90C45740.HTM                                       中央政府總預算

                                                  歲出機關別預算表

                                                  中華民國九十年度                                    單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬───────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │上 次 預 算 數│ 本年度與上次 │    說                          明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │ 比        較 │
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────────────
  │  │  │  │  0057400000  │              │              │              │
  │ 4│  │  │中醫藥委員會  │       195,351│       159,146│        36,205│
  │  │  │  │  5257400000  │              │              │              │
  │  │  │  │科學支出      │        73,000│        40,868│        32,132│
  │  │  │  │  5257400300  │              │              │              │
  │  │ 1│  │科技業務      │        73,000│        40,868│        32,132│1.本科目係本年度新增,配合科目調整,由
  │  │  │  │              │              │              │              │  中醫藥研究發展工作移入40,868千元,淨
  │  │  │  │              │              │              │              │  計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數73,000千元,包括業務費53
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,000千元、獎補助及損失20,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上次之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)中醫藥對國人重要疾病臨床療效評估研
  │  │  │  │              │              │              │              │    究28,000千元,較上次減列半年所需經
  │  │  │  │              │              │              │              │    費12,868千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)新增建立中藥臨床試驗體系經費30,200
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)新增中藥新藥研發管制經費14,800千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │  7157400000  │              │              │              │
  │  │  │  │醫療保健支出  │       122,351│       118,278│         4,073│
  │  │  │  │  7157400100  │              │              │              │
  │  │ 2│  │一般行政      │        33,461│        40,083│        -6,622│1.本年度預算數33,461千元,包括人事費14
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,903千元、業務費11,090千元、設備及投
  │  │  │  │              │              │              │              │  資 7,000千元、獎補助及損失 468千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上次之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費14,903千元,較上次減列半
  │  │  │  │              │              │              │              │    年所需人事費 5,464千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費18,558千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    次減列租金、特別費、旅運費、車輛及
  │  │  │  │              │              │              │              │    辦公器具養護費等 8,433千元,增列月
  │  │  │  │              │              │              │              │    退休人員年終慰問金 275千元,及辦公
  │  │  │  │              │              │              │              │    廳舍裝潢經費 7,000千元,合共減列 1
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,158千元。
  │  │  │  │  7157400200  │              │              │              │
  │  │ 3│  │中醫中藥業務  │        70,590│        77,642│        -7,052│
  │  │  │  │  7157400201  │              │              │              │
  │  │  │ 1│中醫規劃及管理│        10,126│        11,926│        -1,800│1.本年度預算數10,126千元,包括人事費 6
  │  │  │  │工作          │              │              │              │  ,162千元,業務費 2,214千元,獎補助及
  │  │  │  │              │              │              │              │  損失 1,750千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上次之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 6,162千元,較上次減列半
  │  │  │  │              │              │              │              │    年所需人事費 2,600千元,增列退休退
  │  │  │  │              │              │              │              │    職資遣給付等 862千元,計淨減 1,738
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)研(修)訂中醫政策方案 100千元,與
  │  │  │  │              │              │              │              │    上次同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)檢討中醫醫政管理法規 370千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    次增列中醫醫政法規要覽運送至各中醫
  │  │  │  │              │              │              │              │    師公會運費50千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)加強中醫醫政管理 620千元,較上次增
  │  │  │  │              │              │              │              │    列宣導活動經費 229千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)提昇中醫師執業素質計畫 1,760千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上次減列郵電費與補助各中醫師公會
  │  │  │  │              │              │              │              │    及醫院辦理學術研討會等經費 155千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)促進中醫醫療事業健全發展計畫 350千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上次減列督導及協調中醫醫療管
  │  │  │  │              │              │              │              │    理經費10千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)督導醫事機構及相關團體辦理中醫業務
  │  │  │  │              │              │              │              │     200千元,較上次增列舉行座談會相關
  │  │  │  │              │              │              │              │    經費80千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (8)推動中醫現代化及中西醫學整合計畫 5
  │  │  │  │              │              │              │              │    64千元,較上次減列半年所需經費 256
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │  7157400202  │              │              │              │
  │  │  │ 2│中藥規劃及管理│        24,164│        24,076│            88│1.本年度預算數24,164千元,包括人事費11
  │  │  │  │工作          │              │              │              │  ,508千元、業務費11,593千元、設備及投
  │  │  │  │              │              │              │              │  資 194千元、獎補助及損失 869千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上次之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費11,508千元,較上次減列半
  │  │  │  │              │              │              │              │    年所需人事費 3,041千元,增列增加職
  │  │  │  │              │              │              │              │    員 3人及約聘 1人之人事費 4,250千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,計淨增 1,209千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)加強中藥藥政管理經費 2,892千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上次減列郵電費及改為直撥台灣省各縣
  │  │  │  │              │              │              │              │    市補助經費 1,531千元,增列委託學術
  │  │  │  │              │              │              │              │    研究單位編寫中藥典與補助民間團體辦
  │  │  │  │              │              │              │              │    理中藥材包裝及貯存研討會等經費 1,5
  │  │  │  │              │              │              │              │    80千元,計淨增49千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)辦理中藥查驗登記及展延變更經費 1,3
  │  │  │  │              │              │              │              │    21千元,較上次減列半年所需經費 691
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)建立藥品安全評估經費 3,173千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上次增列委託學術研究單位調查台灣特
  │  │  │  │              │              │              │              │    有種中草藥分佈、使用情形及中藥製劑
  │  │  │  │              │              │              │              │    品質安全研究等經費2038千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)優良藥品製造標準制度查核經費 1,805
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,較上次增列委託學術團體辦理講
  │  │  │  │              │              │              │              │    習等經費 1,168千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)配合執行野生動植物保育方案計畫 1,5
  │  │  │  │              │              │              │              │    86千元,較上次減列保育督導旅費與補
  │  │  │  │              │              │              │              │    助地方政府及民間團體保育宣導等經費
  │  │  │  │              │              │              │              │     979千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)中藥研發管制規劃計畫 1,879千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上次減列半年所需經費及一次性委辦費
  │  │  │  │              │              │              │              │    等 2,706千元。
  │  │  │  │  7157400203  │              │              │              │
  │  │  │ 3│中醫藥研究發展│        12,540│        14,983│        -2,443│1.本科目上次預算數56,127千元,配合科目
  │  │  │  │工作          │              │              │              │  調整,移出委辦費40,868千元列入科技業
  │  │  │  │              │              │              │              │  務科目,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數12,540千元,包括人事費 5
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,173千元、業務費 4,433千元、設備及投
  │  │  │  │              │              │              │              │  資80千元、獎補助及損失 2,854千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上次之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 5,173千元,較上次減列半
  │  │  │  │              │              │              │              │    年所需人事費 1,902千元,增列退休退
  │  │  │  │              │              │              │              │    職及資遣給付等 854千元,計淨減 1,0
  │  │  │  │              │              │              │              │    48千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)中醫藥研究發展 7,367千元,較上次減
  │  │  │  │              │              │              │              │    列肝病、骨質疏鬆等基礎研究及相關經
  │  │  │  │              │              │              │              │    費 1,395千元。
  │  │  │  │  7157400204  │              │              │              │
  │  │  │ 4│中醫藥資訊與典│        21,878│        25,851│        -3,973│1.本年度預算數21,878千元,包括人事費 6
  │  │  │  │籍規劃及管理工│              │              │              │  ,639千元、業務費10,639千元、設備及投
  │  │  │  │作            │              │              │              │  資 4,600千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上次之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 6,639千元,較上次減列半
  │  │  │  │              │              │              │              │    年所需人事費 1,843千元,增列增加職
  │  │  │  │              │              │              │              │    員 1人之人事費 850千元,計淨減 993
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)中醫藥資訊與典籍規劃及管理經費15,2
  │  │  │  │              │              │              │              │    39千元,較上次減列委託辦理中藥典籍
  │  │  │  │              │              │              │              │    資訊化相關經費 2,980千元。
  │  │  │  │  7157400205  │              │              │              │
  │  │  │ 5│中醫藥綜合規劃│           594│           806│          -212│本年度預算數 594千元,係召開委員會所需
  │  │  │  │工作          │              │              │              │經費,較上次減列半年所需經費 212千元。
  │  │  │  │  7157400206  │              │              │              │
  │  │  │ 6│中藥臨床試驗規│         1,288│             -│         1,288│本科目屬新增,本年度預算數 1,288千元,
  │  │  │  │劃及管理工作  │              │              │              │係辦理中藥臨床試驗訓練及推動所需經費。
  │  │  │  │  7157409000  │              │              │              │
  │  │ 4│  │一般建築及設備│        18,000│             -│        18,000│
  │  │  │  │  7157409002  │              │              │              │
  │  │  │ 1│營建工程      │        10,000│             -│        10,000│本年度預算數10,000千元,係分年辦理有償
  │  │  │  │              │              │              │              │撥用辦公廳舍第一年所需購置費。
  │  │  │  │  7157409019  │              │              │              │
  │  │  │ 2│其他設備      │         8,000│             -│         8,000│新增辦公設備及內部設備購置費如列數。
  │  │  │  │  7157409800  │              │              │              │
  │  │ 5│  │第一預備金    │           300│           553│          -253│本年度預算數較上次減列如列數。
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