中央政府總預算

                                                     歲出機關別預算表

經資門併計                                          中華民國九十一年度                                    單位:新台幣千元
─────────────────┬───────┬───────┬───────┬───────────────────
  科                          目  │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬─────────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│  說                              明
款│項│目│節│  名 稱 及 編 號  │              │              │比          較│
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  │  │  │  │0020000000        │              │              │              │                                      
12│  │  │  │教育部主管        │   154,128,891│   150,951,688│     3,177,203│                                      
  │  │  │  │0020010000        │              │              │              │                                      
  │1 │  │  │教育部            │   149,311,717│   144,987,370│     4,324,347│                                      
  │  │  │  │5120010000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │教育支出          │   140,004,229│   136,379,231│     3,624,998│                                      
  │  │  │  │5120010100        │              │              │              │                                      
  │  │1 │  │一般行政          │       661,462│       630,458│        31,004│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費575,429千元,較上年度伸算 
  │  │  │  │                  │              │              │              │增列調整待遇經費18,283千元,增列原由
  │  │  │  │                  │              │              │              │銓敘部、勞工委員會與人事行政局統籌編
  │  │  │  │                  │              │              │              │列之員工參加公保、勞保、全民健保保險
  │  │  │  │                  │              │              │              │費補助及約聘僱人員離職儲金公提部分25
  │  │  │  │                  │              │              │              │,025千元,合共增列43,308千元。      
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費83,533千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列本部第二辦公室租金、辦公室搬遷
  │  │  │  │                  │              │              │              │費、原有財產所有權移轉及管理機關變更
  │  │  │  │                  │              │              │              │登記規費等20,208千元,增列影印機租金
  │  │  │  │                  │              │              │              │、法律事務費及檔案影像委外掃描作業等
  │  │  │  │                  │              │              │              │經費9,376千元,計淨減10,832千元。   
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.購置事務機具經費2,500千元,較上年度 
  │  │  │  │                  │              │              │              │減列購置遠距監視系統設備及辦公室自動
  │  │  │  │                  │              │              │              │化事務機具等經費1,472千元。         
  │  │  │  │5120010200        │              │              │              │                                      
  │  │2 │  │高等教育          │    62,152,061│    58,288,796│     3,863,265│                                      
  │  │  │  │5120010201        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │高等教育行政及督導│     4,613,289│     1,941,541│     2,671,748│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.高等教育行政工作維持費5,569千元,較 
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度減列一般事務費等619千元。     
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.學術審議著作審查及設置國家講座經費47
  │  │  │  │                  │              │              │              │,989千元,較上年度增列邀請學者專家審
  │  │  │  │                  │              │              │              │查學術獎金之發給及大專以上學校教師資
  │  │  │  │                  │              │              │              │格升等著作審查費5,148千元。         
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.推動大學校務發展提昇大學品質經費18,9
  │  │  │  │                  │              │              │              │87千元,較上年度減列提昇大學校院水準
  │  │  │  │                  │              │              │              │及辦理大學校長、院長、教務長及總務長
  │  │  │  │                  │              │              │              │等各行政主管業務座談等經費8,137千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │。                                  
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.改進教學及加強學術研究經費543,644千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元,較上年度減列推動國立大學研究所教
  │  │  │  │                  │              │              │              │育重點改善計畫及改進大學教學研究環境
  │  │  │  │                  │              │              │              │、鼓勵發展特色等經費276,544千元。   
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.改進大學評鑑機制經費30,000千元,較上
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度增列大學校院建立自我評鑑制度及審
  │  │  │  │                  │              │              │              │核大學校院校務發展計畫等經費10,000千
  │  │  │  │                  │              │              │              │元。                                
  │  │  │  │                  │              │              │              │6.推動大學學術追求卓越發展計畫經費1,94
  │  │  │  │                  │              │              │              │7,300千元,較上年度增列辦理大學學術 
  │  │  │  │                  │              │              │              │追求卓越發展計畫與提昇大學基礎教育計
  │  │  │  │                  │              │              │              │畫之審查及管考等經費947,300千元。   
  │  │  │  │                  │              │              │              │7.建立大學多元彈性入學制度經費19,800千
  │  │  │  │                  │              │              │              │元,較上年度減列發展大學多元入學制度
  │  │  │  │                  │              │              │              │、輔導測驗工具與措施、推動招生考試技
  │  │  │  │                  │              │              │              │術相關研究及新方案宣導等經費5,400千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元。                                
  │  │  │  │                  │              │              │              │8.新增提昇大學國際競爭力計畫經費400,00
  │  │  │  │                  │              │              │              │0千元。                             
  │  │  │  │                  │              │              │              │9.新增輔導新設大學健全發展計畫經費600,
  │  │  │  │                  │              │              │              │000千元。                           
  │  │  │  │                  │              │              │              │10.新增大學科技系所人才培育經費200,000
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元。                              
  │  │  │  │                  │              │              │              │11.新增大學整併及跨校性大學研究中心計 
  │  │  │  │                  │              │              │              │畫經費800,000千元。                 
  │  │  │  │5120010202        │              │              │              │                                      
  │  │  │2 │技術職業教育行政及│       633,914│       114,461│       519,453│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │督導              │              │              │              │1.技術職業教育行政工作維持費4,604千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │,較上年度減列郵資及電信費等512千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │。                                  
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.輔導改進技專校院之管理發展與評鑑經費
  │  │  │  │                  │              │              │              │45,060千元,較上年度減列編印技職百科
  │  │  │  │                  │              │              │              │全書、技專校院校地會勘審查費及差旅費
  │  │  │  │                  │              │              │              │等2,455千元,增列辦理技專校院評鑑及 
  │  │  │  │                  │              │              │              │編印宣導資料等經費34,000千元,計淨增
  │  │  │  │                  │              │              │              │31,545千元。                        
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.加強辦理建教合作及學生實習經費2,100 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,較上年度減列辦理建教合作督導、
  │  │  │  │                  │              │              │              │研究、改進及檢討相關業務經費5,730千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元。                                
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.技職教師進修研習及論文發表經費26,250
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,較上年度減列遴選高職教師赴法國
  │  │  │  │                  │              │              │              │航太學院進修、辦理技專校院教師進修研
  │  │  │  │                  │              │              │              │習、補助技術職業教育論文發表及研討會
  │  │  │  │                  │              │              │              │等經費2,650千元,增列辦理專業教師甄 
  │  │  │  │                  │              │              │              │審及升等經費800千元,計淨減1,850千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │。                                  
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.技職教育行政革新及國際交流經費94,700
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,較上年度減列技職課程教學輔助器
  │  │  │  │                  │              │              │              │材之改進與發展及改進技職校院學籍管理
  │  │  │  │                  │              │              │              │制度等經費8,700千元,增列推動行政資 
  │  │  │  │                  │              │              │              │訊化與促進國際交流及推動亞太地區技職
  │  │  │  │                  │              │              │              │教育聯盟計畫等經費59,500千元,計淨增
  │  │  │  │                  │              │              │              │50,800千元。                        
  │  │  │  │                  │              │              │              │6.高職學生校外生活輔導經費11,200千元,
  │  │  │  │                  │              │              │              │較上年度減列補助各縣市高職生校外生活
  │  │  │  │                  │              │              │              │輔導委員會工作經費4,800千元。       
  │  │  │  │                  │              │              │              │7.新增技職校院與產業界合作經費450,000 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元。                              
  │  │  │  │5120010203        │              │              │              │                                      
  │  │  │3 │國立學校教學與研究│    35,247,270│    34,467,513│       779,757│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │輔助              │              │              │              │1.高等教育教學與研究輔助經費33,801,060
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,較上年度增列340,447千元,包括 
  │  │  │  │                  │              │              │              │:                                  
  │  │  │  │                  │              │              │              │(1)國立台灣大學4,036,113千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列145,427千元。               
  │  │  │  │                  │              │              │              │(2)國立政治大學1,398,910千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度增列10,545千元。                
  │  │  │  │                  │              │              │              │(3)國立清華大學1,276,827千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度增列587千元。                   
  │  │  │  │                  │              │              │              │(4)國立中興大學1,444,595千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度增列30,485千元。                
  │  │  │  │                  │              │              │              │(5)國立成功大學1,909,011千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列10,426千元。                
  │  │  │  │                  │              │              │              │(6)國立交通大學1,235,092千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列28,071千元。                
  │  │  │  │                  │              │              │              │(7)國立中央大學865,228千元,較上年度
  │  │  │  │                  │              │              │              │減列135,573千元。                 
  │  │  │  │                  │              │              │              │(8)國立中山大學905,838千元,較上年度
  │  │  │  │                  │              │              │              │增列61,749千元。                  
  │  │  │  │                  │              │              │              │(9)國立中正大學890,689千元,較上年度
  │  │  │  │                  │              │              │              │增列104,925千元。                 
  │  │  │  │                  │              │              │              │(10)國立台灣海洋大學775,817千元,較 
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度增列79,946千元。            
  │  │  │  │                  │              │              │              │(11)國立陽明大學632,330千元,較上年 
  │  │  │  │                  │              │              │              │度增列23,002千元。                
  │  │  │  │                  │              │              │              │(12)國立東華大學506,330千元,較上年 
  │  │  │  │                  │              │              │              │度增列72,860千元。                
  │  │  │  │                  │              │              │              │(13)國立暨南國際大學501,730千元,較 
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度增列73,325千元。            
  │  │  │  │                  │              │              │              │(14)國立台北大學567,463千元,較上年 
  │  │  │  │                  │              │              │              │度增列112,024千元。               
  │  │  │  │                  │              │              │              │(15)國立嘉義大學1,002,632千元,較上 
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度增列84,921千元。              
  │  │  │  │                  │              │              │              │(16)國立高雄大學220,828千元,較上年 
  │  │  │  │                  │              │              │              │度增列99,540千元。                
  │  │  │  │                  │              │              │              │(17)國立台灣師範大學1,451,069千元, 
  │  │  │  │                  │              │              │              │較上年度增列6,014千元。           
  │  │  │  │                  │              │              │              │(18)國立彰化師範大學582,790千元,較 
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度增列13,838千元。            
  │  │  │  │                  │              │              │              │(19)國立高雄師範大學569,645千元,較 
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度增列63,674千元。            
  │  │  │  │                  │              │              │              │(20)國立空中大學117,167千元,較上年 
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列36,268千元。                
  │  │  │  │                  │              │              │              │(21)國立台灣科技大學673,644千元,較 
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度增列51,310千元。            
  │  │  │  │                  │              │              │              │(22)國立台北科技大學767,499千元,較 
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度增列54,013千元。            
  │  │  │  │                  │              │              │              │(23)國立雲林科技大學523,125千元,較 
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度增列60,992千元。            
  │  │  │  │                  │              │              │              │(24)國立高雄第一科技大學393,273千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │,較上年度增列18,151千元。        
  │  │  │  │                  │              │              │              │(25)國立高雄應用科技大學600,540千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │,較上年度減列21,020千元。        
  │  │  │  │                  │              │              │              │(26)國立屏東科技大學516,205千元,較 
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度減列57,700千元。            
  │  │  │  │                  │              │              │              │(27)國立台北藝術大學317,734千元,較 
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度增列35,947千元。            
  │  │  │  │                  │              │              │              │(28)國立台灣藝術大學369,770千元,較 
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度增列31,880千元。            
  │  │  │  │                  │              │              │              │(29)國立台南藝術學院283,324千元,較 
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度增列65,892千元。            
  │  │  │  │                  │              │              │              │(30)國立體育學院239,862千元,較上年 
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列264千元。                   
  │  │  │  │                  │              │              │              │(31)國立台灣體育學院289,883千元,較 
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度增列6,014千元。             
  │  │  │  │                  │              │              │              │(32)國立宜蘭技術學院475,506千元,較 
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度增列47,189千元。            
  │  │  │  │                  │              │              │              │(33)國立台北護理學院278,724千元,較 
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度減列1,371千元。             
  │  │  │  │                  │              │              │              │(34)國立聯合技術學院321,557千元,較 
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度增列56,577千元。            
  │  │  │  │                  │              │              │              │(35)國立台中技術學院607,508千元,較 
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度增列43,639千元。            
  │  │  │  │                  │              │              │              │(36)國立勤益技術學院379,027千元,較 
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度增列35,897千元。            
  │  │  │  │                  │              │              │              │(37)國立虎尾技術學院524,692千元,較 
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度增列44,064千元。            
  │  │  │  │                  │              │              │              │(38)國立高雄海洋技術學院414,918千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │,較上年度增列69,372千元。        
  │  │  │  │                  │              │              │              │(39)國立屏東商業技術學院248,202千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │,較上年度增列35,150千元。        
  │  │  │  │                  │              │              │              │(40)國立台北師範學院449,260千元,較 
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度增列42,643千元。            
  │  │  │  │                  │              │              │              │(41)國立新竹師範學院373,710千元,較 
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度增列30,917千元。            
  │  │  │  │                  │              │              │              │(42)國立台中師範學院387,394千元,較 
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度增列20,673千元。            
  │  │  │  │                  │              │              │              │(43)國立台南師範學院421,450千元,較 
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度增列44,967千元。            
  │  │  │  │                  │              │              │              │(44)國立屏東師範學院425,375千元,較 
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度增列88,316千元。            
  │  │  │  │                  │              │              │              │(45)國立花蓮師範學院363,651千元,較 
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度增列23,731千元。            
  │  │  │  │                  │              │              │              │(46)國立台東師範學院319,737千元,較 
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度增列31,078千元。            
  │  │  │  │                  │              │              │              │(47)國立台北商業技術學院504,627千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │,較上年度增列5,293千元。         
  │  │  │  │                  │              │              │              │(48)國立高雄餐旅學院199,380千元,較 
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度增列41,622千元。            
  │  │  │  │                  │              │              │              │(49)國立澎湖技術學院193,695千元,較 
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度增列20,210千元。            
  │  │  │  │                  │              │              │              │(50)國立台中護理專科學校110,997千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │,較上年度增列3,821千元。         
  │  │  │  │                  │              │              │              │(51)國立台南護理專科學校95,431千元,
  │  │  │  │                  │              │              │              │較上年度減列7,450千元。           
  │  │  │  │                  │              │              │              │(52)國立台灣戲曲專科學校394,936千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │,較上年度增列6,899千元。         
  │  │  │  │                  │              │              │              │(53)九十一學年度各大學校院新增班及自
  │  │  │  │                  │              │              │              │然增班經費446,320千元,較上年度減 
  │  │  │  │                  │              │              │              │列119,675千元。                   
  │  │  │  │                  │              │              │              │(54)上年度調整待遇準備預算業已編竣,
  │  │  │  │                  │              │              │              │所列950,000千元如數減列。         
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.醫學臨床教學研究與輔助1,446,210千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │,較上年度增列439,310千元,包括:   
  │  │  │  │                  │              │              │              │(1)國立臺灣大學醫學院附設醫院1,120,7
  │  │  │  │                  │              │              │              │48千元,較上年度增列475,473千元。 
  │  │  │  │                  │              │              │              │(2)國立成功大學醫學院附設醫院267,520
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,較上年度減列29,725千元。    
  │  │  │  │                  │              │              │              │(3)國立臺北護理學院附設醫院57,942千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元,較上年度減列6,438千元。       
  │  │  │  │5120010204        │              │              │              │                                      
  │  │  │4 │私立學校教學獎助  │    17,804,861│    17,090,240│       714,621│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.輔導私立大專校院整體發展獎助經費9,96
  │  │  │  │                  │              │              │              │3,420千元,較上年度減列補助預計98所 
  │  │  │  │                  │              │              │              │私立大專校院整體發展經費372,179千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │。                                  
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.私立大專校院學生團體保險費88,190千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │,與上年度同。                      
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.補助私立大專校院建築貸款利息經費473,
  │  │  │  │                  │              │              │              │850千元,較上年度增列補助私立大學校 
  │  │  │  │                  │              │              │              │院興建學生宿舍等貸款利息經費34,275千
  │  │  │  │                  │              │              │              │元。                                
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.學雜費減免及工讀助學金補助1,657,218 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,配合學生人數增加,較上年度增列
  │  │  │  │                  │              │              │              │工讀助學金等經費13,802千元。        
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.補助私立大專校院就學貸款利息經費1,85
  │  │  │  │                  │              │              │              │0,714千元,配合貸款人數增加,較上年 
  │  │  │  │                  │              │              │              │度增列學生就學貸款利息補助經費897,21
  │  │  │  │                  │              │              │              │4千元。                             
  │  │  │  │                  │              │              │              │6.補助私立學校興學基金會運作經費6,000 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,較上年度減列補助私立學校興學基
  │  │  │  │                  │              │              │              │金會創設基金16,000千元。            
  │  │  │  │                  │              │              │              │7.輔導私立大專校院訓育輔導工作經費243,
  │  │  │  │                  │              │              │              │490千元,較上年度減列獎助各校訓育輔 
  │  │  │  │                  │              │              │              │導工作及私校辦理訓育輔導工作情形訪視
  │  │  │  │                  │              │              │              │等經費14,269千元。                  
  │  │  │  │                  │              │              │              │8.補助私立大專校院教職員退休撫卹、參加
  │  │  │  │                  │              │              │              │全民健保及私立學校教職員參加公教人員
  │  │  │  │                  │              │              │              │保險經費720,446千元,配合費率調整, 
  │  │  │  │                  │              │              │              │較上年度增列72,401千元。            
  │  │  │  │                  │              │              │              │9.輔導私立大專校院財務行政經費80,477千
  │  │  │  │                  │              │              │              │元,較上年度增列查核簽證大專校院財務
  │  │  │  │                  │              │              │              │報表、帳冊憑證、內部控制及資金管理等
  │  │  │  │                  │              │              │              │經費48,647千元。                    
  │  │  │  │                  │              │              │              │10.私立學校軍訓教官及護理教師待遇經費2
  │  │  │  │                  │              │              │              │,721,056千元,較上年度增列軍訓教官加
  │  │  │  │                  │              │              │              │入全民健康保險政府應負擔保險費部分50
  │  │  │  │                  │              │              │              │,730千元。                          
  │  │  │  │5120010205        │              │              │              │                                      
  │  │  │5 │促進技職教育多元化│     2,057,087│     2,603,048│      -545,961│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │及精緻化          │              │              │              │1.建立技職教育一貫體系及彈性學制經費1,
  │  │  │  │                  │              │              │              │161,164千元,較上年度減列辦理高職及 
  │  │  │  │                  │              │              │              │國中技藝教育、補助改制技專校院轉型發
  │  │  │  │                  │              │              │              │展提昇辦學水準等經費222,436千元,增 
  │  │  │  │                  │              │              │              │列新設系科規劃與增調系科總量管制之審
  │  │  │  │                  │              │              │              │核、推動海事及餐旅教育改進方案等經費
  │  │  │  │                  │              │              │              │16,400千元,計淨減206,036千元。     
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.推動綜合高中及高中職社區化方案經費48
  │  │  │  │                  │              │              │              │6,263千元,較上年度減列擴大推動綜合 
  │  │  │  │                  │              │              │              │高中促進學生適性發展相關業務、就近入
  │  │  │  │                  │              │              │              │學獎學金及補助社區化學校改善教學設施
  │  │  │  │                  │              │              │              │等經費170,072千元。                 
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.推動課程革新提升教學品質經費237,060 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,較上年度減列推動技專校院與校外
  │  │  │  │                  │              │              │              │學習型組織建立夥伴關係及高職新課程配
  │  │  │  │                  │              │              │              │合措施57,410千元,增列推動提昇技專校
  │  │  │  │                  │              │              │              │院教育品質實施方案、加強學生通識與外
  │  │  │  │                  │              │              │              │語能力及推動人權教育等經費22,322千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │,計淨減35,088千元。                
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.落實職業證照制度經費12,600千元,較上
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度增列辦理職業證照與技職教育配合機
  │  │  │  │                  │              │              │              │制之檢討及改進經費600千元。         
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.推動高職及技專校院多元入學方案經費16
  │  │  │  │                  │              │              │              │0,000千元,較上年度減列成立技專校院 
  │  │  │  │                  │              │              │              │入學測驗中心及推動高職多元入學方案等
  │  │  │  │                  │              │              │              │經費135,365千元。                   
  │  │  │  │5120010206        │              │              │              │                                      
  │  │  │6 │師資培育          │     1,795,640│     2,071,993│      -276,353│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.師資培育行政工作維持費4,176千元,較 
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度減列郵資、電信費及一般事務費等
  │  │  │  │                  │              │              │              │464千元。                           
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.教師資格檢定輔導經費13,141千元,較上
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度減列辦理中等學校教師資格檢定及核
  │  │  │  │                  │              │              │              │發教師證書等經費7,775千元。         
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.健全師資培育與教師進修制度經費1,752,
  │  │  │  │                  │              │              │              │323千元,較上年度減列健全師資培育機 
  │  │  │  │                  │              │              │              │構評鑑與落實教育實習制度及功能等經費
  │  │  │  │                  │              │              │              │130,059千元。                       
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.九年一貫課程師資職前教育經費26,000千
  │  │  │  │                  │              │              │              │元,較上年度減列辦理師資職前研習及研
  │  │  │  │                  │              │              │              │討會等經費4,000千元。               
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.上年度培育國小英語教學師資預算業已編
  │  │  │  │                  │              │              │              │竣,所列134,055千元如數減列。       
  │  │  │  │5120010300        │              │              │              │                                      
  │  │3 │  │中等教育          │    43,330,834│    42,001,987│     1,328,847│                                      
  │  │  │  │5120010301        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │中等教育督導      │       777,094│       759,085│        18,009│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.中等教育行政工作維持費2,637千元,較 
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度減列兼職交通費、按日按件計資酬
  │  │  │  │                  │              │              │              │金及一般事務費等293千元。           
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.辦理數理及資訊奧林匹亞競賽經費34,000
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,較上年度增列主辦2001年亞洲物理
  │  │  │  │                  │              │              │              │奧林匹亞競賽等經費2,933千元。       
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.實施高級中學多元入學方案經費642,000 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,較上年度減列推動臺北、高雄二市
  │  │  │  │                  │              │              │              │及完全中學高中教育發展等經費45,088千
  │  │  │  │                  │              │              │              │元。                                
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.推動中小學科學教育經費26,600千元,較
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度減列補助中小學辦理科學教育研究
  │  │  │  │                  │              │              │              │、推廣、研習及輔導工作等經費11,400千
  │  │  │  │                  │              │              │              │元。                                
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.新增推動高中社區化經費71,857千元。  
  │  │  │  │5120010302        │              │              │              │                                      
  │  │  │2 │中等教育管理      │     7,884,573│     8,488,720│      -604,147│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費250,144千元,較上年度伸算 
  │  │  │  │                  │              │              │              │增列調整待遇經費7,110千元,增列原由 
  │  │  │  │                  │              │              │              │銓敘部、勞工委員會與人事行政局統籌編
  │  │  │  │                  │              │              │              │列之員工參加公保、勞保、全民健保保險
  │  │  │  │                  │              │              │              │費補助及約聘僱人員離職儲金公提部分6,
  │  │  │  │                  │              │              │              │041千元,合共增列13,151千元。       
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費1,584,304千元,較 
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度減列稅捐及規費、編印教育通訊、
  │  │  │  │                  │              │              │              │委託辦理採購實務等研習經費、文具紙張
  │  │  │  │                  │              │              │              │等辦公用品及一般事務費等55,796千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.特教與教師進修及登記508,345千元,係 
  │  │  │  │                  │              │              │              │辦理特殊教育、教師進修及登記等業務,
  │  │  │  │                  │              │              │              │較上年度減列教育訓練費、委託辦理教師
  │  │  │  │                  │              │              │              │登記法令研習、文具紙張等辦公用品、對
  │  │  │  │                  │              │              │              │高中及高職身心障礙學生獎助金等77,810
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元。                              
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.高級中學管理3,484,231千元,較上年增 
  │  │  │  │                  │              │              │              │列發放私立高中職學生教育代金937,147 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元。                              
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.高級職業學校管理1,177,203千元,較上 
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度減列電話費等通訊費、文具紙張等辦
  │  │  │  │                  │              │              │              │公用品、國外旅費、台澎金馬地區旅費及
  │  │  │  │                  │              │              │              │運費等47,270千元。                  
  │  │  │  │                  │              │              │              │6.地方及進修教育管理709,224千元,係辦 
  │  │  │  │                  │              │              │              │理地方教育、高中與高職進修教育及成人
  │  │  │  │                  │              │              │              │教育等業務,較上年度減列補助進修學校
  │  │  │  │                  │              │              │              │充實學校媒體教學經費等135,724千元。 
  │  │  │  │                  │              │              │              │7.建校、修建及充實設備171,122千元,係 
  │  │  │  │                  │              │              │              │辦理籌設新學校及災害修建、補充設備等
  │  │  │  │                  │              │              │              │,較上年度減列已核定正式成立之國立大
  │  │  │  │                  │              │              │              │里高級中學、國立苑裡高級中學、國立雲
  │  │  │  │                  │              │              │              │林特殊教育學校、國立苗栗特殊教育學校
  │  │  │  │                  │              │              │              │及國立台中特殊教育學校等建校工程經費
  │  │  │  │                  │              │              │              │1,237,845千元。                     
  │  │  │  │5120010303        │              │              │              │                                      
  │  │  │3 │各國立中等教育學校│    34,669,167│    32,754,182│     1,914,985│本年度預算數之內容與上年度比較如下:  
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費29,121,487千元,較上年度伸
  │  │  │  │                  │              │              │              │算增列調整待遇經費811,563千元,增列 
  │  │  │  │                  │              │              │              │原由銓敘部、勞工委員會與人事行政局統
  │  │  │  │                  │              │              │              │籌編列之員工參加公保、勞保、全民健保
  │  │  │  │                  │              │              │              │保險費補助及約聘僱人員離職儲金公提部
  │  │  │  │                  │              │              │              │分1,257,808千元,合共增列2,069,371千
  │  │  │  │                  │              │              │              │元。                                
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費1,388,065千元,較 
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度減列稅捐及規費、文具紙張等辦公
  │  │  │  │                  │              │              │              │用品費用、車輛及辦公器具養護費、運費
  │  │  │  │                  │              │              │              │及購置影印機等辦公用設備等138,873千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元。                                
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.教學訓輔業務經費3,066,534千元,係176
  │  │  │  │                  │              │              │              │所國立高級中等學校及教育部台灣省中等
  │  │  │  │                  │              │              │              │學校教師研習會、教育部台灣省國民學校
  │  │  │  │                  │              │              │              │教師研習會等全年度教學訓育輔助業務經
  │  │  │  │                  │              │              │              │費、較上年度減列辦公器具及機械設備養
  │  │  │  │                  │              │              │              │護費、國外旅費、購置電腦教學等資訊設
  │  │  │  │                  │              │              │              │備、幼教實習設備、圖書設備、學生宿舍
  │  │  │  │                  │              │              │              │餐廳設備及各科教學設備等529,831千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │。                                  
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.校舍興修建經費1,093,081千元,較上年 
  │  │  │  │                  │              │              │              │度增列興建國立大里高級中學、國立苑裡
  │  │  │  │                  │              │              │              │高級中學、國立雲林特殊教育學校、國立
  │  │  │  │                  │              │              │              │苗栗特殊教育學校及國立台中特殊教育學
  │  │  │  │                  │              │              │              │校等教室、學生宿舍、體育館、音樂館及
  │  │  │  │                  │              │              │              │游泳池等延續性工程經費514,318千元。 
  │  │  │  │5120010400        │              │              │              │                                      
  │  │4 │  │國民教育          │    13,105,010│    14,594,026│    -1,489,016│                                      
  │  │  │  │5120010401        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │國民教育行政及督導│    12,332,504│    13,934,827│    -1,602,323│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.國民中小學基本需求經費2,333,960千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │,較上年度減列補助代用國中經費、補助
  │  │  │  │                  │              │              │              │鄉鎮市區強迫入學委員會辦理國民中小學
  │  │  │  │                  │              │              │              │學生強迫入學運作、城鄉交流及教科書審
  │  │  │  │                  │              │              │              │查等經費459,942千元,增列傳統藝術教 
  │  │  │  │                  │              │              │              │育、九年一貫教科書審查、教育改革研究
  │  │  │  │                  │              │              │              │實驗經費、獎勵優秀學生獎助學金及推展
  │  │  │  │                  │              │              │              │人權教育等經費108,226千元,計淨減351
  │  │  │  │                  │              │              │              │,716千元。                          
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.降低國中小班級學生人數經費7,564,191 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,較上年度減列補助降低國民中小學
  │  │  │  │                  │              │              │              │班級學生人數所需增班教師人事費1,428,
  │  │  │  │                  │              │              │              │519千元,增列提高教師員額編制及增建 
  │  │  │  │                  │              │              │              │國民中小學教室經費1,300,000千元,計 
  │  │  │  │                  │              │              │              │淨減128,519千元。                   
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.健全國民教育經費367,140千元,較上年 
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列小班教學精神示範計畫及辦理補救
  │  │  │  │                  │              │              │              │教學等400,000千元,增列革新國民中小 
  │  │  │  │                  │              │              │              │學九年一貫課程與教材研究等經費49,640
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,計淨減350,360千元。           
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.發展並健全幼稚教育經費1,350,000千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │,較上年度減列發放幼兒教育券、改善幼
  │  │  │  │                  │              │              │              │兒教育環境及提昇幼教師資等經費356,00
  │  │  │  │                  │              │              │              │0千元。                             
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.推動教育優先區計畫經費717,213千元, 
  │  │  │  │                  │              │              │              │較上年度減列推展親職教育、補助文化不
  │  │  │  │                  │              │              │              │利地區學校發展教育特色及學習輔導等經
  │  │  │  │                  │              │              │              │費182,787千元。                     
  │  │  │  │                  │              │              │              │6.上年度辦理普及幼稚教育配合教育改革行
  │  │  │  │                  │              │              │              │動方案及南科國中建校工程預算業已編竣
  │  │  │  │                  │              │              │              │,所列232,941千元如數減列。         
  │  │  │  │5120010402        │              │              │              │                                      
  │  │  │2 │北師附小國民教育及│       101,388│        94,924│         6,464│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │教育實驗          │              │              │              │1.人員維持費87,819千元,較上年度伸算增
  │  │  │  │                  │              │              │              │列調整待遇經費2,321千元,增列原由銓 
  │  │  │  │                  │              │              │              │敘部、勞工委員會與人事行政局統籌編列
  │  │  │  │                  │              │              │              │之員工參加公保、勞保、全民健保保險費
  │  │  │  │                  │              │              │              │補助等3,811千元,合共增列6,132千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政及教育工作維持費13,569千元, 
  │  │  │  │                  │              │              │              │較上年度增列教學設施及機械設備養護費
  │  │  │  │                  │              │              │              │332千元。                           
  │  │  │  │5120010403        │              │              │              │                                      
  │  │  │3 │竹師附小國民教育及│       150,538│        92,125│        58,413│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 
  │  │  │  │教育實驗          │              │              │              │1.人員維持費87,466千元,較上年度伸算增
  │  │  │  │                  │              │              │              │列調整待遇經費1,925千元,增列原由銓 
  │  │  │  │                  │              │              │              │敘部、勞工委員會與人事行政局統籌編列
  │  │  │  │                  │              │              │              │之員工參加公保、勞保、全民健保保險費
  │  │  │  │                  │              │              │              │補助等3,749千元,合共增列5,674千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政及教育工作維持費13,072千元,
  │  │  │  │                  │              │              │              │較上年度增列購置行政電腦設備費等2,73
  │  │  │  │                  │              │              │              │9千元。                             
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.特殊教育融合班第二校區興建工程總經費
  │  │  │  │                  │              │              │              │154,192千元,分三年辦理,除90年度預 
  │  │  │  │                  │              │              │              │算已編列50,000千元外,本年度續編第2 
  │  │  │  │                  │              │              │              │年經費50,000千元,與上年度同。      
  │  │  │  │5120010404        │              │              │              │                                      
  │  │  │4 │中師附小國民教育及│        84,324│        77,712│         6,612│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │教育實驗          │              │              │              │1.人員維持費72,677千元,較上年度減列工
  │  │  │  │                  │              │              │              │友退職金1,200千元,伸算增列調整待遇 
  │  │  │  │                  │              │              │              │經費2,412千元,增列原由銓敘部、勞工 
  │  │  │  │                  │              │              │              │委員會與人事行政局統籌編列之員工參加
  │  │  │  │                  │              │              │              │公保、勞保、全民健保保險費補助等3,33
  │  │  │  │                  │              │              │              │4千元,計淨增4,546千元。            
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政及教育工作維持費11,647千元,
  │  │  │  │                  │              │              │              │較上年度減列原省有財產移轉國有辦理移
  │  │  │  │                  │              │              │              │轉登記之地政規費946千元,增列購置教 
  │  │  │  │                  │              │              │              │學圖書儀器設備經費3,012千元,計淨增2
  │  │  │  │                  │              │              │              │,066千元。                          
  │  │  │  │5120010405        │              │              │              │                                      
  │  │  │5 │嘉大附小國民教育及│        85,329│        76,607│         8,722│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │教育實驗          │              │              │              │1.人員維持費75,717千元,較上年度伸算增
  │  │  │  │                  │              │              │              │列調整待遇經費1,771千元,增列原由銓 
  │  │  │  │                  │              │              │              │敘部、勞工委員會與人事行政局統籌編列
  │  │  │  │                  │              │              │              │之員工參加公保、勞保、全民健保保險費
  │  │  │  │                  │              │              │              │補助等3,423千元及自然增班經費2,285千
  │  │  │  │                  │              │              │              │元,合共增列7,479千元。             
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政及教育工作維持費9,612千元, 
  │  │  │  │                  │              │              │              │較上年度增列購置圖書儀器設備經費等1,
  │  │  │  │                  │              │              │              │243千元。                           
  │  │  │  │5120010406        │              │              │              │                                      
  │  │  │6 │南師附小國民教育及│        95,268│        86,252│         9,016│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │教育實驗          │              │              │              │1.人員維持費83,886千元,較上年度伸算增
  │  │  │  │                  │              │              │              │列調整待遇經費2,076千元,增列原由銓 
  │  │  │  │                  │              │              │              │敘部、勞工委員會與人事行政局統籌編列
  │  │  │  │                  │              │              │              │之員工參加公保、勞保、全民健保保險費
  │  │  │  │                  │              │              │              │補助及約聘僱人員離職儲金公提部分4,45
  │  │  │  │                  │              │              │              │5千元,合共增列6,531千元。          
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政及教育工作維持費11,382千元,
  │  │  │  │                  │              │              │              │較上年度增列購置教學儀器設備經費等2,
  │  │  │  │                  │              │              │              │485千元。                           
  │  │  │  │5120010407        │              │              │              │                                      
  │  │  │7 │屏師附小國民教育及│        65,946│        58,632│         7,314│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │教育實驗          │              │              │              │1.人員維持費55,774千元,較上年度伸算增
  │  │  │  │                  │              │              │              │列調整待遇經費1,491千元,增列原由銓 
  │  │  │  │                  │              │              │              │敘部、勞工委員會與人事行政局統籌編列
  │  │  │  │                  │              │              │              │之員工參加公保、勞保、全民健保保險費
  │  │  │  │                  │              │              │              │補助及約聘僱人員離職儲金公提部分2,40
  │  │  │  │                  │              │              │              │0千元,合共增列3,891千元。          
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政及教育工作維持費10,172千元,
  │  │  │  │                  │              │              │              │較上年度增列班級教室櫥櫃經費2,500千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元及圖書儀器設備費923千元,合共增列3
  │  │  │  │                  │              │              │              │,423千元。                          
  │  │  │  │5120010408        │              │              │              │                                      
  │  │  │8 │花師附小國民教育及│        84,351│        76,136│         8,215│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │教育實驗          │              │              │              │1.人員維持費74,209千元,較上年度伸算增
  │  │  │  │                  │              │              │              │列調整待遇經費1,741千元,增列原由銓 
  │  │  │  │                  │              │              │              │敘部、勞工委員會與人事行政局統籌編列
  │  │  │  │                  │              │              │              │之員工參加公保、勞保、全民健保保險費
  │  │  │  │                  │              │              │              │補助等4,406千元,合共增列6,147千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政及教育工作維持費10,142千元,
  │  │  │  │                  │              │              │              │較上年度增列汰換幼稚園老舊遊具經費2,
  │  │  │  │                  │              │              │              │068千元。                           
  │  │  │  │5120010409        │              │              │              │                                      
  │  │  │9 │東師附小國民教育及│       105,362│        96,811│         8,551│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │教育實驗          │              │              │              │1.人員維持費92,710千元,較上年度伸算增
  │  │  │  │                  │              │              │              │列調整待遇經費3,424千元,增列原由銓 
  │  │  │  │                  │              │              │              │敘部、勞工委員會與人事行政局統籌編列
  │  │  │  │                  │              │              │              │之員工參加公保、勞保、全民健保保險費
  │  │  │  │                  │              │              │              │補助等3,636千元,合共增列7,060千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政及教育工作維持費12,652千元,
  │  │  │  │                  │              │              │              │較上年度增列購置教學儀器設備經費1,49
  │  │  │  │                  │              │              │              │1千元。                             
  │  │  │  │5120010500        │              │              │              │                                      
  │  │5 │  │社會教育          │     1,447,488│     1,728,398│      -280,910│                                      
  │  │  │  │5120010501        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │社會教育行政及督導│     1,210,867│     1,498,552│      -287,685│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.社會教育行政工作維持費5,117千元,較 
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度減列郵資、電信費及一般事務費等
  │  │  │  │                  │              │              │              │568千元。                           
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.推動終身教育及資訊網路教育經費778,50
  │  │  │  │                  │              │              │              │0千元,較上年度增列加強辦理鄉鎮及偏 
  │  │  │  │                  │              │              │              │遠地區終身學習經費43,317千元。      
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.加強輔導成人教育活動經費28,000千元,
  │  │  │  │                  │              │              │              │較上年度減列補助國民中小學補校增班及
  │  │  │  │                  │              │              │              │購置教學設備、不識字人口宣導、舉行學
  │  │  │  │                  │              │              │              │術研討會、發展一對一配對教學方案計畫
  │  │  │  │                  │              │              │              │及普設縣民教室等經費12,000千元。    
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.推動家庭教育經費153,450千元,較上年 
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列推動各類學習型家庭活動、推廣家
  │  │  │  │                  │              │              │              │庭教育宣導活動、各級補校實施家庭教育
  │  │  │  │                  │              │              │              │課程及婚前研習課程等經費19,050千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.加強輔導社會教育活動經費186,700千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │,較上年度減列公共圖書館建設五年計畫
  │  │  │  │                  │              │              │              │經費及親子共讀、老人教育與婦女教育、
  │  │  │  │                  │              │              │              │交通安全教育、童軍活動、視聽教育、輔
  │  │  │  │                  │              │              │              │導社教工作站發展與社教團體及個人推動
  │  │  │  │                  │              │              │              │社會教育活動等經費118,853千元。     
  │  │  │  │                  │              │              │              │6.輔導文教基金會及相關團體業務經費9,10
  │  │  │  │                  │              │              │              │0千元,較上年度減列編印業務手冊及補 
  │  │  │  │                  │              │              │              │助文教基金會辦理學習列車等社會教育相
  │  │  │  │                  │              │              │              │關活動等經費3,900千元。             
  │  │  │  │                  │              │              │              │7.推行語文教育經費50,000千元,較上年度
  │  │  │  │                  │              │              │              │增列辦理國家語文資料庫建置工作33,369
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元。                              
  │  │  │  │                  │              │              │              │8.上年度辦理圖書館資訊建設計畫預算業已
  │  │  │  │                  │              │              │              │編竣,所列210,000千元如數減列。     
  │  │  │  │5120010502        │              │              │              │                                      
  │  │  │2 │新竹社會教育館行政│        57,232│        55,252│         1,980│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │及推展            │              │              │              │1.人員維持費15,845千元,較上年度伸算增
  │  │  │  │                  │              │              │              │列調整待遇經費359千元,增列原由銓敘 
  │  │  │  │                  │              │              │              │部、勞工委員會與人事行政局統籌編列之
  │  │  │  │                  │              │              │              │員工參加公保、勞保、全民健保保險費補
  │  │  │  │                  │              │              │              │助等624千元,合共增列983千元。      
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費7,658千元,較上年 
  │  │  │  │                  │              │              │              │度增列購置沙發、影印機及傳真機等設備
  │  │  │  │                  │              │              │              │經費1,787千元。                     
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.研究業務費6,501千元,較上年度增列車 
  │  │  │  │                  │              │              │              │輛、辦公器具、設施及機械設備養護費17
  │  │  │  │                  │              │              │              │2千元。                             
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.推廣業務費13,418千元,較上年度增列國
  │  │  │  │                  │              │              │              │內旅費88千元。                      
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.輔導業務10,060千元,與上年度同。    
  │  │  │  │                  │              │              │              │6.藝文業務費3,750千元,均以報名費收入 
  │  │  │  │                  │              │              │              │支應,較上年度減列辦理研習活動經費1,
  │  │  │  │                  │              │              │              │050千元。                           
  │  │  │  │5120010503        │              │              │              │                                      
  │  │  │3 │彰化社會教育館行政│        52,495│        48,762│         3,733│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │及推展            │              │              │              │1.人員維持費15,349千元,較上年度伸算增
  │  │  │  │                  │              │              │              │列調整待遇經費391千元,增列原由銓敘 
  │  │  │  │                  │              │              │              │部、勞工委員會與人事行政局統籌編列之
  │  │  │  │                  │              │              │              │員工參加公保、勞保、全民健保保險費補
  │  │  │  │                  │              │              │              │助等760千元,合共增列1,151千元。    
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費4,491千元,較上年 
  │  │  │  │                  │              │              │              │度增列係汰換老舊機車二輛經費80千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.研究業務費4,777千元,與上年度同。   
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.推廣業務費10,583千元,較上年度增列辦
  │  │  │  │                  │              │              │              │理舞蹈比賽經費842千元。             
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.輔導業務費13,695千元,較上年度增列新
  │  │  │  │                  │              │              │              │設立社會教育工作站辦理社會教育活動等
  │  │  │  │                  │              │              │              │經費1,660千元。                     
  │  │  │  │                  │              │              │              │6.藝文業務費3,600千元,均以報名費收入 
  │  │  │  │                  │              │              │              │支應,與上年度同。                  
  │  │  │  │5120010504        │              │              │              │                                      
  │  │  │4 │台南社會教育館行政│        77,555│        77,439│           116│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │及推展            │              │              │              │1.人員維持費14,485千元,較上年度伸算增
  │  │  │  │                  │              │              │              │列調整待遇經費418千元,增列原由銓敘 
  │  │  │  │                  │              │              │              │部、勞工委員會與人事行政局統籌編列之
  │  │  │  │                  │              │              │              │員工參加公保、勞保及全民健保保險費補
  │  │  │  │                  │              │              │              │助等640千元,合共增列1,058千元。    
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費27,465千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列設施及機器設備養護費3,278千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │;其中2,764千元以出借行政大樓及演藝 
  │  │  │  │                  │              │              │              │廳場地管理費收入支應。              
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.研究業務費3,711千元,較上年度減列辦 
  │  │  │  │                  │              │              │              │理成人終身學習活動等經費2,448千元。 
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.推廣業務費7,800千元,較上年度減列辦 
  │  │  │  │                  │              │              │              │理音樂、美術等藝術教育與各種比賽、展
  │  │  │  │                  │              │              │              │覽及休閒活動等經費166千元。         
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.輔導業務費19,258千元,較上年度增列新
  │  │  │  │                  │              │              │              │設社會教育工作站辦理社會教育活動等經
  │  │  │  │                  │              │              │              │費5,350千元。                       
  │  │  │  │                  │              │              │              │6.藝文業務費4,836千元,均以報名費收入 
  │  │  │  │                  │              │              │              │支應,較上年度減列辦理藝文研習班教學
  │  │  │  │                  │              │              │              │活動相關經費400千元。               
  │  │  │  │5120010505        │              │              │              │                                      
  │  │  │5 │台東社會教育館行政│        49,339│        48,393│           946│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │及推展            │              │              │              │1.人員維持費15,039千元,較上年度伸算增
  │  │  │  │                  │              │              │              │列調整待遇經費175千元,增列原由銓敘 
  │  │  │  │                  │              │              │              │部、勞工委員會與人事行政局統籌編列之
  │  │  │  │                  │              │              │              │員工參加公保、勞保及全民健保保險費補
  │  │  │  │                  │              │              │              │助等579千元,合共增列754千元。      
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費7,814千元,較上年 
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列汰換研習班個人電腦、全館防火窗
  │  │  │  │                  │              │              │              │簾及舞台布幕等經費153千元。         
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.研究業務費6,500千元,較上年度增列辦 
  │  │  │  │                  │              │              │              │理老人社會大學增班經費500千元。     
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.推廣業務費8,200千元,較上年度減列補 
  │  │  │  │                  │              │              │              │助個人及社團辦理社會教育活動經費882 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元。                              
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.輔導業務費8,700千元,較上年度增列社 
  │  │  │  │                  │              │              │              │區學習站辦理社教文化活動經費233千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │。                                  
  │  │  │  │                  │              │              │              │6.藝文業務費3,086千元,均以報名費收入 
  │  │  │  │                  │              │              │              │支應,較上年度增列辦理研習活動經費49
  │  │  │  │                  │              │              │              │4千元。                             
  │  │  │  │5120010600        │              │              │              │                                      
  │  │6 │  │學校體育與衛生教育│       812,422│       945,261│      -132,839│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.學校體育衛生行政工作維持費3,300千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │,較上年度減列郵資及電信費等400千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │。                                  
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.學校體育經費447,130千元,較上年度減 
  │  │  │  │                  │              │              │              │列提升學生體適能、推展校際運動競賽與
  │  │  │  │                  │              │              │              │活動、加強學校體育與學術活動及補助學
  │  │  │  │                  │              │              │              │校充實體育設備器材等經費127,310千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │,增列輔導辦理大專運動會與中等學校運
  │  │  │  │                  │              │              │              │動會、發掘培育優秀青少年及青年學生選
  │  │  │  │                  │              │              │              │手150,000千元,計淨增22,690千元。   
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.學童視力保健計畫經費160,000千元,較 
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度減列更新國民小學學生課桌椅經費
  │  │  │  │                  │              │              │              │140,689千元。                       
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.學校健康促進計畫經費201,992千元,較 
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度減列補助各級學校購置急救器材及
  │  │  │  │                  │              │              │              │辦理口腔衛生研習等經費14,440千元。  
  │  │  │  │5120010700        │              │              │              │                                      
  │  │7 │  │訓育與輔導        │     2,287,616│     2,853,946│      -566,330│                                      
  │  │  │  │5120010701        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │學生事務與輔導    │     2,233,097│     2,585,152│      -352,055│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.學生事務與輔導行政工作維持費2,615千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元,較上年度減列郵資、電信費及一般事
  │  │  │  │                  │              │              │              │務費等290千元。                     
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.強化學校學生事務工作功能經費85,854千
  │  │  │  │                  │              │              │              │元,較上年度增列推動人權教育相關經費
  │  │  │  │                  │              │              │              │15,000千元。                        
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.青少年輔導計畫經費156,312千元,較上 
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度減列推動青少年輔導認輔制度、提升
  │  │  │  │                  │              │              │              │教師輔導知能、推動親職教育、推動生涯
  │  │  │  │                  │              │              │              │輔導、建立輔導資訊及諮詢服務網絡等經
  │  │  │  │                  │              │              │              │費66,991千元。                      
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.兩性平等教育經費55,544千元,較上年度
  │  │  │  │                  │              │              │              │減列辦理兩性平等諮詢與服務、教育課程
  │  │  │  │                  │              │              │              │及教材編製、師資培訓與研究發展及獎勵
  │  │  │  │                  │              │              │              │等經費29,804千元,增列兩性平等教育宣
  │  │  │  │                  │              │              │              │導經費6,000千元,計淨減23,804千元。 
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.學生公費及獎學金經費1,090,812千元, 
  │  │  │  │                  │              │              │              │較上年度減列補助公立大學、技專校院學
  │  │  │  │                  │              │              │              │生就學貸款利息、師資培育機構學生公費
  │  │  │  │                  │              │              │              │及獎學金等經費297,034千元。         
  │  │  │  │                  │              │              │              │6.建立學生輔導新體制經費208,980千元, 
  │  │  │  │                  │              │              │              │較上年度減列建立學生輔導新體制及輔導
  │  │  │  │                  │              │              │              │國民中小學中途輟學學生補助經費29,956
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,增列建立訓輔工作諮詢服務網絡經
  │  │  │  │                  │              │              │              │費11,250千元,計淨減18,706千元。    
  │  │  │  │                  │              │              │              │7.多元型態中途學校與中輟學生輔導經費49
  │  │  │  │                  │              │              │              │2,980千元,較上年度減列補助原臺灣省 
  │  │  │  │                  │              │              │              │政府教育廳辦理跨縣市國民中學慈輝班、
  │  │  │  │                  │              │              │              │資源式、獨立式、合作式及學園式中途學
  │  │  │  │                  │              │              │              │校、籌設專收不幸少女學校校舍興建工程
  │  │  │  │                  │              │              │              │及於國中設置專業輔導人員等經費303,72
  │  │  │  │                  │              │              │              │0千元,增列全國中輟學生輔導行政運作 
  │  │  │  │                  │              │              │              │、通報、輔導人員培訓、課程研發及諮詢
  │  │  │  │                  │              │              │              │、與民間團體合作協尋及安置中輟學生23
  │  │  │  │                  │              │              │              │5,300千元,計淨減68,420千元。       
  │  │  │  │                  │              │              │              │8.新增九二一震災災後學校教學及學生輔導
  │  │  │  │                  │              │              │              │計畫經費140,000千元。               
  │  │  │  │                  │              │              │              │9.上年度國立大專校院學生團體保險預算業
  │  │  │  │                  │              │              │              │已編竣,所列31,810千元如數減列。    
  │  │  │  │5120010702        │              │              │              │                                      
  │  │  │2 │留學生輔導        │             -│       222,882│      -222,882│本科目上年度預算數222,882千元,併入本 
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度新增設之「國際學術教育交流」科目編
  │  │  │  │                  │              │              │              │列。                                  
  │  │  │  │5120010703        │              │              │              │                                      
  │  │  │3 │軍訓教育行政及督導│        54,519│        45,912│         8,607│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.軍訓教育行政工作維持費1,714千元,較 
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度減列郵資及電信費等850千元,增 
  │  │  │  │                  │              │              │              │列一般事務費660千元,計淨減190千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.軍訓教育工作推展經費22,805千元,較上
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度減列學生生活輔導及校園安全維護研
  │  │  │  │                  │              │              │              │習與軍訓教官軍服製作等經費7,203千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │,增列軍訓教官心肺復甦術師資培訓6,00
  │  │  │  │                  │              │              │              │0千元,計淨減1,203千元。            
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.兵役替代役經費30,000千元,較上年度減
  │  │  │  │                  │              │              │              │列資料印製費及督導人員差旅費等6,000 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,增列役男專業訓練及建立各縣市替
  │  │  │  │                  │              │              │              │代役役男管理體系經費16,000千元,計淨
  │  │  │  │                  │              │              │              │增10,000千元。                      
  │  │  │  │5120010900        │              │              │              │                                      
  │  │8 │  │各項教育推展      │     6,337,251│     5,172,238│     1,165,013│                                      
  │  │  │  │5120010901        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │一般教育推展      │       893,366│       311,334│       582,032│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.一般教育推展行政工作維持費1,798千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │,較上年度減列郵資、電信費及一般事務
  │  │  │  │                  │              │              │              │費等200千元。                       
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.文教書刊編印經費17,440千元,較上年度
  │  │  │  │                  │              │              │              │增列建置國民中小學教育統計網路報送系
  │  │  │  │                  │              │              │              │統及本部多媒體簡報更新製作等經費7,60
  │  │  │  │                  │              │              │              │2千元。                             
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.教育計畫發展經費19,044千元,係辦理教
  │  │  │  │                  │              │              │              │育改革相關議題之研討(習)會、各項教育
  │  │  │  │                  │              │              │              │專題研究、引進歐美主要國家教育發展動
  │  │  │  │                  │              │              │              │態譯成中文之教育計畫叢書與邀集學者專
  │  │  │  │                  │              │              │              │家撰譯各項教育論著及發行教育研究資訊
  │  │  │  │                  │              │              │              │雙月刊等、推動全國性教育研究資料庫之
  │  │  │  │                  │              │              │              │建立及辦理教師申訴業務等,較上年度減
  │  │  │  │                  │              │              │              │列辦理教育專題研討會及台灣教育長期追
  │  │  │  │                  │              │              │              │蹤資料庫等經費6,695千元,增列委託台 
  │  │  │  │                  │              │              │              │灣省政府辦理教師申訴相關經費2,000千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元,計淨減4,695千元。               
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.學校行政人員研習與財務輔導16,934千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │,較上年度增列為增進人事業務意見交流
  │  │  │  │                  │              │              │              │,加強本部所屬機關人事法規,辦理人事
  │  │  │  │                  │              │              │              │主管會報及人事人員業務講習會等經費3,
  │  │  │  │                  │              │              │              │200千元。                           
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.優良教師獎勵及選送教師出國進修研究經
  │  │  │  │                  │              │              │              │費54,096千元,較上年度增列表揚優秀公
  │  │  │  │                  │              │              │              │教人員及獎勵資深優良教師等經費8,171 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元。                              
  │  │  │  │                  │              │              │              │6.成立學校及館所實驗廢污共同管理中心經
  │  │  │  │                  │              │              │              │費138,810千元,配合工程進度,較上年 
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列工程費59,490千元。            
  │  │  │  │                  │              │              │              │7.專案規劃及中小學課程研究發展經費15,2
  │  │  │  │                  │              │              │              │44千元,較上年度減列辦理人文及社會學
  │  │  │  │                  │              │              │              │科教學通訊雙月刊、教師法與各級教師會
  │  │  │  │                  │              │              │              │相關業務研討及活動、舉行藝術教育及鄉
  │  │  │  │                  │              │              │              │土教育專題研究等經費2,556千元。     
  │  │  │  │                  │              │              │              │8.新增校園安全衛生設施改善及永續發展人
  │  │  │  │                  │              │              │              │才培訓計畫經費630,000千元。         
  │  │  │  │5120010902        │              │              │              │                                      
  │  │  │2 │特殊教育推展      │     1,344,376│     1,503,002│      -158,626│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.發展與改進特殊教育相關工作經費62,070
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,較上年度減列補助國立新竹師範學
  │  │  │  │                  │              │              │              │院附設實驗國民小學興建特殊教育大樓工
  │  │  │  │                  │              │              │              │程款50,000千元,增列補助身心障礙樂團
  │  │  │  │                  │              │              │              │、教學觀摩、教師進修及特殊教育研究等
  │  │  │  │                  │              │              │              │經費23,399千元,計淨減26,601千元。  
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.加強推展資優教育經費17,469千元,較上
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度減列辦理高中藝術類資優生保送甄試
  │  │  │  │                  │              │              │              │及高中數理資優生獎助經費等7,487千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │。                                  
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.加強身心障礙學生教育經費1,264,837千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元,較上年度減列特殊教育多元安置措施
  │  │  │  │                  │              │              │              │、強化特殊教育專業輔導功能及提供身心
  │  │  │  │                  │              │              │              │障礙學生特殊教育輔助支援等經費125,53
  │  │  │  │                  │              │              │              │8千元,增列加強發現身心障礙學生經費1
  │  │  │  │                  │              │              │              │,000千元,計淨減124,538千元。       
  │  │  │  │5120010903        │              │              │              │                                      
  │  │  │3 │原住民教育推展    │       425,596│       487,999│       -62,403│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.強化原住民學生教育計畫經費220,940千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元,較上年度減列原住民鄉土教材研編、
  │  │  │  │                  │              │              │              │辦理原住民生活輔導知能、學前教育課程
  │  │  │  │                  │              │              │              │、辦理原住民各項體育活動及充實設備器
  │  │  │  │                  │              │              │              │材等經費62,983千元,增列補助高中以下
  │  │  │  │                  │              │              │              │各級學校辦理原住民教育教學行政研討會
  │  │  │  │                  │              │              │              │、編印原住民教育季刊、辦理原住民終身
  │  │  │  │                  │              │              │              │學習活動及原住民語言研究整理工作等經
  │  │  │  │                  │              │              │              │費9,340千元,計淨減53,643千元。     
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.辦理原住民教育經費204,656千元,較上 
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度減列國民中小學原住民合唱團教材編
  │  │  │  │                  │              │              │              │印及教師研習、高職設立原住民藝能班及
  │  │  │  │                  │              │              │              │培育田徑人才專案計畫等經費39,025千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │,增列原住民公費留學經費、輔導各縣市
  │  │  │  │                  │              │              │              │所屬部落社區大學等弱勢族群及相關團體
  │  │  │  │                  │              │              │              │推展社會教育經費、辦理原住民教師之資
  │  │  │  │                  │              │              │              │訊培訓、改善原住民學校電腦教學設備及
  │  │  │  │                  │              │              │              │辦理原住民資訊教育相關推廣宣導活動等
  │  │  │  │                  │              │              │              │經費30,265千元,計淨減8,760千元。   
  │  │  │  │5120010904        │              │              │              │                                      
  │  │  │4 │教育及學術資訊管理│     1,769,583│     1,462,663│       306,920│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │與發展            │              │              │              │1.教育與學術資訊管理及發展行政工作維持
  │  │  │  │                  │              │              │              │費1,341千元,較上年度減列一般事務費 
  │  │  │  │                  │              │              │              │等576千元。                         
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.網路學習發展計畫經費107,447千元,較 
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度減列國家資訊通信基本建設人才培
  │  │  │  │                  │              │              │              │育發展計畫、遠距教學教材開發及遠距教
  │  │  │  │                  │              │              │              │學整體環境建置教學發展等計畫經費33,1
  │  │  │  │                  │              │              │              │94千元。                            
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.全國學術電腦資訊服務及大學電腦網路經
  │  │  │  │                  │              │              │              │費423,603千元,較上年度減列臺灣學術 
  │  │  │  │                  │              │              │              │網路國際與國內骨幹電信電路費用及網路
  │  │  │  │                  │              │              │              │設備更新經費187,113千元,增列色情網 
  │  │  │  │                  │              │              │              │路防制與防毒網路體系之持續建構及宣導
  │  │  │  │                  │              │              │              │5,568千元,計淨減181,545千元。      
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.電子計算機中心業務經費71,061千元,較
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度增列配合電子化政府推動公文電子
  │  │  │  │                  │              │              │              │交換作業及建構教育管理資訊環境經費29
  │  │  │  │                  │              │              │              │,148千元。                          
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.資訊教育基礎建設經費1,166,131千元, 
  │  │  │  │                  │              │              │              │較上年度增列依據中小學資訊教育總藍圖
  │  │  │  │                  │              │              │              │建置國民中小學種子學校、培訓種子教師
  │  │  │  │                  │              │              │              │、補助偏遠地區學校設備維護費、充實網
  │  │  │  │                  │              │              │              │路教學素材資源等經費493,087千元。   
  │  │  │  │5120010905        │              │              │              │                                      
  │  │  │5 │科技教育          │       929,315│     1,036,285│      -106,970│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費9,851千元,較上年度核實增 
  │  │  │  │                  │              │              │              │列人事費890千元。                   
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.科技教育行政工作維持費9,732千元,較 
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度減列按日按件計資酬金及兼任顧問
  │  │  │  │                  │              │              │              │交通費等570千元。                   
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.補助辦理目標導向全國性學術活動40,000
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,較上年度減列補助各大專校院與學
  │  │  │  │                  │              │              │              │術團體辦理各項研討會及講習會等經費8,
  │  │  │  │                  │              │              │              │632千元。                           
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.專項科技與人文社會科學及創造力教學改
  │  │  │  │                  │              │              │              │進計畫經費777,602千元,較上年度減列 
  │  │  │  │                  │              │              │              │醫學工程、材料、化工及農學等教育改進
  │  │  │  │                  │              │              │              │計畫經費105,394千元。               
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.加強推動學校環境教育及校園環境管理計
  │  │  │  │                  │              │              │              │畫經費92,130千元,較上年度增列建立多
  │  │  │  │                  │              │              │              │元化環境學習中心、大專校院環境管理基
  │  │  │  │                  │              │              │              │線資料調查等經費20,711千元。        
  │  │  │  │                  │              │              │              │6.上年度科學教育推動預算業已編竣,所列
  │  │  │  │                  │              │              │              │13,975千元如數減列。                
  │  │  │  │5120010906        │              │              │              │                                      
  │  │  │6 │僑民教育          │       135,045│       149,494│       -14,449│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.僑民教育行政工作維持費1,797千元,較 
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度減列郵資及電信費等200千元。   
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.僑生及海外台北學校輔導經費133,248千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元,較上年度減列僑生基本學科課業輔導
  │  │  │  │                  │              │              │              │、辦理全國大專校院僑生研習會及海外青
  │  │  │  │                  │              │              │              │年講習會、專案補助海外台北學校等經費
  │  │  │  │                  │              │              │              │33,149千元,增列僑生中華文化獎學金、
  │  │  │  │                  │              │              │              │成績優良僑生獎學金、僑民教育研究專案
  │  │  │  │                  │              │              │              │及海外台北學校電腦網路化等經費18,900
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,計淨減14,249千元。            
  │  │  │  │5120010907        │              │              │              │                                      
  │  │  │7 │僑大先修班行政及管│       231,454│       221,461│         9,993│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │理                │              │              │              │1.人員維持費195,680千元,較上年度伸算 
  │  │  │  │                  │              │              │              │增列調整待遇經費4,249千元,增列原由 
  │  │  │  │                  │              │              │              │銓敘部、勞工委員會與人事行政局統籌編
  │  │  │  │                  │              │              │              │列之員工參加公保、勞保、全民健保保險
  │  │  │  │                  │              │              │              │費補助及約聘僱人員離職儲金公提部分等
  │  │  │  │                  │              │              │              │7,940千元,工友退職金1,200千元,合共
  │  │  │  │                  │              │              │              │增列13,389千元。                    
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費9,088千元,較上年 
  │  │  │  │                  │              │              │              │度增列一般事務費等1,032千元。       
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.教學訓育輔導業務19,686千元,較上年度
  │  │  │  │                  │              │              │              │減列期刊印刷及購置圖書所需經費等6,24
  │  │  │  │                  │              │              │              │8千元。                             
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.校區環境整建7,000千元,較上年度增列5
  │  │  │  │                  │              │              │              │,000千元,包括:                    
  │  │  │  │                  │              │              │              │(1)新增各樓館電線、燈具更換延續工程 
  │  │  │  │                  │              │              │              │與校區校舍環境整建及粉刷工程等3,05
  │  │  │  │                  │              │              │              │0千元。                           
  │  │  │  │                  │              │              │              │(2)新增購置電腦、印表機、教學、文書 
  │  │  │  │                  │              │              │              │軟體及網路佈建經費1,000千元。     
  │  │  │  │                  │              │              │              │(3)新增全校飲水、電話線路、油管、鍋 
  │  │  │  │                  │              │              │              │爐等設備經費2,950千元。           
  │  │  │  │                  │              │              │              │(4)上年度校區停車場、宿舍圍牆與教學 
  │  │  │  │                  │              │              │              │大樓等工程及各樓館電線、燈具更換工
  │  │  │  │                  │              │              │              │程預算業已編竣,所列2,000千元如數 
  │  │  │  │                  │              │              │              │減列。                            
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.上年度汰換中型交通車及小型客貨車各一
  │  │  │  │                  │              │              │              │輛預算業已編竣,所列3,180千元如數減 
  │  │  │  │                  │              │              │              │列。                                
  │  │  │  │5120010908        │              │              │              │                                      
  │  │  │8 │國際學術教育交流  │       608,516│             -│       608,516│本科目係由原「留學生輔導」及「國際文化
  │  │  │  │                  │              │              │              │教育」兩科目合併改設。本年度預算數608,
  │  │  │  │                  │              │              │              │516千元,係辦理國際學術教育交流活動、 
  │  │  │  │                  │              │              │              │聯繫海外學人及留學生、編印海外學人月刊
  │  │  │  │                  │              │              │              │、邀請國際學術教育人士來華訪問及講學、
  │  │  │  │                  │              │              │              │輔導民間學術教育團體、個人及私立學校於
  │  │  │  │                  │              │              │              │國內外舉辦國際學術藝術教育活動、學生國
  │  │  │  │                  │              │              │              │際教育交流計畫、辦理及參加國際學術教育
  │  │  │  │                  │              │              │              │會議等業務。                          
  │  │  │  │5120011000        │              │              │              │                                      
  │  │9 │  │籌設及強化國立教育│       752,357│       882,890│      -130,533│本年度預算數752,357千元,係籌建新設之 
  │  │  │  │機構              │              │              │              │國立臺灣大學醫學院附設兒童醫療大樓、國
  │  │  │  │                  │              │              │              │立教育研究院、國立海洋科技博物館、國立
  │  │  │  │                  │              │              │              │台東大學等籌設規劃、建築工程及開館,配
  │  │  │  │                  │              │              │              │合教育部所屬新設或改制、轉型與整併之學
  │  │  │  │                  │              │              │              │校、館所所需之規劃、建築工程及特殊亟需
  │  │  │  │                  │              │              │              │之相關經費,較上年度減列130,533千元。 
  │  │  │  │5120018100        │              │              │              │                                      
  │  │10│  │非營業基金        │     8,651,567│     8,767,018│      -115,451│                                      
  │  │  │  │5120018110        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │國立大學校院校務基│     8,651,567│     8,767,018│      -115,451│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │金                │              │              │              │1.國立台灣大學486,912千元,較上年度增 
  │  │  │  │                  │              │              │              │列興建綜合體育館工程及購置圖書儀器設
  │  │  │  │                  │              │              │              │備所需經費194,490千元。             
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.國立政治大學248,701千元,較上年度減 
  │  │  │  │                  │              │              │              │列購置圖書儀器設備所需經費14,209千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │,增列購置土地及地上物補償費24,501千
  │  │  │  │                  │              │              │              │元,計淨增10,292千元。              
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.國立清華大學125,000千元,較上年度減 
  │  │  │  │                  │              │              │              │列土地購置及購置圖書儀器設備所需經費
  │  │  │  │                  │              │              │              │202,525千元。                       
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.國立中興大學286,027千元,較上年度增 
  │  │  │  │                  │              │              │              │列購置圖書儀器設備所需經費45,686千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │。                                  
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.國立成功大學552,292千元,較上年度減 
  │  │  │  │                  │              │              │              │列延續性工程及購置圖書儀器設備所需經
  │  │  │  │                  │              │              │              │費394,885千元。                     
  │  │  │  │                  │              │              │              │6.國立交通大學348,548千元,較上年度增 
  │  │  │  │                  │              │              │              │列工學院工程六館工程及購置圖書儀器設
  │  │  │  │                  │              │              │              │備所需經費275,135千元。             
  │  │  │  │                  │              │              │              │7.國立中央大學269,420千元,較上年度增 
  │  │  │  │                  │              │              │              │列延續性工程及購置圖書儀器設備所需經
  │  │  │  │                  │              │              │              │費209,597千元。                     
  │  │  │  │                  │              │              │              │8.國立中山大學193,717千元,較上年度減 
  │  │  │  │                  │              │              │              │列購置圖書儀器設備所需經費30,635千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │,增列海洋科學學院第五期工程70,000千
  │  │  │  │                  │              │              │              │元,計淨增39,365千元。              
  │  │  │  │                  │              │              │              │9.國立中正大學108,876千元,較上年度減 
  │  │  │  │                  │              │              │              │列購置設備所需經費15,316千元。      
  │  │  │  │                  │              │              │              │10.國立台灣海洋大學117,406千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列延續性工程及購置圖書儀器設備所
  │  │  │  │                  │              │              │              │需經費31,667千元。                  
  │  │  │  │                  │              │              │              │11.國立陽明大學132,659千元,較上年度增
  │  │  │  │                  │              │              │              │列延續性工程及購置圖書儀器設備所需經
  │  │  │  │                  │              │              │              │費65,048千元。                      
  │  │  │  │                  │              │              │              │12.國立東華大學344,372千元,較上年度減
  │  │  │  │                  │              │              │              │列延續性工程及購置設備所需經費341,55
  │  │  │  │                  │              │              │              │1千元,增列工學院大樓新建工程、第三 
  │  │  │  │                  │              │              │              │期宿舍與餐廳新建工程及原住民民族學院
  │  │  │  │                  │              │              │              │工程205,040千元,計淨減136,511千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │13.國立暨南國際大學213,410元,較上年度
  │  │  │  │                  │              │              │              │增列圖書資訊大樓、人文學院新建工程及
  │  │  │  │                  │              │              │              │購置圖書儀器設備所需經費132,420千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │。                                  
  │  │  │  │                  │              │              │              │14.國立台北大學491,578千元,較上年度減
  │  │  │  │                  │              │              │              │列延續性工程及購置圖書儀器設備所需經
  │  │  │  │                  │              │              │              │費666,569千元,增列第二、三棟教學大 
  │  │  │  │                  │              │              │              │樓及第一期學生宿舍工程437,950千元, 
  │  │  │  │                  │              │              │              │計淨減228,619千元。                 
  │  │  │  │                  │              │              │              │15.國立嘉義大學296,155千元,較上年度減
  │  │  │  │                  │              │              │              │列購置圖書儀器設備所需經費63,732千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │,增列圖書資訊大樓、管理學院大樓新建
  │  │  │  │                  │              │              │              │工程、禮堂及週邊整體景觀第二期工程17
  │  │  │  │                  │              │              │              │5,000千元,計淨增111,268千元。      
  │  │  │  │                  │              │              │              │16.國立高雄大學385,000千元,較上年度減
  │  │  │  │                  │              │              │              │列延續性工程及購置圖書儀器設備所需經
  │  │  │  │                  │              │              │              │費774,543千元,增列理工第二實驗大樓 
  │  │  │  │                  │              │              │              │、圖書資訊大樓及校園全區公共設施後續
  │  │  │  │                  │              │              │              │工程354,000千元,計淨減420,543千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │17.國立台灣師範大學282,237千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度增列延續性工程及購置圖書儀器設備所
  │  │  │  │                  │              │              │              │需經費109,781千元。                 
  │  │  │  │                  │              │              │              │18.國立彰化師範大學107,500千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度增列延續性工程及購置圖書儀器設備所
  │  │  │  │                  │              │              │              │需經費53,900千元。                  
  │  │  │  │                  │              │              │              │19.國立高雄師範大學48,100千元,較上年 
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列延續性工程及購置圖書儀器設備所
  │  │  │  │                  │              │              │              │需經費9,600千元。                   
  │  │  │  │                  │              │              │              │20.國立空中大學32,330千元,較上年度增 
  │  │  │  │                  │              │              │              │列購置圖書儀器設備所需經費27,335千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │。                                  
  │  │  │  │                  │              │              │              │21.國立台灣科技大學167,030千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度增列延續性工程及購置圖書儀器設備所
  │  │  │  │                  │              │              │              │需經費107,030千元。                 
  │  │  │  │                  │              │              │              │22.國立台北科技大學349,140千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列購置圖書儀器設備所需經費144,77
  │  │  │  │                  │              │              │              │7千元,增列購置第二校區土地及地上物 
  │  │  │  │                  │              │              │              │補償費171,185千元,計淨增26,408千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │。                                  
  │  │  │  │                  │              │              │              │23.國立雲林科技大學151,281千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列購置圖書儀器設備所需經費11,719
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元。                              
  │  │  │  │                  │              │              │              │24.國立高雄第一科技大學394,937千元,較
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度減列購置圖書儀器設備所需經費27
  │  │  │  │                  │              │              │              │9,678千元,增列外語學院教學大樓、綜 
  │  │  │  │                  │              │              │              │合教學大樓及新建游泳池工程325,000千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元,計淨增45,322千元。              
  │  │  │  │                  │              │              │              │25.國立高雄應用科技大學250,428千元,較
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度減列延續性工程及購置圖書儀器設
  │  │  │  │                  │              │              │              │備經費196,548千元,增列燕巢校區商學 
  │  │  │  │                  │              │              │              │群教學大樓54,538千元,計淨減142,010 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元。                              
  │  │  │  │                  │              │              │              │26.國立屏東科技大學239,135千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度增列延續性工程及購置圖書儀器設備所
  │  │  │  │                  │              │              │              │需經費106,866千元。                 
  │  │  │  │                  │              │              │              │27.國立台北藝術大學314,475千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列購置圖書儀器設備所需經費102,11
  │  │  │  │                  │              │              │              │4千元,增列音樂廳特殊教室大樓內裝工 
  │  │  │  │                  │              │              │              │程及美術館內裝工程281,950千元,計淨 
  │  │  │  │                  │              │              │              │增179,836千元。                     
  │  │  │  │                  │              │              │              │28.國立台灣藝術大學54,298千元,較上年 
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列延續性工程及購置圖書儀器設備所
  │  │  │  │                  │              │              │              │需經費26,023千元。                  
  │  │  │  │                  │              │              │              │29.國立台南藝術學院91,437千元,較上年 
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列購置圖書儀器設備所需經費39,168
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,增列第二期音樂系館新建工程45,0
  │  │  │  │                  │              │              │              │00千元,計淨增5,832千元。           
  │  │  │  │                  │              │              │              │30.國立體育學院25,000千元,較上年度增 
  │  │  │  │                  │              │              │              │列購置圖書儀器設備所需經費3,120千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │。                                  
  │  │  │  │                  │              │              │              │31.國立台灣體育學院14,000千元,較上年 
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列延續性工程及購置圖書儀器設備所
  │  │  │  │                  │              │              │              │需經費114,089千元。                 
  │  │  │  │                  │              │              │              │32.國立宜蘭技術學院130,396千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列延續性工程及購置圖書儀器設備經
  │  │  │  │                  │              │              │              │費129,851千元,增列圖書資訊大樓工程7
  │  │  │  │                  │              │              │              │3,000千元,計淨減56,851千元。       
  │  │  │  │                  │              │              │              │33.國立台北護理學院132,665千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列購置圖書儀器設備所需經費33,192
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,增列共同教學大樓興建工程48,572
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,計淨增15,380千元。            
  │  │  │  │                  │              │              │              │34.國立聯合技術學院104,200千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度增列購置圖書儀器設備所需經費18,200
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元。                              
  │  │  │  │                  │              │              │              │35.國立台中技術學院46,201千元,較上年 
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列購置圖書儀器設備所需經費14,606
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元。                              
  │  │  │  │                  │              │              │              │36.國立勤益技術學院120,895千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列購置圖書儀器設備所需經費51,545
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元。                              
  │  │  │  │                  │              │              │              │37.國立虎尾技術學院74,000千元,較上年 
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列購置圖書儀器設備所需經費10,000
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元。                              
  │  │  │  │                  │              │              │              │38.國立高雄海洋技術學院242,011千元,較
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度減列購置圖書儀器設備經費168,89
  │  │  │  │                  │              │              │              │8千元,增列旗津校區教學綜合實驗大樓 
  │  │  │  │                  │              │              │              │工程200,000千元,計淨增31,102千元。 
  │  │  │  │                  │              │              │              │39.國立屏東商業技術學院26,000千元,較 
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度減列購置圖書儀器設備所需經費6,
  │  │  │  │                  │              │              │              │345千元。                           
  │  │  │  │                  │              │              │              │40.國立台北師範學院38,000千元,較上年 
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列延續性工程及購置設備所需經費10
  │  │  │  │                  │              │              │              │,400千元。                          
  │  │  │  │                  │              │              │              │41.國立新竹師範學院36,038千元,較上年 
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列購置圖書儀器設備所需經費1,162 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元。                              
  │  │  │  │                  │              │              │              │42.國立台中師範學院36,401千元,較上年 
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列購置圖書儀器設備所需經費13,599
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元。                              
  │  │  │  │                  │              │              │              │43.國立台南師範學院26,205千元,較上年 
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列購置圖書儀器設備所需經費28,795
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元。                              
  │  │  │  │                  │              │              │              │44.國立屏東師範學院25,000千元,較上年 
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列購置圖書儀器設備所需經費33,000
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元。                              
  │  │  │  │                  │              │              │              │45.國立花蓮師範學院58,730千元,較上年 
  │  │  │  │                  │              │              │              │度增列購置圖書儀器設備所需經費15,242
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元。                              
  │  │  │  │                  │              │              │              │46.國立台東師範學院38,300千元,較上年 
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列購置圖書儀器設備所需經費4,797 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元。                              
  │  │  │  │                  │              │              │              │47.國立台北商業技術學院53,124千元,較 
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度增列購置圖書儀器設備所需經費9,
  │  │  │  │                  │              │              │              │702千元。                           
  │  │  │  │                  │              │              │              │48.國立高雄餐旅學院130,000千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列購置圖書儀器設備所需經費122,03
  │  │  │  │                  │              │              │              │6千元,增列興建第二棟學生宿舍大樓及 
  │  │  │  │                  │              │              │              │第二棟商業實習大樓工程110,000千元, 
  │  │  │  │                  │              │              │              │計淨減12,036千元。                  
  │  │  │  │                  │              │              │              │49.國立澎湖技術學院130,000千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列購置圖書儀器設備所需經費98,570
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,增列興建體育館及學生活動中心工
  │  │  │  │                  │              │              │              │程100,000千元,計淨增1,430千元。    
  │  │  │  │                  │              │              │              │50.國立台中護理專科學校經費35,000千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │,較上年度增列購置圖書儀器設備所需經
  │  │  │  │                  │              │              │              │費11,700千元。                      
  │  │  │  │                  │              │              │              │51.國立台南護理專科學校經費35,000千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │,較上年度增列購置圖書儀器設備所需經
  │  │  │  │                  │              │              │              │費17,500千元。                      
  │  │  │  │                  │              │              │              │52.國立台灣戲曲專科學校經費12,000千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │,較上年度減列購置圖書儀器設備所需經
  │  │  │  │                  │              │              │              │費7,795千元。                       
  │  │  │  │5120019800        │              │              │              │                                      
  │  │11│  │第一預備金        │       466,161│       514,213│       -48,052│本年度預算數466,161千元,較上年度減列 
  │  │  │  │                  │              │              │              │如列數。                              
  │  │  │  │                  │              │              │              │                                      
  │  │  │  │5320010000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │文化支出          │       764,076│       841,402│       -77,326│                                      
  │  │  │  │5320010800        │              │              │              │                                      
  │  │12│  │國際文化教育      │             -│       289,602│      -289,602│本科目上年度預算數289,602千元,併入本 
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度新增設之「國際學術教育交流」科目編
  │  │  │  │                  │              │              │              │列。                                  
  │  │  │  │5320011100        │              │              │              │                                      
  │  │13│  │加強文化與育樂活動│       764,076│       551,800│       212,276│                                      
  │  │  │  │5320011101        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │加強社會藝術與文化│       678,427│       465,525│       212,902│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │活動              │              │              │              │1.推展社會藝術與文化教育經費22,871千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │,較上年度減列推展社會藝術教學與優質
  │  │  │  │                  │              │              │              │文化教育活動、社區美化生活教育、社區
  │  │  │  │                  │              │              │              │鄉土藝文教育及辦理古物保存維護等經費
  │  │  │  │                  │              │              │              │9,688千元。                         
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.輔導國內演藝團體及國家級演藝團體經費
  │  │  │  │                  │              │              │              │129,356千元,較上年度減列補助國家音 
  │  │  │  │                  │              │              │              │樂廳交響樂團、實驗國樂團及實驗合唱團
  │  │  │  │                  │              │              │              │經費33,610千元。                    
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.補助中正文化中心表演藝術活動經費300,
  │  │  │  │                  │              │              │              │000千元,較上年度增列彌補國立中正文 
  │  │  │  │                  │              │              │              │化中心作業基金短絀60,000千元。      
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.輔導社教機構發展經費126,200千元,較 
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度增列建構社教機構數位化發展、改
  │  │  │  │                  │              │              │              │善社教機構之設施與設備、充實社教機構
  │  │  │  │                  │              │              │              │體制及功能等經費96,200千元。        
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.新增圖書館事業三年計畫經費100,000千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元。                                
  │  │  │  │5320011102        │              │              │              │                                      
  │  │  │2 │鳳凰谷鳥園行政及推│        85,649│        86,275│          -626│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │展                │              │              │              │1.人員維持費31,358千元,較上年度伸算增
  │  │  │  │                  │              │              │              │列調整待遇經費722千元,增列原由銓敘 
  │  │  │  │                  │              │              │              │部、勞工委員會與人事行政局統籌編列之
  │  │  │  │                  │              │              │              │員工參加公保、勞保及全民健保保險費補
  │  │  │  │                  │              │              │              │助等529千元,增列駕駛1人退職金1,000 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,合共增列2,251千元。           
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費20,010千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列公共設施養護費等2,117千元。   
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.自然教育推廣經費18,654千元,較上年度
  │  │  │  │                  │              │              │              │減列一般事務費與動物展示及保育管理經
  │  │  │  │                  │              │              │              │費16,387千元。                      
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.新增動物展示與保育管理經費15,627千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │。                                  
  │  │  │  │7520010000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │退休撫卹給付支出  │     8,543,412│     7,766,737│       776,675│                                      
  │  │  │  │7520012100        │              │              │              │                                      
  │  │14│  │學校教職員暨社教學│     8,543,412│     7,766,737│       776,675│本年度預算數8,543,412千元,係辦理學校 
  │  │  │  │術研究機構聘任人員│              │              │              │教職員與社教、學術研究機構聘任人員退休
  │  │  │  │退休撫卹給付      │              │              │              │撫卹給付經費,較上年度增列776,675千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │。                                    
  │  │  │  │0021710000        │              │              │              │                                      
  │2 │  │  │國立中國醫藥研究所│       176,080│       177,779│        -1,699│                                      
  │  │  │  │7121710000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │醫療保健支出      │       176,080│       177,779│        -1,699│                                      
  │  │  │  │7121710100        │              │              │              │                                      
  │  │1 │  │一般行政          │        81,834│        82,130│          -296│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費52,338千元,較上年度伸算增
  │  │  │  │                  │              │              │              │列調整待遇經費1,205千元,增列原由銓 
  │  │  │  │                  │              │              │              │敘部、勞工委員會與人事行政局統籌編列
  │  │  │  │                  │              │              │              │之員工參加公保、勞保、全民健保保險費
  │  │  │  │                  │              │              │              │補助及約聘僱人員離職儲金公提部分2,22
  │  │  │  │                  │              │              │              │1千元,合共增列3,426千元。          
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費27,196千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列押金、預決算書印刷費及餐點費等
  │  │  │  │                  │              │              │              │1,722千元。                         
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.資訊作業維持費2,300千元,較上年度減 
  │  │  │  │                  │              │              │              │列資訊作業耗材及設備養護等經費2,000 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元。                             
  │  │  │  │7121711000        │              │              │              │                                      
  │  │2 │  │研究及實驗        │        74,096│        75,499│        -1,403│                                      
  │  │  │  │7121711020        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │藥物研究與實驗與中│        69,121│        63,508│         5,613│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │藥養護植栽        │              │              │              │1.藥物研究與實驗業務經費63,518千元,較
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度減列購置研究用之紫外光雷射系統
  │  │  │  │                  │              │              │              │等設備經費5,000千元,增列購買化學藥 
  │  │  │  │                  │              │              │              │品及中藥藥材供實驗之用等經費5,510千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元,淨增列510千元。                 
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.藥物鑑定業務費500千元,與上年度同。 
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.增列中藥植栽及養護經費5,103千元。   
  │  │  │  │                  │              │              │              │                                      
  │  │  │  │7121711021        │              │              │              │                                      
  │  │  │2 │專著及提要編印    │         3,752│         4,018│          -266│本年度預算數3,752千元,係整理中醫藥典 
  │  │  │  │                  │              │              │              │籍、重新編譯解釋中國醫藥名著、編印中國
  │  │  │  │                  │              │              │              │醫藥雜誌及發表實驗報告等所需經費,較上
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度減列購置中醫藥雜誌、書籍,審稿及校
  │  │  │  │                  │              │              │              │對等經費266千元。                     
  │  │  │  │7121711022        │              │              │              │                                      
  │  │  │3 │中醫學研究        │         1,223│         7,973│        -6,750│本年度預算數1,223千元,係委託學者專家 
  │  │  │  │                  │              │              │              │研究中醫針灸療效、中醫現況調查及中醫實
  │  │  │  │                  │              │              │              │驗等業務經費,較上年度減列委託公私立機
  │  │  │  │                  │              │              │              │構辦理兩岸中醫藥學術交流經費6,750千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │。                                    
  │  │  │  │7121719000        │              │              │              │                                      
  │  │3 │  │一般建築及設備    │        20,000│        20,000│             -│                                      
  │  │  │  │7121719002        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │營建工程          │        20,000│        20,000│             -│成立國家藥園,總工程費115,000千元,分6
  │  │  │  │                  │              │              │              │年辦理,除87年度至90年度預算已編列70,7
  │  │  │  │                  │              │              │              │00千元外,本年度續編第5年經費20,000千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元。                                  
  │  │  │  │7121719800        │              │              │              │                                      
  │  │4 │  │第一預備金        │           150│           150│             -│仍照上年度預算數編列。        
  │  │  │  │                  │              │              │              │                         
  │  │  │  │0021720000        │              │              │              │                                      
  │3 │  │  │國立編譯館        │       170,112│       369,908│      -199,796│                                      
  │  │  │  │5121720000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │教育支出          │       170,112│       369,908│      -199,796│                                      
  │  │  │  │5121720100        │              │              │              │                                      
  │  │1 │  │一般行政          │       113,782│        95,449│        18,333│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費73,046千元,較上年度減列職
  │  │  │  │                  │              │              │              │員1人、技工1人與工友1人之人事費1,946
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,及員工不休假加班費等956千元, 
  │  │  │  │                  │              │              │              │伸算增列調整待遇經費1,452千元,增列 
  │  │  │  │                  │              │              │              │原由銓敘部、勞工委員會與人事行政局統
  │  │  │  │                  │              │              │              │籌編列之員工參加公保、勞保、全民健保
  │  │  │  │                  │              │              │              │保險費補助及約聘僱人員離職儲金公提部
  │  │  │  │                  │              │              │              │分3,108千元,計淨增1,658千元。      
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費38,301千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度增列因搬遷新館所需增加之水電費10,0
  │  │  │  │                  │              │              │              │00千元及一般事務經費等5,377千元,合 
  │  │  │  │                  │              │              │              │共增列15,377千元。                  
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.資訊管理及維持費1,235千元,較上年度 
  │  │  │  │                  │              │              │              │增列架設會計系統工作站等所需購置電腦
  │  │  │  │                  │              │              │              │軟體及硬體設備經費98千元。          
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.新增停車場開放維持費1,200千元,係停 
  │  │  │  │                  │              │              │              │車場出租所需之水電、管理及維護等經費
  │  │  │  │                  │              │              │              │。                                  
  │  │  │  │5121721000        │              │              │              │                                      
  │  │2 │  │館務業務活動      │        55,651│        67,980│       -12,329│                                      
  │  │  │  │5121721035        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │教科用書編審及印行│        33,877│        40,513│        -6,636│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │督導              │              │              │              │1.高中教科書審查及修訂經費13,115千元,
  │  │  │  │                  │              │              │              │較上年度減列高中教科書審查經費379千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元。                                
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.國中教科書編輯修訂及審查經費500千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │,較上年度減列國中教科書編輯經費4,45
  │  │  │  │                  │              │              │              │0千元。                             
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.國小教科書編輯及修訂經費200千元,較 
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度減列國小教科書編輯經費5,100千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元。                                
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.高職教科書審查經費12,629千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度增列高職教科書審查經費2,829千元。 
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.重編中國語文教材經費1,493千元,較上 
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度增列書稿印製等經費398千元。     
  │  │  │  │                  │              │              │              │6.教科書印行督導經費5,940千元,較上年 
  │  │  │  │                  │              │              │              │度增列出版品電子化等經費66千元。    
  │  │  │  │5121721036        │              │              │              │                                      
  │  │  │2 │學術著作編譯印行  │        18,030│        21,197│        -3,167│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.大學用書編輯經費2,929千元,較上年度 
  │  │  │  │                  │              │              │              │減列編輯經費725千元。               
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.世界學術著作編譯經費1,646千元,較上 
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度減列編譯經費4,357千元。         
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.人文社會科學書籍編印經費1,432千元, 
  │  │  │  │                  │              │              │              │較上年度減列編印經費2,445千元。     
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.中華叢書編印經費8,828千元,較上年度 
  │  │  │  │                  │              │              │              │增列書稿印製等經費3,452千元。       
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.編印優良連環圖畫經費3,195千元,較上 
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度增列書稿印製等經費908千元。     
  │  │  │  │5121721037        │              │              │              │                                      
  │  │  │3 │工具用書編印      │         3,744│         6,270│        -2,526│本年度預算數3,744千元,係物理學、化學 
  │  │  │  │                  │              │              │              │及海洋名詞等科學名詞編訂經費,較上年度
  │  │  │  │                  │              │              │              │減列編訂經費2,526千元。               
  │  │  │  │5121729000        │              │              │              │                                      
  │  │3 │  │一般建築及設備    │             -│       205,800│      -205,800│                                      
  │  │  │  │5121729002        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │營建工程          │             -│       205,800│      -205,800│上年度興建學術辦公大樓工程及新館辦公大
  │  │  │  │                  │              │              │              │樓購置傢俱、電話及保全設備等預算業已編
  │  │  │  │                  │              │              │              │竣,所列205,800千元如數減列。         
  │  │  │  │5121729800        │              │              │              │                                      
  │  │4 │  │第一預備金        │           679│           679│             -│仍照上年度預算數編列。                
  │  │  │  │0021730000        │              │              │              │                                      
  │4 │  │  │國家圖書館        │       384,231│       398,743│       -14,512│                                      
  │  │  │  │5321730000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │文化支出          │       384,231│       398,743│       -14,512│                                      
  │  │  │  │5321730100        │              │              │              │                                      
  │  │1 │  │一般行政          │       263,399│       263,822│          -423│本年度預算數之內容與上年度之比較如下︰
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費137,051千元,較上年度伸算 
  │  │  │  │                  │              │              │              │增列調整待遇經費3,258千元,增列原由 
  │  │  │  │                  │              │              │              │銓敘部、勞工委員會與人事行政局統籌編
  │  │  │  │                  │              │              │              │列之員工參加公保、勞保、全民健保保險
  │  │  │  │                  │              │              │              │費補助及約聘僱人員離職儲金公提部分6,
  │  │  │  │                  │              │              │              │636千元,合共增列9,894千元。        
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費46,624千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列郵資、設施及機械設備維護費等6,
  │  │  │  │                  │              │              │              │667千元。                           
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.資訊作業維持費61,151千元,較上年度減
  │  │  │  │                  │              │              │              │列委外辦理圖書館自動化軟體設計、設施
  │  │  │  │                  │              │              │              │及機械維護費等9,312千元。           
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.國家典藏數位化計畫18,573千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度增列委外辦理期刊資料建檔及掃瞄等經
  │  │  │  │                  │              │              │              │費5,662千元。                       
  │  │  │  │5321731000        │              │              │              │                                      
  │  │2 │  │館務業務活動      │       109,487│       123,576│       -14,089│                                      
  │  │  │  │5321731020        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │書刊採訪          │        51,533│        58,490│        -6,957│本年度預算數之內容與上年度之比較如下︰
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.書刊採訪經費34,268千元,係辦理圖書資
  │  │  │  │                  │              │              │              │料之徵集、選購及登錄等事項,較上年度
  │  │  │  │                  │              │              │              │減列印刷費及購書費等4,822千元。     
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.圖書館事業輔導經費2,937千元,較上年 
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列印刷費等363千元。             
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.國際書號業務5,785千元,係辦理全國出 
  │  │  │  │                  │              │              │              │版品標準書號、預行編目業務及書目網路
  │  │  │  │                  │              │              │              │合作事宜,較上年度減列印刷費等715千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元。                                
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.期刊管理服務5,865千元,較上年度減列 
  │  │  │  │                  │              │              │              │印刷費等725千元。                   
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.官書管理服務2,678千元,係辦理政府出 
  │  │  │  │                  │              │              │              │版品、公報之典藏及閱覽查詢服務,較上
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度減列印刷費等332千元。           
  │  │  │  │5321731021        │              │              │              │                                      
  │  │  │2 │書刊編目          │         8,188│         9,200│        -1,012│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.書刊編目經費5,135千元,較上年度減列 
  │  │  │  │                  │              │              │              │書目建檔費等635千元。               
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.研究發展經費2,163千元,係辦理全國圖 
  │  │  │  │                  │              │              │              │書館事業與各項規範標準之規劃、研訂及
  │  │  │  │                  │              │              │              │推廣事項,較上年度減列印刷費等267千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元。                                
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.書目資訊中心業務890千元,較上年度減 
  │  │  │  │                  │              │              │              │列印刷費110千元。                   
  │  │  │  │5321731022        │              │              │              │                                      
  │  │  │3 │書刊閱覽及典藏    │        25,773│        28,960│        -3,187│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.書刊閱覽經費13,136千元,係辦理圖書資
  │  │  │  │                  │              │              │              │料之典藏、閱覽及推廣服務等事項,較上
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度減列印刷費1,624千元。           
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.書刊典藏經費6,800千元,較上年度減列 
  │  │  │  │                  │              │              │              │印刷費等840千元。                   
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.資訊服務經費1,726千元,較上年度減列 
  │  │  │  │                  │              │              │              │印刷費214千元。                     
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.一般業務經費26千元,較上年度減列國內
  │  │  │  │                  │              │              │              │出差旅費4千元。                     
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.參考諮詢服務業務經費4,085千元,係辦 
  │  │  │  │                  │              │              │              │理參考諮詢及專題目錄索引編製等事項,
  │  │  │  │                  │              │              │              │較上年度減列一般事務費等505千元。   
  │  │  │  │5321731023        │              │              │              │                                      
  │  │  │4 │出版品交換        │        13,483│        15,121│        -1,638│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.出版品交換經費11,720千元,較上年度減
  │  │  │  │                  │              │              │              │列郵資及圖書交換等經費1,490千元。   
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.國際會議及書展經費1,763千元,較上年 
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列運費及短程車資等148千元。     
  │  │  │  │5321731024        │              │              │              │                                      
  │  │  │5 │漢學研究          │        10,510│        11,805│        -1,295│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.漢學研究經費10,477千元,較上年度減列
  │  │  │  │                  │              │              │              │印刷費等1,295千元。                 
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.參加漢學書展經費33千元,與上年度同。
  │  │  │  │5321739000        │              │              │              │                                      
  │  │3 │  │一般建築及設備    │        10,500│        10,500│             -│                                      
  │  │  │  │5321739019        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │其他設備          │        10,500│        10,500│             -│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.購置圖書館自動化主機、周邊設備、磁碟
  │  │  │  │                  │              │              │              │陣列及網路設備等經費500千元。       
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.汰換老舊書架及監視器等設備經費2,000 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元。                              
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.更新自動滅火系統8,000千元。         
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.上年度汰換老舊機具及寄物櫃、伺服器、
  │  │  │  │                  │              │              │              │個人電腦、印表機、磁碟陣列及其他相關
  │  │  │  │                  │              │              │              │週邊設備等預算業已編竣,所列10,500千
  │  │  │  │                  │              │              │              │元如數減列。                        
  │  │  │  │5321739800        │              │              │              │                                      
  │  │4 │  │第一預備金        │           845│           845│             -│仍照上年度預算數編列。                
  │  │  │  │0021740000        │              │              │              │                                      
  │5 │  │  │國立歷史博物館    │       188,664│       200,741│       -12,077│                                      
  │  │  │  │5321740000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │文化支出          │       188,664│       200,741│       -12,077│                                      
  │  │  │  │5321740100        │              │              │              │                                      
  │  │1 │  │一般行政          │        93,616│        90,459│         3,157│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費81,582千元,較上年度減列工
  │  │  │  │                  │              │              │              │友1人之人事費359千元,伸算增列調整待
  │  │  │  │                  │              │              │              │遇經費2,583千元,增列原由銓敘部、勞 
  │  │  │  │                  │              │              │              │工委員會與人事行政局統籌編列之員工參
  │  │  │  │                  │              │              │              │加公保、勞保、全民健保保險費補助及約
  │  │  │  │                  │              │              │              │聘僱人員離職儲金公提部分3,696千元, 
  │  │  │  │                  │              │              │              │計淨增5,920千元。                   
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費10,534千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列印刷費及辦理終身學習活動費等2,
  │  │  │  │                  │              │              │              │763千元。                           
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.資訊管理及作業維持費1,500千元,與上 
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度同。                            
  │  │  │  │5321740200        │              │              │              │                                      
  │  │2 │  │館務業務活動      │        94,948│       108,899│       -13,951│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.文物之研究與推廣8,704千元,較上年度 
  │  │  │  │                  │              │              │              │減列印刷及光碟製作費等967千元。     
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.文物之展覽與推廣25,598千元,較上年度
  │  │  │  │                  │              │              │              │減列印刷及文物包裝運輸費等3,955千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │。                                  
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.文物保存與修復23,060千元,較上年度減
  │  │  │  │                  │              │              │              │列古物購置費等897千元。             
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.文物教育與推廣8,850千元,較上年度增 
  │  │  │  │                  │              │              │              │列行動博物館所需之車頭、拖板架及發電
  │  │  │  │                  │              │              │              │機油料費等618千元。                 
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.館務業務共同作業維持費17,240千元,與
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度同。                          
  │  │  │  │                  │              │              │              │6.國家歷史文物數位典藏計畫7,996千元, 
  │  │  │  │                  │              │              │              │較上年度增列購置備份主機及共通性資料
  │  │  │  │                  │              │              │              │庫建置費4,750千元。                 
  │  │  │  │                  │              │              │              │7.新增歷史考古之研究與推廣計畫3,500千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元。                                
  │  │  │  │                  │              │              │              │8.上年度文化資產研究保存與推展預算業已
  │  │  │  │                  │              │              │              │編竣,所列17,000千元如數減列。      
  │  │  │  │5321749000        │              │              │              │                                      
  │  │3 │  │一般建築及設備    │             -│         1,000│        -1,000│                                      
  │  │  │  │5321749019        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │其他設備          │             -│         1,000│        -1,000│上年度更新隔間與天花板材料及增添避難設
  │  │  │  │                  │              │              │              │施等預算業已編竣,所列1,000千元如數減 
  │  │  │  │                  │              │              │              │列。                                  
  │  │  │  │5321749800        │              │              │              │                                      
  │  │4 │  │第一預備金        │           100│           383│          -283│本年度預算數100千元,較上年度減列如列 
  │  │  │  │                  │              │              │              │數。                                  
  │  │  │  │0021750000        │              │              │              │                                      
  │6 │  │  │國立臺灣科學教育館│     1,010,971│     1,399,507│      -388,536│                                      
  │  │  │  │5321750000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │文化支出          │     1,010,971│     1,399,507│      -388,536│                                      
  │  │  │  │5321750100        │              │              │              │                                      
  │  │1 │  │一般行政          │        52,610│        46,947│         5,663│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費47,534千元,較上年度減列約
  │  │  │  │                  │              │              │              │僱人員1人人事費432元,伸算增列調整待
  │  │  │  │                  │              │              │              │遇經費1,014千元,增列原由銓敘部、勞 
  │  │  │  │                  │              │              │              │工委員會與人事行政局統籌編列之員工參
  │  │  │  │                  │              │              │              │加公保、勞保、全民健保保險費補助及約
  │  │  │  │                  │              │              │              │聘僱人員離職儲金公提部分2,346千元, 
  │  │  │  │                  │              │              │              │增列退休技工2人退職金2,807千元及核實
  │  │  │  │                  │              │              │              │增列人事費1,000千元,計淨增6,735千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │。                                  
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費3,808千元,與上年 
  │  │  │  │                  │              │              │              │度同。                              
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.資訊作業維持費1,268千元,較上年度減 
  │  │  │  │                  │              │              │              │列汰換行政作業用電腦設備1,072千元。 
  │  │  │  │5321751000        │              │              │              │                                      
  │  │2 │  │館務業務活動      │        41,501│        51,640│       -10,139│                                      
  │  │  │  │5321751020        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │儀具模型研究及實驗│        11,232│        13,455│        -2,223│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.科學模具研製經費2,159千元,較上次減 
  │  │  │  │                  │              │              │              │列模具製作費2,000千元。             
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.科學實驗及教學經費1,780千元,係提供 
  │  │  │  │                  │              │              │              │各國中、高中實驗器材及設施並安排實驗
  │  │  │  │                  │              │              │              │活動,與上年度同。                  
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.科學研習活動經費2,414千元,係於暑假 
  │  │  │  │                  │              │              │              │期間辦理國民中小學學生及老師,實際動
  │  │  │  │                  │              │              │              │手操作或實驗觀察各項儀器模具之研習活
  │  │  │  │                  │              │              │              │動,較上年度減列舉行各縣市種子教師研
  │  │  │  │                  │              │              │              │習活動經費 1,423千元。              
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.科學演示教學經費379千元,係辦理星象 
  │  │  │  │                  │              │              │              │及顯微放映教學,利用顯微鏡、顯微投影
  │  │  │  │                  │              │              │              │機及幻燈片等,講解說明生物之生命現象
  │  │  │  │                  │              │              │              │,與上年度同。                      
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.國際科技展覽經費3,300千元,係選拔國 
  │  │  │  │                  │              │              │              │中三年級至高中三年級學生,前往美國等
  │  │  │  │                  │              │              │              │國家參加國際科學展覽活動,與上年度同
  │  │  │  │                  │              │              │              │。                                  
  │  │  │  │                  │              │              │              │6.新增舉辦九年一貫課程教師研習營經費1,
  │  │  │  │                  │              │              │              │200千元。                           
  │  │  │  │5321751021        │              │              │              │                                      
  │  │  │2 │科學展覽及演示    │        19,709│        25,696│        -5,987│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.舉辦全國中小學科學展覽會經費10,608千
  │  │  │  │                  │              │              │              │元,較上年度增列舉辦中等學校學生及教
  │  │  │  │                  │              │              │              │師研習活動經費500千元。             
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.專題展覽經費4,313千元,較上年度增列 
  │  │  │  │                  │              │              │              │展覽場解說及導覽經費563千元。       
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.多功能科學巡迴展經費1,400千元,較上 
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度增列展品導覽及維護經費200千元。 
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.科學育樂展經費990千元,係於每年寒暑 
  │  │  │  │                  │              │              │              │假,辦理科學園遊會等活動,與上年度同
  │  │  │  │                  │              │              │              │。                                  
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.科學之旅經費470千元,係聘請專家學者 
  │  │  │  │                  │              │              │              │帶領民眾戶外探索自然科學世界之奧祕,
  │  │  │  │                  │              │              │              │與上年度同。                        
  │  │  │  │                  │              │              │              │6.科學影片放映經費128千元,與上年度同 
  │  │  │  │                  │              │              │              │。                                  
  │  │  │  │                  │              │              │              │7.新增研製九年一貫科學教育輔助教材經費
  │  │  │  │                  │              │              │              │800千元。                           
  │  │  │  │                  │              │              │              │8.新增舉辦生活科學環境教育活動經費1,00
  │  │  │  │                  │              │              │              │0千元。                             
  │  │  │  │                  │              │              │              │9.上年度補助縣市國民中小學辦理科學觀覽
  │  │  │  │                  │              │              │              │會及全國科學教育週活動計畫預算業已編
  │  │  │  │                  │              │              │              │竣,所列9,050千元如數減列。         
  │  │  │  │5321751022        │              │              │              │                                      
  │  │  │3 │科學教育推廣      │        10,560│        12,489│        -1,929│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.發行科學研習月刊及館訊經費5,114千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │,較上年度增列研習月刊印製費及稿費20
  │  │  │  │                  │              │              │              │0千元。                             
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.資訊展示及軟體製作經費537千元,較上 
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度減列軟體更新及設計經費379千元。 
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.辦理科學推廣經費2,409千元,與上年度 
  │  │  │  │                  │              │              │              │同。                                
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.科學攝影及玩具展覽經費2,050千元,與 
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度同。                          
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.舉行全國中小學科學想像畫展經費450千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元,與上年度同。                    
  │  │  │  │                  │              │              │              │6.上年度製作科學教育錄影帶專輯預算業已
  │  │  │  │                  │              │              │              │編竣,所列1,750千元如數減列。       
  │  │  │  │5321759000        │              │              │              │                                      
  │  │3 │  │一般建築及設備    │       916,600│     1,300,660│      -384,060│                                      
  │  │  │  │5321759002        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │營建工程          │       916,600│     1,300,000│      -383,400│遷建新館工程,屬特殊建築,總工程費4,86
  │  │  │  │                  │              │              │              │3,380千元,分9年辦理,除85年度至90年度
  │  │  │  │                  │              │              │              │預算已編列2,150,553千元外,本年度續編 
  │  │  │  │                  │              │              │              │第7年經費916,600千元,較上年度減列383,
  │  │  │  │                  │              │              │              │400千元。                             
  │  │  │  │5321759019        │              │              │              │                                      
  │  │  │2 │其他設備          │             -│           660│          -660│上年度購置電腦益智教室設備預算業已編竣
  │  │  │  │                  │              │              │              │,所列660千元如數減列。               
  │  │  │  │                  │              │              │              │                                      
  │  │  │  │5321759800        │              │              │              │                                      
  │  │4 │  │第一預備金        │           260│           260│             -│仍照上年度預算數編列。                
  │  │  │  │0021760000        │              │              │              │                                      
  │7 │  │  │國立教育資料館    │        89,088│        90,402│        -1,314│                                      
  │  │  │  │5321760000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │文化支出          │        89,088│        90,402│        -1,314│                                      
  │  │  │  │5321760100        │              │              │              │                                      
  │  │1 │  │一般行政          │        43,558│        40,276│         3,282│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費32,169千元,較上年度減列職
  │  │  │  │                  │              │              │              │員1人之人事費516千元,伸算增列調整待
  │  │  │  │                  │              │              │              │遇經費724千元,增列原由銓敘部、勞工 
  │  │  │  │                  │              │              │              │委員會與人事行政局統籌編列之員工參加
  │  │  │  │                  │              │              │              │公保、勞保、全民健保保險費補助及約聘
  │  │  │  │                  │              │              │              │僱人員離職儲金公提部分1,424千元,增 
  │  │  │  │                  │              │              │              │列人員考績晉級差額等所需人事費560千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元,計淨增2,192千元。               
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費5,147千元,較上年 
  │  │  │  │                  │              │              │              │度增列退休人員三節慰問金、購置電話語
  │  │  │  │                  │              │              │              │音系統及錄放影機等視聽器材設備經費69
  │  │  │  │                  │              │              │              │0千元。                             
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.資訊作業維持費6,242千元,較上年度增 
  │  │  │  │                  │              │              │              │列網路通訊、硬體設備維護及推展終身學
  │  │  │  │                  │              │              │              │習等相關經費400千元。               
  │  │  │  │5321760200        │              │              │              │                                      
  │  │2 │  │館務業務活動      │        43,827│        46,923│        -3,096│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.教育資料蒐集與研究經費16,927千元,較
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度減列各項教育資料蒐集、購買、編
  │  │  │  │                  │              │              │              │印各類教育書刊及推展終身學習等經費1,
  │  │  │  │                  │              │              │              │297千元。                           
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.教育政策之宣導與推廣經費8,238千元, 
  │  │  │  │                  │              │              │              │較上年度減列推展終身學習講師鐘點費、
  │  │  │  │                  │              │              │              │宣導活動及充實教育資料展示中心書籍刊
  │  │  │  │                  │              │              │              │物等經費326千元。                   
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.視聽教育經費18,662千元,較上年度減列
  │  │  │  │                  │              │              │              │製作、購置及複製各類教學媒體等經費1,
  │  │  │  │                  │              │              │              │473千元。                           
  │  │  │  │5321769000        │              │              │              │                                      
  │  │3 │  │一般建築及設備    │         1,200│         2,700│        -1,500│                                      
  │  │  │  │5321769002        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │營建工程          │         1,200│         2,700│        -1,500│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.新增館舍整建及修繕等工程經費1,200千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元。                                
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.上年度館舍用電及防火安全工程等預算業
  │  │  │  │                  │              │              │              │已編竣,所列2,700千元如數減列。     
  │  │  │  │5321769800        │              │              │              │                                      
  │  │4 │  │第一預備金        │           503│           503│             -│仍照上年度預算數編列。                
  │  │  │  │0021770000        │              │              │              │                                      
  │8 │  │  │國立臺灣藝術教育館│       110,912│       116,857│        -5,945│                                      
  │  │  │  │5321770000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │文化支出          │       110,912│       116,857│        -5,945│                                      
  │  │  │  │5321770100        │              │              │              │                                      
  │  │1 │  │一般行政          │        45,502│        43,259│         2,243│本年度預算數之內容與上年度之比較如下︰
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費34,482千元,較上年度伸算增
  │  │  │  │                  │              │              │              │列調整待遇經費684千元,增列原由銓敘 
  │  │  │  │                  │              │              │              │部、勞工委員會與人事行政局統籌編列之
  │  │  │  │                  │              │              │              │員工參加公保、勞保、全民健保保險費補
  │  │  │  │                  │              │              │              │助及約聘僱人員離職儲金公提部分1,530 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,合共增列2,214千元。           
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費10,310千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列購置冷氣機及數位式攝影機等設備
  │  │  │  │                  │              │              │              │費110千元,增列演藝廳畫廊牆面修繕等 
  │  │  │  │                  │              │              │              │經費298千元,計淨增188千元。        
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.資訊作業維持費710千元,較上年度減列 
  │  │  │  │                  │              │              │              │資訊教育訓練、購置電腦軟體及硬體設備
  │  │  │  │                  │              │              │              │等經費159千元。                     
  │  │  │  │5321771000        │              │              │              │                                      
  │  │2 │  │館務業務活動      │        60,829│        72,967│       -12,138│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.藝術教育研究與推廣經費37,829千元,較
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度減列年度主題展、藝教圖書與購置
  │  │  │  │                  │              │              │              │有聲教材資料、舉辦兒童夏令營等相關經
  │  │  │  │                  │              │              │              │費13,258千元,增列辦理藝術與人文教育
  │  │  │  │                  │              │              │              │教材之研編、出版及相關研習活動3,000 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,計淨減10,258千元。            
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.藝術教育展覽及演出經費23,000千元,較
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度減列編印研討會實錄及國樂教師研
  │  │  │  │                  │              │              │              │習活動經費1,880千元。               
  │  │  │  │5321779000        │              │              │              │                                      
  │  │3 │  │一般建築及設備    │         4,450│           500│         3,950│                                      
  │  │  │  │5321779019        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │其他設備          │         4,450│           500│         3,950│本年度預算數之內容與上年度之比較如下︰
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.汰換中正藝廊與演藝廳藝術教育資源數位
  │  │  │  │                  │              │              │              │資料庫硬體設備及戶外舞台音響設備、舞
  │  │  │  │                  │              │              │              │台燈光系統設備等經費4,450千元。     
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.上年度汰換中正藝廊及演藝廳設備預算業
  │  │  │  │                  │              │              │              │已編竣,所列500千元如數減列。       
  │  │  │  │5321779800        │              │              │              │                                      
  │  │4 │  │第一預備金        │           131│           131│             -│仍照上年度預算數編列。                
  │  │  │  │0021780000        │              │              │              │                                      
  │9 │  │  │國立國父紀念館    │       266,098│       275,111│        -9,013│                                      
  │  │  │  │5321780000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │文化支出          │       266,098│       275,111│        -9,013│                                      
  │  │  │  │5321780100        │              │              │              │                                      
  │  │1 │  │一般行政          │       219,118│       211,111│         8,007│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費184,750千元,較上年度減列 
  │  │  │  │                  │              │              │              │職員1人、技工1人與工友4人之人事費2,0
  │  │  │  │                  │              │              │              │00千元,伸算增列調整待遇經費5,850千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元,增列原由銓敘部、勞工委員會與人事
  │  │  │  │                  │              │              │              │行政局統籌編列員工參加公保、勞保、全
  │  │  │  │                  │              │              │              │民健保保險費補助及約聘僱人員離職儲金
  │  │  │  │                  │              │              │              │公提部分10,620千元,計淨增14,470千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │。                                  
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費20,668千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列消防防盜設施維護費及一般事務費
  │  │  │  │                  │              │              │              │等2,763千元。                       
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.機電設施保養經費7,300千元,較上年度 
  │  │  │  │                  │              │              │              │減列冰水管路設施改善等經費3,400千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │。                                  
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.中山公園設施及景觀維護經費5,000千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │,較上年度增列清潔外包經費300千元。 
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.館務資訊及諮詢服務經費1,400千元,較 
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度減列購置電腦網路系統軟體及硬體
  │  │  │  │                  │              │              │              │設備等經費600千元。                 
  │  │  │  │5321781000        │              │              │              │                                      
  │  │2 │  │館務業務活動      │        21,652│        29,672│        -8,020│                                      
  │  │  │  │5321781020        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │接待服務          │         1,793│         2,376│          -583│本年度預算數1,793千元,係接待服務工作 
  │  │  │  │                  │              │              │              │所需經費,較上年度減列一般事務費583千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元。                                  
  │  │  │  │5321781021        │              │              │              │                                      
  │  │  │2 │館務活動          │        19,859│        27,296│        -7,437│本年度預算數之內容與上年度比較如下:  
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.藝文活動費11,972千元,較上年度減列錄
  │  │  │  │                  │              │              │              │影帶製作及一般事務費等4,870千元。   
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.展覽活動費7,887千元,較上年度減列畫 
  │  │  │  │                  │              │              │              │冊印製及一般事務費等2,567千元。     
  │  │  │  │5321782000        │              │              │              │                                      
  │  │3 │  │中山樓樓務管理    │        12,428│        12,428│             -│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.基本行政工作維持費4,743千元,與上年 
  │  │  │  │                  │              │              │              │度同。                              
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.機電設施維持經費1,407千元,與上年度 
  │  │  │  │                  │              │              │              │同。                                
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.接待工作維持費416千元,與上年度同。 
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.大樓環境與警衛工作維持費5,862千元, 
  │  │  │  │                  │              │              │              │與上年度同。                        
  │  │  │  │5321789000        │              │              │              │                                      
  │  │4 │  │一般建築及設備    │        12,000│        21,000│        -9,000│                                      
  │  │  │  │5321789002        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │營建工程          │        12,000│        20,350│        -8,350│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.分期改善公共安全、空間設施、中山樓汰
  │  │  │  │                  │              │              │              │換窗簾及窗紗等經費12,000千元。      
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.上年度分期改善公共安全設施、人行步道
  │  │  │  │                  │              │              │              │更新、書畫庫、展場整修、噴水池改善工
  │  │  │  │                  │              │              │              │程、空調改善、汰換小便斗感應器及大會
  │  │  │  │                  │              │              │              │堂設施修換等預算業已編竣,所列20,350
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元如數減列。                      
  │  │  │  │5321789011        │              │              │              │                                      
  │  │  │2 │交通及運輸設備    │             -│           650│          -650│上年度汰換公務轎車1輛預算業已編竣,所 
  │  │  │  │                  │              │              │              │列650千元如數減列。                   
  │  │  │  │5321789800        │              │              │              │                                      
  │  │5 │  │第一預備金        │           900│           900│             -│仍照上年度預算數編列。                
  │  │  │  │0021790000        │              │              │              │                                      
  │10│  │  │國立中正紀念堂管理│       214,824│       200,921│        13,903│                                      
  │  │  │  │處                │              │              │              │                                      
  │  │  │  │5321790000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │文化支出          │       214,824│       200,921│        13,903│                                      
  │  │  │  │5321790100        │              │              │              │                                      
  │  │1 │  │一般行政          │       197,463│       188,389│         9,074│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費167,008千元,較上年度減列 
  │  │  │  │                  │              │              │              │技工5人人事費1,602千元,伸算增列調整
  │  │  │  │                  │              │              │              │待遇經費4,389千元,增列原由銓敘部、 
  │  │  │  │                  │              │              │              │勞工委員會與人事行政局統籌編列之員工
  │  │  │  │                  │              │              │              │參加公保、勞保、全民健保保險費補助及
  │  │  │  │                  │              │              │              │約聘僱人員離職儲金公提部分9,149千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │,計淨增11,936千元。                
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費28,471千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列房屋建築修繕費、設施及機械設備
  │  │  │  │                  │              │              │              │養護費等2,484千元。                 
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.資訊業務經費1,984千元,較上年度減列 
  │  │  │  │                  │              │              │              │設施及機械設備養護費等378千元。     
  │  │  │  │5321790200        │              │              │              │                                      
  │  │2 │  │處務業務          │         7,611│         9,062│        -1,451│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.文教服務經費3,376千元,較上年度減列 
  │  │  │  │                  │              │              │              │按日按件計資酬金及一般事務費等644千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元。                                
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.展覽活動經費2,062千元,較上年度減列 
  │  │  │  │                  │              │              │              │一般事務費與設施及機械設備養護費393 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元。                              
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.圖書館管理經費2,173千元,較上年度減 
  │  │  │  │                  │              │              │              │列影印機租金及一般事務費等414千元。 
  │  │  │  │5321799000        │              │              │              │                                      
  │  │3 │  │一般建築及設備    │         9,000│         2,720│         6,280│                                      
  │  │  │  │5321799002        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │營建工程          │         6,000│             -│         6,000│本年度預算數6,000千元,係新增中正紀念 
  │  │  │  │                  │              │              │              │堂內、三層平台排水系統及伸縮縫整修等所
  │  │  │  │                  │              │              │              │需經費。                              
  │  │  │  │5321799011        │              │              │              │                                      
  │  │  │2 │交通及運輸設備    │             -│           120│          -120│上年度購置警員勤務機車二輛預算業已編竣
  │  │  │  │                  │              │              │              │,所列120千元如數減列。               
  │  │  │  │5321799019        │              │              │              │                                      
  │  │  │3 │其他設備          │         3,000│         2,600│           400│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.新增汰換掃地車、座騎式割草機及辦公等
  │  │  │  │                  │              │              │              │設備經費1,600千元。                 
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.汰換中正紀念堂內公園南北側廁所電源管
  │  │  │  │                  │              │              │              │線及環境學習中心購置視聽硬體設備等經
  │  │  │  │                  │              │              │              │費1,400千元。                       
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.上年度汰換電梯一部預算業已編竣,所列
  │  │  │  │                  │              │              │              │2,600千元如數減列。                 
  │  │  │  │5321799800        │              │              │              │                                      
  │  │4 │  │第一預備金        │           750│           750│             -│仍照上年度預算數編列。                
  │  │  │  │0021800000        │              │              │              │                                      
  │11│  │  │國立自然科學博物館│       582,477│       564,251│        18,226│                                      
  │  │  │  │5321800000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │文化支出          │       582,477│       564,251│        18,226│                                      
  │  │  │  │5321800100        │              │              │              │                                      
  │  │1 │  │一般行政          │       390,795│       371,045│        19,750│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費280,253千元,較上年度減列 
  │  │  │  │                  │              │              │              │技工1人之人事費395千元,伸算增列調整
  │  │  │  │                  │              │              │              │待遇經費6,920千元,增列原由銓敘部、 
  │  │  │  │                  │              │              │              │勞工委員會與人事行政局統籌編列之員工
  │  │  │  │                  │              │              │              │參加公保、勞保、全民健保保險費補助及
  │  │  │  │                  │              │              │              │約聘僱人員離職儲金公提部分15,696千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │,核實增列人事費6,988千元,合共增列2
  │  │  │  │                  │              │              │              │9,209千元。                         
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費10,218千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列員工文康活動費及購置影印機、辦
  │  │  │  │                  │              │              │              │公桌椅等經費1,666千元。             
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.觀眾服務經費100,324千元,較上年度減 
  │  │  │  │                  │              │              │              │列全館方位指示系統、觀眾休憩椅等設施
  │  │  │  │                  │              │              │              │經費10,293千元,增列空調儲冰槽更新等
  │  │  │  │                  │              │              │              │經費2,500千元,計淨減7,793千元。    
  │  │  │  │5321801000        │              │              │              │                                      
  │  │2 │  │館務業務活動      │       190,682│       192,206│        -1,524│                                      
  │  │  │  │5321801020        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │自然物蒐集研究    │        35,087│        43,985│        -8,898│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.動物學組經費9,770千元,較上年度減列 
  │  │  │  │                  │              │              │              │標本委外製作等經費2,610千元,增列購 
  │  │  │  │                  │              │              │              │置光學儀器、冷凍櫃及標本箱等實驗儀器
  │  │  │  │                  │              │              │              │經費1,125千元,計淨減1,485千元。    
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.植物學組經費7,442千元,較上年度減列 
  │  │  │  │                  │              │              │              │標本委外製作及實驗耗材等經費827千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │。                                  
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.地質學組經費10,394千元,較上年度減列
  │  │  │  │                  │              │              │              │岩石研磨耗材等經費1,382千元,增列購 
  │  │  │  │                  │              │              │              │置化石標本等經費227千元,計淨減1,155
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元。                              
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.人類學組經費5,053千元,較上年度減列 
  │  │  │  │                  │              │              │              │製作錄影帶及購置標本等經費5,561千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │。                                  
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.典藏管理組經費2,428千元,較上年度增 
  │  │  │  │                  │              │              │              │列光碟數位化委外製作及會議室放映設備
  │  │  │  │                  │              │              │              │等經費130千元。                     
  │  │  │  │5321801021        │              │              │              │                                      
  │  │  │2 │科學教育推廣      │        61,239│        67,489│        -6,250│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.科學教育推廣經費20,764千元,係辦理科
  │  │  │  │                  │              │              │              │學教育活動與推廣、義工人力運用及出版
  │  │  │  │                  │              │              │              │品編印所需經費,其中500千元以演講廳 
  │  │  │  │                  │              │              │              │場地出借之收入支應,較上年度減列出版
  │  │  │  │                  │              │              │              │品編印及購置演示教具等經費2,252千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │,增列演講廳出借所需管理及維護經費50
  │  │  │  │                  │              │              │              │0千元,計淨減1,752千元。            
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.植物公園營運經費40,475千元,較上年度
  │  │  │  │                  │              │              │              │減列購置投影機、放影機與多媒體電腦等
  │  │  │  │                  │              │              │              │教學及視聽設備經費4,540千元,增列植 
  │  │  │  │                  │              │              │              │栽養護等經費42千元,計淨減4,498千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │。                                  
  │  │  │  │5321801022        │              │              │              │                                      
  │  │  │3 │資訊展示及資料處理│        28,303│        22,895│         5,408│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.圖書管理經費1,944千元,較上年度減列 
  │  │  │  │                  │              │              │              │整理圖書、期刊之裝訂及編目之耗材等21
  │  │  │  │                  │              │              │              │6千元。                             
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.電腦管理經費9,384千元,較上年度減列 
  │  │  │  │                  │              │              │              │購置軟體、電腦耗材及個人電腦等經費1,
  │  │  │  │                  │              │              │              │043千元。                           
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.國家典藏數位化計畫經費16,975千元,較
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度增列購置多媒體編輯工具及伺服器
  │  │  │  │                  │              │              │              │等經費6,667千元。                   
  │  │  │  │5321801023        │              │              │              │                                      
  │  │  │4 │自然科學展示研究及│        66,053│        57,837│         8,216│本年度預算數66,053千元,係自然科學展示
  │  │  │  │企劃              │              │              │              │業務及劇場營運經費,其中14,000千元以舉
  │  │  │  │                  │              │              │              │辦大型特展所收門票收入支應,較上年度減
  │  │  │  │                  │              │              │              │列展示場更新耗材等經費5,784千元,增列 
  │  │  │  │                  │              │              │              │舉辦漢代陽陵陶俑特展所需經費14,000千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │,計淨增8,216千元。                   
  │  │  │  │5321809800        │              │              │              │                                      
  │  │3 │  │第一預備金        │         1,000│         1,000│             -│仍照上年度預算數編列。                
  │  │  │  │0021810000        │              │              │              │                                      
  │12│  │  │國立科學工藝博物館│       309,208│       320,804│       -11,596│                                      
  │  │  │  │5321810000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │文化支出          │       309,208│       320,804│       -11,596│                                      
  │  │  │  │5321810100        │              │              │              │                                      
  │  │1 │  │一般行政          │       210,895│       210,601│           294│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費 118,242千元,較上年度伸算
  │  │  │  │                  │              │              │              │增列調整待遇經費 2,787千元,增列原由
  │  │  │  │                  │              │              │              │銓敘部、勞工委員會與人事行政局統籌編
  │  │  │  │                  │              │              │              │列之員工參加公保、勞保、全民健保保險
  │  │  │  │                  │              │              │              │費補助及約聘僱人員離職儲金公提部分 6
  │  │  │  │                  │              │              │              │,117千元,核實增列人事費 5,963千元,
  │  │  │  │                  │              │              │              │合共增列14,867千元。                
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費92,653千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列水電費等8,573千元及一次性建物 
  │  │  │  │                  │              │              │              │外露鋼樑塗裝費6,000千元,合共減列14,
  │  │  │  │                  │              │              │              │573千元。                           
  │  │  │  │5321811000        │              │              │              │                                      
  │  │2 │  │館務業務活動      │        97,813│       108,903│       -11,090│                                      
  │  │  │  │5321811001        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │展示企劃與研究    │        37,086│        40,997│        -3,911│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.展示企劃研究經費12,582千元,較上年度
  │  │  │  │                  │              │              │              │減列購置展示設備及器材經費 2,000千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │。                                  
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.展示維護更新經費5,265千元,較上年度 
  │  │  │  │                  │              │              │              │減列購置維修及儀器設備500千元。     
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.立體電影院及多媒體劇場經費19,239千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │,較上年度減列影片租金等經費 1,411千
  │  │  │  │                  │              │              │              │元。                                
  │  │  │  │5321811002        │              │              │              │                                      
  │  │  │2 │公共事務及導覽業務│        18,758│        20,736│        -1,978│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.公共事務經費13,866千元,較上年度減列
  │  │  │  │                  │              │              │              │敦親睦鄰活動及文宣、公關事務經費 2,4
  │  │  │  │                  │              │              │              │00千元。                            
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.導覽業務經費 4,892千元,較上年度減列
  │  │  │  │                  │              │              │              │印製參觀指引學習讀本手冊等經費 678千
  │  │  │  │                  │              │              │              │元,增列戶外科技展示冷光工程 1,100千
  │  │  │  │                  │              │              │              │元,計淨增 422千元。                
  │  │  │  │5321811003        │              │              │              │                                      
  │  │  │3 │圖書視聽推廣及資訊│        12,770│        14,891│        -2,121│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │展示處理          │              │              │              │1.圖書視聽管理及推廣經費2,383千元,較 
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度減列圖書資料編目、期刊裝訂管理
  │  │  │  │                  │              │              │              │及購置錄影帶、圖書等經費 400千元。  
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.資訊管理及系統建置經費10,387千元,較
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度減列系統開發設計及購置網路設備
  │  │  │  │                  │              │              │              │經費 1,721千元。                    
  │  │  │  │5321811004        │              │              │              │                                      
  │  │  │4 │科技教育之推廣    │        20,115│        22,237│        -2,122│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.科技教育活動之推廣經費 4,902千元,較
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度減列舉辦學術研討會等經費 2,000
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元。                              
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.教材教具研製開發經費 6,778千元,與上
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度同。                            
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.教室實驗室設備經費 5,300千元,與上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度同。                              
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.義工與工讀生訓練及管理經費 3,135千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │,較上年度減列舉辦義工表揚及聯誼活動
  │  │  │  │                  │              │              │              │經費 122千元。                      
  │  │  │  │5321811005        │              │              │              │                                      
  │  │  │5 │科技文物蒐藏研究  │         9,084│        10,042│          -958│本年度預算數9,084千元,係蒐藏制度之規 
  │  │  │  │                  │              │              │              │劃及研擬,蒐藏品之利用、借貸與保管維護
  │  │  │  │                  │              │              │              │,建置蒐藏庫、儲放櫃及環境監控設備,蒐
  │  │  │  │                  │              │              │              │集與購置蒐藏文物及舉辦學術研討會等經費
  │  │  │  │                  │              │              │              │,較上年度減列購置蒐藏品及研討會經費 9
  │  │  │  │                  │              │              │              │58千元。                              
  │  │  │  │5321819000        │              │              │              │                                      
  │  │3 │  │一般建築及設備    │             -│           800│          -800│                                      
  │  │  │  │5321819011        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │交通及運輸設備    │             -│           800│          -800│上年度購置首長座車1輛預算業已編竣,所 
  │  │  │  │                  │              │              │              │列 800千元如數減列。                  
  │  │  │  │5321819800        │              │              │              │                                      
  │  │4 │  │第一預備金        │           500│           500│             -│仍照上年度預算數編列。                
  │  │  │  │0021830000        │              │              │              │                                      
  │13│  │  │國立海洋生物博物館│       219,211│       244,612│       -25,401│                                      
  │  │  │  │5321830000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │文化支出          │       219,211│       244,612│       -25,401│                                      
  │  │  │  │5321830100        │              │              │              │                                      
  │  │1 │  │一般行政          │       101,028│        98,714│         2,314│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費77,430千元,較上年度伸算增
  │  │  │  │                  │              │              │              │列調整待遇經費1,429千元,增列原由銓 
  │  │  │  │                  │              │              │              │敘部、勞工委員會與人事行政局統籌編列
  │  │  │  │                  │              │              │              │之員工參加公保、勞保、全民健保保險費
  │  │  │  │                  │              │              │              │補助及約聘僱人員離職儲金公提部分2,01
  │  │  │  │                  │              │              │              │3千元,合共增列3,442千元。          
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費23,598千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列一般事務費等1,128千元。       
  │  │  │  │5321831000        │              │              │              │                                      
  │  │2 │  │館務業務活動      │       118,059│       144,898│       -26,839│                                      
  │  │  │  │5321831001        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │博物館企劃及研究  │        30,600│        41,182│       -10,582│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.主題研究與高級人才培育計畫13,978千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │,較上年度減列縮小培育高級研究人才計
  │  │  │  │                  │              │              │              │畫規模等經費8,622千元。             
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.2002年世界微生物橈足類學術研究1,450 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,較上年度增列舉行學術研討會經費
  │  │  │  │                  │              │              │              │1,050千元。                         
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.生物科技研究15,172千元,較上年度減列
  │  │  │  │                  │              │              │              │生物技術新科技研發經費等3,010千元。 
  │  │  │  │5321831002        │              │              │              │                                      
  │  │  │2 │展示企劃與研究    │         7,084│         8,235│        -1,151│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.典藏及標本製作3,720千元,較上年度減 
  │  │  │  │                  │              │              │              │列製作標本藥品耗材經費等950千元。   
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.臨時展示廳企劃3,364千元,較上年度減 
  │  │  │  │                  │              │              │              │列一般事務費201千元。               
  │  │  │  │5321831003        │              │              │              │                                      
  │  │  │3 │生物馴養及研究    │         8,648│         9,983│        -1,335│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.水族生物馴養5,458千元,較上年度減列 
  │  │  │  │                  │              │              │              │水族生物用餌料等經費825千元。       
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.魚病及檢疫研究3,190千元,較上年度減 
  │  │  │  │                  │              │              │              │列檢疫用藥品等經費510千元。         
  │  │  │  │5321831004        │              │              │              │                                      
  │  │  │4 │科教企劃與研究    │        11,500│        19,234│        -7,734│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.海洋教育活動之推廣4,380千元,較上年 
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列活動經費1,737千元。           
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.社區及社會服務業務1,900千元,較上年 
  │  │  │  │                  │              │              │              │度增列補助弱勢團體到館參觀等經費600 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元。                              
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.海洋生物本土化教材企劃2,170千元,較 
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度減列編印解說教材經費2,767千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │。                                  
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.教材教具研發3,050千元,較上年度減列 
  │  │  │  │                  │              │              │              │宣傳教育活動及製作教具等經費3,830千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元。                                
  │  │  │  │5321831005        │              │              │              │                                      
  │  │  │5 │工務機電維護      │         7,912│        10,184│        -2,272│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.營運監測4,800千元,較上年度減列監測 
  │  │  │  │                  │              │              │              │環境變化對生態影響等經費1,584千元。 
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.委託民間經營專案管理3,112千元,較上 
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度減列對館內業務委託民間經營之研究
  │  │  │  │                  │              │              │              │等經費688千元。                     
  │  │  │  │5321831006        │              │              │              │                                      
  │  │  │6 │圖書視聽推廣及資訊│        52,315│        56,080│        -3,765│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │業務              │              │              │              │1.資訊業務49,555千元,較上年度減列建置
  │  │  │  │                  │              │              │              │全館票務及導覽等資訊系統經費3,355千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元。                                
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.圖書視聽業務2,760千元,較上年度減列 
  │  │  │  │                  │              │              │              │購置期刊等經費410千元。             
  │  │  │  │5321839800        │              │              │              │                                      
  │  │3 │  │第一預備金        │           124│         1,000│          -876│本年度預算數124千元,較上年度減列如列 
  │  │  │  │                  │              │              │              │數。                                  
  │  │  │  │0021840000        │              │              │              │                                      
  │14│  │  │國立臺灣史前文化博│       150,638│       935,482│      -784,844│                                      
  │  │  │  │物館              │              │              │              │                                      
  │  │  │  │5321840000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │文化支出          │       150,638│       935,482│      -784,844│                                      
  │  │  │  │5321840100        │              │              │              │                                      
  │  │1 │  │一般行政          │        96,286│        96,344│           -58│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費46,564千元,較上年度伸算增
  │  │  │  │                  │              │              │              │列調整待遇經費1,500千元,增列原由銓 
  │  │  │  │                  │              │              │              │敘部、勞工委員會與人事行政局統籌編列
  │  │  │  │                  │              │              │              │之員工參加公保、勞保及全民建保保險費
  │  │  │  │                  │              │              │              │補助2,824千元,配合開館增加職員四人 
  │  │  │  │                  │              │              │              │人事費3,200千元及員工考績晉級所需人 
  │  │  │  │                  │              │              │              │事費2,405千元,合共增列9,929千元。  
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費49,722千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列水電及電話等一般事務費19,987千
  │  │  │  │                  │              │              │              │元,增列配合開館所需機電消防安檢及水
  │  │  │  │                  │              │              │              │電費等10,000千元,計淨減9,987千元。 
  │  │  │  │5321842000        │              │              │              │                                      
  │  │2 │  │館務業務活動      │        54,352│        34,691│        19,661│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.資訊管理業務536千元,較上年度減列推 
  │  │  │  │                  │              │              │              │動資訊系統規劃與設計之教育訓練鐘點費
  │  │  │  │                  │              │              │              │及維護等經費1,151千元。             
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.研究典藏及規劃業務5,100千元,較上年 
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列一般事務費83千元。            
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.卑南文化公園園區管理業務16,000千元,
  │  │  │  │                  │              │              │              │較上年度減列推廣文化古蹟保存教育之義
  │  │  │  │                  │              │              │              │工導覽教育訓練鐘點費及水電費等7,070 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元。                              
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.新增開館所需展示教育活動之教具、教材
  │  │  │  │                  │              │              │              │與文宣印製費及公共服務活動之義工解說
  │  │  │  │                  │              │              │              │導覽訓練費、參觀手冊、簡介之印製費等
  │  │  │  │                  │              │              │              │6,716千元。                         
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.新增開館營運所需工務機電管理經費26,0
  │  │  │  │                  │              │              │              │00千元。                            
  │  │  │  │                  │              │              │              │6.上年度辦理開館前各項教育訓練鐘點費、
  │  │  │  │                  │              │              │              │觀摩旅費預算業已編竣,所列4,751千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │,如數減列。                        
  │  │  │  │5321849000        │              │              │              │                                      
  │  │3 │  │一般建築及設備    │             -│       804,447│      -804,447│                                      
  │  │  │  │5321849002        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │營建工程          │             -│       804,447│      -804,447│上年度編列國立臺灣史前文化博物館(含卑
  │  │  │  │                  │              │              │              │南文化公園)興建工程預算業已編竣,所列
  │  │  │  │                  │              │              │              │804,447千元如數減列。                 
  │  │  │  │0021850000        │              │              │              │                                      
  │15│  │  │國立中央圖書館臺灣│       606,562│       332,444│       274,118│                                      
  │  │  │  │分館              │              │              │              │                                      
  │  │  │  │5321850000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │文化支出          │       606,562│       332,444│       274,118│                                      
  │  │  │  │5321850100        │              │              │              │                                      
  │  │1 │  │一般行政          │        71,212│        67,125│         4,087│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費58,844千元,較上年度伸算增
  │  │  │  │                  │              │              │              │列調整待遇經費2,219千元,增列原由銓 
  │  │  │  │                  │              │              │              │敘部、勞工委員會與人事行政局統籌編列
  │  │  │  │                  │              │              │              │之員工參加公保、勞保、全民健保保險費
  │  │  │  │                  │              │              │              │補助及約聘僱人員離職儲金公提部分2,76
  │  │  │  │                  │              │              │              │8千元,合共增列4,987千元。          
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費9,691千元,較上年 
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列一般事務費等700千元。         
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.圖書館自動化2,677千元,較上年度減列 
  │  │  │  │                  │              │              │              │購置防毒軟體經費200千元。           
  │  │  │  │5321851000        │              │              │              │                                      
  │  │2 │  │館務業務活動      │        35,142│        38,111│        -2,969│                                      
  │  │  │  │5321851020        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │書刊採編及閱覽    │        21,863│        23,163│        -1,300│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.書刊採編及交換12,980千元,較上年度減
  │  │  │  │                  │              │              │              │列編目製卡相關經費350千元。         
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.書刊閱覽及典藏8,883千元,較上年度減 
  │  │  │  │                  │              │              │              │列裱褙工作等經費950千元。           
  │  │  │  │5321851021        │              │              │              │                                      
  │  │  │2 │資料研究及推廣    │        13,279│        14,948│        -1,669│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.參考服務2,520千元,係辦理館藏資料之 
  │  │  │  │                  │              │              │              │參考、諮詢及各種專題目錄編製,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列購置影印複製館藏資料所需碳粉及
  │  │  │  │                  │              │              │              │紙張等經費280千元。                 
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.社教推廣輔導10,759千元,較上年度減列
  │  │  │  │                  │              │              │              │舉辦研討會、演講及展覽等經費1,389千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元。                                
  │  │  │  │5321859000        │              │              │              │                                      
  │  │3 │  │一般建築及設備    │       500,000│       227,000│       273,000│                                      
  │  │  │  │5321859002        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │營建工程          │       500,000│       227,000│       273,000│國立中央圖書館臺灣分館遷建新館工程,屬
  │  │  │  │                  │              │              │              │特殊建築,總經費2,188,000千元,除81年 
  │  │  │  │                  │              │              │              │度至90年度預算已編列457,300千元外,本 
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度續編第9年經費500,000千元,較上年度
  │  │  │  │                  │              │              │              │增列273,000千元。                     
  │  │  │  │5321859800        │              │              │              │                                      
  │  │4 │  │第一預備金        │           208│           208│             -│仍照上年度預算數編列。                
  │  │  │  │0021860000        │              │              │              │                                      
  │16│  │  │國立國光劇團      │       174,284│       163,844│        10,440│                                      
  │  │  │  │5321860000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │文化支出          │       174,284│       163,844│        10,440│                                      
  │  │  │  │5321860100        │              │              │              │                                      
  │  │1 │  │一般行政          │       146,488│       131,782│        14,706│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費136,862千元,較上年度伸算 
  │  │  │  │                  │              │              │              │增列調整待遇經費4,869千元,增列原由 
  │  │  │  │                  │              │              │              │銓敘部、勞工委員會與人事行政局統籌編
  │  │  │  │                  │              │              │              │列之員工參加公保、勞保、全民健保保險
  │  │  │  │                  │              │              │              │費補助及約聘僱人員離職儲金公提部分8,
  │  │  │  │                  │              │              │              │916千元,合共增列13,785千元。       
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費9,626千元,較上年 
  │  │  │  │                  │              │              │              │度增列租用國立戲曲專科學校演藝中心作
  │  │  │  │                  │              │              │              │為排練場地所需租金921千元。         
  │  │  │  │5321861000        │              │              │              │                                      
  │  │2 │  │團務活動          │        25,196│        27,462│        -2,266│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.演出節目之規劃與演練經費7,523千元, 
  │  │  │  │                  │              │              │              │較上年度減列電話、郵資通訊費及於外地
  │  │  │  │                  │              │              │              │演出所需保險費等613千元。           
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.演出節目之設計與製作經費9,582千元, 
  │  │  │  │                  │              │              │              │較上年度減列租借場地演出所需燈光及佈
  │  │  │  │                  │              │              │              │景器材等經費781千元。               
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.研究推廣業務之策劃與推動經費8,091千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元,較上年度減列電話費、郵資、紙張及
  │  │  │  │                  │              │              │              │一般事務費等872千元。               
  │  │  │  │5321869000        │              │              │              │                                      
  │  │3 │  │一般建築及設備    │         2,500│         4,500│        -2,000│                                      
  │  │  │  │5321869019        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │其他設備          │         2,500│         4,500│        -2,000│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.購置行政用所需電腦及網路相關設備等80
  │  │  │  │                  │              │              │              │0千元                               
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.購置演出所需音效、燈光、舞台、道具、
  │  │  │  │                  │              │              │              │戲服、存放櫃、多媒體影音設備、樂器及
  │  │  │  │                  │              │              │              │其他雜項設備等1,700千元。           
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.上年度購置行政用電腦設備及演出所需道
  │  │  │  │                  │              │              │              │具、音效及其他雜項設備等預算業已編竣
  │  │  │  │                  │              │              │              │,所列4,500千元如數減列。           
  │  │  │  │5321869800        │              │              │              │                                      
  │  │4 │  │第一預備金        │           100│           100│             -│仍照上年度預算數編列。                
  │  │  │  │0021870000        │              │              │              │                                      
  │17│  │  │國立教育廣播電臺  │       163,814│       172,912│        -9,098│                                      
  │  │  │  │5321870000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │文化支出          │       163,814│       172,912│        -9,098│                                      
  │  │  │  │5321870100        │              │              │              │                                      
  │  │1 │  │一般行政          │       128,974│       118,512│        10,462│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費119,534千元,較上年度伸算 
  │  │  │  │                  │              │              │              │增列調整待遇經費2,816千元,增列原由 
  │  │  │  │                  │              │              │              │銓敘部、勞工委員會與人事行政局統籌編
  │  │  │  │                  │              │              │              │列之員工參加公保、勞保及全民健保保險
  │  │  │  │                  │              │              │              │費補助4,482千元,員工考績晉級差額等 
  │  │  │  │                  │              │              │              │所需人事費3,420千元,合共增列10,718 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元。                              
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費7,134千元,與上年 
  │  │  │  │                  │              │              │              │度同。                              
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.資訊作業維持費2,306千元,較上年度減 
  │  │  │  │                  │              │              │              │列購置個人電腦等設備500千元,增列租 
  │  │  │  │                  │              │              │              │用電腦數據專線等經費244千元,計淨減2
  │  │  │  │                  │              │              │              │56千元。                            
  │  │  │  │5321870200        │              │              │              │                                      
  │  │2 │  │臺務業務活動      │        32,885│        39,486│        -6,601│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.節目製作經費8,729千元,較上年度減列 
  │  │  │  │                  │              │              │              │電話費等970千元。                   
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.機務維修管理經費10,398千元,較上年度
  │  │  │  │                  │              │              │              │減列水電費等2,155千元。             
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.彰化分臺節目製作及機務管理經費3,875 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,較上年度減列水電費及電話費等43
  │  │  │  │                  │              │              │              │1千元。                             
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.高雄分臺節目製作及機務管理經費3,491 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,較上年度減列水電費及電話費等78
  │  │  │  │                  │              │              │              │8千元。                             
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.花蓮分臺節目製作及機務管理經費1,956 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,較上年度減列水電費及電話費等81
  │  │  │  │                  │              │              │              │7千元。                             
  │  │  │  │                  │              │              │              │6.台東分臺節目製作及機務管理經費1,636 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,較上年度減列水電費及電話費等58
  │  │  │  │                  │              │              │              │2千元。                             
  │  │  │  │                  │              │              │              │7.節目推廣調查研究計畫經費2,800千元, 
  │  │  │  │                  │              │              │              │較上年度減列按日按件計資酬金等858千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元。                                
  │  │  │  │5321879000        │              │              │              │                                      
  │  │3 │  │一般建築及設備    │         1,710│        14,600│       -12,890│                                      
  │  │  │  │5321879002        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │營建工程          │         1,200│             -│         1,200│本年度預算數1,200千元,係增建花蓮分臺 
  │  │  │  │                  │              │              │              │多功能活動中心工程經費。              
  │  │  │  │5321879011        │              │              │              │                                      
  │  │  │2 │交通及運輸設備    │           510│           800│          -290│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.汰換小型客貨車1輛經費510千元。      
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.上年度購置首長座車1輛預算業已編竣, 
  │  │  │  │                  │              │              │              │所列800千元如數減列。               
  │  │  │  │5321879019        │              │              │              │                                      
  │  │  │3 │其他設備          │             -│        13,800│       -13,800│上年度購置節目數位化播放系統及九二一震
  │  │  │  │                  │              │              │              │災受損設備更新預算業已編竣,所列13,800
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元如數減列。                        
  │  │  │  │5321879800        │              │              │              │                                      
  │  │4 │  │第一預備金        │           245│           314│           -69│本年度預算數245千元,較上年度減列如列 
  │  │  │  │                  │              │              │              │數。                                  
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