中央政府總預算

                                                     歲出機關別預算表

經資門併計                                          中華民國九十一年度                                    單位:新台幣千元
─────────────────┬───────┬───────┬───────┬───────────────────
  科                          目  │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬─────────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│  說                              明
款│項│目│節│  名 稱 及 編 號  │              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼─────────┼───────┼───────┼───────┼───────────────────
  │  │  │  │0005000000        │              │              │              │                                      
5 │  │  │  │司法院主管        │    15,397,252│    15,397,252│             -│                                      
  │  │  │  │0005010000        │              │              │              │                                      
  │1 │  │  │司法院            │     1,151,381│     1,879,634│      -728,253│本科目上年度法定預算數1,901,321千元, 
  │  │  │  │                  │              │              │              │配合科目調整,移出「一般行政」、「民事
  │  │  │  │                  │              │              │              │審判行政」、「刑事審判行政」、「行政訴
  │  │  │  │                  │              │              │              │訟及懲戒行政」及「司法業務規劃研考」科
  │  │  │  │                  │              │              │              │目21,687千元,列入司法院司法人員研習所
  │  │  │  │                  │              │              │              │、臺灣高等法院及所屬「一般行政」及「研
  │  │  │  │                  │              │              │              │習業務」科目項下,淨計如表列上年度預算
  │  │  │  │                  │              │              │              │數。                                  
  │  │  │  │3505010000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │司法支出          │       946,992│     1,767,345│      -820,353│                                      
  │  │  │  │3505010100        │              │              │              │                                      
  │  │1 │  │一般行政          │       696,892│       669,484│        27,408│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費445,949千元,較上年度減列 
  │  │  │  │                  │              │              │              │約聘人員2人之人事費1,086千元,伸算增
  │  │  │  │                  │              │              │              │列調整待遇經費12,823千元,增列原由銓
  │  │  │  │                  │              │              │              │敘部、勞工委員會與人事行政局統籌編列
  │  │  │  │                  │              │              │              │之員工參加公保、勞保、全民健保保險費
  │  │  │  │                  │              │              │              │補助及約聘僱人員離職儲金公提部分17,9
  │  │  │  │                  │              │              │              │82千元,增加職員15人之人事費12,602千
  │  │  │  │                  │              │              │              │元,計淨增42,321千元。              
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費28,267千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度增列增加職員15人所需一般事務費與辦
  │  │  │  │                  │              │              │              │公器具養護費等421千元,及辦公大樓水 
  │  │  │  │                  │              │              │              │電費等735千元,合共增列1,156千元。  
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.辦理司法行政業務費98,660千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列辦理司法替代役經費等12,449千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │。                                  
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.辦理出國考察及專題研究審判業務費2,41
  │  │  │  │                  │              │              │              │1千元,較上年度減列出國考察旅費267千
  │  │  │  │                  │              │              │              │元。                                
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.辦理電腦資訊作業費121,605千元,較上 
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度減列資訊軟硬體維護費等3,353千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │。                                  
  │  │  │  │3505011000        │              │              │              │                                      
  │  │2 │  │大法官會議議事業務│        12,721│        13,644│          -923│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.憲法及其他法令解釋業務經費10,921千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │,較上年度減列編印各類法律書籍經費等
  │  │  │  │                  │              │              │              │1,313千元。                         
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.考察外國釋憲制度經費1,800千元,較上 
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度增列出國考察旅費390千元。       
  │  │  │  │3505011300        │              │              │              │                                      
  │  │3 │  │民事審判行政      │        11,234│       880,541│      -869,307│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.辦理民事行政及法案研修經費8,874千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │,較上年度減列研修民事訴訟法經費等6,
  │  │  │  │                  │              │              │              │483千元。                           
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.派員出國考察經費428千元,較上年度減 
  │  │  │  │                  │              │              │              │列出國考察經費48千元。              
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.捐助民間機構及團體經費1,932千元,較 
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度減列補助各地區公證人公會經費等
  │  │  │  │                  │              │              │              │216千元。                           
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.上年度籌設各地方少年及家事法院、法庭
  │  │  │  │                  │              │              │              │預算業已編竣,所列862,560千元如數減 
  │  │  │  │                  │              │              │              │列。                                
  │  │  │  │3505011400        │              │              │              │                                      
  │  │4 │  │刑事審判行政      │         4,026│         6,130│        -2,104│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.辦理刑事行政及法案研修經費 3,532千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │,較上年度減列編印各類法律書籍經費等
  │  │  │  │                  │              │              │              │663千元。                           
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.派員出國考察經費 494千元,較上年度減
  │  │  │  │                  │              │              │              │列出國考察經費55千元。              
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.上年度捐助觀護社團預算業已編竣,所列
  │  │  │  │                  │              │              │              │1,386千元如數減列。                 
  │  │  │  │3505011500        │              │              │              │                                      
  │  │5 │  │行政訴訟及懲戒行政│         6,951│         7,023│           -72│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.辦理行政訴訟及懲戒業務經費6,256千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │,較上年度減列編印各類法律書籍經費等
  │  │  │  │                  │              │              │              │1,630千元,增列舉辦高等行政法院法官 
  │  │  │  │                  │              │              │              │甄試審查經費等1,636千元,計淨增6千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │。                                  
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.派員出國考察經費383千元,較上年度減 
  │  │  │  │                  │              │              │              │列出國考察經費43千元。              
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.捐助民間機構及團體經費312千元,較上 
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度減列補助臺灣行政法學會經費35千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │。                                  
  │  │  │  │3505011600        │              │              │              │                                      
  │  │6 │  │少年及家事審判行政│         8,351│         3,314│         5,037│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.辦理少年及家事行政與法案研修經費7,10
  │  │  │  │                  │              │              │              │4千元,較上年度增列研修家事事件法等 
  │  │  │  │                  │              │              │              │經費3,790千元。                     
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.新增捐助觀護社團經費1,247千元。     
  │  │  │  │3505011700        │              │              │              │                                      
  │  │7 │  │司法業務規劃研考  │        22,679│        17,066│         5,613│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.辦理研究改進司法制度業務經費15,593千
  │  │  │  │                  │              │              │              │元,較上年度增列司法文物蒐集經費等5,
  │  │  │  │                  │              │              │              │635千元。                           
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.派員出國考察2,157千元,較上年度減列 
  │  │  │  │                  │              │              │              │出國考察經費239千元。               
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.捐助民間機構及團體經費4,929千元,較 
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度增列補助中華民國女法官協會經費
  │  │  │  │                  │              │              │              │等217千元。                         
  │  │  │  │3505019000        │              │              │              │                                      
  │  │8 │  │一般建築及設備    │       183,121│       169,126│        13,995│                                      
  │  │  │  │3505019002        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │營建工程          │         5,520│         2,880│         2,640│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.興建檔案大樓計畫總經費128,088千元, 
  │  │  │  │                  │              │              │              │分3年辦理,本年度編列第1年經費5,520 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元。                              
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.上年度辦理籌建司法文物陳列館先期規劃
  │  │  │  │                  │              │              │              │設計預算業已編竣,所列2,880千元如數 
  │  │  │  │                  │              │              │              │減列。                              
  │  │  │  │3505019011        │              │              │              │                                      
  │  │  │2 │交通及運輸設備    │            91│           246│          -155│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.新增傳真機4台購置費91千元。         
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.上年度汰換傳真機等預算業已編竣,所列
  │  │  │  │                  │              │              │              │246千元如數減列。                   
  │  │  │  │3505019019        │              │              │              │                                      
  │  │  │3 │其他設備          │       177,510│       166,000│        11,510│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.汰換電腦硬體設備及影印機等辦公設備購
  │  │  │  │                  │              │              │              │置費53,297千元。                    
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.新增筆記型電腦、法庭數位錄音及法院公
  │  │  │  │                  │              │              │              │證系統設備等購置費124,213千元。     
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.上年度汰購電腦硬體設備及辦公設備等預
  │  │  │  │                  │              │              │              │算業已編竣,所列166,000千元如數減列 
  │  │  │  │                  │              │              │              │。                                  
  │  │  │  │3505019800        │              │              │              │                                      
  │  │9 │  │第一預備金        │         1,017│         1,017│             -│仍照上年度預算數編列。                
  │  │  │  │                  │              │              │              │                                      
  │  │  │  │7505010000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │退休撫卹給付支出  │       204,389│       112,289│        92,100│                                      
  │  │  │  │7505011900        │              │              │              │                                      
  │  │10│  │司法官退休退養給付│       204,389│       112,289│        92,100│本年度預算數204,389千元,係依「司法官 
  │  │  │  │                  │              │              │              │退休退養給付辦法」辦理司法官退休退養所
  │  │  │  │                  │              │              │              │需給付經費,較上年度增列司法官退養經費
  │  │  │  │                  │              │              │              │92,100千元。                          
  │  │  │  │0005050000        │              │              │              │                                      
  │2 │  │  │最高法院          │       545,906│       526,595│        19,311│本科目上年度法定預算數 547,086千元,配
  │  │  │  │                  │              │              │              │合科目調整,移出「一般行政」科目20,491
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,列入最高行政法院及臺灣高等法院及
  │  │  │  │                  │              │              │              │所屬「一般行政」科目項下,淨計如表列上
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度預算數。                          
  │  │  │  │3505050000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │司法支出          │       545,906│       526,595│        19,311│                                      
  │  │  │  │3505050100        │              │              │              │                                      
  │  │1 │  │一般行政          │       534,092│       509,731│        24,361│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費 488,201千元,較上年度伸算
  │  │  │  │                  │              │              │              │增列調整待遇經費12,485千元,增列原由
  │  │  │  │                  │              │              │              │銓敘部、勞工委員會與人事行政局統籌編
  │  │  │  │                  │              │              │              │列之員工參加公保、勞保、全民健保保險
  │  │  │  │                  │              │              │              │費補助及約聘僱人員離職儲金公提部分10
  │  │  │  │                  │              │              │              │,868千元,合共增列23,353千元。      
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費29,894千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列一般事務費等 740千元。        
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.辦理一般行政事務費15,997千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列國外旅費等 258千元,增列辦公室
  │  │  │  │                  │              │              │              │整修經費等 2,006千元,計淨增 1,748千
  │  │  │  │                  │              │              │              │元。                                
  │  │  │  │3505051000        │              │              │              │                                      
  │  │2 │  │審判業務          │         7,839│        13,341│        -5,502│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.辦理民事及刑事訴訟審判業務 5,663千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │,較上年度減列印製中華民國最高法院簡
  │  │  │  │                  │              │              │              │介經費等 5,604千元。                
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.辦理律師懲戒、冤獄賠償及民間公證人懲
  │  │  │  │                  │              │              │              │戒覆審業務經費 2,176千元,較上年度增
  │  │  │  │                  │              │              │              │列辦理民間公證人懲戒覆審業務經費 102
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元。                              
  │  │  │  │3505059000        │              │              │              │                                      
  │  │3 │  │一般建築及設備    │         3,205│         2,753│           452│                                      
  │  │  │  │3505059011        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │交通及運輸設備    │         1,400│            40│         1,360│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.汰換首長座車 1輛購置費 1,400千元。  
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.上年度購置公務機車1輛預算業已編竣, 
  │  │  │  │                  │              │              │              │所列40千元如數減列。                
  │  │  │  │3505059019        │              │              │              │                                      
  │  │  │2 │其他設備          │         1,805│         2,713│          -908│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.汰購影印機、消防及安全等設備經費 1,8
  │  │  │  │                  │              │              │              │05千元。                            
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.上年度汰換審判用影印機及新增資訊等設
  │  │  │  │                  │              │              │              │備預算業已編竣,所列 2,713千元如數減
  │  │  │  │                  │              │              │              │列。                                
  │  │  │  │3505059800        │              │              │              │                                      
  │  │4 │  │第一預備金        │           770│           770│             -│仍照上年度預算數編列。                
  │  │  │  │0005100000        │              │              │              │                                      
  │3 │  │  │最高行政法院      │       191,025│       187,177│         3,848│本科目上年度法定預算數 186,886千元,配
  │  │  │  │                  │              │              │              │合科目調整,移出「一般行政」科目 472千
  │  │  │  │                  │              │              │              │元,列入臺灣高等法院及所屬「一般行政」
  │  │  │  │                  │              │              │              │科目項下,另由最高法院「一般行政」科目
  │  │  │  │                  │              │              │              │移入 763千元,移出移入數互抵後,淨計如
  │  │  │  │                  │              │              │              │表列上年度預算數。                    
  │  │  │  │3505100000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │司法支出          │       191,025│       187,177│         3,848│                                      
  │  │  │  │3505100100        │              │              │              │                                      
  │  │1 │  │一般行政          │       186,311│       178,793│         7,518│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費 171,190千元,較上年度伸算
  │  │  │  │                  │              │              │              │增列調整待遇經費 2,890千元,增列原由
  │  │  │  │                  │              │              │              │銓敘部、勞工委員會與人事行政局統籌編
  │  │  │  │                  │              │              │              │列之員工參加公保、勞保、全民健保保險
  │  │  │  │                  │              │              │              │費補助及約聘僱人員離職儲金公提部分 3
  │  │  │  │                  │              │              │              │,920千元,合共增列 6,810千元。      
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費 6,993千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列一般事務費等 688千元。        
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.辦理一般行政事務費 8,128千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度增列判例全面重新檢討編修經費等  1,
  │  │  │  │                  │              │              │              │396千元。                           
  │  │  │  │3505101000        │              │              │              │                                      
  │  │2 │  │行政訴訟審判      │         3,576│         4,965│        -1,389│本年度預算數 3,576千元,係辦理行政訴訟
  │  │  │  │                  │              │              │              │審判業務經費,較上年度減列國外旅費等 1
  │  │  │  │                  │              │              │              │,389千元。                            
  │  │  │  │3505109000        │              │              │              │                                      
  │  │3 │  │一般建築及設備    │           900│         3,181│        -2,281│                                      
  │  │  │  │3505109011        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │交通及運輸設備    │           108│           650│          -542│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.汰換傳真機3台及公務機車1輛等購置費 1
  │  │  │  │                  │              │              │              │08千元。                            
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.上年度汰換公務轎車1輛預算業已編竣, 
  │  │  │  │                  │              │              │              │所列 650千元如數減列。              
  │  │  │  │3505109019        │              │              │              │                                      
  │  │  │2 │其他設備          │           792│         2,531│        -1,739│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.汰換自動送稿機及新增影印機、資訊設備
  │  │  │  │                  │              │              │              │等購置費 792千元。                  
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.上年度汰換影印機及增購資訊設備等預算
  │  │  │  │                  │              │              │              │業已編竣,所列 2,531千元如數減列。  
  │  │  │  │3505109800        │              │              │              │                                      
  │  │4 │  │第一預備金        │           238│           238│             -│仍照上年度預算數編列。                
  │  │  │  │0005110000        │              │              │              │                                      
  │4 │  │  │臺北高等行政法院  │       276,185│       274,616│         1,569│                                      
  │  │  │  │3505110000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │司法支出          │       276,185│       274,616│         1,569│                                      
  │  │  │  │3505110100        │              │              │              │                                      
  │  │1 │  │一般行政          │       259,815│       250,764│         9,051│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費190,926千元,較上年度減列 
  │  │  │  │                  │              │              │              │員工加班值班費等5,301千元,伸算增列 
  │  │  │  │                  │              │              │              │調整待遇經費900千元,增加職員2人之人
  │  │  │  │                  │              │              │              │事費790千元,計淨減3,611千元。      
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費58,225千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度增列增加職員2人所需一般事務費與辦 
  │  │  │  │                  │              │              │              │公器具養護費54千元及辦公室租金等7,33
  │  │  │  │                  │              │              │              │7千元,合共增列7,391千元。          
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.辦理一般行政事務費10,664千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度增列辦公室裝修經費等5,271千元。   
  │  │  │  │3505111000        │              │              │              │                                      
  │  │2 │  │行政訴訟審判      │        14,866│        20,645│        -5,779│本年度預算數14,866千元,係辦理行政訴訟
  │  │  │  │                  │              │              │              │審判業務經費,較上年度減列行政訴訟案件
  │  │  │  │                  │              │              │              │郵務送達費等5,779千元。               
  │  │  │  │3505119000        │              │              │              │                                      
  │  │3 │  │一般建築及設備    │           639│         2,342│        -1,703│                                      
  │  │  │  │3505119011        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │交通及運輸設備    │             -│           170│          -170│上年度購置傳真機9台預算業已編竣,所列1
  │  │  │  │                  │              │              │              │70千元如數減列。                      
  │  │  │  │3505119019        │              │              │              │                                      
  │  │  │2 │其他設備          │           639│         2,172│        -1,533│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.新增資訊及法庭錄音等辦公設備購置費63
  │  │  │  │                  │              │              │              │9千元。                             
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.上年度購置影印機等設備預算業已編竣,
  │  │  │  │                  │              │              │              │所列2,172千元如數減列。             
  │  │  │  │3505119800        │              │              │              │                                      
  │  │4 │  │第一預備金        │           865│           865│             -│仍照上年度預算數編列。                
  │  │  │  │0005120000        │              │              │              │                                      
  │5 │  │  │臺中高等行政法院  │       147,606│       159,986│       -12,380│                                      
  │  │  │  │3505120000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │司法支出          │       147,606│       159,986│       -12,380│                                      
  │  │  │  │3505120100        │              │              │              │                                      
  │  │1 │  │一般行政          │       140,639│       147,430│        -6,791│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費124,536千元,較上年度減列 
  │  │  │  │                  │              │              │              │員工加班值班費等4,020千元,伸算增列 
  │  │  │  │                  │              │              │              │調整待遇經費 900千元,計淨減3,120千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元。                                
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費7,455千元,較上年 
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列文具紙張費等2,629千元。       
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.辦理一般行政事務費 8,648千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列法警訓練費等1,042千元。       
  │  │  │  │3505121000        │              │              │              │                                      
  │  │2 │  │行政訴訟審判      │         5,660│        10,349│        -4,689│本年度預算數 5,660千元,係辦理行政訴訟
  │  │  │  │                  │              │              │              │審判業務經費,較上年度減列行政訴訟案件
  │  │  │  │                  │              │              │              │郵務送達費等 4,689千元。              
  │  │  │  │3505129000        │              │              │              │                                      
  │  │3 │  │一般建築及設備    │           950│         1,850│          -900│                                      
  │  │  │  │3505129011        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │交通及運輸設備    │             -│           132│          -132│上年度購置傳真機7台等預算業已編竣,所 
  │  │  │  │                  │              │              │              │列 132千元如數減列。                  
  │  │  │  │3505129019        │              │              │              │                                      
  │  │  │2 │其他設備          │           950│         1,718│          -768│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.新增監視系統及安全維護設備購置費 950
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元。                              
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.上年度購置審判用影印機等辦公設備預算
  │  │  │  │                  │              │              │              │業已編竣,所列 1,718千元如數減列。  
  │  │  │  │3505129800        │              │              │              │                                      
  │  │4 │  │第一預備金        │           357│           357│             -│仍照上年度預算數編列。                
  │  │  │  │0005130000        │              │              │              │                                      
  │6 │  │  │高雄高等行政法院  │       212,286│       245,141│       -32,855│                                      
  │  │  │  │3505130000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │司法支出          │       212,286│       245,141│       -32,855│                                      
  │  │  │  │3505130100        │              │              │              │                                      
  │  │1 │  │一般行政          │       194,474│       209,291│       -14,817│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費170,732千元,與上年度同。 
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費7,920千元,較上年 
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列辦公室水電費等9,591千元。     
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.辦理一般行政事務費15,822千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列臺南分庭裝修費等5,226千元。   
  │  │  │  │3505131000        │              │              │              │                                      
  │  │2 │  │行政訴訟審判      │        15,496│        19,370│        -3,874│本年度預算數15,496千元,係辦理行政訴訟
  │  │  │  │                  │              │              │              │審判業務經費,較上年度減列行政訴訟案件
  │  │  │  │                  │              │              │              │郵務送達費等3,874千元。               
  │  │  │  │3505139000        │              │              │              │                                      
  │  │3 │  │一般建築及設備    │         1,942│        16,106│       -14,164│                                      
  │  │  │  │3505139011        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │交通及運輸設備    │             -│         1,340│        -1,340│上年度購置公務轎車1輛、勘驗車1輛及機車
  │  │  │  │                  │              │              │              │1輛等預算業已編竣,所列1,340千元如數減
  │  │  │  │                  │              │              │              │列。                                  
  │  │  │  │3505139019        │              │              │              │                                      
  │  │  │2 │其他設備          │         1,942│        14,766│       -12,824│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.新增資訊設備、法警裝備及安全維護等設
  │  │  │  │                  │              │              │              │備購置費1,942千元。                 
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.上年度購置臺南分庭辦公設備及審判用設
  │  │  │  │                  │              │              │              │備等預算業已編竣,所列14,766千元如數
  │  │  │  │                  │              │              │              │減列。                              
  │  │  │  │3505139800        │              │              │              │                                      
  │  │4 │  │第一預備金        │           374│           374│             -│仍照上年度預算數編列。                
  │  │  │  │0005200000        │              │              │              │                                      
  │7 │  │  │公務員懲戒委員會  │       119,353│       119,936│          -583│                                      
  │  │  │  │3505200000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │司法支出          │       119,353│       119,936│          -583│                                      
  │  │  │  │3505200100        │              │              │              │                                      
  │  │1 │  │一般行政          │       116,833│       112,223│         4,610│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費107,275千元,較上年度伸算 
  │  │  │  │                  │              │              │              │增列調整待遇經費1,792千元,增列原由 
  │  │  │  │                  │              │              │              │銓敘部、勞工委員會與人事行政局統籌編
  │  │  │  │                  │              │              │              │列之員工參加公保、勞保、全民健保保險
  │  │  │  │                  │              │              │              │費補助及約聘僱人員離職儲金公提部分2,
  │  │  │  │                  │              │              │              │325千元,合共增列4,117千元。        
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費4,754千元,較上年 
  │  │  │  │                  │              │              │              │度增列辦公室水電費等299千元。       
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.辦理一般行政事務費4,804千元,較上年 
  │  │  │  │                  │              │              │              │度增列議決書印製費等194千元。       
  │  │  │  │3505201000        │              │              │              │                                      
  │  │2 │  │懲戒案件處理      │         2,249│         2,130│           119│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.懲戒案件審議業務經費1,893千元,較上 
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度減列出國考察旅費等450千元,增列 
  │  │  │  │                  │              │              │              │懲戒案件調查及勘驗旅費等464千元,計 
  │  │  │  │                  │              │              │              │淨增14千元。                        
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.懲戒案件調查業務經費356千元,較上年 
  │  │  │  │                  │              │              │              │度增列辦理懲戒案件業務所需證人旅費10
  │  │  │  │                  │              │              │              │5千元。                             
  │  │  │  │3505209000        │              │              │              │                                      
  │  │3 │  │一般建築及設備    │            40│         5,352│        -5,312│                                      
  │  │  │  │3505209011        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │交通及運輸設備    │            40│         4,462│        -4,422│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.汰換公務機車1輛購置費40千元。       
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.上年度汰購公務車等預算業已編竣,所列
  │  │  │  │                  │              │              │              │4,462千元如數減列。                 
  │  │  │  │3505209019        │              │              │              │
  │  │  │2 │其他設備          │             -│           890│          -890│上年度汰換及新增影印機等辦公設備購置預
  │  │  │  │                  │              │              │              │算業已編竣,所列890千元如數減列。     
  │  │  │  │3505209800        │              │              │              │                                      
  │  │4 │  │第一預備金        │           231│           231│             -│仍照上年度預算數編列。                
  │  │  │  │0005250000        │              │              │              │                                      
  │8 │  │  │司法院司法人員研習│        82,449│        63,704│        18,745│本科目上年度法定預算數43,433千元,配合
  │  │  │  │所                │              │              │              │科目調整,由司法院「一般行政」、「民事
  │  │  │  │                  │              │              │              │審判行政」、「刑事審判行政」、「行政訴
  │  │  │  │                  │              │              │              │訟及懲戒行政」及「司法業務規劃研考」等
  │  │  │  │                  │              │              │              │科目移入業務費20,271千元,共計如表列上
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度預算數。                          
  │  │  │  │3505250000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │司法支出          │        82,449│        63,704│        18,745│                                      
  │  │  │  │3505250100        │              │              │              │                                      
  │  │1 │  │一般行政          │        57,055│        38,853│        18,202│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費24,520千元,較上年度伸算增
  │  │  │  │                  │              │              │              │列調整待遇經費 272千元,增加職員16人
  │  │  │  │                  │              │              │              │之人事費11,994千元,合共增列12,266千
  │  │  │  │                  │              │              │              │元。                                
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費22,530千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列一般事務費等 726千元,增列增加
  │  │  │  │                  │              │              │              │職員16人所需一般事務費及辦公器具養護
  │  │  │  │                  │              │              │              │費等 468千元,計淨減 258千元。      
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.辦理一般行政事務費10,005千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度增列法律圖書購置費及辦公室裝修費等
  │  │  │  │                  │              │              │              │ 6,194千元。                        
  │  │  │  │3505251000        │              │              │              │                                      
  │  │2 │  │研習業務          │        22,859│        20,271│         2,588│本年度預算數22,859千元,係辦理司法人員
  │  │  │  │                  │              │              │              │研習業務經費,較上年度增列司法人員教育
  │  │  │  │                  │              │              │              │及訓練經費 2,588千元。                
  │  │  │  │3505259000        │              │              │              │                                      
  │  │3 │  │一般建築及設備    │         2,235│         4,280│        -2,045│                                      
  │  │  │  │3505259011        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │交通及運輸設備    │           419│         2,140│        -1,721│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.新增傳真機及教學播音系統等設備經費 4
  │  │  │  │                  │              │              │              │19千元。                            
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.上年度購置首長座車等預算業已編竣,所
  │  │  │  │                  │              │              │              │列 2,140千元如數減列。              
  │  │  │  │3505259019        │              │              │              │                                      
  │  │  │2 │其他設備          │         1,816│         2,140│          -324│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.新增資訊、影印機及教學等設備購置費 1
  │  │  │  │                  │              │              │              │,816千元。                          
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.上年度購置各項設備預算業已編竣,所列
  │  │  │  │                  │              │              │              │ 2,140千元如數減列。                
  │  │  │  │3505259800        │              │              │              │                                      
  │  │4 │  │第一預備金        │           300│           300│             -│仍照上年度預算數編列。                
  │  │  │  │0005300000        │              │              │              │                                      
  │9 │  │  │臺灣高等法院及所屬│    12,578,275│    11,848,074│       730,201│本科目為新增設,係配合機關單位分級調整
  │  │  │  │                  │              │              │              │,將上年度原臺灣高等法院、臺灣高等法院
  │  │  │  │                  │              │              │              │臺中分院、臺灣高等法院臺南分院、臺灣高
  │  │  │  │                  │              │              │              │等法院高雄分院、臺灣高等法院花蓮分院、
  │  │  │  │                  │              │              │              │臺灣臺北地方法院、臺灣士林地方法院、臺
  │  │  │  │                  │              │              │              │灣板橋地方法院、臺灣桃園地方法院、臺灣
  │  │  │  │                  │              │              │              │新竹地方法院、臺灣苗栗地方法院、臺灣臺
  │  │  │  │                  │              │              │              │中地方法院、臺灣南投地方法院、臺灣彰化
  │  │  │  │                  │              │              │              │地方法院、臺灣雲林地方法院、臺灣嘉義地
  │  │  │  │                  │              │              │              │方法院、臺灣臺南地方法院、臺灣高雄地方
  │  │  │  │                  │              │              │              │法院、臺灣高雄少年法院、臺灣屏東地方法
  │  │  │  │                  │              │              │              │院、臺灣臺東地方法院、臺灣花蓮地方法院
  │  │  │  │                  │              │              │              │、臺灣宜蘭地方法院、臺灣基隆地方法院、
  │  │  │  │                  │              │              │              │臺灣澎湖地方法院等二十五個單位預算機關
  │  │  │  │                  │              │              │              │改為本新設單位預算之分預算機關,並移入
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度法定預算數11,826,458千元,連同配
  │  │  │  │                  │              │              │              │合科目調整,由司法院、最高法院、最高行
  │  │  │  │                  │              │              │              │政法院「一般行政」科目移入21,616千元,
  │  │  │  │                  │              │              │              │共計如表列上年度預算數。              
  │  │  │  │3505300000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │司法支出          │    12,578,275│    11,848,074│       730,201│                                      
  │  │  │  │3505300100        │              │              │              │                                      
  │  │1 │  │一般行政          │     9,875,214│     9,477,452│       397,762│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費9,037,634千元,較上年度減 
  │  │  │  │                  │              │              │              │列員工加班值班費等11,025千元,伸算增
  │  │  │  │                  │              │              │              │列調整待遇經費175,187千元,增列原由 
  │  │  │  │                  │              │              │              │銓敘部、勞工委員會與人事行政局統籌編
  │  │  │  │                  │              │              │              │列之員工參加公保、勞保、全民健保保險
  │  │  │  │                  │              │              │              │費補助及約聘僱人員離職儲金公提部分等
  │  │  │  │                  │              │              │              │195,200千元,增加職員40人、法警4人及
  │  │  │  │                  │              │              │              │司機3人之人事費29,249千元,計淨增388
  │  │  │  │                  │              │              │              │,611千元。                          
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費433,883千元,較上 
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度增列增加職員47人所需一般事務費及
  │  │  │  │                  │              │              │              │辦公器具養護費等1,579千元,配合新增 
  │  │  │  │                  │              │              │              │勘驗車等3輛所需油料、車輛養護費等300
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,增列辦公室租金等10,251千元,合
  │  │  │  │                  │              │              │              │共增列12,130千元。                  
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.辦理一般行政事務費403,697千元,較上 
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度減列建築物安全申報及簽證費等2,97
  │  │  │  │                  │              │              │              │9千元。                             
  │  │  │  │3505301000        │              │              │              │                                      
  │  │2 │  │審判業務          │       473,551│       416,542│        57,009│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.辦理民刑事訴訟審判及調查勘驗業務經費
  │  │  │  │                  │              │              │              │355,340千元,較上年度增列辦理調查及 
  │  │  │  │                  │              │              │              │勘驗業務旅費等19,961千元。          
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.辦理民事調解及執行業務經費117,318千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元,較上年度增列出外執行案件旅費等37
  │  │  │  │                  │              │              │              │,148千元。                          
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.辦理律師懲戒及民間公證人懲戒覆審業務
  │  │  │  │                  │              │              │              │經費893千元,較上年度減列文具紙張費 
  │  │  │  │                  │              │              │              │等100千元。                         
  │  │  │  │3505301200        │              │              │              │                                      
  │  │3 │  │少年事件處理      │       139,526│       212,683│       -73,157│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.辦理少年事件審理執行及觀護業務經費42
  │  │  │  │                  │              │              │              │,063千元,較上年度減列採驗尿液檢驗費
  │  │  │  │                  │              │              │              │等26,112千元。                      
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.辦理少年輔導業務經費97,463千元,較上
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度減列少年轉介、安置、處分及治療費
  │  │  │  │                  │              │              │              │等47,045千元。                      
  │  │  │  │3505301400        │              │              │              │                                      
  │  │4 │  │非訟事件處理      │        18,029│        16,473│         1,556│本年度預算數18,029千元,係辦理提存及公
  │  │  │  │                  │              │              │              │證等業務經費,較上年度增列提存所、公證
  │  │  │  │                  │              │              │              │處人員外出辦理業務及宣導所需旅費等1,55
  │  │  │  │                  │              │              │              │6千元。                               
  │  │  │  │3505301500        │              │              │              │                                      
  │  │5 │  │冤獄賠償          │       487,486│       487,486│             -│本年度預算數 487,486千元,係依據「冤獄
  │  │  │  │                  │              │              │              │賠償法」及「戒嚴時期人民受損權利回復條
  │  │  │  │                  │              │              │              │例」等規定辦理冤獄賠償所需經費,與上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度同。                                
  │  │  │  │3505308500        │              │              │              │                                      
  │  │6 │  │司法機關擴遷建計畫│       892,022│       725,875│       166,147│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.臺灣高等法院興建司法第二大廈計畫總經
  │  │  │  │                  │              │              │              │費1,089,037千元,分6年辦理,除87年度
  │  │  │  │                  │              │              │              │至90年度預算已編列457,262千元外,本 
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度續編第5年經費124,273千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度增列23,002千元。                  
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.臺灣高等法院臺南分院興建法官職務宿舍
  │  │  │  │                  │              │              │              │計畫總經費316,763千元,分4年辦理,除
  │  │  │  │                  │              │              │              │88年度至88年下半年及89年度預算已編列
  │  │  │  │                  │              │              │              │196,153千元外,本年度續編第3年經費50
  │  │  │  │                  │              │              │              │,000千元。                          
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.臺灣士林地方法院興建第二辦公廳舍計畫
  │  │  │  │                  │              │              │              │總經費846,545千元,分6年辦理,除87年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度至90年度預算已編列363,777千元外, 
  │  │  │  │                  │              │              │              │本年度續編第5年經費203,790千元,較上
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度減列41,279千元。                
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.臺灣板橋地方法院興建檔案大樓及裝修民
  │  │  │  │                  │              │              │              │事法庭大樓計畫總經費193,118千元,分4
  │  │  │  │                  │              │              │              │年辦理,除89年度至90年度預算已編列12
  │  │  │  │                  │              │              │              │2,903千元外,本年度續編第3年經費34,5
  │  │  │  │                  │              │              │              │91千元,較上年度減列30,259千元。    
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.臺灣嘉義地方法院遷建辦公廳室計畫總經
  │  │  │  │                  │              │              │              │費792,861千元,分6年辦理,除88年度及
  │  │  │  │                  │              │              │              │90年度預算已編列70,000千元外,本年度
  │  │  │  │                  │              │              │              │續編第3年經費30,000千元,較上年度減 
  │  │  │  │                  │              │              │              │列20,000千元。                      
  │  │  │  │                  │              │              │              │6.臺灣臺南地方法院興建法官職務宿舍計畫
  │  │  │  │                  │              │              │              │總經費267,313千元,分4年辦理,除88年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度至90年度預算已編列108,267千元外, 
  │  │  │  │                  │              │              │              │本年度續編最後1年經費159,046千元,較
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度增列119,046千元。             
  │  │  │  │                  │              │              │              │7.臺灣臺東地方法院增建辦公大樓計畫總經
  │  │  │  │                  │              │              │              │費40,919千元,分3年辦理,除90年度預 
  │  │  │  │                  │              │              │              │算已編列12,685千元外,本年度續編第2 
  │  │  │  │                  │              │              │              │年經費20,322千元,較上年度增列7,637 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元。                              
  │  │  │  │                  │              │              │              │8.臺灣宜蘭地方法院遷建辦公廳舍計畫總經
  │  │  │  │                  │              │              │              │費1,731,069千元,分5年辦理,除88年度
  │  │  │  │                  │              │              │              │至90年度預算已編列1,096,013千元外, 
  │  │  │  │                  │              │              │              │本年度續編第4年經費150,000千元,較上
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度增列100,000千元。               
  │  │  │  │                  │              │              │              │9.臺灣澎湖地方法院遷建辦公廳室計畫總經
  │  │  │  │                  │              │              │              │費685,178千元,分4年辦理,除88年下半
  │  │  │  │                  │              │              │              │年及89年度至90年度預算已編列53,427千
  │  │  │  │                  │              │              │              │元外,本年度續編第3年經費120,000千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │,較上年度增列70,000千元。          
  │  │  │  │                  │              │              │              │10.上年度臺灣臺南地方法院遷院計畫等預 
  │  │  │  │                  │              │              │              │算業已編竣,所列112,000千元如數減列 
  │  │  │  │                  │              │              │              │。                                  
  │  │  │  │3505308600        │              │              │              │                                      
  │  │7 │  │興建檔案贓證物庫  │             -│        31,382│       -31,382│上年度臺灣高雄地方法院興建檔案贓證物庫
  │  │  │  │                  │              │              │              │建築及內部設備預算業已編竣,所列31,382
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元如數減列。                        
  │  │  │  │3505308700        │              │              │              │                                      
  │  │8 │  │籌設中壢簡易庭    │             -│       116,843│      -116,843│上年度籌設中壢簡易庭辦公廳舍地上物補償
  │  │  │  │                  │              │              │              │及整修等預算業已編竣,所列 116,843千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │如數減列。                            
  │  │  │  │3505309000        │              │              │              │                                      
  │  │9 │  │一般建築及設備    │       680,908│       351,799│       329,109│                                      
  │  │  │  │3505309001        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │土地購置          │       495,363│       163,006│       332,357│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.臺灣桃園地方法院遷建辦公大樓計畫土地
  │  │  │  │                  │              │              │              │購置總經費 655,363千元,分2年辦理, 
  │  │  │  │                  │              │              │              │除90年度已編列160,000千元外,本年度 
  │  │  │  │                  │              │              │              │續編最後1年經費 495,363千元,較上年 
  │  │  │  │                  │              │              │              │度增列335,363千元。                 
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.上年度臺灣高等法院臺中分院土地購置預
  │  │  │  │                  │              │              │              │算業已編竣,所列 3,006千元如數減列。
  │  │  │  │3505309002        │              │              │              │                                      
  │  │  │2 │營建工程          │         1,800│        11,245│        -9,445│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.新增臺灣臺東地方法院電梯購置費 1,800
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元。                              
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.上年度臺灣雲林地方法院增建觀護大樓工
  │  │  │  │                  │              │              │              │程所需建築及設備費預算業已編竣,所列
  │  │  │  │                  │              │              │              │11,245千元如數減列。                
  │  │  │  │3505309011        │              │              │              │                                      
  │  │  │3 │交通及運輸設備    │        72,634│        78,909│        -6,275│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.汰購傳真機及電子交換機等通訊設備購置
  │  │  │  │                  │              │              │              │費7,754千元。                       
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.汰換首長座車4輛、勘驗車12輛、民事執 
  │  │  │  │                  │              │              │              │行車22輛、觀護車1輛、中型警備車9輛、
  │  │  │  │                  │              │              │              │大型警備車2輛及機車53輛,合計103輛購
  │  │  │  │                  │              │              │              │置費62,270千元。                    
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.新增勘驗車2輛、中型貨車1輛及機車4輛 
  │  │  │  │                  │              │              │              │,合計7輛購置費2,610千元。          
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.上年度汰換與增置勘驗車、警備車、機車
  │  │  │  │                  │              │              │              │及各項審判用辦公設備預算業已編竣,所
  │  │  │  │                  │              │              │              │列78,909千元如數減列。              
  │  │  │  │3505309019        │              │              │              │                                      
  │  │  │4 │其他設備          │       111,111│        98,639│        12,472│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.汰換影印機及法庭錄影音設備等審判用設
  │  │  │  │                  │              │              │              │備購置經費46,163千元。              
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.新增個人電腦及消防滅火系統等設備購置
  │  │  │  │                  │              │              │              │經費64,948千元                      
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.上年度汰換及增置審判用辦公設備預算業
  │  │  │  │                  │              │              │              │已編竣,所列98,639千元如數減列。    
  │  │  │  │3505309800        │              │              │              │                                      
  │  │10│  │第一預備金        │        11,539│        11,539│             -│仍照上年度預算數編列。                
  │  │  │  │                  │              │              │              │                                      
  │  │  │  │0005900000        │              │              │              │                                      
  │10│  │  │福建高等法院金門分│        92,786│        92,389│           397│本科目為新增設,係配合機關單位分級調整
  │  │  │  │院及所屬          │              │              │              │,將上年度原福建高等法院金門分院、福建
  │  │  │  │                  │              │              │              │金門地方法院等二個單位預算機關改為本新
  │  │  │  │                  │              │              │              │設單位預算之分預算機關,並移入上年度法
  │  │  │  │                  │              │              │              │定預算數92,389千元,共計如表列上年度預
  │  │  │  │                  │              │              │              │算數。                                
  │  │  │  │3505900000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │司法支出          │        92,786│        92,389│           397│                                      
  │  │  │  │3505900100        │              │              │              │                                      
  │  │1 │  │一般行政          │        85,788│        82,188│         3,600│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費78,044千元,較上年度伸算增
  │  │  │  │                  │              │              │              │列調整待遇經費1,216千元,增列原由銓 
  │  │  │  │                  │              │              │              │敘部、勞工委員會與人事行政局統籌編列
  │  │  │  │                  │              │              │              │之員工參加公保、勞保、全民健保保險費
  │  │  │  │                  │              │              │              │補助及約聘僱人員離職儲金公提部分1,55
  │  │  │  │                  │              │              │              │0千元,合共增列2,766千元。          
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費3,703千元,較上年 
  │  │  │  │                  │              │              │              │度增列租用停車用地租金等39千元。    
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.辦理一般行政事務費4,041千元,較上年 
  │  │  │  │                  │              │              │              │度增列停車場整修經費等795千元。     
  │  │  │  │3505901000        │              │              │              │                                      
  │  │2 │  │審判業務          │         3,431│         3,523│           -92│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.辦理民刑事訴訟審判及調查勘驗業務經費
  │  │  │  │                  │              │              │              │2,955千元,較上年度減列購置法律圖書 
  │  │  │  │                  │              │              │              │經費等272千元。                     
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.辦理民事調解及執行業務經費476千元, 
  │  │  │  │                  │              │              │              │較上年度增列辦理審判及執行業務旅費等
  │  │  │  │                  │              │              │              │180千元。                           
  │  │  │  │3505901200        │              │              │              │                                      
  │  │3 │  │少年事件處理      │         1,043│         1,218│          -175│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.辦理少年事件審理執行及觀護業務經費41
  │  │  │  │                  │              │              │              │1千元,較上年度減列採驗尿液業務費等1
  │  │  │  │                  │              │              │              │20千元。                            
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.辦理少年輔導業務經費632千元,較上年 
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列辦理少年團體活動費等55千元。  
  │  │  │  │3505901400        │              │              │              │                                      
  │  │4 │  │非訟事件處理      │           119│           132│           -13│本年度預算數119千元,係辦理提存及公證 
  │  │  │  │                  │              │              │              │等業務經費,較上年度減列法律宣傳資料印
  │  │  │  │                  │              │              │              │製費等13千元。                        
  │  │  │  │3505909000        │              │              │              │                                      
  │  │5 │  │一般建築及設備    │         2,310│         5,233│        -2,923│                                      
  │  │  │  │3505909002        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │營建工程          │             -│         3,019│        -3,019│上年度福建金門地方法院整建法官職務宿舍
  │  │  │  │                  │              │              │              │建築及內部設備預算業已編竣,所列3,019 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元如數減列。                        
  │  │  │  │3505909011        │              │              │              │                                      
  │  │  │2 │交通及運輸設備    │         1,909│           619│         1,290│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.汰換首長座車、小型警備車及機車各1輛 
  │  │  │  │                  │              │              │              │購置費1,864千元。                   
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.新增傳真機等設備購置費45千元。      
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.上年度汰換機車及新增機車、傳真機、電
  │  │  │  │                  │              │              │              │話交換機等預算業已編竣,所列619千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │如數減列。                          
  │  │  │  │3505909019        │              │              │              │                                      
  │  │  │3 │其他設備          │           401│         1,595│        -1,194│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.汰換冷氣機7台購置費126千元。        
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.新增個人電腦與週邊設備及安全維護系統
  │  │  │  │                  │              │              │              │等購置費275千元。                   
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.上年度汰換影印機等辦公設備預算業已編
  │  │  │  │                  │              │              │              │竣,所列1,595千元如數減列。         
  │  │  │  │3505909800        │              │              │              │                                      
  │  │6 │  │第一預備金        │            95│            95│             -│仍照上年度預算數編列。                
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