90C47116.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國九十年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬─────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │上 次 預 算 數│ 本年度與上次 │ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │ 比 較 │ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────── │ │ │ │ 0071160000 │ │ │ │ │ 2│ │ │臺灣省諮議會 │ 187,052│ 348,612│ -161,560│ │ │ │ │ 3371160000 │ │ │ │ │ │ │ │行政支出 │ 187,052│ 348,612│ -161,560│ │ │ │ │ 3371160100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 92,754│ 138,843│ -46,089│1.本科目上次法定預算數 136,329千元,配 │ │ │ │ │ │ │ │ 合科目調整,由「資訊管理」科目移入人 │ │ │ │ │ │ │ │ 事費 2,514千元,共計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算92,754千元,包括人事費59,7 │ │ │ │ │ │ │ │ 96千元,業務費29,718千元,設備及投資 │ │ │ │ │ │ │ │ 1,000千元,獎補助及損失 2,240千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上次之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費59,796千元,較上次減列技 │ │ │ │ │ │ │ │ 工 1人、工友 1人之人事費 852千元及 │ │ │ │ │ │ │ │ 半年所需人事費31,693千元,合共減列 │ │ │ │ │ │ │ │ 32,545千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費28,858千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 次減列半年所需經費14,136千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)進修訓練費 500千元,較上次減列半年 │ │ │ │ │ │ │ │ 所需經費 479千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)公共聯繫 3,100千元,較上次增列公共 │ │ │ │ │ │ │ │ 關係業務 571千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)新增配合地方辦理藝文活動所需一般事 │ │ │ │ │ │ │ │ 務費 500千元。 │ │ │ │ 3371160200 │ │ │ │ │ │ 2│ │議員諮詢業務 │ 24,951│ 37,726│ -12,775│ │ │ │ │ 3371160201 │ │ │ │ │ │ │ 1│諮議員費用 │ 23,487│ 35,000│ -11,513│本年度預算數23,487千元,係諮議員人事費 │ │ │ │ │ │ │ │,較上次減列半年所需人事費11,513千元。 │ │ │ │ 3371160202 │ │ │ │ │ │ │ 2│議會交流事務 │ 264│ 551│ -287│本年度預算數 264千元,係出席全美州議會 │ │ │ │ │ │ │ │聯合會所需國外旅費,較上次減列半年所需 │ │ │ │ │ │ │ │經費 287千元。 │ │ │ │ 3371160203 │ │ │ │ │ │ │ 3│議員會館 │ 1,200│ 2,175│ -975│本年度預算數 1,200千元,係議員會館所需 │ │ │ │ │ │ │ │業務費,較上次減列半年所需經費 975千元 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │ 3371160300 │ │ │ │ │ │ 3│ │議事業務 │ 30,800│ 57,728│ -26,928│ │ │ │ │ 3371160301 │ │ │ │ │ │ │ 1│召開大會 │ 28,640│ 48,827│ -20,187│1.本年度預算數28,640千元,包括人事費24 │ │ │ │ │ │ │ │ ,807千元,業務費 3,833千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上次之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費24,807千元,較上次減列職 │ │ │ │ │ │ │ │ 員 4人之人事費 3,191千元及半年所需 │ │ │ │ │ │ │ │ 人事費13,998千元,合共減列17,189千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)召開定期及臨時大會 3,833千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 次減列設施與機械設備養護、國內旅費 │ │ │ │ │ │ │ │ 等 975千元及半年所需經費 2,023千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,合共減列 2,998千元。 │ │ │ │ 3371160302 │ │ │ │ │ │ │ 2│法制業務 │ 250│ 690│ -440│本年度預算數 250千元係法制業務法規蒐集 │ │ │ │ │ │ │ │整理所需業務費,較上次減列半年所需經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 440千元。 │ │ │ │ 3371160303 │ │ │ │ │ │ │ 3│史料管理 │ 1,910│ 8,211│ -6,301│1.本年度預算數 1,910千元,包括人事費 8 │ │ │ │ │ │ │ │ 70千元,業務費 1,040千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上次之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 870千元,較上次減列半年 │ │ │ │ │ │ │ │ 所需人事費 638千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)史料文物蒐集整理 1,040千元,較上次 │ │ │ │ │ │ │ │ 減列議政史料編譯業務費與購置圖書資 │ │ │ │ │ │ │ │ 料等 5,007千元,及半年所需經費 656 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,合共減列 5,663千元。 │ │ │ │ 3371160400 │ │ │ │ │ │ 4│ │研究業務 │ 35,932│ 35,036│ 896│ │ │ │ │ 3371160401 │ │ │ │ │ │ │ 1│研究發展及諮詢│ 34,269│ 31,482│ 2,787│1.本年度預算數34,269千元,包括人事費14 │ │ │ │ │ │ │ │ ,064千元,業務費20,205千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上次之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費14,064千元,較上次減列職 │ │ │ │ │ │ │ │ 員 1人之人事費 993千元及半年所需人 │ │ │ │ │ │ │ │ 事費 7,529千元,合共減列 8,522千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)研究發展及諮詢業務20,205千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 次增列專案研究計畫案經費11,309千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ 3371160402 │ │ │ │ │ │ │ 2│資訊管理 │ 1,663│ 3,554│ -1,891│1.本科目上次法定預算數 6,068千元,配合 │ │ │ │ │ │ │ │ 科目調整,移出人事費 2,514千元列入「 │ │ │ │ │ │ │ │ 一般行政」科目,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 1,663千元,包括人事費38 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,業務費 825千元,設備及投資 800 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上次之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費38千元,較上次減列半年所 │ │ │ │ │ │ │ │ 需人事費12千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)電子處理資料作業 1,625千元,較上次 │ │ │ │ │ │ │ │ 減列半年所需經費 1,879千元。 │ │ │ │ 3371169000 │ │ │ │ │ │ 5│ │一般建築及設備│ 815│ 77,279│ -76,464│ │ │ │ │ 3371169002 │ │ │ │ │ │ │ 1│營建工程 │ -│ 76,029│ -76,029│上次辦理九二一震災復建工程及消防設備維 │ │ │ │ │ │ │ │修等預算業已編竣,所列76,029千元如數減 │ │ │ │ │ │ │ │列。 │ │ │ │ 3371169019 │ │ │ │ │ │ │ 2│其他設備 │ 815│ 1,250│ -435│本年度預算數之內容與上次之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.購置行政業務用辦公雜項設備費 815千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上次購置議員會館設備等預算業已編竣, │ │ │ │ │ │ │ │ 所列 1,250千元如數減列。 │ │ │ │ 3371169800 │ │ │ │ │ │ 6│ │第一預備金 │ 1,800│ 2,000│ -200│本年度預算較上次減少如列數。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴─────────────────── |