中央政府總預算

                                                     歲出機關別預算表

經資門併計                                          中華民國九十一年度                                    單位:新台幣千元
─────────────────┬───────┬───────┬───────┬───────────────────
  科                          目  │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬─────────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│  說                              明
款│項│目│節│  名 稱 及 編 號  │              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼─────────┼───────┼───────┼───────┼───────────────────
  │  │  │  │0026000000        │              │              │              │                                      
14│  │  │  │經濟部主管        │    56,223,047│    60,430,374│    -4,207,327│                                      
  │  │  │  │0026010000        │              │              │              │                                      
  │1 │  │  │經濟部            │    19,469,086│    19,424,407│        44,679│                                      
  │  │  │  │4026010000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │財務支出          │             -│       412,795│      -412,795│                                      
  │  │  │  │4026015000        │              │              │              │                                      
  │  │1 │  │投資事業股權移轉  │             -│       412,795│      -412,795│上年度出售中國鋼鐵公司與中國造船公司等
  │  │  │  │                  │              │              │              │國庫持股所需承銷費、證券交易稅及簽證手
  │  │  │  │                  │              │              │              │續費預算業已編竣,所列412,795千元如數 
  │  │  │  │                  │              │              │              │減列。                                
  │  │  │  │5226010000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │科學支出          │    16,525,387│    15,850,987│       674,400│                                      
  │  │  │  │5226011300        │              │              │              │                                      
  │  │2 │  │推動商業科技發展  │       322,743│       342,691│       -19,948│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.商業自動化經費152,214千元,較上年度 
  │  │  │  │                  │              │              │              │減列辦理商業自動化人才培育計畫等經費
  │  │  │  │                  │              │              │              │1,000千元。                         
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.商業資訊化經費170,529千元,較上年度 
  │  │  │  │                  │              │              │              │減列辦理商業電子化體系輔導計畫等經費
  │  │  │  │                  │              │              │              │18,948千元。                        
  │  │  │  │5226014000        │              │              │              │                                      
  │  │3 │  │科技專案          │    16,202,644│    15,508,296│       694,348│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.一般性科技專案計畫經費12,552,644千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │,較上年度增列72,851千元,包括:    
  │  │  │  │                  │              │              │              │(1)通訊與光電專案計畫3,903,162千元,
  │  │  │  │                  │              │              │              │較上年度減列202,826千元。         
  │  │  │  │                  │              │              │              │(2)機械與航太專案計畫3,101,897千元,
  │  │  │  │                  │              │              │              │較上年度減列35,903千元。          
  │  │  │  │                  │              │              │              │(3)材料與化工專案計畫2,373,918千元,
  │  │  │  │                  │              │              │              │較上年度增列112,594千元。         
  │  │  │  │                  │              │              │              │(4)生物技術與藥品專案計畫1,505,784千
  │  │  │  │                  │              │              │              │元,較上年度增列146,789千元。     
  │  │  │  │                  │              │              │              │(5)共通性專案計畫1,667,883千元,較上
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度增列52,197千元。              
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.業界參與科技專案計畫經費1,900,000千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元,較上年度增列補助業界產業技術研發
  │  │  │  │                  │              │              │              │經費144,000千元。                   
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.創新前瞻計畫經費1,600,000千元,較上 
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度增列擴大創新前瞻產業技術研發範圍
  │  │  │  │                  │              │              │              │所需經費327,497千元。               
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.新增學界開發產業技術計畫經費150,000 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元。                              
  │  │  │  │5926010000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │工業支出          │       119,619│       156,787│       -37,168│                                      
  │  │  │  │5926012000        │              │              │              │                                      
  │  │4 │  │礦務行政與管理    │        48,215│        36,786│        11,429│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.礦業土石行政、保安及輔導35,015千元,
  │  │  │  │                  │              │              │              │較上年度減列委託學術研究計畫等經費1,
  │  │  │  │                  │              │              │              │771千元。                           
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.新增推動砂石管理經費13,200千元。    
  │  │  │  │5926015100        │              │              │              │                                      
  │  │5 │  │鼓勵海運業在國內造│        71,404│       120,000│       -48,596│83年度以前承攬之船舶依照「中國造船公司
  │  │  │  │船補貼利息        │              │              │              │造船融資實施要點」規定,辦理造船八成融
  │  │  │  │                  │              │              │              │資利息補貼,船東負擔之融資利息以銀行實
  │  │  │  │                  │              │              │              │貸利率之七成二為原則,政府補貼二成八,
  │  │  │  │                  │              │              │              │由經濟部編列預算補貼。惟船東負擔之年利
  │  │  │  │                  │              │              │              │率國輪以7.5%為上限,以5.5%為下限,外輪
  │  │  │  │                  │              │              │              │以8%為上限,以6%為下限,超出上限部分,
  │  │  │  │                  │              │              │              │全額由政府補貼,低於下限部分,政府不予
  │  │  │  │                  │              │              │              │補貼。本年度預算數71,404千元,較上年度
  │  │  │  │                  │              │              │              │減列48,596千元。                      
  │  │  │  │5926015200        │              │              │              │                                      
  │  │6 │  │公營事業民營化員工│             -│             1│            -1│上年度辦理漢翔航空工業公司等國營事業民
  │  │  │  │權益補償給付      │              │              │              │營化,原有從業人員權益補償預算業已編竣
  │  │  │  │                  │              │              │              │,所列1千元如數減列。                 
  │  │  │  │6126010000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │其他經濟服務支出  │     2,793,935│     2,936,597│      -142,662│                                      
  │  │  │  │6126010100        │              │              │              │                                      
  │  │7 │  │一般行政          │     1,656,140│     1,681,468│       -25,328│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費1,181,360千元,較上年度減 
  │  │  │  │                  │              │              │              │列職員57人、技工1人、工友5人、約聘2 
  │  │  │  │                  │              │              │              │人及約僱3人之人事費35,413千元,伸算 
  │  │  │  │                  │              │              │              │增列調整待遇經費25,697千元,增列原由
  │  │  │  │                  │              │              │              │銓敘部、勞工委員會與人事行政局統籌編
  │  │  │  │                  │              │              │              │列之員工參加公保、勞保、全民健保保險
  │  │  │  │                  │              │              │              │費補助及約聘僱人員離職儲金公提部分44
  │  │  │  │                  │              │              │              │,060千元,計淨增34,344千元。        
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費257,309千元,較上 
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度減列勞力外包等經費59,414千元,增
  │  │  │  │                  │              │              │              │列購置辦公室電腦化、公文自動化處理系
  │  │  │  │                  │              │              │              │統及刷卡機等設備經費10,292千元,計淨
  │  │  │  │                  │              │              │              │減49,122千元。                      
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.資訊管理經費82,022千元,較上年度減列
  │  │  │  │                  │              │              │              │電腦軟體外包等經費9,501千元。       
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.經濟統計調查經費38,596千元,較上年度
  │  │  │  │                  │              │              │              │減列委外調查相關經費1,084千元。     
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.研究發展規劃管理經費24,108千元,較上
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度增列印製簡介及立法院書面報告等經
  │  │  │  │                  │              │              │              │費845千元。                         
  │  │  │  │                  │              │              │              │6.經濟人員行政訓練經費19,511千元,較上
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度減列辦理專題研修班及專業語文進修
  │  │  │  │                  │              │              │              │班等經費2,168千元。                 
  │  │  │  │                  │              │              │              │7.專業人員研究訓練經費53,234千元,較上
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度增列購置電腦及投影機等教學設備經
  │  │  │  │                  │              │              │              │費1,358千元。                       
  │  │  │  │6126011200        │              │              │              │                                      
  │  │8 │  │推動商業現代化    │       657,726│       738,997│       -81,271│                                      
  │  │  │  │6126011201        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │促進商業發展      │       251,547│       333,378│       -81,831│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.建設工商綜合區經費13,350千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列辦理工商綜合區等整體商業用地制
  │  │  │  │                  │              │              │              │度檢討推動計畫等經費1,650千元。     
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.擴展經營空間改善商業環境經費111,747 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,較上年度減列辦理商圈更新再造計
  │  │  │  │                  │              │              │              │畫等經費4,183千元。                 
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.提升商業服務品質經費36,383千元,較上
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度減列配合國家品質獎商業服務參與活
  │  │  │  │                  │              │              │              │動之宣導計畫等經費28,398千元。      
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.健全商業會計制度經費13,953千元,與上
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度同。                            
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.傳統市場更新與管理經費44,814千元,較
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度減列補助地方政府辦理傳統市場之
  │  │  │  │                  │              │              │              │賣場改善及傳統市場經營軟體輔導等經費
  │  │  │  │                  │              │              │              │12,600千元。                        
  │  │  │  │                  │              │              │              │6.推動優良商店認證經費31,300千元,與上
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度同。                            
  │  │  │  │                  │              │              │              │7.減列上年度商業重建計畫經費35,000千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │。                                  
  │  │  │  │                  │              │              │              │                                      
  │  │  │  │6126011202        │              │              │              │                                      
  │  │  │2 │商業管理與輔導    │       406,179│       405,619│           560│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.工商管理資訊系統維護經費97,404千元,
  │  │  │  │                  │              │              │              │較上年度減列資訊展推廣捐助經費及語音
  │  │  │  │                  │              │              │              │傳真回覆作業系統電話費等3,320千元。 
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.電子工商及電子閘門計畫經費65,824千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │,較上年度增列電子閘門計畫建置及推廣
  │  │  │  │                  │              │              │              │等經費4,183千元。                   
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.健全營運主體維護商業秩序經費130,601 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,較上年度減列商業管理相關業務等
  │  │  │  │                  │              │              │              │經費894千元。                       
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.攤販管理與輔導經費100,000千元,較上 
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度減列宣導消費觀念及現代化經營理念
  │  │  │  │                  │              │              │              │等經費1,439千元。                   
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.強化商業團體及財團法人之經濟功能經費
  │  │  │  │                  │              │              │              │6,431千元,較上年度增列印製服務業經 
  │  │  │  │                  │              │              │              │營活動報告等經費171千元。           
  │  │  │  │                  │              │              │              │6.落實消費者權益之保護經費5,919千元, 
  │  │  │  │                  │              │              │              │較上年度增列研訂商品標示基準等經費1,
  │  │  │  │                  │              │              │              │859千元。                           
  │  │  │  │6126011500        │              │              │              │                                      
  │  │9 │  │經濟行政與管理    │        90,180│       270,944│      -180,764│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.工商企業輔導與管理經費60,053千元,較
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度減列補助各縣市辦理示範性興修建
  │  │  │  │                  │              │              │              │零售市場計畫及公司登記業務文書作業處
  │  │  │  │                  │              │              │              │理費等184,728千元。                 
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.技術行業行政與管理經費30,127千元,較
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度增列電匠考試及檢驗等經費 3,964
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元。                              
  │  │  │  │6126012400        │              │              │              │                                      
  │  │10│  │國際經濟合作與促進│       236,207│       240,729│        -4,522│                                      
  │  │  │  │投資              │              │              │              │                                      
  │  │  │  │6126012410        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │國際經濟合作      │        74,052│        74,649│          -597│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.參加國際組織及活動經費21,477千元,較
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度增列參加國際組織繳納會費等2,18
  │  │  │  │                  │              │              │              │8千元。                            
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.促進國際經濟合作經費15,849千元,較上
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度減列一般事務費、國外旅費及捐助中
  │  │  │  │                  │              │              │              │沙經濟合作策進會等經費4,874千元。   
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.推動國際技術合作經費33,822千元,較上
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度減列捐助中德及中日技術合作研究會
  │  │  │  │                  │              │              │              │585千元,增列中日技術合作計畫等經費7
  │  │  │  │                  │              │              │              │90千元,計淨增205千元。             
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.接待外賓及製作簡報經費2,904千元,較 
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度增列宣導我國經濟發展歷程與前景
  │  │  │  │                  │              │              │              │影片製作等經費1,884千元。           
  │  │  │  │6126012420        │              │              │              │                                      
  │  │  │2 │促進投資          │       162,155│       166,080│        -3,925│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.基本行政工作維持費39,795千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列房屋建築修繕費及短程車資等3,66
  │  │  │  │                  │              │              │              │6千元。                             
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.改善投資環境經費33,882千元,較上年度
  │  │  │  │                  │              │              │              │增列辦理投資輔導工作等經費2,285千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │。                                  
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.引進產業技術服務經費37,733千元,較上
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度減列委託辦理產業技術媒合及引進等
  │  │  │  │                  │              │              │              │經費967千元。                       
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.對赴外投資台商之服務經費13,606千元,
  │  │  │  │                  │              │              │              │較上年度減列委託辦理東南亞國家產業經
  │  │  │  │                  │              │              │              │貿研究計畫經費、國外旅費、捐助各地華
  │  │  │  │                  │              │              │              │商組織與民間團體研擬對外投資政策及輔
  │  │  │  │                  │              │              │              │導措施經費等2,399千元。             
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.對大陸地區台商之服務經費8,665千元, 
  │  │  │  │                  │              │              │              │與上年度同。                        
  │  │  │  │                  │              │              │              │6.對僑外商在華或來華投資之服務經費21,3
  │  │  │  │                  │              │              │              │25千元,較上年度增列一般事務費等1,95
  │  │  │  │                  │              │              │              │1千元。                             
  │  │  │  │                  │              │              │              │7.駐外投資服務工作經費7,149千元,較上 
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度減列購置傳真機及冷氣機等經費1,12
  │  │  │  │                  │              │              │              │9千元。                             
  │  │  │  │6126018100        │              │              │              │                                      
  │  │11│  │非營業基金        │       149,669│             -│       149,669│                                      
  │  │  │  │6126018125        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │經濟發展基金      │       149,669│             -│       149,669│本科目係新增,本年度預算數149,669千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │,係國庫增撥加工出口區管理處作業基金。
  │  │  │  │6126019800        │              │              │              │                                      
  │  │12│  │第一預備金        │         4,013│         4,459│          -446│本年度預算數4,013千元,較上年度減列如 
  │  │  │  │                  │              │              │              │列數。                                
  │  │  │  │                  │              │              │              │                                      
  │  │  │  │6826010000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │福利服務支出      │        15,558│        48,328│       -32,770│                                      
  │  │  │  │6826016200        │              │              │              │                                      
  │  │13│  │早期退休人員生活困│        15,558│        48,328│       -32,770│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │難濟助金          │              │              │              │1.台灣鋁業公司等裁撤單位早期退休人員生
  │  │  │  │                  │              │              │              │活困難之年節濟助金15,558千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列2,295千元。                   
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.上年度已民營化公司退休人員濟助及慰問
  │  │  │  │                  │              │              │              │金30,475千元,本年度所需經費改由行政
  │  │  │  │                  │              │              │              │院公營事業民營化基金編列,如數減列。
  │  │  │  │7526010000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │退休撫卹給付支出  │        14,587│        18,913│        -4,326│                                      
  │  │  │  │7526016000        │              │              │              │                                      
  │  │14│  │退休撫卹給付      │        14,587│        18,913│        -4,326│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.台灣鋁業公司退休人員月退休金1,400千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元,較上年度減列232千元。           
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.鹽務人員退休撫卹13,187千元,較上年度
  │  │  │  │                  │              │              │              │減列137千元。                       
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.上年度已民營化公司退休人員月退休金3,
  │  │  │  │                  │              │              │              │957千元,本年度所需經費改由行政院公 
  │  │  │  │                  │              │              │              │營事業民營化基金編列,如數減列。    
  │  │  │  │0026100000        │              │              │              │                                      
  │2 │  │  │工業局            │     4,052,378│     3,929,232│       123,146│                                      
  │  │  │  │5226100000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │科學支出          │     3,594,694│     3,518,694│        76,000│                                      
  │  │  │  │5226102200        │              │              │              │                                      
  │  │1 │  │工業技術升級輔導  │     3,594,694│     3,518,694│        76,000│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.總體產業技術升級輔導經費2,030,276千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元,較上年度增列提升傳統工業產品競爭
  │  │  │  │                  │              │              │              │力計畫等經費162,390千元。           
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.個別產業技術輔導經費1,153,773千元, 
  │  │  │  │                  │              │              │              │較上年度減列日用品工業技術輔導與推廣
  │  │  │  │                  │              │              │              │計畫等經費86,012千元。              
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.推動產業永續發展經費410,645千元,較 
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度減列工業安全與環保輔導推廣計畫
  │  │  │  │                  │              │              │              │等經費378千元。                     
  │  │  │  │5926100000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │工業支出          │       457,684│       410,538│        47,146│                                      
  │  │  │  │5926100100        │              │              │              │                                      
  │  │2 │  │一般行政          │       332,141│       321,626│        10,515│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費269,233千元,較上年度減列 
  │  │  │  │                  │              │              │              │技工1人之人事費482千元,伸算增列調整
  │  │  │  │                  │              │              │              │待遇經費5,231千元,增列原由銓敘部、 
  │  │  │  │                  │              │              │              │勞工委員會與人事行政局統籌編列之員工
  │  │  │  │                  │              │              │              │參加公保、勞保、全民健保保險費補助及
  │  │  │  │                  │              │              │              │約聘僱人員離職儲金公提部分9,170千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │,計淨增13,919千元。                
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費31,337千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列一般事務費等3,318千元。       
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.工業行政及管理資訊業務經費31,571千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │,較上年度減列購置磁帶及碳粉匣等經費
  │  │  │  │                  │              │              │              │86千元。                            
  │  │  │  │5926102000        │              │              │              │                                      
  │  │3 │  │工業管理          │       120,897│        83,750│        37,147│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.金屬機電工業發展經費449千元,與上年 
  │  │  │  │                  │              │              │              │度同。                              
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.電子資訊工業發展經費728千元,與上年 
  │  │  │  │                  │              │              │              │度同。                              
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.民生化工工業發展經費46,116千元,較上
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度增列彌補行政院開發基金配合傳統工
  │  │  │  │                  │              │              │              │業技術升級輔導計畫提供廠商貸款專戶虧
  │  │  │  │                  │              │              │              │損經費45,324千元。                  
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.知識服務產業之規劃及發展經費731千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │,與上年度同。                      
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.工業區開發管理經費931千元,與上年度 
  │  │  │  │                  │              │              │              │同。                                
  │  │  │  │                  │              │              │              │6.產業政策企劃經費9,268千元,較上年度 
  │  │  │  │                  │              │              │              │減列促進投資聯合協調中心之郵資與電話
  │  │  │  │                  │              │              │              │費及一般事務費等3,316千元。         
  │  │  │  │                  │              │              │              │7.產業永續發展與管理經費62,674千元,較
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度減列委託台北市、高雄市及各縣市
  │  │  │  │                  │              │              │              │政府代辦工廠設立登記經費4,861千元。 
  │  │  │  │5926109800        │              │              │              │                                      
  │  │4 │  │第一預備金        │         4,646│         5,162│          -516│本年度預算數4,646千元,較上年度減列如 
  │  │  │  │                  │              │              │              │列數。                                
  │  │  │  │0026200000        │              │              │              │                                      
  │3 │  │  │國際貿易局        │       840,749│       829,351│        11,398│                                      
  │  │  │  │6126200000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │其他經濟服務支出  │       840,749│       829,351│        11,398│                                      
  │  │  │  │                  │              │              │              │                                      
  │  │  │  │6126200100        │              │              │              │                                      
  │  │1 │  │一般行政          │       497,794│       484,256│        13,538│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費424,507千元,較上年度減列 
  │  │  │  │                  │              │              │              │職員2人及技工4人之人事費3,618千元, 
  │  │  │  │                  │              │              │              │伸算增列調整待遇經費8,243千元,增列 
  │  │  │  │                  │              │              │              │原由銓敘部、勞工委員會與人事行政局統
  │  │  │  │                  │              │              │              │籌編列之員工參加公保、勞保、全民健保
  │  │  │  │                  │              │              │              │保險費補助及約聘僱人員離職儲金公提部
  │  │  │  │                  │              │              │              │分15,392千元,計淨增20,017千元。    
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費44,582千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列一般事務費6,479千元。         
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.國貿行政人員訓練經費2,075千元,與上 
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度同。                            
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.資訊系統開發及維護經費26,630千元,與
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度同。                          
  │  │  │  │6126201000        │              │              │              │                                      
  │  │2 │  │國際貿易          │       342,063│       344,083│        -2,020│                                      
  │  │  │  │6126201020        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │輸出入貿易        │       114,879│       114,879│             -│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.輸入貿易管理經費1,356千元,與上年度 
  │  │  │  │                  │              │              │              │同。                                
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.輸出貿易管理經費1,803千元,與上年度 
  │  │  │  │                  │              │              │              │同。                                
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.紡織品出口配額管理經費111,720千元, 
  │  │  │  │                  │              │              │              │與上年度同。                        
  │  │  │  │6126201021        │              │              │              │                                      
  │  │  │2 │國際貿易發展      │        53,729│        55,749│        -2,020│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.國際經貿活動經費4,786千元,較上年度 
  │  │  │  │                  │              │              │              │減列辦理國際經貿活動經費500千元。   
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.地區貿易拓展經費4,387千元,較上年度 
  │  │  │  │                  │              │              │              │減列辦理地區貿易拓展業務經費548千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │。                                  
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.貿易企劃經費13,892千元,較上年度減列
  │  │  │  │                  │              │              │              │捐助中華民國工商協進會拓展對外貿易工
  │  │  │  │                  │              │              │              │作經費1,008千元。                   
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.召開駐外商務會議經費2,910千元,與上 
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度同。                            
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.貨品分類工作經費1,142千元,較上年度 
  │  │  │  │                  │              │              │              │增列編印進出口貨品分類表經費600千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │。                                  
  │  │  │  │                  │              │              │              │6.全球貿易拓銷經費26,612千元,較上年度
  │  │  │  │                  │              │              │              │減列辦理中日商務交流相關經費360千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │,與對團體及個人捐助經費326千元,增 
  │  │  │  │                  │              │              │              │列舉辦研討會所需經費122千元,計淨減5
  │  │  │  │                  │              │              │              │64千元。                            
  │  │  │  │6126201023        │              │              │              │                                      
  │  │  │3 │全面提升產品形象  │       173,455│       173,455│             -│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.提升產品形象策略規劃及管理工作經費39
  │  │  │  │                  │              │              │              │,348千元,與上年度同。              
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.台灣精品標誌評審作業及輔導管理經費16
  │  │  │  │                  │              │              │              │,646千元,與上年度同。              
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.整合行銷傳播方案106,301千元,與上年 
  │  │  │  │                  │              │              │              │度同。                              
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.補助自創品牌協會推展工作經費2,160千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元,與上年度同。                    
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.獎勵創新價值優良企業經費9,000千元, 
  │  │  │  │                  │              │              │              │與上年度同。                        
  │  │  │  │6126209000        │              │              │              │                                      
  │  │3 │  │一般建築及設備    │             -│           120│          -120│                                      
  │  │  │  │6126209011        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │交通及運輸設備    │             -│           120│          -120│上年度汰渙公務機車3輛預算業已編竣,所 
  │  │  │  │                  │              │              │              │列120千元如數減列。                   
  │  │  │  │6126209800        │              │              │              │                                      
  │  │4 │  │第一預備金        │           892│           892│             -│仍照上年度預算數編列。                
  │  │  │  │0026310000        │              │              │              │                                      
  │4 │  │  │標準檢驗局及所屬  │     2,233,272│     2,219,574│        13,698│                                      
  │  │  │  │5226310000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │科學支出          │       380,649│       383,215│        -2,566│                                      
  │  │  │  │5226310400        │              │              │              │                                      
  │  │1 │  │建立及維持國家度量│       380,649│       383,215│        -2,566│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │衡標準            │              │              │              │1.國家度量衡標準實驗室運作經費317,983 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,與上年度同。                  
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.建立及維持國家游離輻射標準經費23,090
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,較上年度減列國家游離輻射標準實
  │  │  │  │                  │              │              │              │驗室維修經費2,566千元。             
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.建立與維持國家時間及頻率標準經費39,5
  │  │  │  │                  │              │              │              │76千元,與上年度同。                
  │  │  │  │6126310000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │其他經濟服務支出  │     1,852,623│     1,836,359│        16,264│                                      
  │  │  │  │                  │              │              │              │                                      
  │  │  │  │6126310100        │              │              │              │                                      
  │  │2 │  │一般行政          │     1,379,300│     1,331,869│        47,431│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費1,141,814千元,較上年度減 
  │  │  │  │                  │              │              │              │列職員3人、技工16人及工友6人之人事費
  │  │  │  │                  │              │              │              │6,230千元,伸算增列調整待遇經費27,97
  │  │  │  │                  │              │              │              │1千元,增列原由銓敘部、勞工委員會與 
  │  │  │  │                  │              │              │              │人事行政局統籌編列之員工參加公保、勞
  │  │  │  │                  │              │              │              │保、全民健保保險費補助及約聘僱人員離
  │  │  │  │                  │              │              │              │職儲金公提部分49,413千元,計淨增71,1
  │  │  │  │                  │              │              │              │54千元。                            
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費164,880千元,較上 
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度減列房屋建築修繕費等19,634千元,
  │  │  │  │                  │              │              │              │增列汰換影印機等經費1,534千元,計淨 
  │  │  │  │                  │              │              │              │減18,100千元。                      
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.資訊作業環境之設置與維護經費72,606千
  │  │  │  │                  │              │              │              │元,較上年度減列電腦硬體設備租金等經
  │  │  │  │                  │              │              │              │費14,941千元,新增購置個人電腦設備費
  │  │  │  │                  │              │              │              │9,318千元,計淨減5,623千元。        
  │  │  │  │6126310200        │              │              │              │                                      
  │  │3 │  │商品檢驗          │       254,234│       271,205│       -16,971│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.農業、食品與化工類產品檢驗技術及行政
  │  │  │  │                  │              │              │              │經費26,304千元,較上年度增列臺澎金馬
  │  │  │  │                  │              │              │              │地區旅費等323千元。                 
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.機電類產品檢驗技術及行政經費38,789千
  │  │  │  │                  │              │              │              │元,較上年度減列提升國產機械商品驗證
  │  │  │  │                  │              │              │              │能力經費等2,801千元。               
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.企劃檢驗驗證及國際事務經費41,477千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │,較上年度減列國產商品品質驗證國際化
  │  │  │  │                  │              │              │              │經費等2,744千元。                   
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.檢驗及試驗業務經費129,639千元,較上 
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度減列一般事務費及汰換檢驗儀器設備
  │  │  │  │                  │              │              │              │經費等6,761千元。                   
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.執行商品認證體系經費3,743千元,較上 
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度減列辦理商品認證訓練等經費182千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元。                                
  │  │  │  │                  │              │              │              │6.新進及技術人員訓練經費1,231千元,較 
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度減列辦理教育訓練講師鐘點費等11
  │  │  │  │                  │              │              │              │0千元。                             
  │  │  │  │                  │              │              │              │7.檢驗行政及服務經費13,051千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列一般事務費等4,696千元。       
  │  │  │  │6126310300        │              │              │              │                                      
  │  │4 │  │標準及度政管理推行│       214,229│       220,624│        -6,395│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.標準制定及正字標記管理經費42,351千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │,較上年度減列國家標準審查會議人員出
  │  │  │  │                  │              │              │              │席費等460千元。                     
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.標準資料建立與服務經費7,004千元,較 
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度減列標準資料權利使用費等776千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元。                                
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.度量衡管理及代施檢定經費136,213千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │,較上年度減列度量衡委員會議人員出席
  │  │  │  │                  │              │              │              │費等845千元。                       
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.度量衡器檢定及檢查事務經費28,661千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │,較上年度減列部分縣市度政業務收回自
  │  │  │  │                  │              │              │              │辦等經費4,314千元。                 
  │  │  │  │6126319000        │              │              │              │                                      
  │  │5 │  │一般建築及設備    │             -│         7,261│        -7,261│                                      
  │  │  │  │6126319002        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │營建工程          │             -│         5,320│        -5,320│上年度新建燃氣自動遮斷裝置量測場所預算
  │  │  │  │                  │              │              │              │業已編竣,所列5,320千元如數減列。     
  │  │  │  │6126319011        │              │              │              │                                      
  │  │  │2 │交通及運輸設備    │             -│           601│          -601│上年度購置及汰換傳真機設備預算業已編竣
  │  │  │  │                  │              │              │              │,所列601千元如數減列。               
  │  │  │  │6126319019        │              │              │              │                                      
  │  │  │3 │其他設備          │             -│         1,340│        -1,340│上年度汰換雜項辦公設備、污水處理設備及
  │  │  │  │                  │              │              │              │新購中央空調系統等預算業已編竣,所列1,
  │  │  │  │                  │              │              │              │340千元如數減列。                     
  │  │  │  │6126319800        │              │              │              │                                      
  │  │6 │  │第一預備金        │         4,860│         5,400│          -540│本年度預算數4,860千元,較上年度減列如 
  │  │  │  │                  │              │              │              │列數。                                
  │  │  │  │0026410000        │              │              │              │                                      
  │5 │  │  │智慧財產局        │     1,322,223│     1,241,877│        80,346│                                      
  │  │  │  │5226410000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │科學支出          │        69,040│        65,596│         3,444│                                      
  │  │  │  │5226412000        │              │              │              │                                      
  │  │1 │  │生物技術專利保護  │        69,040│        65,596│         3,444│本年度預算數69,040千元,係辦理生物技術
  │  │  │  │                  │              │              │              │專利保護計畫,較上年度增列派員赴國外參
  │  │  │  │                  │              │              │              │加專業訓練經費等3,444千元。           
  │  │  │  │6126410000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │其他經濟服務支出  │     1,253,183│     1,176,281│        76,902│                                      
  │  │  │  │                  │              │              │              │                                      
  │  │  │  │6126410100        │              │              │              │                                      
  │  │2 │  │一般行政          │       765,398│       712,608│        52,790│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費544,192千元,較上年度伸算 
  │  │  │  │                  │              │              │              │增列調整待遇經費12,327千元,增列原由
  │  │  │  │                  │              │              │              │銓敘部、勞工委員會與人事行政局統籌編
  │  │  │  │                  │              │              │              │列之員工參加公保、勞保、全民健保保險
  │  │  │  │                  │              │              │              │費補助及約聘僱人員離職儲金公提部分24
  │  │  │  │                  │              │              │              │,702千元,合共增列37,029千元。      
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費60,591千元,與上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度同。                              
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.資訊管理95,907千元,較上年度減列專利
  │  │  │  │                  │              │              │              │商標行政管理系統設備租金等經費4,049 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,增列商標圖文檢索系統建置經費20
  │  │  │  │                  │              │              │              │,000千元,計淨增15,951千元。。      
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.文書及檔案管理經費64,708千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列專利商標行政資料建檔等經費519 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,增列深坑檔案室租金329千元,計 
  │  │  │  │                  │              │              │              │淨減190千元。                       
  │  │  │  │6126411000        │              │              │              │                                      
  │  │3 │  │推動保護智慧財產權│       425,461│       394,186│        31,275│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.企劃訓練宣導及國際合作61,138千元,較
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度減列教育訓練費等2,813千元。   
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.專利行政及審查176,372千元,較上年度 
  │  │  │  │                  │              │              │              │新增辦理研究所畢業役男志願服務計畫16
  │  │  │  │                  │              │              │              │,000千元,增列辦理以前專利案例檢索工
  │  │  │  │                  │              │              │              │作等經費4,200千元,合共增列20,200千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元。                                
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.商標行政及審查19,230千元,較上年度減
  │  │  │  │                  │              │              │              │列建立完整註冊簿資料等經費1,025千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │。                                  
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.著作權營業秘密管理及推廣28,148千元,
  │  │  │  │                  │              │              │              │較上年度減列法令宣導等經費2,016千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │。                                  
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.智慧財產權資料建立與服務91,924千元,
  │  │  │  │                  │              │              │              │較上年度增列專利公報印製費等25,073千
  │  │  │  │                  │              │              │              │元。                                
  │  │  │  │                  │              │              │              │6.查禁仿冒工作48,649千元,較上年度減列
  │  │  │  │                  │              │              │              │委託辦理與電腦程式有關之產品出口管理
  │  │  │  │                  │              │              │              │作業等經費8,144千元。               
  │  │  │  │                  │              │              │              │                                      
  │  │  │  │6126419000        │              │              │              │                                      
  │  │4 │  │一般建築及設備    │        60,159│        67,322│        -7,163│                                      
  │  │  │  │6126419002        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │營建工程          │        60,119│        66,131│        -6,012│購置「中央百世大樓」辦公房屋價款連同貸
  │  │  │  │                  │              │              │              │款利息總經費1,088,612千元,分18年編列 
  │  │  │  │                  │              │              │              │,本年度預算數60,119千元,係第14年本息
  │  │  │  │                  │              │              │              │款,較上年度減列6,012千元。           
  │  │  │  │6126419011        │              │              │              │                                      
  │  │  │2 │交通及運輸設備    │            40│           150│          -110│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.新增汰換公務機車1輛40千元。         
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.上年度汰換傳真機及行動電話等設備預算
  │  │  │  │                  │              │              │              │業已編竣,所列150千元如數減列。     
  │  │  │  │6126419019        │              │              │              │                                      
  │  │  │3 │其他設備          │             -│         1,041│        -1,041│上年度購置會議室多媒體設備及其他辦公設
  │  │  │  │                  │              │              │              │備等預算業已編竣,所列1,041千元如數減 
  │  │  │  │                  │              │              │              │列。                                  
  │  │  │  │6126419800        │              │              │              │                                      
  │  │5 │  │第一預備金        │         2,165│         2,165│             -│仍照上年度預算數編列。                
  │  │  │  │0026550000        │              │              │              │                                      
  │6 │  │  │水資源局及所屬    │    26,577,969│    31,131,768│    -4,553,799│                                      
  │  │  │  │5226550000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │科學支出          │       169,194│       142,081│        27,113│                                      
  │  │  │  │5226551100        │              │              │              │                                      
  │  │1 │  │水資源科技發展    │       169,194│       142,081│        27,113│本年度預算數169,194千元,係辦理建立颱 
  │  │  │  │                  │              │              │              │洪防災體系第二期計畫、水資源保育與管理
  │  │  │  │                  │              │              │              │科技研發及水資源防災新科技研發等所需經
  │  │  │  │                  │              │              │              │費,較上年度增列27,113千元。          
  │  │  │  │5826550000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │農業支出          │    26,408,775│    30,989,687│    -4,580,912│                                      
  │  │  │  │5826550100        │              │              │              │                                      
  │  │2 │  │一般行政          │     1,935,506│     1,794,862│       140,644│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費1,760,154千元,較上年度減 
  │  │  │  │                  │              │              │              │列技工12人及工友9人之人事費9,204千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │,伸算增列調整待遇經費55,026千元,增
  │  │  │  │                  │              │              │              │列原由銓敘部、勞工委員會與人事行政局
  │  │  │  │                  │              │              │              │統籌編列之員工參加公保、勞保、全民健
  │  │  │  │                  │              │              │              │保保險費補助及約聘僱人員離職儲金公提
  │  │  │  │                  │              │              │              │部分86,010千元,增列辦理建民水庫工程
  │  │  │  │                  │              │              │              │約僱人員2人所需人事費1,056千元,計淨
  │  │  │  │                  │              │              │              │增132,888千元。                     
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費36,672千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度增列退休人員年終慰問金及一般事務費
  │  │  │  │                  │              │              │              │等1,888千元。                       
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.資訊業務之規劃與推展經費3,842千元, 
  │  │  │  │                  │              │              │              │與上年度同。                        
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.水利行政管理 128,436千元,較上年度減
  │  │  │  │                  │              │              │              │列購置電腦軟硬體設備費及臺澎金馬地區
  │  │  │  │                  │              │              │              │旅費等22,164千元,新增建立符合國家標
  │  │  │  │                  │              │              │              │準檢驗機制經費 8,450千元以及台北防洪
  │  │  │  │                  │              │              │              │初期治理工程三重堤防拆遷戶自行購屋輔
  │  │  │  │                  │              │              │              │助貸款利息補貼經費 18,760千元,計淨 
  │  │  │  │                  │              │              │              │增 5,046千元。                      
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.水源特定區行政管理6,402千元,較上年 
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列水電費及特別費等7千元,增列購 
  │  │  │  │                  │              │              │              │置印表機等設備及汰換首長座車1輛經費8
  │  │  │  │                  │              │              │              │29千元,計淨增822千元。             
  │  │  │  │5826550200        │              │              │              │                                      
  │  │3 │  │水源特定管理區    │        47,458│        44,519│         2,939│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.臺北水源特定區維護43,483千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度增列污水廠土地租金等經費479千元。 
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.臺北水源特定區建設3,975千元,較上年 
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列操作系統歲修經費152千元,增列 
  │  │  │  │                  │              │              │              │垃圾車及實驗室設備等購置經費2,612千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元,計淨增2,460千元。               
  │  │  │  │5826551000        │              │              │              │                                      
  │  │4 │  │水資源企劃、保育及│       833,228│     1,040,970│      -207,742│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 
  │  │  │  │管理              │              │              │              │1.水資源規劃與管理經費54,373千元,較上
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度減列水利業務管理與政策企劃經費22
  │  │  │  │                  │              │              │              │7千元。                             
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.水資源政策及永續發展經費36,279千元,
  │  │  │  │                  │              │              │              │較上年度減列辦理水資源永續發展計畫等
  │  │  │  │                  │              │              │              │經費2,697千元,增列輔導知識型產業發 
  │  │  │  │                  │              │              │              │展所需經費10,000千元,計淨增7,303千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元。                                
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.節約用水與水資源教育宣導經費95,296千
  │  │  │  │                  │              │              │              │元,較上年度減列辦理節約用水宣導活動
  │  │  │  │                  │              │              │              │及水權管理推動等經費11,346千元。    
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.加強河川管理26,112千元,較上年度減列
  │  │  │  │                  │              │              │              │愛河護川教育宣導等經費33,888千元。  
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.水資源基本資料與地層下陷防治經費229,
  │  │  │  │                  │              │              │              │495千元,較上年度減列地層下陷防治執 
  │  │  │  │                  │              │              │              │行方案第二期計畫經費1,000千元。     
  │  │  │  │                  │              │              │              │6.水庫安全及集水區治理保育經費391,673 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,較上年度減列水庫緊急處理改善工
  │  │  │  │                  │              │              │              │程等經費168,584千元。               
  │  │  │  │5826552000        │              │              │              │                                      
  │  │5 │  │水利事業建設及經營│    23,592,233│    28,108,986│    -4,516,753│                                      
  │  │  │  │管理              │              │              │              │                                      
  │  │  │  │5826552001        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │水資源及河川管理經│       840,437│       837,728│         2,709│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │營                │              │              │              │1.水利工程規劃 7,073千元,較上年度減列
  │  │  │  │                  │              │              │              │勞力外包經費及臺澎金馬地區旅費等 1,6
  │  │  │  │                  │              │              │              │89千元。                            
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.水資源經營管理 113,887千元,較上年度
  │  │  │  │                  │              │              │              │減列水文測驗、水質檢測及建立即時水文
  │  │  │  │                  │              │              │              │資料傳輸系統等經費 15,101千元。     
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.河川管理及防災保育計畫 719,477千元,
  │  │  │  │                  │              │              │              │較上年度減列捐助臺灣省各農田水利會人
  │  │  │  │                  │              │              │              │員參加全民健保保險費 4,320千元,增列
  │  │  │  │                  │              │              │              │河川管理業務經費 1,614千元及新增高屏
  │  │  │  │                  │              │              │              │溪流域管理委員會執行計畫經費 22,205 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,計淨增 19,499千元。           
  │  │  │  │5826552002        │              │              │              │                                      
  │  │  │2 │水資源建設及維護  │     8,538,596│     9,536,823│      -998,227│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.水資源維護管理與規劃 153,423千元,較
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度減列水資源開發保育、防洪排水規
  │  │  │  │                  │              │              │              │劃、蓄水庫安全檢查評估及更新改善等經
  │  │  │  │                  │              │              │              │費 14,462千元。                     
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.水資源建設工程 5,380,000千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列 1,979,765千元,包括:        
  │  │  │  │                  │              │              │              │(1)寶山第二水庫工程 1,375,000千元, 
  │  │  │  │                  │              │              │              │較上年度減列 1,025,000千元。      
  │  │  │  │                  │              │              │              │(2)南化水庫與高屏溪攔河堰聯通管路計 
  │  │  │  │                  │              │              │              │畫 917,000千元,較上年度減列 583,0
  │  │  │  │                  │              │              │              │00千元。                          
  │  │  │  │                  │              │              │              │(3)建民水庫工程計畫 50,000千元,較上
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度減列 50,000千元。             
  │  │  │  │                  │              │              │              │(4)鯉魚潭水庫舊灌區苑裡、日南及九張 
  │  │  │  │                  │              │              │              │犁圳輸水渠道復舊工程計畫100,000千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元,與上年度同。                  
  │  │  │  │                  │              │              │              │(5)阿公店水庫更新工程計畫  1,833,000
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,較上年度增列 533,000千元。  
  │  │  │  │                  │              │              │              │(6)集集共同引水工程後續計畫 200,000 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,較上年度增列 150,000千元。  
  │  │  │  │                  │              │              │              │(7)宜蘭羅東溪攔河堰工程 200,000千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │,較上年度增列 170,000千元。      
  │  │  │  │                  │              │              │              │(8)新增湖山水庫工程計畫 700,000千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │。                                
  │  │  │  │                  │              │              │              │(9)新增美濃水庫工程先期規劃經費 5,00
  │  │  │  │                  │              │              │              │0千元,係辦理大壩地震監測、通達道 
  │  │  │  │                  │              │              │              │路調查及安全評估等工作所需經費。  
  │  │  │  │                  │              │              │              │(10)上年度辦理集集共同引水工程計畫預
  │  │  │  │                  │              │              │              │算業已編竣,所列 1,879,765千元如數
  │  │  │  │                  │              │              │              │減列。                            
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.自來水工程建設 3,005,173千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度增列 996,000千元,包括:          
  │  │  │  │                  │              │              │              │(1)離島地區用水差價補貼 64,973千元,
  │  │  │  │                  │              │              │              │較上年度減列 54,200千元。         
  │  │  │  │                  │              │              │              │(2)大高雄地區自來水後續改善工程計畫 
  │  │  │  │                  │              │              │              │896,700千元,較上年度增列 396,700 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元。                            
  │  │  │  │                  │              │              │              │(3)柑子林取水口下游供水計畫 1,100,00
  │  │  │  │                  │              │              │              │0千元,較上年度增列 300,000千元。 
  │  │  │  │                  │              │              │              │(4)台北板橋新莊地區供水改善工程計畫 
  │  │  │  │                  │              │              │              │443,500千元,較上年度增列 143,500 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元。                            
  │  │  │  │                  │              │              │              │(5)集集攔河堰下游自來水工程計畫 300,
  │  │  │  │                  │              │              │              │000千元,較上年度增列 10,000千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │(6)新增偏遠地區飲水改善計畫 200,000 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元。                            
  │  │  │  │5826552003        │              │              │              │                                      
  │  │  │3 │河海堤及排水治理計│    14,213,200│    17,734,435│    -3,521,235│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │畫                │              │              │              │1.河海堤整建工程計畫 8,100,000千元,較
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度減列 699,435千元,包括:      
  │  │  │  │                  │              │              │              │(1)辦理河川治理經費 4,630,000千元, 
  │  │  │  │                  │              │              │              │較上年度減列 2,379,435千元。      
  │  │  │  │                  │              │              │              │(2)海堤整建及養護經費 1,000,000千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │,較上年度減列 50,000千元。       
  │  │  │  │                  │              │              │              │(3)河川管理維護經費 1,170,000千元, 
  │  │  │  │                  │              │              │              │較上年度增列 430,000千元。        
  │  │  │  │                  │              │              │              │(4)新增辦理河川景觀復育經費 1,300,00
  │  │  │  │                  │              │              │              │0千元。                           
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.區域排水工程計畫 3,557,400千元,較上
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度增列868,400千元,包括:         
  │  │  │  │                  │              │              │              │(1)全省區域排水改善工程計畫3,000,000
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,係辦理跨縣市排水系統改善規劃
  │  │  │  │                  │              │              │              │與調查、區域排水改善與維護工程及跨
  │  │  │  │                  │              │              │              │縣市區域排水私有地調查等工作所需經
  │  │  │  │                  │              │              │              │費,較上年度增列 640,000千元。    
  │  │  │  │                  │              │              │              │(2)台南科學園區排水改善後續工程計畫 
  │  │  │  │                  │              │              │              │557,400千元,較上年度增列 228,400 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元。                            
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.防洪專案計畫 2,555,800千元,較上年度
  │  │  │  │                  │              │              │              │減列 3,690,200千元,包括:          
  │  │  │  │                  │              │              │              │(1)基隆河治理工程初期實施計畫 1,322,
  │  │  │  │                  │              │              │              │000千元,較上年度減列 4,329,000千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元。                              
  │  │  │  │                  │              │              │              │(2)基隆河治理工程〈含員山子分洪〉第 
  │  │  │  │                  │              │              │              │二期實施計畫 236,800千元,較上年度
  │  │  │  │                  │              │              │              │增列 141,800千元。                
  │  │  │  │                  │              │              │              │(3)大里溪治理第二期實施計畫 917,000 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,較上年度增列 417,000千元。  
  │  │  │  │                  │              │              │              │(4)新增鹽水溪治理實施計畫 50,000千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │。                                
  │  │  │  │                  │              │              │              │(5)新增高屏溪流域整建治理計畫 30,000
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元。                            
  │  │  │  │5826559000        │              │              │              │                                      
  │  │6 │  │一般建築及設備    │            40│            40│             -│                                      
  │  │  │  │5826559011        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │交通及運輸設備    │            40│            40│             -│本年度預算數40千元,係汰換公務機車1輛 
  │  │  │  │                  │              │              │              │經費。                                
  │  │  │  │5826559800        │              │              │              │                                      
  │  │7 │  │第一預備金        │           310│           310│             -│仍照上年度預算數編列。                
  │  │  │  │0026600000        │              │              │              │                                      
  │7 │  │  │投資審議委員會    │        76,931│        72,976│         3,955│                                      
  │  │  │  │6126600000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │其他經濟服務支出  │        76,931│        72,976│         3,955│                                      
  │  │  │  │6126600100        │              │              │              │                                      
  │  │1 │  │一般行政          │        64,861│        61,111│         3,750│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費59,153千元,較上年度減列職
  │  │  │  │                  │              │              │              │員1人之人事費593千元,伸算增列調整待
  │  │  │  │                  │              │              │              │遇經費1,356千元,增列原由銓敘部、勞 
  │  │  │  │                  │              │              │              │工委員會與人事行政局統籌編列之員工參
  │  │  │  │                  │              │              │              │加公保、勞保、全民健保保險費補助及約
  │  │  │  │                  │              │              │              │聘僱人員離職儲金公提部分2,966千元, 
  │  │  │  │                  │              │              │              │計淨增3,729千元。                   
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費5,708千元,較上年 
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列一般事務費等23千元,增列支領月
  │  │  │  │                  │              │              │              │退休金員工年終慰問金44千元,計淨增21
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元。                              
  │  │  │  │6126601000        │              │              │              │                                      
  │  │2 │  │投資審議          │        11,086│        11,559│          -473│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.僑外投資之審核與管理經費1,822千元, 
  │  │  │  │                  │              │              │              │較上年度增列僑外投資事業營運狀況調查
  │  │  │  │                  │              │              │              │經費等136千元。                     
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.對外投資與技術合作之審核及管理經費36
  │  │  │  │                  │              │              │              │2千元,較上年度增列一般事務費18千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │。                                  
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.對大陸地區投資與技術合作之審核及管理
  │  │  │  │                  │              │              │              │經費3,078千元,較上年度增列一般事務 
  │  │  │  │                  │              │              │              │費等172千元。                       
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.投資案件電腦處理作業經費5,824千元, 
  │  │  │  │                  │              │              │              │較上年度減列電腦租金及系統維護經費79
  │  │  │  │                  │              │              │              │9千元。                             
  │  │  │  │6126609000        │              │              │              │                                      
  │  │3 │  │一般建築及設備    │           800│           122│           678│                                      
  │  │  │  │6126609011        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │交通及運輸設備    │           800│            40│           760│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.新增汰換首長座車1輛經費800千元。    
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.上年度汰換公務機車1輛預算業已編竣, 
  │  │  │  │                  │              │              │              │所列40千元如數減列。                
  │  │  │  │6126609019        │              │              │              │                                      
  │  │  │2 │其他設備          │             -│            82│           -82│上年度購置開水機、蒸飯箱及碎紙機等預算
  │  │  │  │                  │              │              │              │業已編竣,所列82千元如數減列。        
  │  │  │  │6126609800        │              │              │              │                                      
  │  │4 │  │第一預備金        │           184│           184│             -│仍照上年度預算數編列。                
  │  │  │  │0026700000        │              │              │              │                                      
  │8 │  │  │國營事業委員會    │       226,597│       223,085│         3,512│                                      
  │  │  │  │6126700000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │其他經濟服務支出  │       226,597│       223,085│         3,512│                                      
  │  │  │  │6126700100        │              │              │              │                                      
  │  │1 │  │一般行政          │       213,722│       210,210│         3,512│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費 169,733千元,較上年度伸算
  │  │  │  │                  │              │              │              │增列調整待遇經費 3,512千元。        
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費 37,143千元,與上 
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度同。                            
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.資訊管理經費 6,846千元,與上年度同。
  │  │  │  │6126701000        │              │              │              │                                      
  │  │2 │  │國營事業管理      │        12,355│        12,355│             -│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.工業安全及環保管理經費1,224千元,較 
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度增列辦理災害防救業務所需經費21
  │  │  │  │                  │              │              │              │4千元。                             
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.事業發展企劃經費3,581千元,與上年度 
  │  │  │  │                  │              │              │              │同。                                
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.重機事業管理經費3,605千元,與上年度 
  │  │  │  │                  │              │              │              │同。                                
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.化工事業管理經費1,570千元,較上年度 
  │  │  │  │                  │              │              │              │增列污染防治業務經費81千元。        
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.國營事業民營化之推動經費2,375千元, 
  │  │  │  │                  │              │              │              │較上年度減列評價委員會人員出席費295 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元。                              
  │  │  │  │6126709800        │              │              │              │                                      
  │  │3 │  │第一預備金        │           520│           520│             -│仍照上年度預算數編列。                
  │  │  │  │0026750000        │              │              │              │                                      
  │9 │  │  │中小企業處        │       576,720│       505,336│        71,384│                                      
  │  │  │  │5226750000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │科學支出          │       108,186│             -│       108,186│                                      
  │  │  │  │5226752000        │              │              │              │                                      
  │  │1 │  │中小企業科技發展  │       108,186│             -│       108,186│本科目係新增,本年度預算數108,186千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │,係辦理促進中小企業電子化計畫所需經費
  │  │  │  │                  │              │              │              │。                                    
  │  │  │  │6126750000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │其他經濟服務支出  │       468,534│       505,336│       -36,802│                                      
  │  │  │  │6126750100        │              │              │              │                                      
  │  │2 │  │一般行政          │       144,131│       134,772│         9,359│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費103,760千元,較上年度伸算 
  │  │  │  │                  │              │              │              │增列調整待遇經費7,361千元,增列原由 
  │  │  │  │                  │              │              │              │銓敘部、勞工委員會與人事行政局統籌編
  │  │  │  │                  │              │              │              │列之員工參加公保、勞保、全民健保保險
  │  │  │  │                  │              │              │              │費補助及約聘僱人員離職儲金公提部分5,
  │  │  │  │                  │              │              │              │634千元,合共增列12,995千元。       
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費18,316千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列影印機及傳真機租金等經費1,278 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,增列支領月退休金員工三節慰問金
  │  │  │  │                  │              │              │              │650千元,計淨減628千元。            
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.行政資訊系統開發建檔及上線經費12,297
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,較上年度減列委託外包開發資訊系
  │  │  │  │                  │              │              │              │統經費等1,677千元。                 
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.租用電腦機組及相關配備經費9,758千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │,較上年度減列電腦設備租金等1,331千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元。                                
  │  │  │  │6126751000        │              │              │              │                                      
  │  │3 │  │輔導中小企業發展  │       322,433│       369,097│       -46,664│                                      
  │  │  │  │6126751020        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │健全中小企業經營環│       115,641│       133,009│       -17,368│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │境                │              │              │              │1.中小企業投融資協助計畫經費29,187千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │,較上年度減列中小企業融資診斷輔導等
  │  │  │  │                  │              │              │              │經費3,980千元                       
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.中小企業參與政府採購計畫經費6,600千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元,較上年度減列政府辦理採購法種子營
  │  │  │  │                  │              │              │              │等經費900千元。                     
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.中小企業法規調適及輔導計畫經費8,800 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,較上年度減列中小企業法規調適專
  │  │  │  │                  │              │              │              │案研究等經費1,200千元。             
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.中小企業經濟活動研析計畫經費15,523千
  │  │  │  │                  │              │              │              │元,較上年度減列研究中小企業輔導措施
  │  │  │  │                  │              │              │              │等經費2,117千元。                   
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.中小企業推廣服務計畫經費27,166千元,
  │  │  │  │                  │              │              │              │較上年度減列推廣中小企業創新轉型等經
  │  │  │  │                  │              │              │              │費3,704千元。                       
  │  │  │  │                  │              │              │              │6.中小企業團體聯繫獎勵及媒體宣導計畫經
  │  │  │  │                  │              │              │              │費28,365千元,較上年度減列辦理中小企
  │  │  │  │                  │              │              │              │業工商團體研討、講習、觀摩及發表會等
  │  │  │  │                  │              │              │              │經費5,467千元。                     
  │  │  │  │6126751021        │              │              │              │                                      
  │  │  │2 │中小企業輔導      │       206,792│       236,088│       -29,296│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.中小企業相互合作輔導計畫經費17,309千
  │  │  │  │                  │              │              │              │元,較上年度減列聘請外籍專家來台指導
  │  │  │  │                  │              │              │              │相互合作計畫等經費2,360千元。       
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.中小企業經營能力提升輔導計畫經費110,
  │  │  │  │                  │              │              │              │136千元,較上年度減列中小企業經營管 
  │  │  │  │                  │              │              │              │理診斷及輔導經費等15,019千元。      
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.中小企業國際化促進計畫經費8,072千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │,較上年度減列促進中小企業國際合作經
  │  │  │  │                  │              │              │              │費等9,567千元。                     
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.中小企業資訊管理應用計畫經費40,257千
  │  │  │  │                  │              │              │              │元,較上年度減列1,126千元。         
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.中小企業人才培訓綜合計畫經費31,018千
  │  │  │  │                  │              │              │              │元,較上年度減列辦理中小企業各類專業
  │  │  │  │                  │              │              │              │幹部人才培訓經費等1,224千元。       
  │  │  │  │6126759000        │              │              │              │                                      
  │  │4 │  │一般建築及設備    │           870│           367│           503│                                      
  │  │  │  │6126759019        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │其他設備          │           870│           367│           503│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.新增購置擴音及辦公設備等經費870千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │。                                  
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.上年度購置辦公設備等預算業已編竣,所
  │  │  │  │                  │              │              │              │列367千元如數減列。                 
  │  │  │  │6126759800        │              │              │              │                                      
  │  │5 │  │第一預備金        │         1,100│         1,100│             -│仍照上年度預算數編列。                
  │  │  │  │0026800000        │              │              │              │                                      
  │10│  │  │加工出口區管理處及│       371,024│       505,577│      -134,553│                                      
  │  │  │  │所屬              │              │              │              │                                      
  │  │  │  │5926800000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │工業支出          │       371,024│       505,577│      -134,553│                                      
  │  │  │  │5926800100        │              │              │              │                                      
  │  │1 │  │一般行政          │       343,473│       325,247│        18,226│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費308,226千元,較上年度減列 
  │  │  │  │                  │              │              │              │技工3人與工友2人之人事費800千元,及 
  │  │  │  │                  │              │              │              │退休人員三節慰問金4,416千元,伸算增 
  │  │  │  │                  │              │              │              │列調整待遇經費8,055千元,增列原由銓 
  │  │  │  │                  │              │              │              │敘部、勞工委員會與人事行政局統籌編列
  │  │  │  │                  │              │              │              │之員工參加公保、勞保、全民健保保險費
  │  │  │  │                  │              │              │              │補助及約聘僱人員離職儲金公提部分14,3
  │  │  │  │                  │              │              │              │34千元,計淨增17,173千元。          
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費26,170千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列辦公房舍及車輛租金等經費1,965 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,增列退休人員三節慰問金4,416千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元,計淨增2,451千元。               
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.資訊管理經費9,077千元,較上年度減列 
  │  │  │  │                  │              │              │              │資訊網路作業租金等經費1,398千元。   
  │  │  │  │5926801000        │              │              │              │                                      
  │  │2 │  │加工出口區業務    │        27,451│       178,854│      -151,403│                                      
  │  │  │  │5926801020        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │加工出口區管理    │        16,118│       166,263│      -150,145│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.綜合規劃經費1,273千元,較上年度減列 
  │  │  │  │                  │              │              │              │加工出口區內公司員工住宿生活座談經費
  │  │  │  │                  │              │              │              │等142千元。                         
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.投資貿易業務經費8,016千元,較上年度 
  │  │  │  │                  │              │              │              │減列投資審查委員兼職交通費等526千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │。                                  
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.勞工行政、環境保護及景觀綠化經費5,42
  │  │  │  │                  │              │              │              │7千元,較上年度減列辦理勞資關係研討 
  │  │  │  │                  │              │              │              │會經費等466千元。                   
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.土地開發規劃及管理經費1,402千元,較 
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度減列土地開發業務觀摩旅費等156 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元。                              
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.上年度撥補保安警察第二總隊派駐加工出
  │  │  │  │                  │              │              │              │口區員警預算,本年度起改以由國庫增撥
  │  │  │  │                  │              │              │              │加工出口區作業基金方式辦理,所列148,
  │  │  │  │                  │              │              │              │855千元如數減列。                   
  │  │  │  │5926801021        │              │              │              │                                      
  │  │  │2 │推動倉儲轉運專區計│        11,333│        12,591│        -1,258│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │畫                │              │              │              │1.招商行銷經費6,481千元,較上年度減列 
  │  │  │  │                  │              │              │              │招商廣告經費533千元。               
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.行政管理經費1,880千元,較上年度減列 
  │  │  │  │                  │              │              │              │辦理倉儲轉運專區行政業務經費395千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │。                                  
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.擴展倉儲轉運專區業務經費2,972千元, 
  │  │  │  │                  │              │              │              │較上年度減列投資業務聯繫及觀摩經費等
  │  │  │  │                  │              │              │              │330千元。                           
  │  │  │  │5926809000        │              │              │              │                                      
  │  │3 │  │一般建築及設備    │             -│           800│          -800│                                      
  │  │  │  │5926809011        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │交通及運輸設備    │             -│           800│          -800│上年度汰換首長座車1輛預算業已編竣,所 
  │  │  │  │                  │              │              │              │列800千元如數減列。                   
  │  │  │  │5926809800        │              │              │              │                                      
  │  │4 │  │第一預備金        │           100│           676│          -576│本年度預算數100千元,較上年度減列如列 
  │  │  │  │                  │              │              │              │數。                                  
  │  │  │  │                  │              │              │              │                                      
  │  │  │  │0026900000        │              │              │              │                                      
  │11│  │  │中央地質調查所    │       384,261│       272,693│       111,568│                                      
  │  │  │  │5226900000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │科學支出          │       156,758│        49,898│       106,860│                                      
  │  │  │  │5226902000        │              │              │              │                                      
  │  │1 │  │地質災害調查研究  │       156,758│        49,898│       106,860│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.山崩調查與危險度評估經費8,000千元, 
  │  │  │  │                  │              │              │              │較上年度增列地震山崩之調查業務經費等
  │  │  │  │                  │              │              │              │1,166千元。                         
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.斷層活動性調查經費38,758千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列環境地球化學檢測點之觀察研究等
  │  │  │  │                  │              │              │              │經費4,306千元。                     
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.新增地震地質調查與活動斷層資料庫建置
  │  │  │  │                  │              │              │              │經費60,000千元                      
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.新增都會區周緣整合性環境地質資料庫經
  │  │  │  │                  │              │              │              │費50,000千元。                      
  │  │  │  │5926900000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │工業支出          │       227,503│       222,795│         4,708│                                      
  │  │  │  │5926900100        │              │              │              │                                      
  │  │2 │  │一般行政          │       108,001│        97,438│        10,563│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費96,304千元,較上年度伸算增
  │  │  │  │                  │              │              │              │列調整待遇經費1,718千元,增列原由銓 
  │  │  │  │                  │              │              │              │敘部、勞工委員會與人事行政局統籌編列
  │  │  │  │                  │              │              │              │之員工參加公保、勞保、全民健保保險費
  │  │  │  │                  │              │              │              │補助及約聘僱人員離職儲金公提部分4,27
  │  │  │  │                  │              │              │              │4千元,增列職員3人所需人事費2,593千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元,合共增列8,585千元。             
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費11,697千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列房屋修繕及電話機汰換等經費1,67
  │  │  │  │                  │              │              │              │2千元,增列一般事務費及購置電腦軟硬 
  │  │  │  │                  │              │              │              │體設備費等3,650千元,計淨增1,978千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │。                                  
  │  │  │  │5926901000        │              │              │              │                                      
  │  │3 │  │地質調查研究      │       119,290│       124,071│        -4,781│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.基本地質調查經費16,984千元,較上年度
  │  │  │  │                  │              │              │              │減列地質調查勞力外包及購置實驗室儀器
  │  │  │  │                  │              │              │              │設備等經費4,781千元。               
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.地下水觀測網水文地質調查研究經費62,9
  │  │  │  │                  │              │              │              │00千元,與上年度同。                
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.都會區地下地質與工程地質調查經費22,9
  │  │  │  │                  │              │              │              │69千元,與上年度同。                
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.地質資料管理供應系統經費5,521千元, 
  │  │  │  │                  │              │              │              │與上年度同。                        
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.礦產資源調查研究經費10,916千元,與上
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度同。                            
  │  │  │  │5926909000        │              │              │              │                                      
  │  │4 │  │一般建築及設備    │             -│         1,050│        -1,050│                                      
  │  │  │  │5926909019        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │其他設備          │             -│         1,050│        -1,050│上年度汰換行政大樓電梯等預算業已編竣,
  │  │  │  │                  │              │              │              │所列1,050千元如數減列。               
  │  │  │  │5926909800        │              │              │              │                                      
  │  │5 │  │第一預備金        │           212│           236│           -24│本年度預算數212千元,較上年度減列如列 
  │  │  │  │                  │              │              │              │數。                                  
  │  │  │  │0026950000        │              │              │              │                                      
  │12│  │  │貿易調查委員會    │        91,837│        74,498│        17,339│                                      
  │  │  │  │6126950000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │其他經濟服務支出  │        91,837│        74,498│        17,339│                                      
  │  │  │  │6126950100        │              │              │              │                                      
  │  │1 │  │一般行政          │        53,818│        48,491│         5,327│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費29,091千元,較上年度減列職
  │  │  │  │                  │              │              │              │員1人之人事費334千元,伸算增列調整待
  │  │  │  │                  │              │              │              │遇經費677千元,增列原由銓敘部、勞工 
  │  │  │  │                  │              │              │              │委員會統籌編列之員工參加公保、勞保及
  │  │  │  │                  │              │              │              │全民健保保險費補助1,277千元,計淨增 
  │  │  │  │                  │              │              │              │1,620千元。                         
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費24,727千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度增列一般事務費與購置伺服主機、會議
  │  │  │  │                  │              │              │              │室視訊設備等經費3,707千元。         
  │  │  │  │6126951000        │              │              │              │                                      
  │  │2 │  │貿易調查業務      │        37,319│        24,707│        12,612│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.進口救濟與不公平貿易調查經費3,944千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元,較上年度減列產業損害調查案例及制
  │  │  │  │                  │              │              │              │度之研究等經費2,689千元。           
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.國際事務協調與合作經費1,893千元,較 
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度減列貿易調查資料之譯稿及審稿經
  │  │  │  │                  │              │              │              │費35千元。                          
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.貿易救濟諮詢服務與推廣經費9,997千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │,較上年度增列購置電腦軟硬體設備等經
  │  │  │  │                  │              │              │              │費2,611千元。                       
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.貿易調查資訊網路系統之建置與開發經費
  │  │  │  │                  │              │              │              │2,597千元,較上年度增列電腦軟硬體維 
  │  │  │  │                  │              │              │              │護等經費420千元。                   
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.進口救濟制度法令蒐集及研究經費3,888 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,較上年度減列進口救濟相關資料審
  │  │  │  │                  │              │              │              │查、校稿及彙編等經費2,695千元。     
  │  │  │  │                  │              │              │              │6.新增貿易救濟防火牆經費15,000千元。  
  │  │  │  │6126959000        │              │              │              │                                      
  │  │3 │  │一般建築及設備    │             -│           600│          -600│                                      
  │  │  │  │6126959019        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │其他設備          │             -│           600│          -600│上年度購置電腦系統週邊設備及汰換辦公設
  │  │  │  │                  │              │              │              │備、機車等預算業已編竣,所列 600千元如
  │  │  │  │                  │              │              │              │數減列。                              
  │  │  │  │6126959800        │              │              │              │                                      
  │  │4 │  │第一預備金        │           700│           700│             -│仍照上年度預算數編列。                
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