90C45411.HTM                                       中央政府總預算

                                                  歲出機關別預算表

                                                  中華民國九十年度                                    單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬───────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │上 次 預 算 數│ 本年度與上次 │    說                          明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │ 比        較 │
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────────────
  │  │  │  │  0054110000  │              │              │              │
  │ 2│  │  │職業訓練局及所│     1,778,957│     2,187,067│      -408,110│本科目上次法定預算數 1,511,112千元,連
  │  │  │  │屬            │              │              │              │同由台灣省政府所屬「勞工行政與服務」科
  │  │  │  │              │              │              │              │目移入 675,955千元,共計如表列上次預算
  │  │  │  │              │              │              │              │數。
  │  │  │  │  6954110000  │              │              │              │
  │  │  │  │國民就業支出  │     1,778,957│     2,187,067│      -408,110│
  │  │  │  │  6954110100  │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │       306,537│       286,244│        20,293│1.本科目上次法定預算數 135,492千元,配
  │  │  │  │              │              │              │              │  合科目調整,由「職業訓練業務」科目移
  │  │  │  │              │              │              │              │  入人事費 142,827千元,資訊業務經費 7
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,475千元,共計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 306,537千元,包括人事費
  │  │  │  │              │              │              │              │   249,366千元,業務費55,541千元,設備
  │  │  │  │              │              │              │              │  及投資 800千元,獎補助及損失 830千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上次之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 245,444千元,較上次增列
  │  │  │  │              │              │              │              │    職員 8人之人事費及員工考績晉級差額
  │  │  │  │              │              │              │              │    等36,240千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費54,568千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    次減列辦公室半年所需租金等15,222千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)資訊業務管理 6,395千元,較上次減列
  │  │  │  │              │              │              │              │    就業服務相關資訊作業經費 855千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)新增法務業務管理經費 130千元。
  │  │  │  │  6954110200  │              │              │              │
  │  │ 2│  │職業訓練業務  │       173,212│       255,180│       -81,968│
  │  │  │  │  6954110211  │              │              │              │
  │  │  │ 1│綜合規劃      │        13,876│        21,308│        -7,432│1.本科目上次法定預算數60,267千元,配合
  │  │  │  │              │              │              │              │  科目調整,移出人事費31,484千元,資訊
  │  │  │  │              │              │              │              │  業務經費 7,475千元列入「一般行政」科
  │  │  │  │              │              │              │              │  目,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數13,876千元,包括業務費13
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,876千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上次之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)發展職業訓練教材與教學媒體經費 3,5
  │  │  │  │              │              │              │              │    68千元,較上次減列獎助職訓機構研編
  │  │  │  │              │              │              │              │    教材及研製職業訓練遠距教學學員學習
  │  │  │  │              │              │              │              │    方法等經費 1,596千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)蒐集及編印有關圖書資料及宣導品經費
  │  │  │  │              │              │              │              │     2,670千元,較上次減列編印出版「職
  │  │  │  │              │              │              │              │    業訓練」雙月刊等經費 2,807千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)職業訓練與技能檢定及就業服務業務宣
  │  │  │  │              │              │              │              │    導經費 4,520千元,較上次減列業務宣
  │  │  │  │              │              │              │              │    導等經費 3,101千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)加強職業訓練國際交流合作經費 3,118
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,較上次增列辦理國外職訓專家來
  │  │  │  │              │              │              │              │    訪活動等經費72千元。
  │  │  │  │  6954110212  │              │              │              │
  │  │  │ 2│公共訓練      │        67,949│       120,500│       -52,551│1.本科目上次法定預算數 145,991千元,配
  │  │  │  │              │              │              │              │  合科目調整,移出人事費25,491千元列入
  │  │  │  │              │              │              │              │  「一般行政」科目,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數67,949千元,包括業務費 9
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,750千元,獎補助及損失58,199千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上次之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)辦理養成訓練經費62,599千元,較上次
  │  │  │  │              │              │              │              │    減列辦理工業技術及服務業養成訓練經
  │  │  │  │              │              │              │              │    費12,102千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理職訓專業人員進修訓練經費 3,752
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,較上次減列公共訓練機構辦理職
  │  │  │  │              │              │              │              │    業訓練師進修研習等經費 5,155千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)舉辦職訓教學觀摩研討會及業務研討會
  │  │  │  │              │              │              │              │    等經費 1,298千元,較上次減列身心障
  │  │  │  │              │              │              │              │    礙者職業訓練機構設施獎助等經費13,5
  │  │  │  │              │              │              │              │    60千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)研(修)訂職業訓練規範經費 300千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上次減列增修訂職業訓練課程及設
  │  │  │  │              │              │              │              │    備規範經費 1,614千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)上次補助職訓學員膳食費等預算,改由
  │  │  │  │              │              │              │              │    就業安定基金辦理,所列20,120千元如
  │  │  │  │              │              │              │              │    數減列。
  │  │  │  │  6954110213  │              │              │              │
  │  │  │ 3│企業訓練      │        16,323│        30,403│       -14,080│1.本科目上次法定預算數46,730千元,配合
  │  │  │  │              │              │              │              │  科目調整,移出人事費16,327千元列入「
  │  │  │  │              │              │              │              │  一般行政」科目,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數16,323千元,包括業務費 5
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,943千元,獎補助及損失10,380千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上次之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)輔導相關團體辦理訓練經費11,490千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上次減列產業自動化、服務業及科
  │  │  │  │              │              │              │              │    技化等訓練經費13,977千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)推動企業訓練服務體系及發表訪視觀摩
  │  │  │  │              │              │              │              │    活動經費 4,833千元,較上次增列舉辦
  │  │  │  │              │              │              │              │    企業訓練研討會及分業企業訓練成果發
  │  │  │  │              │              │              │              │    表會等經費 453千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)上次辦理輔導並建立企業訓練制度預算
  │  │  │  │              │              │              │              │    業已編竣,所列 556千元如數減列。
  │  │  │  │  6954110214  │              │              │              │
  │  │  │ 4│技能檢定      │        42,825│        65,511│       -22,686│1.本科目上次法定預算數92,828千元,配合
  │  │  │  │              │              │              │              │  科目調整,移出人事費27,317千元列入「
  │  │  │  │              │              │              │              │  一般行政」科目,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數42,825千元,包括業務費42
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,825千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上次之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)研訂技能檢定有關法規及實施計畫經費
  │  │  │  │              │              │              │              │     800千元,較上次減列半年所需經費 4
  │  │  │  │              │              │              │              │    00千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)強化技能檢定基準經費31,503千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上次減列命製技能檢定學術科試題及監
  │  │  │  │              │              │              │              │    評人員研習會等經費16,125千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)推動辦理技能檢定經費 3,708千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上次減列編印技能檢定宣導手冊、海報
  │  │  │  │              │              │              │              │    及表揚績優單位、人員等經費 3,218千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)技能檢定題庫管理經費 452千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    次減列製發技術士證等經費 9,305千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)新增執行全國技能檢定學術科測驗事務
  │  │  │  │              │              │              │              │    經費 6,362千元。
  │  │  │  │  6954110215  │              │              │              │
  │  │  │ 5│就業輔導      │        32,239│        17,458│        14,781│1.本科目上次法定預算數59,666千元,配合
  │  │  │  │              │              │              │              │  科目調整,移出人事費42,208千元列入「
  │  │  │  │              │              │              │              │  一般行政」科目,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數32,239千元,包括業務費25
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,278千元,獎補助及損失 6,961千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上次之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)研擬就業服務措施及相關法規經費 1,1
  │  │  │  │              │              │              │              │    61千元,較上次減列辦理促進特定對象
  │  │  │  │              │              │              │              │    就業服務措施研討會等經費 323千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理就業服務工作研習會經費 569千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上次增列辦理就業諮詢研討會等經
  │  │  │  │              │              │              │              │    費 119千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)推動職業心理測驗工作經費 4,605千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上次增列辦理職業心理測驗發展等
  │  │  │  │              │              │              │              │    經費 4,590千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)辦理就業服務宣導及編製相關資料經費
  │  │  │  │              │              │              │              │     5,649千元,較上次減列編製行職業展
  │  │  │  │              │              │              │              │    望職業簡介、錄影帶及就業服務宣導等
  │  │  │  │              │              │              │              │    經費 1,662千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)推動並督導就業服務業務經費 3,583千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上次減列辦理特定對象及各級學
  │  │  │  │              │              │              │              │    校推介就業、徵才活動等經費 1,975千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)促進身心障礙者就業服務工作經費16,6
  │  │  │  │              │              │              │              │    72千元,較上次增列辦理身心障礙者各
  │  │  │  │              │              │              │              │    項就業服務經費14,032千元。
  │  │  │  │  6954110400  │              │              │              │
  │  │ 3│  │職訓中心管理  │       889,709│     1,308,720│      -419,011│
  │  │  │  │  6954110411  │              │              │              │
  │  │  │ 1│泰山職訓中心管│       107,507│       160,487│       -52,980│1.本年度預算數 107,507千元,包括人事費
  │  │  │  │理            │              │              │              │  82,501千元,業務費23,176千元,設備及
  │  │  │  │              │              │              │              │  投資 1,200千元,獎補助及損失 630千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上次之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費81,275千元,較上次減列半
  │  │  │  │              │              │              │              │    年所需人事費35,594千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費 6,256千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    次減列房屋建築修繕費等 3,834千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)辦理養成訓練經費17,680千元,較上次
  │  │  │  │              │              │              │              │    減列辦理師資養成訓練等經費12,510千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)試辦技術人員訓練經費 2,296千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上次減列電腦輔助設計及製造技術人員
  │  │  │  │              │              │              │              │    訓練等經費 1,042千元。
  │  │  │  │  6954110412  │              │              │              │
  │  │  │ 2│北區職訓中心管│       117,627│       184,171│       -66,544│1.本年度預算數 117,627千元,包括人事費
  │  │  │  │理            │              │              │              │  87,139千元,業務費30,218千元,獎補助
  │  │  │  │              │              │              │              │  及損失 270千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上次之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費86,126千元,較上次減列半
  │  │  │  │              │              │              │              │    年所需人事費35,892千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費11,842千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    次減列土地租金及房屋建築修繕費等16
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,556千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)辦理養成訓練經費19,659千元,較上次
  │  │  │  │              │              │              │              │    減列辦理技術人員及服務業從業人員養
  │  │  │  │              │              │              │              │    成訓練等經費14,096千元。
  │  │  │  │  6954110413  │              │              │              │
  │  │  │ 3│中區職訓中心管│       271,768│       400,097│      -128,329│1.本年度預算數 271,768千元,包括人事費
  │  │  │  │理            │              │              │              │   193,465千元,業務費77,531千元,獎補
  │  │  │  │              │              │              │              │  助及損失 772千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上次之比較如下︰
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 188,472千元,較上次減列
  │  │  │  │              │              │              │              │    半年所需人事費72,996千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費16,212千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    次減列房屋建築修繕費、設施及機械設
  │  │  │  │              │              │              │              │    備養護費等13,550千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)辦理養成訓練經費64,032千元,較上次
  │  │  │  │              │              │              │              │    減列辦理技術人員及服務業從業人員養
  │  │  │  │              │              │              │              │    成訓練等經費44,835千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)新增辦理職業訓練研究發展業務 3,052
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │  6954110414  │              │              │              │
  │  │  │ 4│南區職訓中心管│       118,719│       184,088│       -65,369│1.本年度預算數 118,719千元,包括人事費
  │  │  │  │理            │              │              │              │  91,356千元,業務費26,947千元,獎補助
  │  │  │  │              │              │              │              │  及損失 416千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上次之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費89,986千元,較上次減列半
  │  │  │  │              │              │              │              │    年所需人事費44,555千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費 7,529千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    次減列房屋建築修繕費、設施及機械設
  │  │  │  │              │              │              │              │    備養護費等 4,693千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)辦理養成訓練經費21,204千元,較上次
  │  │  │  │              │              │              │              │    減列辦理技術人員及服務業從業人員養
  │  │  │  │              │              │              │              │    成訓練等經費16,121千元。
  │  │  │  │  6954110415  │              │              │              │
  │  │  │ 5│桃園職訓中心管│       110,661│       147,722│       -37,061│1.本科目上次預算數,係配合科目調整,全
  │  │  │  │理            │              │              │              │  數由台灣省政府所屬「勞工行政與服務」
  │  │  │  │              │              │              │              │  科目移入。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 110,661千元,包括人事費
  │  │  │  │              │              │              │              │  69,959千元,業務費40,180千元,獎補助
  │  │  │  │              │              │              │              │  及損失 522千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上次之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費68,003千元,較上次減列配
  │  │  │  │              │              │              │              │    合精省精簡員額之人事費15,325千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費17,026千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    次減列行政大樓保全等經費 2,747千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)辦理養成訓練經費25,632千元,較上次
  │  │  │  │              │              │              │              │    減列技術人員及服務業從業人員養成訓
  │  │  │  │              │              │              │              │    練等經費18,989千元。
  │  │  │  │  6954110416  │              │              │              │
  │  │  │ 6│台南職訓中心管│       163,427│       232,155│       -68,728│1.本科目上次預算數,係配合科目調整,全
  │  │  │  │理            │              │              │              │  數由台灣省政府所屬「勞工行政與服務」
  │  │  │  │              │              │              │              │  科目移入。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 163,427千元,包括人事費
  │  │  │  │              │              │              │              │   110,089千元,業務費53,268千元,獎補
  │  │  │  │              │              │              │              │  助及損失70千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上次之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費93,935千元,較上次減列半
  │  │  │  │              │              │              │              │    年所需人事費36,603千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費17,995千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    次減列設施及機械設備養護費 5,006千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)辦理養成訓練經費51,497千元,較上次
  │  │  │  │              │              │              │              │    減列技術人員及服務業從業人員養成訓
  │  │  │  │              │              │              │              │    練等經費27,119千元。
  │  │  │  │  6954110500  │              │              │              │
  │  │ 4│  │就服中心管理  │       270,985│       296,078│       -25,093│
  │  │  │  │  6954110501  │              │              │              │
  │  │  │ 1│基隆就服中心管│        36,031│        42,790│        -6,759│1.本科目上次預算數,係配合科目調整,全
  │  │  │  │理            │              │              │              │  數由台灣省政府所屬「勞工行政與服務」
  │  │  │  │              │              │              │              │  科目移入。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數36,031千元,包括人事費27
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,685千元,業務費 7,445千元,設備及投
  │  │  │  │              │              │              │              │  資 550千元,獎補助及損失 351千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上次之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費26,985千元,較上次減列半
  │  │  │  │              │              │              │              │    年所需人事費 8,699千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費 7,698千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    次增列水電費、通訊費、設施及機械設
  │  │  │  │              │              │              │              │    備養護費等 1,114千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)辦理就業服務經費 1,348千元,較上次
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列就業服務工作等經費 826千元。
  │  │  │  │  6954110502  │              │              │              │
  │  │  │ 2│台北就服中心管│        57,009│        67,340│       -10,331│1.本科目上次預算數,係配合科目調整,全
  │  │  │  │理            │              │              │              │  數由台灣省政府所屬「勞工行政與服務」
  │  │  │  │              │              │              │              │  科目移入。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數57,009千元,包括人事費41
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,200千元,業務費13,964千元,設備及投
  │  │  │  │              │              │              │              │  資 1,200千元,獎補助及損失 645千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上次之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費40,380千元,較上次減列半
  │  │  │  │              │              │              │              │    年所需人事費14,140千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費11,590千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    次增列水電費、通訊費、設施及機械設
  │  │  │  │              │              │              │              │    備養護費等 2,405千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)辦理就業服務經費 5,039千元,較上次
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列就業服務工作等經費 1,404千元。
  │  │  │  │  6954110503  │              │              │              │
  │  │  │ 3│台中就服中心管│        70,018│        60,314│         9,704│1.本科目上次預算數,係配合科目調整,全
  │  │  │  │理            │              │              │              │  數由台灣省政府所屬「勞工行政與服務」
  │  │  │  │              │              │              │              │  科目移入。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數70,018千元,包括人事費49
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,160千元,業務費18,928千元,設備及投
  │  │  │  │              │              │              │              │  資 1,200千元,獎補助及損失 730千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上次之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費48,410千元,較上次減列半
  │  │  │  │              │              │              │              │    年所需加班值班費等 2,504千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費 9,873千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    次增列教育訓練及房屋建築修繕費等 2
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,339千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)辦理就業服務經費11,735千元,較上次
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列就業服務工作等經費 9,869千元。
  │  │  │  │  6954110504  │              │              │              │
  │  │  │ 4│台南就服中心管│        48,123│        58,340│       -10,217│1.本科目上次預算數,係配合科目調整,全
  │  │  │  │理            │              │              │              │  數由台灣省政府所屬「勞工行政與服務」
  │  │  │  │              │              │              │              │  科目移入。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數48,123千元,包括人事費34
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,195千元,業務費12,322千元,設備及投
  │  │  │  │              │              │              │              │  資 1,200千元,獎補助及損失 406千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上次之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費33,455千元,較上次減列半
  │  │  │  │              │              │              │              │    年所需人事費14,246千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費10,136千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    次增列教育訓練、設施及機械設備養護
  │  │  │  │              │              │              │              │    費等 4,582千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)辦理就業服務經費 4,532千元,較上次
  │  │  │  │              │              │              │              │    減列就業服務工作等經費 553千元。
  │  │  │  │  6954110505  │              │              │              │
  │  │  │ 5│高雄就服中心管│        59,804│        67,294│        -7,490│1.本科目上次預算數,係配合科目調整,全
  │  │  │  │理            │              │              │              │  數由台灣省政府所屬「勞工行政與服務」
  │  │  │  │              │              │              │              │  科目移入。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數59,804千元,包括人事費43
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,355千元,業務費15,823千元,獎補助及
  │  │  │  │              │              │              │              │  損失 626千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上次之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費42,955千元,較上次減列半
  │  │  │  │              │              │              │              │    年所需加班值班費等 6,790千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費 8,260千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    次減列房屋建築修繕費等 8,167千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)辦理就業服務經費 8,589千元,較上次
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列就業服務工作等經費 7,467千元。
  │  │  │  │  6954119000  │              │              │              │
  │  │ 5│  │一般建築及設備│       135,000│        34,988│       100,012│
  │  │  │  │  6954119001  │              │              │              │
  │  │  │ 1│土地購置      │       135,000│        22,975│       112,025│本年度預算數之內容與上次之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.北區職業訓練中心遷建計畫工程,總經費
  │  │  │  │              │              │              │              │   1,600,210千元,除82年度至上次預算已
  │  │  │  │              │              │              │              │  編列 228,005千元外,本年度續編整地工
  │  │  │  │              │              │              │              │  程等經費 135,000千元,較上次增列 131
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,030千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上次中區職業訓練中心及南投就業服務站
  │  │  │  │              │              │              │              │  土地購置預算業已編竣,所列19,005千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  如數減列。
  │  │  │  │  6954119002  │              │              │              │
  │  │  │ 2│營建工程      │             -│         8,568│        -8,568│上次南投就業服務站復建工程預算業已編竣
  │  │  │  │              │              │              │              │,所列 8,568千元如數減列。
  │  │  │  │  6954119011  │              │              │              │
  │  │  │ 3│交通及運輸設備│             -│           405│          -405│上次北區職業訓練中心汰換播音系統及南區
  │  │  │  │              │              │              │              │職業訓練中心汰換傳真機等設備預算業已編
  │  │  │  │              │              │              │              │竣,所列 405千元如數減列。
  │  │  │  │  6954119019  │              │              │              │
  │  │  │ 4│其他設備      │             -│         3,040│        -3,040│上次職業訓練局汰換飲水機、泰山職業訓練
  │  │  │  │              │              │              │              │中心購置圖書設備、北區職業訓練中心汰換
  │  │  │  │              │              │              │              │窗型冷氣機及南區職業訓練中心汰換園區抽
  │  │  │  │              │              │              │              │水機設備等預算業已編竣,所列 3,040千元
  │  │  │  │              │              │              │              │如數減列。
  │  │  │  │  6954119800  │              │              │              │
  │  │ 6│  │第一預備金    │         3,514│         5,857│        -2,343│本年度預算數較上次減列如列數。
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