90C42951.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國九十年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬─────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │上 次 預 算 數│ 本年度與上次 │ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │ 比 較 │ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────── │ │ │ │ 0029510000 │ │ │ │ │ 5│ │ │運輸研究所及所│ 375,782│ 425,966│ -50,184│本科目上次法定預算數 322,941千元,連同 │ │ │ │屬 │ │ │ │由台灣省政府所屬「科技研究及發展」科目 │ │ │ │ │ │ │ │移入 103,025千元,共計如表列上次預算數 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │ 5229510000 │ │ │ │ │ │ │ │科學支出 │ 90,694│ -│ 90,694│ │ │ │ │ 5229512000 │ │ │ │ │ │ 1│ │港灣技術研究業│ 90,694│ -│ 90,694│1.本科目係本年度新增,配合臺灣省政府所 │ │ │ │務 │ │ │ │ 屬「港灣技術研究作業基金」裁撤,改由 │ │ │ │ │ │ │ │ 本科目編列。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數90,694千元,包括人事費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ ,020千元,業務費52,834千元,獎補助及 │ │ │ │ │ │ │ │ 損失 700千元,設備購置36,140千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數90,694千元,係辦理港灣構 │ │ │ │ │ │ │ │ 造物規劃設計研究、港埠經營管理研究及 │ │ │ │ │ │ │ │ 海岸水工模型試驗等經費。 │ │ │ │ 6029510000 │ │ │ │ │ │ │ │交通支出 │ 285,088│ 425,966│ -140,878│ │ │ │ │ 6029510100 │ │ │ │ │ │ 2│ │一般行政 │ 139,526│ 199,236│ -59,710│1.本科目上次預算數93,725千元,配合科目 │ │ │ │ │ │ │ │ 調整,由「運輸系統研究規劃」科目移入 │ │ │ │ │ │ │ │ 人事費22,030千元、「運輸工程研究」科 │ │ │ │ │ │ │ │ 目移入人事費23,914千元、「運輸安全研 │ │ │ │ │ │ │ │ 究」科目移入人事費15,453千元、「運輸 │ │ │ │ │ │ │ │ 經營管理研究」移入人事費14,403千元、 │ │ │ │ │ │ │ │ 「運輸資料蒐集及應用」科目移入人事費 │ │ │ │ │ │ │ │ 17,159千元及「綜合技術研究」科目移入 │ │ │ │ │ │ │ │ 人事費14,552千元,共計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 139,526千元,包括人事費 │ │ │ │ │ │ │ │ 110,994千元、業務費22,104千元、設備 │ │ │ │ │ │ │ │ 購置 4,324千元、獎補助及損失 2,104千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上次之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 110,994千元,較上次減列 │ │ │ │ │ │ │ │ 半年所需人事費48,199千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費24,208千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 次減列業務費等11,295千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)資訊管理 4,324千元,較上次減列資訊 │ │ │ │ │ │ │ │ 設備購置費等 216千元。 │ │ │ │ 6029511000 │ │ │ │ │ │ 3│ │運輸研究業務 │ 65,582│ 122,827│ -57,245│ │ │ │ │ 6029511020 │ │ │ │ │ │ │ 1│運輸系統研究規│ 11,718│ 22,331│ -10,613│1.本科目上次預算數48,361千元,配合科目 │ │ │ │劃 │ │ │ │ 調整,移出人事費22,030千元列入「一般 │ │ │ │ │ │ │ │ 行政」科目,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數11,718千元,均屬業務費。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數11,718千元,係辦理運輸系 │ │ │ │ │ │ │ │ 統研究規劃經費,較上次減列委辦費及半 │ │ │ │ │ │ │ │ 年所需經費等10,613千元。 │ │ │ │ 6029511021 │ │ │ │ │ │ │ 2│運輸工程研究 │ 7,083│ 8,440│ -1,357│1.本科目上次預算數34,954千元,配合科目 │ │ │ │ │ │ │ │ 調整,移出人事費23,914千元列入「一般 │ │ │ │ │ │ │ │ 行政」科目,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 7,083千元,均屬業務費。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數 7,083千元,係辦理運輸工 │ │ │ │ │ │ │ │ 程研究經費,較上次減列半年所需經費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ ,357千元。 │ │ │ │ 6029511022 │ │ │ │ │ │ │ 3│運輸安全研究 │ 9,599│ 16,565│ -6,966│1.本科目上次預算數34,018千元,配合科目 │ │ │ │ │ │ │ │ 調整,移出人事費15,453千元列入「一般 │ │ │ │ │ │ │ │ 行政」科目,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 9,599千元,均屬業務費。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數 9,599千元,係辦理運輸安 │ │ │ │ │ │ │ │ 全研究經費,較上次減列委辦費及半年所 │ │ │ │ │ │ │ │ 需經費等 6,966千元。 │ │ │ │ 6029511023 │ │ │ │ │ │ │ 4│運輸經營管理研│ 15,643│ 27,826│ -12,183│1.本科目上次預算數43,267千元。配合科目 │ │ │ │究 │ │ │ │ 調整,移出人事費14,403千元列入「一般 │ │ │ │ │ │ │ │ 行政」科目,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數15,643千元,均屬業務費。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數15,643千元,係辦理運輸經 │ │ │ │ │ │ │ │ 營管理研究經費,較上次減列委辦費及半 │ │ │ │ │ │ │ │ 年所需經費等12,183千元。 │ │ │ │ 6029511024 │ │ │ │ │ │ │ 5│運輸資料蒐集與│ 11,131│ 27,750│ -16,619│1.本科目上次預算數46,679千元,配合科目 │ │ │ │應用 │ │ │ │ 調整,移出人事費17,159千元列入「一般 │ │ │ │ │ │ │ │ 行政」科目,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數11,131千元,均屬業務費。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數11,131千元,係辦理運輸資 │ │ │ │ │ │ │ │ 料蒐集與應用經費,較上次減列委辦費及 │ │ │ │ │ │ │ │ 半年所需經費等16,619千元。 │ │ │ │ 6029511025 │ │ │ │ │ │ │ 6│綜合技術研究 │ 10,408│ 19,915│ -9,507│1.本科目上次預算數34,467千元,配合科目 │ │ │ │ │ │ │ │ 調整,移出人事費14,552千元列入「一般 │ │ │ │ │ │ │ │ 行政」科目,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數10,408千元,均屬業務費。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數10,408千元,係辦理國外先 │ │ │ │ │ │ │ │ 進運輸科技引進及研究經費,較上次減列 │ │ │ │ │ │ │ │ 委辦費及半年所需經費等 9,507千元。 │ │ │ │ 6029512100 │ │ │ │ │ │ 4│ │港灣管理業務 │ 78,392│ 103,025│ -24,633│1.本科目係本年度新增,上次預算數 103,0 │ │ │ │ │ │ │ │ 25千元,係由臺灣省政府所屬「科技研究 │ │ │ │ │ │ │ │ 及發展」科目移入。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數78,392千元,包括人事費77 │ │ │ │ │ │ │ │ ,497千元及業務費 895千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上次之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費77,497千元,較上次減列半 │ │ │ │ │ │ │ │ 年所需人事費23,705千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)港灣管理業務經費 895千元,較上次減 │ │ │ │ │ │ │ │ 列一般事務費及半年所需經費等 928千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ 6029519000 │ │ │ │ │ │ 5│ │一般建築及設備│ 800│ 90│ 710│ │ │ │ │ 6029519011 │ │ │ │ │ │ │ 1│交通及運輸設備│ 800│ 90│ 710│本年度預算數之內容與上次之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.汰換首長座車 1輛經費 800千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上次購置傳真機等預算業已編竣,所列90 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元如數減列。 │ │ │ │ 6029519800 │ │ │ │ │ │ 6│ │第一預備金 │ 788│ 788│ 0│仍照上次預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴─────────────────── |