90C47155.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國九十年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬─────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │上 次 預 算 數│ 本年度與上次 │ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │ 比 較 │ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────── │ │ │ │ 0071550000 │ │ │ │ │ 5│ │ │福建省政府 │ 1,486,233│ 3,629,551│ -2,143,318│ │ │ │ │ 3371550000 │ │ │ │ │ │ │ │行政支出 │ 92,004│ 125,658│ -33,654│ │ │ │ │ 3371550100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 73,348│ 106,389│ -33,041│1.本年度預算數73,348千元,包括人事費59 │ │ │ │ │ │ │ │ ,176千元、業務費13,620千元、獎補助及 │ │ │ │ │ │ │ │ 損失 552千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上次之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費59,176千元,較上次減列半 │ │ │ │ │ │ │ │ 年所需人事費22,818千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費11,820千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 次減列業務費 7,576千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)資訊管理經費 400千元,較上次減列電 │ │ │ │ │ │ │ │ 腦上網租金等 200千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)設計研究經費 1,952千元,較上次減列 │ │ │ │ │ │ │ │ 發行省府公報專輯等 2,447千元。 │ │ │ │ 3371550200 │ │ │ │ │ │ 2│ │省政服務 │ 8,656│ 14,769│ -6,113│本年度預算數之內容與上次之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人才增育與表揚經費 660千元,較上次減 │ │ │ │ │ │ │ │ 列人才培育經費 440千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.接待閩籍僑胞、福建同鄉聯誼及平時接待 │ │ │ │ │ │ │ │ 鄉親社會士紳與社團服務經費 706千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上次增列 106千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.督導金馬地區實施地方自治經費 7,290千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上次減列漁民海難救助金分攤經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 及旅運費等 5,779千元。 │ │ │ │ 3371559000 │ │ │ │ │ │ 3│ │一般建築及設備│ 8,500│ 3,000│ 5,500│ │ │ │ │ 3371559002 │ │ │ │ │ │ │ 1│營建工程 │ 7,000│ -│ 7,000│福建省政府辦公大樓頂樓鐵皮屋改建工程經 │ │ │ │ │ │ │ │費 7,000千元。 │ │ │ │ 3371559011 │ │ │ │ │ │ │ 2│交通及運輸設備│ 1,000│ 1,900│ -900│本年度預算數之內容與上次之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.汰換秘書長座車 1輛經費 1,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上次購置公務車 1輛預算業已編竣,所列 │ │ │ │ │ │ │ │ 1,900千元如數減列。 │ │ │ │ 3371559019 │ │ │ │ │ │ │ 3│其他設備 │ 500│ 1,100│ -600│購置一般零星設備 500千元,較上次減列網 │ │ │ │ │ │ │ │際網路電腦設備等 600千元。 │ │ │ │ 3371559800 │ │ │ │ │ │ 4│ │第一預備金 │ 1,500│ 1,500│ 0│仍照上次預算數編列。 │ │ │ │ 3871550000 │ │ │ │ │ │ │ │民政支出 │ -│ 17,234│ -17,234│ │ │ │ │ 3871553800 │ │ │ │ │ │ 5│ │金馬地區民政補│ -│ 17,234│ -17,234│上次金馬自衛隊員補償金預算業已編竣,所 │ │ │ │助 │ │ │ │列17,234千元如數減列。 │ │ │ │ 6071550000 │ │ │ │ │ │ │ │交通支出 │ -│ 435,659│ -435,659│ │ │ │ │ 6071556000 │ │ │ │ │ │ 6│ │金馬地區交通補│ -│ 435,659│ -435,659│本科目配合九十年度補助方式調整移列至「 │ │ │ │助 │ │ │ │金馬地區專案補助」科目項下。 │ │ │ │ 8471550000 │ │ │ │ │ │ │ │專案補助支出 │ 1,394,229│ 3,051,000│ -1,656,771│ │ │ │ │ 8471558400 │ │ │ │ │ │ 7│ │金馬地區專案補│ 1,394,229│ 3,051,000│ -1,656,771│本年度預算數 1,394,229千元,係補助福建 │ │ │ │助 │ │ │ │省金門縣及連江縣政府經常性支出、基本設 │ │ │ │ │ │ │ │施經費及調整待遇等經費,較上次減列 1,6 │ │ │ │ │ │ │ │56,771千元。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴─────────────────── |