中央政府總預算 歲出機關別預算表 經資門併計 中華民國九十一年度 單位:新台幣千元 ─────────────────┬───────┬───────┬───────┬─────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬─────────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│ 名 稱 及 編 號 │ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼─────────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────── │ │ │ │0042000000 │ │ │ │ 18│ │ │ │國軍退除役官兵輔導│ 148,742,620│ 150,132,001│ -1,389,381│ │ │ │ │委員會主管 │ │ │ │ │ │ │ │0042010000 │ │ │ │ │1 │ │ │國軍退除役官兵輔導│ 148,742,620│ 150,132,001│ -1,389,381│ │ │ │ │委員會 │ │ │ │ │ │ │ │5142010000 │ │ │ │ │ │ │ │教育支出 │ 1,588,719│ 1,752,370│ -163,651│ │ │ │ │5142010500 │ │ │ │ │ │1 │ │醫學臨床教學研究與│ 1,438,193│ 1,660,000│ -221,807│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │支援 │ │ │ │1.各榮民總醫院臨床教學與研究經費1,391, │ │ │ │ │ │ │ │269千元,較上年度減列對台北、台中及 │ │ │ │ │ │ │ │高雄榮民總醫院之補助經費164,670千元 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │ │ │ │ │2.各榮民總醫院支援群體醫療經費46,924千 │ │ │ │ │ │ │ │元,較上年度增列台北、台中及高雄榮民 │ │ │ │ │ │ │ │總醫院之補助經費4,871千元。 │ │ │ │5142010700 │ │ │ │ │ │2 │ │退除役官兵就學及職│ 150,526│ 92,370│ 58,156│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │訓 │ │ │ │1.退除役官兵就學獎助經費103,315千元, │ │ │ │ │ │ │ │較上年度增列榮民就學補助經費33,430千 │ │ │ │ │ │ │ │元及就學訪問、甄試等經費485千元,合 │ │ │ │ │ │ │ │共增列33,915千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.榮民職業技術訓練經費47,211千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度增列職業技術訓練中心房屋建築修繕 │ │ │ │ │ │ │ │14,740千元,勞力外包經費4,002千元, │ │ │ │ │ │ │ │達汰換年限車輛改以租賃方式之租金、水 │ │ │ │ │ │ │ │電、通信及保險等經費5,499千元,合共 │ │ │ │ │ │ │ │增列24,241千元。 │ │ │ │6642010000 │ │ │ │ │ │ │ │社會保險支出 │ 11,094,416│ 9,883,448│ 1,210,968│ │ │ │ │6642010400 │ │ │ │ │ │3 │ │榮民及眷屬保險補助│ 11,094,416│ 9,883,448│ 1,210,968│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.榮民疾病保險補助經費5,530,424千元, │ │ │ │ │ │ │ │較上年度減列榮民保險費補助188,873千 │ │ │ │ │ │ │ │元,增列89年度積欠中央健康保險局全民 │ │ │ │ │ │ │ │健康保險保費差額581,507千元,計淨增3 │ │ │ │ │ │ │ │92,634千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.榮眷疾病保險補助經費1,942,204千元, │ │ │ │ │ │ │ │較上年度減列榮民眷屬參加全民健康保險 │ │ │ │ │ │ │ │之保險費補助269,823千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.榮民就醫部分負擔補助經費3,621,788千 │ │ │ │ │ │ │ │元,較上年度減列全民健康保險不給付之 │ │ │ │ │ │ │ │醫療費及病房差額補助經費132,843千元 │ │ │ │ │ │ │ │,增列89年度積欠中央健康保險局醫療費 │ │ │ │ │ │ │ │用差額1,221,000千元,計淨增1,088,157 │ │ │ │ │ │ │ │千元。 │ │ │ │6742010000 │ │ │ │ │ │ │ │社會救助支出 │ 660,917│ 637,330│ 23,587│ │ │ │ │6742010900 │ │ │ │ │ │4 │ │退除役官兵服務救助│ 660,917│ 637,330│ 23,587│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │與照顧 │ │ │ │1.基本行政工作維持費53,211千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度減列教育訓練費及水電通訊等經費2,33 │ │ │ │ │ │ │ │2千元,增列一般事務費等5,341千元,計 │ │ │ │ │ │ │ │淨增3,009千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.清寒榮民子女就學補助85,708千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度增列清寒榮民子女就學補助經費8,57 │ │ │ │ │ │ │ │8千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.服務人員交通補助及生活互助小組長春節 │ │ │ │ │ │ │ │慰問129,558千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │4.榮民、遺眷急難救助慰問及殘障遺孤補助 │ │ │ │ │ │ │ │經費392,440千元,較上年度增列清寒榮 │ │ │ │ │ │ │ │民之子女、殘障子女與遺孤生活補助及榮 │ │ │ │ │ │ │ │民、榮民遺眷急難救助慰問經費12,000千 │ │ │ │ │ │ │ │元。 │ │ │ │6842010000 │ │ │ │ │ │ │ │福利服務支出 │ 29,109,441│ 29,957,051│ -847,610│ │ │ │ │6842010100 │ │ │ │ │ │5 │ │一般行政 │ 3,283,638│ 2,914,380│ 369,258│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持3,078,587千元,較上年度伸算 │ │ │ │ │ │ │ │增列調整待遇經費81,058千元,增列原由 │ │ │ │ │ │ │ │銓敘部、勞工委員會與人事行政局統籌編 │ │ │ │ │ │ │ │列之員工參加公保、勞保、全民健保保險 │ │ │ │ │ │ │ │費補助及約聘僱人員離職儲金公提部分14 │ │ │ │ │ │ │ │6,396千元;增列森林保育管理事業處與 │ │ │ │ │ │ │ │職業技術訓練中心已退休人員月退俸及優 │ │ │ │ │ │ │ │惠存款利息差額補助62,212千元,員工健 │ │ │ │ │ │ │ │康檢查補助費7,928千元,退休人員年節 │ │ │ │ │ │ │ │慰問金57,059千元,合共增列354,653千 │ │ │ │ │ │ │ │元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.災害防救及採購作業費900千元,與上年 │ │ │ │ │ │ │ │度同。 │ │ │ │ │ │ │ │3.新世紀健康照護計畫-榮民醫院醫療網資 │ │ │ │ │ │ │ │訊網路系統,總經費62,600千元,分二年 │ │ │ │ │ │ │ │辦理,除90年度已編列20,000千元外,本 │ │ │ │ │ │ │ │年度續編第二年經費42,600千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度增列22,600 千元。 │ │ │ │6842010200 │ │ │ │ │ │6 │ │退除役官兵輔導業務│ 136,325│ 136,544│ -219│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.榮民輔導與管理31,972千元,較上年度減 │ │ │ │ │ │ │ │列臺澎金馬地區旅費1,100千元,增列通 │ │ │ │ │ │ │ │訊費等1,549千元,計淨增449千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.政令宣導與溝通58,295千元,較上年度減 │ │ │ │ │ │ │ │列榮光周刊印製及發行費1,621千元,榮 │ │ │ │ │ │ │ │民懇談及舉行分區座談經費682千元,合 │ │ │ │ │ │ │ │共減列2,303千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.文教宣慰與榮民節活動 9,180千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度減列慶祝榮民節活動及文教宣導經費 │ │ │ │ │ │ │ │153千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.榮民與榮眷志願服務及輔導教育活動經費 │ │ │ │ │ │ │ │15,268千元,較上年度減列臺澎金馬地區 │ │ │ │ │ │ │ │旅費2,014千元,增列志工投保意外險保 │ │ │ │ │ │ │ │費與按日按件計資酬金等經費3,642千元 │ │ │ │ │ │ │ │,計淨增1,628千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.滯留大陸前國軍人員與眷屬返台定居及榮 │ │ │ │ │ │ │ │民之大陸親屬來台探病、奔喪慰問經費1, │ │ │ │ │ │ │ │860千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │6.亡故榮民遺物發還大陸遺屬作業3,446千 │ │ │ │ │ │ │ │元,較上年度增列遺產管理等經費618千 │ │ │ │ │ │ │ │元。 │ │ │ │ │ │ │ │7.就養榮民大陸定居作業4,601千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度減列臺澎金馬地區旅費等358千元, │ │ │ │ │ │ │ │增列赴大陸定居榮民就養給付匯兌等經費 │ │ │ │ │ │ │ │235千元,計淨減123千元。 │ │ │ │ │ │ │ │8.海外退伍軍人聯繫11,703千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │減列補助海外榮光會及海外榮民代表團回 │ │ │ │ │ │ │ │國出席節慶活動等經費335千元。 │ │ │ │6842010300 │ │ │ │ │ │7 │ │退除役官兵就醫 │ 3,387,377│ 3,681,853│ -294,476│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.對各級榮民醫院之補助3,057,716千元, │ │ │ │ │ │ │ │較上年度減列對各榮民醫院補助費335,11 │ │ │ │ │ │ │ │3千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.照顧癱瘓榮民及病患被服作業165,758千 │ │ │ │ │ │ │ │元,較上年度減列被服及床墊經費1,137 │ │ │ │ │ │ │ │千元,增列外包護工按日按件計資酬金11 │ │ │ │ │ │ │ │,520千元,計淨增10,383千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.環境保護與醫院管理作業督導等經費63,3 │ │ │ │ │ │ │ │55千元,較上年度減列委辦費26千元,增 │ │ │ │ │ │ │ │列醫院管理督導業務經費8,107千元,計 │ │ │ │ │ │ │ │淨增8,081千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.辦理殘障復健醫療作業及材料經費64,946 │ │ │ │ │ │ │ │千元,較上年度增列醫療殘障器材及用具 │ │ │ │ │ │ │ │等經費31,613千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.辦理退除役醫務人員訓練及各榮民醫院醫 │ │ │ │ │ │ │ │師技術輔導經費3,870千元,較上年度減 │ │ │ │ │ │ │ │列各榮民醫院醫事人員在職進修及訓練經 │ │ │ │ │ │ │ │費430千元。 │ │ │ │ │ │ │ │6.委託國內公私立大學醫學院代訓學生經費 │ │ │ │ │ │ │ │30,832千元,較上年度減列補助各醫學院 │ │ │ │ │ │ │ │公費生經費9,910千元。 │ │ │ │ │ │ │ │7.新增偏遠地區巡迴醫療作業經費900千元 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │6842010600 │ │ │ │ │ │8 │ │森保處林區永續經營│ 46,975│ -│ 46,975│新增因應森林保育管理事業處棲蘭山林區森 │ │ │ │計畫 │ │ │ │林資源永續經營,辦理相關保育及管理作業 │ │ │ │ │ │ │ │所需經費46,975千元。 │ │ │ │6842010800 │ │ │ │ │ │9 │ │榮民安養及養護 │ 21,520,701│ 21,427,167│ 93,534│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.基本行政工作維持費362,138千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度減列員工教育訓練費等1,115千元, │ │ │ │ │ │ │ │各榮民之家文具及清潔用品、房屋建築修 │ │ │ │ │ │ │ │繕、車輛與辦公器具養護等經費10,947千 │ │ │ │ │ │ │ │元,以及臺澎金馬地區旅費等4,662千元 │ │ │ │ │ │ │ │,增列各榮民之家水電費等34,777千元, │ │ │ │ │ │ │ │達汰換年限車輛改以租賃方式之租金9,24 │ │ │ │ │ │ │ │4千元,勞力外包按日按件計資酬金等經 │ │ │ │ │ │ │ │費33,946千元,設施及機械設備養護費4, │ │ │ │ │ │ │ │500千元,計淨增68,743千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.榮民義士榮胞生活費、死亡喪葬補助費及 │ │ │ │ │ │ │ │追補因公傷殘支領贍養金榮民兼領就養給 │ │ │ │ │ │ │ │與等經費20,986,283千元,較上年度減列 │ │ │ │ │ │ │ │榮民義士榮胞生活費等5,940千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.康復(護理)之家榮民及義士榮胞醫療藥品 │ │ │ │ │ │ │ │材料費87,300千元,較上年度減列藥品材 │ │ │ │ │ │ │ │料費9,700千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.各榮民之家照顧癱瘓榮民經費6,579千元 │ │ │ │ │ │ │ │,較上年度減列癱瘓榮民被服及床墊等物 │ │ │ │ │ │ │ │品經費730千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.辦理訪問榮民及文康活動等經費14,151千 │ │ │ │ │ │ │ │元,較上年度減列一般事務費1,089千元 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │ │ │ │ │6.八二三參戰義務役官兵及就養榮民住院年 │ │ │ │ │ │ │ │節慰問經費64,250千元,較上年度增列八 │ │ │ │ │ │ │ │二三參戰義務役官兵及就養榮民住院年節 │ │ │ │ │ │ │ │慰問費等42,250千元。 │ │ │ │6842018000 │ │ │ │ │ │10│ │營業基金 │ -│ 712,390│ -712,390│ │ │ │ │6842018001 │ │ │ │ │ │ │1 │榮民工程公司 │ -│ 712,390│ -712,390│上年度本會所屬榮民工程管理事業處改制為 │ │ │ │ │ │ │ │公營公司,其原有土地及營運所需機械設備 │ │ │ │ │ │ │ │變更為非公用財產作價投資預算業已編竣, │ │ │ │ │ │ │ │所列712,390千元如數減列。 │ │ │ │6842018100 │ │ │ │ │ │11│ │非營業基金 │ -│ 173,685│ -173,685│ │ │ │ │6842018101 │ │ │ │ │ │ │1 │國軍退除役官兵安置│ -│ 173,685│ -173,685│上年度辦理以前年度處理大甲溪林區枯立倒 │ │ │ │基金 │ │ │ │木代金撥充國軍退除役官兵安置基金173,68 │ │ │ │ │ │ │ │5千元業已編竣,所列173,685千元如數減列 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │6842019000 │ │ │ │ │ │12│ │一般建築及設備 │ 654,425│ 831,032│ -176,607│ │ │ │ │6842019001 │ │ │ │ │ │ │1 │土地購置 │ -│ 12,000│ -12,000│上年度為加強蘇澳榮民醫院院區整體發展, │ │ │ │ │ │ │ │有償撥用蘇澳鎮公所土地之價款預算業已編 │ │ │ │ │ │ │ │竣,所列12,000千元如數減列。 │ │ │ │6842019002 │ │ │ │ │ │ │2 │營建工程 │ 647,135│ 819,032│ -171,897│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.榮民安養養護設施改善及污水處理改善計 │ │ │ │ │ │ │ │畫,總經費 2,457,212千元,分五年辦理 │ │ │ │ │ │ │ │,除88年度至90年度已編列2,145,555千 │ │ │ │ │ │ │ │元外,本年度續編第四年經費274,978千 │ │ │ │ │ │ │ │元,較上年度減列168,864千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │(1)台北榮民之家癱瘓榮民保健設施、興 │ │ │ │ │ │ │ │建污水處理廠及衛生下水道等10項工程 │ │ │ │ │ │ │ │,總經費 172,116千元,分四年辦理, │ │ │ │ │ │ │ │除88年度至90年度已編列149,009千元 │ │ │ │ │ │ │ │外,本年度續編第四年經費3,850千元 │ │ │ │ │ │ │ │,較上年度減列51,437千元。 │ │ │ │ │ │ │ │(2)板橋榮民之家更新安養養護榮舍生活 │ │ │ │ │ │ │ │設施、興建污水處理廠及衛生下水道等 │ │ │ │ │ │ │ │12項工程,總經費 163,279千元,分四 │ │ │ │ │ │ │ │年辦理,除88年度至90年度已編列86,8 │ │ │ │ │ │ │ │74千元外,本年度續編第四年經費48,0 │ │ │ │ │ │ │ │00千元,較上年度增列35,566千元。 │ │ │ │ │ │ │ │(3)桃園榮民之家失智榮民病房整建、興 │ │ │ │ │ │ │ │建污水處理廠及衛生下水道等16項工程 │ │ │ │ │ │ │ │,總經費 224,343千元,分四年辦理, │ │ │ │ │ │ │ │除88年度至90年度已編列210,875千元 │ │ │ │ │ │ │ │外,本年度續編第四年經費13,468千元 │ │ │ │ │ │ │ │,較上年度增列968千元。 │ │ │ │ │ │ │ │(4)新竹榮民之家長青堂、博愛堂整修工 │ │ │ │ │ │ │ │程、興建污水處理廠及衛生下水道等11 │ │ │ │ │ │ │ │項工程,總經費 153,296千元,分四年 │ │ │ │ │ │ │ │辦理,除88年度至90年度已編列138,47 │ │ │ │ │ │ │ │9千元外,本年度續編第四年經費14,81 │ │ │ │ │ │ │ │7千元,較上年度減列64,282千元。 │ │ │ │ │ │ │ │(5)彰化榮民之家失智榮民病房整建及改 │ │ │ │ │ │ │ │善污水處理廠等12項工程,總經費145, │ │ │ │ │ │ │ │012千元,分四年辦理,除88年度至90 │ │ │ │ │ │ │ │年度已編列132,330千元外,本年度續 │ │ │ │ │ │ │ │編第四年經費12,682千元,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │列4,652千元。 │ │ │ │ │ │ │ │(6)佳里榮民之家更新消防設施、興建污 │ │ │ │ │ │ │ │水處理廠及衛生下水道等11項工程,總 │ │ │ │ │ │ │ │經費 103,536千元,分四年辦理,除88 │ │ │ │ │ │ │ │年度至90年度已編列91,866千元外,本 │ │ │ │ │ │ │ │年度續編第四年經費11,670千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度增列4,635千元。 │ │ │ │ │ │ │ │(7)白河榮民之家新建安養大樓、興建污 │ │ │ │ │ │ │ │水處理廠及衛生下水道等11項工程,總 │ │ │ │ │ │ │ │經費 489,169千元,分五年辦理,除88 │ │ │ │ │ │ │ │年度至90年度已編列436,984千元外, │ │ │ │ │ │ │ │本年度續編第四年經費11,743千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │上年度減列113,828千元。 │ │ │ │ │ │ │ │(8)台南榮民之家新建長春堂房舍整建、 │ │ │ │ │ │ │ │興建污水處理廠及衛生下水道等9項工 │ │ │ │ │ │ │ │程,總經費 129,421千元,分三年辦理 │ │ │ │ │ │ │ │,除88年度至90年度已編列85,380千元 │ │ │ │ │ │ │ │外,本年度續編第三年經費44,041千元 │ │ │ │ │ │ │ │,較上年度減列18,959千元。 │ │ │ │ │ │ │ │(9)岡山榮民之家整建失智榮舍病房及廚 │ │ │ │ │ │ │ │房殘渣油水分離設施等10項工程,總經 │ │ │ │ │ │ │ │費103,908千元,分三年辦理,除88年 │ │ │ │ │ │ │ │度至90年度已編列59,207千元外,本年 │ │ │ │ │ │ │ │度續編第三年經費44,701千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度增列40,498千元。 │ │ │ │ │ │ │ │(10)屏東榮民之家新建癱瘓榮民養護區及 │ │ │ │ │ │ │ │廚房殘渣油水分離設施等13項工程,總 │ │ │ │ │ │ │ │經費124,664千元,分三年辦理,除88 │ │ │ │ │ │ │ │年度至90年度已編列97,618千元外,本 │ │ │ │ │ │ │ │年度續編列第三年經費24,846千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │上年度增列2,886千元。 │ │ │ │ │ │ │ │(11)花蓮榮民之家修建殘障癱瘓養護區、 │ │ │ │ │ │ │ │廚房殘渣油水分離設施及污水處理廠等 │ │ │ │ │ │ │ │7項工程,總經費139,127千元,分三年 │ │ │ │ │ │ │ │辦理,除88年度至90年度已編列71,643 │ │ │ │ │ │ │ │千元外,本年度續編第三年經費45,160 │ │ │ │ │ │ │ │千元,較上年度增列45,160千元。 │ │ │ │ │ │ │ │(12)上年度台北、板橋、桃園、彰化、雲 │ │ │ │ │ │ │ │林、岡山、屏東、太平與花蓮等9所榮 │ │ │ │ │ │ │ │民之家及花蓮自費安養中心辦理之各項 │ │ │ │ │ │ │ │工程預算業已編竣,所列54,723千元如 │ │ │ │ │ │ │ │數減列。 │ │ │ │ │ │ │ │2.增建台北榮民之家癱瘓榮舍、文康中心及 │ │ │ │ │ │ │ │復健中心工程 1萬 0,315平方公尺,總經 │ │ │ │ │ │ │ │費 355,789千元,分三年辦理,除86年度 │ │ │ │ │ │ │ │與90年度已編列288,050千元外,本年度 │ │ │ │ │ │ │ │續編第三年經費32,853千元,較上年度減 │ │ │ │ │ │ │ │列47,147千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.新世紀健康照護計畫-12所榮民醫院工程 │ │ │ │ │ │ │ │及設備,總經費 2,584,129千元,分五年 │ │ │ │ │ │ │ │辦理,除90年度已編列261,940千元外, │ │ │ │ │ │ │ │本年度續編第二年經費128,300千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │上年度減列133,640千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │(1)桃園榮民醫院開刀房、加護病房及放 │ │ │ │ │ │ │ │射科攝影室整修擴建工程,總經費 168 │ │ │ │ │ │ │ │,387千元,分四年辦理,除90年度已編 │ │ │ │ │ │ │ │列16,000千元外,本年度續編第二年經 │ │ │ │ │ │ │ │費7,786千元,較上年度減列8,214千元 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │ │ │ │ │(2)嘉義榮民醫院急診醫療綜合大樓增建 │ │ │ │ │ │ │ │第四、五層樓工程,總經費 265,498千 │ │ │ │ │ │ │ │元,分四年辦理,除90年度已編列50,0 │ │ │ │ │ │ │ │00千元外,本年度續編第二年經費80,4 │ │ │ │ │ │ │ │98千元,較上年度增列30,498千元。 │ │ │ │ │ │ │ │(3)員山榮民醫院市區門診部大樓工程, │ │ │ │ │ │ │ │總經費 304,960千元,分五年辦理,除 │ │ │ │ │ │ │ │90年度已編列44,400千元外,本年度續 │ │ │ │ │ │ │ │編第二年經費40,016千元,較上年度減 │ │ │ │ │ │ │ │列4,384千元。 │ │ │ │ │ │ │ │(4)上年度員山、嘉義、灣橋、竹東、埔 │ │ │ │ │ │ │ │里、永康、龍泉、蘇澳、鳳林及台東等 │ │ │ │ │ │ │ │10所榮民醫院辦理各項整修等工程預算 │ │ │ │ │ │ │ │業已編竣,所列151,540千元如數減列 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │ │ │ │ │4.台中及高雄榮民總醫院醫療大樓工程1,64 │ │ │ │ │ │ │ │8,000千元。由公務預算與醫療作業基金 │ │ │ │ │ │ │ │各負擔50%,公務預算部分824,000千元 │ │ │ │ │ │ │ │,分三年辦理,除88年下半年及89年度與 │ │ │ │ │ │ │ │90年度已編列155,021千元外,本年度續 │ │ │ │ │ │ │ │編第三年經費171,625千元,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │列109,617千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │(1)台中榮民總醫院第二門診醫療大樓工 │ │ │ │ │ │ │ │程,總經費848,000千元,分三年辦理 │ │ │ │ │ │ │ │,除88年下半年及89年度與90年度已編 │ │ │ │ │ │ │ │列79,017千元外,本年度續編第三年經 │ │ │ │ │ │ │ │費85,815千元,較上年度增列54,811千 │ │ │ │ │ │ │ │元。 │ │ │ │ │ │ │ │(2)高雄榮民總醫院急診醫療大樓工程, │ │ │ │ │ │ │ │總經費800,000千元,分三年辦理,除8 │ │ │ │ │ │ │ │8年下半年及89年度與90年度已編列76, │ │ │ │ │ │ │ │004千元外,本年度續編第三年經費85, │ │ │ │ │ │ │ │810千元,較上年度增列54,806千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.新增整治有勝溪流域所需拆遷補償費26,8 │ │ │ │ │ │ │ │54千元,場墾員農地放領地籍整理費1,20 │ │ │ │ │ │ │ │0千元,公共設施用地收回爭議訴訟費2,0 │ │ │ │ │ │ │ │00千元及作業執行費600千元,合共30,65 │ │ │ │ │ │ │ │4千元。 │ │ │ │ │ │ │ │6.新增板橋、新竹與台南等3所榮民之家安 │ │ │ │ │ │ │ │養機構耐震能力評估及補強工程經費3,82 │ │ │ │ │ │ │ │5千元。 │ │ │ │ │ │ │ │7.新增本會榮光大樓辦公室空調改善工程經 │ │ │ │ │ │ │ │費4,400千元。 │ │ │ │ │ │ │ │8.新增花蓮榮民服務處興建辦公房舍規劃經 │ │ │ │ │ │ │ │費500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │9.上年度興建楠梓自費安養中心榮舍八棟、 │ │ │ │ │ │ │ │行政大樓、中山堂工程及附屬設備等工程 │ │ │ │ │ │ │ │預算業已編竣,所列33,250千元如數減列 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │6842019011 │ │ │ │ │ │ │3 │交通及運輸設備 │ 7,290│ -│ 7,290│本年度預算數之內容如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.新增汰換桃園榮民之家救護車1輛經費850 │ │ │ │ │ │ │ │千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.新增各榮民服務處汰換機車161輛經費644 │ │ │ │ │ │ │ │0千元。 │ │ │ │6842019800 │ │ │ │ │ │13│ │第一預備金 │ 80,000│ 80,000│ -│仍照上年度預算數編列。 │ │ │ │7542010000 │ │ │ │ │ │ │ │退休撫卹給付支出 │ 106,240,826│ 107,850,961│ -1,610,135│ │ │ │ │7542019600 │ │ │ │ │ │14│ │退除役官兵退休給付│ 106,240,826│ 107,850,961│ -1,610,135│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.官兵一次退除役給付5,144,651千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │上年度減列一次退伍金等經費973,608千 │ │ │ │ │ │ │ │元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.大陸已退來台軍官給付半俸123,631千元 │ │ │ │ │ │ │ │,較上年度減列經費16,258千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.退休及贍養金官兵薪給79,924,631千元, │ │ │ │ │ │ │ │較上年度減列退休俸及生活補助費1,158, │ │ │ │ │ │ │ │018千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.退休及贍養金官兵主副食實物代金2,116, │ │ │ │ │ │ │ │405千元,較上年度減列主副食實物代金2 │ │ │ │ │ │ │ │84,476千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.退休及贍養金官兵眷屬各項補助16,995,1 │ │ │ │ │ │ │ │33千元,較上年度減列眷屬實物代金、子 │ │ │ │ │ │ │ │女教育補助費及眷屬生活補助費227,168 │ │ │ │ │ │ │ │千元,增列水、電、優惠存款利息差額補 │ │ │ │ │ │ │ │助經費3,148,630千元,計淨增2,921,462 │ │ │ │ │ │ │ │千元。 │ │ │ │ │ │ │ │6.單身退除役官兵三節加菜金3,243千元, │ │ │ │ │ │ │ │較上年度減列164千元。 │ │ │ │ │ │ │ │7.國軍單身退除役官兵宿舍管理聘僱臨時員 │ │ │ │ │ │ │ │工酬金18,132千元,較上年度增列73千元 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │ │ │ │ │8.國軍在台期間赴大陸作戰被俘歸來人員慰 │ │ │ │ │ │ │ │問金15,000千元,較上年度增列慰問金85 │ │ │ │ │ │ │ │4千元。 │ │ │ │ │ │ │ │9.軍職人員退伍金其他現金給與補償金1,90 │ │ │ │ │ │ │ │0,000千元,較上年度減列補助金經費2,1 │ │ │ │ │ │ │ │00,000千元。 │ │ │ │7642010000 │ │ │ │ │ │ │ │退休撫卹業務支出 │ 48,301│ 50,841│ -2,540│ │ │ │ │7642019700 │ │ │ │ │ │15│ │退除役官兵退休業務│ 48,301│ 50,841│ -2,540│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.辦理退除役業務聘雇24人酬金14,988千元 │ │ │ │ │ │ │ │,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持16,074千元,與上年度 │ │ │ │ │ │ │ │同。 │ │ │ │ │ │ │ │3.退除役官兵俸金支領憑証暨身份校正作業 │ │ │ │ │ │ │ │費690千元,較上年度減列業務費63千元 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │ │ │ │ │4.辦理退除役官兵身份清查及退除勤務經費 │ │ │ │ │ │ │ │1,720千元,較上年度減列業務費237千元 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │ │ │ │ │5.單身退除役官兵宿舍管理作業費7,659千 │ │ │ │ │ │ │ │元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │6.軍職人員退休補償金作業費7,170千元, │ │ │ │ │ │ │ │較上年度減列加班值班費300千元,業務 │ │ │ │ │ │ │ │費1,940千元,合共減列2,240千元。 ─┴─┴─┴─┴─────────┴───────┴───────┴───────┴─────────────────── |