中央政府總預算

                                                     歲出機關別預算表

經資門併計                                          中華民國九十一年度                                    單位:新台幣千元
─────────────────┬───────┬───────┬───────┬───────────────────
  科                          目  │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬─────────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│  說                              明
款│項│目│節│  名 稱 及 編 號  │              │              │比          較│
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  │  │  │  │0039000000        │              │              │              │                                      
17│  │  │  │僑務委員會主管    │     1,706,651│     1,848,624│      -141,973│                                      
  │  │  │  │0039010000        │              │              │              │                                      
  │1 │  │  │僑務委員會        │     1,706,651│     1,848,624│      -141,973│                                      
  │  │  │  │4239010000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │僑務支出          │     1,386,712│     1,493,453│      -106,741│                                      
  │  │  │  │4239010100        │              │              │              │                                      
  │  │1 │  │一般行政          │       368,930│       356,895│        12,035│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費324,873千元,較上年度增列 
  │  │  │  │                  │              │              │              │原由銓敘部、勞工委員會與人事行政局統
  │  │  │  │                  │              │              │              │籌編列之員工參加公保、勞保、全民健保
  │  │  │  │                  │              │              │              │保險費補助及約聘僱人員離職儲金公提部
  │  │  │  │                  │              │              │              │分,核實增列人事費12,035千元。      
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費40,186千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度增列選送員工出國進修及辦理檔案資訊
  │  │  │  │                  │              │              │              │化等經費1,457千元。                 
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.資訊管理與維護經費2,521千元,較上年 
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列建置單一窗口網站作業等經費1,45
  │  │  │  │                  │              │              │              │7千元。                             
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.編印會、統資料及僑務書刊經費1,350千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元,與上年度同。                    
  │  │  │  │4239011000        │              │              │              │                                      
  │  │2 │  │僑民及僑團聯繫服務│       169,556│       231,149│       -61,593│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │與接待            │              │              │              │1.加強僑社聯繫及舉辦區域性活動經費36,4
  │  │  │  │                  │              │              │              │23千元,較上年度減列協助辦理僑團年會
  │  │  │  │                  │              │              │              │及輔助海外僑社改善辦公環境等經費1,06
  │  │  │  │                  │              │              │              │6千元。                             
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.召開全體委員會議經費17,192千元,較上
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度減列辦理全球僑務委員會議等經費28
  │  │  │  │                  │              │              │              │,590千元。                          
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.舉辦僑務工作研討會及邀訪活動經費18,7
  │  │  │  │                  │              │              │              │10千元,較上年度減列辦理各項研討會及
  │  │  │  │                  │              │              │              │邀訪活動等經費7,525千元。           
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.落實僑務工作增進溝通服務經費32,545千
  │  │  │  │                  │              │              │              │元,較上年度增列辦理訪視僑社經費及協
  │  │  │  │                  │              │              │              │助辦理華人社區活動等經費3,153千元。 
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.僑胞參與國家節慶與接待服務經費64,686
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,較上年度減列僑胞參與十月慶典及
  │  │  │  │                  │              │              │              │輔助海外舉辦慶祝活動等經費27,565千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │。                                  
  │  │  │  │4239012400        │              │              │              │                                      
  │  │3 │  │僑民社教業務      │       368,606│       422,457│       -53,851│                                      
  │  │  │  │4239012420        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │華僑文化社教及海外│       177,381│       195,270│       -17,889│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │青年活動          │              │              │              │1.輔助海外華文新聞傳播事業經費13,091千
  │  │  │  │                  │              │              │              │元,較上年度減列補助海外華文報刊等經
  │  │  │  │                  │              │              │              │費3,335千元。                       
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.提供書報、節慶文宣及結合文教人力資源
  │  │  │  │                  │              │              │              │經費12,708千元,較上年度減列訂購國內
  │  │  │  │                  │              │              │              │報紙及刊物贈予海外僑團等經費1,968千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元。                                
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.輔導僑界舉辦海華文藝季及體育季等活動
  │  │  │  │                  │              │              │              │經費14,801千元,較上年度增列輔助海外
  │  │  │  │                  │              │              │              │學術聯誼會舉辦文藝活動等經費1,762千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元。                                
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.輔助僑團舉辦社教活動經費15,000千元,
  │  │  │  │                  │              │              │              │較上年度減列輔助海內外藝文及社教團體
  │  │  │  │                  │              │              │              │互訪或比賽等經費4,300千元。         
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.輔導海外各地夏令營暨遴派文化教師巡迴
  │  │  │  │                  │              │              │              │教學經費16,722千元,較上年度增列輔助
  │  │  │  │                  │              │              │              │海外地區舉辦夏令營活動及文化教師巡迴
  │  │  │  │                  │              │              │              │教學等經費3,587千元。               
  │  │  │  │                  │              │              │              │6.輔導海外青年研習及聯誼活動經費82,720
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,較上年度增列輔導海外青年回國研
  │  │  │  │                  │              │              │              │習語文、技藝及參訪活動等經費200千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │。                                  
  │  │  │  │                  │              │              │              │7.組派演藝團體前往海外巡迴訪演經費22,3
  │  │  │  │                  │              │              │              │39千元,較上年度減列組派演藝團體出國
  │  │  │  │                  │              │              │              │訪演等經費13,835千元。              
  │  │  │  │4239012421        │              │              │              │                                      
  │  │  │2 │華僑文教中心服務工│       191,225│       227,187│       -35,962│本年度預算數191,225千元,包括業務費120
  │  │  │  │作                │              │              │              │,579千元,設備及投資70,646千元,均係海
  │  │  │  │                  │              │              │              │外華僑文教服務中心設置及維持費,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列辦理志工培訓及設置美國華府華僑文
  │  │  │  │                  │              │              │              │教服務中心等經費35,962千元。          
  │  │  │  │4239012500        │              │              │              │                                      
  │  │4 │  │回國升學僑生服務  │        69,062│        68,944│           118│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.輔助及鼓勵海外僑生回國升學經費7,901 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,與上年度同。                  
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.在學僑生輔導與照顧經費56,574千元,較
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度增列僑生大學先修班清寒優秀結業
  │  │  │  │                  │              │              │              │學生獎助金等118千元。               
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.畢業僑生聯繫與輔導經費4,587千元,與 
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度同。                          
  │  │  │  │4239012600        │              │              │              │                                      
  │  │5 │  │華僑通訊業務      │       325,811│       331,261│        -5,450│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.發行宏觀周報經費22,068千元,較上年度
  │  │  │  │                  │              │              │              │減列辦理新聞媒體聯繫及邀訪等經費2,03
  │  │  │  │                  │              │              │              │5千元。。                           
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.發行宏觀電子報及海內外通訊經費2,043 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,較上年度減列外聘編輯及採訪記者
  │  │  │  │                  │              │              │              │等經費3,415千元。                   
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.推展宏觀電視頻道經費301,700千元,與 
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度同。                          
  │  │  │  │4239012700        │              │              │              │                                      
  │  │6 │  │僑民經濟業務      │        72,825│        70,825│         2,000│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.海外華人經濟資訊蒐集與鼓勵華僑回國投
  │  │  │  │                  │              │              │              │資經費17,808千元,較上年度增列辦理海
  │  │  │  │                  │              │              │              │外高科技人士返國投資考察及參訪等經費
  │  │  │  │                  │              │              │              │3,578千元。                         
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.培訓華商經貿人才協助僑營企業發展經費
  │  │  │  │                  │              │              │              │28,419千元,較上年度減列輔導巴拉圭僑
  │  │  │  │                  │              │              │              │營事業轉型及辦理青年華商創業研討活動
  │  │  │  │                  │              │              │              │等經費8,309千元。                   
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.聯繫海外僑商組織並協助推展業務經費26
  │  │  │  │                  │              │              │              │,598千元,較上年度增列協助召開世界華
  │  │  │  │                  │              │              │              │商經貿會議等經費6,731千元。         
  │  │  │  │4239012800        │              │              │              │                                      
  │  │7 │  │華僑證照業務      │         1,465│         1,465│             -│本年度預算數1,465千元,係辦理華僑身分 
  │  │  │  │                  │              │              │              │證明及歸國華僑兵役證明等經費,與上年度
  │  │  │  │                  │              │              │              │同。                                  
  │  │  │  │4239019800        │              │              │              │                                      
  │  │8 │  │第一預備金        │        10,457│        10,457│             -│仍照上年度預算數編列。                
  │  │  │  │5139010000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │教育支出          │       319,939│       355,171│       -35,232│                                      
  │  │  │  │5139012300        │              │              │              │                                      
  │  │9 │  │僑民文教業務      │       319,939│       355,171│       -35,232│                                      
  │  │  │  │5139012320        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │僑校發展與輔助    │       267,406│       297,086│       -29,680│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.編印華語教材經費9,114千元,較上年度 
  │  │  │  │                  │              │              │              │減列印製華語教材等經費980千元。     
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.輔助及獎勵僑校經費30,174千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列獎助優良僑校及出國考察等經費6,
  │  │  │  │                  │              │              │              │428千元。                           
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.供應僑校教科書經費40,050千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列訂購優良圖書贈予僑校等經費2,75
  │  │  │  │                  │              │              │              │0千元。                             
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.充實及培訓僑校師資經費44,572千元,較
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度減列辦理聘派華文教師等經費3,57
  │  │  │  │                  │              │              │              │7千元。                             
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.辦理全球華文網路教育中心及建構通訊基
  │  │  │  │                  │              │              │              │礎經費143,496千元,較上年度減列辦理 
  │  │  │  │                  │              │              │              │租賃對映站等經費15,945千元。        
  │  │  │  │5139012321        │              │              │              │                                      
  │  │  │2 │海外青年回國技術訓│        36,242│        37,578│        -1,336│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │練                │              │              │              │1.招收海外青年回國技術訓練經費8,840千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元,較上年度減列辦理經辦海外青年技術
  │  │  │  │                  │              │              │              │訓練班學校科系主管訪視僑生等經費415 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元。                              
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.生產技術訓練經費22,924千元,較上年度
  │  │  │  │                  │              │              │              │減列辦理海外青年技術訓練等經費2,124 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元。                              
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.辦理生涯規劃及輔導課業研習活動經費4,
  │  │  │  │                  │              │              │              │478千元,較上年度增列辦理海外青年技 
  │  │  │  │                  │              │              │              │術訓練班聯合畢業典禮成果展活動等經費
  │  │  │  │                  │              │              │              │1,203千元。                         
  │  │  │  │5139012322        │              │              │              │                                      
  │  │  │3 │僑民函授教育及空中│        16,291│        20,507│        -4,216│本年度預算數16,291千元與上年度之比較如
  │  │  │  │教學              │              │              │              │下:                                  
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.僑民空中教學經費3,941千元,較上年度 
  │  │  │  │                  │              │              │              │減列製播華語教學節目等經費1,072千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │。                                  
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.推展海外華文函授教育經費12,350千元,
  │  │  │  │                  │              │              │              │較上年度減列製作網路教材及教學錄影( 
  │  │  │  │                  │              │              │              │音)帶拷貝等經費3,144千元。          
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