90C44201.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國九十年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬─────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │上 次 預 算 數│ 本年度與上次 │ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │ 比 較 │ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────── │ │ │ │ 0042010000 │ │ │ │ │ 1│ │ │國軍退除役官兵│ 149,933,338│ 225,268,072│ -75,334,734│ │ │ │ │輔導委員會 │ │ │ │ │ │ │ │ 5142010000 │ │ │ │ │ │ │ │教育支出 │ 1,813,980│ 2,851,692│ -1,037,712│ │ │ │ │ 5142010500 │ │ │ │ │ │ 1│ │醫學臨床教學研│ 1,660,000│ 2,680,052│ -1,020,052│1.本年度預算數 1,660,000千元,均屬獎補 │ │ │ │究與支援 │ │ │ │ 助及損失。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上次之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)各榮民總醫院臨床教學與研究經費 1,5 │ │ │ │ │ │ │ │ 59,939千元,較上次減列半年所需經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 961,076千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)各榮民總醫院支援群體醫療經費42,053 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,較上次減列半年所需經費28,097 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)台中、高雄榮民總醫院醫療大樓工程, │ │ │ │ │ │ │ │ 總工程經費 1,648,000千元,由公務預 │ │ │ │ │ │ │ │ 算與醫療作業基金各負擔50%,公務預 │ │ │ │ │ │ │ │ 算部分 824,000千元,分三年辦理,除 │ │ │ │ │ │ │ │ 上次預算已編列93,013千元外,本年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 續編第二年經費62,008千元,較上次減 │ │ │ │ │ │ │ │ 列31,005千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]台中榮民總醫院第二門診醫療大樓工 │ │ │ │ │ │ │ │ 程,總工程經費 848,000千元,分三 │ │ │ │ │ │ │ │ 年辦理,除上次預算已編列48,013千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元外,本年度續編第二年經費31,004 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,較上次減列17,009千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]高雄榮民總醫院急診醫療大樓工程經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費,總工程經費 800,000千元,分三 │ │ │ │ │ │ │ │ 年辦理,除上次預算已編列45,000千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元外,本年度續編第二年經費31,004 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,較上次減列13,996千元。 │ │ │ │ 5142010700 │ │ │ │ │ │ 2│ │退除役官兵就學│ 153,980│ 171,640│ -17,660│1.本年度預算數 153,980千元,包括人事費 │ │ │ │、職訓 │ │ │ │ 61,610千元、業務費23,970千元、獎補助 │ │ │ │ │ │ │ │ 及損失68,400千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上次之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)退除役官兵就學獎助經費69,400千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上次減列半年所需經費24,215千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 增列榮民就學補助33,270千元,計淨增 │ │ │ │ │ │ │ │ 9,055千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)榮民職業技術訓練中心人員維持經費61 │ │ │ │ │ │ │ │ ,610千元,較上次減列半年所需經費34 │ │ │ │ │ │ │ │ ,269千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)榮民職業技術訓練經費22,970千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列半年所需經費10,806千元,增 │ │ │ │ │ │ │ │ 列技術訓練教材所需經費18,360千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 計淨增 7,554千元。 │ │ │ │ 6642010000 │ │ │ │ │ │ │ │社會保險支出 │ 9,883,448│ 13,714,012│ -3,830,564│ │ │ │ │ 6642010400 │ │ │ │ │ │ 3│ │榮民及眷屬保險│ 9,883,448│ 13,714,012│ -3,830,564│1.本年度預算數 9,883,448千元,均屬獎補 │ │ │ │補助 │ │ │ │ 助及損失。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上次之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)榮民疾病保險補助經費 5,137,790千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上次減列半年所需經費 2,490,939 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)榮眷疾病保險補助經費 2,212,027千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上次減列半年所需經費 1,162,601 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)榮民就醫部分負擔補助經費 2,473,631 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,較上次減列半年所需經費 870,2 │ │ │ │ │ │ │ │ 18千元,增加非健保給付醫療費及病房 │ │ │ │ │ │ │ │ 差額 733,194千元,計淨減 137,024千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)有職業榮民就醫部分負擔經費60,000千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上次減列半年所需經費40,000千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ 6742010000 │ │ │ │ │ │ │ │社會救助支出 │ 802,092│ 1,212,075│ -409,983│ │ │ │ │ 6742010900 │ │ │ │ │ │ 4│ │退除役官兵服務│ 802,092│ 1,212,075│ -409,983│1.本科目上次法定預算數 1,330,518千元, │ │ │ │救助與照顧 │ │ │ │ 配合科目調整,連同由「退除役官兵退休 │ │ │ │ │ │ │ │ 給付」移入 700千元,移出獎補助及損失 │ │ │ │ │ │ │ │ 109,460千元列入「退除役官兵公費安養 │ │ │ │ │ │ │ │ 」科目,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 802,092千元,包括人事費 │ │ │ │ │ │ │ │ 540,562千元、業務費 153,153千元、獎 │ │ │ │ │ │ │ │ 補助及損失 108,377千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上次之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 534,882千元,較上次減列 │ │ │ │ │ │ │ │ 半年所需經費 217,112千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費55,382千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 次減列半年經費21,746千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)清寒榮民子女就學補助經費77,130千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上次減列就學補助及半年所需經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 51,433千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)榮民服務人員交通補助及生活互助小組 │ │ │ │ │ │ │ │ 長春節慰問金經費 129,558千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 次減列半年所需經費60,083千元,增列 │ │ │ │ │ │ │ │ 生活互助小組長春節慰問金15,248千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,服務人員交通費 4,107千元,計淨減 │ │ │ │ │ │ │ │ 40,728千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)清寒榮民殘障遺孤養護費 4,640千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上次增列養護費 2,236千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)前國軍臨教院殘疾療養軍官支領贍養金 │ │ │ │ │ │ │ │ 軍官補助二成固定差額經費 500千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上次減列半年所需經費 200千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)上次補助地方政府軍人公墓整建及維修 │ │ │ │ │ │ │ │ 計畫81,000千元,改為直撥台灣省各縣 │ │ │ │ │ │ │ │ 市補助經費,所列81,000千元如數減列 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ 6842010000 │ │ │ │ │ │ │ │福利服務支出 │ 29,532,016│ 42,628,467│ -13,096,451│ │ │ │ │ 6842010100 │ │ │ │ │ │ 5│ │一般行政 │ 707,208│ 1,106,814│ -399,606│1.本年度預算數 707,208千元,包括人事費 │ │ │ │ │ │ │ │ 499,505千元、業務費 141,658千元、設 │ │ │ │ │ │ │ │ 備及投資46,619千元、獎補助及損失19,4 │ │ │ │ │ │ │ │ 26千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上次之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 506,136千元,較上次減列 │ │ │ │ │ │ │ │ 半年所需人事費 311,148千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費 102,635千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列半年所需業務費43,250千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 增列省有財產轉移國有財產作業費、勞 │ │ │ │ │ │ │ │ 力外包及水電費等22,580千元,計淨減 │ │ │ │ │ │ │ │ 20,670千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)續聘資訊管理電腦作業人員 6人酬金 4 │ │ │ │ │ │ │ │ ,000千元,較上次減列半年所需經費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ ,763千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)國會聯絡作業經費 1,410千元,較上次 │ │ │ │ │ │ │ │ 減列半年所需經費 575千元,增列民意 │ │ │ │ │ │ │ │ 機關協調經費 530千元,計淨減45千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)災害防救及採購作業費 900千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 次減列業務費 600千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)幹部在職及役男替代役訓練經費 3,276 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,較上次減列半年所需經費 1,214 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,增列役男替代役訓練及幹部在職 │ │ │ │ │ │ │ │ 訓練教材費 1,040千元,計淨減 174千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)辦理資訊管理作業及會計業務經費69,8 │ │ │ │ │ │ │ │ 51千元,較上次減列半年所需經費25,8 │ │ │ │ │ │ │ │ 11千元,增列電腦及週邊設備維護、購 │ │ │ │ │ │ │ │ 置及建構網路系統等經費37,141千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 計淨增11,330千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (8)新增新世紀健康照護計畫-榮民醫院醫 │ │ │ │ │ │ │ │ 療網資訊網系統20,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (9)上次購置資訊設備、刷卡系統、電梯更 │ │ │ │ │ │ │ │ 新及榮民服務處汰換冷氣等預算業已編 │ │ │ │ │ │ │ │ 竣,所列96,536千元如數減列。 │ │ │ │ 6842010200 │ │ │ │ │ │ 6│ │退除役官兵輔導│ 141,774│ 242,594│ -100,820│1.本年度預算數 141,774千元,包括人事費 │ │ │ │業務 │ │ │ │ 2,796千元、業務費 137,118千元、獎補 │ │ │ │ │ │ │ │ 助及損失 1,860千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上次之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)退除役官兵輔導與管理經費31,523千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上次減列半年所需經費24,481千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)退除役官兵溝通與政令宣導經費60,598 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,較上次減列榮光週刊印製費及半 │ │ │ │ │ │ │ │ 年所需經費40,565千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)榮民節活動及榮民文教宣慰經費 9,333 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,較上次減列榮民節活動經費及半 │ │ │ │ │ │ │ │ 年所需經費 7,773千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)榮民返鄉探親服務與輔導經費 5,230千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上次減列半年所需經費 3,020千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)榮民聯誼及自強活動經費13,640千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上次減列文宣印製費及半年所需經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 9,535千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)滯留大陸前國軍人員及眷屬返台宣慰經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費、榮民之大陸親屬來台探病奔喪宣慰 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費等 1,860千元,較上次減列半年所 │ │ │ │ │ │ │ │ 需經費 932千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)亡故榮民遺物發還大陸遺屬作業經費 2 │ │ │ │ │ │ │ │ ,828千元,較上次減列半年所需經費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ ,885千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (8)安置就養榮民進入大陸地區定居作業經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 4,724千元,較上次減列國內出差旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 費及半年所需經費 4,902千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (9)海外退伍軍人聯繫經費及應邀出席國際 │ │ │ │ │ │ │ │ 會議等經費12,038千元,較上次減列半 │ │ │ │ │ │ │ │ 年所需經費 7,727千元。 │ │ │ │ 6842010300 │ │ │ │ │ │ 7│ │退除役官兵就醫│ 3,679,353│ 4,072,199│ -392,846│1.本科目係由上次預算「退除役官兵就醫」 │ │ │ │ │ │ │ │ 科目及「醫事人員訓練」科目合併改設。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 3,679,353千元,包括業務 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 248,282千元、獎補助及損失 3,431,0 │ │ │ │ │ │ │ │ 71千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上次之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)對各級榮院之補助 3,351,125千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列半年所需經費 1,313,009千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,增列各醫院人員退休撫卹補助經費、 │ │ │ │ │ │ │ │ 員工保險補助及提撥政府負擔部分之退 │ │ │ │ │ │ │ │ 休繳交退撫基金 1,068,107千元,計淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 減 244,902千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)各榮民醫院照顧癱瘓榮民及病患被服汰 │ │ │ │ │ │ │ │ 購及作業經費等 155,375千元,較上次 │ │ │ │ │ │ │ │ 減列半年所需經費79,483千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)醫療巡迴作業及環境保育作業經費55,2 │ │ │ │ │ │ │ │ 74千元,較上次減列半年所需經費28,9 │ │ │ │ │ │ │ │ 22千元,增列各榮民醫院污水處理廠及 │ │ │ │ │ │ │ │ 環境衛生維護經費17,452千元,計淨減 │ │ │ │ │ │ │ │ 11,470千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)安置精神病患伙食補助經費 2,700千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上次減列伙食補助費及半年所需經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 1,800千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)辦理殘障復健醫療作業及材料經費33,3 │ │ │ │ │ │ │ │ 33千元,較上次減列殘障器材及半年所 │ │ │ │ │ │ │ │ 需經費22,167千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)辦理榮民傷殘服務經費36,504千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列補助傷殘重建中心經費24,341 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)辦理退除役醫務人員訓練及各榮民醫院 │ │ │ │ │ │ │ │ 醫師技術輔導經費 4,300千元,較上次 │ │ │ │ │ │ │ │ 減列教材印刷等及半年所需經費 3,167 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (8)辦理委託國內公私立大學醫學院代訓學 │ │ │ │ │ │ │ │ 生經費40,742千元,較上次減列半年所 │ │ │ │ │ │ │ │ 需經費15,418千元,增列補助各醫學院 │ │ │ │ │ │ │ │ 公費生學雜費 9,902千元,計淨減 5,5 │ │ │ │ │ │ │ │ 16千元。 │ │ │ │ 6842010600 │ │ │ │ │ │ 8│ │森保處林區永續│ 118,177│ -│ 118,177│1.本年度預算數 118,177千元,包括人事費 │ │ │ │經營計畫 │ │ │ │ 115,853千元,獎補助及損失 2,324千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.新增因應森林保育管理事業處棲蘭山林區 │ │ │ │ │ │ │ │ 森林資源永續經營計畫調整後相關保育及 │ │ │ │ │ │ │ │ 管理工作人員維持經費 118,177千元,包 │ │ │ │ │ │ │ │ 括職員及技工人事費 115,853千元、退休 │ │ │ │ │ │ │ │ 人員年節慰問金經費 2,324千元。 │ │ │ │ 6842010800 │ │ │ │ │ │ 9│ │退除役官兵就養│ 23,287,060│ 32,222,360│ -8,935,300│ │ │ │ │ 6842010801 │ │ │ │ │ │ │ 1│榮民義士榮胞公│ 23,066,124│ 31,998,710│ -8,932,586│1.本科目上次預算數31,988,710千元,配合 │ │ │ │費安養 │ │ │ │ 科目調整,連同「退除役官兵服務救助與 │ │ │ │ │ │ │ │ 照顧」科目移入 109,460千元,共計如表 │ │ │ │ │ │ │ │ 列上次預算數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數23,066,124千元,包括人事 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 1,346,812千元、業務費 383,789千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 、獎補助及損失21,335,523千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上次之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 1,293,358千元,較上次減 │ │ │ │ │ │ │ │ 列半年所需人事費 589,729千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費 225,270千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列半年所需業務費 103,120千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,增列事務性工作外包及自費養護服務 │ │ │ │ │ │ │ │ 業務費等經費98,840千元,計淨減 4,2 │ │ │ │ │ │ │ │ 80千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)榮民義士榮胞生活費等經費20,887,223 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,較上次減列半年所需經費 9,773 │ │ │ │ │ │ │ │ ,104千元,增列榮民生活給與調整由每 │ │ │ │ │ │ │ │ 人每月12,444元調整為13,100元所需經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 1,350,014千元,計淨減 8,423,090 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)榮民康復之家 2,255床及護理之家 2,4 │ │ │ │ │ │ │ │ 80床所需藥品材料費、榮民義士榮胞醫 │ │ │ │ │ │ │ │ 藥用品及醫療器材、樂生療養院藥品材 │ │ │ │ │ │ │ │ 料補助等經費99,500千元,較上次減列 │ │ │ │ │ │ │ │ 藥品材料費及半年所需經費70,966千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)各榮民之家照顧癱瘓榮民經費42,733千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上次減列半年所需經費22,589千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)辦理訪問榮民、舉辦文康活動及服務照 │ │ │ │ │ │ │ │ 顧等經費15,856千元,較上次減列管理 │ │ │ │ │ │ │ │ 幹部服務費及半年所需經費11,187千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)榮民急難救助慰問及遺眷慰問經費 502 │ │ │ │ │ │ │ │ ,800千元,較上次增列貧困遺眷慰問經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 189,255千元。 │ │ │ │ 6842010802 │ │ │ │ │ │ │ 2│榮民自費安養 │ 220,936│ 223,650│ -2,714│1.本年度預算數 220,936千元,包括人事費 │ │ │ │ │ │ │ │ 134,781千元、業務費86,155千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上次之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 133,421千元,較上年度減 │ │ │ │ │ │ │ │ 列半年所需人事費69,315千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費87,515千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 次增列自費養護勞力外包及業務費等經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費66,601千元。 │ │ │ │ 6842018000 │ │ │ │ │ │10│ │營業基金 │ 712,390│ -│ 712,390│ │ │ │ │ 6842018001 │ │ │ │ │ │ │ 1│榮民工程公司 │ 712,390│ -│ 712,390│1.本年度預算數係屬新增業務計畫,預算數 │ │ │ │ │ │ │ │ 712,390千元,均屬設備及投資。 │ │ │ │ │ │ │ │2.新增本會所屬榮民工程管理事業處改制公 │ │ │ │ │ │ │ │ 營公司,其原有土地變更為非公用財產作 │ │ │ │ │ │ │ │ 價投資經費 432,153千元,營運所需機械 │ │ │ │ │ │ │ │ 設備變更為非公用財產作價資投資經費 2 │ │ │ │ │ │ │ │ 80,237千元,合共如列數。 │ │ │ │ 6842018100 │ │ │ │ │ │11│ │非營業基金 │ 173,685│ 3,391,857│ -3,218,172│ │ │ │ │ 6842018101 │ │ │ │ │ │ │ 1│國軍退除役官兵│ 173,685│ 3,391,857│ -3,218,172│1.本年度預算數 173,685千元,均屬設備及 │ │ │ │安置基金 │ │ │ │ 投資。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上次之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │3.新增以前年度處理大甲溪林區枯立倒木代 │ │ │ │ │ │ │ │ 金撥充安置基金 173,685千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.上次辦理本會所屬台北紙廠等六個事業單 │ │ │ │ │ │ │ │ 位移轉民營,其原屬國有土地變更為非公 │ │ │ │ │ │ │ │ 用土地價款作價投資等預算業已編竣,所 │ │ │ │ │ │ │ │ 列 3,391,857千元如數減列。 │ │ │ │ 6842019000 │ │ │ │ │ │12│ │一般建築及設備│ 632,369│ 1,472,643│ -840,274│ │ │ │ │ 6842019001 │ │ │ │ │ │ │ 1│土地購置 │ 12,000│ -│ 12,000│1.本年度預算數12,000千元,均屬設備及投 │ │ │ │ │ │ │ │ 資。 │ │ │ │ │ │ │ │2.新增為加強蘇澳榮民醫院院區整體發展, │ │ │ │ │ │ │ │ 有償撥用蘇澳鎮公所土地之價款12,000千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ 6842019002 │ │ │ │ │ │ │ 2│營建工程 │ 620,369│ 1,445,473│ -825,104│1.本年度預算數 620,369千元,均屬設備及 │ │ │ │ │ │ │ │ 投資。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上次之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)興建楠梓自費安養中心榮舍八棟、行政 │ │ │ │ │ │ │ │ 大樓、中山堂工程及附屬設備等工程, │ │ │ │ │ │ │ │ 總工程經費 486,000千元,分三年辦理 │ │ │ │ │ │ │ │ ,除88年度及上次預算已編列 452,750 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元外,本年度續編第三年經費33,250 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,較上次減列 329,500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)榮民安養養護設施改善及污水處理改善 │ │ │ │ │ │ │ │ 計畫工程,總工程經費 2,457,122千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,分四年辦理,除88年度擴大內需方案 │ │ │ │ │ │ │ │ 追加預算及上次預算已編列 1,701,713 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元外,本年度續編 389,119千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列 224,560千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]台北榮民之家癱瘓榮民保健設施、興 │ │ │ │ │ │ │ │ 建污水處理廠及衛生下水道等10項工 │ │ │ │ │ │ │ │ 程,總工程經費 172,116千元,分四 │ │ │ │ │ │ │ │ 年辦理,除88年度擴大內需方案追加 │ │ │ │ │ │ │ │ 預算及上次預算已編列93,722千元外 │ │ │ │ │ │ │ │ ,本年度續編第三年經費55,287千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上次減列 6,388千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]新竹榮民之家長青堂、博愛堂整修工 │ │ │ │ │ │ │ │ 程、興建污水處理廠及衛生下水道等 │ │ │ │ │ │ │ │ 11項工程,總工程經費 153,296千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,分四年辦理,除88年度擴大內需方 │ │ │ │ │ │ │ │ 案追加預算及上次預算已編列59,380 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元外,本年度續編第三年經費79,0 │ │ │ │ │ │ │ │ 99千元,較上次增列60,053千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]佳里榮民之家更新消防設施、興建污 │ │ │ │ │ │ │ │ 水處理廠及衛生下水道等11項工程, │ │ │ │ │ │ │ │ 總工程經費 103,536千元,分四年辦 │ │ │ │ │ │ │ │ 理,除88年度擴大內需方案追加預算 │ │ │ │ │ │ │ │ 及上次預算已編列94,802千元外,本 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度續編第三年經費 7,035千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上次增列 772千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]台南榮民之家新建長春堂房舍整建、 │ │ │ │ │ │ │ │ 興建污水處理廠及衛生下水道等 9項 │ │ │ │ │ │ │ │ 工程,總工程經費 129,421千元,分 │ │ │ │ │ │ │ │ 三年辦理,除88年度擴大內需方案追 │ │ │ │ │ │ │ │ 加預算已編列22,380千元外,本年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 續編第二年經費63,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]岡山榮民之家整建失智榮舍病房及廚 │ │ │ │ │ │ │ │ 房殘渣油水分離設施等10項工程,總 │ │ │ │ │ │ │ │ 工程經費 103,908千元,分三年辦理 │ │ │ │ │ │ │ │ ,除88年度擴大內需方案追加預算已 │ │ │ │ │ │ │ │ 編列55,004千元外,本年度續編第二 │ │ │ │ │ │ │ │ 年經費 4,203千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]屏東榮民之家新建癱瘓榮民養護區及 │ │ │ │ │ │ │ │ 廚房殘渣油水分離設施等13項工程, │ │ │ │ │ │ │ │ 總工程經費 124,664千元,分三年辦 │ │ │ │ │ │ │ │ 理,除88年度擴大內需方案追加預算 │ │ │ │ │ │ │ │ 已編列86,913千元外,本年度續編第 │ │ │ │ │ │ │ │ 二年經費21,960千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [7]板橋榮民之家更新安養養護榮舍生活 │ │ │ │ │ │ │ │ 設施、興建污水處理廠及衛生下水道 │ │ │ │ │ │ │ │ 等12項工程,總工程經費 163,279千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,分四年辦理,除88年度擴大內需 │ │ │ │ │ │ │ │ 方案追加預算及上次預算已編列74,4 │ │ │ │ │ │ │ │ 40千元外,本年度續編第三年經費12 │ │ │ │ │ │ │ │ ,434千元,較上次減列 7,621千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [8]桃園榮民之家失智榮民病房整建、興 │ │ │ │ │ │ │ │ 建污水處理廠及衛生下水道等16項工 │ │ │ │ │ │ │ │ 程,總工程經費 224,343千元,分四 │ │ │ │ │ │ │ │ 年辦理,除88年度擴大內需方案追加 │ │ │ │ │ │ │ │ 預算及上次預算已編列 198,375千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,本年度續編第三年經費12,500千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上次減列18,557千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [9]彰化榮民之家失智榮民病房整建及改 │ │ │ │ │ │ │ │ 善污水處理廠等12項工程,總工程經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 145,012千元,分四年辦理,除88 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度擴大內需方案追加預算及上次預 │ │ │ │ │ │ │ │ 算已編列 124,300千元外,本年度續 │ │ │ │ │ │ │ │ 編第三年經費 8,030千元,較上次減 │ │ │ │ │ │ │ │ 列28,603千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [10] 白河榮民之家新建安養大樓、興建 │ │ │ │ │ │ │ │ 污水處理廠及衛生下水道等11項工 │ │ │ │ │ │ │ │ 程,總工程經費 489,169千元,分 │ │ │ │ │ │ │ │ 四年辦理,除88年度擴大內需方案 │ │ │ │ │ │ │ │ 追加預算及上次預算已編列 311,4 │ │ │ │ │ │ │ │ 13千元外,本年度續編第三年經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 125,571千元,較上次減列66,431 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [11] 上次雲林榮民之家、馬蘭榮民之家 │ │ │ │ │ │ │ │ 、太平榮民之家、彰化自費安養中 │ │ │ │ │ │ │ │ 心、楠梓自費安養中心所編列殘癱 │ │ │ │ │ │ │ │ 大樓等工程預算業已編竣,所列 2 │ │ │ │ │ │ │ │ 46,948千元如數減列。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)增建台北榮民之家癱瘓榮舍、文康中心 │ │ │ │ │ │ │ │ 及復健中心工程 1萬 0,315平方公尺, │ │ │ │ │ │ │ │ 總工程經費 355,789千元,分三年辦理 │ │ │ │ │ │ │ │ ,除86年度已編列 208,050千元外,本 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度續編第二年經費80,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)新增新世紀健康照護計畫十二所榮民醫 │ │ │ │ │ │ │ │ 院工程及設備,總經費 2,584,129千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,分五年編列,本年度編列第一年經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 118,000千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]桃園榮民醫院開刀房、加護病房及放 │ │ │ │ │ │ │ │ 射科攝影室整修擴建工程16,000千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]嘉義榮民醫院急診醫療綜合大樓增建 │ │ │ │ │ │ │ │ 第四、五層樓工程50,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]灣橋榮民醫院呼吸治療中心整建工程 │ │ │ │ │ │ │ │ 7,600千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]員山榮民醫院市區門診部大樓工程44 │ │ │ │ │ │ │ │ ,400千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)上次籌建醫療網第三期計畫工程、新建 │ │ │ │ │ │ │ │ 南投、屏東榮民服務處辦公大樓,及九 │ │ │ │ │ │ │ │ 二一地震災損追加預算(南投榮服處、 │ │ │ │ │ │ │ │ 埔里榮院、灣橋榮院)等工程預算業已 │ │ │ │ │ │ │ │ 編竣,所列 469,044千元如數減列。 │ │ │ │ 6842019011 │ │ │ │ │ │ │ 3│交通及運輸設備│ -│ 27,170│ -27,170│上次汰換榮民之家、榮民醫院及自費安養中 │ │ │ │ │ │ │ │心車輛預算業已編竣,所列27,170千元如數 │ │ │ │ │ │ │ │減列。 │ │ │ │ 6842019800 │ │ │ │ │ │13│ │第一預備金 │ 80,000│ 120,000│ -40,000│本年度預算數較上次減列如列數。 │ │ │ │ 7542010000 │ │ │ │ │ │ │ │退休撫卹給付支│ 107,850,961│ 164,793,965│ -56,943,004│ │ │ │ │出 │ │ │ │ │ │ │ │ 7542019600 │ │ │ │ │ │14│ │退除役官兵退休│ 107,850,961│ 164,793,965│ -56,943,004│1.本科目上次預算數 165,297,783千元,配 │ │ │ │給付 │ │ │ │ 合科目調整,移出人事費 700千元,列入 │ │ │ │ │ │ │ │ 「退除役官兵服務救助與照顧」科目,淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 107,850,961千元,包括人 │ │ │ │ │ │ │ │ 事費96,228,472千元、獎補助及損失11,6 │ │ │ │ │ │ │ │ 22,489千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上次之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)官兵一次退除役給付 6,118,259千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上次減列退伍金及實物代金等經費 2 │ │ │ │ │ │ │ │ ,531,694千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)大陸已退來台軍官給付半俸 139,889千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上次減列半年所需經費89,560千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)退休及贍養金官兵薪給81,082,649千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上次減列退休俸及生活費32,888,7 │ │ │ │ │ │ │ │ 07千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)退休及贍養金官兵主副食實物代金 2,4 │ │ │ │ │ │ │ │ 00,881千元,較上次減列主副食實物代 │ │ │ │ │ │ │ │ 金 993,468千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)退休及贍養金官兵眷屬主副食實物代金 │ │ │ │ │ │ │ │ 及生活補助費14,073,671千元,較上次 │ │ │ │ │ │ │ │ 減列半年所需經費 7,723,273千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)單身退除役官兵三節加菜金 3,407千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上次減列經費 1,253千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)國軍單身退除役官兵宿舍管理聘僱臨時 │ │ │ │ │ │ │ │ 員工酬金18,059千元,較上次減列半年 │ │ │ │ │ │ │ │ 所需經費 9,195千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (8)國軍在台期間赴大陸作戰被俘歸來人員 │ │ │ │ │ │ │ │ 慰問金14,146千元,較上次減列半年所 │ │ │ │ │ │ │ │ 需經費 5,854千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (9)軍職人員退伍金其他現金給與補償(助 │ │ │ │ │ │ │ │ )金,編列 4,000,000千元,較上次減 │ │ │ │ │ │ │ │ 列12,700,000千元。 │ │ │ │ 7642010000 │ │ │ │ │ │ │ │退休撫卹業務支│ 50,841│ 67,861│ -17,020│ │ │ │ │出 │ │ │ │ │ │ │ │ 7642019700 │ │ │ │ │ │15│ │退除役官兵退休│ 50,841│ 67,861│ -17,020│1.本年度預算數50,841千元,包括人事費18 │ │ │ │業務 │ │ │ │ ,495千元、業務費32,346千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上次之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)辦理退除役業務聘雇24人酬金14,988千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上次減列半年所需人事費 6,341 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費16,074千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 次減列資料印製費 3,036千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)退除役官兵俸金支領憑証暨身份校正作 │ │ │ │ │ │ │ │ 業費 753千元,較上次減列半年所需經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 336千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)辦理退除役官兵身份清查及退除勤務經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 1,957千元,較上次減列半年所需經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 900千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)單身退除役官兵宿舍管理作業費 7,659 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,較上次減列清潔用品等雜項支出 │ │ │ │ │ │ │ │ 1,817千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)軍職人員退休補償金作業費 9,410千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上次減列半年所需經費 4,590千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴─────────────────── |