90C45401.HTM                                       中央政府總預算

                                                  歲出機關別預算表

                                                  中華民國九十年度                                    單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬───────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │上 次 預 算 數│ 本年度與上次 │    說                          明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │ 比        較 │
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────────────
  │  │  │  │  0054010000  │              │              │              │
  │ 1│  │  │勞工委員會    │    67,224,943│    85,780,077│   -18,555,134│本科目上次法定預算數84,600,564千元,連
  │  │  │  │              │              │              │              │同由台灣省政府所屬「勞工行政與服務」科
  │  │  │  │              │              │              │              │目移入 1,179,513千元,共計如表列上次預
  │  │  │  │              │              │              │              │算數。
  │  │  │  │  6654010000  │              │              │              │
  │  │  │  │社會保險支出  │    60,212,126│    74,547,089│   -14,334,963│
  │  │  │  │  6654011400  │              │              │              │
  │  │ 1│  │勞工保險業務  │    60,212,126│    74,547,089│   -14,334,963│1.本科目上次預算數74,569,031千元,配合
  │  │  │  │              │              │              │              │  科目調整,移出人事費21,942千元列入「
  │  │  │  │              │              │              │              │  一般行政」科目,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數60,212,126千元,包括人事
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 2,168,945千元,業務費 5,941千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  獎補助及損失58,037,240千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上次之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)研究改進勞工保險業務經費 3,535千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上次減列辦理勞工保險政策宣導及
  │  │  │  │              │              │              │              │    勞保專業人員訓練經費等 5,213千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)研議改進承保及現金給付業務 1,230千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上次增列督導貫徹勞保強制投保
  │  │  │  │              │              │              │              │    措施經費30千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)改進職業災害保險經費 1,176千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上次減列研議提高職業災害保險給付經
  │  │  │  │              │              │              │              │    費等 1,066千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)負擔中央各機關、學校人員與眷屬參加
  │  │  │  │              │              │              │              │    勞工保險及全民健康保險所需保險費 2
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,168,945千元,較上次減列中央機關所
  │  │  │  │              │              │              │              │    屬非營業基金人員改由各該基金自行編
  │  │  │  │              │              │              │              │    列部分 255,160千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)全民健保有一定雇主勞工及眷屬之保險
  │  │  │  │              │              │              │              │    補助費11,027,913千元,較上次減列半
  │  │  │  │              │              │              │              │    年所需經費 5,793,412千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)負擔有一定雇主勞工等參加勞工保險經
  │  │  │  │              │              │              │              │    費 9,147,850千元,較上次減列半年所
  │  │  │  │              │              │              │              │    需經費 4,393,125千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)補助辦理勞、農保所需行政事務費 2,4
  │  │  │  │              │              │              │              │    98,042千元,較上次減列半年所需經費
  │  │  │  │              │              │              │              │     1,197,958千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (8)補助職業工人等勞健保經費23,419,905
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,較上次減列半年所需經費14,632
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,589千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (9)新增補編前台灣省政府應負擔88年度健
  │  │  │  │              │              │              │              │    保費不足數 5,385,548千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (10) 新增補編前台灣省政府應負擔88年度
  │  │  │  │              │              │              │              │      勞保費不足數 6,557,982千元。
  │  │  │  │  6854010000  │              │              │              │
  │  │  │  │福利服務支出  │     7,012,817│    11,232,988│    -4,220,171│
  │  │  │  │  6854010100  │              │              │              │
  │  │ 2│  │一般行政      │       459,251│     1,328,593│      -869,342│1.本科目上次預算數 383,661千元,除配合
  │  │  │  │              │              │              │              │  科目調整,由「勞資關係業務」科目移入
  │  │  │  │              │              │              │              │  人事費36,471千元、「勞動條件業務」科
  │  │  │  │              │              │              │              │  目移入人事費26,833千元、「勞工福利業
  │  │  │  │              │              │              │              │  務」科目移入人事費31,229千元、「勞工
  │  │  │  │              │              │              │              │  保險業務」科目移入人事費21,942千元、
  │  │  │  │              │              │              │              │  「勞工安全衛生業務」科目移入人事費30
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,509千元、「勞工檢查業務」科目移入人
  │  │  │  │              │              │              │              │  事費39,484千元、「綜合規劃業務」科目
  │  │  │  │              │              │              │              │  移入人事費27,058千元外另由台灣省政府
  │  │  │  │              │              │              │              │  所屬「勞工行政與服務」科目移入勞工行
  │  │  │  │              │              │              │              │  政經費 731,406千元,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 459,251千元,包括人事費
  │  │  │  │              │              │              │              │   328,175千元,業務費 122,160千元,設
  │  │  │  │              │              │              │              │  備及投資 7,105千元,獎補助及損失 1,8
  │  │  │  │              │              │              │              │  11千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上次之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 327,155千元,較上次減列
  │  │  │  │              │              │              │              │    加班費及配合精省精簡員額之人事費89
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,197千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費89,065千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    次減列半年所需租金等40,633千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)訴願審議業務經費 2,236千元,較上次
  │  │  │  │              │              │              │              │    減列辦理訴願業務承辦人員研討會及半
  │  │  │  │              │              │              │              │    年所需經費 2,452千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)法制業務經費 2,766千元,較上次減列
  │  │  │  │              │              │              │              │    辦理勞工法案法院裁判之研究分析經費
  │  │  │  │              │              │              │              │    等 1,761千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)統計業務管理經費11,133千元,較上次
  │  │  │  │              │              │              │              │    減列辦理中高年及婦女就業調查經費等
  │  │  │  │              │              │              │              │     5,660千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)勞工資訊業務經費26,896千元,較上次
  │  │  │  │              │              │              │              │    減列租用開放式伺服主機系統軟體經費
  │  │  │  │              │              │              │              │    等19,991千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)上次中部辦公室辦理勞工行政與服務預
  │  │  │  │              │              │              │              │    算業已編竣,所列 709,648千元如數減
  │  │  │  │              │              │              │              │    列。
  │  │  │  │  6854011100  │              │              │              │
  │  │ 3│  │勞資關係業務  │        75,902│       105,021│       -29,119│1.本科目上次預算數 141,492千元,配合科
  │  │  │  │              │              │              │              │  目調整,移出人事費36,471千元列入「一
  │  │  │  │              │              │              │              │  般行政」科目,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數75,902千元,包括業務費22
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,838千元,獎補助及損失53,064千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上次之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)輔導工會組織健全發展經費37,774千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上次增列輔導全國性及省級勞工團
  │  │  │  │              │              │              │              │    體經費等 4,736千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)促進勞資關係和諧經費 7,661千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上次減列推動勞雇為夥伴關係的勞資協
  │  │  │  │              │              │              │              │    商模式經費等 5,161千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)督導處理勞資爭議及健全爭議處理制度
  │  │  │  │              │              │              │              │    經費17,953千元,較上次減列輔導成立
  │  │  │  │              │              │              │              │    全國性勞資爭議仲裁機構及調解組織經
  │  │  │  │              │              │              │              │    費等23,446千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)加強國際勞工之聯繫與活動經費12,514
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,較上次減列委託學者專家進行「
  │  │  │  │              │              │              │              │    亞洲勞資關係現況分析」研究經費等 5
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,248千元。
  │  │  │  │  6854011200  │              │              │              │
  │  │ 4│  │勞動條件業務  │        16,688│        30,412│       -13,724│1.本科目上次預算數57,245千元,配合科目
  │  │  │  │              │              │              │              │  調整,移出人事費26,833千元列入「一般
  │  │  │  │              │              │              │              │  行政」科目,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數16,688千元,均屬業務費16
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,688千元
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上次之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)健全勞動基準法制有效落實執行經費 5
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,367千元,較上次減列辦理各種勞動基
  │  │  │  │              │              │              │              │    準法令宣導活動經費等 7,016千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)健全合理工資工時制度經費 4,250千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上次減列研議基本工資制度經費等
  │  │  │  │              │              │              │              │     493千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)加強童女工保護落實退休職災補償制度
  │  │  │  │              │              │              │              │    經費 6,000千元,較上次減列研擬改進
  │  │  │  │              │              │              │              │    勞工退休制度經費等 6,072千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)勞工退休基金監理業務經費 1,071千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上次減列辦理學術研討會經費 143
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │  6854011300  │              │              │              │
  │  │ 5│  │勞工福利業務  │     6,048,245│     9,167,215│    -3,118,970│1.本科目上次預算數 9,094,308千元,配合
  │  │  │  │              │              │              │              │  科目調整,移出人事費31,229千元列入「
  │  │  │  │              │              │              │              │  一般行政」科目,另由「台灣省政府所屬
  │  │  │  │              │              │              │              │  」科目,移入勞工教育學苑業務經費 104
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,136千元,移出移入互抵後,淨計如列數
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 6,048,245千元,包括業務
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 100,249千元,設備及投資 8,079千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,獎補助及損失 5,939,917千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上次之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)推行職工福利金制度及改善勞工生活措
  │  │  │  │              │              │              │              │    施經費11,293千元,較上次減列規劃輔
  │  │  │  │              │              │              │              │    導整合相關團體、協助推動具特殊屬性
  │  │  │  │              │              │              │              │    勞工褔利服務活動經費等 8,990千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)規劃輔建勞工住宅經費 5,844,308千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上次減列半年所需經費 2,922,154
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)規劃商港相關工會勞工福利經費64,883
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,較上次減列半年所需經費26,784
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)加強推行勞工教育經費53,034千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上次減列辦理幸褔人生系列講座及活動
  │  │  │  │              │              │              │              │    經費等56,053千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)策辦各項勞工服務工作經費33,482千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上次減列策劃及辦理勞工休閒活動
  │  │  │  │              │              │              │              │    經費等42,098千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)勞工教育學苑41,245千元,較上次減列
  │  │  │  │              │              │              │              │    購置設備費及半年所需經費62,891千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │  6854011500  │              │              │              │
  │  │ 6│  │勞工安全衛生業│        50,502│        90,294│       -39,792│1.本科目上次預算數 120,803千元,配合科
  │  │  │  │務            │              │              │              │  目調整,移出人事費30,509千元列入「一
  │  │  │  │              │              │              │              │  般行政」科目,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數50,502千元,包括業務費46
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,916千元,獎補助及損失 3,586千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上次之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)勞工安全衛生計畫對策經費17,474千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上次減列辦理小型企業丙種勞工安
  │  │  │  │              │              │              │              │    全衛生業務主管安全衛生教育函授經費
  │  │  │  │              │              │              │              │    17,622千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)勞工安全業務經費17,703千元,較上次
  │  │  │  │              │              │              │              │    減列輔導中小企業改善衝剪機械經費等
  │  │  │  │              │              │              │              │    11,970千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)勞工衛生業務經費15,325千元,較上次
  │  │  │  │              │              │              │              │    減列委託辦理危害通識諮詢服務經費等
  │  │  │  │              │              │              │              │    10,200千元。
  │  │  │  │  6854011600  │              │              │              │
  │  │ 7│  │勞工檢查業務  │        60,287│       125,391│       -65,104│1.本科目上次預算數 164,875千元,配合科
  │  │  │  │              │              │              │              │  目調整,移出人事費39,484千元列入「一
  │  │  │  │              │              │              │              │  般行政」科目,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數62,287千元,包括業務費59
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,872千元,設備及投資 415千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上次之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)研訂勞動檢查政策法規健全勞動檢查制
  │  │  │  │              │              │              │              │    度經費10,309千元,較上次減列表揚及
  │  │  │  │              │              │              │              │    獎勵績優勞動檢查機構人員經費等28,2
  │  │  │  │              │              │              │              │    60千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)推動勞動安全檢查及推動代檢業務28,8
  │  │  │  │              │              │              │              │    54千元,較上次減列委託訂定相關安全
  │  │  │  │              │              │              │              │    檢查基準經費20,446千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)規劃督導職業衛生檢查政策及推行自護
  │  │  │  │              │              │              │              │    制度經費10,505千元,較上次減列辦理
  │  │  │  │              │              │              │              │    船舶清艙檢驗機構平時及年度考評經費
  │  │  │  │              │              │              │              │    等 7,607千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)規劃督導勞動條件營造安全及自動檢查
  │  │  │  │              │              │              │              │    10,619千元,較上次減列建立資遣員工
  │  │  │  │              │              │              │              │    通報經費 2,041千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)上次推動行政院維護公共安全方案預算
  │  │  │  │              │              │              │              │    業已編竣,所列 6,750千元如數減列。
  │  │  │  │  6854011700  │              │              │              │
  │  │ 8│  │綜合規劃業務  │        19,476│        32,027│       -12,551│1.本科目上次預算數59,085千元,配合科目
  │  │  │  │              │              │              │              │  調整,移出人事費27,058千元列入「一般
  │  │  │  │              │              │              │              │  行政」科目,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數19,476千元,包括人事費 2
  │  │  │  │              │              │              │              │  97千元,業務費19,179千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上次之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)階段性勞動政策評估經費 7,079千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上次減列配合舉辦國家建設研討會經
  │  │  │  │              │              │              │              │    費等 2,751千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)規劃辦理計畫管考研究發展及訓練 6,4
  │  │  │  │              │              │              │              │    33千元,較上次減列辦理勞動行政人員
  │  │  │  │              │              │              │              │    教育訓練相關活動經費等 4,894千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)建立國際勞動力運用資訊經費 5,964千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上次減列辦理勞動力運用專業人
  │  │  │  │              │              │              │              │    員培訓經費等 4,906千元。
  │  │  │  │  6854012200  │              │              │              │
  │  │ 9│  │檢查所管理    │       275,757│       343,971│       -68,214│
  │  │  │  │  6854012201  │              │              │              │
  │  │  │ 1│北區檢查所    │        82,378│       123,592│       -41,214│1.本科目上次預算數,配合科目調整,全數
  │  │  │  │              │              │              │              │  由台灣省政府所屬「勞工行政與服務」科
  │  │  │  │              │              │              │              │  目移入。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數82,378千元,包括人事費64
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,760千元,業務費15,016千元,設備及投
  │  │  │  │              │              │              │              │  資 1,756千元,獎補助及損失 846千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上次之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費64,760千元,較上次減列半
  │  │  │  │              │              │              │              │    年所需人事費34,554千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費 5,822千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    次減列國內出差旅費 999千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)勞工安全衛生及勞動檢查費11,796千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上次減列半年所需經費 5,661千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │  6854012202  │              │              │              │
  │  │  │ 2│中區檢查所    │       112,469│       103,489│         8,980│1.本科目上次預算數,配合科目調整,全數
  │  │  │  │              │              │              │              │  由臺灣省政府所屬「勞工行政與服務」科
  │  │  │  │              │              │              │              │  目移入。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 112,469千元,包括人事費
  │  │  │  │              │              │              │              │  87,412千元,業務費23,343千元,設備及
  │  │  │  │              │              │              │              │  投資 1,544千元,獎補助及損失 170千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上次之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費87,412千元,較上次增列人
  │  │  │  │              │              │              │              │    事費 6,458千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費11,119千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    次增列一般事務費 696千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)勞工安全衛生及勞動檢查費13,938千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上次增列國內出差旅費 1,826千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │  6854012203  │              │              │              │
  │  │  │ 3│南區檢查所    │        80,910│       116,890│       -35,980│1.本科目上次預算數,配合科目調整,全數
  │  │  │  │              │              │              │              │  由臺灣省政府所屬「勞工行政與服務」科
  │  │  │  │              │              │              │              │  目移入。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數80,910千元,包括人事費57
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,840千元,業務費20,184千元,設備及投
  │  │  │  │              │              │              │              │  資 2,708千元,獎補助及損失 178千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上次之比較如下﹕
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費57,840千元,較上次減列半
  │  │  │  │              │              │              │              │    年所需人事費23,430千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費12,456千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    次減列半年所需業務費 6,372千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)勞工安全衛生及勞動檢查費10,614千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上次減列半年所需業務費 5,178千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │  6854019800  │              │              │              │
  │  │10│  │第一預備金    │         6,709│        10,064│        -3,355│本年度預算數較上次減少如列數。
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