中央政府總預算 歲出機關別預算表 經資門併計 中華民國九十一年度 單位:新台幣千元 ─────────────────┬───────┬───────┬───────┬─────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬─────────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│ 名 稱 及 編 號 │ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼─────────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────── │ │ │ │0004000000 │ │ │ │ 4 │ │ │ │立法院主管 │ 4,222,409│ 4,241,866│ -19,457│ │ │ │ │0004010000 │ │ │ │ │1 │ │ │立法院 │ 4,222,409│ 4,241,866│ -19,457│ │ │ │ │3404010000 │ │ │ │ │ │ │ │立法支出 │ 4,222,409│ 4,241,866│ -19,457│ │ │ │ │3404010100 │ │ │ │ │ │1 │ │一般行政 │ 1,346,802│ 1,160,142│ 186,660│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費953,581千元,較上年度減列 │ │ │ │ │ │ │ │員工加班值班費3,809千元;伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │整待遇經費47,021千元,增列原由銓敘部 │ │ │ │ │ │ │ │、勞工委員會與人事行政局統籌編列之員 │ │ │ │ │ │ │ │工參加公保、勞保、全民健保保險費補助 │ │ │ │ │ │ │ │及約聘僱人員離職儲金公提部分96,115千 │ │ │ │ │ │ │ │元,計淨增139,327千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費314,898千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度減列老舊檔案委外燻蒸消毒與整理等 │ │ │ │ │ │ │ │經費28,510千元;增列辦理立法委員改選 │ │ │ │ │ │ │ │後相關業務、警衛隊新宿舍基本需求與製 │ │ │ │ │ │ │ │作議場服務人員及會館管理人員制服等經 │ │ │ │ │ │ │ │費66,617千元,計淨增38,107千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.進修訓練經費12,745千元,較上年度增列 │ │ │ │ │ │ │ │辦理新任委員及助理各項資訊教育訓練等 │ │ │ │ │ │ │ │經費5,020千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.公共關係事務經費19,600千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │減列多媒體簡報拍攝專用正片等經費4,40 │ │ │ │ │ │ │ │0千元,增列拍攝委員問政活動及來賓參 │ │ │ │ │ │ │ │訪活動等經費2,500千元,計淨減1,900千 │ │ │ │ │ │ │ │元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.資訊管理經費45,978千元,較上年度減列 │ │ │ │ │ │ │ │網路數位電話及其他相關設備維護等經費 │ │ │ │ │ │ │ │14,051千元,增列立法服務網通訊費及寬 │ │ │ │ │ │ │ │頻網路設備維護等經費20,157千元,計淨 │ │ │ │ │ │ │ │增6,106千元。 │ │ │ │3404010200 │ │ │ │ │ │2 │ │委員問政業務 │ 2,271,734│ 2,209,306│ 62,428│ │ │ │ │3404010201 │ │ │ │ │ │ │1 │委員歲費及公費 │ 547,289│ 521,910│ 25,379│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.委員歲費272,646千元,較上年度伸算增 │ │ │ │ │ │ │ │列調整待遇經費7,044千元及增列4位委員 │ │ │ │ │ │ │ │所需歲費5,673千元,合共增列12,717千 │ │ │ │ │ │ │ │元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.委員公費274,643千元,較上年度伸算增 │ │ │ │ │ │ │ │列調整待遇經費7,043千元及增列4位委員 │ │ │ │ │ │ │ │所需公費5,619千元,合共增列12,662千 │ │ │ │ │ │ │ │元。 │ │ │ │3404010203 │ │ │ │ │ │ │2 │公費助理 │ 1,083,150│ 1,063,950│ 19,200│本年度預算數1,083,150千元,係立法委員 │ │ │ │ │ │ │ │公費助理酬金及相關業務經費,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │列4位委員所需公費助理酬金及加班費等19, │ │ │ │ │ │ │ │080千元,公費助理業務活動經費120千元, │ │ │ │ │ │ │ │合共增列19,200千元。 │ │ │ │3404010204 │ │ │ │ │ │ │3 │國會交流事務 │ 109,000│ 108,390│ 610│本年度預算數109,000千元,係立法委員國 │ │ │ │ │ │ │ │會交流事務相關經費,較上年度減列籌辦中 │ │ │ │ │ │ │ │美洲七國雙邊合作委員會等經費670千元, │ │ │ │ │ │ │ │增列4位委員國會交流事務經費1,280千元, │ │ │ │ │ │ │ │計淨增610千元。 │ │ │ │3404010205 │ │ │ │ │ │ │4 │委員會館 │ 156,235│ 146,912│ 9,323│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.委員研究室經費97,337千元,較上年度減 │ │ │ │ │ │ │ │列各項空調及水電耗材等經費632千元, │ │ │ │ │ │ │ │增列委員房間訂閱報紙等經費2,700千元 │ │ │ │ │ │ │ │,計淨增2,068千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.委員住宿會館經費58,898千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │增列委員住宿補助費1,512千元,委員房 │ │ │ │ │ │ │ │間各項設施維護等經費5,743千元,合共 │ │ │ │ │ │ │ │增列7,255千元。 │ │ │ │3404010206 │ │ │ │ │ │ │5 │問政相關業務 │ 376,060│ 368,144│ 7,916│本年度預算數376,060千元,係立法委員問 │ │ │ │ │ │ │ │政相關業務經費,較上年度減列委員國外考 │ │ │ │ │ │ │ │察旅費9,600千元;增列4位委員選民服務費 │ │ │ │ │ │ │ │11,535千元,委員問政等經費5,981千元, │ │ │ │ │ │ │ │計淨增7,916千元。 │ │ │ │3404010300 │ │ │ │ │ │3 │ │議事業務 │ 165,069│ 125,253│ 39,816│ │ │ │ │3404010301 │ │ │ │ │ │ │1 │院會議事 │ 146,095│ 104,308│ 41,787│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.議事行政經費48,232千元,較上年度增列 │ │ │ │ │ │ │ │議場宣讀員酬金及議事多媒體系統維護等 │ │ │ │ │ │ │ │經費41,787千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.會期津貼經費97,863千元,與上年度同。 │ │ │ │3404010302 │ │ │ │ │ │ │2 │委員會議事 │ 18,974│ 20,945│ -1,971│本年度預算數18,974千元,係各委員會議事 │ │ │ │ │ │ │ │業務經費,較上年度減列各委員會職員隨同 │ │ │ │ │ │ │ │委員國內考察等經費2,406千元,增列各委 │ │ │ │ │ │ │ │員會議事所需文具紙張等經費435千元,計 │ │ │ │ │ │ │ │淨減1,971千元。 │ │ │ │3404010400 │ │ │ │ │ │4 │ │立法諮詢業務 │ 7,373│ 9,498│ -2,125│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.法制諮詢業務經費4,588千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │減列法案委外研究經費2,000千元,增列 │ │ │ │ │ │ │ │編製相關研究成果彙編等經費1,000千元 │ │ │ │ │ │ │ │,計淨減1,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.預算諮詢業務經費2,785千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │減列舉辦研討會聘請學者專家酬金等經費 │ │ │ │ │ │ │ │1,125千元。 │ │ │ │3404010500 │ │ │ │ │ │5 │ │國會圖書業務 │ 32,406│ 34,827│ -2,421│本年度預算數32,406千元,係國會圖書管理 │ │ │ │ │ │ │ │相關業務經費,較上年度減列館務推廣服務 │ │ │ │ │ │ │ │、行政院施政報告及施政計畫掃瞄等經費3, │ │ │ │ │ │ │ │269千元,購置圖書、縮影、光碟及線上資 │ │ │ │ │ │ │ │料庫等設備費5,200千元,增列參加美國國 │ │ │ │ │ │ │ │會法律圖書館全球法律資訊網等經費2,303 │ │ │ │ │ │ │ │千元,購置圖書自助還書台等設備費3,745 │ │ │ │ │ │ │ │千元,計淨減2,421千元。 │ │ │ │3404010600 │ │ │ │ │ │6 │ │公報業務 │ 48,437│ 48,437│ -│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.公報行政經費10,899千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │2.文書印刷經費37,538千元,與上年度同。 │ │ │ │3404010700 │ │ │ │ │ │7 │ │黨團補助 │ 27,000│ 26,520│ 480│本年度預算數27,000千元,係補助各政黨黨 │ │ │ │ │ │ │ │團運作所需經費,較上年度增列480千元。 │ │ │ │3404019000 │ │ │ │ │ │8 │ │一般建築及設備 │ 320,588│ 624,883│ -304,295│ │ │ │ │3404019002 │ │ │ │ │ │ │1 │營建工程 │ 67,900│ 54,124│ 13,776│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.新店檔案室及圖書貯藏室興建計畫總經費 │ │ │ │ │ │ │ │85,980千元,分二年辦理,除90年度預算 │ │ │ │ │ │ │ │已編列18,080千元外,本年度續編第2年 │ │ │ │ │ │ │ │經費67,900千元,較上年度增列49,820千 │ │ │ │ │ │ │ │元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度福州街警察宿舍興建工程等預算業 │ │ │ │ │ │ │ │已編竣,所列36,044千元如數減列。 │ │ │ │3404019011 │ │ │ │ │ │ │2 │交通及運輸設備 │ 2,800│ 4,100│ -1,300│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.新增汰換委員公務用座車2輛經費2,800千 │ │ │ │ │ │ │ │元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度購置傳真機、電視接收器及偵防車 │ │ │ │ │ │ │ │2輛、機車11輛等預算業已編竣,所列4,1 │ │ │ │ │ │ │ │00千元如數減列。 │ │ │ │3404019019 │ │ │ │ │ │ │3 │其他設備 │ 249,888│ 566,659│ -316,771│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.新增公文管理系統第二期及立法服務網建 │ │ │ │ │ │ │ │置等應用系統開發經費131,370千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.新增儲存區域網路建置及配合系統建置硬 │ │ │ │ │ │ │ │體設備等資訊設備經費71,610千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.新增網路入侵偵測及配合系統建置等軟體 │ │ │ │ │ │ │ │購置經費25,588千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.新增新店典藏館內部圖書資料典藏設備及 │ │ │ │ │ │ │ │第二檔案庫房移動儲櫃、監視系統等經費 │ │ │ │ │ │ │ │9,320千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.新增汰換議場及各會議室攝影機十組經費 │ │ │ │ │ │ │ │12,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │6.上年度購置各項軟硬體等資訊設備費及議 │ │ │ │ │ │ │ │事多媒體系統備品等設備費預算業已編竣 │ │ │ │ │ │ │ │,所列566,659千元如數減列。 │ │ │ │3404019800 │ │ │ │ │ │9 │ │第一預備金 │ 3,000│ 3,000│ -│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴─────────┴───────┴───────┴───────┴─────────────────── |