90C46301.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國九十年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬─────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │上 次 預 算 數│ 本年度與上次 │ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │ 比 較 │ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────── │ │ │ │ 0063010000 │ │ │ │ │ 1│ │ │海岸巡防署 │ 1,525,223│ 308,187│ 1,217,036│本科目上次預算數係配合本署之成立,由國 │ │ │ │ │ │ │ │防部所屬移入之辦理海岸巡防業務經費。 │ │ │ │ 3863010000 │ │ │ │ │ │ │ │民政支出 │ 1,525,223│ 308,187│ 1,217,036│ │ │ │ │ 3863010100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 205,046│ 93,534│ 111,512│1.本年度預算數 205,046千元,包括人事費 │ │ │ │ │ │ │ │ 117,514千元,業務費87,520千元,獎補 │ │ │ │ │ │ │ │ 助及損失12千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上次之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 117,514千元,較上次增列 │ │ │ │ │ │ │ │ 文職人員45人之人事費23,980千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)新增基本行政工作維持費87,532千元。 │ │ │ │ 3863010200 │ │ │ │ │ │ 2│ │海岸及海域巡防│ 849,154│ 214,653│ 634,501│1.本年度預算數 849,154千元,包括人事費 │ │ │ │業務 │ │ │ │ 310,110千元,業務費 461,971千元,設 │ │ │ │ │ │ │ │ 備及投資65,973千元,獎補助及損失11,1 │ │ │ │ │ │ │ │ 00千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上次之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 269,683千元,較上次增列 │ │ │ │ │ │ │ │ 文職人員69人之人事費55,030千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)新增辦理計畫及研究考核等作業經費13 │ │ │ │ │ │ │ │ ,489千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)新增辦理海岸檢查管制、海岸巡防勤務 │ │ │ │ │ │ │ │ 及人員訓練等作業經費 144,023千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)新增辦理走私、非法入出國情報蒐集及 │ │ │ │ │ │ │ │ 佈建諮詢部署等作業經費 147,784千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)新增辦理裝備補給、保養修護及營產管 │ │ │ │ │ │ │ │ 理等作業經費71,263千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)新增辦理光電通訊與資訊系統建置之維 │ │ │ │ │ │ │ │ 護及整合等作業經費 196,309千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)新增勤務統合指揮及管制等作業經費 6 │ │ │ │ │ │ │ │ ,603千元。 │ │ │ │ 3863019000 │ │ │ │ │ │ 3│ │一般建築及設備│ 466,023│ -│ 466,023│ │ │ │ │ 3863019011 │ │ │ │ │ │ │ 1│交通及運輸設備│ 123,460│ -│ 123,460│本年度預算數之內容與上次之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.建置寬頻無線行動通信系統,總經費 375 │ │ │ │ │ │ │ │ ,200千元,分三年辦理,本年度編列第一 │ │ │ │ │ │ │ │ 年經費30,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.建置岸際雷達、雷情顯示系統及遠端遙控 │ │ │ │ │ │ │ │ 台總經費 547,000千元,分三年辦理,本 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度編列第一年經費33,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.建置寬頻整體數位服務網路經費21,000千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.建置高頻無線電機經費22,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.新購通信作業車21輛,總經費30,885千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,分二年辦理,本年度編列第一年經費13 │ │ │ │ │ │ │ │ ,700千元。 │ │ │ │ │ │ │ │6.新購巡防用中型公務車 2輛經費 3,760千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ 3863019019 │ │ │ │ │ │ │ 2│其他設備 │ 342,563│ -│ 342,563│本年度預算數之內容與上次之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.購置港口安全檢查及各項辦公作業資訊系 │ │ │ │ │ │ │ │ 統經費 315,380千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.購置投影顯示系統、播音設備及穩壓不斷 │ │ │ │ │ │ │ │ 電系統等設備經費12,795千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.購置辦公用事務機具及生活設施等經費14 │ │ │ │ │ │ │ │ ,388千元。 │ │ │ │ 3863019800 │ │ │ │ │ │ 4│ │第一預備金 │ 5,000│ -│ 5,000│編列第一預備金如列數。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴─────────────────── |