90C45411.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國九十年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬─────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │上 次 預 算 數│ 本年度與上次 │ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │ 比 較 │ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────── │ │ │ │ 0054110000 │ │ │ │ │ 2│ │ │職業訓練局及所│ 1,778,957│ 2,187,067│ -408,110│本科目上次法定預算數 1,511,112千元,連 │ │ │ │屬 │ │ │ │同由台灣省政府所屬「勞工行政與服務」科 │ │ │ │ │ │ │ │目移入 675,955千元,共計如表列上次預算 │ │ │ │ │ │ │ │數。 │ │ │ │ 6954110000 │ │ │ │ │ │ │ │國民就業支出 │ 1,778,957│ 2,187,067│ -408,110│ │ │ │ │ 6954110100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 306,537│ 286,244│ 20,293│1.本科目上次法定預算數 135,492千元,配 │ │ │ │ │ │ │ │ 合科目調整,由「職業訓練業務」科目移 │ │ │ │ │ │ │ │ 入人事費 142,827千元,資訊業務經費 7 │ │ │ │ │ │ │ │ ,475千元,共計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 306,537千元,包括人事費 │ │ │ │ │ │ │ │ 249,366千元,業務費55,541千元,設備 │ │ │ │ │ │ │ │ 及投資 800千元,獎補助及損失 830千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上次之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 245,444千元,較上次增列 │ │ │ │ │ │ │ │ 職員 8人之人事費及員工考績晉級差額 │ │ │ │ │ │ │ │ 等36,240千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費54,568千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 次減列辦公室半年所需租金等15,222千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)資訊業務管理 6,395千元,較上次減列 │ │ │ │ │ │ │ │ 就業服務相關資訊作業經費 855千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)新增法務業務管理經費 130千元。 │ │ │ │ 6954110200 │ │ │ │ │ │ 2│ │職業訓練業務 │ 173,212│ 255,180│ -81,968│ │ │ │ │ 6954110211 │ │ │ │ │ │ │ 1│綜合規劃 │ 13,876│ 21,308│ -7,432│1.本科目上次法定預算數60,267千元,配合 │ │ │ │ │ │ │ │ 科目調整,移出人事費31,484千元,資訊 │ │ │ │ │ │ │ │ 業務經費 7,475千元列入「一般行政」科 │ │ │ │ │ │ │ │ 目,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數13,876千元,包括業務費13 │ │ │ │ │ │ │ │ ,876千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上次之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)發展職業訓練教材與教學媒體經費 3,5 │ │ │ │ │ │ │ │ 68千元,較上次減列獎助職訓機構研編 │ │ │ │ │ │ │ │ 教材及研製職業訓練遠距教學學員學習 │ │ │ │ │ │ │ │ 方法等經費 1,596千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)蒐集及編印有關圖書資料及宣導品經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 2,670千元,較上次減列編印出版「職 │ │ │ │ │ │ │ │ 業訓練」雙月刊等經費 2,807千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)職業訓練與技能檢定及就業服務業務宣 │ │ │ │ │ │ │ │ 導經費 4,520千元,較上次減列業務宣 │ │ │ │ │ │ │ │ 導等經費 3,101千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)加強職業訓練國際交流合作經費 3,118 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,較上次增列辦理國外職訓專家來 │ │ │ │ │ │ │ │ 訪活動等經費72千元。 │ │ │ │ 6954110212 │ │ │ │ │ │ │ 2│公共訓練 │ 67,949│ 120,500│ -52,551│1.本科目上次法定預算數 145,991千元,配 │ │ │ │ │ │ │ │ 合科目調整,移出人事費25,491千元列入 │ │ │ │ │ │ │ │ 「一般行政」科目,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數67,949千元,包括業務費 9 │ │ │ │ │ │ │ │ ,750千元,獎補助及損失58,199千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上次之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)辦理養成訓練經費62,599千元,較上次 │ │ │ │ │ │ │ │ 減列辦理工業技術及服務業養成訓練經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費12,102千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理職訓專業人員進修訓練經費 3,752 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,較上次減列公共訓練機構辦理職 │ │ │ │ │ │ │ │ 業訓練師進修研習等經費 5,155千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)舉辦職訓教學觀摩研討會及業務研討會 │ │ │ │ │ │ │ │ 等經費 1,298千元,較上次減列身心障 │ │ │ │ │ │ │ │ 礙者職業訓練機構設施獎助等經費13,5 │ │ │ │ │ │ │ │ 60千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)研(修)訂職業訓練規範經費 300千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上次減列增修訂職業訓練課程及設 │ │ │ │ │ │ │ │ 備規範經費 1,614千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)上次補助職訓學員膳食費等預算,改由 │ │ │ │ │ │ │ │ 就業安定基金辦理,所列20,120千元如 │ │ │ │ │ │ │ │ 數減列。 │ │ │ │ 6954110213 │ │ │ │ │ │ │ 3│企業訓練 │ 16,323│ 30,403│ -14,080│1.本科目上次法定預算數46,730千元,配合 │ │ │ │ │ │ │ │ 科目調整,移出人事費16,327千元列入「 │ │ │ │ │ │ │ │ 一般行政」科目,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數16,323千元,包括業務費 5 │ │ │ │ │ │ │ │ ,943千元,獎補助及損失10,380千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上次之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)輔導相關團體辦理訓練經費11,490千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上次減列產業自動化、服務業及科 │ │ │ │ │ │ │ │ 技化等訓練經費13,977千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)推動企業訓練服務體系及發表訪視觀摩 │ │ │ │ │ │ │ │ 活動經費 4,833千元,較上次增列舉辦 │ │ │ │ │ │ │ │ 企業訓練研討會及分業企業訓練成果發 │ │ │ │ │ │ │ │ 表會等經費 453千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)上次辦理輔導並建立企業訓練制度預算 │ │ │ │ │ │ │ │ 業已編竣,所列 556千元如數減列。 │ │ │ │ 6954110214 │ │ │ │ │ │ │ 4│技能檢定 │ 42,825│ 65,511│ -22,686│1.本科目上次法定預算數92,828千元,配合 │ │ │ │ │ │ │ │ 科目調整,移出人事費27,317千元列入「 │ │ │ │ │ │ │ │ 一般行政」科目,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數42,825千元,包括業務費42 │ │ │ │ │ │ │ │ ,825千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上次之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)研訂技能檢定有關法規及實施計畫經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 800千元,較上次減列半年所需經費 4 │ │ │ │ │ │ │ │ 00千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)強化技能檢定基準經費31,503千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列命製技能檢定學術科試題及監 │ │ │ │ │ │ │ │ 評人員研習會等經費16,125千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)推動辦理技能檢定經費 3,708千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列編印技能檢定宣導手冊、海報 │ │ │ │ │ │ │ │ 及表揚績優單位、人員等經費 3,218千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)技能檢定題庫管理經費 452千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 次減列製發技術士證等經費 9,305千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)新增執行全國技能檢定學術科測驗事務 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費 6,362千元。 │ │ │ │ 6954110215 │ │ │ │ │ │ │ 5│就業輔導 │ 32,239│ 17,458│ 14,781│1.本科目上次法定預算數59,666千元,配合 │ │ │ │ │ │ │ │ 科目調整,移出人事費42,208千元列入「 │ │ │ │ │ │ │ │ 一般行政」科目,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數32,239千元,包括業務費25 │ │ │ │ │ │ │ │ ,278千元,獎補助及損失 6,961千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上次之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)研擬就業服務措施及相關法規經費 1,1 │ │ │ │ │ │ │ │ 61千元,較上次減列辦理促進特定對象 │ │ │ │ │ │ │ │ 就業服務措施研討會等經費 323千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理就業服務工作研習會經費 569千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上次增列辦理就業諮詢研討會等經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 119千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)推動職業心理測驗工作經費 4,605千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上次增列辦理職業心理測驗發展等 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費 4,590千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)辦理就業服務宣導及編製相關資料經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 5,649千元,較上次減列編製行職業展 │ │ │ │ │ │ │ │ 望職業簡介、錄影帶及就業服務宣導等 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費 1,662千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)推動並督導就業服務業務經費 3,583千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上次減列辦理特定對象及各級學 │ │ │ │ │ │ │ │ 校推介就業、徵才活動等經費 1,975千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)促進身心障礙者就業服務工作經費16,6 │ │ │ │ │ │ │ │ 72千元,較上次增列辦理身心障礙者各 │ │ │ │ │ │ │ │ 項就業服務經費14,032千元。 │ │ │ │ 6954110400 │ │ │ │ │ │ 3│ │職訓中心管理 │ 889,709│ 1,308,720│ -419,011│ │ │ │ │ 6954110411 │ │ │ │ │ │ │ 1│泰山職訓中心管│ 107,507│ 160,487│ -52,980│1.本年度預算數 107,507千元,包括人事費 │ │ │ │理 │ │ │ │ 82,501千元,業務費23,176千元,設備及 │ │ │ │ │ │ │ │ 投資 1,200千元,獎補助及損失 630千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上次之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費81,275千元,較上次減列半 │ │ │ │ │ │ │ │ 年所需人事費35,594千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費 6,256千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 次減列房屋建築修繕費等 3,834千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)辦理養成訓練經費17,680千元,較上次 │ │ │ │ │ │ │ │ 減列辦理師資養成訓練等經費12,510千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)試辦技術人員訓練經費 2,296千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列電腦輔助設計及製造技術人員 │ │ │ │ │ │ │ │ 訓練等經費 1,042千元。 │ │ │ │ 6954110412 │ │ │ │ │ │ │ 2│北區職訓中心管│ 117,627│ 184,171│ -66,544│1.本年度預算數 117,627千元,包括人事費 │ │ │ │理 │ │ │ │ 87,139千元,業務費30,218千元,獎補助 │ │ │ │ │ │ │ │ 及損失 270千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上次之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費86,126千元,較上次減列半 │ │ │ │ │ │ │ │ 年所需人事費35,892千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費11,842千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 次減列土地租金及房屋建築修繕費等16 │ │ │ │ │ │ │ │ ,556千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)辦理養成訓練經費19,659千元,較上次 │ │ │ │ │ │ │ │ 減列辦理技術人員及服務業從業人員養 │ │ │ │ │ │ │ │ 成訓練等經費14,096千元。 │ │ │ │ 6954110413 │ │ │ │ │ │ │ 3│中區職訓中心管│ 271,768│ 400,097│ -128,329│1.本年度預算數 271,768千元,包括人事費 │ │ │ │理 │ │ │ │ 193,465千元,業務費77,531千元,獎補 │ │ │ │ │ │ │ │ 助及損失 772千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上次之比較如下︰ │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 188,472千元,較上次減列 │ │ │ │ │ │ │ │ 半年所需人事費72,996千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費16,212千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 次減列房屋建築修繕費、設施及機械設 │ │ │ │ │ │ │ │ 備養護費等13,550千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)辦理養成訓練經費64,032千元,較上次 │ │ │ │ │ │ │ │ 減列辦理技術人員及服務業從業人員養 │ │ │ │ │ │ │ │ 成訓練等經費44,835千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)新增辦理職業訓練研究發展業務 3,052 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ 6954110414 │ │ │ │ │ │ │ 4│南區職訓中心管│ 118,719│ 184,088│ -65,369│1.本年度預算數 118,719千元,包括人事費 │ │ │ │理 │ │ │ │ 91,356千元,業務費26,947千元,獎補助 │ │ │ │ │ │ │ │ 及損失 416千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上次之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費89,986千元,較上次減列半 │ │ │ │ │ │ │ │ 年所需人事費44,555千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費 7,529千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 次減列房屋建築修繕費、設施及機械設 │ │ │ │ │ │ │ │ 備養護費等 4,693千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)辦理養成訓練經費21,204千元,較上次 │ │ │ │ │ │ │ │ 減列辦理技術人員及服務業從業人員養 │ │ │ │ │ │ │ │ 成訓練等經費16,121千元。 │ │ │ │ 6954110415 │ │ │ │ │ │ │ 5│桃園職訓中心管│ 110,661│ 147,722│ -37,061│1.本科目上次預算數,係配合科目調整,全 │ │ │ │理 │ │ │ │ 數由台灣省政府所屬「勞工行政與服務」 │ │ │ │ │ │ │ │ 科目移入。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 110,661千元,包括人事費 │ │ │ │ │ │ │ │ 69,959千元,業務費40,180千元,獎補助 │ │ │ │ │ │ │ │ 及損失 522千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上次之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費68,003千元,較上次減列配 │ │ │ │ │ │ │ │ 合精省精簡員額之人事費15,325千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費17,026千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 次減列行政大樓保全等經費 2,747千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)辦理養成訓練經費25,632千元,較上次 │ │ │ │ │ │ │ │ 減列技術人員及服務業從業人員養成訓 │ │ │ │ │ │ │ │ 練等經費18,989千元。 │ │ │ │ 6954110416 │ │ │ │ │ │ │ 6│台南職訓中心管│ 163,427│ 232,155│ -68,728│1.本科目上次預算數,係配合科目調整,全 │ │ │ │理 │ │ │ │ 數由台灣省政府所屬「勞工行政與服務」 │ │ │ │ │ │ │ │ 科目移入。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 163,427千元,包括人事費 │ │ │ │ │ │ │ │ 110,089千元,業務費53,268千元,獎補 │ │ │ │ │ │ │ │ 助及損失70千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上次之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費93,935千元,較上次減列半 │ │ │ │ │ │ │ │ 年所需人事費36,603千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費17,995千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 次減列設施及機械設備養護費 5,006千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)辦理養成訓練經費51,497千元,較上次 │ │ │ │ │ │ │ │ 減列技術人員及服務業從業人員養成訓 │ │ │ │ │ │ │ │ 練等經費27,119千元。 │ │ │ │ 6954110500 │ │ │ │ │ │ 4│ │就服中心管理 │ 270,985│ 296,078│ -25,093│ │ │ │ │ 6954110501 │ │ │ │ │ │ │ 1│基隆就服中心管│ 36,031│ 42,790│ -6,759│1.本科目上次預算數,係配合科目調整,全 │ │ │ │理 │ │ │ │ 數由台灣省政府所屬「勞工行政與服務」 │ │ │ │ │ │ │ │ 科目移入。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數36,031千元,包括人事費27 │ │ │ │ │ │ │ │ ,685千元,業務費 7,445千元,設備及投 │ │ │ │ │ │ │ │ 資 550千元,獎補助及損失 351千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上次之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費26,985千元,較上次減列半 │ │ │ │ │ │ │ │ 年所需人事費 8,699千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費 7,698千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 次增列水電費、通訊費、設施及機械設 │ │ │ │ │ │ │ │ 備養護費等 1,114千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)辦理就業服務經費 1,348千元,較上次 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列就業服務工作等經費 826千元。 │ │ │ │ 6954110502 │ │ │ │ │ │ │ 2│台北就服中心管│ 57,009│ 67,340│ -10,331│1.本科目上次預算數,係配合科目調整,全 │ │ │ │理 │ │ │ │ 數由台灣省政府所屬「勞工行政與服務」 │ │ │ │ │ │ │ │ 科目移入。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數57,009千元,包括人事費41 │ │ │ │ │ │ │ │ ,200千元,業務費13,964千元,設備及投 │ │ │ │ │ │ │ │ 資 1,200千元,獎補助及損失 645千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上次之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費40,380千元,較上次減列半 │ │ │ │ │ │ │ │ 年所需人事費14,140千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費11,590千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 次增列水電費、通訊費、設施及機械設 │ │ │ │ │ │ │ │ 備養護費等 2,405千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)辦理就業服務經費 5,039千元,較上次 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列就業服務工作等經費 1,404千元。 │ │ │ │ 6954110503 │ │ │ │ │ │ │ 3│台中就服中心管│ 70,018│ 60,314│ 9,704│1.本科目上次預算數,係配合科目調整,全 │ │ │ │理 │ │ │ │ 數由台灣省政府所屬「勞工行政與服務」 │ │ │ │ │ │ │ │ 科目移入。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數70,018千元,包括人事費49 │ │ │ │ │ │ │ │ ,160千元,業務費18,928千元,設備及投 │ │ │ │ │ │ │ │ 資 1,200千元,獎補助及損失 730千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上次之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費48,410千元,較上次減列半 │ │ │ │ │ │ │ │ 年所需加班值班費等 2,504千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費 9,873千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 次增列教育訓練及房屋建築修繕費等 2 │ │ │ │ │ │ │ │ ,339千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)辦理就業服務經費11,735千元,較上次 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列就業服務工作等經費 9,869千元。 │ │ │ │ 6954110504 │ │ │ │ │ │ │ 4│台南就服中心管│ 48,123│ 58,340│ -10,217│1.本科目上次預算數,係配合科目調整,全 │ │ │ │理 │ │ │ │ 數由台灣省政府所屬「勞工行政與服務」 │ │ │ │ │ │ │ │ 科目移入。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數48,123千元,包括人事費34 │ │ │ │ │ │ │ │ ,195千元,業務費12,322千元,設備及投 │ │ │ │ │ │ │ │ 資 1,200千元,獎補助及損失 406千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上次之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費33,455千元,較上次減列半 │ │ │ │ │ │ │ │ 年所需人事費14,246千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費10,136千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 次增列教育訓練、設施及機械設備養護 │ │ │ │ │ │ │ │ 費等 4,582千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)辦理就業服務經費 4,532千元,較上次 │ │ │ │ │ │ │ │ 減列就業服務工作等經費 553千元。 │ │ │ │ 6954110505 │ │ │ │ │ │ │ 5│高雄就服中心管│ 59,804│ 67,294│ -7,490│1.本科目上次預算數,係配合科目調整,全 │ │ │ │理 │ │ │ │ 數由台灣省政府所屬「勞工行政與服務」 │ │ │ │ │ │ │ │ 科目移入。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數59,804千元,包括人事費43 │ │ │ │ │ │ │ │ ,355千元,業務費15,823千元,獎補助及 │ │ │ │ │ │ │ │ 損失 626千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上次之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費42,955千元,較上次減列半 │ │ │ │ │ │ │ │ 年所需加班值班費等 6,790千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費 8,260千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 次減列房屋建築修繕費等 8,167千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)辦理就業服務經費 8,589千元,較上次 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列就業服務工作等經費 7,467千元。 │ │ │ │ 6954119000 │ │ │ │ │ │ 5│ │一般建築及設備│ 135,000│ 34,988│ 100,012│ │ │ │ │ 6954119001 │ │ │ │ │ │ │ 1│土地購置 │ 135,000│ 22,975│ 112,025│本年度預算數之內容與上次之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.北區職業訓練中心遷建計畫工程,總經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 1,600,210千元,除82年度至上次預算已 │ │ │ │ │ │ │ │ 編列 228,005千元外,本年度續編整地工 │ │ │ │ │ │ │ │ 程等經費 135,000千元,較上次增列 131 │ │ │ │ │ │ │ │ ,030千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上次中區職業訓練中心及南投就業服務站 │ │ │ │ │ │ │ │ 土地購置預算業已編竣,所列19,005千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 如數減列。 │ │ │ │ 6954119002 │ │ │ │ │ │ │ 2│營建工程 │ -│ 8,568│ -8,568│上次南投就業服務站復建工程預算業已編竣 │ │ │ │ │ │ │ │,所列 8,568千元如數減列。 │ │ │ │ 6954119011 │ │ │ │ │ │ │ 3│交通及運輸設備│ -│ 405│ -405│上次北區職業訓練中心汰換播音系統及南區 │ │ │ │ │ │ │ │職業訓練中心汰換傳真機等設備預算業已編 │ │ │ │ │ │ │ │竣,所列 405千元如數減列。 │ │ │ │ 6954119019 │ │ │ │ │ │ │ 4│其他設備 │ -│ 3,040│ -3,040│上次職業訓練局汰換飲水機、泰山職業訓練 │ │ │ │ │ │ │ │中心購置圖書設備、北區職業訓練中心汰換 │ │ │ │ │ │ │ │窗型冷氣機及南區職業訓練中心汰換園區抽 │ │ │ │ │ │ │ │水機設備等預算業已編竣,所列 3,040千元 │ │ │ │ │ │ │ │如數減列。 │ │ │ │ 6954119800 │ │ │ │ │ │ 6│ │第一預備金 │ 3,514│ 5,857│ -2,343│本年度預算數較上次減列如列數。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴─────────────────── |