中央政府總預算

                                                     歲出機關別預算表

經資門併計                                          中華民國九十一年度                                    單位:新台幣千元
─────────────────┬───────┬───────┬───────┬───────────────────
  科                          目  │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬─────────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│  說                              明
款│項│目│節│  名 稱 及 編 號  │              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼─────────┼───────┼───────┼───────┼───────────────────
  │  │  │  │0008000000        │              │              │              │                                      
8 │  │  │  │內政部主管        │   124,855,062│   117,175,500│     7,679,562│                                      
  │  │  │  │0008010000        │              │              │              │                                      
  │1 │  │  │內政部            │    64,939,744│    54,437,261│    10,502,483│本科目上年度法定預算數54,436,261千元,
  │  │  │  │                  │              │              │              │連同由營建署及所屬「營建建設基金」科目
  │  │  │  │                  │              │              │              │移入1,000千元,共計如表列上年度預算數 
  │  │  │  │                  │              │              │              │。                                    
  │  │  │  │3808010000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │民政支出          │     8,415,664│     6,515,176│     1,900,488│                                      
  │  │  │  │3808010100        │              │              │              │                                      
  │  │1 │  │一般行政          │     1,355,532│     1,276,757│        78,775│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費1,170,386千元,較上年度減 
  │  │  │  │                  │              │              │              │列職員33人、技工2人、工友3人及約僱人
  │  │  │  │                  │              │              │              │員1人之人事費19,376千元,伸算增列調 
  │  │  │  │                  │              │              │              │整待遇經費29,584千元,增列原由銓敘部
  │  │  │  │                  │              │              │              │、勞工委員會與人事行政局統籌編列之員
  │  │  │  │                  │              │              │              │工參加公保、勞保、全民健保保險費補助
  │  │  │  │                  │              │              │              │及約聘僱人員離職儲金公提部分等86,547
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,計淨增96,755千元。            
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費174,679千元,較上 
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度減列購置伺服器、個人電腦、雷射印
  │  │  │  │                  │              │              │              │表機及高階伺服主機設備等經費23,142千
  │  │  │  │                  │              │              │              │元,增列退休退職人員三節及年終慰問金
  │  │  │  │                  │              │              │              │等6,325千元,計淨減16,817千元。     
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.統計業務專案計畫經費4,083千元,較上 
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度增列委託辦理生命表編製方法改進之
  │  │  │  │                  │              │              │              │研究等經費213千元。                 
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.編印內政通訊經費2,810千元,較上年度 
  │  │  │  │                  │              │              │              │減列郵資及印刷等經費312千元。       
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.編印內政部公報經費3,180千元,較上年 
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列印製等經費1,020千元。         
  │  │  │  │                  │              │              │              │6.推動政風業務經費394千元,較上年度減 
  │  │  │  │                  │              │              │              │列製播宣導廣告等經費44千元。        
  │  │  │  │3808011000        │              │              │              │                                      
  │  │2 │  │民政業務          │       317,498│       354,695│       -37,197│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.地方自治督導經費5,274千元,較上年度 
  │  │  │  │                  │              │              │              │減列辦理法規檢討等經費69千元。      
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.公民參政及政黨政治經費2,603千元,較 
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度減列受理政治團體及政黨立(備)案
  │  │  │  │                  │              │              │              │等經費89千元。                      
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.加強宣導實踐國民禮儀規範經費18,937千
  │  │  │  │                  │              │              │              │元,較上年度減列補助地方政府與民間團
  │  │  │  │                  │              │              │              │體調查、蒐集、整理、製作及研究禮儀民
  │  │  │  │                  │              │              │              │俗等經費4,407千元。                 
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.督導推行墓政及葬儀現代化經費269,330 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,較上年度減列辦理改善喪葬設施示
  │  │  │  │                  │              │              │              │範計畫經費31,311千元。              
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.政黨審議業務經費2,278千元,較上年度 
  │  │  │  │                  │              │              │              │增列蒐集研析各國政黨審議及運作情形等
  │  │  │  │                  │              │              │              │經費797千元。                       
  │  │  │  │                  │              │              │              │6.地方行政工作經費19,076千元,較上年度
  │  │  │  │                  │              │              │              │減列補助台灣省各級民意代表及村里長福
  │  │  │  │                  │              │              │              │利互助等經費2,118千元。             
  │  │  │  │3808011500        │              │              │              │                                      
  │  │3 │  │戶政業務          │       145,943│       161,691│       -15,748│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.督導改進戶籍行政經費 4,628千元,較上
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度減列辦理全國戶政日慶祝活動及整理
  │  │  │  │                  │              │              │              │部分除戶資料等經費 576千元。        
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.加強改進國籍行政經費 569千元,與上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度同。                              
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.辦理戶籍人口統計經費 2,495千元,較上
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度減列辦理戶籍人口統計作業講習等經
  │  │  │  │                  │              │              │              │費 277千元。                        
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.推行人口政策經費 5,059千元,較上年度
  │  │  │  │                  │              │              │              │減列推展人口政策及移民輔導業務等經費
  │  │  │  │                  │              │              │              │ 562千元。                          
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.戶政人員之培訓經費 1,525千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列戶政人員培訓及為民服務研習會等
  │  │  │  │                  │              │              │              │經費170千元。                       
  │  │  │  │                  │              │              │              │6.新增戶役政資訊作業及管理業務經費 131
  │  │  │  │                  │              │              │              │,667千元。                          
  │  │  │  │                  │              │              │              │7.上年度戶役政資訊系統擴大應用服務推動
  │  │  │  │                  │              │              │              │計畫等預算業已編竣,所列 145,830千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │如數減列。                          
  │  │  │  │3808012000        │              │              │              │                                      
  │  │4 │  │役政業務          │     4,638,949│     2,815,171│     1,823,778│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.役政教育計畫經費845千元,係辦理役政 
  │  │  │  │                  │              │              │              │幹部及新進人員之培訓,與上年度同。  
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.加強役男動態管理經費183,510千元,較 
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度減列辦理役男體檢及複檢工作等經
  │  │  │  │                  │              │              │              │費19,000千元。                      
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.軍人權益與其家屬之優待扶助及特別災害
  │  │  │  │                  │              │              │              │救助工作636,146千元,較上年度減列軍 
  │  │  │  │                  │              │              │              │人公墓維護及整修建經費13,044千元,依
  │  │  │  │                  │              │              │              │兵役法施行法第44條規定增列在營軍人死
  │  │  │  │                  │              │              │              │亡與傷病殘退伍軍人一次慰問金及家屬生
  │  │  │  │                  │              │              │              │活扶慰助等經費455,305千元,計淨增442
  │  │  │  │                  │              │              │              │,261千元。                          
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.兵役宣導工作5,002千元,較上年度增列 
  │  │  │  │                  │              │              │              │辦理替代役宣導及舉辦說明會等經費2,00
  │  │  │  │                  │              │              │              │0千元。                             
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.後備軍人補充兵替代役備役之管理與召集
  │  │  │  │                  │              │              │              │演習經費1,934千元,與上年度同。     
  │  │  │  │                  │              │              │              │6.辦理替代役工作經費3,811,512千元,較 
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度減列替代役役男家屬生活扶慰助安
  │  │  │  │                  │              │              │              │家費等經費107,525千元,增列辦理替代 
  │  │  │  │                  │              │              │              │役役男薪給、服裝、主副食費、保險及撫
  │  │  │  │                  │              │              │              │卹等經費1,506,042千元,計淨增1,398,5
  │  │  │  │                  │              │              │              │17千元。                            
  │  │  │  │3808012500        │              │              │              │                                      
  │  │5 │  │地政業務          │       374,308│       258,303│       116,005│                                      
  │  │  │  │3808012501        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │測量及方域        │       134,524│       106,245│        28,279│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.國土測量經費43,331千元,較上年度增列
  │  │  │  │                  │              │              │              │改進台灣省各縣市政府與地政事務所測量
  │  │  │  │                  │              │              │              │儀器及交通設備三年計畫等經費37,238千
  │  │  │  │                  │              │              │              │元。                                
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.委託民間公司代售地圖經費3,670千元, 
  │  │  │  │                  │              │              │              │較上年度減列委託代售台灣地區二萬五千
  │  │  │  │                  │              │              │              │分之一及五萬分之一地形圖經費567千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │,增列委託發售一千分之一海岸像片地形
  │  │  │  │                  │              │              │              │圖與五千分之一單色基本圖晒印工料及圖
  │  │  │  │                  │              │              │              │料製作費115千元,計淨減452千元。    
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.台灣地區基本圖修測經費40,710千元,較
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度減列辦理南部地區基本圖修測經費
  │  │  │  │                  │              │              │              │9,800千元,增列BE-200型航攝飛機備份 
  │  │  │  │                  │              │              │              │引擎翻修費5,210千元,計淨減4,590千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │。                                  
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.方域行政經費1,955千元,較上年度減列 
  │  │  │  │                  │              │              │              │督導各級地方政府查對行政界線及辦理地
  │  │  │  │                  │              │              │              │圖審查事務經費328千元。             
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.國家基本測量控制點建立及應用計畫經費
  │  │  │  │                  │              │              │              │44,858千元,較上年度減列辦理一等二級
  │  │  │  │                  │              │              │              │水準網測量工作等經費3,589千元。     
  │  │  │  │3808012502        │              │              │              │                                      
  │  │  │2 │地籍及不動產服務業│       107,403│        55,907│        51,496│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │管理              │              │              │              │1.土地登記管理經費2,767千元,較上年度 
  │  │  │  │                  │              │              │              │減列辦理相關法令座談等經費274千元, 
  │  │  │  │                  │              │              │              │增列辦理土地政策研究班經費1,300千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │,計淨增1,026千元。                 
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.土地登記業務之規劃督導與人員訓練經費
  │  │  │  │                  │              │              │              │6,258千元,較上年度減列辦理土地登記 
  │  │  │  │                  │              │              │              │人員訓練等經費818千元。             
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.不動產交易管理與輔導經費17,378千元,
  │  │  │  │                  │              │              │              │較上年度減列委託辦理不動產經紀營業員
  │  │  │  │                  │              │              │              │測定等經費2,029千元。               
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.建立土地基本資料庫經費1,600千元,較 
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度增列委託辦理逕為分割圖形處理系
  │  │  │  │                  │              │              │              │統軟體轉植及作業推廣經費304千元。   
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.地政資訊作業及管理經費79,400千元,較
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度減列個人電腦、檔案伺服器、電腦
  │  │  │  │                  │              │              │              │機房主機及不斷電系統保養維護等經費2,
  │  │  │  │                  │              │              │              │572千元,增列建置地政電子閘門所需防 
  │  │  │  │                  │              │              │              │火牆、伺服器、高速保密器及雷射印表機
  │  │  │  │                  │              │              │              │等經費55,585千元,計淨增53,013千元。
  │  │  │  │3808012503        │              │              │              │                                      
  │  │  │3 │平均地權及土地利用│       132,381│        96,151│        36,230│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.實施平均地權經費8,610千元,較上年度 
  │  │  │  │                  │              │              │              │減列查編都市地區地價指數等經費2,936 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,增列規劃開發估價師證書系統等經
  │  │  │  │                  │              │              │              │費1,866千元,計淨減1,070千元。      
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.外國人在本國取得土地、私有地權及農地
  │  │  │  │                  │              │              │              │地權之管理經費829千元,較上年度減列 
  │  │  │  │                  │              │              │              │研修土地法等經費92千元。            
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.土地利用及土地徵收業務經費1,392千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │,較上年度減列辦理土地徵收業務等經費
  │  │  │  │                  │              │              │              │266千元。                           
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.公有土地撥用、處分、放領及管理等行政
  │  │  │  │                  │              │              │              │業務經費6,613千元,較上年度減列辦理 
  │  │  │  │                  │              │              │              │桃園土地改革陳列館之開館及維護等經費
  │  │  │  │                  │              │              │              │861千元。                           
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.非都市土地使用管制經費3,667千元,較 
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度減列辦理非都市土地使用、管制及
  │  │  │  │                  │              │              │              │檢討等經費534千元。                 
  │  │  │  │                  │              │              │              │6.農地重劃業務經費6,270千元,較上年度 
  │  │  │  │                  │              │              │              │減列補助地方政府辦理農地重劃區農水路
  │  │  │  │                  │              │              │              │更新改善工程等經費60,032千元。      
  │  │  │  │                  │              │              │              │7.辦理區段徵收與市地重劃業務經費5,000 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,較上年度減列委託土地重劃工程局
  │  │  │  │                  │              │              │              │辦理重劃區內聯外道路及排水工程等經費
  │  │  │  │                  │              │              │              │915千元。                           
  │  │  │  │                  │              │              │              │8.新增農村社區土地重劃業務經費100,000 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元。                              
  │  │  │  │3808012600        │              │              │              │                                      
  │  │6 │  │土地測量及規劃設計│     1,121,052│     1,184,759│       -63,707│                                      
  │  │  │  │業務              │              │              │              │                                      
  │  │  │  │3808012601        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │土地測量          │       984,311│     1,055,232│       -70,921│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1. 人員維持費487,563千元,較上年度伸算
  │  │  │  │                  │              │              │              │增列調整待遇經費12,974千元,增列原由
  │  │  │  │                  │              │              │              │銓敘部與勞工委員會統籌編列之員工參加
  │  │  │  │                  │              │              │              │公保、勞保及全民健保保險費補助28,768
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,合共增列41,742千元。          
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費14,765千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列車輛保險費、事務耗材及辦公機具
  │  │  │  │                  │              │              │              │維護費等1,627千元,增列退休人員三節 
  │  │  │  │                  │              │              │              │及年終慰問金1,320千元,計淨減307千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │。                                  
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.地籍圖重測計畫經費317,799千元,較上 
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度減列133,378千元。               
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.三等控制點測設與管理經費22,686千元,
  │  │  │  │                  │              │              │              │與上年度同。                        
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.地籍資料管理經費4,711千元,較上年度 
  │  │  │  │                  │              │              │              │減列各類耗材經費25千元,伸算增列調整
  │  │  │  │                  │              │              │              │待遇經費100千元,增列原由勞工委員會 
  │  │  │  │                  │              │              │              │與人事行政局統籌編列之約僱人員參加勞
  │  │  │  │                  │              │              │              │保、全民健保保險費補助及其離職儲金公
  │  │  │  │                  │              │              │              │提部分56千元,計淨增131千元。       
  │  │  │  │                  │              │              │              │6.測量資料供應及受託測量經費44,498千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │,較上年度增列水電費、都市計畫樁業務
  │  │  │  │                  │              │              │              │租金及樁標鐵蓋埋設費等20,332千元。  
  │  │  │  │                  │              │              │              │7.測量資訊管理經費15,859千元,較上年度
  │  │  │  │                  │              │              │              │減列電信費及資訊耗材等經費707千元, 
  │  │  │  │                  │              │              │              │伸算增列調整待遇經費956千元,增列原 
  │  │  │  │                  │              │              │              │由勞工委員會與人事行政局統籌編列之約
  │  │  │  │                  │              │              │              │聘僱人員參加勞保、全民健保保險費補助
  │  │  │  │                  │              │              │              │及其離職儲金公提部分310千元,計淨增5
  │  │  │  │                  │              │              │              │59千元。                            
  │  │  │  │                  │              │              │              │8.圖解地籍圖數值化計畫經費76,430千元,
  │  │  │  │                  │              │              │              │與上年度同。                        
  │  │  │  │3808012602        │              │              │              │                                      
  │  │  │2 │土地開發          │       136,741│       129,527│         7,214│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費126,486千元,較上年度伸算 
  │  │  │  │                  │              │              │              │增列調整待遇經費2,675千元,增列原由 
  │  │  │  │                  │              │              │              │銓敘部與勞工委員會統籌編列之員工參加
  │  │  │  │                  │              │              │              │公保、勞保及全民健保保險費補助4,610 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,合共增列7,285千元。           
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費5,075千元,較上年 
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列一般事務費等411千元。         
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.土地開發規劃設計與監工業務經費5,180 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,較上年度減列車輛及辦公器具養護
  │  │  │  │                  │              │              │              │費等649千元,增列配合台灣電力公司都 
  │  │  │  │                  │              │              │              │市計畫重要道路高壓電纜地下化工程變電
  │  │  │  │                  │              │              │              │站設備更新分攤款等經費989千元,計淨 
  │  │  │  │                  │              │              │              │增340千元。                         
  │  │  │  │3808013000        │              │              │              │                                      
  │  │7 │  │內政資訊業務      │       255,343│       252,583│         2,760│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.推動內政資訊系統經費33,140千元,較上
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度增列汰換電腦零組件及周邊設備等經
  │  │  │  │                  │              │              │              │費3,890千元。                       
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.規劃及推動內政資料影像處理系統經費1,
  │  │  │  │                  │              │              │              │560千元,較上年度減列推動文書檔案影 
  │  │  │  │                  │              │              │              │像處理等經費173千元。               
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.行政資訊系統開發及維護處理經費20,315
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,較上年度減列執行公文管理電子處
  │  │  │  │                  │              │              │              │理作業系統維持等經費374千元。       
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.國土資訊系統規劃及推動經費5,292千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │,較上年度減列推動國土資訊系統經費58
  │  │  │  │                  │              │              │              │3千元。                             
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.辦理國土資訊系統基礎環境建置計畫經費
  │  │  │  │                  │              │              │              │195,036千元,與上年度同。           
  │  │  │  │3808019000        │              │              │              │                                      
  │  │8 │  │一般建築及設備    │       178,436│       179,436│        -1,000│                                      
  │  │  │  │3808019002        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │營建工程          │       178,436│       178,436│             -│參與台北市政府大眾捷運系統新店線大坪林
  │  │  │  │                  │              │              │              │站第四、五基地聯合開發計畫。興建地上十
  │  │  │  │                  │              │              │              │八層、地下三層之辦公大樓,總經費約 1,9
  │  │  │  │                  │              │              │              │84,920千元,本部依可獲得樓地板面積 4萬
  │  │  │  │                  │              │              │              │1,156.65平方公尺計算,應分擔建造費約 1
  │  │  │  │                  │              │              │              │,768,330千元,分 9年編列預算辦理,84至
  │  │  │  │                  │              │              │              │90年度已編列共構基礎工程費等 723,721千
  │  │  │  │                  │              │              │              │元,本年度續編共構基礎施工費 178,436千
  │  │  │  │                  │              │              │              │元,與上年度同。                      
  │  │  │  │3808019011        │              │              │              │                                      
  │  │  │2 │交通及運輸設備    │             -│         1,000│        -1,000│上年度採購公務車1輛預算業已編竣,所列1
  │  │  │  │                  │              │              │              │,000千元如數減列。                    
  │  │  │  │3808019800        │              │              │              │                                      
  │  │9 │  │第一預備金        │        28,603│        31,781│        -3,178│本年度預算數28,603千元,較上年度減列如
  │  │  │  │                  │              │              │              │列數。                                
  │  │  │  │5308010000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │文化支出          │       269,254│       317,820│       -48,566│                                      
  │  │  │  │5308011100        │              │              │              │                                      
  │  │10│  │宗教及史蹟業務    │       269,254│       317,820│       -48,566│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.宗教事務推動與發展經費11,498千元,較
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度減列辦理各級政府宗教業務行政人
  │  │  │  │                  │              │              │              │員研習會等經費1,278千元。           
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.審查指定古蹟與古蹟保存維護及宣導民俗
  │  │  │  │                  │              │              │              │經費7,304千元,較上年度減列古蹟保存 
  │  │  │  │                  │              │              │              │維護宣導工作等經費809千元。         
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.台閩地區古蹟維護經費199,506千元,較 
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度減列補助地方政府辦理古蹟規劃、
  │  │  │  │                  │              │              │              │整修及維護等經費49,876千元。        
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.管理維護淡水紅毛城古蹟保存區經費20,9
  │  │  │  │                  │              │              │              │46千元,較上年度增列房屋建築修繕等經
  │  │  │  │                  │              │              │              │費6,897千元。                       
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.新增補助台北縣立十三行遺址博物館新建
  │  │  │  │                  │              │              │              │工程經費30,000千元。                
  │  │  │  │                  │              │              │              │6.減列上年度補助受災寺廟教堂重建及修復
  │  │  │  │                  │              │              │              │專案貸款利息補貼經費33,500千元。    
  │  │  │  │                  │              │              │              │                                      
  │  │  │  │6608010000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │社會保險支出      │    33,938,580│    42,205,760│    -8,267,180│                                      
  │  │  │  │6608013700        │              │              │              │                                      
  │  │11│  │社會保險業務      │    33,938,580│    42,205,760│    -8,267,180│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.社會保險之研究規劃經費 8,023千元,較
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度增列赴國外考察國民年金保險制度
  │  │  │  │                  │              │              │              │經費241千元,研擬國民年金法草案及相 
  │  │  │  │                  │              │              │              │關配套措施經費3,650千元,合共增列3,8
  │  │  │  │                  │              │              │              │91千元。                            
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.農民保險業務經費30,829,127千元,較上
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度減列印刷等經費 321千元,彌補農民
  │  │  │  │                  │              │              │              │健康保險虧損經費5,103,200千元,補助 
  │  │  │  │                  │              │              │              │農民參加農民健康保險保險費 36,831千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元,承受台灣省政府以前年度補助農民參
  │  │  │  │                  │              │              │              │加全民健康保險保險費不敷數2,790,255 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,辦理農民保險宣導經費445千元, 
  │  │  │  │                  │              │              │              │補助農民參加全民健康保險保險費80,696
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,合共減列8,011,748千元。       
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.農民保險監理業務經費11,684千元,較上
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度增列委託律師辦理農民健康保險(現 
  │  │  │  │                  │              │              │              │金給付)行政訴訟案件答辯及出庭經費6,9
  │  │  │  │                  │              │              │              │10千元。                            
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.低收入戶健康保險經費 975,782千元,較
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度減列彌補88年下半年及89年度低收
  │  │  │  │                  │              │              │              │入戶參加全民健康保險補助部分負擔經費
  │  │  │  │                  │              │              │              │不敷數409,693千元,增列補助低收入戶 
  │  │  │  │                  │              │              │              │參加全民健康保險保險費 30,033千元及 
  │  │  │  │                  │              │              │              │部分負擔經費25,200千元,計淨減354,46
  │  │  │  │                  │              │              │              │0千元。                             
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.中重度身心障礙者及七十歲以上中低收入
  │  │  │  │                  │              │              │              │老人參加全民健康保險保險費補助2,113,
  │  │  │  │                  │              │              │              │964千元,較上年度增列中重度身心障礙 
  │  │  │  │                  │              │              │              │者參加全民健康保險保險費補助88,227千
  │  │  │  │                  │              │              │              │元。                                
  │  │  │  │6708010000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │社會救助支出      │       238,794│       281,001│       -42,207│                                      
  │  │  │  │6708013800        │              │              │              │                                      
  │  │12│  │社會救助業務      │       238,794│       281,001│       -42,207│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.督導辦理各項救助工作經費 110,637千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │,較上年度減列辦理中國大陸同胞救濟及
  │  │  │  │                  │              │              │              │來台探病奔喪服務經費 59,745千元,辦 
  │  │  │  │                  │              │              │              │理天然災害救助慰問經費 10,000千元, 
  │  │  │  │                  │              │              │              │增列配合防災國家型科技計畫經費2,000 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,配合知識經濟發展方案,委託專業
  │  │  │  │                  │              │              │              │單位提供低收入戶優惠資訊教育訓練及使
  │  │  │  │                  │              │              │              │用資訊設備計畫經費 2,000千元,計淨減
  │  │  │  │                  │              │              │              │65,745千元。                        
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.低收入戶全民健康保險住院病患保險不給
  │  │  │  │                  │              │              │              │付之膳食費濟助經費 128,157千元,較上
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度減列印刷等經費 462千元,增列補助
  │  │  │  │                  │              │              │              │低收入戶全民健康保險住院病患保險不給
  │  │  │  │                  │              │              │              │付之膳食費 24,000千元,計淨增23,538 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元。                              
  │  │  │  │6808010000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │福利服務支出      │    20,530,079│     5,116,355│    15,413,724│                                      
  │  │  │  │6808013500        │              │              │              │                                      
  │  │13│  │社會行政業務      │       351,936│       166,595│       185,341│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.健全人民團體組織及推行改善社會風氣經
  │  │  │  │                  │              │              │              │費76,839千元,較上年度減列大陸及臺閩
  │  │  │  │                  │              │              │              │地區災害救助經費  5,874千元,舉辦國 
  │  │  │  │                  │              │              │              │際同濟會2001年世界年會經費  3,000千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元,合共減列8,874千元。             
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.健全職業團體組織經費19,321千元,較上
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度增列勸募管理宣導等經費75千元。  
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.健全合作社場組織經費40,317千元,較上
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度減列辦理省、縣市級合作社(場)示範
  │  │  │  │                  │              │              │              │觀摩會等經費6,280千元,增列稽核合作 
  │  │  │  │                  │              │              │              │社場財務經費1,800千元,計淨減4,480千
  │  │  │  │                  │              │              │              │元。                                
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.強化合作事業輔導經費12,081千元,較上
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度減列合作事業業績優良評鑑及獎勵等
  │  │  │  │                  │              │              │              │經費1,005千元。                     
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.輔導社會福利慈善事業基金會健全組織經
  │  │  │  │                  │              │              │              │費 3,378千元,較上年度減列編印台閩地
  │  │  │  │                  │              │              │              │區社會福利資源手冊等經費375千元。   
  │  │  │  │                  │              │              │              │6.新增辦理二二八事件處理及補償業務經費
  │  │  │  │                  │              │              │              │200,000千元。                       
  │  │  │  │6808013600        │              │              │              │                                      
  │  │14│  │社會福利服務業務  │    19,258,035│     4,070,759│    15,187,276│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.推展社會福利綜合工作經費38,723千元,
  │  │  │  │                  │              │              │              │較上年度減列辦理綜合性社會福利研習、
  │  │  │  │                  │              │              │              │座談、觀摩及宣導等相關經費2,947千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │。                                  
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.推展少年福利服務經費 138,246千元,較
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度減列辦理少年保護、倡導正當休閒
  │  │  │  │                  │              │              │              │活動及少年福利機構年節加菜金等相關經
  │  │  │  │                  │              │              │              │費15,361千元。                      
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.推展婦女福利服務經費 117,429千元,較
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度減列捐助財團法人婦女權益促進發
  │  │  │  │                  │              │              │              │展基金會等 408,825千元。            
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.推展老人福利服務經費 1,205,346千元,
  │  │  │  │                  │              │              │              │較上年度減列老人福利工作人員培訓與強
  │  │  │  │                  │              │              │              │化院民照顧措施,推展老人社區照顧及居
  │  │  │  │                  │              │              │              │家服務等相關經費135,399千元。       
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.推展社區發展工作經費 165,506千元,較
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度減列社區發展研習訓練及社區觀摩
  │  │  │  │                  │              │              │              │等經費18,389千元。                  
  │  │  │  │                  │              │              │              │6.規劃建立社會工作專業經費15,053千元,
  │  │  │  │                  │              │              │              │較上年度減列辦理社工員教育訓練及聯誼
  │  │  │  │                  │              │              │              │活動等相關經費1,672千元。           
  │  │  │  │                  │              │              │              │7.推展身心障礙者福利服務經費 1,398,840
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,較上年度減列設置身心障礙福利機
  │  │  │  │                  │              │              │              │構、專業人員培訓及身心障礙者教養養護
  │  │  │  │                  │              │              │              │服務等相關經費 243,363千元。        
  │  │  │  │                  │              │              │              │8.建立社會福利志願服務制度經費54,306千
  │  │  │  │                  │              │              │              │元,較上年度增列配合志願服務法,建構
  │  │  │  │                  │              │              │              │全國資訊網所需經費 7,966千元。      
  │  │  │  │                  │              │              │              │9.辦理社會役業務經費22,240千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度增列因應九十一年度役男人數增加所需
  │  │  │  │                  │              │              │              │專業訓練經費 1,113千元。            
  │  │  │  │                  │              │              │              │10.辦理社會福利各項調查計畫經費 7,621 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,較上年度減列辦理台閩地區生活狀
  │  │  │  │                  │              │              │              │況調查計畫等經費 847千元。          
  │  │  │  │                  │              │              │              │11.推展家庭暴力防治業務經費48,523千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │,較上年度增列建置家庭暴力被害人求助
  │  │  │  │                  │              │              │              │連線系統設備所需經費 1,000千元。    
  │  │  │  │                  │              │              │              │12.推展性侵害防治業務經費46,202千元, 
  │  │  │  │                  │              │              │              │較上年度增列推動性侵害犯罪減少被害人
  │  │  │  │                  │              │              │              │重複陳述作業相關業務獎勵金 4,000千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │。                                  
  │  │  │  │                  │              │              │              │13.新增辦理發放老人福利津貼業務經費16,
  │  │  │  │                  │              │              │              │000,000千元。                       
  │  │  │  │6808013900        │              │              │              │                                      
  │  │15│  │社會福利設施管理與│       920,108│       879,001│        41,107│                                      
  │  │  │  │建設              │              │              │              │                                      
  │  │  │  │6808013901        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │北區老人安養工作  │        40,684│        42,227│        -1,543│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費37,549千元,較上年度核實減
  │  │  │  │                  │              │              │              │列人事費3,643千元,伸算增列調整待遇 
  │  │  │  │                  │              │              │              │經費877千元,增列原由銓敘部與勞工委 
  │  │  │  │                  │              │              │              │員會統籌編列之員工參加公保、勞保及全
  │  │  │  │                  │              │              │              │民健保保險費補助1,478千元,計淨減1,2
  │  │  │  │                  │              │              │              │88千元。                            
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費3,135千元,較上年 
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列原省有財產移轉國有登記之規費等
  │  │  │  │                  │              │              │              │255千元。                           
  │  │  │  │6808013902        │              │              │              │                                      
  │  │  │2 │南區老人安養工作  │        47,719│        44,240│         3,479│ 本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費45,137千元,較上年度伸算增
  │  │  │  │                  │              │              │              │列調整待遇經費1,039千元,增列原由銓 
  │  │  │  │                  │              │              │              │敘部與勞工委員會統籌編列之員工參加公
  │  │  │  │                  │              │              │              │保、勞保及全民健保保險費補助等2,727 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,合共增列3,766千元。           
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費2,582千元,較上年 
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列職員進修學分補助費、原省有不動
  │  │  │  │                  │              │              │              │產移轉國有登記之規費及役男訓練講師鐘
  │  │  │  │                  │              │              │              │點費等287千元。                     
  │  │  │  │6808013903        │              │              │              │                                      
  │  │  │3 │東區老人安養工作  │        64,423│        60,424│         3,999│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費60,936千元,較上年度伸算增
  │  │  │  │                  │              │              │              │列調整待遇經費1,340千元,增列原由銓 
  │  │  │  │                  │              │              │              │敘部與勞工委員會統籌編列之員工參加公
  │  │  │  │                  │              │              │              │保、勞保及全民健保保險費補助3,047千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元,合共增列4,387千元。             
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費3,487千元,較上年 
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列印刷、消耗性物品及辦公房舍修繕
  │  │  │  │                  │              │              │              │費等388千元。                       
  │  │  │  │6808013904        │              │              │              │                                      
  │  │  │4 │澎湖老人安養工作  │        39,827│        36,448│         3,379│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費37,546千元,較上年度伸算增
  │  │  │  │                  │              │              │              │列調整待遇經費769千元,增列原由銓敘 
  │  │  │  │                  │              │              │              │部與勞工委員會統籌編列之員工參加公保
  │  │  │  │                  │              │              │              │、勞保及全民健保保險費補助等2,863千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元,合共增列3,632千元。             
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費2,281千元,較上年 
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列兵役替代役男教育訓練教材費及原
  │  │  │  │                  │              │              │              │省有財產移轉國有登記之規費等253千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │。                                  
  │  │  │  │6808013905        │              │              │              │                                      
  │  │  │5 │中區老人安養工作  │        57,864│        55,205│         2,659│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費51,581千元,較上年度伸算增
  │  │  │  │                  │              │              │              │列調整待遇經費1,238千元,增列原由銓 
  │  │  │  │                  │              │              │              │敘部與勞工委員會統籌編列之員工參加公
  │  │  │  │                  │              │              │              │保、勞保及全民健保保險費補助等647千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元,合共增列1,885千元。             
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費6,283千元,較上年 
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列院區縣有地租金及原省有財產移轉
  │  │  │  │                  │              │              │              │國有登記之規費等551千元,增列院舍整 
  │  │  │  │                  │              │              │              │建工程第一期規劃及設計監造費1,325千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元,計淨增774千元。                 
  │  │  │  │6808013906        │              │              │              │                                      
  │  │  │6 │彰化老人養護工作  │       139,665│       133,011│         6,654│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費133,251千元,較上年度伸算 
  │  │  │  │                  │              │              │              │增列調整待遇經費2,965千元,增列原由 
  │  │  │  │                  │              │              │              │銓敘部與勞工委員會統籌編列之員工參加
  │  │  │  │                  │              │              │              │公保、勞保及全民健保保險費補助等4,40
  │  │  │  │                  │              │              │              │2千元,合共增列7,367千元。          
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費6,414千元,較上年 
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列職員在職進修學分補助費及原省有
  │  │  │  │                  │              │              │              │財產土地移轉國有登記之規費等713千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │。                                  
  │  │  │  │6808013907        │              │              │              │                                      
  │  │  │7 │少年輔導工作      │        42,320│        38,897│         3,423│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費39,747千元,較上年度伸算增
  │  │  │  │                  │              │              │              │列調整待遇經費1,076千元,增列原由銓 
  │  │  │  │                  │              │              │              │敘部、勞工委員會與人事行政局統籌編列
  │  │  │  │                  │              │              │              │之員工參加公保、勞保及全民健保保險費
  │  │  │  │                  │              │              │              │補助及約聘僱人員離職儲金公提部分等2,
  │  │  │  │                  │              │              │              │633千元,合共增列3,709千元。        
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費2,573千元,較上年 
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列土地與建物所有權移轉登記之規費
  │  │  │  │                  │              │              │              │、消耗品及電梯保養費等286千元。     
  │  │  │  │6808013908        │              │              │              │                                      
  │  │  │8 │雲林教養工作      │        70,441│        73,328│        -2,887│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費67,206千元,較上年度核實減
  │  │  │  │                  │              │              │              │列人事費6,228千元,伸算增列調整待遇 
  │  │  │  │                  │              │              │              │經費1,767千元,增列原由銓敘部、勞工 
  │  │  │  │                  │              │              │              │委員會與人事行政局統籌編列之員工參加
  │  │  │  │                  │              │              │              │公保、勞保及全民健保保險費補助及約聘
  │  │  │  │                  │              │              │              │僱人員離職儲金公提部分等1,933千元, 
  │  │  │  │                  │              │              │              │計淨減2,528千元。                   
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費3,235千元,較上年 
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列職員在職進修學分補助費、替代役
  │  │  │  │                  │              │              │              │男在職訓練講師鐘點費及印刷費等359千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元。                                
  │  │  │  │6808013909        │              │              │              │                                      
  │  │  │9 │台南教養工作      │       113,290│       106,863│         6,427│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費109,394千元,較上年度伸算 
  │  │  │  │                  │              │              │              │增列調整待遇經費2,726千元,增列原由 
  │  │  │  │                  │              │              │              │銓敘部、勞工委員會與人事行政局統籌編
  │  │  │  │                  │              │              │              │列之員工參加公保、勞保及全民健保保險
  │  │  │  │                  │              │              │              │費補助及約聘僱人員離職儲金公提部分等
  │  │  │  │                  │              │              │              │4,134千元,合共增列6,860千元。      
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費3,896千元,較上年 
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列職員在職進修學分補助費、消耗品
  │  │  │  │                  │              │              │              │及印刷費等433千元。                 
  │  │  │  │6808013910        │              │              │              │                                      
  │  │  │10│南投教養工作      │       104,227│        96,485│         7,742│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費99,879千元,較上年度伸算增
  │  │  │  │                  │              │              │              │列調整待遇經費2,412千元,增列原由銓 
  │  │  │  │                  │              │              │              │敘部、勞工委員會與人事行政局統籌編列
  │  │  │  │                  │              │              │              │之員工參加公保、勞保及全民健保保險費
  │  │  │  │                  │              │              │              │補助及約聘僱人員離職儲金公提部分7,06
  │  │  │  │                  │              │              │              │3千元,合共增列9,475千元。          
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費4,348千元,較上年 
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列新院舍所有權登記之規費、公務車
  │  │  │  │                  │              │              │              │輛油料及消耗品等1,733千元。         
  │  │  │  │6808013911        │              │              │              │                                      
  │  │  │11│宜蘭教養籌備工作  │        21,497│        22,473│          -976│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費5,590千元,較上年度伸算增 
  │  │  │  │                  │              │              │              │列調整待遇經費379千元,增列原由銓敘 
  │  │  │  │                  │              │              │              │部與勞工委員會統籌編列之員工參加公保
  │  │  │  │                  │              │              │              │、勞保及全民健保保險費補助等279千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │,合共增列658千元。                 
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費15,907千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列院舍興建工程費及原省有財產移轉
  │  │  │  │                  │              │              │              │國有登記之規費等1,734千元,增列新建 
  │  │  │  │                  │              │              │              │院舍電費100千元,計淨減1,634千元。  
  │  │  │  │6808013912        │              │              │              │                                      
  │  │  │12│古坑教養籌備工作  │         2,908│         2,804│           104│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費2,349千元,較上年度伸算增 
  │  │  │  │                  │              │              │              │列調整待遇經費71千元,增列原由銓敘部
  │  │  │  │                  │              │              │              │統籌編列之職員參加公保及全民健保保險
  │  │  │  │                  │              │              │              │費補助等85千元,合共增列156千元。   
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費559千元,較上年度 
  │  │  │  │                  │              │              │              │減列稅捐、規費及車輛油料費等52千元。
  │  │  │  │6808013913        │              │              │              │                                      
  │  │  │13│社會福利人員研習  │        30,338│        28,339│         1,999│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費23,359千元,較上年度減列約
  │  │  │  │                  │              │              │              │聘人員 1人之人事費432千元,伸算增列 
  │  │  │  │                  │              │              │              │調整待遇經費638千元,增列原由銓敘部 
  │  │  │  │                  │              │              │              │、勞工委員會與人事行政局統籌編列之員
  │  │  │  │                  │              │              │              │工參加公保、勞保及全民健保保險費補助
  │  │  │  │                  │              │              │              │及約聘僱人員離職儲金公提部分等2,568 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,合共增列2,774千元。           
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費6,979千元,較上年 
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列水電費、原省有財產移轉國有登記
  │  │  │  │                  │              │              │              │之規費及講師鐘點費等775千元。       
  │  │  │  │6808013914        │              │              │              │                                      
  │  │  │14│北區育幼工作      │        46,088│        44,641│         1,447│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費43,963千元,較上年度伸算增
  │  │  │  │                  │              │              │              │列調整待遇經費1,156千元,增列原由銓 
  │  │  │  │                  │              │              │              │敘部與勞工委員會統籌編列之員工參加公
  │  │  │  │                  │              │              │              │保、勞保及全民健保保險費補助1,627千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元,合共增列2,783千元。             
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費2,125千元,較上年 
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列托兒服務業務等經費1,336千元。 
  │  │  │  │6808013915        │              │              │              │                                      
  │  │  │15│中區育幼工作      │        50,452│        47,775│         2,677│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費45,205千元,較上年度伸算增
  │  │  │  │                  │              │              │              │列調整待遇經費1,512千元,增列原由銓 
  │  │  │  │                  │              │              │              │敘部、勞工委員會與人事行政局統籌編列
  │  │  │  │                  │              │              │              │之員工參加公保、勞保及全民健保保險費
  │  │  │  │                  │              │              │              │補助及約聘僱人員離職儲金公提部分1,92
  │  │  │  │                  │              │              │              │1千元,合共增列3,433千元。          
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費5,247千元,較上年 
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列原省有財產移轉國有登記之規費及
  │  │  │  │                  │              │              │              │一般事務費等756千元。               
  │  │  │  │6808013916        │              │              │              │                                      
  │  │  │16│南區育幼工作      │        48,365│        45,841│         2,524│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費45,453千元,較上年度伸算增
  │  │  │  │                  │              │              │              │列調整待遇經費1,098千元,增列原由銓 
  │  │  │  │                  │              │              │              │敘部、勞工委員會與人事行政局統籌編列
  │  │  │  │                  │              │              │              │之員工參加公保、勞保及全民健保保險費
  │  │  │  │                  │              │              │              │補助及約僱人員離職儲金公提部分等1,63
  │  │  │  │                  │              │              │              │2千元,合共增列2,730千元。          
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費2,912千元,較上年 
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列公務車輛牌照稅、燃料費及印刷費
  │  │  │  │                  │              │              │              │等206千元。                         
  │  │  │  │7308010000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │社區發展支出      │     1,547,373│         1,149│     1,546,224│                                      
  │  │  │  │7308018100        │              │              │              │                                      
  │  │16│  │非營業基金        │     1,547,373│         1,149│     1,546,224│                                      
  │  │  │  │7308018101        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │營建建設基金      │     1,522,423│         1,149│     1,521,274│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.國庫增撥中央國民住宅基金1,500,000千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元,作為辦理國民住宅業務所需經費之用
  │  │  │  │                  │              │              │              │。                                  
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.國庫增撥國家公園基金22,344千元,較上
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度增列21,344千元。                
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.國庫增撥平均地權保護自耕農及土地重劃
  │  │  │  │                  │              │              │              │工程基金79千元,較上年度減列70千元。
  │  │  │  │7308018102        │              │              │              │                                      
  │  │  │2 │社會福利基金      │        24,950│             -│        24,950│本科目係新增,本年度預算數24,950千元,
  │  │  │  │                  │              │              │              │係國庫增撥兒童福利基金,作為兒童福利基
  │  │  │  │                  │              │              │              │金辦理兒童福利等相關計畫所需經費之用。
  │  │  │  │0008110000        │              │              │              │                                      
  │2 │  │  │營建署及所屬      │    28,595,724│    31,094,261│    -2,498,537│本科目上年度法定預算數31,095,261千元,
  │  │  │  │                  │              │              │              │由「營建建設基金」科目移出1,000千元, 
  │  │  │  │                  │              │              │              │列入內政部「營建建設基金」科目項下,淨
  │  │  │  │                  │              │              │              │計如表列上年度預算數。                
  │  │  │  │5808110000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │農業支出          │     2,489,415│     2,306,023│       183,392│                                      
  │  │  │  │5808112000        │              │              │              │                                      
  │  │1 │  │公園規劃業務      │        45,712│        76,751│       -31,039│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.推動台灣地區公園綠地計畫經費1,297千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元,較上年度減列第一期公園綠地建設計
  │  │  │  │                  │              │              │              │畫經費4,800千元,增列公園綠地推動及 
  │  │  │  │                  │              │              │              │督導業務費800千元,計淨減4,000千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.督導國家公園建設計畫之推動及宣導經費
  │  │  │  │                  │              │              │              │9,928千元,較上年度減列辦理與國家公 
  │  │  │  │                  │              │              │              │園有約環境教育經費等1,325千元,對國 
  │  │  │  │                  │              │              │              │家公園基金之補助24,827千元,增列辦理
  │  │  │  │                  │              │              │              │馬告國家公園預定地鄰近部落生態產業發
  │  │  │  │                  │              │              │              │展之規劃研究經費3,000千元,計淨減23,
  │  │  │  │                  │              │              │              │152千元。                           
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.蒐集並編譯有關國家公園法規及資料經費
  │  │  │  │                  │              │              │              │360千元,較上年度減列蒐集與編譯有關 
  │  │  │  │                  │              │              │              │國家公園生物多樣性及綠化政策等資料經
  │  │  │  │                  │              │              │              │費40千元。                          
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.都會公園管理與維護經費31,827千元,較
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度減列高雄及台中都會公園經營管理
  │  │  │  │                  │              │              │              │相關經費3,980千元。                 
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.上年度辦理國家公園在職人員相關實務訓
  │  │  │  │                  │              │              │              │練預算業已編竣,所列2,167千元如數減 
  │  │  │  │                  │              │              │              │列。                                
  │  │  │  │                  │              │              │              │6.新增都會公園開發業務經費2,300千元, 
  │  │  │  │                  │              │              │              │係辦理高雄都會公園開發計畫(第二次修 
  │  │  │  │                  │              │              │              │正)規劃設計費。                     
  │  │  │  │5808113000        │              │              │              │                                      
  │  │2 │  │國家公園建設及管理│     2,443,703│     2,229,272│       214,431│                                      
  │  │  │  │5808113001        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │墾丁國家公園建設及│       484,585│       467,541│        17,044│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │管理              │              │              │              │1.人員維持費85,923千元,較上年度增列原
  │  │  │  │                  │              │              │              │由銓敘部、勞工委員會與人事行政局統籌
  │  │  │  │                  │              │              │              │編列之員工參加公保、勞保、全民健保保
  │  │  │  │                  │              │              │              │險費補助及約聘僱人員離職儲金公提部分
  │  │  │  │                  │              │              │              │7,118千元。                         
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費7,482千元,較上年 
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列公務車輛油料等經費327千元。   
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.經營管理計畫經費35,874千元,較上年度
  │  │  │  │                  │              │              │              │增列辦理通盤檢討測量、釘樁與分割作業
  │  │  │  │                  │              │              │              │等經費2,253千元。                   
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.解說教育計畫經費7,784千元,較上年度 
  │  │  │  │                  │              │              │              │增列推展國內旅遊發展等經費5,000千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │。                                  
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.保育研究計畫經費15,022千元,較上年度
  │  │  │  │                  │              │              │              │減列外來種植物對原生樹種植群之影響等
  │  │  │  │                  │              │              │              │研究經費495千元,增列南灣海域長期生 
  │  │  │  │                  │              │              │              │態研究網等經費10,495千元,計淨增10,0
  │  │  │  │                  │              │              │              │00千元。                            
  │  │  │  │                  │              │              │              │6.土地購置計畫經費216,917千元,較上年 
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列南灣、墾丁等土地購置經費62,650
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,增列停九、停十停車場等用地購置
  │  │  │  │                  │              │              │              │經費140,567千元,計淨增77,917千元。 
  │  │  │  │                  │              │              │              │7.營建工程計畫經費115,083千元,較上年 
  │  │  │  │                  │              │              │              │度淨減84,917千元,包括:            
  │  │  │  │                  │              │              │              │(1)辦理園區內道路、據點公共設施維護 
  │  │  │  │                  │              │              │              │、污水管線用戶接管及計畫道路翻修等
  │  │  │  │                  │              │              │              │公共設施工程經費95,083千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列92,917千元。                
  │  │  │  │                  │              │              │              │(2)辦理毗鄰鄉鎮地區改善道路及公共設 
  │  │  │  │                  │              │              │              │施美化補助經費12,000千元,與上年度
  │  │  │  │                  │              │              │              │同。                              
  │  │  │  │                  │              │              │              │(3)新增辦理遊客服務中心前廳改善工程8
  │  │  │  │                  │              │              │              │,000千元。                        
  │  │  │  │                  │              │              │              │8.其他設備計畫經費500千元,係購置簡報 
  │  │  │  │                  │              │              │              │設備、安全警報系統等所需經費,與上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度同。                              
  │  │  │  │5808113002        │              │              │              │                                      
  │  │  │2 │玉山國家公園建設及│       355,415│       320,282│        35,133│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │管理              │              │              │              │1.人員維持費92,084千元,較上年度伸算增
  │  │  │  │                  │              │              │              │列調整待遇經費2,499千元,增列原由銓 
  │  │  │  │                  │              │              │              │敘部、勞工委員會與人事行政局統籌編列
  │  │  │  │                  │              │              │              │之員工參加公保、勞保、全民健保保險費
  │  │  │  │                  │              │              │              │補助及約聘僱人員離職儲金公提部分3,44
  │  │  │  │                  │              │              │              │8千元,合共增列5,947千元。          
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費8,279千元,較上年 
  │  │  │  │                  │              │              │              │度增列資訊業務等經費449千元。       
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.經營管理計畫經費22,722千元,較上年度
  │  │  │  │                  │              │              │              │增列園區清潔維護等經費7,618千元。   
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.解說教育計畫經費8,909千元,較上年度 
  │  │  │  │                  │              │              │              │增列辦理宣導活動、環境教育等經費2,68
  │  │  │  │                  │              │              │              │8千元。                             
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.保育研究計畫經費9,152千元,較上年度 
  │  │  │  │                  │              │              │              │增列委託辦理園區生態資源、生物多樣性
  │  │  │  │                  │              │              │              │、地質動態等研究,與自行辦理經營管理
  │  │  │  │                  │              │              │              │及特有種生物研究調查等經費4,162千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │。                                  
  │  │  │  │                  │              │              │              │6.土地購置計畫經費14,000千元,較上年度
  │  │  │  │                  │              │              │              │增列取得東埔服務站與預定辦理各項工程
  │  │  │  │                  │              │              │              │所需用地之土地價款及地上物補償費10,5
  │  │  │  │                  │              │              │              │00千元。                            
  │  │  │  │                  │              │              │              │7.營建工程計畫經費192,000千元,較上年 
  │  │  │  │                  │              │              │              │度淨減4,500千元,包括:             
  │  │  │  │                  │              │              │              │(1)辦理園區內建物設施整建與設備維修 
  │  │  │  │                  │              │              │              │養護、步棧林道、山屋、吊橋整建等公
  │  │  │  │                  │              │              │              │共設施工程經費139,000千元 ,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列13,500千元。                
  │  │  │  │                  │              │              │              │(2)各遊客中心室內外展示設施更新維修 
  │  │  │  │                  │              │              │              │等工程31,000千元,較上年度減列1,00
  │  │  │  │                  │              │              │              │0千元。                           
  │  │  │  │                  │              │              │              │(3)園區週邊地區居民環境改善、美化與 
  │  │  │  │                  │              │              │              │園區週邊鄉鎮地方公共建設配合款等經
  │  │  │  │                  │              │              │              │費22,000千元,較上年度增列10,000千
  │  │  │  │                  │              │              │              │元。                              
  │  │  │  │                  │              │              │              │8.新增其他設備計畫經費8,269千元,係購 
  │  │  │  │                  │              │              │              │置氣象設備、寬頻影音數據系統、環境監
  │  │  │  │                  │              │              │              │測設備、動物監測無線電追蹤設備、防火
  │  │  │  │                  │              │              │              │牆設備、噴圖機、磁帶櫃、掃描器、數位
  │  │  │  │                  │              │              │              │相機、筆記型電腦、解說及環境教育所需
  │  │  │  │                  │              │              │              │照相機、音響設備等所需經費。        
  │  │  │  │5808113003        │              │              │              │                                      
  │  │  │3 │陽明山國家公園建設│       489,900│       451,182│        38,718│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │及管理            │              │              │              │1.人員維持費91,464千元,較上年度增列原
  │  │  │  │                  │              │              │              │由銓敘部、勞工委員會與人事行政局統籌
  │  │  │  │                  │              │              │              │編列之員工參加公保、勞保、全民健保保
  │  │  │  │                  │              │              │              │險費補助及約聘僱人員離職儲金公提部分
  │  │  │  │                  │              │              │              │5,764千元。                         
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費7,938千元,較上年 
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列房屋火險、財產險及各類稅捐等經
  │  │  │  │                  │              │              │              │費1,118千元。                       
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.經營管理計畫經費28,621千元,較上年度
  │  │  │  │                  │              │              │              │增列辦理污水廠處理、無線電維護、交通
  │  │  │  │                  │              │              │              │轉運公園、天溪園特別景觀區、生態廊道
  │  │  │  │                  │              │              │              │規劃、全區建物基本資料後續調查與查詢
  │  │  │  │                  │              │              │              │系統更新等經費7,172千元。           
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.解說教育計畫經費10,800千元,較上年度
  │  │  │  │                  │              │              │              │增列辦理資源保育宣導、義工解說服務、
  │  │  │  │                  │              │              │              │義工招訓服勤、製作錄音帶與幻燈片及多
  │  │  │  │                  │              │              │              │媒體節目等經費4,312千元。           
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.保育研究計畫經費10,750千元,較上年度
  │  │  │  │                  │              │              │              │增列辦理地球科學調查計畫、保育經營管
  │  │  │  │                  │              │              │              │理、國際交流研討會與人文史蹟保育等經
  │  │  │  │                  │              │              │              │費2,761千元。                       
  │  │  │  │                  │              │              │              │6.辦理園區內特別景觀區工程用及生態保護
  │  │  │  │                  │              │              │              │區保護用土地徵收等經費226,935千元, 
  │  │  │  │                  │              │              │              │較上年度增列90,435千元。            
  │  │  │  │                  │              │              │              │7.營建工程計畫經費106,529千元,較上年 
  │  │  │  │                  │              │              │              │度淨減77,471千元,包括:            
  │  │  │  │                  │              │              │              │(1)辦理園區內災害搶修水土保持與公共 
  │  │  │  │                  │              │              │              │設施安全補強工程及主次要步道整建工
  │  │  │  │                  │              │              │              │程等公共設施經費83,129千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列63,871千元。                
  │  │  │  │                  │              │              │              │(2)各遊客服務站解說設施更新、遊客中 
  │  │  │  │                  │              │              │              │心火山模型更新及遊客服務中心整建工
  │  │  │  │                  │              │              │              │程等經費11,400千元,較上年度減列13
  │  │  │  │                  │              │              │              │,600千元。                        
  │  │  │  │                  │              │              │              │(3)辦理毗鄰鄉鎮地區道路及公共設施美 
  │  │  │  │                  │              │              │              │化補助經費12,000千元,與上年度同。
  │  │  │  │                  │              │              │              │8.新增其他設備計畫經費6,863千元,係購 
  │  │  │  │                  │              │              │              │置個人電腦、雷射印表機、遊客中心視聽
  │  │  │  │                  │              │              │              │室及服務台設備、更新園區景點牌誌及牌
  │  │  │  │                  │              │              │              │示解說、陽明書屋會議室與視聽室冷氣機
  │  │  │  │                  │              │              │              │及投影機、遊客中心及視聽室電腦導覽系
  │  │  │  │                  │              │              │              │統用個人電腦、電子化公文建置與數位型
  │  │  │  │                  │              │              │              │影印機等所需經費。                  
  │  │  │  │5808113004        │              │              │              │                                      
  │  │  │4 │太魯閣國家公園建設│       421,512│       372,588│        48,924│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │及管理            │              │              │              │1.人員維持費89,880千元,較上年度增列原
  │  │  │  │                  │              │              │              │由銓敘部、勞工委員會與人事行政局統籌
  │  │  │  │                  │              │              │              │編列之員工參加公保、勞保、全民健保保
  │  │  │  │                  │              │              │              │險費補助及約僱人員離職儲金公提部分6,
  │  │  │  │                  │              │              │              │360千元。                           
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費9,358千元,較上年 
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列資訊業務等經費150千元。       
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.經營管理計畫經費18,998千元,較上年度
  │  │  │  │                  │              │              │              │增列推展國內旅遊發展方案及園區內環境
  │  │  │  │                  │              │              │              │清潔維護等經費8,522千元。           
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.解說教育計畫經費8,269千元,較上年度 
  │  │  │  │                  │              │              │              │增列推展國內旅遊發展方案、環境教育及
  │  │  │  │                  │              │              │              │自然體驗等經費2,526千元。           
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.保育研究計畫經費8,007千元,較上年度 
  │  │  │  │                  │              │              │              │增列推展國內旅遊發展方案、保育及人文
  │  │  │  │                  │              │              │              │資源調查研究等經費4,666千元。       
  │  │  │  │                  │              │              │              │6.土地購置計畫經費49,214千元,較上年度
  │  │  │  │                  │              │              │              │減列辦理大禹嶺地滑危險地區建物拆遷補
  │  │  │  │                  │              │              │              │償費10,786千元。                    
  │  │  │  │                  │              │              │              │7.營建工程計畫經費232,000千元,較上年 
  │  │  │  │                  │              │              │              │度淨增32,000元,包括:              
  │  │  │  │                  │              │              │              │(1)辦理園區內沿線公廁、停車場、公共 
  │  │  │  │                  │              │              │              │設施及環境美化整建工程、天然災害搶
  │  │  │  │                  │              │              │              │修工程及水土保持邊坡保護設施工程等
  │  │  │  │                  │              │              │              │公共設施經費142,000千元,較上年度 
  │  │  │  │                  │              │              │              │增列63,420千元。                  
  │  │  │  │                  │              │              │              │(2)遊憩區設施環境美化、遊憩管理及遊 
  │  │  │  │                  │              │              │              │憩服務設施等遊客服務中心相關設施工
  │  │  │  │                  │              │              │              │程78,000千元,較上年度減列31,420千
  │  │  │  │                  │              │              │              │元。                              
  │  │  │  │                  │              │              │              │(3)辦理毗鄰鄉鎮地區道路及公共設施美 
  │  │  │  │                  │              │              │              │化補助經費12,000千元,與上年度同。
  │  │  │  │                  │              │              │              │8.新增其他設備計畫經費5,786千元,係購 
  │  │  │  │                  │              │              │              │置個人電腦、點矩陣印表機、不斷電系統
  │  │  │  │                  │              │              │              │主機升級、架設防火牆、多媒體及地理資
  │  │  │  │                  │              │              │              │訊系統設備、高容量儲存設備、管理站展
  │  │  │  │                  │              │              │              │示館及環境教育場地更新設備、展示館與
  │  │  │  │                  │              │              │              │環型劇場多媒體及電腦軟硬體影音光碟播
  │  │  │  │                  │              │              │              │放系統更新等所需經費。              
  │  │  │  │5808113005        │              │              │              │                                      
  │  │  │5 │雪霸國家公園建設及│       323,762│       290,550│        33,212│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │管理              │              │              │              │                                      
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費56,944千元,較上年度伸算增
  │  │  │  │                  │              │              │              │列調待經費 1,506千元,增列原由銓敘部
  │  │  │  │                  │              │              │              │、勞工委員會與人事行局統籌編列之員工
  │  │  │  │                  │              │              │              │參加公保、勞保、全民健保保險費補助及
  │  │  │  │                  │              │              │              │約聘僱人員離職儲金公提部份 2,454千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │,合共增列3,960千元。               
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費6,126千元,較上年 
  │  │  │  │                  │              │              │              │度增列高低壓檢測、保養及房屋修繕費等
  │  │  │  │                  │              │              │              │經費 669千元。                      
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.經營管理計畫經費11,300千元,較上年度
  │  │  │  │                  │              │              │              │增列環境清潔外包、健全災害防救體系及
  │  │  │  │                  │              │              │              │強化國家公園經營管理等經費5,127千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │。                                  
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.解說教育計畫經費13,586千元,較上年度
  │  │  │  │                  │              │              │              │增列環境教育推廣、原住民文化宣導活動
  │  │  │  │                  │              │              │              │及印製摺頁等經費6,824千元。         
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.保育研究計畫經費9,806千元,較上年度 
  │  │  │  │                  │              │              │              │增列園區自然資源調查研究及生態保護區
  │  │  │  │                  │              │              │              │經營管理等經費 2,132千元。          
  │  │  │  │                  │              │              │              │6.土地購置計畫經費 2,000千元,與上年度
  │  │  │  │                  │              │              │              │同。                                
  │  │  │  │                  │              │              │              │7.營建工程計畫經費215,000千元,較上年 
  │  │  │  │                  │              │              │              │度淨增 5,500千元,包括:            
  │  │  │  │                  │              │              │              │(1)辦理園區內登山步道、景觀平台、山 
  │  │  │  │                  │              │              │              │屋、解說牌示、設置原生植物苗圃及道
  │  │  │  │                  │              │              │              │路災害搶修復建等公共設施工程經費11
  │  │  │  │                  │              │              │              │8,000千元,較上年度增列59,951千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │。                                
  │  │  │  │                  │              │              │              │(2)遊客服務中心相關設施工程85,000千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元,較上年度增列19,296千元。      
  │  │  │  │                  │              │              │              │(3)改善園區鄰近鄉鎮道路及其他公共設 
  │  │  │  │                  │              │              │              │施服務品質補助經費12,000千元,與上
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度同。                          
  │  │  │  │                  │              │              │              │(4)上年度辦理管理處本部及服勤設施興 
  │  │  │  │                  │              │              │              │建工程預算業已編竣,所列73,747千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │如數減列。                        
  │  │  │  │                  │              │              │              │8.新增其他設備計畫經費9,000千元,係購 
  │  │  │  │                  │              │              │              │置個人電腦及週邊設備、網路系統及自動
  │  │  │  │                  │              │              │              │傳真回覆設備、手推割草機、影印機等所
  │  │  │  │                  │              │              │              │需經費。                            
  │  │  │  │5808113006        │              │              │              │                                      
  │  │  │6 │金門國家公園建設及│       368,529│       327,129│        41,400│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │管理              │              │              │              │1.人員維持費55,034千元,較上年增列原由
  │  │  │  │                  │              │              │              │銓敘部、勞工委員會與人事行政局統籌編
  │  │  │  │                  │              │              │              │列之員工參加公保、勞保、全民健保保險
  │  │  │  │                  │              │              │              │費補助及約聘僱人員離職儲金公提部分3,
  │  │  │  │                  │              │              │              │689千元。                           
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費7,143千元,與上年 
  │  │  │  │                  │              │              │              │度同。                              
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.經營管理計畫經費10,403千元,較上年度
  │  │  │  │                  │              │              │              │增列古厝建築測繪、土地使用調查、建築
  │  │  │  │                  │              │              │              │景觀維護獎勵、與國家公園當地居民協調
  │  │  │  │                  │              │              │              │國家公園經營管理及公共建設相關費用、
  │  │  │  │                  │              │              │              │舉行國際國家公園及保護區經營管理研討
  │  │  │  │                  │              │              │              │會、園區內各據點垃圾清運費等經費3,90
  │  │  │  │                  │              │              │              │7千元。                             
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.解說教育計畫經費10,105千元,較上年度
  │  │  │  │                  │              │              │              │增列各展示館與戰史館水電及通訊費、環
  │  │  │  │                  │              │              │              │境清潔費、中文網頁改版及建置英文網頁
  │  │  │  │                  │              │              │              │、義務解說訓練及服勤、撰寫及出版各項
  │  │  │  │                  │              │              │              │導覽摺頁、各項解說及環境教育等經費4,
  │  │  │  │                  │              │              │              │089千元。                           
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.保育研究計畫經費10,844千元,較上年度
  │  │  │  │                  │              │              │              │增列園區保育監測系統、金門國家公園水
  │  │  │  │                  │              │              │              │文調查研究、金門國家公園土壤調查研究
  │  │  │  │                  │              │              │              │、栗喉蜂虎營巢地環境因子調查研究及辦
  │  │  │  │                  │              │              │              │理各項保育相關業務等經費4,715千元。 
  │  │  │  │                  │              │              │              │6.土地購置計畫經費20,000千元,較上年度
  │  │  │  │                  │              │              │              │增列購置人文史蹟紀念設施用地及自然資
  │  │  │  │                  │              │              │              │源保育用地等經費4,000千元。         
  │  │  │  │                  │              │              │              │7.營建工程計畫經費242,475千元,較上年 
  │  │  │  │                  │              │              │              │度淨增8,475千元,包括:             
  │  │  │  │                  │              │              │              │(1)辦理園區內道路路邊停車場、交通設 
  │  │  │  │                  │              │              │              │施維護、美化工程、天然災害搶救工程
  │  │  │  │                  │              │              │              │配合款、水土保持設施整治、清理與維
  │  │  │  │                  │              │              │              │護工程等公共設施經費230,475千元, 
  │  │  │  │                  │              │              │              │較上年度增列14,475千元。          
  │  │  │  │                  │              │              │              │(2)辦理毗鄰鄉鎮地區道路及公共設施美 
  │  │  │  │                  │              │              │              │化補助經費12,000千元,較上年度減列
  │  │  │  │                  │              │              │              │6,000千元                         
  │  │  │  │                  │              │              │              │8.新增購置灌溉灑水兩用車一輛2,000千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │。                                  
  │  │  │  │                  │              │              │              │9.新增其他設備計畫經費10,525千元,包括
  │  │  │  │                  │              │              │              │:                                  
  │  │  │  │                  │              │              │              │(1)網站伺服器、個人電腦及其相關設備 
  │  │  │  │                  │              │              │              │汰換及烈嶼等解說站購置相關資訊設備
  │  │  │  │                  │              │              │              │2,840千元。                       
  │  │  │  │                  │              │              │              │(2)檔案管理、自動傳真回覆系統、辦公 
  │  │  │  │                  │              │              │              │廳舍桌椅及相關設備、空調設備、各式
  │  │  │  │                  │              │              │              │影像業務管理器材及辦公用事務設備等
  │  │  │  │                  │              │              │              │4,678千元。                       
  │  │  │  │                  │              │              │              │(3)保育觀測紀錄儀器設備、解說業務設 
  │  │  │  │                  │              │              │              │備、電腦衛星定位系統及器材、保育巡
  │  │  │  │                  │              │              │              │查員訓練設備及緊急救難設備等3,007 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元。                            
  │  │  │  │5908110000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │工業支出          │     8,103,562│    11,621,950│    -3,518,388│                                      
  │  │  │  │5908110100        │              │              │              │                                      
  │  │3 │  │一般行政          │     1,118,888│     1,038,498│        80,390│本年度預算數之內容與上年度之比較如下﹕
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費1,027,293千元,較上年度伸 
  │  │  │  │                  │              │              │              │算增列調整待遇經費17,241千元,增列原
  │  │  │  │                  │              │              │              │由銓敘部、勞工委員會與人事行政局統籌
  │  │  │  │                  │              │              │              │編列之員工參加公保、勞保、全民健保保
  │  │  │  │                  │              │              │              │險費補助及約聘僱人員離職儲金公提部分
  │  │  │  │                  │              │              │              │38,126千元,增列提撥勞工退休準備金等
  │  │  │  │                  │              │              │              │20,998千元,合共增列76,365千元。    
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費76,271千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列員工教育訓練費、一般行政工作所
  │  │  │  │                  │              │              │              │需事務費等4,481千元,增列退休人員年 
  │  │  │  │                  │              │              │              │終慰問金4,797千元,購置冷氣機、解說 
  │  │  │  │                  │              │              │              │媒體等辦公設備210千元與個人電腦、網 
  │  │  │  │                  │              │              │              │際網路及應用伺服主機等電腦設備5,202 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,計淨增5,728千元。             
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.營建資訊系統開發管理與維護經費15,324
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,較上年度減列國家公園地理整合資
  │  │  │  │                  │              │              │              │訊資料庫規劃建置、系統維護費及電腦耗
  │  │  │  │                  │              │              │              │材等經費1,703千元。                 
  │  │  │  │5908111000        │              │              │              │                                      
  │  │4 │  │營建業務          │     6,794,594│    10,402,832│    -3,608,238│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.辦理國土等相關計畫之研擬及審議督導經
  │  │  │  │                  │              │              │              │費20,129千元,較上年度減列辦理國土及
  │  │  │  │                  │              │              │              │區域發展政策及法令等有關研究經費2,02
  │  │  │  │                  │              │              │              │5千元,增列防災國家型科技方案中程綱 
  │  │  │  │                  │              │              │              │要計畫14,000千元,計淨增11,975千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.辦理海岸地區及廢土棄置場之規劃管理經
  │  │  │  │                  │              │              │              │費44,003千元,較上年度減列補助縣市政
  │  │  │  │                  │              │              │              │府進行海岸地區環境景觀改善工程費等12
  │  │  │  │                  │              │              │              │,590千元,增列委託辦理台灣省沿海地區
  │  │  │  │                  │              │              │              │自然環境保護計畫通盤檢討經費4,368千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元,計淨減8,222千元。               
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.研擬都市計畫有關法規及審核都市計畫案
  │  │  │  │                  │              │              │              │件經費5,451千元,較上年度減列辦理都 
  │  │  │  │                  │              │              │              │市計畫案件審核等經費606千元。       
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.推動都市更新及新市鎮開發建設經費3,03
  │  │  │  │                  │              │              │              │1千元,較上年度減列辦理淡海新市鎮及 
  │  │  │  │                  │              │              │              │高雄新市鎮都市設計案件審核相關經費33
  │  │  │  │                  │              │              │              │7千元,及補助九二一震災社區重建更新 
  │  │  │  │                  │              │              │              │基金2,151,700千元,合共減列2,152,037
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元。                              
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.國民住宅政策計畫推動及住宅建設之研究
  │  │  │  │                  │              │              │              │發展經費3,747千元,較上年度減列委託 
  │  │  │  │                  │              │              │              │辦理基隆市等13縣市空(餘)屋之資料分析
  │  │  │  │                  │              │              │              │案經費等620千元。                   
  │  │  │  │                  │              │              │              │6.加強建築開發業、經理業管理及提昇居住
  │  │  │  │                  │              │              │              │品質經費1,336千元,較上年度減列辦理 
  │  │  │  │                  │              │              │              │落實居住安全防災應變體系方案督導經費
  │  │  │  │                  │              │              │              │等148千元。                         
  │  │  │  │                  │              │              │              │7.推動建築許可、施工管理及使用維護等工
  │  │  │  │                  │              │              │              │作經費15,829千元,較上年度減列辦理建
  │  │  │  │                  │              │              │              │築管理法令制度研修工作等經費1,314千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元,補助縣市政府建立無障礙生活環境工
  │  │  │  │                  │              │              │              │作經費1,000千元,合共減列2,314千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │8.辦理建築師、營造業等管理與輔導工作計
  │  │  │  │                  │              │              │              │畫經費14,760千元,較上年度減列委託直
  │  │  │  │                  │              │              │              │轄市及縣市政府辦理營造業登記等業務經
  │  │  │  │                  │              │              │              │費1,640千元。                       
  │  │  │  │                  │              │              │              │9.執行維護公共安全方案與公寓大廈及社區
  │  │  │  │                  │              │              │              │管理經費11,742千元,較上年度減列推動
  │  │  │  │                  │              │              │              │督導山坡地大型住宅社區管理維護工作等
  │  │  │  │                  │              │              │              │經費1,523千元,與辦理建築物實施耐震 
  │  │  │  │                  │              │              │              │能力評估及補強方案經費100,000千元, 
  │  │  │  │                  │              │              │              │合共減列101,523千元。               
  │  │  │  │                  │              │              │              │10.辦理都市計畫公共設施業務及推動營建 
  │  │  │  │                  │              │              │              │自動化經費32,045千元,較上年度減列辦
  │  │  │  │                  │              │              │              │理研習等經費227千元,推動營建自動化 
  │  │  │  │                  │              │              │              │及電子化計畫經費23,811千元,合共減列
  │  │  │  │                  │              │              │              │24,038千元。                        
  │  │  │  │                  │              │              │              │11.市區道路管理及推動共同管道建設經費5
  │  │  │  │                  │              │              │              │25千元,較上年度減列推動建立公共管線
  │  │  │  │                  │              │              │              │資料庫等經費58千元。                
  │  │  │  │                  │              │              │              │12.下水道業務管理及教育宣導經費5,870千
  │  │  │  │                  │              │              │              │元,較上年度減列下水道建設講習訓練及
  │  │  │  │                  │              │              │              │教育宣導經費652千元。               
  │  │  │  │                  │              │              │              │13.辦理振興建築投資業措施減輕購屋者利 
  │  │  │  │                  │              │              │              │息負擔經費4,108,205千元,較上年度減 
  │  │  │  │                  │              │              │              │列2,034,642千元,包括:             
  │  │  │  │                  │              │              │              │(1)辦理振興建築投資業措施補貼利息736
  │  │  │  │                  │              │              │              │,000千元,較上年度減列539,000千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │。                                
  │  │  │  │                  │              │              │              │(2)林肯大郡全毀受災戶購宅貸款專案利 
  │  │  │  │                  │              │              │              │息補貼29,205千元,較上年度減列3,24
  │  │  │  │                  │              │              │              │5千元。                           
  │  │  │  │                  │              │              │              │(3)辦理三三三安家專案青年購屋貸款利 
  │  │  │  │                  │              │              │              │息補貼623,000千元,較上年度減列433
  │  │  │  │                  │              │              │              │,000千元。                        
  │  │  │  │                  │              │              │              │(4)辦理健全房地產市場措施購屋貸款利 
  │  │  │  │                  │              │              │              │息補貼2,720,000千元,與上年度同。 
  │  │  │  │                  │              │              │              │(5)減列上年度辦理國宅調降四碼利息損 
  │  │  │  │                  │              │              │              │失經費59,397千元。                
  │  │  │  │                  │              │              │              │(6)減列上年度辦理國宅興建及輔助人民 
  │  │  │  │                  │              │              │              │貸款自購住宅之利息補貼經費1,000,00
  │  │  │  │                  │              │              │              │0千元。                           
  │  │  │  │                  │              │              │              │14.辦理都市計畫與營建行政經費19,281千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元,較上年度減列委託辦理台灣省重要都
  │  │  │  │                  │              │              │              │會區環境地質資料庫建置經費及一般事務
  │  │  │  │                  │              │              │              │費等3,253千元。                     
  │  │  │  │                  │              │              │              │15.推動城鄉景觀風貌改造運動2,508,640千
  │  │  │  │                  │              │              │              │元,較上年度新增三峽防災避難公園與大
  │  │  │  │                  │              │              │              │漢溪新生地河濱公園等工程經費130,000 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,補助地方政府辦理創造台灣城鄉風
  │  │  │  │                  │              │              │              │貌示範計畫與相關作業經費等723,540千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元,合共增列853,540千元。           
  │  │  │  │                  │              │              │              │16.上年度辦理高雄市愛河整治工程預算業 
  │  │  │  │                  │              │              │              │已編竣,所列144,000千元如數減列。   
  │  │  │  │5908112100        │              │              │              │                                      
  │  │5 │  │國土規劃及新生地開│       186,904│       177,091│         9,813│                                      
  │  │  │  │發                │              │              │              │                                      
  │  │  │  │5908112101        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │國土及都市規劃業務│       103,203│       101,469│         1,734│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費81,363千元,較上年度伸算增
  │  │  │  │                  │              │              │              │列調整待遇經費等5,767千元,增列原由 
  │  │  │  │                  │              │              │              │銓敘部、勞工委員會與人事行政局統籌編
  │  │  │  │                  │              │              │              │列之員工參加公保、勞保、全民健保保險
  │  │  │  │                  │              │              │              │費補助及約聘僱人員離職儲金公提部分3,
  │  │  │  │                  │              │              │              │524千元,合共增列9,291千元。        
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費6,247千元,較上年 
  │  │  │  │                  │              │              │              │度增列一般事務費、車輛及辦公器具養護
  │  │  │  │                  │              │              │              │費等30千元。                        
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.國土及都市規劃費15,593千元,較上年度
  │  │  │  │                  │              │              │              │減列水電費、消耗品、設施與機械設備養
  │  │  │  │                  │              │              │              │護費及臺澎金馬地區旅費等7,587千元。 
  │  │  │  │5908112102        │              │              │              │                                      
  │  │  │2 │新生地規劃開發與管│        83,701│        75,622│         8,079│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │理                │              │              │              │1.人員維持費64,608千元,較上年度伸算增
  │  │  │  │                  │              │              │              │列調整待遇經費1,771千元,增列原由銓 
  │  │  │  │                  │              │              │              │敘部、勞工委員會與人事行政局統籌編列
  │  │  │  │                  │              │              │              │之員工參加公保、勞保、全民健保保險費
  │  │  │  │                  │              │              │              │補助及約聘僱人員離職儲金公提部分1,48
  │  │  │  │                  │              │              │              │2千元,合共增列3,253千元。          
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費10,041千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列水電費841千元。               
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.新生地規劃開發與管理9,052千元,較上 
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度增列國有新生地登記作業費及經管高
  │  │  │  │                  │              │              │              │雄市第四十期重劃區土地應繳差額地價等
  │  │  │  │                  │              │              │              │經費5,667千元。                     
  │  │  │  │5908119800        │              │              │              │                                      
  │  │6 │  │第一預備金        │         3,176│         3,529│          -353│本年度預算數3,176千元,較上年度減列如 
  │  │  │  │                  │              │              │              │列數。                                
  │  │  │  │                  │              │              │              │                                      
  │  │  │  │6008110000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │交通支出          │     8,428,815│     6,977,623│     1,451,192│                                      
  │  │  │  │6008115000        │              │              │              │                                      
  │  │7 │  │公共設施保留地交通│     1,000,000│             -│     1,000,000│本年度預算數1,000,000千元,係新增補助 
  │  │  │  │建設              │              │              │              │臺灣省各縣市政府加速辦理78至82年度及84
  │  │  │  │                  │              │              │              │至86年度已取得公共設施保留地交通建設所
  │  │  │  │                  │              │              │              │需經費。                              
  │  │  │  │6008115500        │              │              │              │                                      
  │  │8 │  │道路建設及養護    │     7,428,815│     6,977,623│       451,192│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.市區道路養護整修工程950,000千元,全 
  │  │  │  │                  │              │              │              │數由汽車燃料使用費收入分配支應,較上
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度增列辦理省縣市區道路養護整修工程
  │  │  │  │                  │              │              │              │經費171,870千元。                   
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.生活圈道路系統建設計畫經費5,500,000 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,較上年度減列辦理台灣省十八個生
  │  │  │  │                  │              │              │              │活圈道路系統建設計畫經費100,000千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │。                                  
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.市區道路交通安全工程經費292,714千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │,全數由汽車燃料使用費收入分配支應,
  │  │  │  │                  │              │              │              │較上年度增列辦理省縣市道路交通安全工
  │  │  │  │                  │              │              │              │程經費29,766千元。                  
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.第二高速公路後續交流道聯絡道改善計畫
  │  │  │  │                  │              │              │              │經費615,000千元,較上年度增列365,000
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元。                              
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.市區道路建設發展及研究考核經費71,101
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,較上年度減列辦理市區道路高程規
  │  │  │  │                  │              │              │              │劃及管制、材料試驗業務等經費15,444千
  │  │  │  │                  │              │              │              │元。                                
  │  │  │  │7208110000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │環境保護支出      │     6,373,932│     6,988,665│      -614,733│                                      
  │  │  │  │7208114000        │              │              │              │                                      
  │  │9 │  │下水道管理業務    │     6,373,932│     6,988,665│      -614,733│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.污水下水道建設計畫經費4,596,400千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │,較上年度增列523,533千元,包括:   
  │  │  │  │                  │              │              │              │(1)辦理台灣省污水下水道系統規劃及環 
  │  │  │  │                  │              │              │              │境影響評估經費40,000千元,較上年度
  │  │  │  │                  │              │              │              │減列3,980千元。                   
  │  │  │  │                  │              │              │              │(2)辦理台灣省污水下水道建設經費475,0
  │  │  │  │                  │              │              │              │00千元,較上年度增列18,611千元。  
  │  │  │  │                  │              │              │              │(3)補助台灣省污水下水道系統建設及五 
  │  │  │  │                  │              │              │              │大流域污水下水道建設經費2,670,650 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,較上年度減列3,592千元。     
  │  │  │  │                  │              │              │              │(4)配合高屏溪等五條流域水質保護污水 
  │  │  │  │                  │              │              │              │下水道工程,補助上述地區縣市政府建
  │  │  │  │                  │              │              │              │設經費14,350千元,較上年度增列94千
  │  │  │  │                  │              │              │              │元。                              
  │  │  │  │                  │              │              │              │(5)補助高雄市政府辦理污水下水道建設 
  │  │  │  │                  │              │              │              │計畫1,219,400千元,較上年度增列335
  │  │  │  │                  │              │              │              │,400千元。                        
  │  │  │  │                  │              │              │              │(6)新增補助福建省政府辦理污水下水道 
  │  │  │  │                  │              │              │              │建設計畫177,000千元。             
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.推動下水道工程建設經費2,332千元,較 
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度減列推動下水道工程建設督導管理
  │  │  │  │                  │              │              │              │及評估等經費259千元。               
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.雨水下水道建設計畫經費1,775,200千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │,較上年度減列1,138,007千元,包括: 
  │  │  │  │                  │              │              │              │(1)辦理台灣省雨水下水道系統規劃經費1
  │  │  │  │                  │              │              │              │7,000千元,較上年度減列3,000千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │(2)辦理台灣省雨水下水道工程經費1,644
  │  │  │  │                  │              │              │              │,400千元,較上年度減列980,807千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │。                                
  │  │  │  │                  │              │              │              │(3)補助高雄市雨水下水道工程經費113,8
  │  │  │  │                  │              │              │              │00千元,較上年度減列154,200千元。 
  │  │  │  │7308110000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │社區發展支出      │     3,200,000│     3,200,000│             -│                                      
  │  │  │  │7308118100        │              │              │              │                                      
  │  │10│  │非營業基金        │     3,200,000│     3,200,000│             -│                                      
  │  │  │  │7308118102        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │離島建設基金      │     3,200,000│     3,200,000│             -│本年度預算數3,200,000千元,係撥充離島 
  │  │  │  │                  │              │              │              │建設基金辦理離島相關建設業務,與上年度
  │  │  │  │                  │              │              │              │同。                                  
  │  │  │  │0008210000        │              │              │              │                                      
  │3 │  │  │警政署            │    18,099,429│    19,824,489│    -1,725,060│本科目上年度法定預算數8,733,388千元, 
  │  │  │  │                  │              │              │              │為配合機關單位分級調整,將上年度原保安
  │  │  │  │                  │              │              │              │警察第一總隊、保安警察第三總隊、保安警
  │  │  │  │                  │              │              │              │察第四總隊、保安警察第五總隊、保安警察
  │  │  │  │                  │              │              │              │第六總隊等五個單位預算機關改為本單位預
  │  │  │  │                  │              │              │              │算之分預算機關,並移入上年度法定預算數
  │  │  │  │                  │              │              │              │11,091,101千元,共計如表列上年度預算數
  │  │  │  │                  │              │              │              │。                                    
  │  │  │  │3808210000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │民政支出          │    18,099,429│    19,824,489│    -1,725,060│                                      
  │  │  │  │3808210100        │              │              │              │                                      
  │  │1 │  │一般行政          │       952,077│       900,798│        51,279│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費 857,684千元,較上年度減列
  │  │  │  │                  │              │              │              │工友2人人事費及加班值班費等14,475千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元,伸算增列調整待遇經費17,778千元,
  │  │  │  │                  │              │              │              │增列原由銓敘部、勞工委員會與人事行政
  │  │  │  │                  │              │              │              │局統籌編列之員工參加公保、勞保、全民
  │  │  │  │                  │              │              │              │健保保險費補助、約聘僱人員離職儲金公
  │  │  │  │                  │              │              │              │提部分39,487千元,員工不休假加班費等
  │  │  │  │                  │              │              │              │7,979千元,計淨增50,769千元。       
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費94,393千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列向台灣銀行、祭祀公業承租宿舍之
  │  │  │  │                  │              │              │              │租金及警用車輛汽油費等8,854千元,增 
  │  │  │  │                  │              │              │              │列辦公廳舍及其他建築修繕等經費9,364 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,計淨增510千元。               
  │  │  │  │3808211000        │              │              │              │                                      
  │  │2 │  │警政業務          │     2,977,201│     3,286,809│      -309,608│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.強化警備應變措施及維護社會治安經費 1
  │  │  │  │                  │              │              │              │76,896千元,較上年度減列擴大臨檢工作
  │  │  │  │                  │              │              │              │、維護集會遊行秩序工作、義勇警察編訓
  │  │  │  │                  │              │              │              │工作及運用民力等協助社會治安維護調查
  │  │  │  │                  │              │              │              │工作等經費149,154千元。             
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.交通安全維護及交通秩序規劃經費21,288
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,較上年度減列辦理交通事故資料講
  │  │  │  │                  │              │              │              │習班等經費 890千元,增列處理交通事故
  │  │  │  │                  │              │              │              │種子教官訓練及肇因分析講習等經費11,5
  │  │  │  │                  │              │              │              │25千元,計淨增10,635千元。          
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.端正警察風紀及強化各警察單位內部管理
  │  │  │  │                  │              │              │              │經費 967,073千元,較上年度減列端正警
  │  │  │  │                  │              │              │              │察風紀工作及員工傷亡殘疾慰問金等經費
  │  │  │  │                  │              │              │              │ 30,051千元,增列辦理政風工作業務等 
  │  │  │  │                  │              │              │              │經費 10,333千元,計淨減 19,718千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.外僑管理及促進國際警察合作經費28,188
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,較上年度減列加班值班費及一般事
  │  │  │  │                  │              │              │              │務費等2,085千元。                   
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.加強機場及商港貨櫃安全檢查業務經費20
  │  │  │  │                  │              │              │              │,093千元,較上年度減列機場及商港貨櫃
  │  │  │  │                  │              │              │              │安全檢查工作等經費2,822千元。       
  │  │  │  │                  │              │              │              │6.警察業務管理經費557,571千元,較上年 
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列員警服裝費及刑事辦案工作費等47
  │  │  │  │                  │              │              │              │,380千元,增列環島數位微波通信系統頻
  │  │  │  │                  │              │              │              │率使用費及微波站台架設許可證費等11,3
  │  │  │  │                  │              │              │              │25千元,計淨減36,055千元。          
  │  │  │  │                  │              │              │              │7.加強警察教育訓練業務經費179,247千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │,較上年度減列特殊任務警力集中訓練、
  │  │  │  │                  │              │              │              │幹部及員警常年訓練等經費41,234千元,
  │  │  │  │                  │              │              │              │增列新進人員參加預備軍官軍事基礎訓練
  │  │  │  │                  │              │              │              │等經費7,130千元,計淨減34,104千元。 
  │  │  │  │                  │              │              │              │8.電子處理警政資料經費147,466千元,較 
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度減列建置警察機關網際網路計畫、
  │  │  │  │                  │              │              │              │建構電子閘門資料交換系統及強化資通安
  │  │  │  │                  │              │              │              │全系統等經費79,696千元,增列辦理警政
  │  │  │  │                  │              │              │              │資訊系統應用作業伺服器及雷射印表機等
  │  │  │  │                  │              │              │              │設備擴充經費80,000千元,淨計增304千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元。                                
  │  │  │  │                  │              │              │              │9.改善警察機關辦公環境及加強設施經費87
  │  │  │  │                  │              │              │              │9,379千元,較上年度淨減76,609千元, 
  │  │  │  │                  │              │              │              │包括:                              
  │  │  │  │                  │              │              │              │(1)整建基層警察廳舍30處工程經費 247,
  │  │  │  │                  │              │              │              │940千元。                         
  │  │  │  │                  │              │              │              │(2)南投縣警察局南投分局新建工程,總 
  │  │  │  │                  │              │              │              │工程費81,166千元,分4年辦理,除88 
  │  │  │  │                  │              │              │              │至90年度已編列42,849千元外,本年度
  │  │  │  │                  │              │              │              │續編最後1年經費38,317千元,較上年 
  │  │  │  │                  │              │              │              │度增列15,918千元。                
  │  │  │  │                  │              │              │              │(3)嘉義市警察局辦公大樓新建工程,總 
  │  │  │  │                  │              │              │              │工程費 447,878千元,分5年辦理,除8
  │  │  │  │                  │              │              │              │8至90年度已編列248,625千元外,本年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度續編第4年經費 136,592千元。     
  │  │  │  │                  │              │              │              │(4)宜蘭縣警察局大隱體技館 (含室內靶 
  │  │  │  │                  │              │              │              │場 )新建工程,總工程費22,414千元,
  │  │  │  │                  │              │              │              │分2年辦理,90年度編列 5,000千元, 
  │  │  │  │                  │              │              │              │本年度續編第2年經費17,414千元,較 
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度增列12,414千元。            
  │  │  │  │                  │              │              │              │(5)嘉義縣警察局靶場新建工程10,000千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元。                              
  │  │  │  │                  │              │              │              │(6)基隆市警察局第三分局五堵派出所新 
  │  │  │  │                  │              │              │              │建工程,總工程費13,042千元,分2年 
  │  │  │  │                  │              │              │              │辦理,本年度編列第1年經費8,000千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │。                                
  │  │  │  │                  │              │              │              │(7)台北縣警察局丹鳳派出所及交通分隊 
  │  │  │  │                  │              │              │              │新建工程,總工程費67,313千元,分3 
  │  │  │  │                  │              │              │              │年辦理,本年度編列第1年經費30,300 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元。                            
  │  │  │  │                  │              │              │              │(8)桃園縣警察局八德分局新建工程,總 
  │  │  │  │                  │              │              │              │工程費88,488千元,分3年辦理,本年 
  │  │  │  │                  │              │              │              │度編列第1年經費10,000千元。       
  │  │  │  │                  │              │              │              │(9)新竹市警察局第三分局中華派出所新 
  │  │  │  │                  │              │              │              │建工程,總工程費18,698千元,分2年 
  │  │  │  │                  │              │              │              │辦理,本年度編列第1年經費10,000千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元。                              
  │  │  │  │                  │              │              │              │(10)苖栗縣警察局苖栗分局南苖派出所新
  │  │  │  │                  │              │              │              │建工程,總工程費21,563千元,分2年 
  │  │  │  │                  │              │              │              │辦理,本年度編列第1年經費12,000千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元。                              
  │  │  │  │                  │              │              │              │(11)台中市警察局松安派出所新建工程,
  │  │  │  │                  │              │              │              │總工程費30,485千元,分2年辦理,本 
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度編列第1年經費12,000千元。     
  │  │  │  │                  │              │              │              │(12)彰化縣警察局田中分局新建工程,總
  │  │  │  │                  │              │              │              │工程費94,446千元,分3年辦理,本年 
  │  │  │  │                  │              │              │              │度編列第1年經費11,000千元。       
  │  │  │  │                  │              │              │              │(13)雲林縣警察局斗南分局新建工程,總
  │  │  │  │                  │              │              │              │工程費81,518千元,分3年辦理,本年 
  │  │  │  │                  │              │              │              │度編列第1年經費10,000千元。       
  │  │  │  │                  │              │              │              │(14)台南市警察局育平派出所新建工程,
  │  │  │  │                  │              │              │              │總工程費14,186千元,分2年辦理,本 
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度編列第1年經費7,000千元。      
  │  │  │  │                  │              │              │              │(15)高雄縣警察局過埤派出所新建工程,
  │  │  │  │                  │              │              │              │總工程費41,599千元,分3年辦理,本 
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度編列第1年經費15,000千元。     
  │  │  │  │                  │              │              │              │(16)高雄縣警察局森濤派出所新建工程,
  │  │  │  │                  │              │              │              │總工程費11,369千元,分2年辦理,本 
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度編列第1年經費9,000千元。      
  │  │  │  │                  │              │              │              │(17)花蓮縣警察局美崙派出所新建工程,
  │  │  │  │                  │              │              │              │總工程費28,179千元,分2年辦理,本 
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度編列第1年經費12,000千元。     
  │  │  │  │                  │              │              │              │(18)澎湖縣警察局講美派出所新建工程,
  │  │  │  │                  │              │              │              │總工程費14,742千元,分2年辦理,本 
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度編列第1年經費8,000千元。      
  │  │  │  │                  │              │              │              │(19)連江縣警察局南竿分駐所新建工程,
  │  │  │  │                  │              │              │              │總工程費19,509千元,分2年辦理,本 
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度編列第1年經費10,621千元。     
  │  │  │  │                  │              │              │              │(20)高雄市政府警察局莊敬派出所新建工
  │  │  │  │                  │              │              │              │程,總工程費28,145千元,分2年辦理 
  │  │  │  │                  │              │              │              │,本年度編列第1年經費9,000千元。  
  │  │  │  │                  │              │              │              │(21)汰換高雄市政府警察局與台灣省各縣
  │  │  │  │                  │              │              │              │市、金門縣及連江縣警察局警用汽車42
  │  │  │  │                  │              │              │              │3輛、機車477輛經費255,195千元。   
  │  │  │  │                  │              │              │              │(22)上年度整建各警察機關基層廳舍23處
  │  │  │  │                  │              │              │              │及汰換台灣省各縣市、高雄市政府警察
  │  │  │  │                  │              │              │              │局各型警用車輛等預算業已編竣,所列
  │  │  │  │                  │              │              │              │ 955,988千元如數減列。            
  │  │  │  │3808211200        │              │              │              │                                      
  │  │3 │  │警務管理          │     4,201,169│     4,102,257│        98,912│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.警察電訊所辦理有線及無線電訊電路工作
  │  │  │  │                  │              │              │              │經費784,799千元,較上年度減列承租鐵 
  │  │  │  │                  │              │              │              │路中繼電路設備租金、頻率使用費等4,79
  │  │  │  │                  │              │              │              │5千元及地下管道工程經費20,964千元, 
  │  │  │  │                  │              │              │              │伸算增列調整待遇經費9,259千元,增列 
  │  │  │  │                  │              │              │              │原由銓敘部與勞工委員會統籌編列之員工
  │  │  │  │                  │              │              │              │參加公保、勞保及全民健保保險費補助22
  │  │  │  │                  │              │              │              │,836千元,計淨增6,336千元。         
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.警察機械修理廠辦理警用武器與車輛維修
  │  │  │  │                  │              │              │              │及零組件製造業務經費71,786千元,較上
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度減列職員3人人事費、消耗品及一般 
  │  │  │  │                  │              │              │              │事務費等6,838千元,增列原由銓敘部與 
  │  │  │  │                  │              │              │              │勞工委員會統籌編列之員工參加公保、勞
  │  │  │  │                  │              │              │              │保及全民健保保險費補助1,567千元,購 
  │  │  │  │                  │              │              │              │置個人電腦及印表機等設備經費1,484千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元,計淨減3,787千元。               
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.警察廣播電台辦理廣播綜合業務工作經費
  │  │  │  │                  │              │              │              │205,739千元,較上年度減列教育訓練費 
  │  │  │  │                  │              │              │              │及水電費等4,550千元,伸算增列調整待 
  │  │  │  │                  │              │              │              │遇經費101千元,增列原由銓敘部、勞工 
  │  │  │  │                  │              │              │              │委員會與人事行政局統籌編列之員工參加
  │  │  │  │                  │              │              │              │公保、勞保、全民健保保險費補助及約聘
  │  │  │  │                  │              │              │              │僱人員離職儲金公提部分4,505千元,增 
  │  │  │  │                  │              │              │              │購廣播器材、個人電腦及印表機等設備經
  │  │  │  │                  │              │              │              │費5,000千元,計淨增5,056千元。      
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.民防指揮管制中心辦理防情管制業務及通
  │  │  │  │                  │              │              │              │信設施經費132,484千元,較上年度減列 
  │  │  │  │                  │              │              │              │微波電路專線費及油料費等735千元,伸 
  │  │  │  │                  │              │              │              │算增列調整待遇經費8,516千元,增列原 
  │  │  │  │                  │              │              │              │由銓敘部、勞工委員會與人事行政局統籌
  │  │  │  │                  │              │              │              │編列之員工參加公保、勞保、全民健保保
  │  │  │  │                  │              │              │              │險費補助及約聘僱人員離職儲金公提部分
  │  │  │  │                  │              │              │              │4,884千元,增購發射機、個人電腦及印 
  │  │  │  │                  │              │              │              │表機等設備經費1,056千元,計淨增13,72
  │  │  │  │                  │              │              │              │1千元。                             
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.鐵路警察局辦理鐵路治安維護業務經費1,
  │  │  │  │                  │              │              │              │050,242千元,較上年度減列警員48人人 
  │  │  │  │                  │              │              │              │事費49,390千元、油料及一般事務費等4,
  │  │  │  │                  │              │              │              │059千元,伸算增列調整待遇經費10,740 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,增列原由銓敘部與勞工委員會統籌
  │  │  │  │                  │              │              │              │編列之員工參加公保、勞保及全民健保保
  │  │  │  │                  │              │              │              │險費補助32,220千元,購置電腦、槍櫃及
  │  │  │  │                  │              │              │              │冷氣機設備等經費4,930千元,計淨減5,5
  │  │  │  │                  │              │              │              │59千元。                            
  │  │  │  │                  │              │              │              │6.高雄港務警察所辦理高雄港區治安維護工
  │  │  │  │                  │              │              │              │作經費821,220千元,較上年度減列水電 
  │  │  │  │                  │              │              │              │費及油料費等987千元,伸算增列調整待 
  │  │  │  │                  │              │              │              │遇經費27,281千元,增列原由銓敘部、勞
  │  │  │  │                  │              │              │              │工委員會與人事行政局統籌編列之員工參
  │  │  │  │                  │              │              │              │加公保、勞保、全民健保保險費補助及約
  │  │  │  │                  │              │              │              │聘僱人員離職儲金公提部分24,864千元,
  │  │  │  │                  │              │              │              │計淨增51,158千元。                  
  │  │  │  │                  │              │              │              │7.台中港務警察所辦理台中港及麥寮工業專
  │  │  │  │                  │              │              │              │用港港區治安維護工作經費326,859千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │,較上年度減列水電費及油料費等319千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元,購置防塵防爆無線電手機510千元, 
  │  │  │  │                  │              │              │              │伸算增列調整待遇經費13,674千元,增列
  │  │  │  │                  │              │              │              │原由銓敘部與勞工委員會統籌編列之員工
  │  │  │  │                  │              │              │              │參加公保、勞保及全民健保保險費補助9,
  │  │  │  │                  │              │              │              │745千元,計淨增22,590千元。         
  │  │  │  │                  │              │              │              │8.基隆港務警察所辦理基隆港區治安維護工
  │  │  │  │                  │              │              │              │作經費613,609千元,較上年度減列一般 
  │  │  │  │                  │              │              │              │事務費506千元,增列原由銓敘部與勞工 
  │  │  │  │                  │              │              │              │委員會統籌編列之員工參加公保、勞保及
  │  │  │  │                  │              │              │              │全民健保保險費補助1,230千元,計淨增7
  │  │  │  │                  │              │              │              │24千元。                            
  │  │  │  │                  │              │              │              │9.花蓮港務警察所辦理花蓮港及和平工業專
  │  │  │  │                  │              │              │              │用港港區治安維護工作經費194,431千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │,較上年度減列水電費、電話通訊費等33
  │  │  │  │                  │              │              │              │9千元及購置錄放影機、冷氣機等設備費1
  │  │  │  │                  │              │              │              │,054千元,伸算增列調整待遇經費4,590 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,增列原由銓敘部與勞工委員會統籌
  │  │  │  │                  │              │              │              │編列之員工參加公保、勞保及全民健保保
  │  │  │  │                  │              │              │              │險費補助5,476千元,計淨增8,673千元。
  │  │  │  │3808211300        │              │              │              │                                      
  │  │4 │  │保安警察業務      │     9,446,192│    11,367,602│    -1,921,410│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.保安警察第一總隊辦理警力派遣、訓練、
  │  │  │  │                  │              │              │              │警戒及秩序維護業務等經費2,806,465千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元,較上年度減列人事費59,906千元與各
  │  │  │  │                  │              │              │              │種訓練教師鐘點費、員警服裝費等25,234
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,移撥充實地方基層警力,減列警員
  │  │  │  │                  │              │              │              │1,033人人事費995,425千元及服裝費7,23
  │  │  │  │                  │              │              │              │1千元,伸算增列調整待遇經費39,407千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元,增列警員96人人事費96,351千元及服
  │  │  │  │                  │              │              │              │裝費672千元,增列原由銓敘部與勞工委 
  │  │  │  │                  │              │              │              │員會統籌編列之員工參加公保、勞保及全
  │  │  │  │                  │              │              │              │民健保保險費補助104,168千元,計淨減8
  │  │  │  │                  │              │              │              │47,198千元。                        
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.保安警察第三總隊辦理貨櫃安全檢查及財
  │  │  │  │                  │              │              │              │稅機關安全維護業務等經費1,212,058千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元,較上年度減列警員48人人事費46,961
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元及油料、水電費、員警服裝費等8,13
  │  │  │  │                  │              │              │              │9千元,伸算增列調整待遇經費25,920千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元,增列原由銓敘部、勞工委員會與人事
  │  │  │  │                  │              │              │              │行政局統籌編列之員工參加公保、勞保、
  │  │  │  │                  │              │              │              │全民健保保險費補助及約聘僱人員離職儲
  │  │  │  │                  │              │              │              │金公提部分33,013千元,計淨增3,833千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元。                                
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.保安警察第四總隊辦理警力派遣、訓練、
  │  │  │  │                  │              │              │              │警衛及秩序維護業務等經費1,404,278千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元,較上年度減列一般事務費及員警服裝
  │  │  │  │                  │              │              │              │費等4,696千元,購置影印機、冷氣機等 
  │  │  │  │                  │              │              │              │設備費1,000千元及移撥充實地方基層警 
  │  │  │  │                  │              │              │              │力,減列警員872人人事費840,280千元及
  │  │  │  │                  │              │              │              │服裝費6,104千元,伸算增列調整待遇經 
  │  │  │  │                  │              │              │              │費22,470千元,增列原由銓敘部與勞工委
  │  │  │  │                  │              │              │              │員會統籌編列之員工參加公保、勞保及全
  │  │  │  │                  │              │              │              │民健保保險費補助61,452千元,計淨減76
  │  │  │  │                  │              │              │              │8,158千元。                         
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.保安警察第五總隊辦理警力派遣、訓練、
  │  │  │  │                  │              │              │              │警戒及秩序維護業務等經費1,981,465千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元,較上年度減列一般事務費、員警服裝
  │  │  │  │                  │              │              │              │費等5,168千元及移撥充實地方基層警力 
  │  │  │  │                  │              │              │              │,減列警員495人人事費476,995千元及服
  │  │  │  │                  │              │              │              │裝費3,465千元,伸算增列調整待遇經費2
  │  │  │  │                  │              │              │              │1,466千元,增列原由銓敘部與勞工委員 
  │  │  │  │                  │              │              │              │會統籌編列之員工參加公保、勞保及全民
  │  │  │  │                  │              │              │              │健保保險費補助66,708千元,計淨減397,
  │  │  │  │                  │              │              │              │454千元。                           
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.保安警察第六總隊辦理首長安全警衛及中
  │  │  │  │                  │              │              │              │央憲政機關駐衛業務等經費1,741,168千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元,較上年度減列一般事務費及員警服裝
  │  │  │  │                  │              │              │              │費等4,790千元,伸算增列調整待遇經費3
  │  │  │  │                  │              │              │              │7,853千元,增列原由銓敘部與勞工委員 
  │  │  │  │                  │              │              │              │會統籌編列之員工參加公保、勞保及全民
  │  │  │  │                  │              │              │              │健保保險費補助39,247千元,計淨增72,3
  │  │  │  │                  │              │              │              │10千元。                            
  │  │  │  │                  │              │              │              │6.臺灣保安警察總隊辦理維護派駐機構及金
  │  │  │  │                  │              │              │              │融機構之安全經費300,758千元,較上年 
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列通訊費及一般事務費等978千元, 
  │  │  │  │                  │              │              │              │伸算增列調整待遇經費7,307千元,增列 
  │  │  │  │                  │              │              │              │原由銓敘部與勞工委員會統籌編列之員工
  │  │  │  │                  │              │              │              │參加公保、勞保及全民健保保險費補助8,
  │  │  │  │                  │              │              │              │220千元,購置首長座車1輛及影印機、投
  │  │  │  │                  │              │              │              │影機等設備經費708千元,計淨增15,257 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元。                              
  │  │  │  │3808219000        │              │              │              │                                      
  │  │5 │  │一般建築及設備    │       481,654│       122,987│       358,667│                                      
  │  │  │  │3808219011        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │交通及運輸設備    │        66,720│           450│        66,270│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.建置環島數位微波通信系統總經費1,308,
  │  │  │  │                  │              │              │              │451千元,分6年辦理,84、86、88、88下
  │  │  │  │                  │              │              │              │及89年度已分別編列3,000千元、1,800千
  │  │  │  │                  │              │              │              │元、263,706千元及624,100千元,本年度
  │  │  │  │                  │              │              │              │編列第5年經費65,620千元。           
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.汰換資訊室電話系統經費900千元。     
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.購置行動電話20部等經費 200千元。    
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.上年度購置行動電話30部等預算業已編竣
  │  │  │  │                  │              │              │              │,所列 450千元如數減列。            
  │  │  │  │3808219019        │              │              │              │                                      
  │  │  │2 │其他設備          │       414,934│       122,537│       292,397│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.購置機動式海運貨櫃大型X光檢查儀2部、
  │  │  │  │                  │              │              │              │固定式空運貨物X光檢查儀1部及固定式空
  │  │  │  │                  │              │              │              │運貨櫃大型X光檢查儀1部等經費300,000 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元。                              
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.購置辦公桌椅、影印機等設備經費4,124 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元。                              
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.購置固定地磅2部、呼氣酒精測定器100部
  │  │  │  │                  │              │              │              │及遠距離單眼照相機280部等經費30,000 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元。                              
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.汰換防護衣 1,200套、防護盔 1,200頂、
  │  │  │  │                  │              │              │              │長盾750面及圓盾750面等經費 8,400千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │。                                  
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.汰換防彈衣4,429件及防彈盾牌3,241片等
  │  │  │  │                  │              │              │              │經費72,410千元。                    
  │  │  │  │                  │              │              │              │6.上年度購置辦公事務設備、條碼辨識模、
  │  │  │  │                  │              │              │              │汰換防護衣、防護盔、九0手槍槍套組及
  │  │  │  │                  │              │              │              │值班台防彈玻璃等預算業已編竣,所列12
  │  │  │  │                  │              │              │              │2,537千元如數減列。                 
  │  │  │  │3808219800        │              │              │              │                                      
  │  │6 │  │第一預備金        │        41,136│        44,036│        -2,900│本年度預算數41,136千元,較上年度減列如
  │  │  │  │                  │              │              │              │列數。                                
  │  │  │  │0008220000        │              │              │              │                                      
  │4 │  │  │警政署入出境管理局│     1,315,723│     1,291,887│        23,836│                                      
  │  │  │  │3808220000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │民政支出          │     1,315,723│     1,291,887│        23,836│                                      
  │  │  │  │3808220100        │              │              │              │                                      
  │  │1 │  │一般行政          │       670,826│       632,976│        37,850│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費656,550千元,較上年度伸算 
  │  │  │  │                  │              │              │              │增列調整待遇經費13,715千元,增列原由
  │  │  │  │                  │              │              │              │銓敘部、勞工委員會與人事行政局統籌編
  │  │  │  │                  │              │              │              │列之員工參加公保、勞保、全民健保保險
  │  │  │  │                  │              │              │              │費補助及約聘僱人員離職儲金公提部分24
  │  │  │  │                  │              │              │              │,135千元,合共增列37,850千元。      
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費14,276千元,與上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度同。                              
  │  │  │  │3808221100        │              │              │              │                                      
  │  │2 │  │入出境管理業務    │       639,383│       653,397│       -14,014│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.貫徹執行入出境管理政策經費59,786千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │,較上年度增列水電費、電話費及服務處
  │  │  │  │                  │              │              │              │站辦公室租金等14,396千元。          
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.加強海外服務工作經費61,409千元,與上
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度同。                            
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.建立整體性國境管理資訊經費431,737千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元,較上年度減列電腦資訊耗材及入出境
  │  │  │  │                  │              │              │              │資料處理電腦軟硬體設備養護費25,157千
  │  │  │  │                  │              │              │              │元。                                
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.收容監管遣返強制出境作業經費86,451千
  │  │  │  │                  │              │              │              │元,較上年度減列收容處所水電費、電話
  │  │  │  │                  │              │              │              │費、文具紙張耗材費等3,253千元。     
  │  │  │  │3808229000        │              │              │              │                                      
  │  │3 │  │一般建築及設備    │         3,514│         3,514│             -│                                      
  │  │  │  │3808229011        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │交通及運輸設備    │         2,350│             -│         2,350│本年度預算數2,350千元,係汰換勤務車3輛
  │  │  │  │                  │              │              │              │及機車10輛等所需經費。                
  │  │  │  │3808229019        │              │              │              │                                      
  │  │  │2 │其他設備          │         1,164│         3,514│        -2,350│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.汰換本局各處(站、組)影印機、電冰箱
  │  │  │  │                  │              │              │              │、電視機、縮影閱讀機及冷氣機設備等經
  │  │  │  │                  │              │              │              │費1,164千元。                       
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.上年度汰購本局及各處站行政業務用雜項
  │  │  │  │                  │              │              │              │設備等預算業已編竣,所列3,514千元如 
  │  │  │  │                  │              │              │              │數減列。                            
  │  │  │  │3808229800        │              │              │              │                                      
  │  │4 │  │第一預備金        │         2,000│         2,000│             -│仍照上年度預算數編列。                
  │  │  │  │0008240000        │              │              │              │                                      
  │5 │  │  │警政署國道公路警察│     1,963,767│     1,847,979│       115,788│                                      
  │  │  │  │局                │              │              │              │                                      
  │  │  │  │3808240000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │民政支出          │     1,963,767│     1,847,979│       115,788│                                      
  │  │  │  │3808240100        │              │              │              │                                      
  │  │1 │  │一般行政          │     1,723,731│     1,635,791│        87,940│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費1,672,137千元,較上年度伸 
  │  │  │  │                  │              │              │              │算增列調整待遇經費37,401千元,增列原
  │  │  │  │                  │              │              │              │由銓敘部、勞工委員會與人事行政局統籌
  │  │  │  │                  │              │              │              │編列之員工參加公保、勞保、全民健保保
  │  │  │  │                  │              │              │              │險費補助及約聘僱人員離職儲金公提部分
  │  │  │  │                  │              │              │              │58,930千元,合共增列96,331千元。    
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費51,594千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列車輛保險費等8,487千元,增列退 
  │  │  │  │                  │              │              │              │休退職人員三節慰問金96千元,計淨減8,
  │  │  │  │                  │              │              │              │391千元。                           
  │  │  │  │3808241000        │              │              │              │                                      
  │  │2 │  │公路警察業務      │       176,255│       152,024│        24,231│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.維持交通秩序及安全經費175,232千元, 
  │  │  │  │                  │              │              │              │較上年度減列水電費、油料費及一般事務
  │  │  │  │                  │              │              │              │費等13,273千元,增列郵寄違規車輛通知
  │  │  │  │                  │              │              │              │單、移送聯及迴覆聯所需郵資38,000千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │,計淨增24,727千元。                
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.義勇警察組訓工作費1,023千元,較上年 
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列義警服裝等經費496千元。       
  │  │  │  │3808249000        │              │              │              │                                      
  │  │3 │  │一般建築及設備    │        62,281│        58,664│         3,617│                                      
  │  │  │  │3808249002        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │營建工程          │           800│         1,383│          -583│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.建置第七警察隊勤務中心高架地板及輕鋼
  │  │  │  │                  │              │              │              │架天花板等工程經費800千元。         
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.上年度整修第一警察隊勤務中心隔間及泰
  │  │  │  │                  │              │              │              │山分隊盥洗室工程等預算業已編竣,所列
  │  │  │  │                  │              │              │              │1,383千元如數減列。                 
  │  │  │  │3808249011        │              │              │              │                                      
  │  │  │2 │交通及運輸設備    │        29,380│        28,768│           612│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.汰換巡邏車25輛及購置警衛執勤用行動電
  │  │  │  │                  │              │              │              │話11部等經費29,380千元。            
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.上年度汰換巡邏車26輛及行動電話設備等
  │  │  │  │                  │              │              │              │預算業已編竣,所列28,768千元如數減列
  │  │  │  │                  │              │              │              │。                                  
  │  │  │  │3808249019        │              │              │              │                                      
  │  │  │3 │其他設備          │        32,101│        28,513│         3,588│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.配合警政署全面推廣各警察機關公文電子
  │  │  │  │                  │              │              │              │化及辦理本局區域網路業務,所需購置伺
  │  │  │  │                  │              │              │              │服器、印表機及個人電腦設備等經費9,25
  │  │  │  │                  │              │              │              │0千元。                             
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.購置雷射槍、數位式攝影機及雷射測速照
  │  │  │  │                  │              │              │              │相系統等應勤裝備經費18,407千元。    
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.汰換冷氣機及辦公桌椅設備等經費4,444 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元。                              
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.上年度購置酒精測定器、攝影機、辦公桌
  │  │  │  │                  │              │              │              │椅及電腦相關設備等預算業已編竣,所列
  │  │  │  │                  │              │              │              │28,513千元如數減列。                
  │  │  │  │3808249800        │              │              │              │                                      
  │  │4 │  │第一預備金        │         1,500│         1,500│             -│仍照上年度預算數編列。                
  │  │  │  │0008260000        │              │              │              │                                      
  │6 │  │  │警政署刑事警察局  │     2,005,533│     1,471,156│       534,377│                                      
  │  │  │  │3808260000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │民政支出          │     2,005,533│     1,471,156│       534,377│                                      
  │  │  │  │3808260100        │              │              │              │                                      
  │  │1 │  │一般行政          │     1,118,494│     1,069,351│        49,143│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費1,054,559千元,較上年度伸 
  │  │  │  │                  │              │              │              │算增列調整待遇經費25,913千元,增列原
  │  │  │  │                  │              │              │              │由銓敘部、勞工委員會與人事行政局統籌
  │  │  │  │                  │              │              │              │編列之員工參加公保、勞保、全民健保保
  │  │  │  │                  │              │              │              │險費補助及約聘僱人員離職儲金公提部分
  │  │  │  │                  │              │              │              │28,047千元,合共增列53,960千元。    
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費63,935千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列水電費、車輛及辦公器具養護費、
  │  │  │  │                  │              │              │              │設施及機械設備養護費等8,147千元,增 
  │  │  │  │                  │              │              │              │列退休人員三節及年終慰問金3,330千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │,計淨減4,817千元 。                
  │  │  │  │3808261000        │              │              │              │                                      
  │  │2 │  │刑事警察業務      │       809,378│       354,144│       455,234│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.犯罪資料及指紋分析電腦化經費34,462千
  │  │  │  │                  │              │              │              │元,較上年度減列鑑識耗材、電腦連線租
  │  │  │  │                  │              │              │              │金、設施及機械設備養護費等5,206千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │。                                  
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.國際刑警組織聯繫及偵防涉外案件經費5,
  │  │  │  │                  │              │              │              │670千元,較上年度減列國外旅費等1,019
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元。                              
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.爆炸物案件現場採證與蒐證工作訓練經費
  │  │  │  │                  │              │              │              │2,640千元,較上年度減列防爆及現場採 
  │  │  │  │                  │              │              │              │證專業訓練等經費814千元。           
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.偵辦與督導刑案偵破及檢肅流氓經費260,
  │  │  │  │                  │              │              │              │189千元,較上年度減列各項破案獎勵金1
  │  │  │  │                  │              │              │              │5,450千元與執行曾吸毒人口出矯治機構 
  │  │  │  │                  │              │              │              │後續追蹤採尿作業及預防犯罪宣導廣告等
  │  │  │  │                  │              │              │              │經費8,663千元,合共減列24,113千元。 
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.辦理刑事偵防綜合業務經費12,017千元,
  │  │  │  │                  │              │              │              │較上年度減列員警服裝與員警常年訓練等
  │  │  │  │                  │              │              │              │經費8,014千元。                     
  │  │  │  │                  │              │              │              │6.新增行動電話通訊監察工作中程計畫經費
  │  │  │  │                  │              │              │              │494,400千元。                       
  │  │  │  │3808269000        │              │              │              │                                      
  │  │3 │  │一般建築及設備    │        75,661│        45,661│        30,000│                                      
  │  │  │  │3808269011        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │交通及運輸設備    │         9,210│         1,509│         7,701│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.汰購刑事偵查車5輛、偵防車3輛及電話總
  │  │  │  │                  │              │              │              │機3套等經費9,210千元。              
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.上年度汰購行動電話101部、傳真機2台及
  │  │  │  │                  │              │              │              │擴音設備2套等預算業已編竣,所列1,509
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元如數減列。                      
  │  │  │  │3808269019        │              │              │              │                                      
  │  │  │2 │其他設備          │        66,451│        44,152│        22,299│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.購置行政業務用除濕機等雜項設備、氣相
  │  │  │  │                  │              │              │              │層析質譜儀等刑事偵防器材及主機、陣列
  │  │  │  │                  │              │              │              │式硬碟、應用軟體等刑事資訊系統設備經
  │  │  │  │                  │              │              │              │費66,451千元。                      
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.上年度購置行政業務用雜項設備、刑事偵
  │  │  │  │                  │              │              │              │防器材及刑事資訊系統設備等預算業已編
  │  │  │  │                  │              │              │              │竣,所列44,152千元如數減列。        
  │  │  │  │3808269800        │              │              │              │                                      
  │  │4 │  │第一預備金        │         2,000│         2,000│             -│仍照上年度預算數編列。                
  │  │  │  │0008270000        │              │              │              │                                      
  │7 │  │  │警政署空中警察隊  │       306,585│       293,646│        12,939│                                      
  │  │  │  │3808270000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │民政支出          │       306,585│       293,646│        12,939│                                      
  │  │  │  │3808270100        │              │              │              │                                      
  │  │1 │  │一般行政          │       143,166│       137,196│         5,970│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費 138,681千元,較上年度伸算
  │  │  │  │                  │              │              │              │增列調整待遇經費 3,352千元,增列原由
  │  │  │  │                  │              │              │              │銓敘部與勞工委員會統籌編列之員工參加
  │  │  │  │                  │              │              │              │公保、勞保及全民健保保險費補助 2,854
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,合共增列 6,206千元。          
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費 4,485千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列辦理一般行政管理工作非消耗品 2
  │  │  │  │                  │              │              │              │36千元。                            
  │  │  │  │3808271000        │              │              │              │                                      
  │  │2 │  │空中警察業務      │       138,779│       148,712│        -9,933│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.加強直昇機維修確保飛航安全經費 116,5
  │  │  │  │                  │              │              │              │77千元,較上年度減列直昇機消耗性航材
  │  │  │  │                  │              │              │              │與翻修零件等維護經費 8,721千元。    
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.加強直昇機飛行修護訓練及執行空中勤務
  │  │  │  │                  │              │              │              │經費22,202千元,較上年度減列飛行員、
  │  │  │  │                  │              │              │              │觀測員與修護人員等訓練經費 1,212千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │。                                  
  │  │  │  │3808279000        │              │              │              │                                      
  │  │3 │  │一般建築及設備    │        24,190│         7,238│        16,952│                                      
  │  │  │  │3808279002        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │營建工程          │           950│         1,610│          -660│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.更新隊本部輸配電源路線乙式所需經費 9
  │  │  │  │                  │              │              │              │50千元。                            
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.上年度整建高雄分隊棚廠等預算業已編竣
  │  │  │  │                  │              │              │              │,所列 1,610千元如數減列。          
  │  │  │  │3808279011        │              │              │              │                                      
  │  │  │2 │交通及運輸設備    │        22,690│         2,150│        20,540│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.汰購中型警備車1輛及機車 2輛經費 590 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元                                
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.汰換隊本部及各分隊傳真機 4部經費 100
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元。                              
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.新購直昇機AS-365N3型發動機 1組經費19
  │  │  │  │                  │              │              │              │,000千元。                          
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.新購網狀求生背心組30組經費 3,000千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │。                                  
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.上年度汰購直昇機拖車 2輛及電源感應器
  │  │  │  │                  │              │              │              │電動拖車 1輛等預算業已編竣,所列 2,1
  │  │  │  │                  │              │              │              │50千元如數減列。                    
  │  │  │  │3808279019        │              │              │              │                                      
  │  │  │3 │其他設備          │           550│         3,478│        -2,928│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.汰換高雄分隊電子自動交換機1組經費 20
  │  │  │  │                  │              │              │              │0千元。                             
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.新購進駐花蓮、嘉義基地及汰換各分隊辦
  │  │  │  │                  │              │              │              │公桌椅、洗衣機、乾衣機、電視機、影印
  │  │  │  │                  │              │              │              │機、冷氣機、冰箱等設備經費 350千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.上年度汰購公文電子化影像處理系統及雜
  │  │  │  │                  │              │              │              │項設備等預算業已編竣,所列 3,478千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │如數減列。                          
  │  │  │  │3808279800        │              │              │              │                                      
  │  │4 │  │第一預備金        │           450│           500│           -50│本年度預算數 450千元,較上年度減列如列
  │  │  │  │                  │              │              │              │數。                                  
  │  │  │  │0008280000        │              │              │              │                                      
  │8 │  │  │警政署國家公園警察│       338,983│       332,351│         6,632│                                      
  │  │  │  │大隊              │              │              │              │                                      
  │  │  │  │3808280000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │民政支出          │       338,983│       332,351│         6,632│                                      
  │  │  │  │3808280100        │              │              │              │                                      
  │  │1 │  │一般行政          │       312,716│       301,421│        11,295│本年度預算數與上年度預算數之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費297,171千元,較上年度伸算 
  │  │  │  │                  │              │              │              │增列調整待遇經費 7,135千元,增列原由
  │  │  │  │                  │              │              │              │銓敘部與勞工委員會統籌編列之員工參加
  │  │  │  │                  │              │              │              │公保、勞保及全民健保保險費補助3,875 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,合共增列11,055千元。          
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費15,545千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度增列水電費及一般事務費等240千元。 
  │  │  │  │3808281100        │              │              │              │                                      
  │  │2 │  │國家公園警察管理業│        23,861│        28,574│        -4,713│本年度預算數23,861千元,係辦理國家公園
  │  │  │  │務                │              │              │              │治安維護工作所需經費,較上年度減列員警
  │  │  │  │                  │              │              │              │教育訓練費及水電費等 4,713千元。      
  │  │  │  │3808289000        │              │              │              │                                      
  │  │3 │  │一般建築及設備    │         1,906│         1,356│           550│                                      
  │  │  │  │3808289019        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │其他設備          │         1,906│         1,356│           550│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.汰購監視系統、發電機及槍櫃等設備經費
  │  │  │  │                  │              │              │              │1,606千元。                         
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.購置個人電腦及週邊設備等經費300千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │。                                  
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.上年度汰購應勤雜項設備等預算業已編竣
  │  │  │  │                  │              │              │              │,所列 1,356千元如數減列。          
  │  │  │  │3808289800        │              │              │              │                                      
  │  │4 │  │第一預備金        │           500│         1,000│          -500│本年度預算數500千元,較上年度減列如列 
  │  │  │  │                  │              │              │              │數。                                  
  │  │  │  │0008410000        │              │              │              │                                      
  │9 │  │  │中央警察大學      │       920,383│       888,686│        31,697│                                      
  │  │  │  │3808410000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │民政支出          │       920,383│       888,686│        31,697│                                      
  │  │  │  │                  │              │              │              │                                      
  │  │  │  │3808410100        │              │              │              │                                      
  │  │1 │  │一般行政          │       513,875│       476,924│        36,951│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費482,318千元,較上年度伸算 
  │  │  │  │                  │              │              │              │增列調整待遇經費14,177千元,增列實施
  │  │  │  │                  │              │              │              │退撫新制政府應負擔之公提退撫準備金1,
  │  │  │  │                  │              │              │              │445千元,增列原由銓敘部與勞工委員會 
  │  │  │  │                  │              │              │              │統籌編列之員工參加公保、勞保及全民健
  │  │  │  │                  │              │              │              │保保險費補助19,300千元,合共增列34,9
  │  │  │  │                  │              │              │              │22千元。                            
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費31,557千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列員工文康活動費1,813千元,增列 
  │  │  │  │                  │              │              │              │房屋建築修繕費1,001千元與機械設備養 
  │  │  │  │                  │              │              │              │護費989千元及非消耗品等1,852千元,計
  │  │  │  │                  │              │              │              │淨增2,029千元。                     
  │  │  │  │3808410200        │              │              │              │                                      
  │  │2 │  │高級警察教育      │       401,569│       395,190│         6,379│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.教務行政及警察博物館工作維持經費12,0
  │  │  │  │                  │              │              │              │75千元,較上年度減列學生暑期實習業務
  │  │  │  │                  │              │              │              │費與博物館工作維持費等9,586千元。   
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.教學訓輔基本工作維持經費112,911千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │,較上年度減列學科教師授課鐘點費等97
  │  │  │  │                  │              │              │              │5千元。                             
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.出國研究及出席國際會議經費808千元, 
  │  │  │  │                  │              │              │              │較上年度減列參加國際警察首長協會亞太
  │  │  │  │                  │              │              │              │地區首長年會經費7千元,增列參加國際 
  │  │  │  │                  │              │              │              │警察首長年會與國際警察首長協會亞太地
  │  │  │  │                  │              │              │              │區首長年會會費10千元,計淨增3千元。 
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.軍訓服役、警用技能教學及學生生活管理
  │  │  │  │                  │              │              │              │經費28,321千元,較上年度減列體技教師
  │  │  │  │                  │              │              │              │授課鐘點費等3,812千元。             
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.員警升(在)職教育訓練及生活管理經費
  │  │  │  │                  │              │              │              │14,712千元,較上年度減列實驗器材費與
  │  │  │  │                  │              │              │              │教材印製費等1,001千元。             
  │  │  │  │                  │              │              │              │6.學生公費220,513千元,較上年度減列畢 
  │  │  │  │                  │              │              │              │業生參觀補助費與醫療業務費2,254千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │,增列學生津貼與主副食費23,275千元,
  │  │  │  │                  │              │              │              │計淨增21,021千元。                  
  │  │  │  │                  │              │              │              │7.鑑定工作、推廣教育學分班及在職進修專
  │  │  │  │                  │              │              │              │班經費2,229千元,全數以其所收鑑定費 
  │  │  │  │                  │              │              │              │與學雜費及學分費收入支應,較上年度增
  │  │  │  │                  │              │              │              │列在職進修專班經費729千元。         
  │  │  │  │                  │              │              │              │8.辦理招生考試工作經費10,000千元,全數
  │  │  │  │                  │              │              │              │以招生考試所收報名費收入支應。      
  │  │  │  │3808419000        │              │              │              │                                      
  │  │3 │  │一般建築及設備    │         3,480│        14,951│       -11,471│                                      
  │  │  │  │3808419002        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │營建工程          │         3,480│             -│         3,480│本年度預算數3,480千元,係辦理綜合警技 
  │  │  │  │                  │              │              │              │館之規劃設計經費。                    
  │  │  │  │3808419019        │              │              │              │                                      
  │  │  │2 │其他設備          │             -│        14,951│       -14,951│上年度辦理汰換消防栓、自動灑水系統及排
  │  │  │  │                  │              │              │              │煙管路等消防設備預算業已編竣,所列14,9
  │  │  │  │                  │              │              │              │51千元如數減列。                      
  │  │  │  │3808419800        │              │              │              │                                      
  │  │4 │  │第一預備金        │         1,459│         1,621│          -162│本年度預算數1,459千元,較上年度減列如 
  │  │  │  │                  │              │              │              │列數。                                
  │  │  │  │0008420000        │              │              │              │                                      
  │10│  │  │台灣警察專科學校  │       970,661│       909,870│        60,791│                                      
  │  │  │  │3808420000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │民政支出          │       970,661│       909,870│        60,791│                                      
  │  │  │  │3808420100        │              │              │              │                                      
  │  │1 │  │一般行政          │       446,944│       414,033│        32,911│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費413,964千元,較上年度伸算 
  │  │  │  │                  │              │              │              │增列調整待遇經費16,179千元,增列實施
  │  │  │  │                  │              │              │              │退撫新制公提退撫準備金、勞退準備金等
  │  │  │  │                  │              │              │              │退休退職資遣給付1,725千元,增列原由 
  │  │  │  │                  │              │              │              │銓敘部、勞工委員會與人事行政局統籌編
  │  │  │  │                  │              │              │              │列之員工參加公保、勞保、全民健保保險
  │  │  │  │                  │              │              │              │費補助及約聘僱人員離職儲金公提部分14
  │  │  │  │                  │              │              │              │,076千元,合共增列31,980千元。      
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費25,663千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度增列物品、辦公器具養護費等112千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │,增列隊職官寢室設備費583千元,增列 
  │  │  │  │                  │              │              │              │退休人員利息補貼差額及年終慰問金等1,
  │  │  │  │                  │              │              │              │380千元,合共增列2,075千元。        
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.資訊業務維持費7,317千元,較上年度減 
  │  │  │  │                  │              │              │              │列校園網路管理費及教務處教務行政資訊
  │  │  │  │                  │              │              │              │管理系統先期規劃費等1,394千元,減列 
  │  │  │  │                  │              │              │              │學生工讀費50千元,增列出納薪資系統用
  │  │  │  │                  │              │              │              │雷射印表機及伺服器等設備費300千元, 
  │  │  │  │                  │              │              │              │計淨減1,144千元。                   
  │  │  │  │3808421000        │              │              │              │                                      
  │  │2 │  │初級警察教育      │       511,677│       493,259│        18,418│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.基本行政工作維持費23,680千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列辦理常年訓練、發行警專學報與樹
  │  │  │  │                  │              │              │              │人月刊之按日按件計資酬金及一般事務費
  │  │  │  │                  │              │              │              │等567千元。                         
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本教學訓輔工作維持費107,866千元, 
  │  │  │  │                  │              │              │              │較上年度減列教學業務費1,927千元,減 
  │  │  │  │                  │              │              │              │列圖書儀器設備費883千元,增列外聘教 
  │  │  │  │                  │              │              │              │師兼課鐘點費636千元,增列學生工讀費1
  │  │  │  │                  │              │              │              │90千元,計淨減1,984千元。           
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.學生實習工作維持費4,105千元,較上年 
  │  │  │  │                  │              │              │              │度增列學生實習經費146千元。         
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.軍訓及警用技能教學經費25,206千元,較
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度減列未役學生依規定應接受預備士
  │  │  │  │                  │              │              │              │官教育訓練等經費1,129千元。         
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.員警在職進修教育經費15,463千元,較上
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度增列員警短期進修訓練等經費2,112 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元。                              
  │  │  │  │                  │              │              │              │6.學生公費321,137千元,較上年度增列學 
  │  │  │  │                  │              │              │              │生主副食費與生活津貼等經費17,860千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │。                                  
  │  │  │  │                  │              │              │              │7.出國計畫經費180千元,較上年度減列選 
  │  │  │  │                  │              │              │              │派1人前往美國奧克拉荷馬市大學司法研 
  │  │  │  │                  │              │              │              │究所進修120千元,增列選派1人前往美國
  │  │  │  │                  │              │              │              │維吉尼亞州雪蘭多大學及加州阿姆斯壯大
  │  │  │  │                  │              │              │              │學研究初級警察教育相關課程60千元,計
  │  │  │  │                  │              │              │              │淨減60千元。                        
  │  │  │  │                  │              │              │              │8.辦理招生考試工作經費14,040千元,全數
  │  │  │  │                  │              │              │              │以招生考試所收報名費收入支應,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度增列辦理招生考試各項試務經費2,040 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元。                              
  │  │  │  │3808429000        │              │              │              │                                      
  │  │3 │  │一般建築及設備    │         9,720│             -│         9,720│                                      
  │  │  │  │3808429001        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │土地購置          │         9,720│             -│         9,720│本年度預算數9,720千元,係購置台北市文 
  │  │  │  │                  │              │              │              │山區公訓段二小段537、540、541地號等三 
  │  │  │  │                  │              │              │              │筆土地所需經費。                      
  │  │  │  │3808429800        │              │              │              │                                      
  │  │4 │  │第一預備金        │         2,320│         2,578│          -258│本年度預算數2,320千元,較上年度減列如 
  │  │  │  │                  │              │              │              │列數。                                
  │  │  │  │0008510000        │              │              │              │                                      
  │11│  │  │消防署及所屬      │     2,005,204│     1,720,525│       284,679│                                      
  │  │  │  │3808510000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │民政支出          │     2,005,204│     1,720,525│       284,679│                                      
  │  │  │  │3808510100        │              │              │              │                                      
  │  │1 │  │一般行政          │       273,928│       253,053│        20,875│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費 223,270千元,較上年度伸算
  │  │  │  │                  │              │              │              │增列調整待遇經費 5,266千元,增列原由
  │  │  │  │                  │              │              │              │銓敘部與勞工委員會統籌編列之員工參加
  │  │  │  │                  │              │              │              │公保、勞保及全民健保保險費補助 5,475
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,核實增列人事費12,533千元,合共
  │  │  │  │                  │              │              │              │增列23,274千元。                    
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費50,658千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列建置公文檔案管理系統及出納業務
  │  │  │  │                  │              │              │              │資訊管理系統等 2,399千元            
  │  │  │  │3808511000        │              │              │              │                                      
  │  │2 │  │消防救災業務      │       981,133│       299,359│       681,774│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.消防管理業務經費30,712千元,較上年度
  │  │  │  │                  │              │              │              │減列辦理 119消防節系列活動經費 5,187
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,增列發行消防月刊等 1,764千元,
  │  │  │  │                  │              │              │              │退休人員三節及年終慰問金11千元,計淨
  │  │  │  │                  │              │              │              │減3,412千元。                       
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.加強救災救護指揮工作經費 120,412千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │,較上年度減列中央災情傳遞資訊系統等
  │  │  │  │                  │              │              │              │ 2,219千元,增列發電機、通信器材等養
  │  │  │  │                  │              │              │              │護費及辦理全國消防資訊系統建置計畫等
  │  │  │  │                  │              │              │              │經費 112,663千元,計淨增 110,444千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │。                                  
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.加強災害預防工作經費32,657千元,較上
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度減列辦理婦女防火宣導組織訓練等經
  │  │  │  │                  │              │              │              │費73千元,增列辦理第二期國家型消防科
  │  │  │  │                  │              │              │              │技經費 2,000千元,計淨增1,927千元。 
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.加強災害搶救工作經費 241,452千元,較
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度減列化學災害搶救專業、汽機車駕
  │  │  │  │                  │              │              │              │駛訓練、消防戰術、救助隊及睦鄰救援隊
  │  │  │  │                  │              │              │              │等訓練經費12,242千元,捐助財團法人消
  │  │  │  │                  │              │              │              │防發展基金會經費 70,000千元,增列購 
  │  │  │  │                  │              │              │              │置義消裝備器材 30,000千元,滅火、救 
  │  │  │  │                  │              │              │              │生、救護之各式消防水帶及救生衣等裝備
  │  │  │  │                  │              │              │              │器材 15,000千元,規劃因應災害防救業 
  │  │  │  │                  │              │              │              │務辦理地震、風、水災等災情調查分析經
  │  │  │  │                  │              │              │              │費 3,500千元,辦理輔導救難團體強化組
  │  │  │  │                  │              │              │              │織救援效能二年中程計畫及提昇消防單位
  │  │  │  │                  │              │              │              │化學災害搶救能力四年中程計畫等經費 1
  │  │  │  │                  │              │              │              │34,000千元,計淨增 100,258千元。    
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.加強緊急救護工作經費40,564千元,較上
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度減列各級救護技術人員、鳳凰志工教
  │  │  │  │                  │              │              │              │育訓練及講師鐘點費等經費 6,671千元,
  │  │  │  │                  │              │              │              │增列購置急救訓練器材等經費11,053千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │,計淨增 4,382千元。                
  │  │  │  │                  │              │              │              │6.加強災害調查工作經費 9,110千元,較上
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度增列購置火災證物勘查器材等經費 1
  │  │  │  │                  │              │              │              │,210千元。                          
  │  │  │  │                  │              │              │              │7.加強消防教育訓練工作經費41,610千元,
  │  │  │  │                  │              │              │              │較上年度減列辦理消防役訓練及世界消防
  │  │  │  │                  │              │              │              │人員運動會經費等 9,705千元,增列辦理
  │  │  │  │                  │              │              │              │各地方消防單位人員常年教育訓練經費12
  │  │  │  │                  │              │              │              │,054千元,計淨增 2,349千元。        
  │  │  │  │                  │              │              │              │8.新增行政院災害防救委員會推動各項災害
  │  │  │  │                  │              │              │              │防救任務及措施經費64,616千元。      
  │  │  │  │                  │              │              │              │9.新增空中救災工作,辦理飛行訓練、增購
  │  │  │  │                  │              │              │              │直昇機救災救護裝備及檢查、整備、維修
  │  │  │  │                  │              │              │              │等經費400,000千元。                 
  │  │  │  │3808512000        │              │              │              │                                      
  │  │3 │  │港務消防業務      │       142,686│       136,781│         5,905│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.基隆港務消防業務38,406千元,較上年度
  │  │  │  │                  │              │              │              │伸算增列調整待遇經費 611千元,增列原
  │  │  │  │                  │              │              │              │由銓敘部與勞工委員會統籌編列之員工參
  │  │  │  │                  │              │              │              │加公保、勞保及全民健保保險費補助 866
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,合共增列 1,477千元。          
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.台中港務消防業務26,165千元,較上年度
  │  │  │  │                  │              │              │              │伸算增列調整待遇經費 716千元,增列原
  │  │  │  │                  │              │              │              │由銓敘部與勞工委員會統籌編列之員工參
  │  │  │  │                  │              │              │              │加公保、勞保及全民健保保險費補助 507
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,合共增列 1,223千元。          
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.高雄港務消防業務 71,215千元,較上年 
  │  │  │  │                  │              │              │              │度伸算增列調整待遇經費 1,378千元,增
  │  │  │  │                  │              │              │              │列原由銓敘部與勞工委員會統籌編列之員
  │  │  │  │                  │              │              │              │工參加公保、勞保及全民健保保險費補助
  │  │  │  │                  │              │              │              │ 1,552千元,合共增列 2,930千元。    
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.花蓮港務消防業務 6,900千元,較上年度
  │  │  │  │                  │              │              │              │伸算增列調整待遇經費 129千元,增列原
  │  │  │  │                  │              │              │              │由銓敘部與勞工委員會統籌編列之員工參
  │  │  │  │                  │              │              │              │加公保、勞保及全民健保保險費補助 146
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,合共增列 275千元。            
  │  │  │  │3808519000        │              │              │              │                                      
  │  │4 │  │一般建築及設備    │       605,837│     1,029,532│      -423,695│                                      
  │  │  │  │3808519002        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │營建工程          │       425,837│       495,837│       -70,000│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.新增辦理整建台灣省及高雄港務消防隊等
  │  │  │  │                  │              │              │              │34處基層消防廳舍經費 425,837千元。  
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.上年度整建基層消防廳舍預算業已編竣,
  │  │  │  │                  │              │              │              │所列 495,837千元如數減列。          
  │  │  │  │3808519011        │              │              │              │                                      
  │  │  │2 │交通及運輸設備    │       149,200│       304,905│      -155,705│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.購置加強緊急運送能力救護車輛38輛經費
  │  │  │  │                  │              │              │              │51,200千元。                        
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.購置消防雲梯車 4輛及消防救助器材車 3
  │  │  │  │                  │              │              │              │輛經費98,000千元。                  
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.上年度建購有線與無線電通訊系統、消防
  │  │  │  │                  │              │              │              │救助車輛及救護車等預算業已編竣,所列
  │  │  │  │                  │              │              │              │ 304,905千元如數減列。              
  │  │  │  │3808519019        │              │              │              │                                      
  │  │  │3 │其他設備          │        30,800│       228,790│      -197,990│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.充實消防裝備器材所需購置消防衣及消防
  │  │  │  │                  │              │              │              │帽等經費 2,000千元。                
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.購置自動心臟去顫電擊器28,800千元。  
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.上年度購置火場勘查器材、消防裝備器材
  │  │  │  │                  │              │              │              │及自動心臟去顫電擊器等預算業已編竣,
  │  │  │  │                  │              │              │              │所列 228,790千元如數減列。          
  │  │  │  │3808519800        │              │              │              │                                      
  │  │5 │  │第一預備金        │         1,620│         1,800│          -180│本年度預算數1,620千元,較上年度減列如 
  │  │  │  │                  │              │              │              │列數。                                
  │  │  │  │0008610000        │              │              │              │                                      
  │12│  │  │建築研究所        │       635,936│       571,634│        64,302│                                      
  │  │  │  │5208610000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │科學支出          │       635,936│       571,634│        64,302│                                      
  │  │  │  │5208610100        │              │              │              │                                      
  │  │1 │  │一般行政          │        77,167│        69,077│         8,090│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費60,928千元,較上年度增列原
  │  │  │  │                  │              │              │              │由銓敘部、勞工委員會與人事行政局統籌
  │  │  │  │                  │              │              │              │編列之員工參加公保、勞保、全民健保保
  │  │  │  │                  │              │              │              │險費補助及約聘僱人員離職儲金公提部分
  │  │  │  │                  │              │              │              │9,894千元。                         
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費16,239千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列印刷與辦公場所清潔及員工文康活
  │  │  │  │                  │              │              │              │動等經費1,804千元。                 
  │  │  │  │5208615500        │              │              │              │                                      
  │  │2 │  │建築研究業務      │       558,589│       502,357│        56,232│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.綜合規劃經費3,150千元,較上年度減列 
  │  │  │  │                  │              │              │              │建築與都市計畫法規組織及經營管理研究
  │  │  │  │                  │              │              │              │經費350千元。                       
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.安全防災經費51,091千元,較上年度增列
  │  │  │  │                  │              │              │              │中日大地震災後重建經驗整合技術研究,
  │  │  │  │                  │              │              │              │都市計畫防災規劃標準及管理體系之建構
  │  │  │  │                  │              │              │              │研究,建築物安全梯間規範研究等都市及
  │  │  │  │                  │              │              │              │建築安全防災科技研究計畫經費10,814千
  │  │  │  │                  │              │              │              │元。                                
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.工程技術經費42,467千元,較上年度減列
  │  │  │  │                  │              │              │              │營建資訊管理技術推廣諮詢服務,建築工
  │  │  │  │                  │              │              │              │程自動化優良案例評選,建築結構設計電
  │  │  │  │                  │              │              │              │子應用等營建自動化及電子化經費15,226
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元。                              
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.環境控制經費114,075千元,較上年度增 
  │  │  │  │                  │              │              │              │列建築外殼節約能源設計,改善建築物立
  │  │  │  │                  │              │              │              │面玻璃外遮陽設備能源消耗計畫,綠建築
  │  │  │  │                  │              │              │              │設計規範研究等綠建築推動方案與綠建築
  │  │  │  │                  │              │              │              │居住環境科技發展計畫經費90,994千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.建築實驗設施設置計畫總經費2,055,895 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,除86年度至90年度已編列653,839 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元外,本年度續編列第五年經費347,80
  │  │  │  │                  │              │              │              │6千元,較上年度減列30,000千元。     
  │  │  │  │5208619800        │              │              │              │                                      
  │  │3 │  │第一預備金        │           180│           200│           -20│本年度預算數180千元,較上年度減列如列 
  │  │  │  │                  │              │              │              │數。                                  
  │  │  │  │0008710000        │              │              │              │                                      
  │13│  │  │兒童局            │     2,757,390│     2,491,755│       265,635│                                      
  │  │  │  │6808710000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │福利服務支出      │     2,757,390│     2,491,755│       265,635│                                      
  │  │  │  │6808710100        │              │              │              │                                      
  │  │1 │  │一般行政          │        52,996│        48,733│         4,263│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費40,295千元,較上年度伸算增
  │  │  │  │                  │              │              │              │列調整待遇經費 1,895千元,增列原由銓
  │  │  │  │                  │              │              │              │敘部與勞工委員會統籌編列之員工參加公
  │  │  │  │                  │              │              │              │保、勞保及全民健康保險費補助1,400千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元。                                
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費12,701千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度增列不斷電系統主機及分攤黎明辦公區
  │  │  │  │                  │              │              │              │更新變電設備等經費968千元。         
  │  │  │  │6808716500        │              │              │              │                                      
  │  │2 │  │兒童福利業務      │     2,704,124│     2,442,752│       261,372│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.辦理兒童福利綜合規劃業務經費18,238千
  │  │  │  │                  │              │              │              │元,較上年度增列辦理兒童照顧方案之托
  │  │  │  │                  │              │              │              │育照顧、福利服務、保護及安置經費1,01
  │  │  │  │                  │              │              │              │9千元。                             
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.辦理兒童福利業務經費1,528,177千元, 
  │  │  │  │                  │              │              │              │較上年度減列對國內團體及個人捐助之經
  │  │  │  │                  │              │              │              │費47,710千元,增列三歲以下兒童醫療費
  │  │  │  │                  │              │              │              │用免部分負擔所需經費797,747千元,計 
  │  │  │  │                  │              │              │              │淨增750,037千元。                  
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.辦理兒童保護重建業務經費82,908千元,
  │  │  │  │                  │              │              │              │較上年度減列對國內團體及個人捐助之經
  │  │  │  │                  │              │              │              │費217,634千元。                     
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.辦理兒童托育服務業務經費1,074,801千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元,較上年度減列272,050千元,包括: 
  │  │  │  │                  │              │              │              │(1)辦理發放幼兒教育券900,000千元,係
  │  │  │  │                  │              │              │              │依實際請領人數估算編列,較上年度減
  │  │  │  │                  │              │              │              │列300,000千元。                   
  │  │  │  │                  │              │              │              │(2)建構托育服務體系,辦理托兒所幼童 
  │  │  │  │                  │              │              │              │保險、評鑑、保母系統及專業人員訓練
  │  │  │  │                  │              │              │              │等業務所需經費174,801千元,較上年 
  │  │  │  │                  │              │              │              │度增列27,950千元。                
  │  │  │  │6808719800        │              │              │              │                                      
  │  │3 │  │第一預備金        │           270│           270│             -│仍照上年度預算數編列。                
─┴─┴─┴─┴─────────┴───────┴───────┴───────┴───────────────────