中央政府總預算

                                                     歲出機關別預算表

經資門併計                                          中華民國九十一年度                                    單位:新台幣千元
─────────────────┬───────┬───────┬───────┬───────────────────
  科                          目  │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬─────────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│  說                              明
款│項│目│節│  名 稱 及 編 號  │              │              │比          較│
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  │  │  │  │0023000000        │              │              │              │                                      
13│  │  │  │法務部主管        │    22,804,891│    22,549,330│       255,561│                                      
  │  │  │  │0023010000        │              │              │              │                                      
  │1 │  │  │法務部            │     8,300,959│     7,859,875│       441,084│本科目上年度法定預算數7,735,252千元, 
  │  │  │  │                  │              │              │              │移出「一般行政」及「少年矯正」科目3,65
  │  │  │  │                  │              │              │              │5千元,列入臺灣高等法院檢察署及所屬「 
  │  │  │  │                  │              │              │              │一般行政」及「檢察業務」科目與行政執行
  │  │  │  │                  │              │              │              │署及所屬「執行案件處理」科目項下,另由
  │  │  │  │                  │              │              │              │臺灣高等法院檢察署及所屬「羈押管理」、
  │  │  │  │                  │              │              │              │「少年觀護」及「收容人給養」等科目移入
  │  │  │  │                  │              │              │              │128,278千元,移出移入數互抵後,淨計如 
  │  │  │  │                  │              │              │              │表列上年度預算數。                    
  │  │  │  │3523010000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │司法支出          │     8,229,633│     7,801,107│       428,526│                                      
  │  │  │  │3523010100        │              │              │              │                                      
  │  │1 │  │一般行政          │       604,135│       565,686│        38,449│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費426,951千元,較上年度減列 
  │  │  │  │                  │              │              │              │職員1人及聘用1人之人事費1,754千元, 
  │  │  │  │                  │              │              │              │伸算增列調整待遇經費9,164千元,增列 
  │  │  │  │                  │              │              │              │原由銓敘部、勞工委員會與人事行政局統
  │  │  │  │                  │              │              │              │籌編列之員工參加公保、勞保、全民健保
  │  │  │  │                  │              │              │              │保險費補助及約聘僱人員離職儲金公提部
  │  │  │  │                  │              │              │              │分7,953千元,計淨增15,363千元。     
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費55,985千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列職員1人及聘用1人之文康活動費等
  │  │  │  │                  │              │              │              │34千元,增列員工健康檢查補助等經費3,
  │  │  │  │                  │              │              │              │885千元,計淨增3,851千元。          
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.一般行政業務經費11,933千元,較上年度
  │  │  │  │                  │              │              │              │增列辦理各種訓練業務及志工人員訓練等
  │  │  │  │                  │              │              │              │經費2,848千元。                     
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.研討(考)及進修業務經費10,513千元,
  │  │  │  │                  │              │              │              │較上年度增列辦理連繫、考察及新聞發布
  │  │  │  │                  │              │              │              │等相關經費499千元。                 
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.各項法規問題研究經費1,491千元,與上 
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度同。                            
  │  │  │  │                  │              │              │              │6.資訊管理業務經費71,039千元,較上年度
  │  │  │  │                  │              │              │              │減列電腦連線租金6,839千元,增列獄政 
  │  │  │  │                  │              │              │              │資訊系統等推展及維護經費13,813千元,
  │  │  │  │                  │              │              │              │計淨增6,974千元。                   
  │  │  │  │                  │              │              │              │7.政風工作業務經費26,223千元,較上年度
  │  │  │  │                  │              │              │              │增列辦理新進及在職政風人員訓練等經費
  │  │  │  │                  │              │              │              │8,914千元。                         
  │  │  │  │3523011000        │              │              │              │                                      
  │  │2 │  │法律事務          │        19,106│        19,470│          -364│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.法規之蒐集、整理、研究及諮商經費3,79
  │  │  │  │                  │              │              │              │3千元,較上年度減列辦理宣導行政程序 
  │  │  │  │                  │              │              │              │法及信託法等業務經費3,493千元。     
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.辦理法律事務經費15,313千元,較上年度
  │  │  │  │                  │              │              │              │增列召開行政程序法諮詢小組會議等經費
  │  │  │  │                  │              │              │              │3,129千元。                         
  │  │  │  │3523011100        │              │              │              │                                      
  │  │3 │  │檢察行政          │        41,989│        39,070│         2,919│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.辦理檢察行政經費19,317千元,較上年度
  │  │  │  │                  │              │              │              │增列辦理法庭詰問技巧研習班等經費1,06
  │  │  │  │                  │              │              │              │7千元。                             
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.考察國外檢察制度4,004千元,較上年度 
  │  │  │  │                  │              │              │              │減列國外考察經費1,338千元,增列參加 
  │  │  │  │                  │              │              │              │日本偵查實務訓練研習等經費3,190千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │,計淨增1,852千元。                 
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.檢舉賄選與組織犯罪獎金18,668千元,與
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度同。                          
  │  │  │  │3523011200        │              │              │              │                                      
  │  │4 │  │矯正行政          │       117,348│        95,209│        22,139│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.辦理矯正行政業務經費17,838千元,較上
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度增列辦理矯正學校改制先期規劃作業
  │  │  │  │                  │              │              │              │等經費3,572千元。                   
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.辦理與督導監所教化及技能訓練業務經費
  │  │  │  │                  │              │              │              │2,900千元,較上年度減列辦理技能訓練 
  │  │  │  │                  │              │              │              │等經費600千元。                     
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.辦理及督導監所醫療業務96,610千元,較
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度增列購置各矯正機關制式手槍等經
  │  │  │  │                  │              │              │              │費19,167千元。                      
  │  │  │  │3523011300        │              │              │              │                                      
  │  │5 │  │司法保護          │       159,136│       307,724│      -148,588│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.辦理成人觀護及司法保護業務經費2,850 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,較上年度減列辦理法律教育研習會
  │  │  │  │                  │              │              │              │等經費373千元。                     
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.辦理犯罪防制業務經費1,894千元,較上 
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度減列攝製犯罪防治宣導短片及舉辦關
  │  │  │  │                  │              │              │              │懷青少年活動等經費391千元。         
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.辦理更生保護業務經費17,614千元,較上
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度減列捐助臺灣及福建更生保護會等經
  │  │  │  │                  │              │              │              │費8,825千元。                       
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.辦理法律宣導業務經費12,678千元,較上
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度減列辦理製作媒體法律推廣節目等經
  │  │  │  │                  │              │              │              │費18,691千元。                      
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.辦理犯罪被害人保護業務經費124,100千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元,較上年度減列犯罪被害人補償金、捐
  │  │  │  │                  │              │              │              │助犯罪被害人協會及相關保護團體等經費
  │  │  │  │                  │              │              │              │120,308千元。                       
  │  │  │  │3523014100        │              │              │              │                                      
  │  │6 │  │矯正業務          │     6,090,872│     5,850,565│       240,307│                                      
  │  │  │  │3523014101        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │監獄行刑          │     4,471,865│     4,262,399│       209,466│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費3,692,737千元,較上年度伸 
  │  │  │  │                  │              │              │              │算增列調整待遇經費69,025千元,增列原
  │  │  │  │                  │              │              │              │由銓敘部與勞工委員會統籌編列之員工參
  │  │  │  │                  │              │              │              │加公保、勞保、全民健保保險費補助80,1
  │  │  │  │                  │              │              │              │09千元,核實增列增加職員30人之人事費
  │  │  │  │                  │              │              │              │26,419千元,合共增列175,553千元。   
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.監獄基本行政工作經費340,823千元,較 
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度增列增加職員30人之文康活動費等
  │  │  │  │                  │              │              │              │1,111千元,員工健康檢查補助費、監視 
  │  │  │  │                  │              │              │              │及安全系統等維護經費28,605千元,合共
  │  │  │  │                  │              │              │              │增列29,716千元。                    
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.辦理教化與技能及作業訓練業務經費209,
  │  │  │  │                  │              │              │              │720千元,較上年度減列購置發電機及消 
  │  │  │  │                  │              │              │              │防安全設備等經費41,251千元。        
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.辦理醫療與戒護管理業務經費228,585千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元,較上年度增列成立血液透析專區及替
  │  │  │  │                  │              │              │              │代役役男一般事務費等經費45,448千元。
  │  │  │  │3523014102        │              │              │              │                                      
  │  │  │2 │少年矯正          │       637,932│       599,683│        38,249│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費518,391千元,較上年度伸算 
  │  │  │  │                  │              │              │              │增列調整待遇經費9,510千元,增列原由 
  │  │  │  │                  │              │              │              │銓敘部與勞工委員會統籌編列之員工參加
  │  │  │  │                  │              │              │              │公保、勞保、全民健保保險費補助14,797
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,及矯正學校教師退休撫卹給付等經
  │  │  │  │                  │              │              │              │費14,193千元,合共增列38,500千元。  
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.輔育基本行政工作經費51,226千元,較上
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度增列員工健康檢查補助等經費2,066 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元。                              
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.辦理學生技能訓練及補校業務經費51,497
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,較上年度減列購置學生文具用品及
  │  │  │  │                  │              │              │              │書籍等經費2,150千元。               
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.辦理醫療與教化業務經費16,818千元,較
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度減列購置學生制服等經費167千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │。                                  
  │  │  │  │3523014103        │              │              │              │                                      
  │  │  │3 │感訓業務          │       754,794│       744,228│        10,566│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費652,774千元,較上年度伸算 
  │  │  │  │                  │              │              │              │增列調整待遇經費10,000千元,增列原由
  │  │  │  │                  │              │              │              │銓敘部與勞工委員會統籌編列之員工參加
  │  │  │  │                  │              │              │              │公保、勞保及全民健保保險費補助10,401
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,合共增列20,401千元。          
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.感訓基本行政工作經費48,773千元,較上
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度增列員工健康檢查補助等經費504千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元。                                
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.辦理感訓業務經費53,247千元,較上年度
  │  │  │  │                  │              │              │              │減列辦理受感訓人技能訓練業務及購置發
  │  │  │  │                  │              │              │              │電機等經費10,339千元。              
  │  │  │  │3523014104        │              │              │              │                                      
  │  │  │4 │戒治業務          │       226,281│       244,255│       -17,974│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費128,062千元,較上年度核實 
  │  │  │  │                  │              │              │              │減列人事費20,000千元,伸算增列調整待
  │  │  │  │                  │              │              │              │遇經費3,000千元,增列原由銓敘部與勞 
  │  │  │  │                  │              │              │              │工委員會統籌編列之員工參加公保、勞保
  │  │  │  │                  │              │              │              │及全民健保保險費補助3,284千元,計淨 
  │  │  │  │                  │              │              │              │減13,716千元。                      
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.戒治基本行政工作經費17,455千元,較上
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度減列鍋爐油料等經費525千元。     
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.辦理戒治及醫療業務經費80,764千元,較
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度減列臺灣台南戒治所山坡地防護工
  │  │  │  │                  │              │              │              │程等經費3,733千元。                 
  │  │  │  │3523014200        │              │              │              │                                      
  │  │7 │  │收容人給養        │       898,134│       758,134│       140,000│本年度預算數898,134千元,係各監獄與戒 
  │  │  │  │                  │              │              │              │治所收容人,各少年輔育院、少年矯正學校
  │  │  │  │                  │              │              │              │學生收容人及各技能訓練所受感訓處分人等
  │  │  │  │                  │              │              │              │給養經費,較上年度增列140,000千元。   
  │  │  │  │                  │              │              │              │                                      
  │  │  │  │3523019000        │              │              │              │                                      
  │  │8 │  │一般建築及設備    │       288,499│       153,678│       134,821│                                      
  │  │  │  │3523019002        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │營建工程          │       100,000│        53,678│        46,322│配合司法院及臺灣高等法院增建辦公廳室計
  │  │  │  │                  │              │              │              │畫,籌建法務部第二辦公室及遷建最高法院
  │  │  │  │                  │              │              │              │檢察署計畫,總工程費330,190千元,分5年
  │  │  │  │                  │              │              │              │辦理,除88年度至90年度預算已編列138,17
  │  │  │  │                  │              │              │              │8千元外,本年度續編第4年經費100,000千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元,較上年度增列46,322千元。          
  │  │  │  │3523019011        │              │              │              │                                      
  │  │  │2 │交通及運輸設備    │        45,390│             -│        45,390│本年度預算數之內容如下:              
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.汰換次長座車1輛經費1,000千元。      
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.臺灣高雄監獄、屏東監獄、宜蘭監獄、臺
  │  │  │  │                  │              │              │              │灣桃園少年輔育院及臺灣東成技訓所、綠
  │  │  │  │                  │              │              │              │島技能訓練所各汰換次於部會首長座車1 
  │  │  │  │                  │              │              │              │輛,合共6輛經費4,800千元。          
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.臺灣花蓮監獄汰換大型警備車1輛購置費4
  │  │  │  │                  │              │              │              │,050千元。                          
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.臺灣明德外役監獄、武陵監獄、自強外役
  │  │  │  │                  │              │              │              │監獄、宜蘭監獄、基隆監獄及臺灣東成技
  │  │  │  │                  │              │              │              │能訓練所各汰換中型警備車1輛,合共6輛
  │  │  │  │                  │              │              │              │經費17,400千元。                    
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.臺灣台中監獄、高雄監獄各汰換救護車1 
  │  │  │  │                  │              │              │              │輛,臺灣雲林第二監獄、台東監獄、花蓮
  │  │  │  │                  │              │              │              │監獄及綠島監獄各新增救護車1輛,合共6
  │  │  │  │                  │              │              │              │輛經費4,500千元。                   
  │  │  │  │                  │              │              │              │6.臺灣雲林第二監獄、嘉義監獄、宜蘭監獄
  │  │  │  │                  │              │              │              │及臺灣東成技能訓練所各新增消防車1輛 
  │  │  │  │                  │              │              │              │,合共4輛經費10,000千元。           
  │  │  │  │                  │              │              │              │7.臺灣高雄監獄及自強外役監獄各汰換垃圾
  │  │  │  │                  │              │              │              │車1輛,合共2輛經費3,360千元。       
  │  │  │  │                  │              │              │              │8.臺灣綠島技能訓練所汰換機車7輛經費280
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元。                              
  │  │  │  │3523019019        │              │              │              │                                      
  │  │  │3 │其他設備          │       143,109│       100,000│        43,109│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.法務部及所屬機關公文處理現代化計畫總
  │  │  │  │                  │              │              │              │經費211,958千元,分6年辦理,除87年度
  │  │  │  │                  │              │              │              │至90年度預算已編列51,672千元外,本年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度續編第5年經費15,000千元,較上年度 
  │  │  │  │                  │              │              │              │減列4,300千元。                     
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.法務部各地檢署實施偵查筆錄電腦化推展
  │  │  │  │                  │              │              │              │計畫總經費61,710千元,分3年辦理,除9
  │  │  │  │                  │              │              │              │0年度已編列20,000千元外,本年度續編 
  │  │  │  │                  │              │              │              │第2年經費10,000千元,較上年度減列10,
  │  │  │  │                  │              │              │              │000千元。                           
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.法務部檢察機關與矯正機關應用系統建置
  │  │  │  │                  │              │              │              │推展及網路建設提昇計畫總經費189,878 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,本年度編列第1年經費71,249千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │。                                  
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.法務部個人電腦與週邊設備新增及汰換計
  │  │  │  │                  │              │              │              │畫總經費343,750千元,除90年度已編列2
  │  │  │  │                  │              │              │              │1,565千元外,本年度續編第2年經費35,0
  │  │  │  │                  │              │              │              │00千元,較上年度增列13,435千元。    
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.配合法務部所屬檢察、矯正機關及行政執
  │  │  │  │                  │              │              │              │行署所屬各行政執行處新增員額購置電腦
  │  │  │  │                  │              │              │              │資訊及週邊設備等經費11,860千元。    
  │  │  │  │                  │              │              │              │6.上年度法務部電腦主機及網路整合計畫預
  │  │  │  │                  │              │              │              │算業已編竣,所列31,245千元如數減列。
  │  │  │  │                  │              │              │              │7.上年度法務部及所屬機關汰換個人電腦計
  │  │  │  │                  │              │              │              │畫預算業已編竣,所列7,890千元如數減 
  │  │  │  │                  │              │              │              │列。                                
  │  │  │  │3523019800        │              │              │              │                                      
  │  │9 │  │第一預備金        │        10,414│        11,571│        -1,157│本年度預算數10,414千元,較上年度減列如
  │  │  │  │                  │              │              │              │列數。                                
  │  │  │  │7523010000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │退休撫卹給付支出  │        25,488│        25,488│             -│                                      
  │  │  │  │7523012000        │              │              │              │                                      
  │  │10│  │司法官退休退養給付│        25,488│        25,488│             -│本年度預算數25,488千元,係依司法官退休
  │  │  │  │                  │              │              │              │退養金給與辦法規定編列司法官退休及退養
  │  │  │  │                  │              │              │              │所需給付經費,與上年度同。            
  │  │  │  │8923010000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │其他支出          │        45,838│        33,280│        12,558│                                      
  │  │  │  │8923013000        │              │              │              │                                      
  │  │11│  │國家賠償金        │        45,838│        33,280│        12,558│本年度預算數45,838千元,係依國家賠償法
  │  │  │  │                  │              │              │              │規定編列辦理國家賠償經費,較上年度增列
  │  │  │  │                  │              │              │              │12,558千元。                          
  │  │  │  │0023100000        │              │              │              │                                      
  │2 │  │  │司法官訓練所      │       344,766│       374,319│       -29,553│                                      
  │  │  │  │3523100000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │司法支出          │       344,766│       374,319│       -29,553│                                      
  │  │  │  │3523100100        │              │              │              │                                      
  │  │1 │  │一般行政          │        89,421│        88,544│           877│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費62,100千元,較上年度伸算增
  │  │  │  │                  │              │              │              │列調整待遇經費 5,858千元,增列原由銓
  │  │  │  │                  │              │              │              │敘部與勞工委員會統籌編列之員工參加公
  │  │  │  │                  │              │              │              │保、勞保及全民健保保險費補助 1,316千
  │  │  │  │                  │              │              │              │元,合共增列 7,174千元。          
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費27,321千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列一次性辦公房舍整修費、資訊維護
  │  │  │  │                  │              │              │              │費及國外旅費等 6,297千元。       
  │  │  │  │3523101000        │              │              │              │                                      
  │  │2 │  │司法人員訓練      │       246,948│       285,378│       -38,430│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.司法官訓練業務172,287千元,較上年度 
  │  │  │  │                  │              │              │              │減列司法官訓練經費與一次性設備養護費
  │  │  │  │                  │              │              │              │59,433千元。                      
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.司法人員訓練業務 74,661千元,較上年 
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列購置資訊設備費96千元,增列辦理
  │  │  │  │                  │              │              │              │律師訓練等各項短期訓練經費21,099千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │,計淨增21,003千元。                
  │  │  │  │3523109000        │              │              │              │                                      
  │  │3 │  │一般建築及設備    │         8,040│             -│         8,040│                                      
  │  │  │  │3523109011        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │交通及運輸設備    │            40│             -│            40│汰換公務機車 1輛經費如列數。          
  │  │  │  │3523109019        │              │              │              │                                      
  │  │  │2 │其他設備          │         8,000│             -│         8,000│汰換升降電梯及新增其他教學設備經費如列
  │  │  │  │                  │              │              │              │數。                                  
  │  │  │  │3523109800        │              │              │              │                                      
  │  │4 │  │第一預備金        │           357│           397│           -40│本年度預算數 357千元,較上年度減列如列
  │  │  │  │                  │              │              │              │數。                               
  │  │  │  │0023120000        │              │              │              │                                      
  │3 │  │  │矯正人員訓練所    │        89,762│        86,271│         3,491│                                      
  │  │  │  │3523120000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │司法支出          │        89,762│        86,271│         3,491│                                      
  │  │  │  │3523120100        │              │              │              │                                      
  │  │1 │  │一般行政          │        58,129│        56,367│         1,762│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費45,948千元,較上年度伸算增
  │  │  │  │                  │              │              │              │列調整待遇經費740千元,增列原由銓敘 
  │  │  │  │                  │              │              │              │部與勞工委員會統籌編列之員工參加公保
  │  │  │  │                  │              │              │              │、勞保及全民健保保險費補助993千元, 
  │  │  │  │                  │              │              │              │合共增列1,733千元。                 
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費12,181千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列矯正月刊印製費等997千元,增列 
  │  │  │  │                  │              │              │              │一次性學員寢室鋁門及鋁窗改善工程等經
  │  │  │  │                  │              │              │              │費1,026千元,計淨增29千元。         
  │  │  │  │3523121000        │              │              │              │                                      
  │  │2 │  │矯正訓練          │        31,282│        29,514│         1,768│本年度預算數31,282千元,係辦理矯正人員
  │  │  │  │                  │              │              │              │訓練所需經費,較上年度減列受訓學員寢具
  │  │  │  │                  │              │              │              │清洗與郵務經費及零星設備購置費等1,092 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,增列國內旅費260千元,與汰換教學 
  │  │  │  │                  │              │              │              │用電腦及相關設備2,600千元,計淨增1,768
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元。                                
  │  │  │  │3523129800        │              │              │              │                                      
  │  │3 │  │第一預備金        │           351│           390│           -39│本年度預算數351千元,較上年度減列如列 
  │  │  │  │                  │              │              │              │數。                                  
  │  │  │  │0023150000        │              │              │              │                                      
  │4 │  │  │法醫研究所        │       112,152│       117,639│        -5,487│本科目上年度法定預算數121,098千元,移 
  │  │  │  │                  │              │              │              │出「一般行政」與「法醫業務」科目3,459 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,分別列入行政執行署及所屬「執行案
  │  │  │  │                  │              │              │              │件處理」科目與臺灣高等法院檢察署及所屬
  │  │  │  │                  │              │              │              │「檢察業務」科目項下,淨計如表列上年度
  │  │  │  │                  │              │              │              │預算數。                              
  │  │  │  │3523150000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │司法支出          │       112,152│       117,639│        -5,487│                                      
  │  │  │  │3523150100        │              │              │              │                                      
  │  │1 │  │一般行政          │        59,434│        61,416│        -1,982│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費38,503千元,較上年度核實減
  │  │  │  │                  │              │              │              │列人事費3,272 千元,伸算增列調整待遇
  │  │  │  │                  │              │              │              │經費435千元,增列原由銓敘部與勞工委 
  │  │  │  │                  │              │              │              │員會統籌編列之員工參加公、勞保及全民
  │  │  │  │                  │              │              │              │健保保險費補助508千元,計淨減 2,329 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元。                              
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費20,931千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列電費及電話費653千元,增列辦公 
  │  │  │  │                  │              │              │              │房舍屋頂一次性修繕費1,000千元,計淨 
  │  │  │  │                  │              │              │              │增347千元。                         
  │  │  │  │3523151000        │              │              │              │                                      
  │  │2 │  │法醫業務          │        52,040│        55,470│        -3,430│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.法醫研究經費49,367千元,較上年度減列
  │  │  │  │                  │              │              │              │購置檢驗儀器等零星設備費 2,033千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.法醫訓練經費 2,673千元,較上年度減列
  │  │  │  │                  │              │              │              │訓練教材費及講座鐘點費 1,397千元。  
  │  │  │  │3523159800        │              │              │              │                                      
  │  │3 │  │第一預備金        │           678│           753│           -75│本年度預算數 678千元,較上年度減列如列
  │  │  │  │                  │              │              │              │數。                                  
  │  │  │  │0023180000        │              │              │              │                                      
  │5 │  │  │行政執行署及所屬  │     1,087,091│       914,921│       172,170│本科目上年度法定預算數907,827千元,分 
  │  │  │  │                  │              │              │              │別由法務部「一般行政」、「少年矯正」科
  │  │  │  │                  │              │              │              │目、法醫研究所「一般行政」科目、臺灣高
  │  │  │  │                  │              │              │              │等法院檢察署及所屬「一般行政」、「羈押
  │  │  │  │                  │              │              │              │管理」、「少年觀護」科目及調查局「一般
  │  │  │  │                  │              │              │              │行政」科目項下移入7,094千元,共計如表 
  │  │  │  │                  │              │              │              │列上年度預算數。                      
  │  │  │  │3523180000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │司法支出          │     1,087,091│       914,921│       172,170│                                      
  │  │  │  │3523180100        │              │              │              │                                      
  │  │1 │  │一般行政          │       107,646│       104,725│         2,921│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費80,078千元,較上年度伸算增
  │  │  │  │                  │              │              │              │列調整待遇經費 540千元,增列原由銓敘
  │  │  │  │                  │              │              │              │部與勞工委員會統籌編列之員工參加公保
  │  │  │  │                  │              │              │              │、勞保及全民健保保險費補助 2,378千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │,合共增列 2,918千元。              
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費27,568千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列印刷及辦公大樓清潔等經費 1,700
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,增列辦公廳舍整修等經費 1,703千
  │  │  │  │                  │              │              │              │元,計淨增 3千元。                  
  │  │  │  │3523181000        │              │              │              │                                      
  │  │2 │  │執行業務          │        15,643│        20,733│        -5,090│本年度預算數15,643千元,係辦理及督導執
  │  │  │  │                  │              │              │              │行業務經費,較上年度減列印刷、國內旅費
  │  │  │  │                  │              │              │              │及辦公設備購置費等 7,393千元,增列替代
  │  │  │  │                  │              │              │              │役役男專業訓練費 1,500千元及資訊設備購
  │  │  │  │                  │              │              │              │置費 803千元,計淨減 5,090千元。      
  │  │  │  │3523184000        │              │              │              │                                      
  │  │3 │  │執行案件處理      │       957,329│       782,271│       175,058│本年度預算數之內容與上年度比較如下:  
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費 562,215千元,較上年度伸算
  │  │  │  │                  │              │              │              │增列調整待遇經費 61,022千元,增列原 
  │  │  │  │                  │              │              │              │由銓敘部與勞工委員會統籌編列之員工參
  │  │  │  │                  │              │              │              │加公保、勞保及全民健保保險費補助 19,
  │  │  │  │                  │              │              │              │353千元,增加職員52人之人事費 58,678
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,合共增列 139,053千元。        
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費 278,985千元,較上
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度減列租車費 7,226千元,辦公大樓消
  │  │  │  │                  │              │              │              │防、水電及空調等養護費 9,720千元,印
  │  │  │  │                  │              │              │              │刷、清潔及國內旅費等17,051千元,增列
  │  │  │  │                  │              │              │              │辦理執行業務之勞力外包經費13,905千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │,短期訓練鐘點費 7,592千元,公文系統
  │  │  │  │                  │              │              │              │建置經費 4,200千元及替代役役男一般事
  │  │  │  │                  │              │              │              │務費 1,887千元,計淨減6,413千元。   
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.辦理執行業務經費116,129千元,較上年 
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列購置公務轎車12輛經費 7,800千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │,增列購置勘驗車12輛及機車22輛經費 8
  │  │  │  │                  │              │              │              │,680千元,購置及改裝辦公廳舍作為行政
  │  │  │  │                  │              │              │              │執行處首長職務宿舍所需經費36,252千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │,增加職員52人之辦公設備及國內旅費等
  │  │  │  │                  │              │              │              │ 5,286千元,計淨增42,418千元。      
  │  │  │  │3523189800        │              │              │              │                                      
  │  │4 │  │第一預備金        │         6,473│         7,192│          -719│本年度預算數 6,473千元,較上年度減列如
  │  │  │  │                  │              │              │              │列數。                                
  │  │  │  │0023200000        │              │              │              │                                      
  │6 │  │  │最高法院檢察署    │       168,475│       158,589│         9,886│本科目上年度法定預算數155,675千元,連 
  │  │  │  │                  │              │              │              │同由臺灣高等法院檢察署「一般行政」科目
  │  │  │  │                  │              │              │              │及「檢察業務」科目移入2,914千元,共計 
  │  │  │  │                  │              │              │              │如表列上年度預算數。                  
  │  │  │  │3523200000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │司法支出          │       168,475│       158,589│         9,886│                                      
  │  │  │  │3523200100        │              │              │              │                                      
  │  │1 │  │一般行政          │       134,647│       126,028│         8,619│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費124,541千元,較上年度伸算 
  │  │  │  │                  │              │              │              │增列調整待遇經費5,996千元,增列原由 
  │  │  │  │                  │              │              │              │銓敘部與勞工委員會統籌編列之員工參加
  │  │  │  │                  │              │              │              │公保、勞保及全民健保保險費補助2,720 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,合共增列8,716千元。           
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費10,026千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列文具紙張及各類書表印製等經費97
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元。                              
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.非常上訴理由及判決要旨編印經費80千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │,與上年度同。                      
  │  │  │  │3523201000        │              │              │              │                                      
  │  │2 │  │檢察業務          │        26,268│        25,628│           640│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.非常上訴及第三審刑事案件處理經費3,93
  │  │  │  │                  │              │              │              │6千元,較上年度減列國外旅費等1,166千
  │  │  │  │                  │              │              │              │元。                                
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.督導肅貪及辦理重大刑事案件經費1,881 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,較上年度減列重大刑事案例分析印
  │  │  │  │                  │              │              │              │刷費37千元。                        
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.辦理選舉查察業務經費20,451千元,較上
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度減列第十四屆縣市長與第五屆立法委
  │  │  │  │                  │              │              │              │員選舉查察及反賄選經費18,608千元,增
  │  │  │  │                  │              │              │              │列台北高雄兩市市長、市議員、里長與各
  │  │  │  │                  │              │              │              │縣市議員、鄉鎮市長、鄉鎮市民代表、村
  │  │  │  │                  │              │              │              │里長等選舉查察及反賄選經費20,451千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │,計淨增1,843千元。                 
  │  │  │  │3523209000        │              │              │              │                                      
  │  │3 │  │一般建築及設備    │         7,350│         6,700│           650│                                      
  │  │  │  │3523209011        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │交通及運輸設備    │           650│             -│           650│汰換偵防車1輛經費如列數。             
  │  │  │  │3523209019        │              │              │              │                                      
  │  │  │2 │其他設備          │         6,700│         6,700│             -│建立全國選舉查察資訊管理系統總經費50,6
  │  │  │  │                  │              │              │              │40千元,除87年度至90年度預算已編列41,7
  │  │  │  │                  │              │              │              │70千元外,本年度續編第5年經費6,700千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │,與上年度同。                        
  │  │  │  │3523209800        │              │              │              │                                      
  │  │4 │  │第一預備金        │           210│           233│           -23│本年度預算數210千元,較上年度減列如列 
  │  │  │  │                  │              │              │              │數。                                  
  │  │  │  │0023300000        │              │              │              │                                      
  │7 │  │  │臺灣高等法院檢察署│     7,769,133│     8,385,359│      -616,226│本科目上年度法定預算數2,947,907千元, 
  │  │  │  │及所屬            │              │              │              │移出「一般行政」、「檢察業務」、「羈押
  │  │  │  │                  │              │              │              │管理」、「少年觀護」及「收容人給養」科
  │  │  │  │                  │              │              │              │目134,065千元,分別列入最高法院檢察署 
  │  │  │  │                  │              │              │              │「一般行政」、「檢察業務」科目與法務部
  │  │  │  │                  │              │              │              │「監獄行刑」及「收容人給養」科目及行政
  │  │  │  │                  │              │              │              │執行署及所屬「執行案件處理」科目項下,
  │  │  │  │                  │              │              │              │另配合機關單位分級調整將上年度原臺灣高
  │  │  │  │                  │              │              │              │等法院臺中分院檢察署、臺灣高等法院臺南
  │  │  │  │                  │              │              │              │分院檢察署、臺灣高等法院高雄分院檢察署
  │  │  │  │                  │              │              │              │、臺灣高等法院花蓮分院檢察署、臺灣臺北
  │  │  │  │                  │              │              │              │地方法院檢察署、臺灣士林地方法院檢察署
  │  │  │  │                  │              │              │              │、臺灣板橋地方法院檢察署、臺灣桃園地方
  │  │  │  │                  │              │              │              │法院檢察署、臺灣新竹地方法院檢察署、臺
  │  │  │  │                  │              │              │              │灣苗栗地方法院檢察署、臺灣臺中地方法院
  │  │  │  │                  │              │              │              │檢察署、臺灣南投地方法院檢察署、臺灣彰
  │  │  │  │                  │              │              │              │化地方法院檢察署、臺灣雲林地方法院檢察
  │  │  │  │                  │              │              │              │署、臺灣嘉義地方法院檢察署、臺灣臺南地
  │  │  │  │                  │              │              │              │方法院檢察署、臺灣高雄地方法院檢察署、
  │  │  │  │                  │              │              │              │臺灣屏東地方法院檢察署、臺灣臺東地方法
  │  │  │  │                  │              │              │              │院檢察署、臺灣花蓮地方法院檢察署、臺灣
  │  │  │  │                  │              │              │              │宜蘭地方法院檢察署、臺灣基隆地方法院檢
  │  │  │  │                  │              │              │              │察署、臺灣澎湖地方法院檢察署等23個單位
  │  │  │  │                  │              │              │              │預算機關改為本單位預算之分預算機關,並
  │  │  │  │                  │              │              │              │移入上年度法定預算數5,568,058千元,連 
  │  │  │  │                  │              │              │              │同配合科目調整由法務部移入「少年矯正」
  │  │  │  │                  │              │              │              │科目609千元,及由法醫研究所移入「法醫 
  │  │  │  │                  │              │              │              │業務」科目2,850千元,移出移入數互抵後 
  │  │  │  │                  │              │              │              │,淨計如表列上年度預算數。            
  │  │  │  │3523300000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │司法支出          │     7,769,133│     8,385,359│      -616,226│                                      
  │  │  │  │3523300100        │              │              │              │                                      
  │  │1 │  │一般行政          │     4,806,392│     4,461,713│       344,679│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費4,437,445千元,較上年度伸 
  │  │  │  │                  │              │              │              │算增列調整待遇經費75,900千元,增列原
  │  │  │  │                  │              │              │              │由銓敘部與勞工委員會統籌編列之員工參
  │  │  │  │                  │              │              │              │加公保、勞保及全民健保保險費補助97,2
  │  │  │  │                  │              │              │              │45千元,增加檢察官21人、檢察事務官90
  │  │  │  │                  │              │              │              │人及書記官40人所需人事費等139,992千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元,合共增列313,137千元。           
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費368,947千元,較上 
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度增列檢察機關辦公廳舍租金及國內旅
  │  │  │  │                  │              │              │              │費等31,542千元。                    
  │  │  │  │3523301000        │              │              │              │                                      
  │  │2 │  │檢察業務          │       409,079│       403,567│         5,512│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.辦理刑事案件偵查及執行等業務經費302,
  │  │  │  │                  │              │              │              │396千元,較上年度增列各地檢署辦理犯 
  │  │  │  │                  │              │              │              │罪被害補償金求償業務經費5,000千元, 
  │  │  │  │                  │              │              │              │檢察機關替代役人員經費5,000千元,檢 
  │  │  │  │                  │              │              │              │察機關被害人屍體搬運及冷藏經費650千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元,金融帳戶開戶查詢系統營運費1,000 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,國內旅運費及檢察機關新增人員辦
  │  │  │  │                  │              │              │              │公設備等經費4,483千元,合共增列16,13
  │  │  │  │                  │              │              │              │3千元。                             
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.辦理重大刑案鑑定、執行及查緝掃除黑金
  │  │  │  │                  │              │              │              │等業務經費25,534千元,較上年度減列各
  │  │  │  │                  │              │              │              │級檢察機關辦理重大刑事案件委由相關專
  │  │  │  │                  │              │              │              │業單位鑑定及查緝掃除黑金等經費3,266 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元。                              
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費81,1
  │  │  │  │                  │              │              │              │49千元,較上年度減列辦理毒品防制業務
  │  │  │  │                  │              │              │              │及犯罪被害人保護業務等經費7,355千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │,                                  
  │  │  │  │3523304100        │              │              │              │                                      
  │  │3 │  │羈押收容業務      │     1,875,015│     1,799,630│        75,385│                                      
  │  │  │  │3523304123        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │羈押管理          │     1,616,300│     1,552,530│        63,770│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費1,379,296千元,較上年度伸 
  │  │  │  │                  │              │              │              │算增列調整待遇經費21,957千元,增列原
  │  │  │  │                  │              │              │              │由銓敘部與勞工委員會統籌編列之員工參
  │  │  │  │                  │              │              │              │加公保、勞保及全民健保保險費補助36,0
  │  │  │  │                  │              │              │              │51千元,合共增列58,008千元。        
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費131,566千元,較上 
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度增列各看守所改善醫療設備費4,669 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,與戒治及勒戒移送強制執行郵資4,
  │  │  │  │                  │              │              │              │483千元,合共增列9,152千元。        
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.辦理羈押收容業務經費105,438千元,較 
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度減列毒品危害防制業務等經費3,39
  │  │  │  │                  │              │              │              │0千元。                             
  │  │  │  │3523304124        │              │              │              │                                      
  │  │  │2 │少年觀護          │       258,715│       247,100│        11,615│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費216,878千元,較上年度伸算 
  │  │  │  │                  │              │              │              │增列調整待遇經費5,058千元,增列原由 
  │  │  │  │                  │              │              │              │銓敘部與勞工委員會統籌編列之員工參加
  │  │  │  │                  │              │              │              │公保、勞保及全民健保保險費補助7,346 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,合共增列12,404千元。          
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費26,899千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度增列各少年觀護所改善醫療設備費1, 0
  │  │  │  │                  │              │              │              │20千元,與戒治及勒戒移送強制執行郵資
  │  │  │  │                  │              │              │              │70千元,合共增列1,090千元。         
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.辦理少年觀護業務經費14,938千元,較上
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度減列毒品危害防制業務等經費1,879 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元。                              
  │  │  │  │3523304200        │              │              │              │                                      
  │  │4 │  │收容人給養        │       261,333│       274,333│       -13,000│本年度預算數261,333千元,係各看守所及 
  │  │  │  │                  │              │              │              │各少年觀護所被告給養費,較上年度減列13
  │  │  │  │                  │              │              │              │,000千元。                            
  │  │  │  │3523308500        │              │              │              │                                      
  │  │5 │  │檢察機關擴(遷)建│       298,000│     1,207,081│      -909,081│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │計畫              │              │              │              │1.擴建臺灣高等法院花蓮分院檢察署辦公廳
  │  │  │  │                  │              │              │              │舍總工程費49,410千元,分3年辦理,除9
  │  │  │  │                  │              │              │              │0年度已編列15,000千元外,本年度續編 
  │  │  │  │                  │              │              │              │第2年經費25,000千元,較上年度增列10,
  │  │  │  │                  │              │              │              │000千元。                           
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.遷建臺灣嘉義地方法院檢察署辦公廳舍總
  │  │  │  │                  │              │              │              │工程費479,053千元,分6年辦理,除87年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度至90年度已編列27,500千元外,本年度
  │  │  │  │                  │              │              │              │續編第4年經費30,000千元,較上年度增 
  │  │  │  │                  │              │              │              │列10,000千元。                      
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.遷建臺灣臺東地方法院檢察署辦公廳舍總
  │  │  │  │                  │              │              │              │工程費463,471千元,分6年辦理,除87年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度至90年度已編列268,068千元外,本年 
  │  │  │  │                  │              │              │              │度續編第5年經費100,000千元,與上年度
  │  │  │  │                  │              │              │              │同。                                
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.擴建臺灣花蓮地方法院檢察署辦公廳舍及
  │  │  │  │                  │              │              │              │大型贓物庫總工程費267,764千元,除88 
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度至90年度已編列49,500千元外,本年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度續編第3年經費70,000千元,較上年度 
  │  │  │  │                  │              │              │              │增列20,500千元。                    
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.遷建臺灣宜蘭地方法院檢察署辦公廳舍總
  │  │  │  │                  │              │              │              │經費1,494,344千元,分4年辦理,除90年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度已編列1,004,081千元外,本年度續編 
  │  │  │  │                  │              │              │              │第2年經費20,000千元,較上年度減列984
  │  │  │  │                  │              │              │              │,081千元。                          
  │  │  │  │                  │              │              │              │6.臺灣澎湖地方法院檢察署配合臺灣澎湖地
  │  │  │  │                  │              │              │              │方法院興建之院檢聯合辦公大樓總工程費
  │  │  │  │                  │              │              │              │316,533千元,分3年辦理,除90年度已編
  │  │  │  │                  │              │              │              │列18,500千元外,本年度續編第2年經費5
  │  │  │  │                  │              │              │              │0,000千元,較上年度增列31,500千元。 
  │  │  │  │                  │              │              │              │7.新增臺灣高等法院臺中分院檢察署擴建辦
  │  │  │  │                  │              │              │              │公廳舍、臺灣士林地方法院檢察署新增檢
  │  │  │  │                  │              │              │              │察官職務宿舍計畫等先期規劃費3,000千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元。                                
  │  │  │  │3523308700        │              │              │              │                                      
  │  │6 │  │改善監所計畫      │        29,140│       162,165│      -133,025│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.臺灣雲林看守所遷建工程,總工程費1,02
  │  │  │  │                  │              │              │              │0,282千元,分8年辦理,除83年度至90年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度已編列838,096千元外,本年度續編第8
  │  │  │  │                  │              │              │              │年經費29,140千元,較上年度減列62,860
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元。                              
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.上年度臺灣士林看守所遷建工程預算,配
  │  │  │  │                  │              │              │              │合實際進度情形,本年度暫緩編列,所列
  │  │  │  │                  │              │              │              │35,165千元如數減列。                
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.上年度臺灣苗栗看守所第二期興建工程預
  │  │  │  │                  │              │              │              │算業已編竣,所列35,000千元如數減列。
  │  │  │  │3523309000        │              │              │              │                                      
  │  │7 │  │一般建築及設備    │        80,390│        66,000│        14,390│                                      
  │  │  │  │3523309011        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │交通及運輸設備    │        35,390│             -│        35,390│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.汰換臺灣高等法院檢察署勘驗車3輛,臺 
  │  │  │  │                  │              │              │              │灣臺北地方法院檢察署勘驗車2輛,臺灣 
  │  │  │  │                  │              │              │              │板橋、新竹、臺中、雲林、嘉義、臺南地
  │  │  │  │                  │              │              │              │方法院檢察署勘驗車各1輛,合共11輛購 
  │  │  │  │                  │              │              │              │置費7,150千元。                     
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.汰換臺灣高等法院檢察署、臺灣高等法院
  │  │  │  │                  │              │              │              │臺中、臺南、高雄分院檢察署四輪傳動勘
  │  │  │  │                  │              │              │              │驗車各1輛,合共4輛購置費7,200千元。 
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.汰換臺灣臺北、高雄、屏東地方法院檢察
  │  │  │  │                  │              │              │              │署中型警備車各1輛,合共3輛購置費8,70
  │  │  │  │                  │              │              │              │0千元。                             
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.汰換臺灣桃園地方法院檢察署偵防車3輛 
  │  │  │  │                  │              │              │              │,臺灣屏東地方法院檢察署偵防車2輛, 
  │  │  │  │                  │              │              │              │臺灣板橋、臺東地方法院檢察署偵防車各
  │  │  │  │                  │              │              │              │1輛,合共7輛購置費4,550千元。       
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.汰換臺灣士林、高雄地方法院檢察署與臺
  │  │  │  │                  │              │              │              │灣士林、臺南、花蓮看守所及臺北少年觀
  │  │  │  │                  │              │              │              │護所小型警備車各1輛,合共6輛購置費3,
  │  │  │  │                  │              │              │              │900千元。                           
  │  │  │  │                  │              │              │              │6.汰換南投看守所次於部會首長座車1輛經 
  │  │  │  │                  │              │              │              │費800千元。                         
  │  │  │  │                  │              │              │              │7.汰換臺灣高等法院檢察署所屬各機關機車
  │  │  │  │                  │              │              │              │21輛經費840千元。                   
  │  │  │  │                  │              │              │              │8.士林、南投看守所及高雄少年觀護所新增
  │  │  │  │                  │              │              │              │救護車各1輛,合共3輛購置費2,250千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │。                                  
  │  │  │  │                  │              │              │              │                                      
  │  │  │  │3523309019        │              │              │              │                                      
  │  │  │2 │其他設備          │        45,000│        66,000│       -21,000│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.新增購置自動存取光碟櫃等設備經費2,00
  │  │  │  │                  │              │              │              │0千元。                             
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.購置各檢察機關辦公室監視系統及門禁管
  │  │  │  │                  │              │              │              │制系統等設備經費8,000千元,較上年度 
  │  │  │  │                  │              │              │              │減列8,000千元。                     
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.改善各看守所、少年觀護所戒護、消防及
  │  │  │  │                  │              │              │              │雜項等設備經費35,000千元,較上年度減
  │  │  │  │                  │              │              │              │列15,000千元。                      
  │  │  │  │3523309800        │              │              │              │                                      
  │  │8 │  │第一預備金        │         9,784│        10,870│        -1,086│本年度預算數9,784千元,較上年度減列如 
  │  │  │  │                  │              │              │              │列數。                                
  │  │  │  │0023900000        │              │              │              │                                      
  │8 │  │  │福建高等法院金門分│        56,427│        53,747│         2,680│本科目上年度法定預算數15,386千元,連同
  │  │  │  │院檢察署及所屬    │              │              │              │福建金門地方法院檢察署由單位預算機關改
  │  │  │  │                  │              │              │              │為本單位預算之分預算機關,移入38,361千
  │  │  │  │                  │              │              │              │元,共計如表列上年度預算數。          
  │  │  │  │3523900000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │司法支出          │        56,427│        53,747│         2,680│                                      
  │  │  │  │3523900100        │              │              │              │                                      
  │  │1 │  │一般行政          │        52,193│        50,131│         2,062│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費47,536千元,較上年度伸算增
  │  │  │  │                  │              │              │              │列調整待遇經費871千元,增列原由銓敘 
  │  │  │  │                  │              │              │              │部與勞工委員會統籌編列之員工參加公保
  │  │  │  │                  │              │              │              │、勞保及全民健保保險費補助1,051千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │,合共增列1,922千元。               
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費4,657千元,較上年 
  │  │  │  │                  │              │              │              │度增列國內旅費等140千元。           
  │  │  │  │3523901000        │              │              │              │                                      
  │  │2 │  │檢察業務          │         3,441│         3,546│          -105│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.刑事案件偵查及執行等業務經費2,881千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元,較上年度減列購置冷氣機設備等經費
  │  │  │  │                  │              │              │              │40千元。                            
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費560 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,較上年度減列辦理毒品危害防制業
  │  │  │  │                  │              │              │              │務等經費65千元。                    
  │  │  │  │3523909000        │              │              │              │                                      
  │  │3 │  │一般建築及設備    │           730│             -│           730│                                      
  │  │  │  │                  │              │              │              │                                      
  │  │  │  │3523909011        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │交通及運輸設備    │           730│             -│           730│汰換偵防車1輛650千元及公務機車2輛80千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元,合共730千元。                     
  │  │  │  │3523909800        │              │              │              │                                      
  │  │4 │  │第一預備金        │            63│            70│            -7│本年度預算數63千元,較上年度減列如列數
  │  │  │  │                  │              │              │              │。                                    
  │  │  │  │0023950000        │              │              │              │                                      
  │9 │  │  │調查局            │     4,876,126│     4,598,610│       277,516│本科目上年度法定預算數4,599,176千元, 
  │  │  │  │                  │              │              │              │移出「一般行政」科目566千元,列入行政 
  │  │  │  │                  │              │              │              │執行署及所屬「執行案件處理」科目項下,
  │  │  │  │                  │              │              │              │淨計如表列上年度預算數。              
  │  │  │  │3523950000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │司法支出          │     4,876,126│     4,598,610│       277,516│                                      
  │  │  │  │3523950100        │              │              │              │                                      
  │  │1 │  │一般行政          │     4,334,483│     4,077,372│       257,111│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費 3,990,125千元,較上年度減
  │  │  │  │                  │              │              │              │列工友17人之人事費5,880千元,伸算增 
  │  │  │  │                  │              │              │              │列調整待遇經費120,491千元,增列原由 
  │  │  │  │                  │              │              │              │銓敘部、勞工委員會與人事行政局統籌編
  │  │  │  │                  │              │              │              │列之員工參加公保、勞保、全民健保保險
  │  │  │  │                  │              │              │              │費補助及約聘僱人員離職儲金公提部分10
  │  │  │  │                  │              │              │              │1,608千元,增加職員17人之人事費21,52
  │  │  │  │                  │              │              │              │2千元,計淨增237,741千元。          
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費135,064千元,較上 
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度減列工友17人之一般事務費103千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │及零星設備費等170千元,增加職員17人 
  │  │  │  │                  │              │              │              │之一般事務費630千元及所需購置辦公設 
  │  │  │  │                  │              │              │              │備費等170千元,計淨增527千元。      
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.一般行政業務經費117,867千元,較上年 
  │  │  │  │                  │              │              │              │度增列詢問室設備經費5,500千元及房屋 
  │  │  │  │                  │              │              │              │修繕費12,600千元,合共增列18,100千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │。                                  
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.資訊作業經費25,080千元,較上年度增加
  │  │  │  │                  │              │              │              │職員17人所需購置個人電腦及資訊週邊設
  │  │  │  │                  │              │              │              │備等經費 1,700千元。                
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.人員訓練經費64,629千元,與上年度同。
  │  │  │  │                  │              │              │              │6.出國參加會議經費1,718千元,較上年度 
  │  │  │  │                  │              │              │              │減列國外旅費957千元。               
  │  │  │  │3523951000        │              │              │              │                                      
  │  │2 │  │司法調查業務      │       314,467│       326,263│       -11,796│                                      
  │  │  │  │3523951001        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │調查工作          │       107,118│       112,218│        -5,100│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.調查資料蒐集與查證經費73,370千元,較
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度減列蒐集及查證調查資料經費3,41
  │  │  │  │                  │              │              │              │2千元。                             
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.調查資料處理與運用經費25,990千元,較
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度減列國情調查諮詢人員聯繫經費1,
  │  │  │  │                  │              │              │              │300千元。                           
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.資料統計與研究經費7,758千元,較上年 
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列中共研究專書印製費388千元。   
  │  │  │  │3523951002        │              │              │              │                                      
  │  │  │2 │保防及偵防工作    │        52,681│        54,929│        -2,248│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.協調推動全國及機關保防工作經費18,450
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,較上年度減列辦理全國及機關保防
  │  │  │  │                  │              │              │              │工作經費807千元。                   
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.偵防線索發掘、偵查及偵辦工作經費34,2
  │  │  │  │                  │              │              │              │31千元,較上年度減列辦案及專案偵查經
  │  │  │  │                  │              │              │              │費1,441千元。                       
  │  │  │  │3523951003        │              │              │              │                                      
  │  │  │3 │肅貪及犯罪防制工作│       154,668│       159,116│        -4,448│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.貪瀆犯罪防制經費68,004千元,較上年度
  │  │  │  │                  │              │              │              │減列聯繫餐雜費2,480千元。           
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.經濟犯罪防制經費43,230千元,較上年度
  │  │  │  │                  │              │              │              │減列年報印製費1,613千元。           
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.毒品犯罪防制經費37,409千元,較上年度
  │  │  │  │                  │              │              │              │減列辦案經費1,355千元。             
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.洗錢犯罪防制經費6,025千元,較上年度 
  │  │  │  │                  │              │              │              │增列金融帳戶開戶查詢服務所需費用1,00
  │  │  │  │                  │              │              │              │0千元。                             
  │  │  │  │3523952000        │              │              │              │                                      
  │  │3 │  │電訊及科技檢驗業務│        86,909│        86,909│             -│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.電訊工作經費11,526千元,與上年度同。
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.通訊監察工作經費64,973千元,與上年度
  │  │  │  │                  │              │              │              │同。                                
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.科技檢驗工作經費10,410千元,與上年度
  │  │  │  │                  │              │              │              │同。                                
  │  │  │  │3523959000        │              │              │              │                                      
  │  │4 │  │一般建築及設備    │       132,360│        99,280│        33,080│                                      
  │  │  │  │3523959002        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │營建工程          │        32,200│        19,600│        12,600│外勤處站辦公房舍自有化賡續計畫,總工程
  │  │  │  │                  │              │              │              │費 187,880千元,除88年度至90年度預算已
  │  │  │  │                  │              │              │              │編列60,950千元外,本年度續編第4年經費3
  │  │  │  │                  │              │              │              │2,200千元,較上年度增列 12,600千元。  
  │  │  │  │3523959011        │              │              │              │                                      
  │  │  │2 │交通及運輸設備    │         6,000│             -│         6,000│汰換偵緝車 8輛所需經費如列數。        
  │  │  │  │3523959019        │              │              │              │                                      
  │  │  │3 │其他設備          │        94,160│        79,680│        14,480│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.汰換與增購個人電腦及印表機計畫,總經
  │  │  │  │                  │              │              │              │費53,320千元,除88年度至90年度預算已
  │  │  │  │                  │              │              │              │編列28,660千元外,本年度續編第4年經 
  │  │  │  │                  │              │              │              │費24,660千元,較上年度增列18,000千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │。                                  
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.國內犯罪案件通訊監察工作六年中程計畫
  │  │  │  │                  │              │              │              │,總經費694,590千元,除88年度至90年 
  │  │  │  │                  │              │              │              │度預算已編列210,435千元外,本年度續 
  │  │  │  │                  │              │              │              │編第4年經費60,000千元,與上年度同。 
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.購置馬祖調查站辦公傢俱、冷氣空調等設
  │  │  │  │                  │              │              │              │備經費4,500千元。                   
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.購置科學偵查檢驗用攝錄放影機、DNA
  │  │  │  │                  │              │              │              │鑑定建檔系統等設備經費5,000千元,較 
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度減列820千元。                 
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.上年度購置台東縣調查站辦公設備預算業
  │  │  │  │                  │              │              │              │已編竣,所列7,200千元如數減列。     
  │  │  │  │3523959800        │              │              │              │                                      
  │  │5 │  │第一預備金        │         7,907│         8,786│          -879│本年度預算數7,907千元,較上年度減列如 
  │  │  │  │                  │              │              │              │列數。                                
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