較上次減列18,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)鐵路行車保安設備改善計畫 300,000千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,與上次同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)新增鐵路平交道防護設備改善計畫 100 │ │ │ │ │ │ │ │ ,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)新增台鐵增設都會區通勤站建設 100,0 │ │ │ │ │ │ │ │ 00千元。 │ │ │ │ 6029018100 │ │ │ │ │ │16│ │非營業基金 │ -│ 11,169,300│ -11,169,300│ │ │ │ │ 6029018120 │ │ │ │ │ │ │ 1│交通建設基金 │ -│ 11,169,300│ -11,169,300│上次國道公路建設管理基金及碼頭工人退休 │ │ │ │ │ │ │ │離職基金由國庫增撥預算業已編竣,所列11 │ │ │ │ │ │ │ │,169,300千元如數減列。 │ │ │ │ 6029018600 │ │ │ │ │ │17│ │鐵公路重要交通│ 71,784,737│ 119,450,003│ -47,665,266│ │ │ │ │工程 │ │ │ │ │ │ │ │ 6029018610 │ │ │ │ │ │ │ 1│鐵路建設計畫 │ 9,522,833│ 11,888,394│ -2,365,561│1.本科目上次法定預算數 7,889,156千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 配合科目調整,移出鐵路行車保安設備改 │ │ │ │ │ │ │ │ 善計畫經費 300,000千元及台灣鐵路更新 │ │ │ │ │ │ │ │ 軌道結構計畫經費 1,300,000千元列入「 │ │ │ │ │ │ │ │ 營業基金」科目,另由台灣省政府所屬「 │ │ │ │ │ │ │ │ 鐵公路建設」科目移入 5,599,238千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 移出移入數互抵後,淨計如表列上次預算 │ │ │ │ │ │ │ │ 數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上次之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)台北市區鐵路地下化南港專案工程計畫 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費 2,200,000千元,較上次減列 1,5 │ │ │ │ │ │ │ │ 20,241千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)台中、嘉義及台南市區鐵路地下化工程 │ │ │ │ │ │ │ │ 計畫經費25,000千元,較上次減列 260 │ │ │ │ │ │ │ │ ,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)東部鐵路改善計畫經費 4,000,000千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上次減列 1,599,238千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)台北市區鐵路地下化萬板專案工程計畫 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費 2,808,833千元,較上次增列 808 │ │ │ │ │ │ │ │ ,833千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)高雄都會區鐵路地下化工程計畫經費 4 │ │ │ │ │ │ │ │ 80,000千元,較上次增列 280,560千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)新增興建與營運屏東大鵬灣至恆春、墾 │ │ │ │ │ │ │ │ 丁地區軌道系統可行性研究經費 9,000 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)上次辦理南投縣觀光鐵道名間段地震紀 │ │ │ │ │ │ │ │ 念地整體發展計畫預算業已編竣,所列 │ │ │ │ │ │ │ │ 84,475千元如數減列。 │ │ │ │ 6029018620 │ │ │ │ │ │ │ 2│公路建設計畫 │ 45,528,225│ 76,155,322│ -30,627,097│1.本科目上次法定預算數75,692,558千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 連同由補助高雄市政府「高雄市交通補助 │ │ │ │ │ │ │ │ 」科目移入 462,764千元,共計如表列上 │ │ │ │ │ │ │ │ 次預算數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上次之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)台灣地區西部走廊東西向快速公路建設 │ │ │ │ │ │ │ │ 計畫經費18,850,000千元,較上次減列 │ │ │ │ │ │ │ │ 6,650,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)重要公路易肇事及易坍方路段改善經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 70,000千元,較上次減列 620,100千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)台灣地區砂石運輸道路改善計畫經費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ 00,000千元,較上次減列 902,896千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)公路系統改善計畫經費 5,004,000千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上次減列 3,822,547千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)生活圈道路系統建設計畫經費 3,600,0 │ │ │ │ │ │ │ │ 00千元,較上次增列 259,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)公路養護計畫經費 8,795,225千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列 9,514,462千元,以及改為直 │ │ │ │ │ │ │ │ 撥台灣省各縣市補助經費 5,416,485千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,合共減列14,930,947千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)台北都會區快速道路系統整體發展計畫 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費 5,000千元,較上次減列 2,393,9 │ │ │ │ │ │ │ │ 05千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (8)中部橫貫快速公路規劃設計35,000千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上次減列 255,500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (9)國道五號公路台東太麻里段計畫70,000 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,較上次減列30,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (10) 西部濱海快速公路工程計畫經費 6,7 │ │ │ │ │ │ │ │ 00,000千元,較上次增列 4,200,000 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (11) 高雄都會區快速道路系統第一期新建 │ │ │ │ │ │ │ │ 工程計畫經費 500,000千元,較上次 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列37,236千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (12) 國道東部公路規劃設計 146,000千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上次增列46,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (13) 新增公路受損橋樑重建及改善工程計 │ │ │ │ │ │ │ │ 畫經費 1,000,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (14) 新增都市計畫公共設施用地使用及建 │ │ │ │ │ │ │ │ 設計畫經費 653,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (15) 上次辦理縣鄉道改善計畫預算本年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 暫緩編列,所列 4,986,542千元如數 │ │ │ │ │ │ │ │ 減列。 │ │ │ │ │ │ │ │ (16) 上次辦理鐵公路橋樑新建及整建計畫 │ │ │ │ │ │ │ │ 1,200,000千元,改為直撥台灣省各 │ │ │ │ │ │ │ │ 縣市補助經費,所列 1,200,000千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 如數減列。 │ │ │ │ │ │ │ │ (17) 上次辦理淡江大橋及其連絡道路預算 │ │ │ │ │ │ │ │ 本年度暫緩編列,所列 100,000千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 如數減列。 │ │ │ │ │ │ │ │ (18) 上次辦理三芝北新莊至北投復興崗公 │ │ │ │ │ │ │ │ 路規劃預算本年度暫緩編列,所列50 │ │ │ │ │ │ │ │ ,000千元如數減列。 │ │ │ │ │ │ │ │ (19) 上次辦理投五三線鯉魚、龍門大橋災 │ │ │ │ │ │ │ │ 修工程預算業已編竣,所列 292,980 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元如數減列。 │ │ │ │ │ │ │ │ (20) 上次辦理九二一震災公路搶修及復建 │ │ │ │ │ │ │ │ 計畫預算業已編竣,所列 586,916千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元如數減列。 │ │ │ │ 6029018630 │ │ │ │ │ │ │ 3│重大建設聯絡道│ 1,710,000│ 12,455,109│ -10,745,109│1.本科目上次法定預算數12,900,109千元, │ │ │ │路改善計畫 │ │ │ │ 除移出「二高後續計畫交流道連絡道路系 │ │ │ │ │ │ │ │ 統改善工程」經費 445,000千元,列入內 │ │ │ │ │ │ │ │ 政部營建署「道路建設及養護」科目,淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 計如表列上次預算數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上次之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)二高後續計畫交流道連絡道路系統改善 │ │ │ │ │ │ │ │ 工程經費 1,470,000千元,較上次減列 │ │ │ │ │ │ │ │ 2,794,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)中山高速公路交流道連絡道路改善工程 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費 200,000千元,較上次減列 919,1 │ │ │ │ │ │ │ │ 09千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)西濱快速公路交流道連絡道路改善計畫 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費30,000千元,較上次減列 370,000 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)台9線坪林橋至坪林隧道東端出口改善 │ │ │ │ │ │ │ │ 計畫經費10,000千元,較上次減列 190 │ │ │ │ │ │ │ │ ,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)上次高速鐵路車站聯外道路改善計畫預 │ │ │ │ │ │ │ │ 算本年度暫緩編列,所列 6,472,000千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元如數減列。 │ │ │ │ 6029018640 │ │ │ │ │ │ │ 4│大眾捷運系統建│ 13,135,179│ 13,993,185│ -858,006│1.本科目上次法定預算數13,843,000千元, │ │ │ │設計畫 │ │ │ │ 連同由台灣省政府所屬「都市發展及建設 │ │ │ │ │ │ │ │ 」科目移入 150,185千元,共計如表列上 │ │ │ │ │ │ │ │ 次預算數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上次之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)台中都會區大眾捷運系統規劃設計經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 20,000千元,較上次增列 2,500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)台南等都會區大眾捷運系統規劃設計經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費20,000千元,較上次減列 5,000千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)台北都會區大眾捷運系統建設計畫經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 6,000,000千元,較上次減列 5,000,0 │ │ │ │ │ │ │ │ 00千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)獎勵民間投資中正國際機場至台北捷運 │ │ │ │ │ │ │ │ 建設經費60,179千元,較上次增列24,9 │ │ │ │ │ │ │ │ 79千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)台北都會區大眾捷運系統新莊及蘆洲線 │ │ │ │ │ │ │ │ 計畫經費 4,000,000千元,較上次增列 │ │ │ │ │ │ │ │ 1,180,946千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)高雄都會區大眾捷運系統紅橘路網建設 │ │ │ │ │ │ │ │ 計畫經費 3,000,000千元,較上次增列 │ │ │ │ │ │ │ │ 2,903,569千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)新增臺北捷運系統縣側環狀線先期規劃 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費35,000千元。 │ │ │ │ 6029018650 │ │ │ │ │ │ │ 5│偏遠地區交通建│ -│ 757,993│ -757,993│上次辦理偏遠地區交通建設計畫 757,993千 │ │ │ │設 │ │ │ │元,改由「離島建設基金」編列,所列 757 │ │ │ │ │ │ │ │,993千元如數減列。 │ │ │ │ 6029018690 │ │ │ │ │ │ │ 6│補助興建示範停│ 1,888,500│ 4,200,000│ -2,311,500│本年度預算數 1,888,500千元,係辦理補助 │ │ │ │車場計畫 │ │ │ │興建示範停車場所需經費,較上次減列 944 │ │ │ │ │ │ │ │,250千元,以及改為直撥台灣省各縣市補助 │ │ │ │ │ │ │ │經費 1,367,250千元,合共減列 2,311,500 │ │ │ │ │ │ │ │千元。 │ │ │ │ 6029019800 │ │ │ │ │ │18│ │第一預備金 │ 4,128│ 6,880│ -2,752│本年度預算數較上次減列如列數。 │ │ │ │ 6829010000 │ │ │ │ │ │ │ │福利服務支出 │ 2,932│ 4,636│ -1,704│ │ │ │ │ 6829015500 │ │ │ │ │ │19│ │早期退休人員生│ 2,932│ 4,636│ -1,704│1.本科目上次法定預算數 2,810千元,連同 │ │ │ │活困難濟助金 │ │ │ │ 由台灣省政府所屬「交通行政與管理」科 │ │ │ │ │ │ │ │ 目移入 1,826千元,共計如表列上次預算 │ │ │ │ │ │ │ │ 數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 2,932千元,係支應陽明海 │ │ │ │ │ │ │ │ 運公司及台灣航業公司民營化前退休人員 │ │ │ │ │ │ │ │ 之年節慰問金等經費,較上次減列半年所 │ │ │ │ │ │ │ │ 需經費 1,704千元。 │ │ │ │ 7529010000 │ │ │ │ │ │ │ │退休撫卹給付支│ 61,636│ 92,091│ -30,455│ │ │ │ │出 │ │ │ │ │ │ │ │ 7529015300 │ │ │ │ │ │20│ │退休撫卹給付 │ 61,636│ 92,091│ -30,455│1.本科目上次法定預算數41,717千元,連同 │ │ │ │ │ │ │ │ 由台灣省政府所屬「交通行政與管理」科 │ │ │ │ │ │ │ │ 目移入50,374千元,共計如表列上次預算 │ │ │ │ │ │ │ │ 數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數61,636千元,係支應陽明海 │ │ │ │ │ │ │ │ 運公司及台灣航業公司民營化前退休人員 │ │ │ │ │ │ │ │ 之月退休金等經費,較上次減列半年所需 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費30,455千元。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴─────────────────── |