中央政府總預算

                                                     歲出機關別預算表

經資門併計                                          中華民國九十一年度                                    單位:新台幣千元
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  科                          目  │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬─────────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│  說                              明
款│項│目│節│  名 稱 及 編 號  │              │              │比          較│
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  │  │  │  │0001000000        │              │              │              │                                      
1 │  │  │  │國民大會主管      │        89,475│       141,704│       -52,229│                                      
  │  │  │  │0001010000        │              │              │              │                                      
  │1 │  │  │國民大會          │        89,475│       141,704│       -52,229│                                      
  │  │  │  │3101010000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │政權行使支出      │        89,475│       141,704│       -52,229│                                      
  │  │  │  │3101010100        │              │              │              │                                      
  │  │1 │  │一般行政          │        86,830│       138,765│       -51,935│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費64,837千元,較上年度減列職
  │  │  │  │                  │              │              │              │員50人、技工33人及工友10人,合共93人
  │  │  │  │                  │              │              │              │之人事費56,751千元,伸算增列調整待遇
  │  │  │  │                  │              │              │              │經費2,883千元,增列原由銓敘部、勞工 
  │  │  │  │                  │              │              │              │委員會與人事行政局統籌編列之員工參加
  │  │  │  │                  │              │              │              │公保、勞保及全民健保保險費補助公提部
  │  │  │  │                  │              │              │              │分1,637千元,計淨減52,231千元。     
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費21,993千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列公務車輛保險、養護費408千元, 
  │  │  │  │                  │              │              │              │及設備更新40千元,增列獎補助及退休人
  │  │  │  │                  │              │              │              │員年終慰問金等744千元,計淨增296千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │。                                  
  │  │  │  │3101010800        │              │              │              │                                      
  │  │2 │  │議事業務          │         1,028│         1,142│          -114│本年度預算數1,028千元,係舉辦憲政研討座
  │  │  │  │                  │              │              │              │談會及整理編印歷屆歷次議事檔案資料等所
  │  │  │  │                  │              │              │              │需經費,較上年度減列舉辦各項法規研修座
  │  │  │  │                  │              │              │              │談會經費114千元。                     
  │  │  │  │3101011000        │              │              │              │                                      
  │  │3 │  │圖書資料編印      │         1,617│         1,797│          -180│本年度預算數1,617千元,係編輯印製憲政 
  │  │  │  │                  │              │              │              │書刊及季刊等所需經費,較上年度減列各項
  │  │  │  │                  │              │              │              │圖書編印及訂閱書刊等經費180千元。     
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