90C44201.HTM                                       中央政府總預算

                                                  歲出機關別預算表

                                                  中華民國九十年度                                    單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬───────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │上 次 預 算 數│ 本年度與上次 │    說                          明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │ 比        較 │
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────────────
  │  │  │  │  0042010000  │              │              │              │
  │ 1│  │  │國軍退除役官兵│   149,933,338│   225,268,072│   -75,334,734│
  │  │  │  │輔導委員會    │              │              │              │
  │  │  │  │  5142010000  │              │              │              │
  │  │  │  │教育支出      │     1,813,980│     2,851,692│    -1,037,712│
  │  │  │  │  5142010500  │              │              │              │
  │  │ 1│  │醫學臨床教學研│     1,660,000│     2,680,052│    -1,020,052│1.本年度預算數 1,660,000千元,均屬獎補
  │  │  │  │究與支援      │              │              │              │  助及損失。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上次之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)各榮民總醫院臨床教學與研究經費 1,5
  │  │  │  │              │              │              │              │    59,939千元,較上次減列半年所需經費
  │  │  │  │              │              │              │              │     961,076千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)各榮民總醫院支援群體醫療經費42,053
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,較上次減列半年所需經費28,097
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)台中、高雄榮民總醫院醫療大樓工程,
  │  │  │  │              │              │              │              │    總工程經費 1,648,000千元,由公務預
  │  │  │  │              │              │              │              │    算與醫療作業基金各負擔50%,公務預
  │  │  │  │              │              │              │              │    算部分 824,000千元,分三年辦理,除
  │  │  │  │              │              │              │              │    上次預算已編列93,013千元外,本年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    續編第二年經費62,008千元,較上次減
  │  │  │  │              │              │              │              │    列31,005千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]台中榮民總醫院第二門診醫療大樓工
  │  │  │  │              │              │              │              │      程,總工程經費 848,000千元,分三
  │  │  │  │              │              │              │              │      年辦理,除上次預算已編列48,013千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元外,本年度續編第二年經費31,004
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元,較上次減列17,009千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]高雄榮民總醫院急診醫療大樓工程經
  │  │  │  │              │              │              │              │      費,總工程經費 800,000千元,分三
  │  │  │  │              │              │              │              │      年辦理,除上次預算已編列45,000千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元外,本年度續編第二年經費31,004
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元,較上次減列13,996千元。
  │  │  │  │  5142010700  │              │              │              │
  │  │ 2│  │退除役官兵就學│       153,980│       171,640│       -17,660│1.本年度預算數 153,980千元,包括人事費
  │  │  │  │、職訓        │              │              │              │  61,610千元、業務費23,970千元、獎補助
  │  │  │  │              │              │              │              │  及損失68,400千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上次之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)退除役官兵就學獎助經費69,400千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上次減列半年所需經費24,215千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列榮民就學補助33,270千元,計淨增
  │  │  │  │              │              │              │              │     9,055千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)榮民職業技術訓練中心人員維持經費61
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,610千元,較上次減列半年所需經費34
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,269千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)榮民職業技術訓練經費22,970千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上次減列半年所需經費10,806千元,增
  │  │  │  │              │              │              │              │    列技術訓練教材所需經費18,360千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    計淨增 7,554千元。
  │  │  │  │  6642010000  │              │              │              │
  │  │  │  │社會保險支出  │     9,883,448│    13,714,012│    -3,830,564│
  │  │  │  │  6642010400  │              │              │              │
  │  │ 3│  │榮民及眷屬保險│     9,883,448│    13,714,012│    -3,830,564│1.本年度預算數 9,883,448千元,均屬獎補
  │  │  │  │補助          │              │              │              │  助及損失。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上次之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)榮民疾病保險補助經費 5,137,790千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上次減列半年所需經費 2,490,939
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)榮眷疾病保險補助經費 2,212,027千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上次減列半年所需經費 1,162,601
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)榮民就醫部分負擔補助經費 2,473,631
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,較上次減列半年所需經費 870,2
  │  │  │  │              │              │              │              │    18千元,增加非健保給付醫療費及病房
  │  │  │  │              │              │              │              │    差額 733,194千元,計淨減 137,024千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)有職業榮民就醫部分負擔經費60,000千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上次減列半年所需經費40,000千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │  6742010000  │              │              │              │
  │  │  │  │社會救助支出  │       802,092│     1,212,075│      -409,983│
  │  │  │  │  6742010900  │              │              │              │
  │  │ 4│  │退除役官兵服務│       802,092│     1,212,075│      -409,983│1.本科目上次法定預算數 1,330,518千元,
  │  │  │  │救助與照顧    │              │              │              │  配合科目調整,連同由「退除役官兵退休
  │  │  │  │              │              │              │              │  給付」移入 700千元,移出獎補助及損失
  │  │  │  │              │              │              │              │   109,460千元列入「退除役官兵公費安養
  │  │  │  │              │              │              │              │  」科目,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 802,092千元,包括人事費
  │  │  │  │              │              │              │              │   540,562千元、業務費 153,153千元、獎
  │  │  │  │              │              │              │              │  補助及損失 108,377千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上次之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 534,882千元,較上次減列
  │  │  │  │              │              │              │              │    半年所需經費 217,112千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費55,382千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    次減列半年經費21,746千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)清寒榮民子女就學補助經費77,130千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上次減列就學補助及半年所需經費
  │  │  │  │              │              │              │              │    51,433千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)榮民服務人員交通補助及生活互助小組
  │  │  │  │              │              │              │              │    長春節慰問金經費 129,558千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    次減列半年所需經費60,083千元,增列
  │  │  │  │              │              │              │              │    生活互助小組長春節慰問金15,248千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,服務人員交通費 4,107千元,計淨減
  │  │  │  │              │              │              │              │    40,728千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)清寒榮民殘障遺孤養護費 4,640千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上次增列養護費 2,236千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)前國軍臨教院殘疾療養軍官支領贍養金
  │  │  │  │              │              │              │              │    軍官補助二成固定差額經費 500千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上次減列半年所需經費 200千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)上次補助地方政府軍人公墓整建及維修
  │  │  │  │              │              │              │              │    計畫81,000千元,改為直撥台灣省各縣
  │  │  │  │              │              │              │              │    市補助經費,所列81,000千元如數減列
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │  6842010000  │              │              │              │
  │  │  │  │福利服務支出  │    29,532,016│    42,628,467│   -13,096,451│
  │  │  │  │  6842010100  │              │              │              │
  │  │ 5│  │一般行政      │       707,208│     1,106,814│      -399,606│1.本年度預算數 707,208千元,包括人事費
  │  │  │  │              │              │              │              │   499,505千元、業務費 141,658千元、設
  │  │  │  │              │              │              │              │  備及投資46,619千元、獎補助及損失19,4
  │  │  │  │              │              │              │              │  26千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上次之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 506,136千元,較上次減列
  │  │  │  │              │              │              │              │    半年所需人事費 311,148千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費 102,635千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上次減列半年所需業務費43,250千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列省有財產轉移國有財產作業費、勞
  │  │  │  │              │              │              │              │    力外包及水電費等22,580千元,計淨減
  │  │  │  │              │              │              │              │    20,670千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)續聘資訊管理電腦作業人員 6人酬金 4
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,000千元,較上次減列半年所需經費 1
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,763千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)國會聯絡作業經費 1,410千元,較上次
  │  │  │  │              │              │              │              │    減列半年所需經費 575千元,增列民意
  │  │  │  │              │              │              │              │    機關協調經費 530千元,計淨減45千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)災害防救及採購作業費 900千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    次減列業務費 600千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)幹部在職及役男替代役訓練經費 3,276
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,較上次減列半年所需經費 1,214
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,增列役男替代役訓練及幹部在職
  │  │  │  │              │              │              │              │    訓練教材費 1,040千元,計淨減 174千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)辦理資訊管理作業及會計業務經費69,8
  │  │  │  │              │              │              │              │    51千元,較上次減列半年所需經費25,8
  │  │  │  │              │              │              │              │    11千元,增列電腦及週邊設備維護、購
  │  │  │  │              │              │              │              │    置及建構網路系統等經費37,141千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    計淨增11,330千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (8)新增新世紀健康照護計畫-榮民醫院醫
  │  │  │  │              │              │              │              │    療網資訊網系統20,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (9)上次購置資訊設備、刷卡系統、電梯更
  │  │  │  │              │              │              │              │    新及榮民服務處汰換冷氣等預算業已編
  │  │  │  │              │              │              │              │    竣,所列96,536千元如數減列。
  │  │  │  │  6842010200  │              │              │              │
  │  │ 6│  │退除役官兵輔導│       141,774│       242,594│      -100,820│1.本年度預算數 141,774千元,包括人事費
  │  │  │  │業務          │              │              │              │   2,796千元、業務費 137,118千元、獎補
  │  │  │  │              │              │              │              │  助及損失 1,860千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上次之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)退除役官兵輔導與管理經費31,523千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上次減列半年所需經費24,481千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)退除役官兵溝通與政令宣導經費60,598
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,較上次減列榮光週刊印製費及半
  │  │  │  │              │              │              │              │    年所需經費40,565千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)榮民節活動及榮民文教宣慰經費 9,333
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,較上次減列榮民節活動經費及半
  │  │  │  │              │              │              │              │    年所需經費 7,773千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)榮民返鄉探親服務與輔導經費 5,230千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上次減列半年所需經費 3,020千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)榮民聯誼及自強活動經費13,640千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上次減列文宣印製費及半年所需經費
  │  │  │  │              │              │              │              │     9,535千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)滯留大陸前國軍人員及眷屬返台宣慰經
  │  │  │  │              │              │              │              │    費、榮民之大陸親屬來台探病奔喪宣慰
  │  │  │  │              │              │              │              │    經費等 1,860千元,較上次減列半年所
  │  │  │  │              │              │              │              │    需經費 932千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)亡故榮民遺物發還大陸遺屬作業經費 2
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,828千元,較上次減列半年所需經費 1
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,885千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (8)安置就養榮民進入大陸地區定居作業經
  │  │  │  │              │              │              │              │    費 4,724千元,較上次減列國內出差旅
  │  │  │  │              │              │              │              │    費及半年所需經費 4,902千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (9)海外退伍軍人聯繫經費及應邀出席國際
  │  │  │  │              │              │              │              │    會議等經費12,038千元,較上次減列半
  │  │  │  │              │              │              │              │    年所需經費 7,727千元。
  │  │  │  │  6842010300  │              │              │              │
  │  │ 7│  │退除役官兵就醫│     3,679,353│     4,072,199│      -392,846│1.本科目係由上次預算「退除役官兵就醫」
  │  │  │  │              │              │              │              │  科目及「醫事人員訓練」科目合併改設。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 3,679,353千元,包括業務
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 248,282千元、獎補助及損失 3,431,0
  │  │  │  │              │              │              │              │  71千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上次之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)對各級榮院之補助 3,351,125千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上次減列半年所需經費 1,313,009千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,增列各醫院人員退休撫卹補助經費、
  │  │  │  │              │              │              │              │    員工保險補助及提撥政府負擔部分之退
  │  │  │  │              │              │              │              │    休繳交退撫基金 1,068,107千元,計淨
  │  │  │  │              │              │              │              │    減 244,902千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)各榮民醫院照顧癱瘓榮民及病患被服汰
  │  │  │  │              │              │              │              │    購及作業經費等 155,375千元,較上次
  │  │  │  │              │              │              │              │    減列半年所需經費79,483千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)醫療巡迴作業及環境保育作業經費55,2
  │  │  │  │              │              │              │              │    74千元,較上次減列半年所需經費28,9
  │  │  │  │              │              │              │              │    22千元,增列各榮民醫院污水處理廠及
  │  │  │  │              │              │              │              │    環境衛生維護經費17,452千元,計淨減
  │  │  │  │              │              │              │              │    11,470千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)安置精神病患伙食補助經費 2,700千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上次減列伙食補助費及半年所需經
  │  │  │  │              │              │              │              │    費 1,800千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)辦理殘障復健醫療作業及材料經費33,3
  │  │  │  │              │              │              │              │    33千元,較上次減列殘障器材及半年所
  │  │  │  │              │              │              │              │    需經費22,167千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)辦理榮民傷殘服務經費36,504千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上次減列補助傷殘重建中心經費24,341
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)辦理退除役醫務人員訓練及各榮民醫院
  │  │  │  │              │              │              │              │    醫師技術輔導經費 4,300千元,較上次
  │  │  │  │              │              │              │              │    減列教材印刷等及半年所需經費 3,167
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (8)辦理委託國內公私立大學醫學院代訓學
  │  │  │  │              │              │              │              │    生經費40,742千元,較上次減列半年所
  │  │  │  │              │              │              │              │    需經費15,418千元,增列補助各醫學院
  │  │  │  │              │              │              │              │    公費生學雜費 9,902千元,計淨減 5,5
  │  │  │  │              │              │              │              │    16千元。
  │  │  │  │  6842010600  │              │              │              │
  │  │ 8│  │森保處林區永續│       118,177│             -│       118,177│1.本年度預算數 118,177千元,包括人事費
  │  │  │  │經營計畫      │              │              │              │   115,853千元,獎補助及損失 2,324千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.新增因應森林保育管理事業處棲蘭山林區
  │  │  │  │              │              │              │              │  森林資源永續經營計畫調整後相關保育及
  │  │  │  │              │              │              │              │  管理工作人員維持經費 118,177千元,包
  │  │  │  │              │              │              │              │  括職員及技工人事費 115,853千元、退休
  │  │  │  │              │              │              │              │  人員年節慰問金經費 2,324千元。
  │  │  │  │  6842010800  │              │              │              │
  │  │ 9│  │退除役官兵就養│    23,287,060│    32,222,360│    -8,935,300│
  │  │  │  │  6842010801  │              │              │              │
  │  │  │ 1│榮民義士榮胞公│    23,066,124│    31,998,710│    -8,932,586│1.本科目上次預算數31,988,710千元,配合
  │  │  │  │費安養        │              │              │              │  科目調整,連同「退除役官兵服務救助與
  │  │  │  │              │              │              │              │  照顧」科目移入 109,460千元,共計如表
  │  │  │  │              │              │              │              │  列上次預算數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數23,066,124千元,包括人事
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 1,346,812千元、業務費 383,789千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  、獎補助及損失21,335,523千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上次之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 1,293,358千元,較上次減
  │  │  │  │              │              │              │              │    列半年所需人事費 589,729千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費 225,270千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上次減列半年所需業務費 103,120千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,增列事務性工作外包及自費養護服務
  │  │  │  │              │              │              │              │    業務費等經費98,840千元,計淨減 4,2
  │  │  │  │              │              │              │              │    80千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)榮民義士榮胞生活費等經費20,887,223
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,較上次減列半年所需經費 9,773
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,104千元,增列榮民生活給與調整由每
  │  │  │  │              │              │              │              │    人每月12,444元調整為13,100元所需經
  │  │  │  │              │              │              │              │    費 1,350,014千元,計淨減 8,423,090
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)榮民康復之家 2,255床及護理之家 2,4
  │  │  │  │              │              │              │              │    80床所需藥品材料費、榮民義士榮胞醫
  │  │  │  │              │              │              │              │    藥用品及醫療器材、樂生療養院藥品材
  │  │  │  │              │              │              │              │    料補助等經費99,500千元,較上次減列
  │  │  │  │              │              │              │              │    藥品材料費及半年所需經費70,966千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)各榮民之家照顧癱瘓榮民經費42,733千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上次減列半年所需經費22,589千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)辦理訪問榮民、舉辦文康活動及服務照
  │  │  │  │              │              │              │              │    顧等經費15,856千元,較上次減列管理
  │  │  │  │              │              │              │              │    幹部服務費及半年所需經費11,187千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)榮民急難救助慰問及遺眷慰問經費 502
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,800千元,較上次增列貧困遺眷慰問經
  │  │  │  │              │              │              │              │    費 189,255千元。
  │  │  │  │  6842010802  │              │              │              │
  │  │  │ 2│榮民自費安養  │       220,936│       223,650│        -2,714│1.本年度預算數 220,936千元,包括人事費
  │  │  │  │              │              │              │              │   134,781千元、業務費86,155千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上次之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 133,421千元,較上年度減
  │  │  │  │              │              │              │              │    列半年所需人事費69,315千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費87,515千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    次增列自費養護勞力外包及業務費等經
  │  │  │  │              │              │              │              │    費66,601千元。
  │  │  │  │  6842018000  │              │              │              │
  │  │10│  │營業基金      │       712,390│             -│       712,390│
  │  │  │  │  6842018001  │              │              │              │
  │  │  │ 1│榮民工程公司  │       712,390│             -│       712,390│1.本年度預算數係屬新增業務計畫,預算數
  │  │  │  │              │              │              │              │   712,390千元,均屬設備及投資。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.新增本會所屬榮民工程管理事業處改制公
  │  │  │  │              │              │              │              │  營公司,其原有土地變更為非公用財產作
  │  │  │  │              │              │              │              │  價投資經費 432,153千元,營運所需機械
  │  │  │  │              │              │              │              │  設備變更為非公用財產作價資投資經費 2
  │  │  │  │              │              │              │              │  80,237千元,合共如列數。
  │  │  │  │  6842018100  │              │              │              │
  │  │11│  │非營業基金    │       173,685│     3,391,857│    -3,218,172│
  │  │  │  │  6842018101  │              │              │              │
  │  │  │ 1│國軍退除役官兵│       173,685│     3,391,857│    -3,218,172│1.本年度預算數 173,685千元,均屬設備及
  │  │  │  │安置基金      │              │              │              │  投資。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上次之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │3.新增以前年度處理大甲溪林區枯立倒木代
  │  │  │  │              │              │              │              │  金撥充安置基金 173,685千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.上次辦理本會所屬台北紙廠等六個事業單
  │  │  │  │              │              │              │              │  位移轉民營,其原屬國有土地變更為非公
  │  │  │  │              │              │              │              │  用土地價款作價投資等預算業已編竣,所
  │  │  │  │              │              │              │              │  列 3,391,857千元如數減列。
  │  │  │  │  6842019000  │              │              │              │
  │  │12│  │一般建築及設備│       632,369│     1,472,643│      -840,274│
  │  │  │  │  6842019001  │              │              │              │
  │  │  │ 1│土地購置      │        12,000│             -│        12,000│1.本年度預算數12,000千元,均屬設備及投
  │  │  │  │              │              │              │              │  資。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.新增為加強蘇澳榮民醫院院區整體發展,
  │  │  │  │              │              │              │              │  有償撥用蘇澳鎮公所土地之價款12,000千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元。
  │  │  │  │  6842019002  │              │              │              │
  │  │  │ 2│營建工程      │       620,369│     1,445,473│      -825,104│1.本年度預算數 620,369千元,均屬設備及
  │  │  │  │              │              │              │              │  投資。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上次之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)興建楠梓自費安養中心榮舍八棟、行政
  │  │  │  │              │              │              │              │    大樓、中山堂工程及附屬設備等工程,
  │  │  │  │              │              │              │              │    總工程經費 486,000千元,分三年辦理
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,除88年度及上次預算已編列 452,750
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元外,本年度續編第三年經費33,250
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,較上次減列 329,500千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)榮民安養養護設施改善及污水處理改善
  │  │  │  │              │              │              │              │    計畫工程,總工程經費 2,457,122千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,分四年辦理,除88年度擴大內需方案
  │  │  │  │              │              │              │              │    追加預算及上次預算已編列 1,701,713
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元外,本年度續編 389,119千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上次減列 224,560千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]台北榮民之家癱瘓榮民保健設施、興
  │  │  │  │              │              │              │              │      建污水處理廠及衛生下水道等10項工
  │  │  │  │              │              │              │              │      程,總工程經費 172,116千元,分四
  │  │  │  │              │              │              │              │      年辦理,除88年度擴大內需方案追加
  │  │  │  │              │              │              │              │      預算及上次預算已編列93,722千元外
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,本年度續編第三年經費55,287千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,較上次減列 6,388千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]新竹榮民之家長青堂、博愛堂整修工
  │  │  │  │              │              │              │              │      程、興建污水處理廠及衛生下水道等
  │  │  │  │              │              │              │              │      11項工程,總工程經費 153,296千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,分四年辦理,除88年度擴大內需方
  │  │  │  │              │              │              │              │      案追加預算及上次預算已編列59,380
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元外,本年度續編第三年經費79,0
  │  │  │  │              │              │              │              │      99千元,較上次增列60,053千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]佳里榮民之家更新消防設施、興建污
  │  │  │  │              │              │              │              │      水處理廠及衛生下水道等11項工程,
  │  │  │  │              │              │              │              │      總工程經費 103,536千元,分四年辦
  │  │  │  │              │              │              │              │      理,除88年度擴大內需方案追加預算
  │  │  │  │              │              │              │              │      及上次預算已編列94,802千元外,本
  │  │  │  │              │              │              │              │      年度續編第三年經費 7,035千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │      上次增列 772千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]台南榮民之家新建長春堂房舍整建、
  │  │  │  │              │              │              │              │      興建污水處理廠及衛生下水道等 9項
  │  │  │  │              │              │              │              │      工程,總工程經費 129,421千元,分
  │  │  │  │              │              │              │              │      三年辦理,除88年度擴大內需方案追
  │  │  │  │              │              │              │              │      加預算已編列22,380千元外,本年度
  │  │  │  │              │              │              │              │      續編第二年經費63,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]岡山榮民之家整建失智榮舍病房及廚
  │  │  │  │              │              │              │              │      房殘渣油水分離設施等10項工程,總
  │  │  │  │              │              │              │              │      工程經費 103,908千元,分三年辦理
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,除88年度擴大內需方案追加預算已
  │  │  │  │              │              │              │              │      編列55,004千元外,本年度續編第二
  │  │  │  │              │              │              │              │      年經費 4,203千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [6]屏東榮民之家新建癱瘓榮民養護區及
  │  │  │  │              │              │              │              │      廚房殘渣油水分離設施等13項工程,
  │  │  │  │              │              │              │              │      總工程經費 124,664千元,分三年辦
  │  │  │  │              │              │              │              │      理,除88年度擴大內需方案追加預算
  │  │  │  │              │              │              │              │      已編列86,913千元外,本年度續編第
  │  │  │  │              │              │              │              │      二年經費21,960千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [7]板橋榮民之家更新安養養護榮舍生活
  │  │  │  │              │              │              │              │      設施、興建污水處理廠及衛生下水道
  │  │  │  │              │              │              │              │      等12項工程,總工程經費 163,279千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元,分四年辦理,除88年度擴大內需
  │  │  │  │              │              │              │              │      方案追加預算及上次預算已編列74,4
  │  │  │  │              │              │              │              │      40千元外,本年度續編第三年經費12
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,434千元,較上次減列 7,621千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [8]桃園榮民之家失智榮民病房整建、興
  │  │  │  │              │              │              │              │      建污水處理廠及衛生下水道等16項工
  │  │  │  │              │              │              │              │      程,總工程經費 224,343千元,分四
  │  │  │  │              │              │              │              │      年辦理,除88年度擴大內需方案追加
  │  │  │  │              │              │              │              │      預算及上次預算已編列 198,375千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,本年度續編第三年經費12,500千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,較上次減列18,557千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [9]彰化榮民之家失智榮民病房整建及改
  │  │  │  │              │              │              │              │      善污水處理廠等12項工程,總工程經
  │  │  │  │              │              │              │              │      費 145,012千元,分四年辦理,除88
  │  │  │  │              │              │              │              │      年度擴大內需方案追加預算及上次預
  │  │  │  │              │              │              │              │      算已編列 124,300千元外,本年度續
  │  │  │  │              │              │              │              │      編第三年經費 8,030千元,較上次減
  │  │  │  │              │              │              │              │      列28,603千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [10] 白河榮民之家新建安養大樓、興建
  │  │  │  │              │              │              │              │        污水處理廠及衛生下水道等11項工
  │  │  │  │              │              │              │              │        程,總工程經費 489,169千元,分
  │  │  │  │              │              │              │              │        四年辦理,除88年度擴大內需方案
  │  │  │  │              │              │              │              │        追加預算及上次預算已編列 311,4
  │  │  │  │              │              │              │              │        13千元外,本年度續編第三年經費
  │  │  │  │              │              │              │              │         125,571千元,較上次減列66,431
  │  │  │  │              │              │              │              │        千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [11] 上次雲林榮民之家、馬蘭榮民之家
  │  │  │  │              │              │              │              │        、太平榮民之家、彰化自費安養中
  │  │  │  │              │              │              │              │        心、楠梓自費安養中心所編列殘癱
  │  │  │  │              │              │              │              │        大樓等工程預算業已編竣,所列 2
  │  │  │  │              │              │              │              │        46,948千元如數減列。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)增建台北榮民之家癱瘓榮舍、文康中心
  │  │  │  │              │              │              │              │    及復健中心工程 1萬 0,315平方公尺,
  │  │  │  │              │              │              │              │    總工程經費 355,789千元,分三年辦理
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,除86年度已編列 208,050千元外,本
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度續編第二年經費80,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)新增新世紀健康照護計畫十二所榮民醫
  │  │  │  │              │              │              │              │    院工程及設備,總經費 2,584,129千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,分五年編列,本年度編列第一年經費
  │  │  │  │              │              │              │              │     118,000千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]桃園榮民醫院開刀房、加護病房及放
  │  │  │  │              │              │              │              │      射科攝影室整修擴建工程16,000千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]嘉義榮民醫院急診醫療綜合大樓增建
  │  │  │  │              │              │              │              │      第四、五層樓工程50,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]灣橋榮民醫院呼吸治療中心整建工程
  │  │  │  │              │              │              │              │       7,600千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]員山榮民醫院市區門診部大樓工程44
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,400千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)上次籌建醫療網第三期計畫工程、新建
  │  │  │  │              │              │              │              │    南投、屏東榮民服務處辦公大樓,及九
  │  │  │  │              │              │              │              │    二一地震災損追加預算(南投榮服處、
  │  │  │  │              │              │              │              │    埔里榮院、灣橋榮院)等工程預算業已
  │  │  │  │              │              │              │              │    編竣,所列 469,044千元如數減列。
  │  │  │  │  6842019011  │              │              │              │
  │  │  │ 3│交通及運輸設備│             -│        27,170│       -27,170│上次汰換榮民之家、榮民醫院及自費安養中
  │  │  │  │              │              │              │              │心車輛預算業已編竣,所列27,170千元如數
  │  │  │  │              │              │              │              │減列。
  │  │  │  │  6842019800  │              │              │              │
  │  │13│  │第一預備金    │        80,000│       120,000│       -40,000│本年度預算數較上次減列如列數。
  │  │  │  │  7542010000  │              │              │              │
  │  │  │  │退休撫卹給付支│   107,850,961│   164,793,965│   -56,943,004│
  │  │  │  ││              │              │              │
  │  │  │  │  7542019600  │              │              │              │
  │  │14│  │退除役官兵退休│   107,850,961│   164,793,965│   -56,943,004│1.本科目上次預算數 165,297,783千元,配
  │  │  │  │給付          │              │              │              │  合科目調整,移出人事費 700千元,列入
  │  │  │  │              │              │              │              │  「退除役官兵服務救助與照顧」科目,淨
  │  │  │  │              │              │              │              │  計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 107,850,961千元,包括人
  │  │  │  │              │              │              │              │  事費96,228,472千元、獎補助及損失11,6
  │  │  │  │              │              │              │              │  22,489千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上次之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)官兵一次退除役給付 6,118,259千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上次減列退伍金及實物代金等經費 2
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,531,694千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)大陸已退來台軍官給付半俸 139,889千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上次減列半年所需經費89,560千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)退休及贍養金官兵薪給81,082,649千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上次減列退休俸及生活費32,888,7
  │  │  │  │              │              │              │              │    07千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)退休及贍養金官兵主副食實物代金 2,4
  │  │  │  │              │              │              │              │    00,881千元,較上次減列主副食實物代
  │  │  │  │              │              │              │              │    金 993,468千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)退休及贍養金官兵眷屬主副食實物代金
  │  │  │  │              │              │              │              │    及生活補助費14,073,671千元,較上次
  │  │  │  │              │              │              │              │    減列半年所需經費 7,723,273千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)單身退除役官兵三節加菜金 3,407千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上次減列經費 1,253千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)國軍單身退除役官兵宿舍管理聘僱臨時
  │  │  │  │              │              │              │              │    員工酬金18,059千元,較上次減列半年
  │  │  │  │              │              │              │              │    所需經費 9,195千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (8)國軍在台期間赴大陸作戰被俘歸來人員
  │  │  │  │              │              │              │              │    慰問金14,146千元,較上次減列半年所
  │  │  │  │              │              │              │              │    需經費 5,854千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (9)軍職人員退伍金其他現金給與補償(助
  │  │  │  │              │              │              │              │    )金,編列 4,000,000千元,較上次減
  │  │  │  │              │              │              │              │    列12,700,000千元。
  │  │  │  │  7642010000  │              │              │              │
  │  │  │  │退休撫卹業務支│        50,841│        67,861│       -17,020│
  │  │  │  ││              │              │              │
  │  │  │  │  7642019700  │              │              │              │
  │  │15│  │退除役官兵退休│        50,841│        67,861│       -17,020│1.本年度預算數50,841千元,包括人事費18
  │  │  │  │業務          │              │              │              │  ,495千元、業務費32,346千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上次之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)辦理退除役業務聘雇24人酬金14,988千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上次減列半年所需人事費 6,341
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費16,074千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    次減列資料印製費 3,036千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)退除役官兵俸金支領憑証暨身份校正作
  │  │  │  │              │              │              │              │    業費 753千元,較上次減列半年所需經
  │  │  │  │              │              │              │              │    費 336千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)辦理退除役官兵身份清查及退除勤務經
  │  │  │  │              │              │              │              │    費 1,957千元,較上次減列半年所需經
  │  │  │  │              │              │              │              │    費 900千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)單身退除役官兵宿舍管理作業費 7,659
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,較上次減列清潔用品等雜項支出
  │  │  │  │              │              │              │              │     1,817千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)軍職人員退休補償金作業費 9,410千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上次減列半年所需經費 4,590千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────────────────