中央政府總預算

                                                     歲出機關別預算表

經資門併計                                          中華民國九十一年度                                    單位:新台幣千元
─────────────────┬───────┬───────┬───────┬───────────────────
  科                          目  │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬─────────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│  說                              明
款│項│目│節│  名 稱 及 編 號  │              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼─────────┼───────┼───────┼───────┼───────────────────
  │  │  │  │0017000000        │              │              │              │                                      
11│  │  │  │財政部主管        │   282,179,544│   234,543,518│    47,636,026│                                      
  │  │  │  │0017010000        │              │              │              │                                      
  │1 │  │  │財政部            │    69,667,036│    43,683,972│    25,983,064│                                      
  │  │  │  │4017010000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │財務支出          │       968,317│     1,044,760│       -76,443│                                      
  │  │  │  │4017010100        │              │              │              │                                      
  │  │1 │  │一般行政          │       629,407│       629,498│           -91│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費453,242千元,較上年度伸算 
  │  │  │  │                  │              │              │              │增列調整待遇經費8,861千元,增列原由 
  │  │  │  │                  │              │              │              │銓敘部、勞工委員會與人事行政局統籌編
  │  │  │  │                  │              │              │              │列之員工參加公保、勞保、全民健保保險
  │  │  │  │                  │              │              │              │費補助及約聘僱人員離職儲金公提部分15
  │  │  │  │                  │              │              │              │,785千元,合共增列24,646千元。      
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費176,165千元,較上 
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度減列一般事務費及退休退職人員三節
  │  │  │  │                  │              │              │              │慰問金等24,737千元。                
  │  │  │  │4017011300        │              │              │              │                                      
  │  │2 │  │保險行政與保險業監│        13,777│        16,258│        -2,481│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │理                │              │              │              │1.保險政策與法規、制度之研訂經費960千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元,較上年度減列建立保險業基本管理系
  │  │  │  │                  │              │              │              │統經費1,800千元。                   
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.保險業及保險輔助人業務監理11,397千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │,較上年度減列建立網路版保險申訴系統
  │  │  │  │                  │              │              │              │開發等經費576千元及災害保險制度研究 
  │  │  │  │                  │              │              │              │經費1,966千元,增列開發保險業財務業 
  │  │  │  │                  │              │              │              │務檢查及追蹤考核系統經費2,500千元, 
  │  │  │  │                  │              │              │              │計淨減42千元。                      
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.保險業務檢查與考核1,420千元,較上年 
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列保險業與保險輔助人業務檢查及考
  │  │  │  │                  │              │              │              │核經費639千元。                     
  │  │  │  │4017011400        │              │              │              │                                      
  │  │3 │  │關務行政規劃督導  │         5,167│         5,327│          -160│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.關稅政策業務經費1,490千元,較上年度 
  │  │  │  │                  │              │              │              │減列研訂與規劃關稅制度所需郵電及旅費
  │  │  │  │                  │              │              │              │等67千元。                          
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.督導通關及查緝業務經費644千元,與上 
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度同。                            
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.提昇保稅功能及簡化退稅業務經費979千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元,與上年度同。                    
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.國際關務業務經費2,054千元,較上年度 
  │  │  │  │                  │              │              │              │減列簽訂關務合作協定所需郵電及旅費等
  │  │  │  │                  │              │              │              │93千元。                            
  │  │  │  │4017017300        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │投資事業股權移轉  │             -│           252│          -252│上年度出售交通銀行及中國農民銀行股票所
  │  │  │  │                  │              │              │              │需證券交易稅等預算業已編竣,所列252千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元如數減列。                          
  │  │  │  │4017017900        │              │              │              │                                      
  │  │5 │  │土地增值稅稽徵經費│       283,273│       377,698│       -94,425│本年度預算數283,273千元,係按土地增值 
  │  │  │  │分攤              │              │              │              │稅收入分配予中央之比例分攤該稅之稽徵經
  │  │  │  │                  │              │              │              │費,較上年度減列94,425千元。          
  │  │  │  │4017019000        │              │              │              │                                      
  │  │6 │  │一般建築及設備    │        33,238│        12,272│        20,966│                                      
  │  │  │  │4017019002        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │營建工程          │           600│         2,270│        -1,670│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.新增檔案庫房整建工程等經費600千元。 
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.上年度辦公室裝修及庫房整建工程等預算
  │  │  │  │                  │              │              │              │業已編竣,所列2,270千元如數減列。   
  │  │  │  │4017019011        │              │              │              │                                      
  │  │  │2 │交通及運輸設備    │            80│         1,400│        -1,320│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.新增汰換公務機車2輛經費80千元。     
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.上年度汰換公務轎車1輛預算業已編竣, 
  │  │  │  │                  │              │              │              │所列1,400千元如數減列。             
  │  │  │  │4017019019        │              │              │              │                                      
  │  │  │3 │其他設備          │        32,558│         8,602│        23,956│本年度預算數之內容與上年度之比較如下︰
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.執行公文處理現代化方案,汰購網路通訊
  │  │  │  │                  │              │              │              │設備、檔案管理設備、個人電腦及其週邊
  │  │  │  │                  │              │              │              │設備等,分六個年度編列預算辦理,應分
  │  │  │  │                  │              │              │              │攤總經費18,510千元,以前年度已編列18
  │  │  │  │                  │              │              │              │,163千元,本年度續編最後一年經費347 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,較上年度減列3,355千元。       
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.新增汰換中央空調主機及附屬設備等經費
  │  │  │  │                  │              │              │              │32,000千元。                        
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.新增汰換電子交換機等經費211千元。   
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.上年度汰換緊急發電機等預算業已編竣,
  │  │  │  │                  │              │              │              │所列4,900千元如數減列。             
  │  │  │  │4017019800        │              │              │              │                                      
  │  │7 │  │第一預備金        │         3,455│         3,455│             -│仍照上年度預算數編列。                
  │  │  │  │6117010000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │其他經濟服務支出  │    46,777,968│     5,762,331│    41,015,637│                                      
  │  │  │  │6117016000        │              │              │              │                                      
  │  │8 │  │捐助支出          │       120,422│     5,610,474│    -5,490,052│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.對亞洲開發銀行亞洲開發基金捐助120,42
  │  │  │  │                  │              │              │              │2千元,較上年度增列4,948千元。      
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.上年度對中小企業信用保證基金捐助預算
  │  │  │  │                  │              │              │              │業已編竣,所列5,495,000千元如數減列 
  │  │  │  │                  │              │              │              │。                                  
  │  │  │  │6117017400        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │公營事業民營化員工│             -│       151,857│      -151,857│上年度中國農民銀行、交通銀行、中央再保
  │  │  │  │權益補償給付      │              │              │              │險公司及原省屬七行庫移轉民營員工權益補
  │  │  │  │                  │              │              │              │償預算業已編峻,所列151,857千元如數減 
  │  │  │  │                  │              │              │              │列。                                  
  │  │  │  │6117018100        │              │              │              │                                      
  │  │10│  │非營業基金        │     5,000,000│             -│     5,000,000│                                      
  │  │  │  │6117018110        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │行政院公營事業民營│     5,000,000│             -│     5,000,000│為推動公營事業民營化,90年度成立行政院
  │  │  │  │化基金            │              │              │              │公營事業民營化基金,本年度預算數5,000,
  │  │  │  │                  │              │              │              │000千元,係國庫撥充該基金作為公營事業 
  │  │  │  │                  │              │              │              │民營化相關支出。                      
  │  │  │  │6117018300        │              │              │              │                                      
  │  │11│  │撥補國家金融安定基│    41,657,546│             -│    41,657,546│依國家金融安定基金設置及管理條例第十三
  │  │  │  │金                │              │              │              │條規定,基金年度決算如有虧損,於次一年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度編列預算彌補之。本年度預算數41,657,5
  │  │  │  │                  │              │              │              │46千元,係撥補國家金融安定基金89年度決
  │  │  │  │                  │              │              │              │算虧損數,其中已實現虧損部分4,898,365 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元由國庫撥補,未實現虧損部分36,759,1
  │  │  │  │                  │              │              │              │81千元,以中央政府所持有臺灣糖業股份有
  │  │  │  │                  │              │              │              │限公司股票7億5,558萬4,399股作價彌補。 
  │  │  │  │6617010000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │社會保險支出      │    21,920,751│    36,837,480│   -14,916,729│                                      
  │  │  │  │6617015500        │              │              │              │                                      
  │  │12│  │對公教人員保險養老│    21,920,751│    36,837,480│   -14,916,729│本年度預算數21,920,751千元,係撥補公教
  │  │  │  │給付補助          │              │              │              │人員保險法修正後公教人員養老給付實現數
  │  │  │  │                  │              │              │              │,較上年度減列14,916,729千元。        
  │  │  │  │6817010000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │福利服務支出      │             -│         9,807│        -9,807│                                      
  │  │  │  │6817017800        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │早期退休人員生活困│             -│         9,807│        -9,807│上年度已民營化之中國產物保險公司、中國
  │  │  │  │難濟助金          │              │              │              │農民銀行、交通銀行、中央再保險公司及原
  │  │  │  │                  │              │              │              │省屬七行庫等早期退休人員生活困難年節特
  │  │  │  │                  │              │              │              │別濟助金預算9,807千元,本年度所需經費 
  │  │  │  │                  │              │              │              │改由行政院公營事業民營化基金編列,如數
  │  │  │  │                  │              │              │              │減列。                                
  │  │  │  │7517010000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │退休撫卹給付支出  │             -│        29,594│       -29,594│                                      
  │  │  │  │7517017600        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │退休撫卹給付      │             -│        29,594│       -29,594│上年度中國產物保險公司、交通銀行、中國
  │  │  │  │                  │              │              │              │農民銀行、中央再保險公司及原省屬七行庫
  │  │  │  │                  │              │              │              │民營化後,政府應繼續負擔支領月退休金人
  │  │  │  │                  │              │              │              │員月退休金預算29,594千元,本年度所需經
  │  │  │  │                  │              │              │              │費改由行政院公營事業民營化基金編列,如
  │  │  │  │                  │              │              │              │數減列。                              
  │  │  │  │0017100000        │              │              │              │                                      
  │2 │  │  │國庫署            │   182,228,065│   160,338,304│    21,889,761│                                      
  │  │  │  │4017100000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │財務支出          │       288,908│       281,145│         7,763│                                      
  │  │  │  │4017100100        │              │              │              │                                      
  │  │1 │  │一般行政          │       214,593│       199,018│        15,575│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費196,167千元,較上年度減列 
  │  │  │  │                  │              │              │              │職員3人及技工1人之人事費2,100千元, 
  │  │  │  │                  │              │              │              │伸算增列調整待遇經費4,750千元,增列 
  │  │  │  │                  │              │              │              │原由銓敘部、勞工委員會與人事行政局統
  │  │  │  │                  │              │              │              │籌編列之員工參加公保、勞保、全民健保
  │  │  │  │                  │              │              │              │保險費補助及約聘僱人員離職儲金公提部
  │  │  │  │                  │              │              │              │分9,202千元,另配合辦理行政院開發基 
  │  │  │  │                  │              │              │              │金業務需要,增列職員8人所需人事費5,4
  │  │  │  │                  │              │              │              │00千元,計淨增17,252千元。          
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費18,426千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列辦公廳舍修繕費等1,677千元。   
  │  │  │  │4017101000        │              │              │              │                                      
  │  │2 │  │國庫業務          │        70,119│        69,810│           309│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.國庫行政管理19,321千元,較上年度增列
  │  │  │  │                  │              │              │              │國庫支票與業務年報印製費、電腦軟體購
  │  │  │  │                  │              │              │              │置費及維護費等2,156千元。           
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.歲入預算作業1,624千元,較上年度增列 
  │  │  │  │                  │              │              │              │辦理國庫財源籌措及調度業務所需經費等
  │  │  │  │                  │              │              │              │305千元。                           
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.國債管理作業11,446千元,較上年度減列
  │  │  │  │                  │              │              │              │公債發行宣導費等1,448千元。         
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.會核重大支出法案與地方財政業務2,379 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,較上年度減列舉辦全國地方財政會
  │  │  │  │                  │              │              │              │報等經費1,383千元。                 
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.菸酒管理作業31,769千元,較上年度增列
  │  │  │  │                  │              │              │              │檢舉或查獲違規菸酒獎勵金及緝獲菸酒之
  │  │  │  │                  │              │              │              │搬運費等1,470千元。                 
  │  │  │  │                  │              │              │              │6.地方財政督導及其他公庫管理3,580千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │,較上年度減列購置公文製作電腦軟體經
  │  │  │  │                  │              │              │              │費等791千元。                       
  │  │  │  │4017109000        │              │              │              │                                      
  │  │3 │  │一般建築及設備    │         3,826│        11,947│        -8,121│                                      
  │  │  │  │4017109011        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │交通及運輸設備    │           260│           430│          -170│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.新增購置傳真機4部經費260千元。      
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.上年度購置傳真機等預算業已編竣,所列
  │  │  │  │                  │              │              │              │430千元如數減列。                   
  │  │  │  │4017109019        │              │              │              │                                      
  │  │  │2 │其他設備          │         3,566│        11,517│        -7,951│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.新增購置公文電子交換系統、管理伺服器
  │  │  │  │                  │              │              │              │及汰換個人電腦等經費3,566千元。     
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.上年度購置菸酒管理作業所需電腦設備等
  │  │  │  │                  │              │              │              │預算業已編竣,所列11,517千元如數減列
  │  │  │  │                  │              │              │              │。                                  
  │  │  │  │4017109800        │              │              │              │                                      
  │  │4 │  │第一預備金        │           370│           370│             -│仍照上年度預算數編列。                
  │  │  │  │7917100000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │債務付息支出      │   169,632,861│   159,660,442│     9,972,419│                                      
  │  │  │  │7917104500        │              │              │              │                                      
  │  │5 │  │國債付息          │   169,632,861│   159,660,442│     9,972,419│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.公債付息經費96,516,000千元,較上年度
  │  │  │  │                  │              │              │              │增列17,288,750千元。                
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.外債付息經費14,835千元,較上年度減列
  │  │  │  │                  │              │              │              │6,421千元。                         
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.國庫券付息經費6,927,518千元,較上年 
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列230,318千元。                 
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.賒借付息經費17,846,310千元,較上年度
  │  │  │  │                  │              │              │              │增列1,046,950千元。                 
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.原臺灣省政府債務付息經費42,178,186千
  │  │  │  │                  │              │              │              │元,較上年度減列7,986,400千元。     
  │  │  │  │                  │              │              │              │6.糧食平準基金借款付息經費6,150,012千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元,較上年度減列140,142千元。       
  │  │  │  │8017100000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │還本付息事務支出  │       306,296│       396,717│       -90,421│                                      
  │  │  │  │8017104600        │              │              │              │                                      
  │  │6 │  │國債經理          │       306,296│       396,717│       -90,421│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.國債發行經理費85,997千元,較上年度減
  │  │  │  │                  │              │              │              │列17,388千元。                      
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.國債還本付息手續費219,885千元,較上 
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度減列73,247千元。                
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.原臺灣省政府債務還本付息手續費414千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元,較上年度增列214千元。           
  │  │  │  │8417100000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │專案補助支出      │    12,000,000│             -│    12,000,000│                                      
  │  │  │  │8417101000        │              │              │              │                                      
  │  │7 │  │地方政府統籌分配稅│    12,000,000│             -│    12,000,000│本年度預算數12,000,000千元,係金融業營
  │  │  │  │款短少補助        │              │              │              │業稅收入移作金融重建基金財源後,依加值
  │  │  │  │                  │              │              │              │型及非加值型營業稅法第十一條規定,撥補
  │  │  │  │                  │              │              │              │地方政府所短少之中央統籌分配稅款。    
  │  │  │  │0017200000        │              │              │              │                                      
  │3 │  │  │賦稅署            │     5,664,659│     5,539,726│       124,933│                                      
  │  │  │  │4017200000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │財務支出          │     5,664,659│     5,539,726│       124,933│                                      
  │  │  │  │4017200100        │              │              │              │                                      
  │  │1 │  │一般行政          │       449,533│       454,336│        -4,803│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費417,270千元,較上年度減列 
  │  │  │  │                  │              │              │              │職員3人、工友3人及約僱人員1人之人事 
  │  │  │  │                  │              │              │              │費6,282千元,伸算增列調整待遇經費10,
  │  │  │  │                  │              │              │              │665千元,增列原由銓敘部、勞工委員會 
  │  │  │  │                  │              │              │              │與人事行政局統籌編列之員工參加公保、
  │  │  │  │                  │              │              │              │勞保、全民健保保險費補助及約聘僱人員
  │  │  │  │                  │              │              │              │離職儲金公提部分9,818千元,計淨增14,
  │  │  │  │                  │              │              │              │201千元。                           
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費32,263千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列辦公廳舍整修費及接管原臺灣省有
  │  │  │  │                  │              │              │              │不動產移轉國有登記費等19,481千元,增
  │  │  │  │                  │              │              │              │列水電費等477千元,計淨減19,004千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │。                                  
  │  │  │  │4017201000        │              │              │              │                                      
  │  │2 │  │賦稅業務          │       215,332│        68,854│       146,478│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.革新稅制改善稅政經費20,004千元,較上
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度減列資訊設備耗材等經費390千元, 
  │  │  │  │                  │              │              │              │增列辦理第32屆亞洲稅務行政及研究組織
  │  │  │  │                  │              │              │              │年會等經費7,893千元,計淨增7,503千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │。                                  
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.租稅教育與宣傳及健全風紀經費4,123千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元,較上年度減列稅務資料建檔費141千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元。                                
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.營業稅、菸酒稅稅務督導及貨物稅完稅價
  │  │  │  │                  │              │              │              │格評定經費1,295千元,與上年度同。   
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.稅務稽核及稽徵業務經費4,939千元,較 
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度增列實地查證重大漏稅案件所需經
  │  │  │  │                  │              │              │              │費1,102千元。                       
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.稅務行政管理經費184,971千元,較上年 
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列稅源資料統計、分析與抄錄及表報
  │  │  │  │                  │              │              │              │印刷等經費2,284千元,增列稅務人員輔 
  │  │  │  │                  │              │              │              │建住宅貸款利息差額補貼等140,298千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │,計淨增138,014千元。               
  │  │  │  │4017205000        │              │              │              │                                      
  │  │3 │  │統一發票給獎及推行│     4,983,650│     5,007,500│       -23,850│本年度預算數4,983,650千元,係依加值型 
  │  │  │  │                  │              │              │              │及非加值型營業稅法第五十八條規定,由營
  │  │  │  │                  │              │              │              │業稅收入總額提撥作為統一發票給獎及推行
  │  │  │  │                  │              │              │              │經費,較上年度減列如列數。            
  │  │  │  │4017209000        │              │              │              │                                      
  │  │4 │  │一般建築及設備    │        15,409│         8,301│         7,108│                                      
  │  │  │  │4017209002        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │營建工程          │         3,500│             -│         3,500│本年度預算數3,500千元,係嘉義縣稅捐稽 
  │  │  │  │                  │              │              │              │徵處首長宿舍於精省後收歸國有所需重新整
  │  │  │  │                  │              │              │              │建經費。                              
  │  │  │  │4017209011        │              │              │              │                                      
  │  │  │2 │交通及運輸設備    │            90│           150│           -60│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.新增購置傳真機等設備經費90千元。    
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.上年度購置傳真機等設備預算業已編竣,
  │  │  │  │                  │              │              │              │所列150千元如數減列。               
  │  │  │  │4017209019        │              │              │              │                                      
  │  │  │3 │其他設備          │        11,819│         8,151│         3,668│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.執行公文處理現代化方案,汰購網路通訊
  │  │  │  │                  │              │              │              │設備、檔案管理設備、個人電腦及其週邊
  │  │  │  │                  │              │              │              │設備等,分六個年度編列預算辦理,應分
  │  │  │  │                  │              │              │              │攤總經費6,427千元,以前年度已編列6,3
  │  │  │  │                  │              │              │              │06千元,本年度續編最後一年經費121千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元,較上年度減列1,164千元。         
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.新增配合建立電子化政府,購置個人電腦
  │  │  │  │                  │              │              │              │、印表機及掃描器等設備經費11,698千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │。                                  
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.上年度購置電腦設備等預算業已編竣,所
  │  │  │  │                  │              │              │              │列6,866千元如數減列。               
  │  │  │  │4017209800        │              │              │              │                                      
  │  │5 │  │第一預備金        │           735│           735│             -│仍照上年度預算數編列。                
  │  │  │  │0017300000        │              │              │              │                                      
  │4 │  │  │金融局            │       335,718│       314,868│        20,850│                                      
  │  │  │  │4017300000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │財務支出          │       335,718│       314,868│        20,850│                                      
  │  │  │  │4017300100        │              │              │              │                                      
  │  │1 │  │一般行政          │       320,335│       298,237│        22,098│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費261,983千元,較上年度伸算 
  │  │  │  │                  │              │              │              │增列調整待遇經費6,334千元,增列原由 
  │  │  │  │                  │              │              │              │銓敘部與勞工委員會統籌編列之員工參加
  │  │  │  │                  │              │              │              │公保、勞保及全民健保保險費補助8,783 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,增列職員10人所需人事費7,000千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元,合共增列22,117千元。            
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費6,252千元,較上年 
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列一般事務費及汰購液晶投影機、冷
  │  │  │  │                  │              │              │              │氣機等設備經費等 1,764千元,增列購置
  │  │  │  │                  │              │              │              │辦公用品及辦公廳舍修繕費等 689千元,
  │  │  │  │                  │              │              │              │計淨減 1,075千元。                  
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.財務行政管理經費46,424千元,較上年度
  │  │  │  │                  │              │              │              │增列一般事務費及租賃公務車輛租金等經
  │  │  │  │                  │              │              │              │費1,056千元。                       
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.金融綜合性資訊業務5,676千元,與上年 
  │  │  │  │                  │              │              │              │度同。                              
  │  │  │  │4017300200        │              │              │              │                                      
  │  │2 │  │金融業務          │        12,967│        12,967│             -│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.金融制度與法規規劃及制訂經費2,714千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元,與上年度同。                    
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.本國銀行管理經費1,647千元,與上年度 
  │  │  │  │                  │              │              │              │同。                                
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.基層金融業管理經費1,440千元,與上年 
  │  │  │  │                  │              │              │              │度同。                              
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.其他金融業管理經費2,496千元,與上年 
  │  │  │  │                  │              │              │              │度同。                              
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.國際金融業管理經費1,657千元,與上年 
  │  │  │  │                  │              │              │              │度同。                              
  │  │  │  │                  │              │              │              │6.金融機構之檢查及考核經費3,013千元, 
  │  │  │  │                  │              │              │              │與上年度同。                        
  │  │  │  │4017309000        │              │              │              │                                      
  │  │3 │  │一般建築及設備    │         1,816│         3,064│        -1,248│                                      
  │  │  │  │4017309019        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │其他設備          │         1,816│         3,064│        -1,248│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.新增汰換辦理金融業務用電腦主機及個人
  │  │  │  │                  │              │              │              │電腦等設備經費1,816千元。           
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.上年度購置公文電子交換系統及檔案登錄
  │  │  │  │                  │              │              │              │用電腦軟硬體設備預算業已編竣,所列3,
  │  │  │  │                  │              │              │              │064千元如數減列。                   
  │  │  │  │4017309800        │              │              │              │                                      
  │  │4 │  │第一預備金        │           600│           600│             -│仍照上年度預算數編列。                
  │  │  │  │0017350000        │              │              │              │                                      
  │5 │  │  │關稅總局及所屬    │     7,087,175│     7,589,193│      -502,018│                                      
  │  │  │  │4017350000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │財務支出          │     7,087,175│     7,589,193│      -502,018│                                      
  │  │  │  │4017350100        │              │              │              │                                      
  │  │1 │  │一般行政          │     5,978,975│     5,513,992│       464,983│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費5,766,827千元,較上年度減 
  │  │  │  │                  │              │              │              │列職員9人、約僱人員1人、技工1人及工 
  │  │  │  │                  │              │              │              │友13人之人事費9,869千元,伸算增列調 
  │  │  │  │                  │              │              │              │整待遇經費113,320千元,增列原由銓敘 
  │  │  │  │                  │              │              │              │部、勞工委員會與人事行政局統籌編列之
  │  │  │  │                  │              │              │              │員工參加公保、勞保、全民健保保險費補
  │  │  │  │                  │              │              │              │助及約聘僱人員離職儲金公提部分209,23
  │  │  │  │                  │              │              │              │4千元,核實增列人事費150,005千元,計
  │  │  │  │                  │              │              │              │淨增462,690千元。                   
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費212,148千元,較上 
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度減列職員9人、約僱人員1人、技工1 
  │  │  │  │                  │              │              │              │人與工友13人之一般事務費及辦公器具養
  │  │  │  │                  │              │              │              │護費等3,227千元,增列支領月退休金人 
  │  │  │  │                  │              │              │              │員年終慰問金5,520千元,計淨增2,293千
  │  │  │  │                  │              │              │              │元。                                
  │  │  │  │4017350200        │              │              │              │                                      
  │  │2 │  │關稅稽徵業務      │       756,718│       784,224│       -27,506│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.稽徵業務198,240千元,較上年度減列徵 
  │  │  │  │                  │              │              │              │收推廣貿易服務費印製及寄送繳納證等作
  │  │  │  │                  │              │              │              │業經費2,159千元。                   
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.查緝業務218,589千元,較上年度減列辦 
  │  │  │  │                  │              │              │              │公室水電清潔費、泰登鋼纜封條及私貨處
  │  │  │  │                  │              │              │              │理費等28,747千元,增列接收海洋巡防總
  │  │  │  │                  │              │              │              │局八艘巡緝艇所需油料、維護經費16,000
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元及財務罰鍰舉發人獎金21,411千元,
  │  │  │  │                  │              │              │              │計淨增8,664千元。                   
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.關稅資料處理339,889千元,較上年度減 
  │  │  │  │                  │              │              │              │列電腦設備維護費及推動電子化政府計畫
  │  │  │  │                  │              │              │              │購置電腦軟硬體設備經費等34,011千元。
  │  │  │  │4017350300        │              │              │              │                                      
  │  │3 │  │海上助航業務      │        20,480│        38,947│       -18,467│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.燈塔及導航設備管理13,743千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度增列無線電臺頻率使用費33千元。    
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.燈塔補給6,737千元,較上年度減列運星 
  │  │  │  │                  │              │              │              │艦主機大修經費18,500千元。          
  │  │  │  │4017359000        │              │              │              │                                      
  │  │4 │  │一般建築及設備    │       318,152│     1,239,180│      -921,028│                                      
  │  │  │  │4017359001        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │土地購置          │             -│        84,605│       -84,605│上年度辦理高雄、台中港設置大型貨櫃X光
  │  │  │  │                  │              │              │              │檢查儀,有償撥用高雄、台中港務局用地所
  │  │  │  │                  │              │              │              │需經費,本年度不再編列,如數減列。    
  │  │  │  │4017359011        │              │              │              │                                      
  │  │  │2 │交通及運輸設備    │         6,327│     1,085,606│    -1,079,279│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.新增汰換無線電對講機及擴音系統等設備
  │  │  │  │                  │              │              │              │經費6,327千元。                     
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.上年度艦艇汰舊換新第一期計畫及汰換機
  │  │  │  │                  │              │              │              │車26輛預算業已編竣,所列1,085,606千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元如數減列。                        
  │  │  │  │4017359019        │              │              │              │                                      
  │  │  │3 │其他設備          │       311,825│        68,969│       242,856│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.高雄港設置1部大型貨櫃X光檢查儀總經 
  │  │  │  │                  │              │              │              │費971,974千元,分四年辦理,90年度已 
  │  │  │  │                  │              │              │              │編列24,445千元,本年度續編第二年經費
  │  │  │  │                  │              │              │              │302,041千元,較上年度增列277,596千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │。                                  
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.新增汰購檢驗旅客行李用X光檢查儀及緝
  │  │  │  │                  │              │              │              │毒犬配備等經費9,784千元。           
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.上年度汰購毒品偵測器及空調等設備預算
  │  │  │  │                  │              │              │              │業已編竣,所列44,524千元如數減列。  
  │  │  │  │                  │              │              │              │                                      
  │  │  │  │4017359800        │              │              │              │                                      
  │  │5 │  │第一預備金        │        12,850│        12,850│             -│仍照上年度預算數編列。                
  │  │  │  │0017400000        │              │              │              │                                      
  │6 │  │  │國有財產局及所屬  │     1,356,056│     1,439,730│       -83,674│                                      
  │  │  │  │4017400000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │財務支出          │     1,356,056│     1,439,730│       -83,674│                                      
  │  │  │  │4017400100        │              │              │              │                                      
  │  │1 │  │一般行政          │       679,284│       613,880│        65,404│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費619,655千元,較上年度減列 
  │  │  │  │                  │              │              │              │約僱人員1人及工友4人之人事費2,372千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元,伸算增列調整待遇經費17,000千元,
  │  │  │  │                  │              │              │              │增列原由銓敘部、勞工委員會與人事行政
  │  │  │  │                  │              │              │              │局統籌編列之員工參加公保、勞保、全民
  │  │  │  │                  │              │              │              │健保保險費補助及約聘僱人員離職儲金公
  │  │  │  │                  │              │              │              │提部分27,412千元,增列職員3人及技工1
  │  │  │  │                  │              │              │              │1人之人事費8,150千元,核實增列人事費
  │  │  │  │                  │              │              │              │14,841千元,計淨增65,031千元。      
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費59,629千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度增列購置平板儀、雷射測距儀及數位相
  │  │  │  │                  │              │              │              │機等設備經費373千元。               
  │  │  │  │4017400200        │              │              │              │                                      
  │  │2 │  │國有財產業務      │       642,322│       797,525│      -155,203│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.國有財產接收保管經費77,385千元,較上
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度減列地籍圖謄本、土地鑑界規費與國
  │  │  │  │                  │              │              │              │有財產接管書表印製及抄錄等經費10,340
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元。                              
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.國有財產管理及處分經費506,731千元, 
  │  │  │  │                  │              │              │              │較上年度減列稅捐、東吳大學後側國有土
  │  │  │  │                  │              │              │              │地整治工程費及印製國有非公用不動產換
  │  │  │  │                  │              │              │              │約申請書表等經費138,441千元。       
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.國有財產改良利用經費7,562千元,較上 
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度減列辦理設定地上權作業經費等2,42
  │  │  │  │                  │              │              │              │2千元。                             
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.國有財產電腦化業務經費50,644千元,較
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度減列電腦耗材及資料轉檔等經費4,
  │  │  │  │                  │              │              │              │000千元。                           
  │  │  │  │4017409000        │              │              │              │                                      
  │  │3 │  │一般建築及設備    │        33,350│        27,035│         6,315│                                      
  │  │  │  │4017409001        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │土地購置          │         1,000│         1,000│             -│本年度預算數1,000千元,係購置零星畸零 
  │  │  │  │                  │              │              │              │地所需地價款,與上年度同。            
  │  │  │  │4017409011        │              │              │              │                                      
  │  │  │2 │交通及運輸設備    │           660│         1,456│          -796│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.新增汰購電話總機、傳真機及機車7輛等 
  │  │  │  │                  │              │              │              │經費660千元。                       
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.上年度汰購電話總機、傳真機及機車13輛
  │  │  │  │                  │              │              │              │等預算業已編竣,所列1,456千元如數減 
  │  │  │  │                  │              │              │              │列。                                
  │  │  │  │4017409019        │              │              │              │                                      
  │  │  │3 │其他設備          │        31,690│        24,579│         7,111│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.新增租購國有財產管理業務用電腦設備等
  │  │  │  │                  │              │              │              │經費31,690千元。                    
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.上年度租購國有財產管理業務所需電腦設
  │  │  │  │                  │              │              │              │備等預算業已編竣,所列24,579千元如數
  │  │  │  │                  │              │              │              │減列。                              
  │  │  │  │4017409800        │              │              │              │                                      
  │  │4 │  │第一預備金        │         1,100│         1,290│          -190│本年度預算數1,100千元,較上年度減列如 
  │  │  │  │                  │              │              │              │列數。                                
  │  │  │  │0017450000        │              │              │              │                                      
  │7 │  │  │臺北市國稅局      │     2,958,965│     2,894,141│        64,824│                                      
  │  │  │  │4017450000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │財務支出          │     2,958,965│     2,894,141│        64,824│                                      
  │  │  │  │4017450100        │              │              │              │                                      
  │  │1 │  │一般行政          │     1,640,810│     1,566,637│        74,173│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費1,529,775千元,較上年度減 
  │  │  │  │                  │              │              │              │列技工1人、工友2人及約僱人員4人之人 
  │  │  │  │                  │              │              │              │事費2,732千元,伸算增列調整待遇經費2
  │  │  │  │                  │              │              │              │8,492千元,增列原由銓敘部、勞工委員 
  │  │  │  │                  │              │              │              │會與人事行政局統籌編列之員工參加公保
  │  │  │  │                  │              │              │              │、勞保、全民健保保險費補助及約聘僱人
  │  │  │  │                  │              │              │              │員離職儲金公提部分43,477千元,計淨增
  │  │  │  │                  │              │              │              │69,237千元。                        
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費111,035千元,較上 
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度減列廚房設備整修等經費1,800千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │,增列辦公大樓電梯養護費及退休退職人
  │  │  │  │                  │              │              │              │員三節慰問金等6,736千元,計淨增4,936
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元。                              
  │  │  │  │4017450200        │              │              │              │                                      
  │  │2 │  │國稅稽徵業務      │     1,314,062│     1,319,931│        -5,869│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.納稅服務經費20,507千元,較上年度減列
  │  │  │  │                  │              │              │              │汰換納稅業務宣導之電腦彩色看板經費1,
  │  │  │  │                  │              │              │              │435千元。                           
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.直接稅案件審查及複核經費26,755千元,
  │  │  │  │                  │              │              │              │較上年度增列製造業原物料耗用通常水準
  │  │  │  │                  │              │              │              │編訂等經費976千元。                 
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.稅款徵收及處理經費75,192千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列欠稅清理及相關文件郵寄經費3,66
  │  │  │  │                  │              │              │              │7千元,增列稅務案件公告送達等經費3,2
  │  │  │  │                  │              │              │              │23千元,計淨減444千元。             
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.間接稅稽徵經費911,137千元,較上年度 
  │  │  │  │                  │              │              │              │減列營業稅委託地方政府代徵等經費208,
  │  │  │  │                  │              │              │              │142千元,增列營業稅收回自徵先期作業 
  │  │  │  │                  │              │              │              │經費等66,667千元,計淨減141,475千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │。                                  
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.法務案件處理經費16,878千元,較上年度
  │  │  │  │                  │              │              │              │減列稅務違章案件作業經費1,131千元, 
  │  │  │  │                  │              │              │              │增列配合民事訴訟法修正施行聘用律師等
  │  │  │  │                  │              │              │              │經費841千元,計淨減290千元。        
  │  │  │  │                  │              │              │              │6.稅務資料管理經費54,701千元,較上年度
  │  │  │  │                  │              │              │              │增列營利事業自備電腦列印扣繳憑單紙張
  │  │  │  │                  │              │              │              │成本補助經費等736千元。             
  │  │  │  │                  │              │              │              │7.電子處理及運用經費208,892千元,較上 
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度增列稅務資訊作業平台移轉計畫資訊
  │  │  │  │                  │              │              │              │服務費等136,063千元。               
  │  │  │  │4017459000        │              │              │              │                                      
  │  │3 │  │一般建築及設備    │           520│         4,000│        -3,480│                                      
  │  │  │  │4017459011        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │交通及運輸設備    │           520│         4,000│        -3,480│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.新增購置機車13輛經費520千元。       
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.上年度購置電話交換機等設備預算業已編
  │  │  │  │                  │              │              │              │竣,所列4,000千元如數減列。         
  │  │  │  │4017459800        │              │              │              │                                      
  │  │4 │  │第一預備金        │         3,573│         3,573│             -│仍照上年度預算數編列。                
  │  │  │  │0017460000        │              │              │              │                                      
  │8 │  │  │臺灣省北區國稅局及│     3,704,169│     3,892,893│      -188,724│                                      
  │  │  │  │所屬              │              │              │              │                                      
  │  │  │  │4017460000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │財務支出          │     3,704,169│     3,892,893│      -188,724│                                      
  │  │  │  │4017460100        │              │              │              │                                      
  │  │1 │  │一般行政          │     1,854,943│     1,725,921│       129,022│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費1,627,240千元,較上年度減 
  │  │  │  │                  │              │              │              │列技工2人、工友2人及約僱人員1 人之人
  │  │  │  │                  │              │              │              │事費2,219千元,伸算增列調整待遇經費3
  │  │  │  │                  │              │              │              │5,362千元,增列原由銓敘部、勞工委員 
  │  │  │  │                  │              │              │              │會與人事行政局統籌編列之員工參加公保
  │  │  │  │                  │              │              │              │、勞保、全民健保保險費補助及約聘僱人
  │  │  │  │                  │              │              │              │員離職儲金公提部分85,624千元,計淨增
  │  │  │  │                  │              │              │              │118,767千元。                       
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費227,703千元,較上 
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度減列購置影印機及空調系統等設備經
  │  │  │  │                  │              │              │              │費4,155千元,增列辦公廳舍搬遷裝修費 
  │  │  │  │                  │              │              │              │及退休退職人員三節慰問金等14,410千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │,計淨增10,255千元。                
  │  │  │  │4017460200        │              │              │              │                                      
  │  │2 │  │國稅稽徵業務      │     1,771,528│     1,831,929│       -60,401│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.納稅服務經費26,789千元,較上年度減列
  │  │  │  │                  │              │              │              │辦理納稅宣導業務所需文宣製作費等2,62
  │  │  │  │                  │              │              │              │8千元。                             
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.直接稅案件審查及複核經費37,720千元,
  │  │  │  │                  │              │              │              │較上年度增列擴大辦理書審案件作業費等
  │  │  │  │                  │              │              │              │1,435千元。                         
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.稅款徵收及處理經費63,897千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度增列辦理欠稅及退稅作業費等1,136千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元。                                
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.間接稅稽徵經費1,368,494千元,較上年 
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列營業稅委託地方政府代徵等經費32
  │  │  │  │                  │              │              │              │2,067千元,增列營業稅收回自徵先期作 
  │  │  │  │                  │              │              │              │業經費等104,214千元,計淨減217,853千
  │  │  │  │                  │              │              │              │元。                                
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.法務案件處理經費5,938千元,較上年度 
  │  │  │  │                  │              │              │              │增列辦理違章案件作業費等145千元。   
  │  │  │  │                  │              │              │              │6.稅務資料管理經費53,324千元,較上年度
  │  │  │  │                  │              │              │              │增列各項國稅扣免繳憑單書表印製費等5,
  │  │  │  │                  │              │              │              │184千元。                           
  │  │  │  │                  │              │              │              │7.電子處理及運用經費215,366千元,較上 
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度增列稅務資訊作業平台移轉計畫資訊
  │  │  │  │                  │              │              │              │服務費等152,180千元。               
  │  │  │  │4017469000        │              │              │              │                                      
  │  │3 │  │一般建築及設備    │        73,506│       330,851│      -257,345│                                      
  │  │  │  │                  │              │              │              │                                      
  │  │  │  │4017469001        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │土地購置          │             -│       282,481│      -282,481│上年度購置區局及新竹縣分局辦公大樓土地
  │  │  │  │                  │              │              │              │價款業已編竣,所列282,481千元如數減列 
  │  │  │  │                  │              │              │              │。                                    
  │  │  │  │4017469002        │              │              │              │                                      
  │  │  │2 │營建工程          │        62,706│        46,065│        16,641│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.興建區局辦公大樓工程,總經費938,174 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,分四年辦理,90年度已編列11,220
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,本年度續編第二年經費8,000千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │,較上年度減列3,220千元。           
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.興建桃園縣分局辦公大樓工程,總經費38
  │  │  │  │                  │              │              │              │6,564千元,分四年辦理,90年度已編列4
  │  │  │  │                  │              │              │              │,845千元,本年度續編第二年經費4,000 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,較上年度減列845千元。         
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.興建新竹縣分局辦公大樓工程,總經費26
  │  │  │  │                  │              │              │              │1,368千元,分三年辦理,90年度已編列3
  │  │  │  │                  │              │              │              │0,000千元,本年度續編第二年經費50,00
  │  │  │  │                  │              │              │              │0千元,較上年度增列20,000千元。     
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.新增淡水稽徵所有償撥用基隆港務局辦公
  │  │  │  │                  │              │              │              │房舍價款706千元。                   
  │  │  │  │4017469011        │              │              │              │                                      
  │  │  │3 │交通及運輸設備    │        10,800│         2,305│         8,495│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.新增購置電子自動交換機及傳真機等經費
  │  │  │  │                  │              │              │              │10,800千元。                        
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.上年度購置電話、傳真機及電子自動交換
  │  │  │  │                  │              │              │              │機等預算業已編竣,所列2,305千元如數 
  │  │  │  │                  │              │              │              │減列。                              
  │  │  │  │4017469800        │              │              │              │                                      
  │  │4 │  │第一預備金        │         4,192│         4,192│             -│仍照上年度預算數編列。                
  │  │  │  │0017470000        │              │              │              │                                      
  │9 │  │  │臺灣省中區國稅局及│     3,437,022│     3,259,342│       177,680│                                      
  │  │  │  │所屬              │              │              │              │                                      
  │  │  │  │4017470000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │財務支出          │     3,437,022│     3,259,342│       177,680│                                      
  │  │  │  │4017470100        │              │              │              │                                      
  │  │1 │  │一般行政          │     1,580,390│     1,413,250│       167,140│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費1,442,147千元,較上年度伸 
  │  │  │  │                  │              │              │              │算增列調整待遇經費30,797千元,增列原
  │  │  │  │                  │              │              │              │由銓敘部、勞工委員會與人事行政局統籌
  │  │  │  │                  │              │              │              │編列之員工參加公保、勞保、全民健保保
  │  │  │  │                  │              │              │              │險費補助及約聘僱人員離職儲金公提部分
  │  │  │  │                  │              │              │              │124,914千元,合共增列155,711千元。  
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費138,243千元,較上 
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度增列退休退職人員三節慰問金936千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元及辦公廳舍搬遷等經費10,493千元,合
  │  │  │  │                  │              │              │              │共增列11,429千元。                  
  │  │  │  │4017470200        │              │              │              │                                      
  │  │2 │  │國稅稽徵業務      │     1,715,824│     1,790,903│       -75,079│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.納稅服務經費22,490千元,較上年度減列
  │  │  │  │                  │              │              │              │租稅教育宣導經費3,070千元。         
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.直接稅案件審查及複核經費40,010千元,
  │  │  │  │                  │              │              │              │與上年度同。                        
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.稅款徵收及處理經費53,136千元,與上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度同。                              
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.間接稅稽徵經費1,338,509千元,較上年 
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列營業稅委託地方政府代徵等經費29
  │  │  │  │                  │              │              │              │2,501千元,增列營業稅收回自徵先期作 
  │  │  │  │                  │              │              │              │業經費等81,465千元,計淨減211,036千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元。                                
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.法務案件處理經費6,908千元,與上年度 
  │  │  │  │                  │              │              │              │同。                                
  │  │  │  │                  │              │              │              │6.稅務資料管理經費54,520千元,較上年度
  │  │  │  │                  │              │              │              │增列印製各項國稅繳稅取款委託書表等經
  │  │  │  │                  │              │              │              │費3,000千元。                       
  │  │  │  │                  │              │              │              │7.電子處理及運用經費200,251千元,較上 
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度增列稅務資訊作業平台移轉計畫資訊
  │  │  │  │                  │              │              │              │服務費128,187千元,購置個人電腦及印 
  │  │  │  │                  │              │              │              │表機等設備經費7,840千元,合共增列136
  │  │  │  │                  │              │              │              │,027千元。                          
  │  │  │  │4017479000        │              │              │              │                                      
  │  │3 │  │一般建築及設備    │       137,088│        51,469│        85,619│                                      
  │  │  │  │4017479001        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │土地購置          │             -│        49,986│       -49,986│上年度購置竹山稽徵所辦公大樓土地價款業
  │  │  │  │                  │              │              │              │已編竣,所列49,986千元如數減列。      
  │  │  │  │4017479002        │              │              │              │                                      
  │  │  │2 │營建工程          │       125,500│           600│       124,900│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.興建區局辦公大樓工程,總經費1,297,69
  │  │  │  │                  │              │              │              │6千元,分五年辦理,88年下半年及89年 
  │  │  │  │                  │              │              │              │度已編列50,639千元,本年度續編第二年
  │  │  │  │                  │              │              │              │經費100,000千元。                   
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.興建埔里稽徵所辦公大樓工程,總經費82
  │  │  │  │                  │              │              │              │,382千元,分四年辦理,90年度已編列60
  │  │  │  │                  │              │              │              │0千元,本年度續編第二年經費13,500千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元,較上年度增列12,900千元。        
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.新增興建竹山稽徵所辦公大樓工程,總經
  │  │  │  │                  │              │              │              │費76,552千元,分四年辦理,本年度編列
  │  │  │  │                  │              │              │              │第一年所需經費12,000千元。          
  │  │  │  │4017479011        │              │              │              │                                      
  │  │  │3 │交通及運輸設備    │        11,588│           883│        10,705│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.新增購置電子交換機、傳真機及機車80輛
  │  │  │  │                  │              │              │              │等經費11,588千元。                  
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.上年度購置廣播系統及電子交換機等預算
  │  │  │  │                  │              │              │              │業已編竣,所列883千元如數減列。     
  │  │  │  │4017479800        │              │              │              │                                      
  │  │4 │  │第一預備金        │         3,720│         3,720│             -│仍照上年度預算數編列。                
  │  │  │  │0017480000        │              │              │              │                                      
  │10│  │  │臺灣省南區國稅局及│     3,057,419│     3,074,007│       -16,588│                                      
  │  │  │  │所屬              │              │              │              │                                      
  │  │  │  │4017480000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │財務支出          │     3,057,419│     3,074,007│       -16,588│                                      
  │  │  │  │4017480100        │              │              │              │                                      
  │  │1 │  │一般行政          │     1,464,185│     1,336,923│       127,262│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費1,326,582千元,較上年度伸 
  │  │  │  │                  │              │              │              │算增列調整待遇經費29,315千元,增列原
  │  │  │  │                  │              │              │              │由銓敘部、勞工委員會與人事行政局統籌
  │  │  │  │                  │              │              │              │編列之員工參加公保、勞保、全民健保保
  │  │  │  │                  │              │              │              │險費補助及約聘僱人員離職儲金公提部分
  │  │  │  │                  │              │              │              │46,346千元,核實增列人事費40,177千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │,合共增列115,838千元。             
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費137,603千元,較上 
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度減列公務車輛油料及辦公廳舍租金等
  │  │  │  │                  │              │              │              │經費4,303千元,增列水電費、公務車輛 
  │  │  │  │                  │              │              │              │租金與退休退職人員三節慰問金等9,327 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,汰購活動鐵櫃、影印機及冷氣機等
  │  │  │  │                  │              │              │              │設備經費6,400千元,計淨增11,424千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │。                                  
  │  │  │  │4017480200        │              │              │              │                                      
  │  │2 │  │國稅稽徵業務      │     1,523,281│     1,568,520│       -45,239│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.納稅服務經費19,086千元,較上年度增列
  │  │  │  │                  │              │              │              │協助納稅人填報綜合所得稅申報書表僱用
  │  │  │  │                  │              │              │              │工讀生經費等200千元。               
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.直接稅案件審查及複核經費30,148千元,
  │  │  │  │                  │              │              │              │較上年度增列營利事業所得稅、遺產贈與
  │  │  │  │                  │              │              │              │稅查審資料抄錄及整理等經費1,300千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │。                                  
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.稅款徵收及處理經費49,157千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度增列辦理欠稅清理稅單及退稅憑單郵寄
  │  │  │  │                  │              │              │              │經費等700千元。                     
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.間接稅稽徵經費1,177,912千元,較上年 
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列營業稅委託地方政府代徵等經費26
  │  │  │  │                  │              │              │              │1,466千元,增列營業稅收回自徵先期作 
  │  │  │  │                  │              │              │              │業經費等68,835千元,計淨減192,631千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元。                                
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.法務案件處理經費4,886千元,與上年度 
  │  │  │  │                  │              │              │              │同。                                
  │  │  │  │                  │              │              │              │6.稅務資料管理經費45,710千元,較上年度
  │  │  │  │                  │              │              │              │增列稅籍資料建立及媒體申報資料核對等
  │  │  │  │                  │              │              │              │經費 2,600千元。                    
  │  │  │  │                  │              │              │              │7.電子處理及運用經費196,382千元,較上 
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度增列稅務資訊平台移轉作業計畫資訊
  │  │  │  │                  │              │              │              │服務費139,092千元,購置伺服器、個人 
  │  │  │  │                  │              │              │              │電腦及雷射印表機等設備經費3,500千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │,合共增列142,592千元。             
  │  │  │  │4017489000        │              │              │              │                                      
  │  │3 │  │一般建築及設備    │        65,903│       164,514│       -98,611│                                      
  │  │  │  │4017489001        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │土地購置          │        18,561│       122,217│      -103,656│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.購置興建屏東縣分局辦公大樓所需土地,
  │  │  │  │                  │              │              │              │總經費53,775千元,分三年辦理,90年度
  │  │  │  │                  │              │              │              │已編列2,688千元,本年度續編第二年經 
  │  │  │  │                  │              │              │              │費18,561千元,較上年度增列15,873千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │。                                  
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.上年度購置旗山稽徵所辦公大樓土地價款
  │  │  │  │                  │              │              │              │業已編竣,所列119,529千元如數減列。 
  │  │  │  │4017489002        │              │              │              │                                      
  │  │  │2 │營建工程          │        32,000│        41,977│        -9,977│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.興建潮州稽徵所辦公大樓工程,總經費76
  │  │  │  │                  │              │              │              │,993千元,分三年辦理,90年度已編列1,
  │  │  │  │                  │              │              │              │530千元,本年度續編第二年經費32,000 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,較上年度增列30,470千元。      
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.上年度購置旗山稽徵所辦公大樓預算業已
  │  │  │  │                  │              │              │              │編竣,所列40,447千元如數減列。      
  │  │  │  │4017489011        │              │              │              │                                      
  │  │  │3 │交通及運輸設備    │        15,342│           320│        15,022│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.新增汰購辦公大樓監控系統、郵資機及傳
  │  │  │  │                  │              │              │              │真機等經費3,942千元。               
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.新增擴充電話總機及購置機車60輛等經費
  │  │  │  │                  │              │              │              │11,400千元。                        
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.上年度購置廣播設備等預算業已編竣,所
  │  │  │  │                  │              │              │              │列320千元如數減列。                 
  │  │  │  │4017489800        │              │              │              │                                      
  │  │4 │  │第一預備金        │         4,050│         4,050│             -│仍照上年度預算數編列。                
  │  │  │  │0017500000        │              │              │              │                                      
  │11│  │  │高雄市國稅局      │     1,421,799│     1,339,637│        82,162│                                      
  │  │  │  │4017500000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │財務支出          │     1,421,799│     1,339,637│        82,162│                                      
  │  │  │  │4017500100        │              │              │              │                                      
  │  │1 │  │一般行政          │       827,318│       744,823│        82,495│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費780,858千元,較上年度減列 
  │  │  │  │                  │              │              │              │工友2人及約僱人員1人之人事費1,401千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元,伸算增列調整待遇經費17,157千元,
  │  │  │  │                  │              │              │              │增列原由銓敘部、勞工委員會與人事行政
  │  │  │  │                  │              │              │              │局統籌編列之員工參加公保、勞保、全民
  │  │  │  │                  │              │              │              │健保保險費補助及約聘僱人員離職儲金公
  │  │  │  │                  │              │              │              │提部分64,989千元,計淨增80,745千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費46,460千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列四維大樓電壓及線路改善工程經費
  │  │  │  │                  │              │              │              │等1,094千元,增列水電費2,844千元,計
  │  │  │  │                  │              │              │              │淨增1,750千元。                     
  │  │  │  │4017500200        │              │              │              │                                      
  │  │2 │  │國稅稽徵業務      │       588,642│       591,633│        -2,991│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.納稅服務經費10,917千元,較上年度減列
  │  │  │  │                  │              │              │              │印製租稅教育及服務講習教材經費154千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元。                                
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.直接稅案件審查及複核經費10,270千元,
  │  │  │  │                  │              │              │              │較上年度減列印製營利事業所得稅審查報
  │  │  │  │                  │              │              │              │告書等經費202千元。                 
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.稅款徵收及處理經費20,195千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列各國稅繳納核定通知書無法送達之
  │  │  │  │                  │              │              │              │公告費751千元。                     
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.間接稅稽徵經費424,123千元,較上年度 
  │  │  │  │                  │              │              │              │減列營業稅委託地方政府代徵等經費112,
  │  │  │  │                  │              │              │              │724千元,增列營業稅收回自徵先期作業 
  │  │  │  │                  │              │              │              │經費等36,184千元,計淨減76,540千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.法務案件處理經費4,373千元,較上年度 
  │  │  │  │                  │              │              │              │增列辦理稅務違章案件作業經費470千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │。                                  
  │  │  │  │                  │              │              │              │6.稅務資料管理經費10,706千元,與上年度
  │  │  │  │                  │              │              │              │同。                                
  │  │  │  │                  │              │              │              │7.電子處理及運用經費108,058千元,較上 
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度減列個人電腦、不斷電系統、主機及
  │  │  │  │                  │              │              │              │週邊設備之維護費等2,773千元,增列稅 
  │  │  │  │                  │              │              │              │務資訊作業平台移轉計畫資訊服務費等71
  │  │  │  │                  │              │              │              │,959千元及購置辦公室自動化系統電腦設
  │  │  │  │                  │              │              │              │備經費5,000千元,計淨增74,186千元。 
  │  │  │  │4017509000        │              │              │              │                                      
  │  │3 │  │一般建築及設備    │         4,300│         1,642│         2,658│                                      
  │  │  │  │4017509002        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │營建工程          │             -│           322│          -322│上年度苓雅稽徵所參與高雄市苓雅區行政中
  │  │  │  │                  │              │              │              │心興建工程分攤款預算業已編竣,所列322 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元如數減列。                        
  │  │  │  │4017509011        │              │              │              │                                      
  │  │  │2 │交通及運輸設備    │         4,300│         1,320│         2,980│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.新增汰購機車32輛、行動電話4具、電話 
  │  │  │  │                  │              │              │              │總機及傳真機等經費4,300千元。       
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.上年度汰購機車33輛預算業已編竣,所列
  │  │  │  │                  │              │              │              │1,320千元如數減列。                 
  │  │  │  │4017509800        │              │              │              │                                      
  │  │4 │  │第一預備金        │         1,539│         1,539│             -│仍照上年度預算數編列。                
  │  │  │  │0017550000        │              │              │              │                                      
  │12│  │  │臺北區支付處      │       237,623│       229,234│         8,389│                                      
  │  │  │  │4017550000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │財務支出          │       237,623│       229,234│         8,389│                                      
  │  │  │  │4017550100        │              │              │              │                                      
  │  │1 │  │一般行政          │       167,793│       163,097│         4,696│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費150,260千元,較上年度減列 
  │  │  │  │                  │              │              │              │職員2人、工友1人及約僱人員1人之人事 
  │  │  │  │                  │              │              │              │費2,304千元,伸算增列調整待遇經費3,7
  │  │  │  │                  │              │              │              │04千元,增列原由銓敘部、勞工委員會與
  │  │  │  │                  │              │              │              │人事行政局統籌編列之員工參加公保、勞
  │  │  │  │                  │              │              │              │保、全民健保保險費補助及約聘僱人員離
  │  │  │  │                  │              │              │              │職儲金公提部分6,758千元,計淨增8,158
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元。                              
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費17,533千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列汰換仰德大樓空調主機等經費8,45
  │  │  │  │                  │              │              │              │8千元,增列發電機專用高溫冷氣水塔及 
  │  │  │  │                  │              │              │              │管路整修等經費4,996千元,計淨減3,462
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元。                              
  │  │  │  │4017551000        │              │              │              │                                      
  │  │2 │  │費款支付          │        69,400│        65,667│         3,733│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.庫款管制及支付經費30,903千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度增列跨行通匯作業數據使用費310千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │。                                  
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.庫款支付資料處理經費38,497千元,較上
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度減列購置電腦主機及電腦租金等經費
  │  │  │  │                  │              │              │              │7,714千元,增列資料庫系統轉換、支付 
  │  │  │  │                  │              │              │              │業務雙軌連線作業及電子支付系統後續推
  │  │  │  │                  │              │              │              │動等經費11,137千元,計淨增3,423千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │。                                  
  │  │  │  │4017559000        │              │              │              │                                      
  │  │3 │  │一般建築及設備    │            40│            80│           -40│                                      
  │  │  │  │4017559011        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │交通及運輸設備    │            40│            80│           -40│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.新增汰購機車1輛經費40千元。         
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.上年度汰購機車2輛預算業已編竣,所列8
  │  │  │  │                  │              │              │              │0千元如數減列。                     
  │  │  │  │4017559800        │              │              │              │                                      
  │  │4 │  │第一預備金        │           390│           390│             -│仍照上年度預算數編列。              
  │  │  │  │0017600000        │              │              │              │                                      
  │13│  │  │財稅資料中心      │       637,729│       570,993│        66,736│                                      
  │  │  │  │4017600000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │財務支出          │       637,729│       570,993│        66,736│                                      
  │  │  │  │4017600100        │              │              │              │                                      
  │  │1 │  │一般行政          │       476,048│       453,197│        22,851│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費454,033千元,較上年度減列 
  │  │  │  │                  │              │              │              │職員15人之人事費9,166千元,伸算增列 
  │  │  │  │                  │              │              │              │調整待遇經費11,604千元,增列原由銓敘
  │  │  │  │                  │              │              │              │部、勞工委員會與人事行政局統籌編列之
  │  │  │  │                  │              │              │              │員工參加公保、勞保、全民健保保險費補
  │  │  │  │                  │              │              │              │助及約聘僱人員離職儲金公提部分26,836
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,計淨增29,274千元。            
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費22,015千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列一般事務費及辦公廳舍土地租金等
  │  │  │  │                  │              │              │              │7,003千元,增列大樓電機房高壓電纜修 
  │  │  │  │                  │              │              │              │繕等經費580千元,計淨減6,423千元。  
  │  │  │  │4017601000        │              │              │              │                                      
  │  │2 │  │財稅資訊業務      │       153,590│       110,317│        43,273│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.國稅核課系統及資料集中處理67,691千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │,較上年度減列電腦傳輸經費等1,336千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元,增列稅務資訊作業平台移轉計畫資訊
  │  │  │  │                  │              │              │              │服務費等48,891千元,計淨增47,555千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │。                                  
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.地方稅核課系統及資料集中處理19,847千
  │  │  │  │                  │              │              │              │元,較上年度增列編印營業稅資訊處理手
  │  │  │  │                  │              │              │              │冊經費284千元。                     
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.徵課管理系統7,453千元,與上年度同。 
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.電腦資源管理21,950千元,較上年度減列
  │  │  │  │                  │              │              │              │電腦設備維護及租賃等經費8,453千元, 
  │  │  │  │                  │              │              │              │增列電腦設備及區域網路工作站設備租金
  │  │  │  │                  │              │              │              │等5,245千元,計淨減3,208千元。      
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.財稅資料管理29,505千元,較上年度減列
  │  │  │  │                  │              │              │              │扣繳憑單、媒體申報掃描外包及英文登錄
  │  │  │  │                  │              │              │              │設備租金1,775千元,增列綜合所得稅結 
  │  │  │  │                  │              │              │              │算資料登錄外包經費1,200千元,計淨減5
  │  │  │  │                  │              │              │              │75千元。                            
  │  │  │  │                  │              │              │              │6.辦公室自動化及管理資訊7,144千元,較 
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度減列電腦主機租金等2,583千元, 
  │  │  │  │                  │              │              │              │增列擴充公文管理系統主機環境相關設備
  │  │  │  │                  │              │              │              │經費1,800千元,計淨減783千元。      
  │  │  │  │4017609000        │              │              │              │                                      
  │  │3 │  │一般建築及設備    │         6,436│         5,824│           612│                                      
  │  │  │  │4017609019        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │其他設備          │         6,436│         5,824│           612│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.汰換空調冰水主機 2台經費11,400千元,
  │  │  │  │                  │              │              │              │分別自88年度、88年下半年及89年度起以
  │  │  │  │                  │              │              │              │五年租賃方式辦理,除88年度至90年度預
  │  │  │  │                  │              │              │              │算已共編列5,600千元外,本年度分別續 
  │  │  │  │                  │              │              │              │編第四年及第三年經費2,300千元,與上 
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度同。                            
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.新增汰換大樓電機房高壓電容器6台及變 
  │  │  │  │                  │              │              │              │壓器5台經費4,136千元。              
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.上年度汰換客用電梯及消防設備等預算業
  │  │  │  │                  │              │              │              │已編竣,所列3,524千元如數減列。     
  │  │  │  │4017609800        │              │              │              │                                      
  │  │4 │  │第一預備金        │         1,655│         1,655│             -│仍照上年度預算數編列。                
  │  │  │  │0017700000        │              │              │              │                                      
  │14│  │  │財稅人員訓練所    │        75,181│        71,711│         3,470│                                      
  │  │  │  │4017700000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │財務支出          │        75,181│        71,711│         3,470│                                      
  │  │  │  │4017700100        │              │              │              │                                      
  │  │1 │  │一般行政          │        38,598│        42,074│        -3,476│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費35,141千元,較上年度減列技
  │  │  │  │                  │              │              │              │工1人之人事費及工友1人之退職金1,513 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,伸算增列調整待遇經費849千元, 
  │  │  │  │                  │              │              │              │增列原由銓敘部與勞工委員會統籌編列之
  │  │  │  │                  │              │              │              │員工參加公保、勞保、全民健保保險費補
  │  │  │  │                  │              │              │              │助1,309千元,計淨增645千元。        
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費3,457千元,較上年 
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列公務車輛油料及辦公廳舍土地租金
  │  │  │  │                  │              │              │              │等4,354千元,增列汰購伺服器、路由器 
  │  │  │  │                  │              │              │              │、個人電腦與印表機等經費133千元及退 
  │  │  │  │                  │              │              │              │休人員年終慰問金等100千元,計淨減4,1
  │  │  │  │                  │              │              │              │21千元。                            
  │  │  │  │4017700200        │              │              │              │                                      
  │  │2 │  │財稅人員訓練      │        36,133│        29,187│         6,946│本年度預算數36,133千元,係辦理學員訓練
  │  │  │  │                  │              │              │              │經費,較上年度增列講座鐘點費及購置教學
  │  │  │  │                  │              │              │              │設備經費等6,946千元。                 
  │  │  │  │4017709800        │              │              │              │                                      
  │  │3 │  │第一預備金        │           450│           450│             -│仍照上年度預算數編列。                
  │  │  │  │0017800000        │              │              │              │                                      
  │15│  │  │證券暨期貨管理委員│       310,928│       305,767│         5,161│                                      
  │  │  │  │會                │              │              │              │                                      
  │  │  │  │4017800000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │財務支出          │       310,928│       305,767│         5,161│                                      
  │  │  │  │4017800100        │              │              │              │                                      
  │  │1 │  │一般行政          │       276,754│       270,487│         6,267│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費262,543千元,較上年度伸算 
  │  │  │  │                  │              │              │              │增列調整待遇經費6,684千元,增列原由 
  │  │  │  │                  │              │              │              │銓敘部、勞工委員會與人事行政局統籌編
  │  │  │  │                  │              │              │              │列之員工參加公保、勞保、全民健保保險
  │  │  │  │                  │              │              │              │費補助及約聘僱人員離職儲金公提部分9,
  │  │  │  │                  │              │              │              │861千元,合共增列16,545千元。       
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費14,211千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列汰購伺服器、個人電腦及印表機等
  │  │  │  │                  │              │              │              │設備經費10,278千元。                
  │  │  │  │4017801000        │              │              │              │                                      
  │  │2 │  │證券期貨管理業務  │        31,489│        35,055│        -3,566│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.證券暨期貨市場管理經費11,856千元,較
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度減列辦理證券及期貨業務所需數據
  │  │  │  │                  │              │              │              │通訊及人員訓練等經費333千元。       
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.證券暨期貨市場調查研究經費6,246千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │,與上年度同。                      
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.電腦資訊作業經費13,387千元,較上年度
  │  │  │  │                  │              │              │              │減列電腦軟硬體設備維護及資訊教育訓練
  │  │  │  │                  │              │              │              │等經費3,233千元。                   
  │  │  │  │4017809000        │              │              │              │                                      
  │  │3 │  │一般建築及設備    │         2,500│            40│         2,460│                                      
  │  │  │  │4017809002        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │營建工程          │         2,500│             -│         2,500│本年度預算數2,500千元,係電腦機房火警 
  │  │  │  │                  │              │              │              │消防、空調及緊急發電系統改善工程經費。
  │  │  │  │4017809011        │              │              │              │                                      
  │  │  │2 │交通及運輸設備    │             -│            40│           -40│上年度汰換機車1輛預算業已編竣,所列40 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元如數減列。                        
  │  │  │  │4017809800        │              │              │              │                                      
  │  │4 │  │第一預備金        │           185│           185│             -│仍照上年度預算數編列。                
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