中央政府總預算

                                                     歲出機關別預算表

經資門併計                                          中華民國九十一年度                                    單位:新台幣千元
─────────────────┬───────┬───────┬───────┬───────────────────
  科                          目  │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬─────────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│  說                              明
款│項│目│節│  名 稱 及 編 號  │              │              │比          較│
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  │  │  │  │0045000000        │              │              │              │                                      
19│  │  │  │國家科學委員會主管│    25,126,969│    21,623,543│     3,503,426│                                      
  │  │  │  │0045010000        │              │              │              │                                      
  │1 │  │  │國家科學委員會    │    21,229,622│    17,978,278│     3,251,344│                                      
  │  │  │  │5245010000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │科學支出          │    21,229,622│    17,978,278│     3,251,344│                                      
  │  │  │  │5245010100        │              │              │              │                                      
  │  │1 │  │一般行政          │       308,563│       269,936│        38,627│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費270,621千元,較上年度伸算 
  │  │  │  │                  │              │              │              │增列調整待遇經費13,070千元,增列原由
  │  │  │  │                  │              │              │              │銓敘部、勞工委員會與人事行政局統籌編
  │  │  │  │                  │              │              │              │列之員工參加公保、勞保、全民健保保險
  │  │  │  │                  │              │              │              │費補助及約聘僱人員離職儲金公提部分20
  │  │  │  │                  │              │              │              │,336千元,合共增列33,406千元。      
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費37,942千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度增列水電費及辦公大樓清潔費等5,221 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元。                              
  │  │  │  │5245011100        │              │              │              │                                      
  │  │2 │  │同步輻射研究      │       913,725│       898,975│        14,750│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費250,419千元,較上年度減列 
  │  │  │  │                  │              │              │              │約僱人員1人之人事費767千元,增列原由
  │  │  │  │                  │              │              │              │勞工委員會與人事行政局統籌編列之約聘
  │  │  │  │                  │              │              │              │僱人員參加勞保、全民健保保險費補助及
  │  │  │  │                  │              │              │              │離職儲金公提部分29,886千元,計淨增29
  │  │  │  │                  │              │              │              │,119千元。                          
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費229,232千元,較上 
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度增列土地租金、人才培育及設施保養
  │  │  │  │                  │              │              │              │維護等經費38,453千元。              
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.同步輻射加速器維護與功能提升經費179,
  │  │  │  │                  │              │              │              │928千元,較上年度減列超導高頻共振腔 
  │  │  │  │                  │              │              │              │研究經費25,088千元。                
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.光束線維護及建造經費112,144千元,較 
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度減列光束線建造經費9,968千元。 
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.實驗站建造與科學研究經費85,902千元,
  │  │  │  │                  │              │              │              │較上年度減列購置磁學及費米學能譜等研
  │  │  │  │                  │              │              │              │究計畫設備經費5,372千元。           
  │  │  │  │                  │              │              │              │6.機電土木設施維護與建造經費56,100千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │,較上年度減列實驗室擴建及電力系統維
  │  │  │  │                  │              │              │              │修經費12,394千元。                  
  │  │  │  │                  │              │              │              │                                      
  │  │  │  │5245011300        │              │              │              │                                      
  │  │3 │  │高速計算與通訊應用│       671,868│       572,626│        99,242│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │研究              │              │              │              │1.人員維持費107,951千元,較上年度伸算 
  │  │  │  │                  │              │              │              │增列調整待遇經費29,146千元,增列原由
  │  │  │  │                  │              │              │              │勞工委員會與人事行政局統籌編列之約聘
  │  │  │  │                  │              │              │              │僱人員參加勞保、全民健保保險費補助及
  │  │  │  │                  │              │              │              │離職儲金公提部分5,652千元,合共增列3
  │  │  │  │                  │              │              │              │4,798千元。                         
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費72,891千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列設施及機械養護費等13,155千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.高速電腦應用之研究與教育經費107,785 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,較上年度減列軟體使用費等10,059
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,增列委辦計畫及資料庫管理等經費
  │  │  │  │                  │              │              │              │7,094千元,計淨減2,965千元。        
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.高速研究網路之建置與維持運作經費200,
  │  │  │  │                  │              │              │              │000千元,較上年度減列網路通訊費等6,6
  │  │  │  │                  │              │              │              │53千元。                            
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.高速計算設施建置與擴充經費127,007千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元,較上年度增列購置資訊設備、更換消
  │  │  │  │                  │              │              │              │防器材及改善消防管線經費30,983千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │6.新增國家高速電腦中心南科分部之籌建經
  │  │  │  │                  │              │              │              │費56,234千元。                      
  │  │  │  │5245011400        │              │              │              │                                      
  │  │4 │  │太空科技發展      │     1,548,972│     1,732,046│      -183,074│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費208,517千元,較上年度減列 
  │  │  │  │                  │              │              │              │約聘8人及約僱8人之人事費2,600千元, 
  │  │  │  │                  │              │              │              │伸算增列調整待遇經費2,160千元,增列 
  │  │  │  │                  │              │              │              │原由勞工委員會與人事行政局統籌編列之
  │  │  │  │                  │              │              │              │約聘僱人員參加勞保、全民健保保險費補
  │  │  │  │                  │              │              │              │助及離職儲金公提部份12,910千元,計淨
  │  │  │  │                  │              │              │              │增12,470千元。                      
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費139,600千元,較上 
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度減列國外旅費、委辦費及法律諮詢等
  │  │  │  │                  │              │              │              │經費17,214千元。                    
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.衛星發展經費1,084,740千元,較上年度 
  │  │  │  │                  │              │              │              │減列中華衛星一、二號相關經費410,715 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元及後續衛星發展經費10,000千元,增
  │  │  │  │                  │              │              │              │列中華衛星三號計畫相關經費227,607千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元,計淨減193,108千元。             
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.太空科技任務導向研究經費12,000千元,
  │  │  │  │                  │              │              │              │與上年度同。                        
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.太空科技研究建築及設備經費104,115千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元,較上年度減列天線硬體建置、音震艙
  │  │  │  │                  │              │              │              │升級及購置資訊設備等經費35,122千元,
  │  │  │  │                  │              │              │              │增列遙傳追蹤指令站建置及購置影像處理
  │  │  │  │                  │              │              │              │系統等經費49,900千元,計淨增14,778千
  │  │  │  │                  │              │              │              │元。                                
  │  │  │  │5245011500        │              │              │              │                                      
  │  │5 │  │培養實驗動物研究  │       142,295│       129,359│        12,936│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費34,588千元,較上年度伸算增
  │  │  │  │                  │              │              │              │列調整待遇經費530千元,增列原由勞工 
  │  │  │  │                  │              │              │              │委員會與人事行政局統籌編列之約聘僱人
  │  │  │  │                  │              │              │              │員參加勞保、全民健保保險費補助及離職
  │  │  │  │                  │              │              │              │儲金公提部份1,570千元,合共增列2,100
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元。                              
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費38,253千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度增列水電費與設施及機械設備養護費等
  │  │  │  │                  │              │              │              │6,601千元。                         
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.動物飼養培育及營運管理經費44,393千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │,較上年度減列辦公大樓相關設施改善及
  │  │  │  │                  │              │              │              │購置實驗動物飼育繁殖設備等經費9,991 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,增列人才培育及委辦計畫等經費7,
  │  │  │  │                  │              │              │              │602千元,計淨減2,389千元。          
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.實驗動物品管及研發經費25,061千元,較
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度增列購置試劑、耗材及病原微生物
  │  │  │  │                  │              │              │              │鑑定系統等經費6,624千元。           
  │  │  │  │5245011600        │              │              │              │                                      
  │  │6 │  │科學技術資料中心  │       248,678│       240,927│         7,751│                                      
  │  │  │  │5245011601        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │行政管理          │        62,848│        61,923│           925│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費52,146千元,較上年度增列原
  │  │  │  │                  │              │              │              │由銓敘部、勞工委員會與人事行政局統籌
  │  │  │  │                  │              │              │              │編列之員工參加公保、勞保、全民健保保
  │  │  │  │                  │              │              │              │險費補助及約聘僱人員離職儲金公提部分
  │  │  │  │                  │              │              │              │1,205千元。                         
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費10,702千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列一般事務費等280千元。         
  │  │  │  │5245011602        │              │              │              │                                      
  │  │  │2 │科技資訊資源之整合│       185,830│       179,004│         6,826│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │處理與服務        │              │              │              │1.科技政策研究經費19,134千元,較上年度
  │  │  │  │                  │              │              │              │減列教育訓練費及印製研究報告等經費5,
  │  │  │  │                  │              │              │              │000千元,增列科技趨動力與知識經濟之 
  │  │  │  │                  │              │              │              │基礎環境研究等委辦計畫經費10,000千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │,計淨增5,000千元。                 
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.建置及整合國內研究文獻資料庫經費31,4
  │  │  │  │                  │              │              │              │56千元,較上年度增列辦理資通安全計畫
  │  │  │  │                  │              │              │              │經費3,980千元。                     
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.引進國外資訊資源經費29,146千元,與上
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度同。                            
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.科技資訊分析與規劃管理經費8,330千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │,與上年度同。                      
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.科技資訊提供服務經費27,053千元,與上
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度同。                            
  │  │  │  │                  │              │              │              │6.科技資訊交流與宣導經費9,178千元,與 
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度同。                          
  │  │  │  │                  │              │              │              │7.全國科技資訊網路運作與管理經費61,533
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,較上年度減列公文系統改版及購置
  │  │  │  │                  │              │              │              │個人電腦設備等經費5,958千元,增列原 
  │  │  │  │                  │              │              │              │由勞工委員會與人事行政局統籌編列之員
  │  │  │  │                  │              │              │              │工參加勞保、全民健保保險費補助、離職
  │  │  │  │                  │              │              │              │儲金公提部分1,730千元及伺服器租金等 
  │  │  │  │                  │              │              │              │經費2,074千元,計淨減2,154千元。    
  │  │  │  │5245011700        │              │              │              │                                      
  │  │7 │  │精密儀器發展中心  │       250,803│       240,072│        10,731│                                      
  │  │  │  │5245011701        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │行政管理          │       129,681│       118,988│        10,693│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費99,638千元,較上年度減列工
  │  │  │  │                  │              │              │              │友1人及聘用人員1人之人事費2,529千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │,伸算增列調整待遇經費3,997千元,增 
  │  │  │  │                  │              │              │              │列原由銓敘部、勞工委員會與人事行政局
  │  │  │  │                  │              │              │              │統籌編列之員工參加公保、勞保、全民健
  │  │  │  │                  │              │              │              │保保險費補助及約聘僱人員離職儲金公提
  │  │  │  │                  │              │              │              │部分6,333千元,計淨增7,801千元。    
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費30,043千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列建置無障礙空間步道等經費3,310 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,增列土地租金等經費6,202千元, 
  │  │  │  │                  │              │              │              │計淨增2,892千元。                   
  │  │  │  │5245011702        │              │              │              │                                      
  │  │  │2 │精密儀器發展      │       121,122│       121,084│            38│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.光電遙測技術經費21,128千元,較上年度
  │  │  │  │                  │              │              │              │減列實驗室環境改善等經費3,797千元, 
  │  │  │  │                  │              │              │              │增列購置感測器、定位訊號接收系統及光
  │  │  │  │                  │              │              │              │機設計分析軟體等經費4,163千元,計淨 
  │  │  │  │                  │              │              │              │增366千元。                         
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.微系統技術經費26,500千元,較上年度減
  │  │  │  │                  │              │              │              │列購置電腦軟體等經費835千元,增列實 
  │  │  │  │                  │              │              │              │驗室環境改善及購置電子束控制系統等經
  │  │  │  │                  │              │              │              │費5,900千元,計淨增5,065千元。      
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.真空技術經費25,526千元,較上年度減列
  │  │  │  │                  │              │              │              │購置膜厚監控器、蒸鍍源及助鍍源等設備
  │  │  │  │                  │              │              │              │經費1,824千元,增列人才培育等經費521
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,計淨減1,303千元。             
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.儀器工程技術經費13,860千元,較上年度
  │  │  │  │                  │              │              │              │減列購置非球面製作系統等設備經費4,40
  │  │  │  │                  │              │              │              │0千元,增列人才培育等經費985千元,計
  │  │  │  │                  │              │              │              │淨減3,415千元。                     
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.儀器系統委製及維修經費11,440千元,較
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度減列辦公室與實驗室防火建材及環
  │  │  │  │                  │              │              │              │境整建等經費5,320千元,增列購置材料 
  │  │  │  │                  │              │              │              │經費3,484千元,計淨減1,836千元。    
  │  │  │  │                  │              │              │              │6.儀器審查及資訊服務經費11,826千元,較
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度增列購置個人電腦、 伺服器及文 
  │  │  │  │                  │              │              │              │書處理軟體等經費982千元。           
  │  │  │  │                  │              │              │              │7.高科技專業技術人才培訓經費5,311千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │,較上年度減列辦理訓練講師鐘點費及購
  │  │  │  │                  │              │              │              │置教學用投影設備等經費835千元,增列 
  │  │  │  │                  │              │              │              │教室整修經費1,011千元,計淨增176千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │。                                  
  │  │  │  │                  │              │              │              │8.企劃推廣及服務經費5,531千元,較上年 
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列儀器設備養護經費7千元,增列購 
  │  │  │  │                  │              │              │              │置檔案資料處理系統經費10千元,計淨增
  │  │  │  │                  │              │              │              │3千元。                             
  │  │  │  │5245011800        │              │              │              │                                      
  │  │8 │  │國家科學技術發展基│             -│    13,674,780│   -13,674,780│減列上年度補助國家科學技術發展基金13,6
  │  │  │  │金補助            │              │              │              │74,780千元。                          
  │  │  │  │5245018100        │              │              │              │                                      
  │  │9 │  │非營業基金        │    17,143,208│       218,047│    16,925,161│                                      
  │  │  │  │5245018110        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │國家科學技術發展基│    17,143,208│       218,047│    16,925,161│本年度預算數17,143,208千元,係國庫增撥
  │  │  │  │金                │              │              │              │國家科學技術發展基金,作為下列用途:  
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.自然科學與數學研究發展經費2,075,411 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元。                              
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.工程技術研究發展經費3,278,362千元。 
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.生物、醫、農科學研究發展經費2,497,15
  │  │  │  │                  │              │              │              │4千元。                             
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.人文及社會科學研究發展經費1,163,415 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元。                              
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.科學教育研究發展經費500,746千元。   
  │  │  │  │                  │              │              │              │6.電信國家型科技發展計畫經費241,450千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元。                                
  │  │  │  │                  │              │              │              │7.農業生物技術國家型科技發展計畫經費16
  │  │  │  │                  │              │              │              │0,000千元。                         
  │  │  │  │                  │              │              │              │8.製藥與生物技術國家型科技發展計畫經費
  │  │  │  │                  │              │              │              │130,298千元。                       
  │  │  │  │                  │              │              │              │9.數位典藏國家型科技發展計畫經費192,63
  │  │  │  │                  │              │              │              │8千元。                             
  │  │  │  │                  │              │              │              │10.防災國家型科技發展計畫經費130,000千
  │  │  │  │                  │              │              │              │元。                                
  │  │  │  │                  │              │              │              │11.基因體醫學國家型科技發展計畫經費1,9
  │  │  │  │                  │              │              │              │77,255千元。                        
  │  │  │  │                  │              │              │              │12.其他推動整體科技發展計畫經費732,136
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元。                              
  │  │  │  │                  │              │              │              │13.綜合業務與科技人才之培育及延攬經費1
  │  │  │  │                  │              │              │              │,724,963千元。                      
  │  │  │  │                  │              │              │              │14.改善學術研究環境經費2,339,380千元。
  │  │  │  │5245019800        │              │              │              │                                      
  │  │10│  │第一預備金        │         1,510│         1,510│             -│仍照上年度預算數編列。                
  │  │  │  │0045100000        │              │              │              │                                      
  │2 │  │  │科學工業園區管理局│     3,897,347│     3,645,265│       252,082│                                      
  │  │  │  │及所屬            │              │              │              │                                      
  │  │  │  │5145100000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │教育支出          │       322,097│       304,044│        18,053│                                      
  │  │  │  │5145101100        │              │              │              │                                      
  │  │1 │  │國立科學工業園區實│       322,097│       304,044│        18,053│                                      
  │  │  │  │驗高級中學        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │5145101101        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │行政管理          │       285,014│       262,278│        22,736│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費273,176千元,較上年度伸算 
  │  │  │  │                  │              │              │              │增列調整待遇經費及工友退職金等8,756 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,增列原由銓敘部與勞工委員會統籌
  │  │  │  │                  │              │              │              │編列之員工參加公保、勞保及全民健保保
  │  │  │  │                  │              │              │              │險費補助13,820千元,合共增列22,576千
  │  │  │  │                  │              │              │              │元。                                
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費11,838千元,其中99
  │  │  │  │                  │              │              │              │7千元以場地設備管理收入支應,較上年 
  │  │  │  │                  │              │              │              │度增列污水下水道處理費160千元。     
  │  │  │  │5145101102        │              │              │              │                                      
  │  │  │2 │教學訓輔業務      │        27,563│        26,466│         1,097│本年度預算數27,563千元係基本教學訓輔工
  │  │  │  │                  │              │              │              │作維持費,較上年度增列教師研習費及退休
  │  │  │  │                  │              │              │              │人員三節慰問金等1,097千元。。         
  │  │  │  │5145101104        │              │              │              │                                      
  │  │  │3 │教學建築及設備    │         9,520│        15,300│        -5,780│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.校舍改善經費4,570千元,較上年度減列 
  │  │  │  │                  │              │              │              │改建車庫等經費5,470千元。           
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.資訊設備經費2,000千元,較上年度減列 
  │  │  │  │                  │              │              │              │購買電腦軟體等經費1,000千元。       
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.辦公及教學設備經費2,950千元,較上年 
  │  │  │  │                  │              │              │              │度增列總機系統升級所需經費690千元。 
  │  │  │  │5245100000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │科學支出          │     3,575,250│     3,341,221│       234,029│                                      
  │  │  │  │5245100100        │              │              │              │                                      
  │  │2 │  │一般行政          │       234,478│       214,200│        20,278│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費217,619千元,較上年度減列 
  │  │  │  │                  │              │              │              │聘用人員3人之人事費4,050千元,伸算增
  │  │  │  │                  │              │              │              │列調整待遇經費1,411千元,增列原由銓 
  │  │  │  │                  │              │              │              │敘部、勞工委員會與人事行政局統籌編列
  │  │  │  │                  │              │              │              │之員工參加公保、勞保、全民健保保險費
  │  │  │  │                  │              │              │              │補助及約聘僱人員離職儲金公提部份20,1
  │  │  │  │                  │              │              │              │07千元,計淨增17,468千元。          
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費16,859千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度增列行政大樓水電費及電話費等2,810 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元。                              
  │  │  │  │5245101000        │              │              │              │                                      
  │  │3 │  │園區業務推展      │       593,393│       950,832│      -357,439│                                      
  │  │  │  │5245101020        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │綜合企劃          │       448,379│       824,462│      -376,083│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.企劃作業經費3,636千元,較上年度減列 
  │  │  │  │                  │              │              │              │竹南基地人文生態環境調查及設置中部科
  │  │  │  │                  │              │              │              │學工業園區可行性研究等委辦計畫經費9,
  │  │  │  │                  │              │              │              │792千元。                           
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.創新技術研發獎助經費111,529千元,較 
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度增列補助園區廠商研發創新技術經
  │  │  │  │                  │              │              │              │費18,588千元。                      
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.人才培訓經費32,100千元,較上年度增列
  │  │  │  │                  │              │              │              │人員訓練經費2,008千元。             
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.高科技關鍵性零組件產品研發獎助經費25
  │  │  │  │                  │              │              │              │5,186千元,較上年度增列補助園區廠商 
  │  │  │  │                  │              │              │              │研發生物技術等產品經費42,531千元。  
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.園區資訊化業務規劃發展經費45,228千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │,較上年度增列租用伺服器等經費4,381 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元。                              
  │  │  │  │                  │              │              │              │6.電腦專業人員訓練經費700千元,與上年 
  │  │  │  │                  │              │              │              │度同。                              
  │  │  │  │                  │              │              │              │7.減列上年度補助科學工業園區管理局作業
  │  │  │  │                  │              │              │              │基金借款利息433,799千元。           
  │  │  │  │5245101021        │              │              │              │                                      
  │  │  │2 │投資推廣          │        16,636│        14,013│         2,623│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.業務推廣經費12,700千元,較上年度增列
  │  │  │  │                  │              │              │              │更新簡報室設備等經費2,540千元。     
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.投資服務經費3,001千元,較上年度增列 
  │  │  │  │                  │              │              │              │法律顧問諮詢經費83千元。            
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.外貿服務經費935千元,與上年度同。   
  │  │  │  │5245101022        │              │              │              │                                      
  │  │  │3 │社會行政          │        43,824│        36,147│         7,677│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.勞工福利經費2,875千元,較上年度減列 
  │  │  │  │                  │              │              │              │購置中西文期刊及書籍等經費448千元。 
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.綜合業務經費3,157千元,較上年度增列 
  │  │  │  │                  │              │              │              │勞資關係法令宣導經費157千元。       
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.勞工檢查經費3,131千元,較上年度增列 
  │  │  │  │                  │              │              │              │國外旅費84千元。                    
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.環境保護經費32,006千元,較上年度增列
  │  │  │  │                  │              │              │              │園區空氣污染總量監測經費5,229千元。 
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.新增竹南基地環境保護經費2,655千元。 
  │  │  │  │5245101023        │              │              │              │                                      
  │  │  │4 │工商行政          │         3,175│         2,692│           483│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.工商服務經費941千元,較上年度增列換 
  │  │  │  │                  │              │              │              │發車輛識別證等經費145千元。         
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.財稅管理及安全防護經費2,234千元,較 
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度增列辦理工商登記及稅捐減免業務
  │  │  │  │                  │              │              │              │等經費338千元。                     
  │  │  │  │5245101024        │              │              │              │                                      
  │  │  │5 │園區設施管理      │        24,180│        23,109│         1,071│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.公共設施管理經費22,214千元,與上年度
  │  │  │  │                  │              │              │              │同。                                
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.工程事務管理經費895千元,與上年度同 
  │  │  │  │                  │              │              │              │。                                  
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.新增竹南基地公共設施維護經費1,071千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元。                                
  │  │  │  │5245101026        │              │              │              │                                      
  │  │  │6 │地政及規劃        │        57,199│        50,409│         6,790│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.財產登記與管理經費1,728千元,較上年 
  │  │  │  │                  │              │              │              │度增列土地及建築物測量登記規費288千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元。                                
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.土地使用規劃及細部規劃經費55,000千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │,較上年度增列更新園區第二期航測資料
  │  │  │  │                  │              │              │              │經費6,502千元。                     
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.建築管理經費471千元,與上年度同。   
  │  │  │  │5245101300        │              │              │              │                                      
  │  │4 │  │台南科學工業園區開│       273,527│       195,818│        77,709│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │發籌備處          │              │              │              │1.人員維持費73,919千元,較上年度伸算增
  │  │  │  │                  │              │              │              │列調整待遇經費4,852千元,增列原由銓 
  │  │  │  │                  │              │              │              │敘部與勞工委員會統籌編列之員工參加公
  │  │  │  │                  │              │              │              │保、勞保及全民健保保險費補助5,797千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元,合共增列10,649千元。            
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費33,258千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度增列辦公室裝修經費16,361千元。    
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.企劃投資業務經費28,930千元,較上年度
  │  │  │  │                  │              │              │              │增列邀請專家參加會議出席費及審查費等
  │  │  │  │                  │              │              │              │3,553千元。                         
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.工商及勞工服務經費45,997千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度增列第一期基地微震與園區周圍環境、
  │  │  │  │                  │              │              │              │水質及空氣品質監測委辦計畫等經費27,0
  │  │  │  │                  │              │              │              │09千元。                            
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.營建及建管業務經費91,423千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列文化遺址搶救經費7,200千元,增 
  │  │  │  │                  │              │              │              │列路竹基地規劃及環境影響評估經費27,3
  │  │  │  │                  │              │              │              │37千元,計淨增20,137千元。          
  │  │  │  │5245108100        │              │              │              │                                      
  │  │5 │  │非營業基金        │     2,472,000│     1,978,519│       493,481│                                      
  │  │  │  │                  │              │              │              │                                      
  │  │  │  │5245108120        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │科學工業園區管理局│     2,472,000│     1,978,519│       493,481│本年度預算數2,472,000千元,係國庫增撥 
  │  │  │  │作業基金          │              │              │              │科學工業園區管理局作業基金,較上年度增
  │  │  │  │                  │              │              │              │列補助基金借款利息241,250千元及園區開 
  │  │  │  │                  │              │              │              │發建設經費252,231千元,合共增列493,481
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元。                                
  │  │  │  │5245109800        │              │              │              │                                      
  │  │6 │  │第一預備金        │         1,852│         1,852│             -│仍照上年度預算數編列。                
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