90C47116.HTM                                       中央政府總預算

                                                  歲出機關別預算表

                                                  中華民國九十年度                                    單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬───────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │上 次 預 算 數│ 本年度與上次 │    說                          明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │ 比        較 │
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────────────
  │  │  │  │  0071160000  │              │              │              │
  │ 2│  │  │臺灣省諮議會  │       187,052│       348,612│      -161,560│
  │  │  │  │  3371160000  │              │              │              │
  │  │  │  │行政支出      │       187,052│       348,612│      -161,560│
  │  │  │  │  3371160100  │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │        92,754│       138,843│       -46,089│1.本科目上次法定預算數 136,329千元,配
  │  │  │  │              │              │              │              │  合科目調整,由「資訊管理」科目移入人
  │  │  │  │              │              │              │              │  事費 2,514千元,共計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算92,754千元,包括人事費59,7
  │  │  │  │              │              │              │              │  96千元,業務費29,718千元,設備及投資
  │  │  │  │              │              │              │              │   1,000千元,獎補助及損失 2,240千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上次之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費59,796千元,較上次減列技
  │  │  │  │              │              │              │              │    工 1人、工友 1人之人事費 852千元及
  │  │  │  │              │              │              │              │    半年所需人事費31,693千元,合共減列
  │  │  │  │              │              │              │              │    32,545千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費28,858千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    次減列半年所需經費14,136千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)進修訓練費 500千元,較上次減列半年
  │  │  │  │              │              │              │              │    所需經費 479千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)公共聯繫 3,100千元,較上次增列公共
  │  │  │  │              │              │              │              │    關係業務 571千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)新增配合地方辦理藝文活動所需一般事
  │  │  │  │              │              │              │              │    務費 500千元。
  │  │  │  │  3371160200  │              │              │              │
  │  │ 2│  │議員諮詢業務  │        24,951│        37,726│       -12,775│
  │  │  │  │  3371160201  │              │              │              │
  │  │  │ 1│諮議員費用    │        23,487│        35,000│       -11,513│本年度預算數23,487千元,係諮議員人事費
  │  │  │  │              │              │              │              │,較上次減列半年所需人事費11,513千元。
  │  │  │  │  3371160202  │              │              │              │
  │  │  │ 2│議會交流事務  │           264│           551│          -287│本年度預算數 264千元,係出席全美州議會
  │  │  │  │              │              │              │              │聯合會所需國外旅費,較上次減列半年所需
  │  │  │  │              │              │              │              │經費 287千元。
  │  │  │  │  3371160203  │              │              │              │
  │  │  │ 3│議員會館      │         1,200│         2,175│          -975│本年度預算數 1,200千元,係議員會館所需
  │  │  │  │              │              │              │              │業務費,較上次減列半年所需經費 975千元
  │  │  │  │              │              │              │              │。
  │  │  │  │  3371160300  │              │              │              │
  │  │ 3│  │議事業務      │        30,800│        57,728│       -26,928│
  │  │  │  │  3371160301  │              │              │              │
  │  │  │ 1│召開大會      │        28,640│        48,827│       -20,187│1.本年度預算數28,640千元,包括人事費24
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,807千元,業務費 3,833千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上次之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費24,807千元,較上次減列職
  │  │  │  │              │              │              │              │    員 4人之人事費 3,191千元及半年所需
  │  │  │  │              │              │              │              │    人事費13,998千元,合共減列17,189千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)召開定期及臨時大會 3,833千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    次減列設施與機械設備養護、國內旅費
  │  │  │  │              │              │              │              │    等 975千元及半年所需經費 2,023千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,合共減列 2,998千元。
  │  │  │  │  3371160302  │              │              │              │
  │  │  │ 2│法制業務      │           250│           690│          -440│本年度預算數 250千元係法制業務法規蒐集
  │  │  │  │              │              │              │              │整理所需業務費,較上次減列半年所需經費
  │  │  │  │              │              │              │              │ 440千元。
  │  │  │  │  3371160303  │              │              │              │
  │  │  │ 3│史料管理      │         1,910│         8,211│        -6,301│1.本年度預算數 1,910千元,包括人事費 8
  │  │  │  │              │              │              │              │  70千元,業務費 1,040千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上次之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 870千元,較上次減列半年
  │  │  │  │              │              │              │              │    所需人事費 638千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)史料文物蒐集整理 1,040千元,較上次
  │  │  │  │              │              │              │              │    減列議政史料編譯業務費與購置圖書資
  │  │  │  │              │              │              │              │    料等 5,007千元,及半年所需經費 656
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,合共減列 5,663千元。
  │  │  │  │  3371160400  │              │              │              │
  │  │ 4│  │研究業務      │        35,932│        35,036│           896│
  │  │  │  │  3371160401  │              │              │              │
  │  │  │ 1│研究發展及諮詢│        34,269│        31,482│         2,787│1.本年度預算數34,269千元,包括人事費14
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,064千元,業務費20,205千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上次之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費14,064千元,較上次減列職
  │  │  │  │              │              │              │              │    員 1人之人事費 993千元及半年所需人
  │  │  │  │              │              │              │              │    事費 7,529千元,合共減列 8,522千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)研究發展及諮詢業務20,205千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    次增列專案研究計畫案經費11,309千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │  3371160402  │              │              │              │
  │  │  │ 2│資訊管理      │         1,663│         3,554│        -1,891│1.本科目上次法定預算數 6,068千元,配合
  │  │  │  │              │              │              │              │  科目調整,移出人事費 2,514千元列入「
  │  │  │  │              │              │              │              │  一般行政」科目,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 1,663千元,包括人事費38
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,業務費 825千元,設備及投資 800
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上次之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費38千元,較上次減列半年所
  │  │  │  │              │              │              │              │    需人事費12千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)電子處理資料作業 1,625千元,較上次
  │  │  │  │              │              │              │              │    減列半年所需經費 1,879千元。
  │  │  │  │  3371169000  │              │              │              │
  │  │ 5│  │一般建築及設備│           815│        77,279│       -76,464│
  │  │  │  │  3371169002  │              │              │              │
  │  │  │ 1│營建工程      │             -│        76,029│       -76,029│上次辦理九二一震災復建工程及消防設備維
  │  │  │  │              │              │              │              │修等預算業已編竣,所列76,029千元如數減
  │  │  │  │              │              │              │              │列。
  │  │  │  │  3371169019  │              │              │              │
  │  │  │ 2│其他設備      │           815│         1,250│          -435│本年度預算數之內容與上次之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.購置行政業務用辦公雜項設備費 815千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上次購置議員會館設備等預算業已編竣,
  │  │  │  │              │              │              │              │  所列 1,250千元如數減列。
  │  │  │  │  3371169800  │              │              │              │
  │  │ 6│  │第一預備金    │         1,800│         2,000│          -200│本年度預算較上次減少如列數。
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