90C45401.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國九十年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬─────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │上 次 預 算 數│ 本年度與上次 │ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │ 比 較 │ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────── │ │ │ │ 0054010000 │ │ │ │ │ 1│ │ │勞工委員會 │ 67,224,943│ 85,780,077│ -18,555,134│本科目上次法定預算數84,600,564千元,連 │ │ │ │ │ │ │ │同由台灣省政府所屬「勞工行政與服務」科 │ │ │ │ │ │ │ │目移入 1,179,513千元,共計如表列上次預 │ │ │ │ │ │ │ │算數。 │ │ │ │ 6654010000 │ │ │ │ │ │ │ │社會保險支出 │ 60,212,126│ 74,547,089│ -14,334,963│ │ │ │ │ 6654011400 │ │ │ │ │ │ 1│ │勞工保險業務 │ 60,212,126│ 74,547,089│ -14,334,963│1.本科目上次預算數74,569,031千元,配合 │ │ │ │ │ │ │ │ 科目調整,移出人事費21,942千元列入「 │ │ │ │ │ │ │ │ 一般行政」科目,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數60,212,126千元,包括人事 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 2,168,945千元,業務費 5,941千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 獎補助及損失58,037,240千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上次之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)研究改進勞工保險業務經費 3,535千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上次減列辦理勞工保險政策宣導及 │ │ │ │ │ │ │ │ 勞保專業人員訓練經費等 5,213千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)研議改進承保及現金給付業務 1,230千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上次增列督導貫徹勞保強制投保 │ │ │ │ │ │ │ │ 措施經費30千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)改進職業災害保險經費 1,176千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列研議提高職業災害保險給付經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費等 1,066千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)負擔中央各機關、學校人員與眷屬參加 │ │ │ │ │ │ │ │ 勞工保險及全民健康保險所需保險費 2 │ │ │ │ │ │ │ │ ,168,945千元,較上次減列中央機關所 │ │ │ │ │ │ │ │ 屬非營業基金人員改由各該基金自行編 │ │ │ │ │ │ │ │ 列部分 255,160千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)全民健保有一定雇主勞工及眷屬之保險 │ │ │ │ │ │ │ │ 補助費11,027,913千元,較上次減列半 │ │ │ │ │ │ │ │ 年所需經費 5,793,412千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)負擔有一定雇主勞工等參加勞工保險經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 9,147,850千元,較上次減列半年所 │ │ │ │ │ │ │ │ 需經費 4,393,125千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)補助辦理勞、農保所需行政事務費 2,4 │ │ │ │ │ │ │ │ 98,042千元,較上次減列半年所需經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 1,197,958千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (8)補助職業工人等勞健保經費23,419,905 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,較上次減列半年所需經費14,632 │ │ │ │ │ │ │ │ ,589千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (9)新增補編前台灣省政府應負擔88年度健 │ │ │ │ │ │ │ │ 保費不足數 5,385,548千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (10) 新增補編前台灣省政府應負擔88年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 勞保費不足數 6,557,982千元。 │ │ │ │ 6854010000 │ │ │ │ │ │ │ │福利服務支出 │ 7,012,817│ 11,232,988│ -4,220,171│ │ │ │ │ 6854010100 │ │ │ │ │ │ 2│ │一般行政 │ 459,251│ 1,328,593│ -869,342│1.本科目上次預算數 383,661千元,除配合 │ │ │ │ │ │ │ │ 科目調整,由「勞資關係業務」科目移入 │ │ │ │ │ │ │ │ 人事費36,471千元、「勞動條件業務」科 │ │ │ │ │ │ │ │ 目移入人事費26,833千元、「勞工福利業 │ │ │ │ │ │ │ │ 務」科目移入人事費31,229千元、「勞工 │ │ │ │ │ │ │ │ 保險業務」科目移入人事費21,942千元、 │ │ │ │ │ │ │ │ 「勞工安全衛生業務」科目移入人事費30 │ │ │ │ │ │ │ │ ,509千元、「勞工檢查業務」科目移入人 │ │ │ │ │ │ │ │ 事費39,484千元、「綜合規劃業務」科目 │ │ │ │ │ │ │ │ 移入人事費27,058千元外另由台灣省政府 │ │ │ │ │ │ │ │ 所屬「勞工行政與服務」科目移入勞工行 │ │ │ │ │ │ │ │ 政經費 731,406千元,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 459,251千元,包括人事費 │ │ │ │ │ │ │ │ 328,175千元,業務費 122,160千元,設 │ │ │ │ │ │ │ │ 備及投資 7,105千元,獎補助及損失 1,8 │ │ │ │ │ │ │ │ 11千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上次之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 327,155千元,較上次減列 │ │ │ │ │ │ │ │ 加班費及配合精省精簡員額之人事費89 │ │ │ │ │ │ │ │ ,197千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費89,065千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 次減列半年所需租金等40,633千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)訴願審議業務經費 2,236千元,較上次 │ │ │ │ │ │ │ │ 減列辦理訴願業務承辦人員研討會及半 │ │ │ │ │ │ │ │ 年所需經費 2,452千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)法制業務經費 2,766千元,較上次減列 │ │ │ │ │ │ │ │ 辦理勞工法案法院裁判之研究分析經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 等 1,761千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)統計業務管理經費11,133千元,較上次 │ │ │ │ │ │ │ │ 減列辦理中高年及婦女就業調查經費等 │ │ │ │ │ │ │ │ 5,660千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)勞工資訊業務經費26,896千元,較上次 │ │ │ │ │ │ │ │ 減列租用開放式伺服主機系統軟體經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 等19,991千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)上次中部辦公室辦理勞工行政與服務預 │ │ │ │ │ │ │ │ 算業已編竣,所列 709,648千元如數減 │ │ │ │ │ │ │ │ 列。 │ │ │ │ 6854011100 │ │ │ │ │ │ 3│ │勞資關係業務 │ 75,902│ 105,021│ -29,119│1.本科目上次預算數 141,492千元,配合科 │ │ │ │ │ │ │ │ 目調整,移出人事費36,471千元列入「一 │ │ │ │ │ │ │ │ 般行政」科目,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數75,902千元,包括業務費22 │ │ │ │ │ │ │ │ ,838千元,獎補助及損失53,064千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上次之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)輔導工會組織健全發展經費37,774千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上次增列輔導全國性及省級勞工團 │ │ │ │ │ │ │ │ 體經費等 4,736千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)促進勞資關係和諧經費 7,661千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列推動勞雇為夥伴關係的勞資協 │ │ │ │ │ │ │ │ 商模式經費等 5,161千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)督導處理勞資爭議及健全爭議處理制度 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費17,953千元,較上次減列輔導成立 │ │ │ │ │ │ │ │ 全國性勞資爭議仲裁機構及調解組織經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費等23,446千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)加強國際勞工之聯繫與活動經費12,514 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,較上次減列委託學者專家進行「 │ │ │ │ │ │ │ │ 亞洲勞資關係現況分析」研究經費等 5 │ │ │ │ │ │ │ │ ,248千元。 │ │ │ │ 6854011200 │ │ │ │ │ │ 4│ │勞動條件業務 │ 16,688│ 30,412│ -13,724│1.本科目上次預算數57,245千元,配合科目 │ │ │ │ │ │ │ │ 調整,移出人事費26,833千元列入「一般 │ │ │ │ │ │ │ │ 行政」科目,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數16,688千元,均屬業務費16 │ │ │ │ │ │ │ │ ,688千元 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上次之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)健全勞動基準法制有效落實執行經費 5 │ │ │ │ │ │ │ │ ,367千元,較上次減列辦理各種勞動基 │ │ │ │ │ │ │ │ 準法令宣導活動經費等 7,016千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)健全合理工資工時制度經費 4,250千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上次減列研議基本工資制度經費等 │ │ │ │ │ │ │ │ 493千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)加強童女工保護落實退休職災補償制度 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費 6,000千元,較上次減列研擬改進 │ │ │ │ │ │ │ │ 勞工退休制度經費等 6,072千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)勞工退休基金監理業務經費 1,071千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上次減列辦理學術研討會經費 143 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ 6854011300 │ │ │ │ │ │ 5│ │勞工福利業務 │ 6,048,245│ 9,167,215│ -3,118,970│1.本科目上次預算數 9,094,308千元,配合 │ │ │ │ │ │ │ │ 科目調整,移出人事費31,229千元列入「 │ │ │ │ │ │ │ │ 一般行政」科目,另由「台灣省政府所屬 │ │ │ │ │ │ │ │ 」科目,移入勞工教育學苑業務經費 104 │ │ │ │ │ │ │ │ ,136千元,移出移入互抵後,淨計如列數 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 6,048,245千元,包括業務 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 100,249千元,設備及投資 8,079千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,獎補助及損失 5,939,917千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上次之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)推行職工福利金制度及改善勞工生活措 │ │ │ │ │ │ │ │ 施經費11,293千元,較上次減列規劃輔 │ │ │ │ │ │ │ │ 導整合相關團體、協助推動具特殊屬性 │ │ │ │ │ │ │ │ 勞工褔利服務活動經費等 8,990千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)規劃輔建勞工住宅經費 5,844,308千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上次減列半年所需經費 2,922,154 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)規劃商港相關工會勞工福利經費64,883 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,較上次減列半年所需經費26,784 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)加強推行勞工教育經費53,034千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列辦理幸褔人生系列講座及活動 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費等56,053千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)策辦各項勞工服務工作經費33,482千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上次減列策劃及辦理勞工休閒活動 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費等42,098千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)勞工教育學苑41,245千元,較上次減列 │ │ │ │ │ │ │ │ 購置設備費及半年所需經費62,891千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ 6854011500 │ │ │ │ │ │ 6│ │勞工安全衛生業│ 50,502│ 90,294│ -39,792│1.本科目上次預算數 120,803千元,配合科 │ │ │ │務 │ │ │ │ 目調整,移出人事費30,509千元列入「一 │ │ │ │ │ │ │ │ 般行政」科目,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數50,502千元,包括業務費46 │ │ │ │ │ │ │ │ ,916千元,獎補助及損失 3,586千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上次之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)勞工安全衛生計畫對策經費17,474千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上次減列辦理小型企業丙種勞工安 │ │ │ │ │ │ │ │ 全衛生業務主管安全衛生教育函授經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 17,622千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)勞工安全業務經費17,703千元,較上次 │ │ │ │ │ │ │ │ 減列輔導中小企業改善衝剪機械經費等 │ │ │ │ │ │ │ │ 11,970千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)勞工衛生業務經費15,325千元,較上次 │ │ │ │ │ │ │ │ 減列委託辦理危害通識諮詢服務經費等 │ │ │ │ │ │ │ │ 10,200千元。 │ │ │ │ 6854011600 │ │ │ │ │ │ 7│ │勞工檢查業務 │ 60,287│ 125,391│ -65,104│1.本科目上次預算數 164,875千元,配合科 │ │ │ │ │ │ │ │ 目調整,移出人事費39,484千元列入「一 │ │ │ │ │ │ │ │ 般行政」科目,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數62,287千元,包括業務費59 │ │ │ │ │ │ │ │ ,872千元,設備及投資 415千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上次之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)研訂勞動檢查政策法規健全勞動檢查制 │ │ │ │ │ │ │ │ 度經費10,309千元,較上次減列表揚及 │ │ │ │ │ │ │ │ 獎勵績優勞動檢查機構人員經費等28,2 │ │ │ │ │ │ │ │ 60千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)推動勞動安全檢查及推動代檢業務28,8 │ │ │ │ │ │ │ │ 54千元,較上次減列委託訂定相關安全 │ │ │ │ │ │ │ │ 檢查基準經費20,446千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)規劃督導職業衛生檢查政策及推行自護 │ │ │ │ │ │ │ │ 制度經費10,505千元,較上次減列辦理 │ │ │ │ │ │ │ │ 船舶清艙檢驗機構平時及年度考評經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 等 7,607千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)規劃督導勞動條件營造安全及自動檢查 │ │ │ │ │ │ │ │ 10,619千元,較上次減列建立資遣員工 │ │ │ │ │ │ │ │ 通報經費 2,041千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)上次推動行政院維護公共安全方案預算 │ │ │ │ │ │ │ │ 業已編竣,所列 6,750千元如數減列。 │ │ │ │ 6854011700 │ │ │ │ │ │ 8│ │綜合規劃業務 │ 19,476│ 32,027│ -12,551│1.本科目上次預算數59,085千元,配合科目 │ │ │ │ │ │ │ │ 調整,移出人事費27,058千元列入「一般 │ │ │ │ │ │ │ │ 行政」科目,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數19,476千元,包括人事費 2 │ │ │ │ │ │ │ │ 97千元,業務費19,179千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上次之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)階段性勞動政策評估經費 7,079千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上次減列配合舉辦國家建設研討會經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費等 2,751千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)規劃辦理計畫管考研究發展及訓練 6,4 │ │ │ │ │ │ │ │ 33千元,較上次減列辦理勞動行政人員 │ │ │ │ │ │ │ │ 教育訓練相關活動經費等 4,894千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)建立國際勞動力運用資訊經費 5,964千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上次減列辦理勞動力運用專業人 │ │ │ │ │ │ │ │ 員培訓經費等 4,906千元。 │ │ │ │ 6854012200 │ │ │ │ │ │ 9│ │檢查所管理 │ 275,757│ 343,971│ -68,214│ │ │ │ │ 6854012201 │ │ │ │ │ │ │ 1│北區檢查所 │ 82,378│ 123,592│ -41,214│1.本科目上次預算數,配合科目調整,全數 │ │ │ │ │ │ │ │ 由台灣省政府所屬「勞工行政與服務」科 │ │ │ │ │ │ │ │ 目移入。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數82,378千元,包括人事費64 │ │ │ │ │ │ │ │ ,760千元,業務費15,016千元,設備及投 │ │ │ │ │ │ │ │ 資 1,756千元,獎補助及損失 846千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上次之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費64,760千元,較上次減列半 │ │ │ │ │ │ │ │ 年所需人事費34,554千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費 5,822千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 次減列國內出差旅費 999千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)勞工安全衛生及勞動檢查費11,796千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上次減列半年所需經費 5,661千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ 6854012202 │ │ │ │ │ │ │ 2│中區檢查所 │ 112,469│ 103,489│ 8,980│1.本科目上次預算數,配合科目調整,全數 │ │ │ │ │ │ │ │ 由臺灣省政府所屬「勞工行政與服務」科 │ │ │ │ │ │ │ │ 目移入。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 112,469千元,包括人事費 │ │ │ │ │ │ │ │ 87,412千元,業務費23,343千元,設備及 │ │ │ │ │ │ │ │ 投資 1,544千元,獎補助及損失 170千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上次之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費87,412千元,較上次增列人 │ │ │ │ │ │ │ │ 事費 6,458千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費11,119千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 次增列一般事務費 696千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)勞工安全衛生及勞動檢查費13,938千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上次增列國內出差旅費 1,826千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ 6854012203 │ │ │ │ │ │ │ 3│南區檢查所 │ 80,910│ 116,890│ -35,980│1.本科目上次預算數,配合科目調整,全數 │ │ │ │ │ │ │ │ 由臺灣省政府所屬「勞工行政與服務」科 │ │ │ │ │ │ │ │ 目移入。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數80,910千元,包括人事費57 │ │ │ │ │ │ │ │ ,840千元,業務費20,184千元,設備及投 │ │ │ │ │ │ │ │ 資 2,708千元,獎補助及損失 178千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上次之比較如下﹕ │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費57,840千元,較上次減列半 │ │ │ │ │ │ │ │ 年所需人事費23,430千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費12,456千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 次減列半年所需業務費 6,372千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)勞工安全衛生及勞動檢查費10,614千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上次減列半年所需業務費 5,178千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ 6854019800 │ │ │ │ │ │10│ │第一預備金 │ 6,709│ 10,064│ -3,355│本年度預算數較上次減少如列數。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴─────────────────── |