90C42911.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國九十年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬─────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │上 次 預 算 數│ 本年度與上次 │ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │ 比 較 │ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────── │ │ │ │ 0029110000 │ │ │ │ │ 2│ │ │民用航空局及所│ 285,241│ 432,259│ -147,018│本科目上次法定預算數 338,795千元,連同 │ │ │ │屬 │ │ │ │由台灣省政府所屬「交通行政與建設」科目 │ │ │ │ │ │ │ │移入93,464千元,共計如表列上次預算數。 │ │ │ │ 6029110000 │ │ │ │ │ │ │ │交通支出 │ 285,241│ 432,259│ -147,018│ │ │ │ │ 6029110100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 208,542│ 292,837│ -84,295│1.本年度預算數 208,542千元,包括人事費 │ │ │ │ │ │ │ │ 192,545千元,業務費12,347千元,獎補 │ │ │ │ │ │ │ │ 助及損失 3,650千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上次之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 192,545千元,較上次減列 │ │ │ │ │ │ │ │ 半年所需人事費72,839千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費13,857千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 次減列業務費 9,471千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)資訊管理 2,140千元,較上次減列業務 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 1,985千元。 │ │ │ │ 6029110200 │ │ │ │ │ │ 2│ │空運業務 │ 18,294│ 38,217│ -19,923│ │ │ │ │ 6029110201 │ │ │ │ │ │ │ 1│空運業務查核 │ 446│ 1,931│ -1,485│本年度預算數 446千元,係派員赴國外查驗 │ │ │ │ │ │ │ │航空公司購機設備發證,新闢航線適航查核 │ │ │ │ │ │ │ │發證及出席國際航空時間帶協調會議等國外 │ │ │ │ │ │ │ │旅費,較上次減列如列數。 │ │ │ │ 6029110202 │ │ │ │ │ │ │ 2│航空運輸補貼 │ 17,848│ 36,286│ -18,438│本年度預算數17,848千元,係依民用航空法 │ │ │ │ │ │ │ │第五十五條第二項及補貼辦法規定,給予離 │ │ │ │ │ │ │ │島偏遠地區居民往返居住地搭乘航空器之補 │ │ │ │ │ │ │ │貼經費,較上次減列如列數。 │ │ │ │ 6029110300 │ │ │ │ │ │ 3│ │拓展航權 │ 725│ 1,357│ -632│本年度預算數之內容與上次之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.舉辦雙邊航權諮商會議經費 120千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列業務費 425千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.洽商航權及修訂航約經費 605千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 次減列國外旅費 207千元。 │ │ │ │ 6029110400 │ │ │ │ │ │ 4│ │航空隊業務 │ 57,380│ 93,464│ -36,084│1.本科目係本年度新增,上次預算數93,464 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,係由台灣省政府所屬「交通行政與 │ │ │ │ │ │ │ │ 建設」科目移入。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數57,380千元,包括人事費48 │ │ │ │ │ │ │ │ ,767千元,業務費 7,599千元,獎補助及 │ │ │ │ │ │ │ │ 損失 1,014千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上次之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費48,767千元,較上次減列半 │ │ │ │ │ │ │ │ 年所需人事費30,916千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費 2,802千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 次減列半年所需經費 893千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)航務及機務 5,811千元,較上次減列國 │ │ │ │ │ │ │ │ 內旅費及半年所需經費等 4,275千元。 │ │ │ │ 6029119000 │ │ │ │ │ │ 5│ │一般建築及設備│ -│ 5,688│ -5,688│ │ │ │ │ 6029119019 │ │ │ │ │ │ │ 1│其他設備 │ -│ 5,688│ -5,688│上次購置電腦軟硬體及汰換辦公設備等預算 │ │ │ │ │ │ │ │業已編竣,所列 5,688千元如數減列。 │ │ │ │ 6029119800 │ │ │ │ │ │ 6│ │第一預備金 │ 300│ 696│ -396│本年度預算數較上次減列如列數。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴─────────────────── |