90C47155.HTM                                       中央政府總預算

                                                  歲出機關別預算表

                                                  中華民國九十年度                                    單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬───────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │上 次 預 算 數│ 本年度與上次 │    說                          明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │ 比        較 │
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────────────
  │  │  │  │  0071550000  │              │              │              │
  │ 5│  │  │福建省政府    │     1,486,233│     3,629,551│    -2,143,318│
  │  │  │  │  3371550000  │              │              │              │
  │  │  │  │行政支出      │        92,004│       125,658│       -33,654│
  │  │  │  │  3371550100  │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │        73,348│       106,389│       -33,041│1.本年度預算數73,348千元,包括人事費59
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,176千元、業務費13,620千元、獎補助及
  │  │  │  │              │              │              │              │  損失 552千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上次之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費59,176千元,較上次減列半
  │  │  │  │              │              │              │              │    年所需人事費22,818千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費11,820千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    次減列業務費 7,576千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)資訊管理經費 400千元,較上次減列電
  │  │  │  │              │              │              │              │    腦上網租金等 200千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)設計研究經費 1,952千元,較上次減列
  │  │  │  │              │              │              │              │    發行省府公報專輯等 2,447千元。
  │  │  │  │  3371550200  │              │              │              │
  │  │ 2│  │省政服務      │         8,656│        14,769│        -6,113│本年度預算數之內容與上次之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.人才增育與表揚經費 660千元,較上次減
  │  │  │  │              │              │              │              │  列人才培育經費 440千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.接待閩籍僑胞、福建同鄉聯誼及平時接待
  │  │  │  │              │              │              │              │  鄉親社會士紳與社團服務經費 706千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  較上次增列 106千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.督導金馬地區實施地方自治經費 7,290千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,較上次減列漁民海難救助金分攤經費
  │  │  │  │              │              │              │              │  及旅運費等 5,779千元。
  │  │  │  │  3371559000  │              │              │              │
  │  │ 3│  │一般建築及設備│         8,500│         3,000│         5,500│
  │  │  │  │  3371559002  │              │              │              │
  │  │  │ 1│營建工程      │         7,000│             -│         7,000│福建省政府辦公大樓頂樓鐵皮屋改建工程經
  │  │  │  │              │              │              │              │費 7,000千元。
  │  │  │  │  3371559011  │              │              │              │
  │  │  │ 2│交通及運輸設備│         1,000│         1,900│          -900│本年度預算數之內容與上次之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.汰換秘書長座車 1輛經費 1,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上次購置公務車 1輛預算業已編竣,所列
  │  │  │  │              │              │              │              │   1,900千元如數減列。
  │  │  │  │  3371559019  │              │              │              │
  │  │  │ 3│其他設備      │           500│         1,100│          -600│購置一般零星設備 500千元,較上次減列網
  │  │  │  │              │              │              │              │際網路電腦設備等 600千元。
  │  │  │  │  3371559800  │              │              │              │
  │  │ 4│  │第一預備金    │         1,500│         1,500│             0│仍照上次預算數編列。
  │  │  │  │  3871550000  │              │              │              │
  │  │  │  │民政支出      │             -│        17,234│       -17,234│
  │  │  │  │  3871553800  │              │              │              │
  │  │ 5│  │金馬地區民政補│             -│        17,234│       -17,234│上次金馬自衛隊員補償金預算業已編竣,所
  │  │  │  │助            │              │              │              │列17,234千元如數減列。
  │  │  │  │  6071550000  │              │              │              │
  │  │  │  │交通支出      │             -│       435,659│      -435,659│
  │  │  │  │  6071556000  │              │              │              │
  │  │ 6│  │金馬地區交通補│             -│       435,659│      -435,659│本科目配合九十年度補助方式調整移列至「
  │  │  │  │助            │              │              │              │金馬地區專案補助」科目項下。
  │  │  │  │  8471550000  │              │              │              │
  │  │  │  │專案補助支出  │     1,394,229│     3,051,000│    -1,656,771│
  │  │  │  │  8471558400  │              │              │              │
  │  │ 7│  │金馬地區專案補│     1,394,229│     3,051,000│    -1,656,771│本年度預算數 1,394,229千元,係補助福建
  │  │  │  │助            │              │              │              │省金門縣及連江縣政府經常性支出、基本設
  │  │  │  │              │              │              │              │施經費及調整待遇等經費,較上次減列 1,6
  │  │  │  │              │              │              │              │56,771千元。
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