中央政府總預算

                                                     歲出機關別預算表

經資門併計                                          中華民國九十一年度                                    單位:新台幣千元
─────────────────┬───────┬───────┬───────┬───────────────────
  科                          目  │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬─────────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│  說                              明
款│項│目│節│  名 稱 及 編 號  │              │              │比          較│
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  │  │  │  │0042000000        │              │              │              │                                      
18│  │  │  │國軍退除役官兵輔導│   148,742,620│   150,132,001│    -1,389,381│                                      
  │  │  │  │委員會主管        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │0042010000        │              │              │              │                                      
  │1 │  │  │國軍退除役官兵輔導│   148,742,620│   150,132,001│    -1,389,381│                                      
  │  │  │  │委員會            │              │              │              │                                      
  │  │  │  │5142010000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │教育支出          │     1,588,719│     1,752,370│      -163,651│                                      
  │  │  │  │5142010500        │              │              │              │                                      
  │  │1 │  │醫學臨床教學研究與│     1,438,193│     1,660,000│      -221,807│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │支援              │              │              │              │1.各榮民總醫院臨床教學與研究經費1,391,
  │  │  │  │                  │              │              │              │269千元,較上年度減列對台北、台中及 
  │  │  │  │                  │              │              │              │高雄榮民總醫院之補助經費164,670千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │。                                  
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.各榮民總醫院支援群體醫療經費46,924千
  │  │  │  │                  │              │              │              │元,較上年度增列台北、台中及高雄榮民
  │  │  │  │                  │              │              │              │總醫院之補助經費4,871千元。         
  │  │  │  │5142010700        │              │              │              │                                      
  │  │2 │  │退除役官兵就學及職│       150,526│        92,370│        58,156│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │訓                │              │              │              │1.退除役官兵就學獎助經費103,315千元, 
  │  │  │  │                  │              │              │              │較上年度增列榮民就學補助經費33,430千
  │  │  │  │                  │              │              │              │元及就學訪問、甄試等經費485千元,合 
  │  │  │  │                  │              │              │              │共增列33,915千元。                  
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.榮民職業技術訓練經費47,211千元,較上
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度增列職業技術訓練中心房屋建築修繕
  │  │  │  │                  │              │              │              │14,740千元,勞力外包經費4,002千元, 
  │  │  │  │                  │              │              │              │達汰換年限車輛改以租賃方式之租金、水
  │  │  │  │                  │              │              │              │電、通信及保險等經費5,499千元,合共 
  │  │  │  │                  │              │              │              │增列24,241千元。                    
  │  │  │  │6642010000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │社會保險支出      │    11,094,416│     9,883,448│     1,210,968│                                      
  │  │  │  │6642010400        │              │              │              │                                      
  │  │3 │  │榮民及眷屬保險補助│    11,094,416│     9,883,448│     1,210,968│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.榮民疾病保險補助經費5,530,424千元, 
  │  │  │  │                  │              │              │              │較上年度減列榮民保險費補助188,873千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元,增列89年度積欠中央健康保險局全民
  │  │  │  │                  │              │              │              │健康保險保費差額581,507千元,計淨增3
  │  │  │  │                  │              │              │              │92,634千元。                        
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.榮眷疾病保險補助經費1,942,204千元, 
  │  │  │  │                  │              │              │              │較上年度減列榮民眷屬參加全民健康保險
  │  │  │  │                  │              │              │              │之保險費補助269,823千元。           
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.榮民就醫部分負擔補助經費3,621,788千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元,較上年度減列全民健康保險不給付之
  │  │  │  │                  │              │              │              │醫療費及病房差額補助經費132,843千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │,增列89年度積欠中央健康保險局醫療費
  │  │  │  │                  │              │              │              │用差額1,221,000千元,計淨增1,088,157
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元。                              
  │  │  │  │6742010000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │社會救助支出      │       660,917│       637,330│        23,587│                                      
  │  │  │  │6742010900        │              │              │              │                                      
  │  │4 │  │退除役官兵服務救助│       660,917│       637,330│        23,587│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │與照顧            │              │              │              │1.基本行政工作維持費53,211千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列教育訓練費及水電通訊等經費2,33
  │  │  │  │                  │              │              │              │2千元,增列一般事務費等5,341千元,計
  │  │  │  │                  │              │              │              │淨增3,009千元。                     
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.清寒榮民子女就學補助85,708千元,較上
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度增列清寒榮民子女就學補助經費8,57
  │  │  │  │                  │              │              │              │8千元。                             
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.服務人員交通補助及生活互助小組長春節
  │  │  │  │                  │              │              │              │慰問129,558千元,與上年度同。       
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.榮民、遺眷急難救助慰問及殘障遺孤補助
  │  │  │  │                  │              │              │              │經費392,440千元,較上年度增列清寒榮 
  │  │  │  │                  │              │              │              │民之子女、殘障子女與遺孤生活補助及榮
  │  │  │  │                  │              │              │              │民、榮民遺眷急難救助慰問經費12,000千
  │  │  │  │                  │              │              │              │元。                                
  │  │  │  │6842010000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │福利服務支出      │    29,109,441│    29,957,051│      -847,610│                                      
  │  │  │  │6842010100        │              │              │              │                                      
  │  │5 │  │一般行政          │     3,283,638│     2,914,380│       369,258│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持3,078,587千元,較上年度伸算 
  │  │  │  │                  │              │              │              │增列調整待遇經費81,058千元,增列原由
  │  │  │  │                  │              │              │              │銓敘部、勞工委員會與人事行政局統籌編
  │  │  │  │                  │              │              │              │列之員工參加公保、勞保、全民健保保險
  │  │  │  │                  │              │              │              │費補助及約聘僱人員離職儲金公提部分14
  │  │  │  │                  │              │              │              │6,396千元;增列森林保育管理事業處與 
  │  │  │  │                  │              │              │              │職業技術訓練中心已退休人員月退俸及優
  │  │  │  │                  │              │              │              │惠存款利息差額補助62,212千元,員工健
  │  │  │  │                  │              │              │              │康檢查補助費7,928千元,退休人員年節 
  │  │  │  │                  │              │              │              │慰問金57,059千元,合共增列354,653千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元。                                
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.災害防救及採購作業費900千元,與上年 
  │  │  │  │                  │              │              │              │度同。                              
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.新世紀健康照護計畫-榮民醫院醫療網資
  │  │  │  │                  │              │              │              │訊網路系統,總經費62,600千元,分二年
  │  │  │  │                  │              │              │              │辦理,除90年度已編列20,000千元外,本
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度續編第二年經費42,600千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度增列22,600 千元。                 
  │  │  │  │6842010200        │              │              │              │                                      
  │  │6 │  │退除役官兵輔導業務│       136,325│       136,544│          -219│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.榮民輔導與管理31,972千元,較上年度減
  │  │  │  │                  │              │              │              │列臺澎金馬地區旅費1,100千元,增列通 
  │  │  │  │                  │              │              │              │訊費等1,549千元,計淨增449千元。    
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.政令宣導與溝通58,295千元,較上年度減
  │  │  │  │                  │              │              │              │列榮光周刊印製及發行費1,621千元,榮 
  │  │  │  │                  │              │              │              │民懇談及舉行分區座談經費682千元,合 
  │  │  │  │                  │              │              │              │共減列2,303千元。                   
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.文教宣慰與榮民節活動 9,180千元,較上
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度減列慶祝榮民節活動及文教宣導經費
  │  │  │  │                  │              │              │              │153千元。                           
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.榮民與榮眷志願服務及輔導教育活動經費
  │  │  │  │                  │              │              │              │15,268千元,較上年度減列臺澎金馬地區
  │  │  │  │                  │              │              │              │旅費2,014千元,增列志工投保意外險保 
  │  │  │  │                  │              │              │              │費與按日按件計資酬金等經費3,642千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │,計淨增1,628千元。                 
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.滯留大陸前國軍人員與眷屬返台定居及榮
  │  │  │  │                  │              │              │              │民之大陸親屬來台探病、奔喪慰問經費1,
  │  │  │  │                  │              │              │              │860千元,與上年度同。               
  │  │  │  │                  │              │              │              │6.亡故榮民遺物發還大陸遺屬作業3,446千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元,較上年度增列遺產管理等經費618千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元。                                
  │  │  │  │                  │              │              │              │7.就養榮民大陸定居作業4,601千元,較上 
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度減列臺澎金馬地區旅費等358千元, 
  │  │  │  │                  │              │              │              │增列赴大陸定居榮民就養給付匯兌等經費
  │  │  │  │                  │              │              │              │235千元,計淨減123千元。            
  │  │  │  │                  │              │              │              │8.海外退伍軍人聯繫11,703千元,較上年度
  │  │  │  │                  │              │              │              │減列補助海外榮光會及海外榮民代表團回
  │  │  │  │                  │              │              │              │國出席節慶活動等經費335千元。       
  │  │  │  │6842010300        │              │              │              │                                      
  │  │7 │  │退除役官兵就醫    │     3,387,377│     3,681,853│      -294,476│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.對各級榮民醫院之補助3,057,716千元, 
  │  │  │  │                  │              │              │              │較上年度減列對各榮民醫院補助費335,11
  │  │  │  │                  │              │              │              │3千元。                             
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.照顧癱瘓榮民及病患被服作業165,758千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元,較上年度減列被服及床墊經費1,137 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,增列外包護工按日按件計資酬金11
  │  │  │  │                  │              │              │              │,520千元,計淨增10,383千元。        
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.環境保護與醫院管理作業督導等經費63,3
  │  │  │  │                  │              │              │              │55千元,較上年度減列委辦費26千元,增
  │  │  │  │                  │              │              │              │列醫院管理督導業務經費8,107千元,計 
  │  │  │  │                  │              │              │              │淨增8,081千元。                     
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.辦理殘障復健醫療作業及材料經費64,946
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,較上年度增列醫療殘障器材及用具
  │  │  │  │                  │              │              │              │等經費31,613千元。                  
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.辦理退除役醫務人員訓練及各榮民醫院醫
  │  │  │  │                  │              │              │              │師技術輔導經費3,870千元,較上年度減 
  │  │  │  │                  │              │              │              │列各榮民醫院醫事人員在職進修及訓練經
  │  │  │  │                  │              │              │              │費430千元。                         
  │  │  │  │                  │              │              │              │6.委託國內公私立大學醫學院代訓學生經費
  │  │  │  │                  │              │              │              │30,832千元,較上年度減列補助各醫學院
  │  │  │  │                  │              │              │              │公費生經費9,910千元。               
  │  │  │  │                  │              │              │              │7.新增偏遠地區巡迴醫療作業經費900千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │。                                  
  │  │  │  │6842010600        │              │              │              │                                      
  │  │8 │  │森保處林區永續經營│        46,975│             -│        46,975│新增因應森林保育管理事業處棲蘭山林區森
  │  │  │  │計畫              │              │              │              │林資源永續經營,辦理相關保育及管理作業
  │  │  │  │                  │              │              │              │所需經費46,975千元。                  
  │  │  │  │6842010800        │              │              │              │                                      
  │  │9 │  │榮民安養及養護    │    21,520,701│    21,427,167│        93,534│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.基本行政工作維持費362,138千元,較上 
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度減列員工教育訓練費等1,115千元, 
  │  │  │  │                  │              │              │              │各榮民之家文具及清潔用品、房屋建築修
  │  │  │  │                  │              │              │              │繕、車輛與辦公器具養護等經費10,947千
  │  │  │  │                  │              │              │              │元,以及臺澎金馬地區旅費等4,662千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │,增列各榮民之家水電費等34,777千元,
  │  │  │  │                  │              │              │              │達汰換年限車輛改以租賃方式之租金9,24
  │  │  │  │                  │              │              │              │4千元,勞力外包按日按件計資酬金等經 
  │  │  │  │                  │              │              │              │費33,946千元,設施及機械設備養護費4,
  │  │  │  │                  │              │              │              │500千元,計淨增68,743千元。         
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.榮民義士榮胞生活費、死亡喪葬補助費及
  │  │  │  │                  │              │              │              │追補因公傷殘支領贍養金榮民兼領就養給
  │  │  │  │                  │              │              │              │與等經費20,986,283千元,較上年度減列
  │  │  │  │                  │              │              │              │榮民義士榮胞生活費等5,940千元。     
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.康復(護理)之家榮民及義士榮胞醫療藥品
  │  │  │  │                  │              │              │              │材料費87,300千元,較上年度減列藥品材
  │  │  │  │                  │              │              │              │料費9,700千元。                     
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.各榮民之家照顧癱瘓榮民經費6,579千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │,較上年度減列癱瘓榮民被服及床墊等物
  │  │  │  │                  │              │              │              │品經費730千元。                     
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.辦理訪問榮民及文康活動等經費14,151千
  │  │  │  │                  │              │              │              │元,較上年度減列一般事務費1,089千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │。                                  
  │  │  │  │                  │              │              │              │6.八二三參戰義務役官兵及就養榮民住院年
  │  │  │  │                  │              │              │              │節慰問經費64,250千元,較上年度增列八
  │  │  │  │                  │              │              │              │二三參戰義務役官兵及就養榮民住院年節
  │  │  │  │                  │              │              │              │慰問費等42,250千元。                
  │  │  │  │6842018000        │              │              │              │                                      
  │  │10│  │營業基金          │             -│       712,390│      -712,390│                                      
  │  │  │  │6842018001        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │榮民工程公司      │             -│       712,390│      -712,390│上年度本會所屬榮民工程管理事業處改制為
  │  │  │  │                  │              │              │              │公營公司,其原有土地及營運所需機械設備
  │  │  │  │                  │              │              │              │變更為非公用財產作價投資預算業已編竣,
  │  │  │  │                  │              │              │              │所列712,390千元如數減列。             
  │  │  │  │6842018100        │              │              │              │                                      
  │  │11│  │非營業基金        │             -│       173,685│      -173,685│                                      
  │  │  │  │6842018101        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │國軍退除役官兵安置│             -│       173,685│      -173,685│上年度辦理以前年度處理大甲溪林區枯立倒
  │  │  │  │基金              │              │              │              │木代金撥充國軍退除役官兵安置基金173,68
  │  │  │  │                  │              │              │              │5千元業已編竣,所列173,685千元如數減列
  │  │  │  │                  │              │              │              │。                                    
  │  │  │  │6842019000        │              │              │              │                                      
  │  │12│  │一般建築及設備    │       654,425│       831,032│      -176,607│                                      
  │  │  │  │6842019001        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │土地購置          │             -│        12,000│       -12,000│上年度為加強蘇澳榮民醫院院區整體發展,
  │  │  │  │                  │              │              │              │有償撥用蘇澳鎮公所土地之價款預算業已編
  │  │  │  │                  │              │              │              │竣,所列12,000千元如數減列。          
  │  │  │  │6842019002        │              │              │              │                                      
  │  │  │2 │營建工程          │       647,135│       819,032│      -171,897│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.榮民安養養護設施改善及污水處理改善計
  │  │  │  │                  │              │              │              │畫,總經費 2,457,212千元,分五年辦理
  │  │  │  │                  │              │              │              │,除88年度至90年度已編列2,145,555千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元外,本年度續編第四年經費274,978千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元,較上年度減列168,864千元,包括: 
  │  │  │  │                  │              │              │              │(1)台北榮民之家癱瘓榮民保健設施、興 
  │  │  │  │                  │              │              │              │建污水處理廠及衛生下水道等10項工程
  │  │  │  │                  │              │              │              │,總經費 172,116千元,分四年辦理,
  │  │  │  │                  │              │              │              │除88年度至90年度已編列149,009千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │外,本年度續編第四年經費3,850千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │,較上年度減列51,437千元。        
  │  │  │  │                  │              │              │              │(2)板橋榮民之家更新安養養護榮舍生活 
  │  │  │  │                  │              │              │              │設施、興建污水處理廠及衛生下水道等
  │  │  │  │                  │              │              │              │12項工程,總經費 163,279千元,分四
  │  │  │  │                  │              │              │              │年辦理,除88年度至90年度已編列86,8
  │  │  │  │                  │              │              │              │74千元外,本年度續編第四年經費48,0
  │  │  │  │                  │              │              │              │00千元,較上年度增列35,566千元。  
  │  │  │  │                  │              │              │              │(3)桃園榮民之家失智榮民病房整建、興 
  │  │  │  │                  │              │              │              │建污水處理廠及衛生下水道等16項工程
  │  │  │  │                  │              │              │              │,總經費 224,343千元,分四年辦理,
  │  │  │  │                  │              │              │              │除88年度至90年度已編列210,875千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │外,本年度續編第四年經費13,468千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │,較上年度增列968千元。           
  │  │  │  │                  │              │              │              │(4)新竹榮民之家長青堂、博愛堂整修工 
  │  │  │  │                  │              │              │              │程、興建污水處理廠及衛生下水道等11
  │  │  │  │                  │              │              │              │項工程,總經費 153,296千元,分四年
  │  │  │  │                  │              │              │              │辦理,除88年度至90年度已編列138,47
  │  │  │  │                  │              │              │              │9千元外,本年度續編第四年經費14,81
  │  │  │  │                  │              │              │              │7千元,較上年度減列64,282千元。   
  │  │  │  │                  │              │              │              │(5)彰化榮民之家失智榮民病房整建及改 
  │  │  │  │                  │              │              │              │善污水處理廠等12項工程,總經費145,
  │  │  │  │                  │              │              │              │012千元,分四年辦理,除88年度至90 
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度已編列132,330千元外,本年度續 
  │  │  │  │                  │              │              │              │編第四年經費12,682千元,較上年度增
  │  │  │  │                  │              │              │              │列4,652千元。                     
  │  │  │  │                  │              │              │              │(6)佳里榮民之家更新消防設施、興建污 
  │  │  │  │                  │              │              │              │水處理廠及衛生下水道等11項工程,總
  │  │  │  │                  │              │              │              │經費 103,536千元,分四年辦理,除88
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度至90年度已編列91,866千元外,本
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度續編第四年經費11,670千元,較上
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度增列4,635千元。               
  │  │  │  │                  │              │              │              │(7)白河榮民之家新建安養大樓、興建污 
  │  │  │  │                  │              │              │              │水處理廠及衛生下水道等11項工程,總
  │  │  │  │                  │              │              │              │經費 489,169千元,分五年辦理,除88
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度至90年度已編列436,984千元外, 
  │  │  │  │                  │              │              │              │本年度續編第四年經費11,743千元,較
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度減列113,828千元。           
  │  │  │  │                  │              │              │              │(8)台南榮民之家新建長春堂房舍整建、 
  │  │  │  │                  │              │              │              │興建污水處理廠及衛生下水道等9項工 
  │  │  │  │                  │              │              │              │程,總經費 129,421千元,分三年辦理
  │  │  │  │                  │              │              │              │,除88年度至90年度已編列85,380千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │外,本年度續編第三年經費44,041千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │,較上年度減列18,959千元。        
  │  │  │  │                  │              │              │              │(9)岡山榮民之家整建失智榮舍病房及廚 
  │  │  │  │                  │              │              │              │房殘渣油水分離設施等10項工程,總經
  │  │  │  │                  │              │              │              │費103,908千元,分三年辦理,除88年 
  │  │  │  │                  │              │              │              │度至90年度已編列59,207千元外,本年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度續編第三年經費44,701千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度增列40,498千元。                
  │  │  │  │                  │              │              │              │(10)屏東榮民之家新建癱瘓榮民養護區及
  │  │  │  │                  │              │              │              │廚房殘渣油水分離設施等13項工程,總
  │  │  │  │                  │              │              │              │經費124,664千元,分三年辦理,除88 
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度至90年度已編列97,618千元外,本
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度續編列第三年經費24,846千元,較
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度增列2,886千元。             
  │  │  │  │                  │              │              │              │(11)花蓮榮民之家修建殘障癱瘓養護區、
  │  │  │  │                  │              │              │              │廚房殘渣油水分離設施及污水處理廠等
  │  │  │  │                  │              │              │              │7項工程,總經費139,127千元,分三年
  │  │  │  │                  │              │              │              │辦理,除88年度至90年度已編列71,643
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元外,本年度續編第三年經費45,160
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,較上年度增列45,160千元。    
  │  │  │  │                  │              │              │              │(12)上年度台北、板橋、桃園、彰化、雲
  │  │  │  │                  │              │              │              │林、岡山、屏東、太平與花蓮等9所榮 
  │  │  │  │                  │              │              │              │民之家及花蓮自費安養中心辦理之各項
  │  │  │  │                  │              │              │              │工程預算業已編竣,所列54,723千元如
  │  │  │  │                  │              │              │              │數減列。                          
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.增建台北榮民之家癱瘓榮舍、文康中心及
  │  │  │  │                  │              │              │              │復健中心工程 1萬 0,315平方公尺,總經
  │  │  │  │                  │              │              │              │費 355,789千元,分三年辦理,除86年度
  │  │  │  │                  │              │              │              │與90年度已編列288,050千元外,本年度 
  │  │  │  │                  │              │              │              │續編第三年經費32,853千元,較上年度減
  │  │  │  │                  │              │              │              │列47,147千元。                      
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.新世紀健康照護計畫-12所榮民醫院工程
  │  │  │  │                  │              │              │              │及設備,總經費 2,584,129千元,分五年
  │  │  │  │                  │              │              │              │辦理,除90年度已編列261,940千元外, 
  │  │  │  │                  │              │              │              │本年度續編第二年經費128,300千元,較 
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度減列133,640千元,包括:       
  │  │  │  │                  │              │              │              │(1)桃園榮民醫院開刀房、加護病房及放 
  │  │  │  │                  │              │              │              │射科攝影室整修擴建工程,總經費 168
  │  │  │  │                  │              │              │              │,387千元,分四年辦理,除90年度已編
  │  │  │  │                  │              │              │              │列16,000千元外,本年度續編第二年經
  │  │  │  │                  │              │              │              │費7,786千元,較上年度減列8,214千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │。                                
  │  │  │  │                  │              │              │              │(2)嘉義榮民醫院急診醫療綜合大樓增建 
  │  │  │  │                  │              │              │              │第四、五層樓工程,總經費 265,498千
  │  │  │  │                  │              │              │              │元,分四年辦理,除90年度已編列50,0
  │  │  │  │                  │              │              │              │00千元外,本年度續編第二年經費80,4
  │  │  │  │                  │              │              │              │98千元,較上年度增列30,498千元。  
  │  │  │  │                  │              │              │              │(3)員山榮民醫院市區門診部大樓工程, 
  │  │  │  │                  │              │              │              │總經費 304,960千元,分五年辦理,除
  │  │  │  │                  │              │              │              │90年度已編列44,400千元外,本年度續
  │  │  │  │                  │              │              │              │編第二年經費40,016千元,較上年度減
  │  │  │  │                  │              │              │              │列4,384千元。                     
  │  │  │  │                  │              │              │              │(4)上年度員山、嘉義、灣橋、竹東、埔 
  │  │  │  │                  │              │              │              │里、永康、龍泉、蘇澳、鳳林及台東等
  │  │  │  │                  │              │              │              │10所榮民醫院辦理各項整修等工程預算
  │  │  │  │                  │              │              │              │業已編竣,所列151,540千元如數減列 
  │  │  │  │                  │              │              │              │。                                
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.台中及高雄榮民總醫院醫療大樓工程1,64
  │  │  │  │                  │              │              │              │8,000千元。由公務預算與醫療作業基金 
  │  │  │  │                  │              │              │              │各負擔50%,公務預算部分824,000千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │,分三年辦理,除88年下半年及89年度與
  │  │  │  │                  │              │              │              │90年度已編列155,021千元外,本年度續 
  │  │  │  │                  │              │              │              │編第三年經費171,625千元,較上年度增 
  │  │  │  │                  │              │              │              │列109,617千元,包括:               
  │  │  │  │                  │              │              │              │(1)台中榮民總醫院第二門診醫療大樓工 
  │  │  │  │                  │              │              │              │程,總經費848,000千元,分三年辦理 
  │  │  │  │                  │              │              │              │,除88年下半年及89年度與90年度已編
  │  │  │  │                  │              │              │              │列79,017千元外,本年度續編第三年經
  │  │  │  │                  │              │              │              │費85,815千元,較上年度增列54,811千
  │  │  │  │                  │              │              │              │元。                              
  │  │  │  │                  │              │              │              │(2)高雄榮民總醫院急診醫療大樓工程, 
  │  │  │  │                  │              │              │              │總經費800,000千元,分三年辦理,除8
  │  │  │  │                  │              │              │              │8年下半年及89年度與90年度已編列76,
  │  │  │  │                  │              │              │              │004千元外,本年度續編第三年經費85,
  │  │  │  │                  │              │              │              │810千元,較上年度增列54,806千元。 
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.新增整治有勝溪流域所需拆遷補償費26,8
  │  │  │  │                  │              │              │              │54千元,場墾員農地放領地籍整理費1,20
  │  │  │  │                  │              │              │              │0千元,公共設施用地收回爭議訴訟費2,0
  │  │  │  │                  │              │              │              │00千元及作業執行費600千元,合共30,65
  │  │  │  │                  │              │              │              │4千元。                             
  │  │  │  │                  │              │              │              │6.新增板橋、新竹與台南等3所榮民之家安 
  │  │  │  │                  │              │              │              │養機構耐震能力評估及補強工程經費3,82
  │  │  │  │                  │              │              │              │5千元。                             
  │  │  │  │                  │              │              │              │7.新增本會榮光大樓辦公室空調改善工程經
  │  │  │  │                  │              │              │              │費4,400千元。                       
  │  │  │  │                  │              │              │              │8.新增花蓮榮民服務處興建辦公房舍規劃經
  │  │  │  │                  │              │              │              │費500千元。                         
  │  │  │  │                  │              │              │              │9.上年度興建楠梓自費安養中心榮舍八棟、
  │  │  │  │                  │              │              │              │行政大樓、中山堂工程及附屬設備等工程
  │  │  │  │                  │              │              │              │預算業已編竣,所列33,250千元如數減列
  │  │  │  │                  │              │              │              │。                                  
  │  │  │  │6842019011        │              │              │              │                                      
  │  │  │3 │交通及運輸設備    │         7,290│             -│         7,290│本年度預算數之內容如下:              
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.新增汰換桃園榮民之家救護車1輛經費850
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元。                              
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.新增各榮民服務處汰換機車161輛經費644
  │  │  │  │                  │              │              │              │0千元。                             
  │  │  │  │6842019800        │              │              │              │                                      
  │  │13│  │第一預備金        │        80,000│        80,000│             -│仍照上年度預算數編列。                
  │  │  │  │7542010000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │退休撫卹給付支出  │   106,240,826│   107,850,961│    -1,610,135│                                      
  │  │  │  │7542019600        │              │              │              │                                      
  │  │14│  │退除役官兵退休給付│   106,240,826│   107,850,961│    -1,610,135│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.官兵一次退除役給付5,144,651千元,較 
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度減列一次退伍金等經費973,608千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元。                                
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.大陸已退來台軍官給付半俸123,631千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │,較上年度減列經費16,258千元。      
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.退休及贍養金官兵薪給79,924,631千元,
  │  │  │  │                  │              │              │              │較上年度減列退休俸及生活補助費1,158,
  │  │  │  │                  │              │              │              │018千元。                           
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.退休及贍養金官兵主副食實物代金2,116,
  │  │  │  │                  │              │              │              │405千元,較上年度減列主副食實物代金2
  │  │  │  │                  │              │              │              │84,476千元。                        
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.退休及贍養金官兵眷屬各項補助16,995,1
  │  │  │  │                  │              │              │              │33千元,較上年度減列眷屬實物代金、子
  │  │  │  │                  │              │              │              │女教育補助費及眷屬生活補助費227,168 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,增列水、電、優惠存款利息差額補
  │  │  │  │                  │              │              │              │助經費3,148,630千元,計淨增2,921,462
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元。                              
  │  │  │  │                  │              │              │              │6.單身退除役官兵三節加菜金3,243千元, 
  │  │  │  │                  │              │              │              │較上年度減列164千元。               
  │  │  │  │                  │              │              │              │7.國軍單身退除役官兵宿舍管理聘僱臨時員
  │  │  │  │                  │              │              │              │工酬金18,132千元,較上年度增列73千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │。                                  
  │  │  │  │                  │              │              │              │8.國軍在台期間赴大陸作戰被俘歸來人員慰
  │  │  │  │                  │              │              │              │問金15,000千元,較上年度增列慰問金85
  │  │  │  │                  │              │              │              │4千元。                             
  │  │  │  │                  │              │              │              │9.軍職人員退伍金其他現金給與補償金1,90
  │  │  │  │                  │              │              │              │0,000千元,較上年度減列補助金經費2,1
  │  │  │  │                  │              │              │              │00,000千元。                        
  │  │  │  │7642010000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │退休撫卹業務支出  │        48,301│        50,841│        -2,540│                                      
  │  │  │  │7642019700        │              │              │              │                                      
  │  │15│  │退除役官兵退休業務│        48,301│        50,841│        -2,540│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.辦理退除役業務聘雇24人酬金14,988千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │,與上年度同。                      
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持16,074千元,與上年度
  │  │  │  │                  │              │              │              │同。                                
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.退除役官兵俸金支領憑証暨身份校正作業
  │  │  │  │                  │              │              │              │費690千元,較上年度減列業務費63千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │。                                  
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.辦理退除役官兵身份清查及退除勤務經費
  │  │  │  │                  │              │              │              │1,720千元,較上年度減列業務費237千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │。                                  
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.單身退除役官兵宿舍管理作業費7,659千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元,與上年度同。                    
  │  │  │  │                  │              │              │              │6.軍職人員退休補償金作業費7,170千元, 
  │  │  │  │                  │              │              │              │較上年度減列加班值班費300千元,業務 
  │  │  │  │                  │              │              │              │費1,940千元,合共減列2,240千元。    
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