90C47115.HTM                                       中央政府總預算

                                                  歲出機關別預算表

                                                  中華民國九十年度                                    單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬───────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │上 次 預 算 數│ 本年度與上次 │    說                          明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │ 比        較 │
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────────────
  │  │  │  │  0071150000  │              │              │              │
  │ 1│  │  │臺灣省政府及所│     2,079,003│     4,693,519│    -2,614,516│1.本科目配合臺灣省文獻委員會改隸台灣省
  │  │  │  │屬            │              │              │              │  政府,將原設之「臺灣省政府」改為「臺
  │  │  │  │              │              │              │              │  灣省政府及所屬」。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本科目上次法定預算數 861,930千元,連
  │  │  │  │              │              │              │              │  同由臺灣省政府所屬「主計行政管理與資
  │  │  │  │              │              │              │              │  訊作業」科目移入 2,600千元,「財務行
  │  │  │  │              │              │              │              │  政與管理」科目移入 531千元,「人事行
  │  │  │  │              │              │              │              │  政管理與人員培訓」科目移入19,341千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,「計畫制定與管考作業」科目移入 2,8
  │  │  │  │              │              │              │              │  25,522千元,「公共事務與資料管理」科
  │  │  │  │              │              │              │              │  目移入 483,827千元,「民政業務」科目
  │  │  │  │              │              │              │              │  移入11,904千元,「兵役行政」科目移入
  │  │  │  │              │              │              │              │   468千元,「教育行政」科目移入 3,580
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,「文化行政」科目移入 253,747千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,「文化設施管理與建設」科目移入 6
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,860千元,「文化推展業務」科目移入53
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,323千元,「經濟行政」科目移入 120千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,「交通行政與管理」科目移入 123,9
  │  │  │  │              │              │              │              │  86千元,「社會福利行政與合作事業管理
  │  │  │  │              │              │              │              │  」科目移入39,150千元,「勞工行政與服
  │  │  │  │              │              │              │              │  務」科目移入 6,548千元,「環境保護行
  │  │  │  │              │              │              │              │  政及管理」科目移入82千元,共計如表列
  │  │  │  │              │              │              │              │  上次預算數。
  │  │  │  │  3371150000  │              │              │              │
  │  │  │  │行政支出      │       915,796│     4,446,772│    -3,530,976│
  │  │  │  │  3371150100  │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │       633,966│     1,082,722│      -448,756│1.本科目上次法定預算數 335,701千元,配
  │  │  │  │              │              │              │              │  合科目調整,由「施政業務」科目移入人
  │  │  │  │              │              │              │              │  事費、業務費等 187,852千元,「議事業
  │  │  │  │              │              │              │              │  務」科目移入人事費、業務費、旅運費等
  │  │  │  │              │              │              │              │  59,649千元,「法制業務」科目移入人事
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 118,567千元,另由臺灣省政府所屬「
  │  │  │  │              │              │              │              │  主計行政管理與資訊作業」科目移入 2,6
  │  │  │  │              │              │              │              │  00千元,「人事行政管理與人員培訓」科
  │  │  │  │              │              │              │              │  目移入19,341千元,「計畫制定與管考作
  │  │  │  │              │              │              │              │  業」科目移入 5,446千元,「公共事務與
  │  │  │  │              │              │              │              │  資料管理」科目移入 310,919千元,「民
  │  │  │  │              │              │              │              │  政業務」科目移入11,678千元,「文化推
  │  │  │  │              │              │              │              │  展業務」科目移入30,969千元,共計如列
  │  │  │  │              │              │              │              │  數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 633,966千元,包括人事費
  │  │  │  │              │              │              │              │   539,368千元,業務費81,880千元,獎補
  │  │  │  │              │              │              │              │  助及損失12,718千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上次之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 533,758千元,較上次減列
  │  │  │  │              │              │              │              │    職員57人、技工48人、工友22人、約聘
  │  │  │  │              │              │              │              │    11人之人事費 100,674千元,及半年所
  │  │  │  │              │              │              │              │    需人事費 315,360千元,合共減列 416
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,034千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費34,997千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    次減列國外旅費、特別費與慰問金等28
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,093千元,及半年所需經費34,636千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,合共減列62,729千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)行政管理65,211千元,較上次增列辦公
  │  │  │  │              │              │              │              │    廳舍管理29,202千元及文書管理等經費
  │  │  │  │              │              │              │              │     805千元,合共增列30,007千元。
  │  │  │  │  3371150200  │              │              │              │
  │  │ 2│  │施政業務      │        70,189│     3,005,342│    -2,935,153│1.本科目上次法定預算數 211,961千元,配
  │  │  │  │              │              │              │              │  合科目調整,移出人事費、業務費等 187
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,852千元列入「一般行政」科目及人事費
  │  │  │  │              │              │              │              │  、業務費等10,448千元列入「公共事務與
  │  │  │  │              │              │              │              │  車輛管理」科目,另由「法制業務」科目
  │  │  │  │              │              │              │              │  移入人事費、業務費、設備及投資、獎補
  │  │  │  │              │              │              │              │  助及損失等27,321千元及臺灣省政府所屬
  │  │  │  │              │              │              │              │  「財務行政與管理」科目移入 531千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  「計畫制定與管考作業」科目移入 2,820
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,076千元,「公共事務與資料管理」科目
  │  │  │  │              │              │              │              │  移入57,447千元,「民政業務」科目移入
  │  │  │  │              │              │              │              │   226千元,「兵役行政」科目移入 468千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,「教育行政」科目移入 3,580千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  「文化行政」科目移入 7,000千元,「文
  │  │  │  │              │              │              │              │  化設施管理與建設」科目移入 6,860千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,「文化推展業務」科目移入22,354千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,「經濟行政」科目移入 120千元,「社
  │  │  │  │              │              │              │              │  會福利行政與合作事業管理」科目移入39
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,150千元,「勞工行政與服務」科目移入
  │  │  │  │              │              │              │              │   6,548千元,移出移入數互抵後,淨計如
  │  │  │  │              │              │              │              │  列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數70,189千元,包括人事費 4
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,336千元,業務費50,918千元,獎補助及
  │  │  │  │              │              │              │              │  損失14,935千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上次之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)民政業務 2,587千元,較上次增列慶典
  │  │  │  │              │              │              │              │    、節日與祭典活動經費及補助款等 1,8
  │  │  │  │              │              │              │              │    93千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)文教業務 8,215千元,較上次減列委辦
  │  │  │  │              │              │              │              │    費 7,200千元,及半年所需經費 2,025
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,合共減列 9,225千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)經建業務 1,825千元,較上次增列督導
  │  │  │  │              │              │              │              │    縣市農業、交通及十二區車輛事故鑑定
  │  │  │  │              │              │              │              │    委員會業務經費 1,629千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)財務業務 765千元,較上次增列各項基
  │  │  │  │              │              │              │              │    金管理經費 234千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)社會及衛生業務23,828千元,較上次減
  │  │  │  │              │              │              │              │    列對人民團體捐助經費等22,320千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列委辦費 450千元,計淨減21,870千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)省政宣導業務25,438千元,較上次減列
  │  │  │  │              │              │              │              │    購置彩色動態電子看板設備、設施機儀
  │  │  │  │              │              │              │              │    養護費等33,732千元,及半年所需經費
  │  │  │  │              │              │              │              │    34,292千元,合共減列68,024千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)法規業務 5,202千元,較上次減列國外
  │  │  │  │              │              │              │              │    旅費、特別費與委辦費等 6,719千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    及半年所需經費 4,197千元,合共減列
  │  │  │  │              │              │              │              │    10,916千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (8)訴願業務 2,329千元,較上次減列特別
  │  │  │  │              │              │              │              │    費與國外旅費等 5,072千元,及半年所
  │  │  │  │              │              │              │              │    需經費 3,802千元,合共減列 8,874千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (9)上次辦理臺灣省地方基層建設預算業已
  │  │  │  │              │              │              │              │    編竣,所列 2,820,000千元如數減列。
  │  │  │  │  3371150300  │              │              │              │
  │  │ 3│  │公共事務與車輛│        52,046│       125,991│       -73,945│1.本科目上次預算數係配合科目調整,由「
  │  │  │  │管理          │              │              │              │  施政業務」科目移入人事費、業務費等10
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,448千元,及由臺灣省政府所屬「公共事
  │  │  │  │              │              │              │              │  務與資料管理」科目移入 115,461千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  「環境保護行政及管理」科目移入82千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,合共如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數52,046千元,係為辦理中興
  │  │  │  │              │              │              │              │  新村公共事務及車輛管理經費,較上次減
  │  │  │  │              │              │              │              │  列設備及投資 9,735千元,及半年所需經
  │  │  │  │              │              │              │              │  費64,210千元,合共減列73,945千元。
  │  │  │  │  3371150400  │              │              │              │
  │  │ 4│  │交通行政與管理│        71,361│       123,986│       -52,625│1.本科目上次預算數係配合科目調整,全數
  │  │  │  │              │              │              │              │  由臺灣省政府所屬「交通行政與管理」科
  │  │  │  │              │              │              │              │  目移入如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數71,361千元,包括人事費39
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,249千元,業務費30,613千元,設備及投
  │  │  │  │              │              │              │              │  資 1,272千元、獎補助及損失 227千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上次之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)車輛事故鑑定業務68,200千元,較上次
  │  │  │  │              │              │              │              │    減列設備費 2,195千元,及半年所需經
  │  │  │  │              │              │              │              │    費41,666千元,合共減列43,861千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)車輛事故覆議業務 3,161千元,較上次
  │  │  │  │              │              │              │              │    減列特別費、印刷與旅費等 3,654千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,及半年所需經費 5,110千元,合共減
  │  │  │  │              │              │              │              │    列 8,764千元。
  │  │  │  │  3371150500  │              │              │              │
  │  │ 5│  │加強地方自治與│        77,858│             -│        77,858│1.本年度預算數77,858千元,包括人事費 4
  │  │  │  │文化推展      │              │              │              │  56千元,業務費71,076千元,獎補助及損
  │  │  │  │              │              │              │              │  失 6,326千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本科目係屬新增,本年度預算數之內容如
  │  │  │  │              │              │              │              │  下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)加強地方教育活動39,179千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)加強推動文化活動23,679千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)舉辦全國技能競賽15,000千元。
  │  │  │  │  3371159000  │              │              │              │
  │  │ 6│  │一般建築及設備│         8,376│       101,755│       -93,379│
  │  │  │  │  3371159002  │              │              │              │
  │  │  │ 1│營建工程      │             -│        97,368│       -97,368│上次辦理九二一震災搶修復建工程預算業已
  │  │  │  │              │              │              │              │編竣,所列97,368千元如數減列。
  │  │  │  │  3371159019  │              │              │              │
  │  │  │ 2│其他設備      │         8,376│         4,387│         3,989│本年度預算數之內容與上次之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.汰換資訊設備及購置圖書等經費 8,376千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上次辦理九二一震災辦公設備修復等預算
  │  │  │  │              │              │              │              │  業已編竣,所列 4,387千元如數減列。
  │  │  │  │  3371159800  │              │              │              │
  │  │ 7│  │第一預備金    │         2,000│         6,976│        -4,976│本年度預算數較上次減列如列數。
  │  │  │  │  5271150000  │              │              │              │
  │  │  │  │科學支出      │        12,990│             -│        12,990│
  │  │  │  │  5271151000  │              │              │              │
  │  │ 8│  │典藏日據與光復│        12,990│             -│        12,990│新增典藏日據時期與光復初期史料經費如列
  │  │  │  │初期史料數位化│              │              │              │數。
  │  │  │  │計畫          │              │              │              │
  │  │  │  │  5371150000  │              │              │              │
  │  │  │  │文化支出      │       137,610│       246,747│      -109,137│
  │  │  │  │  5371150900  │              │              │              │
  │  │ 9│  │文獻行政      │       137,610│       246,747│      -109,137│1.本科目上次預算數係為配合科目調整,全
  │  │  │  │              │              │              │              │  數由臺灣省政府所屬「文化行政」科目移
  │  │  │  │              │              │              │              │  入,併計後如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 137,610千元,包括人事費
  │  │  │  │              │              │              │              │  60,135千元,業務費65,047千元,設備及
  │  │  │  │              │              │              │              │  投資 4,878千元,獎補助及損失 7,550千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上次之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費60,135千元,較上次減列半
  │  │  │  │              │              │              │              │    年所需人事費29,861千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費28,644千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    次減列古文書裱褙製作經費等 2,758千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,及半年所需經費31,363千元,合共
  │  │  │  │              │              │              │              │    減列34,121千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)編輯文獻及史蹟源流館營運17,645千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上次減列編印歷史文獻經費 5,796
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,及半年所需經費15,594千元,合
  │  │  │  │              │              │              │              │    共減列21,390千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)採集文獻及民俗文物館營運15,517千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上次減列民俗文物與古文書購置經
  │  │  │  │              │              │              │              │    費 6,907千元,及半年所需經費 8,775
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,合共減列15,682千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)整理文獻及文獻史料館、影音史料館營
  │  │  │  │              │              │              │              │    運15,669千元,較上次減列半年所需經
  │  │  │  │              │              │              │              │    費 8,083千元。
  │  │  │  │  5871150000  │              │              │              │
  │  │  │  │農業支出      │       764,405│             -│       764,405│
  │  │  │  │  5871150600  │              │              │              │
  │  │10│  │加強區域防洪排│       764,405│             -│       764,405│新增加強臺灣省區域防洪排水工程經費如列
  │  │  │  │水及均衡城鄉發│              │              │              │數。
  │  │  │  │展            │              │              │              │
  │  │  │  │  6771150000  │              │              │              │
  │  │  │  │社會救助支出  │       148,202│             -│       148,202│
  │  │  │  │  6771150700  │              │              │              │
  │  │11│  │照顧本省服役軍│       148,202│             -│       148,202│新增在營軍人死亡及傷病成殘慰問金如列數
  │  │  │  │人及其眷屬生活│              │              │              │。
  │  │  │  │  7371150000  │              │              │              │
  │  │  │  │社區發展支出  │       100,000│             -│       100,000│
  │  │  │  │  7371150800  │              │              │              │
  │  │12│  │加強社區發展與│       100,000│             -│       100,000│新增協助及輔導社區發展經費如列數。
  │  │  │  │建設          │              │              │              │
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