中央政府總預算

                                                     歲出機關別預算表

經資門併計                                          中華民國九十一年度                                    單位:新台幣千元
─────────────────┬───────┬───────┬───────┬───────────────────
  科                          目  │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬─────────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│  說                              明
款│項│目│節│  名 稱 及 編 號  │              │              │比          較│
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  │  │  │  │0006000000        │              │              │              │                                      
6 │  │  │  │考試院主管        │    15,418,703│    21,164,626│    -5,745,923│                                      
  │  │  │  │0006010000        │              │              │              │                                      
  │1 │  │  │考試院            │       432,868│       493,118│       -60,250│                                      
  │  │  │  │3606010000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │考試支出          │       397,628│       456,349│       -58,721│                                      
  │  │  │  │3606010100        │              │              │              │                                      
  │  │1 │  │一般行政          │       351,440│       353,594│        -2,154│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費 240,392千元,較上年度減列
  │  │  │  │                  │              │              │              │約聘人員 1人之人事費 512千元,伸算增
  │  │  │  │                  │              │              │              │列調整待遇經費 6,073千元,增列原由銓
  │  │  │  │                  │              │              │              │敘部、勞工委員會與人事行政局統籌編列
  │  │  │  │                  │              │              │              │之員工參加公保、勞保、全民健保保險費
  │  │  │  │                  │              │              │              │補助及約聘僱人員離職儲金公提部分 8,2
  │  │  │  │                  │              │              │              │74千元,計淨增13,835千元。          
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費94,543千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列新行政大樓搬遷費等 6,169千元,
  │  │  │  │                  │              │              │              │及電話總機等設備 3,586千元,增列退休
  │  │  │  │                  │              │              │              │人員三節慰問金 200千元,計淨減 9,555
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元                                
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.資訊業務16,505千元,較上年度減列購置
  │  │  │  │                  │              │              │              │電腦軟硬體設備費 6,434千元。        
  │  │  │  │3606011100        │              │              │              │                                      
  │  │2 │  │考銓保訓          │        37,938│        38,043│          -105│                                      
  │  │  │  │3606011101        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │考選業務處理      │         3,606│         3,705│           -99│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.考試、檢覈及訓練及(合)格證書印發業務
  │  │  │  │                  │              │              │              │ 2,850千元,較上年度增列證書表冊印刷
  │  │  │  │                  │              │              │              │費 1千元。                          
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.考選業務審查 279千元,與上年度同。  
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.典試業務研究改進 477千元,較上年度減
  │  │  │  │                  │              │              │              │列業務聯繫、資料蒐集及國內旅費等 100
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元。                              
  │  │  │  │3606011102        │              │              │              │                                      
  │  │  │2 │銓敘業務處理      │         2,860│         3,179│          -319│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.銓敘業務審查 1,380千元,較上年度減列
  │  │  │  │                  │              │              │              │郵電費 159千元。                    
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.銓敘政策研究改進 1,480千元,較上年度
  │  │  │  │                  │              │              │              │減列業務聯繫、資料蒐集及國內旅費等 1
  │  │  │  │                  │              │              │              │60千元。                            
  │  │  │  │3606011103        │              │              │              │                                      
  │  │  │3 │保訓及退撫基金業務│         3,770│         4,189│          -419│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │處理              │              │              │              │1.公務人員保障及培訓業務審查 1,050千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │,較上年度減列學者專家出席費 102千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │。                                  
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.監督保障政策研擬、規劃及推行 316千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │,與上年度同。                      
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.公務人員保障及培訓政策研究改進 590千
  │  │  │  │                  │              │              │              │元,較上年度減列學者專家出席費 100千
  │  │  │  │                  │              │              │              │元。                                
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.督導辦理培訓業務推行 138千元,與上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度同。                              
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.退撫基金業務審查 850千元,較上年度減
  │  │  │  │                  │              │              │              │列學者專家出席費 100千元。          
  │  │  │  │                  │              │              │              │6.退撫基金業務研究改進 206千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列學者專家出席費 1千元。        
  │  │  │  │                  │              │              │              │7.退撫基金政策研擬、規劃及推行 620千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │,較上年度減列郵電費 116千元。      
  │  │  │  │3606011104        │              │              │              │                                      
  │  │  │4 │考銓叢書編纂      │        10,550│        12,167│        -1,617│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.考銓叢書編印10,387千元,較上年度減列
  │  │  │  │                  │              │              │              │多媒體簡報製作 2,500千元,增列考銓制
  │  │  │  │                  │              │              │              │度等印刷費 901千元,計淨減 1,599千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │。                                  
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.考銓統計書刊編印 163千元,較上年度減
  │  │  │  │                  │              │              │              │列書刊印刷費18千元。                
  │  │  │  │3606011105        │              │              │              │                                      
  │  │  │5 │考銓法規及議事業務│        17,152│        14,803│         2,349│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.考銓議事業務 2,039千元,較上年度減列
  │  │  │  │                  │              │              │              │會議資料印刷等經費 227千元。        
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.考試及格人員聯繫及施政成果宣導 1,012
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,較上年度減列業務聯繫差旅費 111
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元                                
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.考銓業務考察研究 4,450千元,較上年度
  │  │  │  │                  │              │              │              │增列國內外考察經費 2,070千元。      
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.考銓研究發展業務 2,302千元,與上年度
  │  │  │  │                  │              │              │              │同。                                
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.訴願業務 2,450千元,較上年度減列郵電
  │  │  │  │                  │              │              │              │費 1千元,增列編印考銓訴願案例續編經
  │  │  │  │                  │              │              │              │費 740千元,計淨增 739千元。        
  │  │  │  │                  │              │              │              │6.法制案件研議業務 1,095千元,較上年度
  │  │  │  │                  │              │              │              │減列郵電費 122千元。                
  │  │  │  │                  │              │              │              │7.國際文官制度學術交流 3,804千元,與上
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度同。                            
  │  │  │  │3606019000        │              │              │              │                                      
  │  │3 │  │一般建築及設備    │         7,100│        63,434│       -56,334│                                      
  │  │  │  │3606019011        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │交通及運輸設備    │         7,100│         7,120│           -20│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.新增汰換院長、副院長、秘書長座車各 1
  │  │  │  │                  │              │              │              │輛,合共 3輛購置費 7,100千元。      
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.上年度汰換考試委員座車 5輛及公務機車
  │  │  │  │                  │              │              │              │ 3輛預算業已編竣,所列 7,120千元如數
  │  │  │  │                  │              │              │              │減列。                              
  │  │  │  │3606019019        │              │              │              │                                      
  │  │  │2 │其他設備          │             -│        56,314│       -56,314│上年度購置辦公大樓多媒體會議室及監視系
  │  │  │  │                  │              │              │              │統設備預算業已編竣,所列56,314千元如數
  │  │  │  │                  │              │              │              │減列。                                
  │  │  │  │3606019800        │              │              │              │                                      
  │  │4 │  │第一預備金        │         1,150│         1,278│          -128│本年度預算數 1,150千元,較上年度減列如
  │  │  │  │                  │              │              │              │列數。                                
  │  │  │  │7606010000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │退休撫卹業務支出  │        35,240│        36,769│        -1,529│                                      
  │  │  │  │7606012100        │              │              │              │                                      
  │  │5 │  │退撫基金監理      │        35,240│        36,769│        -1,529│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費24,400千元,較上年度伸算增
  │  │  │  │                  │              │              │              │列調整待遇經費 1,088千元,增列原由銓
  │  │  │  │                  │              │              │              │敘部與勞工委員會統籌編列之員工參加公
  │  │  │  │                  │              │              │              │保、勞保、全民健保保險費補助 825千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │,合共增列 1,913千元。              
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費 7,524千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列玉衡樓整修與購置會議室及檔案室
  │  │  │  │                  │              │              │              │設備 4,674千元,增列建置檔案掃描處理
  │  │  │  │                  │              │              │              │及播錄音設備經費 1,400千元,計淨減 3
  │  │  │  │                  │              │              │              │,274千元。                          
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.退撫基金稽查業務 3,316千元,較上年度
  │  │  │  │                  │              │              │              │減列聘請學者專家指導退撫及財經相關問
  │  │  │  │                  │              │              │              │題研究費等 168千元。                
  │  │  │  │0006100000        │              │              │              │                                      
  │2 │  │  │考選部            │       735,815│       695,524│        40,291│本科目上年度法定預算數 700,556千元,由
  │  │  │  │                  │              │              │              │「一般行政」科目移出 5,032千元,列入銓
  │  │  │  │                  │              │              │              │敘部「一般行政」與「一般公務人員銓審」
  │  │  │  │                  │              │              │              │科目項下,淨計如列數。                
  │  │  │  │3606100000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │考試支出          │       735,815│       695,524│        40,291│                                      
  │  │  │  │3606100100        │              │              │              │                                      
  │  │1 │  │一般行政          │       277,496│       266,914│        10,582│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費 247,943千元噪上年度減列
  │  │  │  │                  │              │              │              │職員 3人、約僱人員 4人之人事費等 4,0
  │  │  │  │                  │              │              │              │14千元,增列約聘人員 2人之人事費 1,3
  │  │  │  │                  │              │              │              │56千元,伸算增列調整待遇經費 5,636千
  │  │  │  │                  │              │              │              │元,增列原由銓敘部、勞工委員會與人事
  │  │  │  │                  │              │              │              │行政局統籌編列之員工參加公保、勞保、
  │  │  │  │                  │              │              │              │全民健保保險費補助及約聘僱人員離職儲
  │  │  │  │                  │              │              │              │金公提部分10,944千元,計淨增13,922千
  │  │  │  │                  │              │              │              │元。                                
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費29,553千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列國外旅費、車輛油料及郵電等經費
  │  │  │  │                  │              │              │              │ 3,340千元。                        
  │  │  │  │3606101000        │              │              │              │                                      
  │  │2 │  │考試及檢覈業務    │       423,995│       380,959│        43,036│本年度預算數 423,995千元,係辦理考試及
  │  │  │  │                  │              │              │              │檢覈業務所需經費,較上年度增列監場費、
  │  │  │  │                  │              │              │              │閱卷費、郵資及購置中型客貨車 1輛等43,0
  │  │  │  │                  │              │              │              │36千元。                              
  │  │  │  │3606101400        │              │              │              │                                      
  │  │3 │  │考試業務研究改進  │        33,524│        37,251│        -3,727│                                      
  │  │  │  │3606101401        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │試題研究及編印    │        20,649│        22,946│        -2,297│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.未建題庫測驗試題之編印經費 3,415千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │,較上年度減列命題與審查等經費 3,464
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元。                              
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.測驗式題庫之研編經費 8,934千元,較上
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度減列命題與審查等經費 1,526千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.申論式題庫之研編經費 3,120千元,較上
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度減列命題與審查等經費 2,067千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.試題彙編之編印經費 180千元,較上年度
  │  │  │  │                  │              │              │              │減列郵電及印刷費 240千元。          
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.試題研究 5,000千元,較上年度增列試題
  │  │  │  │                  │              │              │              │資料建立及研發等經費 5,000千元。    
  │  │  │  │3606101402        │              │              │              │                                      
  │  │  │2 │考選資料處理      │         8,237│         9,152│          -915│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.資訊工作維持費 1,498千元,較上年度減
  │  │  │  │                  │              │              │              │列電腦耗材用品費 415千元。          
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.網路系統之規劃及裝置經費 6,739千元,
  │  │  │  │                  │              │              │              │較上年度減列購置電腦軟體 500千元。  
  │  │  │  │3606101403        │              │              │              │                                      
  │  │  │3 │研究發展及宣導    │         4,638│         5,153│          -515│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.研發工作維持費 810千元,較上年度減列
  │  │  │  │                  │              │              │              │考選工作研究委員會委員出席費等 106千
  │  │  │  │                  │              │              │              │元。                                
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.考試業務之研究改進經費 3,828千元,較
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度減列印製研究報告等經費 409千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │。                                
  │  │  │  │3606109000        │              │              │              │                                      
  │  │4 │  │一般建築及設備    │             -│         9,500│        -9,500│                                      
  │  │  │  │3606109019        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │其他設備          │             -│         9,500│        -9,500│上年度購置新建試務大樓內部檔案櫃、檢集
  │  │  │  │                  │              │              │              │機、電話佈線及多軌錄音系統等預算業已編
  │  │  │  │                  │              │              │              │竣,所列 9,500千元如數減列。          
  │  │  │  │3606109800        │              │              │              │                                      
  │  │5 │  │第一預備金        │           800│           900│          -100│本年度預算數 800千元,較上年度減列如列
  │  │  │  │                  │              │              │              │數。                                  
  │  │  │  │0006200000        │              │              │              │                                      
  │3 │  │  │銓敘部            │    13,870,378│    19,538,460│    -5,668,082│本科目上年度法定預算數19,533,428千元,
  │  │  │  │                  │              │              │              │連同由考選部「一般行政」科目移入 5,032
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,共計如列數。                    
  │  │  │  │3606200000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │考試支出          │       423,265│       401,993│        21,272│                                      
  │  │  │  │3606200100        │              │              │              │                                      
  │  │1 │  │一般行政          │       397,455│       374,318│        23,137│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費 345,652千元,較上年度伸算
  │  │  │  │                  │              │              │              │增列調整待遇經費 6,332千元,增列原由
  │  │  │  │                  │              │              │              │銓敘部、勞工委員會與人事行政局統籌編
  │  │  │  │                  │              │              │              │列之員工參加公保、勞保、全民健保保險
  │  │  │  │                  │              │              │              │費補助及約聘僱人員離職儲金公提部分14
  │  │  │  │                  │              │              │              │,767千元,合共增列21,099千元。      
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費27,700千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列辦公室水電費等 3,876千元、增列
  │  │  │  │                  │              │              │              │建置公務人員銓審及退撫等人事資料電子
  │  │  │  │                  │              │              │              │檔案目錄經費 3,480千元,計淨減 396千
  │  │  │  │                  │              │              │              │元。                                
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.資訊系統之使用及管理10,045千元,較上
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度增列資訊設備保養維護費等 550千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │。                                  
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.推動全國人事業務資訊化14,058千元,較
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度增列資訊系統整合升級計畫經費等
  │  │  │  │                  │              │              │              │ 1,884千元。                       
  │  │  │  │3606200200        │              │              │              │                                      
  │  │2 │  │人事法制          │         8,349│         8,882│          -533│                                      
  │  │  │  │3606200201        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │人事法制研究改進  │         7,099│         7,632│          -533│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人事制度之規劃及研議 1,739千元,較上
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度減列學者專家出席費等80千元。    
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.人事制度研究改進委員會業務 774千元,
  │  │  │  │                  │              │              │              │較上年度減列資料郵遞及文具紙張等42千
  │  │  │  │                  │              │              │              │元。                                
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.人事法規增修宣導 1,769千元,較上年度
  │  │  │  │                  │              │              │              │減列辦理法規宣導、座談及說明會經費55
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元。                              
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.人事法案諮詢業務 1,246千元,較上年度
  │  │  │  │                  │              │              │              │減列邀請學者專家參加學術研討會或公聽
  │  │  │  │                  │              │              │              │會經費 230千元。                    
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.推動改革人事制度 1,571千元,較上年度
  │  │  │  │                  │              │              │              │減列委託學術機構及學者專家專題研究經
  │  │  │  │                  │              │              │              │費等 126千元。                      
  │  │  │  │3606200202        │              │              │              │                                      
  │  │  │2 │機關組織及職務管理│         1,250│         1,250│             -│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.機關組織法規之審議 591千元,與上年度
  │  │  │  │                  │              │              │              │同。                                
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.職務歸系及列等之審議 659千元,與上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度同。                              
  │  │  │  │3606200300        │              │              │              │                                      
  │  │3 │  │銓審業務          │        12,313│        13,148│          -835│                                      
  │  │  │  │3606200301        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │一般公務人員銓審  │        10,959│        12,031│        -1,072│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.一般公務人員任用及俸給業務 1,672千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │,較上年度減列資料印刷、裝訂及法規修
  │  │  │  │                  │              │              │              │訂等經費89千元。                    
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.一般公務人員考績業務 630千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列資料郵遞、文具紙張及卷夾等經費
  │  │  │  │                  │              │              │              │66千元。                            
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.褒獎激勵業務 4,387千元,較上年度減列
  │  │  │  │                  │              │              │              │辦理表揚行政院以外機關模範公務人員經
  │  │  │  │                  │              │              │              │費等 549千元。                      
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.銓審業務講習 300千元,與上年度同。  
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.地方公務人員銓敘 3,970千元,較上年減
  │  │  │  │                  │              │              │              │列地方公務人員任免、銓審及退撫等業務
  │  │  │  │                  │              │              │              │經費 368千元。                      
  │  │  │  │3606200302        │              │              │              │                                      
  │  │  │2 │特種法規任用人員銓│         1,354│         1,117│           237│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │審                │              │              │              │1.特種法規任用人員之任用及俸給業務 1,0
  │  │  │  │                  │              │              │              │69千元,較上年度增列辦理聘任人員人事
  │  │  │  │                  │              │              │              │條例講習經費等 255千元。            
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.特種法規任用人員之考績業務 285千元,
  │  │  │  │                  │              │              │              │較上年度減列法規及釋例彙編印刷、裝訂
  │  │  │  │                  │              │              │              │等經費18千元。                      
  │  │  │  │3606200400        │              │              │              │                                      
  │  │4 │  │人事管理與公務人力│         3,331│         4,828│        -1,497│                                      
  │  │  │  │資料運用          │              │              │              │                                      
  │  │  │  │3606200401        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │人事人員管理      │         1,998│         1,904│            94│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人事人員管理業務 356千元,較上年度減
  │  │  │  │                  │              │              │              │列舉辦行政院以外各機關績優人事人員選
  │  │  │  │                  │              │              │              │拔經費等 156千元。                  
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.人事業務訪談 863千元,與上年度同。  
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.辦理全國人事主管會報 779千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度增列辦理全國各人事主管研討會議經費
  │  │  │  │                  │              │              │              │ 250千元。                          
  │  │  │  │3606200402        │              │              │              │                                      
  │  │  │2 │考試分發及人力評估│           868│           991│          -123│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.考試分發業務 186千元,較上年度減列文
  │  │  │  │                  │              │              │              │件郵寄、紙張及資料影印等經費26千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.公務人力調查評估 315千元,較上年度減
  │  │  │  │                  │              │              │              │列印製人力評估報告等經費45千元。    
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.人才儲備業務 367千元,較上年度減列人
  │  │  │  │                  │              │              │              │才通報名冊刊登費等52千元。          
  │  │  │  │3606200403        │              │              │              │                                      
  │  │  │3 │人事資料運用及管理│           465│         1,933│        -1,468│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.公務人員人事資料核校登記業務65千元,
  │  │  │  │                  │              │              │              │較上年度減列資料印刷及裝訂等經費78千
  │  │  │  │                  │              │              │              │元。                                
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.公務人員人事資料處理業務 400千元,較
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度減列資料郵遞、紙張、印刷及裝訂
  │  │  │  │                  │              │              │              │等經費 1,390千元。                  
  │  │  │  │3606209000        │              │              │              │                                      
  │  │5 │  │一般建築及設備    │         1,000│             -│         1,000│                                      
  │  │  │  │3606209011        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │交通及運輸設備    │         1,000│             -│         1,000│本年度預算數1,000千元,係汰換次長座車 
  │  │  │  │                  │              │              │              │1輛所需經費。                         
  │  │  │  │3606209800        │              │              │              │                                      
  │  │6 │  │第一預備金        │           817│           817│             -│仍照上年度預算數編列。                
  │  │  │  │6606200000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │社會保險支出      │       196,181│     4,092,367│    -3,896,186│                                      
  │  │  │  │6606200500        │              │              │              │                                      
  │  │7 │  │保險業務          │       196,181│       196,248│           -67│                                      
  │  │  │  │6606200501        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │公務人員保險管理  │       195,403│       195,423│           -20│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.公務人員保險管理業務 288千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列文具紙張及資料郵遞等經費20千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │。                                  
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.補助中央信託局公務人員保險處辦理公教
  │  │  │  │                  │              │              │              │人員保險事務經費 195,115千元,與上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度同。                              
  │  │  │  │6606200502        │              │              │              │                                      
  │  │  │2 │公務人員保險監理  │           778│           825│           -47│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.公務人員保險爭議仲裁 281千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列資料印刷及影印等經費47千元。  
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.公務人員保險財務監理 497千元,與上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度同。                              
  │  │  │  │6606205500        │              │              │              │                                      
  │  │8 │  │公務人員保險補助  │             -│     3,896,119│    -3,896,119│上年度公務人員參加公保及全民健保保險費
  │  │  │  │                  │              │              │              │補助,自本年度起移由各機關自行編列,所
  │  │  │  │                  │              │              │              │列 3,896,119千元如數減列。            
  │  │  │  │6806200000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │福利服務支出      │       132,638│       160,762│       -28,124│                                      
  │  │  │  │6806205800        │              │              │              │                                      
  │  │9 │  │早期退休公教人員生│       132,638│       160,762│       -28,124│本年度預算數 132,638千元,係對早期退休
  │  │  │  │活困難照護金      │              │              │              │公教人員生活特別困難者每年三節發給照護
  │  │  │  │                  │              │              │              │金,較上年度減列28,124千元。          
  │  │  │  │7506200000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │退休撫卹給付支出  │    12,952,143│    14,719,542│    -1,767,399│                                      
  │  │  │  │7506205300        │              │              │              │                                      
  │  │10│  │公務人員退休撫卹給│    12,952,143│    14,719,542│    -1,767,399│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │付                │              │              │              │1.公務人員退休給付11,336,331千元,較上
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度減列退休給付 1,243,105千元。    
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.公務人員撫卹給付 499,710千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列撫卹給付 105,890千元。        
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.公務人員退休金其他現金給與補償金 791
  │  │  │  │                  │              │              │              │,786千元,較上年度減列補償金 381,880
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元。                              
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.政務人員退職酬勞金給付 306,066千元,
  │  │  │  │                  │              │              │              │較上年度減列退職酬勞金 29,654千元。 
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.政務人員退職酬勞金其他現金給與補償金
  │  │  │  │                  │              │              │              │18,250千元,較上年度減列補償金 6,870
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元。                              
  │  │  │  │7606200000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │退休撫卹業務支出  │       125,201│       122,846│         2,355│                                      
  │  │  │  │7606200600        │              │              │              │                                      
  │  │11│  │退休撫卹業務      │       125,201│       122,846│         2,355│                                      
  │  │  │  │7606200601        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │公務人員退休撫卹管│         3,890│         1,470│         2,420│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │理                │              │              │              │1.公務人員退休業務 3,556千元,較上年度
  │  │  │  │                  │              │              │              │增列配合彈性退休與展期年金制度之財務
  │  │  │  │                  │              │              │              │精算及後續研究經費等 2,555千元。    
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.公務人員撫卹業務 334千元,較上年度減
  │  │  │  │                  │              │              │              │列資料印刷、裝訂及購置參考書籍等經費
  │  │  │  │                  │              │              │              │ 135千元。                          
  │  │  │  │7606200602        │              │              │              │                                      
  │  │  │2 │公務人員退撫基金管│       121,311│       121,376│           -65│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │理委員會補助      │              │              │              │1.補助公務人員退撫基金管理委員會行政經
  │  │  │  │                  │              │              │              │費 115,626千元,較上年度增列職員 3人
  │  │  │  │                  │              │              │              │之人事費 2,000千元。                
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.補助公務人員退撫基金管理委員會設備經
  │  │  │  │                  │              │              │              │費 5,685千元,較上年度減列辦公室搬遷
  │  │  │  │                  │              │              │              │等設備經費 2,065千元。              
  │  │  │  │8906200000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │其他支出          │        40,950│        40,950│             -│                                      
  │  │  │  │8906205900        │              │              │              │                                      
  │  │12│  │公務人員殮葬補助  │        40,950│        40,950│             -│仍照上年度預算數編列。                
  │  │  │  │0006300000        │              │              │              │                                      
  │4 │  │  │公務人員保障暨培訓│       137,523│       165,058│       -27,535│                                      
  │  │  │  │委員會            │              │              │              │                                      
  │  │  │  │3606300000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │考試支出          │       137,523│       165,058│       -27,535│                                      
  │  │  │  │3606300100        │              │              │              │                                      
  │  │1 │  │一般行政          │       119,354│       144,959│       -25,605│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費99,859千元,較上年度減列技
  │  │  │  │                  │              │              │              │工 1人之人事費 500千元,伸算增列調整
  │  │  │  │                  │              │              │              │待遇經費 765千元,增列原由銓敘部與勞
  │  │  │  │                  │              │              │              │工委員會統籌編列之員工參加公保、勞保
  │  │  │  │                  │              │              │              │及全民健保保險費補助 4,014千元,計淨
  │  │  │  │                  │              │              │              │增 4,279千元。                      
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費19,495千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列辦公室租金等 2,961千元,及購置
  │  │  │  │                  │              │              │              │電腦設備等經費 2,060千元,增列退休人
  │  │  │  │                  │              │              │              │員三節慰問金 400千元,計淨減 4,621千
  │  │  │  │                  │              │              │              │元。                                
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.上年度辦公室遷返考試院區之整修與拆遷
  │  │  │  │                  │              │              │              │預算業已編竣,所列25,263千元如數減列
  │  │  │  │                  │              │              │              │。                                  
  │  │  │  │3606301100        │              │              │              │                                      
  │  │2 │  │保障暨培訓        │        17,369│        19,299│        -1,930│                                      
  │  │  │  │3606301101        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │保障業務          │         3,802│         4,225│          -423│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.公務人員保障政策法規之研擬規劃與解釋
  │  │  │  │                  │              │              │              │ 1,267千元,較上年度減列委託研究編譯
  │  │  │  │                  │              │              │              │各國公務人員保障制度法規等經費 142千
  │  │  │  │                  │              │              │              │元。                                
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.公務人員保障制度之宣導 690千元,較上
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度減列辦理公務人員保障制度宣導經費
  │  │  │  │                  │              │              │              │10千元。                            
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.公務人員保障案件之擬議與審理 720千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │,較上年度減列審理保障案件及赴各機關
  │  │  │  │                  │              │              │              │查證所需經費80千元。                
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.公務人員保障業務之協調聯繫 315千元,
  │  │  │  │                  │              │              │              │較上年度減列協調關係機關及追蹤列管保
  │  │  │  │                  │              │              │              │障案件執行成效經費35千元。          
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.公務人員保障案例公報專輯之編印 810千
  │  │  │  │                  │              │              │              │元,較上年度減列印製及寄發費用等 156
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元。                              
  │  │  │  │                  │              │              │              │                                      
  │  │  │  │3606301102        │              │              │              │                                      
  │  │  │2 │訓練與進修業務    │        11,565│        12,910│        -1,345│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.公務人員訓練政策法規之研擬規劃與解釋
  │  │  │  │                  │              │              │              │ 2,836千元,較上年度減列辦理訓練機構
  │  │  │  │                  │              │              │              │協調會報等經費 315千元。            
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.行政院暨所屬機關以外人員訓練 4,627千
  │  │  │  │                  │              │              │              │元,較上年度減列訓練經費 575千元。  
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.公務人員進修政策法規之研擬規劃解釋與
  │  │  │  │                  │              │              │              │協調 1,370千元,較上年度減列舉行研討
  │  │  │  │                  │              │              │              │會與協調會、編印法規及推動公務人員終
  │  │  │  │                  │              │              │              │身學習活動等經費 152千元。          
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.人事人員訓練進修之規劃執行與委託 1,1
  │  │  │  │                  │              │              │              │03千元,較上年度減列選派人事人員及訓
  │  │  │  │                  │              │              │              │練機構人員赴國外進修觀摩等經費 122千
  │  │  │  │                  │              │              │              │元。                                
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.公務人員升官等訓練政策法規之研擬規劃
  │  │  │  │                  │              │              │              │與解釋 1,629千元,較上年度減列辦理升
  │  │  │  │                  │              │              │              │官等訓練政策座談會及法規編印等經費 1
  │  │  │  │                  │              │              │              │81千元。                            
  │  │  │  │3606301103        │              │              │              │                                      
  │  │  │3 │中部辦公室保障暨培│         2,002│         2,164│          -162│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │訓                │              │              │              │1.公務人員保障案件之擬議審理與保障業務
  │  │  │  │                  │              │              │              │之協調聯繫 1,366千元,較上年度減列辦
  │  │  │  │                  │              │              │              │理保障案件經費 100千元。            
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.兼辦人事業務人員訓練及培訓統計事項 6
  │  │  │  │                  │              │              │              │36千元,較上年度減列辦理培訓業務經費
  │  │  │  │                  │              │              │              │62千元。                            
  │  │  │  │3606309800        │              │              │              │                                      
  │  │3 │  │第一預備金        │           800│           800│             -│仍照上年度預算數編列。                
  │  │  │  │0006400000        │              │              │              │                                      
  │5 │  │  │國家文官培訓所    │       242,119│       272,466│       -30,347│                                      
  │  │  │  │3606400000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │考試支出          │       242,119│       272,466│       -30,347│                                      
  │  │  │  │3606400100        │              │              │              │                                      
  │  │1 │  │一般行政          │        63,985│        60,249│         3,736│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費50,963千元,較上年度增列原
  │  │  │  │                  │              │              │              │由銓敘部與勞工委員會統籌編列之員工參
  │  │  │  │                  │              │              │              │加公保、勞保及全民健保保險費補助 1,8
  │  │  │  │                  │              │              │              │90千元。                            
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費10,038千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度增列水電、保全及清潔管理費等 2,011
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元。                              
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.資訊管理業務 2,984千元,較上年度減列
  │  │  │  │                  │              │              │              │購置電腦、作業系統及週邊設備 615千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │,增列網路設施租金 450千元,計淨減 1
  │  │  │  │                  │              │              │              │65千元。                            
  │  │  │  │3606401100        │              │              │              │                                      
  │  │2 │  │國家文官培訓業務  │       177,594│       211,617│       -34,023│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.公務人員考試錄取人員訓練43,118千元,
  │  │  │  │                  │              │              │              │較上年度減列高普考訓練經費 1,275千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │,新增基層特考錄取人員基礎訓練經費 7
  │  │  │  │                  │              │              │              │,860千元,計淨增 6,585千元。        
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.公務人員晉升官等訓練 130,508千元,較
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度減列晉升官等訓練經費40,167千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │。                                  
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.公務人員訓練之國際交流 1,947千元,較
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度減列邀請學者專家演講等經費 216
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元。                              
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.公務人員訓練相關圖書資訊之蒐集、分析
  │  │  │  │                  │              │              │              │及服務 2,021千元,較上年度減列購置圖
  │  │  │  │                  │              │              │              │書及雜誌等經費 225千元。            
  │  │  │  │3606409800        │              │              │              │                                      
  │  │3 │  │第一預備金        │           540│           600│           -60│本年度預算數 540千元,較上年度減列如列
  │  │  │  │                  │              │              │              │數。                                  
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