中央政府總預算

                                                     歲出機關別預算表

經資門併計                                          中華民國九十一年度                                    單位:新台幣千元
─────────────────┬───────┬───────┬───────┬───────────────────
  科                          目  │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬─────────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│  說                              明
款│項│目│節│  名 稱 及 編 號  │              │              │比          較│
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  │  │  │  │0004000000        │              │              │              │                                      
4 │  │  │  │立法院主管        │     4,222,409│     4,241,866│       -19,457│                                      
  │  │  │  │0004010000        │              │              │              │                                      
  │1 │  │  │立法院            │     4,222,409│     4,241,866│       -19,457│                                      
  │  │  │  │3404010000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │立法支出          │     4,222,409│     4,241,866│       -19,457│                                      
  │  │  │  │3404010100        │              │              │              │                                      
  │  │1 │  │一般行政          │     1,346,802│     1,160,142│       186,660│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費953,581千元,較上年度減列 
  │  │  │  │                  │              │              │              │員工加班值班費3,809千元;伸算增列調 
  │  │  │  │                  │              │              │              │整待遇經費47,021千元,增列原由銓敘部
  │  │  │  │                  │              │              │              │、勞工委員會與人事行政局統籌編列之員
  │  │  │  │                  │              │              │              │工參加公保、勞保、全民健保保險費補助
  │  │  │  │                  │              │              │              │及約聘僱人員離職儲金公提部分96,115千
  │  │  │  │                  │              │              │              │元,計淨增139,327千元。             
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費314,898千元,較上 
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度減列老舊檔案委外燻蒸消毒與整理等
  │  │  │  │                  │              │              │              │經費28,510千元;增列辦理立法委員改選
  │  │  │  │                  │              │              │              │後相關業務、警衛隊新宿舍基本需求與製
  │  │  │  │                  │              │              │              │作議場服務人員及會館管理人員制服等經
  │  │  │  │                  │              │              │              │費66,617千元,計淨增38,107千元。    
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.進修訓練經費12,745千元,較上年度增列
  │  │  │  │                  │              │              │              │辦理新任委員及助理各項資訊教育訓練等
  │  │  │  │                  │              │              │              │經費5,020千元。                     
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.公共關係事務經費19,600千元,較上年度
  │  │  │  │                  │              │              │              │減列多媒體簡報拍攝專用正片等經費4,40
  │  │  │  │                  │              │              │              │0千元,增列拍攝委員問政活動及來賓參 
  │  │  │  │                  │              │              │              │訪活動等經費2,500千元,計淨減1,900千
  │  │  │  │                  │              │              │              │元。                                
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.資訊管理經費45,978千元,較上年度減列
  │  │  │  │                  │              │              │              │網路數位電話及其他相關設備維護等經費
  │  │  │  │                  │              │              │              │14,051千元,增列立法服務網通訊費及寬
  │  │  │  │                  │              │              │              │頻網路設備維護等經費20,157千元,計淨
  │  │  │  │                  │              │              │              │增6,106千元。                       
  │  │  │  │3404010200        │              │              │              │                                      
  │  │2 │  │委員問政業務      │     2,271,734│     2,209,306│        62,428│                                      
  │  │  │  │3404010201        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │委員歲費及公費    │       547,289│       521,910│        25,379│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.委員歲費272,646千元,較上年度伸算增 
  │  │  │  │                  │              │              │              │列調整待遇經費7,044千元及增列4位委員
  │  │  │  │                  │              │              │              │所需歲費5,673千元,合共增列12,717千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元。                                
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.委員公費274,643千元,較上年度伸算增 
  │  │  │  │                  │              │              │              │列調整待遇經費7,043千元及增列4位委員
  │  │  │  │                  │              │              │              │所需公費5,619千元,合共增列12,662千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元。                                
  │  │  │  │3404010203        │              │              │              │                                      
  │  │  │2 │公費助理          │     1,083,150│     1,063,950│        19,200│本年度預算數1,083,150千元,係立法委員 
  │  │  │  │                  │              │              │              │公費助理酬金及相關業務經費,較上年度增
  │  │  │  │                  │              │              │              │列4位委員所需公費助理酬金及加班費等19,
  │  │  │  │                  │              │              │              │080千元,公費助理業務活動經費120千元,
  │  │  │  │                  │              │              │              │合共增列19,200千元。                  
  │  │  │  │3404010204        │              │              │              │                                      
  │  │  │3 │國會交流事務      │       109,000│       108,390│           610│本年度預算數109,000千元,係立法委員國 
  │  │  │  │                  │              │              │              │會交流事務相關經費,較上年度減列籌辦中
  │  │  │  │                  │              │              │              │美洲七國雙邊合作委員會等經費670千元, 
  │  │  │  │                  │              │              │              │增列4位委員國會交流事務經費1,280千元,
  │  │  │  │                  │              │              │              │計淨增610千元。                       
  │  │  │  │3404010205        │              │              │              │                                      
  │  │  │4 │委員會館          │       156,235│       146,912│         9,323│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.委員研究室經費97,337千元,較上年度減
  │  │  │  │                  │              │              │              │列各項空調及水電耗材等經費632千元, 
  │  │  │  │                  │              │              │              │增列委員房間訂閱報紙等經費2,700千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │,計淨增2,068千元。                 
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.委員住宿會館經費58,898千元,較上年度
  │  │  │  │                  │              │              │              │增列委員住宿補助費1,512千元,委員房 
  │  │  │  │                  │              │              │              │間各項設施維護等經費5,743千元,合共 
  │  │  │  │                  │              │              │              │增列7,255千元。                     
  │  │  │  │3404010206        │              │              │              │                                      
  │  │  │5 │問政相關業務      │       376,060│       368,144│         7,916│本年度預算數376,060千元,係立法委員問 
  │  │  │  │                  │              │              │              │政相關業務經費,較上年度減列委員國外考
  │  │  │  │                  │              │              │              │察旅費9,600千元;增列4位委員選民服務費
  │  │  │  │                  │              │              │              │11,535千元,委員問政等經費5,981千元, 
  │  │  │  │                  │              │              │              │計淨增7,916千元。                     
  │  │  │  │3404010300        │              │              │              │                                      
  │  │3 │  │議事業務          │       165,069│       125,253│        39,816│                                      
  │  │  │  │3404010301        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │院會議事          │       146,095│       104,308│        41,787│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.議事行政經費48,232千元,較上年度增列
  │  │  │  │                  │              │              │              │議場宣讀員酬金及議事多媒體系統維護等
  │  │  │  │                  │              │              │              │經費41,787千元。                    
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.會期津貼經費97,863千元,與上年度同。
  │  │  │  │3404010302        │              │              │              │                                      
  │  │  │2 │委員會議事        │        18,974│        20,945│        -1,971│本年度預算數18,974千元,係各委員會議事
  │  │  │  │                  │              │              │              │業務經費,較上年度減列各委員會職員隨同
  │  │  │  │                  │              │              │              │委員國內考察等經費2,406千元,增列各委 
  │  │  │  │                  │              │              │              │員會議事所需文具紙張等經費435千元,計 
  │  │  │  │                  │              │              │              │淨減1,971千元。                       
  │  │  │  │3404010400        │              │              │              │                                      
  │  │4 │  │立法諮詢業務      │         7,373│         9,498│        -2,125│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.法制諮詢業務經費4,588千元,較上年度 
  │  │  │  │                  │              │              │              │減列法案委外研究經費2,000千元,增列 
  │  │  │  │                  │              │              │              │編製相關研究成果彙編等經費1,000千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │,計淨減1,000千元。                 
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.預算諮詢業務經費2,785千元,較上年度 
  │  │  │  │                  │              │              │              │減列舉辦研討會聘請學者專家酬金等經費
  │  │  │  │                  │              │              │              │1,125千元。                         
  │  │  │  │3404010500        │              │              │              │                                      
  │  │5 │  │國會圖書業務      │        32,406│        34,827│        -2,421│本年度預算數32,406千元,係國會圖書管理
  │  │  │  │                  │              │              │              │相關業務經費,較上年度減列館務推廣服務
  │  │  │  │                  │              │              │              │、行政院施政報告及施政計畫掃瞄等經費3,
  │  │  │  │                  │              │              │              │269千元,購置圖書、縮影、光碟及線上資 
  │  │  │  │                  │              │              │              │料庫等設備費5,200千元,增列參加美國國 
  │  │  │  │                  │              │              │              │會法律圖書館全球法律資訊網等經費2,303 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,購置圖書自助還書台等設備費3,745 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,計淨減2,421千元。               
  │  │  │  │3404010600        │              │              │              │                                      
  │  │6 │  │公報業務          │        48,437│        48,437│             -│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.公報行政經費10,899千元,與上年度同。
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.文書印刷經費37,538千元,與上年度同。
  │  │  │  │3404010700        │              │              │              │                                      
  │  │7 │  │黨團補助          │        27,000│        26,520│           480│本年度預算數27,000千元,係補助各政黨黨
  │  │  │  │                  │              │              │              │團運作所需經費,較上年度增列480千元。 
  │  │  │  │3404019000        │              │              │              │                                      
  │  │8 │  │一般建築及設備    │       320,588│       624,883│      -304,295│                                      
  │  │  │  │3404019002        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │營建工程          │        67,900│        54,124│        13,776│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.新店檔案室及圖書貯藏室興建計畫總經費
  │  │  │  │                  │              │              │              │85,980千元,分二年辦理,除90年度預算
  │  │  │  │                  │              │              │              │已編列18,080千元外,本年度續編第2年 
  │  │  │  │                  │              │              │              │經費67,900千元,較上年度增列49,820千
  │  │  │  │                  │              │              │              │元。                                
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.上年度福州街警察宿舍興建工程等預算業
  │  │  │  │                  │              │              │              │已編竣,所列36,044千元如數減列。    
  │  │  │  │3404019011        │              │              │              │                                      
  │  │  │2 │交通及運輸設備    │         2,800│         4,100│        -1,300│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.新增汰換委員公務用座車2輛經費2,800千
  │  │  │  │                  │              │              │              │元。                                
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.上年度購置傳真機、電視接收器及偵防車
  │  │  │  │                  │              │              │              │2輛、機車11輛等預算業已編竣,所列4,1
  │  │  │  │                  │              │              │              │00千元如數減列。                    
  │  │  │  │3404019019        │              │              │              │                                      
  │  │  │3 │其他設備          │       249,888│       566,659│      -316,771│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.新增公文管理系統第二期及立法服務網建
  │  │  │  │                  │              │              │              │置等應用系統開發經費131,370千元。   
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.新增儲存區域網路建置及配合系統建置硬
  │  │  │  │                  │              │              │              │體設備等資訊設備經費71,610千元。    
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.新增網路入侵偵測及配合系統建置等軟體
  │  │  │  │                  │              │              │              │購置經費25,588千元。                
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.新增新店典藏館內部圖書資料典藏設備及
  │  │  │  │                  │              │              │              │第二檔案庫房移動儲櫃、監視系統等經費
  │  │  │  │                  │              │              │              │9,320千元。                         
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.新增汰換議場及各會議室攝影機十組經費
  │  │  │  │                  │              │              │              │12,000千元。                        
  │  │  │  │                  │              │              │              │6.上年度購置各項軟硬體等資訊設備費及議
  │  │  │  │                  │              │              │              │事多媒體系統備品等設備費預算業已編竣
  │  │  │  │                  │              │              │              │,所列566,659千元如數減列。         
  │  │  │  │3404019800        │              │              │              │                                      
  │  │9 │  │第一預備金        │         3,000│         3,000│             -│仍照上年度預算數編列。                
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