中央政府總預算

                                                     歲出機關別預算表

經資門併計                                          中華民國九十一年度                                    單位:新台幣千元
─────────────────┬───────┬───────┬───────┬───────────────────
  科                          目  │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬─────────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│  說                              明
款│項│目│節│  名 稱 及 編 號  │              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼─────────┼───────┼───────┼───────┼───────────────────
  │  │  │  │0048000000        │              │              │              │                                      
20│  │  │  │原子能委員會主管  │     3,240,686│     2,868,793│       371,893│                                      
  │  │  │  │0048010000        │              │              │              │                                      
  │1 │  │  │原子能委員會      │       625,563│       361,599│       263,964│                                      
  │  │  │  │5248010000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │科學支出          │       625,563│       361,599│       263,964│                                      
  │  │  │  │5248010100        │              │              │              │                                      
  │  │1 │  │一般行政          │       291,101│       289,457│         1,644│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費264,179千元,較上年度減列 
  │  │  │  │                  │              │              │              │技工、工友各1人及未進用人員之人事費1
  │  │  │  │                  │              │              │              │2,800千元,伸算增列調整待遇經費7,055
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,增列原由銓敘部與勞工委員會統籌
  │  │  │  │                  │              │              │              │編列之員工參加公保、勞保及全民健保保
  │  │  │  │                  │              │              │              │險費補助6,105千元,計淨增360千元。  
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費21,219千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度增列辦公大樓清潔費及車輛維護費等1,
  │  │  │  │                  │              │              │              │429千元。                           
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.規劃及管理電腦系統經費5,703千元,較 
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度減列購置電腦軟體等經費145千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │。                                  
  │  │  │  │5248011000        │              │              │              │                                      
  │  │2 │  │原子能管理發展業務│        64,028│        71,508│        -7,480│                                      
  │  │  │  │5248011020        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │原子能科學發展    │        18,267│        20,297│        -2,030│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.原子能業務規劃經費1,599千元,較上年 
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列國外旅費98千元。              
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.原子能業務管制考核經費1,228千元,較 
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度減列國外旅費90千元。          
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.辦理國際核能合作業務經費4,540千元, 
  │  │  │  │                  │              │              │              │較上年度減列國外旅費183千元。       
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.辦理核子保防業務經費7,718千元,較上 
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度增列國際原子能總署派員來我國保防
  │  │  │  │                  │              │              │              │視察經費834千元。                   
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.辦理原子能資訊編輯及訓練工作經費3,18
  │  │  │  │                  │              │              │              │2千元,較上年度減列國外旅費16千元。 
  │  │  │  │                  │              │              │              │6.上年度編印發行原子能書刊資料預算業已
  │  │  │  │                  │              │              │              │編竣,所列2,477千元如數減列。       
  │  │  │  │5248011021        │              │              │              │                                      
  │  │  │2 │游離輻射安全防護  │        26,330│        29,256│        -2,926│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.核設施游離輻射防護檢查與管制經費3,33
  │  │  │  │                  │              │              │              │4千元,較上年度減列委辦計畫及出國開 
  │  │  │  │                  │              │              │              │會等經費1,620千元。                 
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.醫用游離輻射防護稽查與管制經費4,844 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,較上年度減列委辦計畫及出國考察
  │  │  │  │                  │              │              │              │等經費401千元。                     
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.非醫用游離輻射防護之檢查與管制經費2,
  │  │  │  │                  │              │              │              │703千元,較上年度減列建置輻射防護電 
  │  │  │  │                  │              │              │              │腦化管制作業系統等經費499千元。     
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.核設施環境管制經費2,319千元,較上年 
  │  │  │  │                  │              │              │              │度增列委辦計畫等經費291千元。       
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.各項游離輻射安全評估及防護督導經費1,
  │  │  │  │                  │              │              │              │900千元,較上年度減列委辦計畫及出國 
  │  │  │  │                  │              │              │              │考察等經費503千元。                 
  │  │  │  │                  │              │              │              │6.輻射鋼筋處理專案計畫11,230千元,較上
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度減列委辦計畫及輻射屋住戶移居改善
  │  │  │  │                  │              │              │              │工程補助等經費194千元。             
  │  │  │  │5248011022        │              │              │              │                                      
  │  │  │3 │核設施安全管制    │        13,387│        15,001│        -1,614│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.核設施運轉安全之例行管制經費3,566千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元,較上年度減列委辦計畫及出國開會等
  │  │  │  │                  │              │              │              │經費788千元。                       
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.核設施設備維護之例行管制經費2,820千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元,較上年度減列出國研習等經費351千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元。                                
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.核設施安全相關申請案之審核經費3,161 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,較上年度減列委辦計畫及國內旅費
  │  │  │  │                  │              │              │              │等281千元。                         
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.核設施突發事件立即處理與後續追蹤管制
  │  │  │  │                  │              │              │              │經費2,030千元,較上年度減列核電廠事 
  │  │  │  │                  │              │              │              │件肇因分析及安全分析等經費190千元。 
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.核能四廠建廠安全管制經費1,810千元, 
  │  │  │  │                  │              │              │              │較上年度減列專家參加會議出席費及審查
  │  │  │  │                  │              │              │              │費等4千元。                         
  │  │  │  │5248011023        │              │              │              │                                      
  │  │  │4 │原子能技術應用    │         6,044│         6,954│          -910│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.核能技術研發規劃及評審經費3,032千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │,較上年度增列參加國際組織會費等217 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元。                              
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.研訂核能技術規範經費1,048千元,較上 
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度減列委辦費及國外旅費等917千元。 
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.核電廠運轉數據分析及評估經費740千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │,較上年度減列網路通訊費及印製評估報
  │  │  │  │                  │              │              │              │告等經費80千元。                    
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.核電廠異常事件分析及評估經費408千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │,較上年度減列資料蒐集等經費45千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.核子事故緊急應變計畫經費816千元,較 
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度減列人員訓練費及一般事務費等85
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元。                              
  │  │  │  │5248019000        │              │              │              │                                      
  │  │3 │  │一般建築及設備    │       269,800│             -│       269,800│                                      
  │  │  │  │5248019002        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │營建工程          │       218,400│             -│       218,400│購置核能管制指揮與資訊大樓總樓地板面積
  │  │  │  │                  │              │              │              │1萬4,880平方公尺總經費728,000千元,除8
  │  │  │  │                  │              │              │              │7年度預算已編列土地價款部分509,600千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │外,本年度繼續編列房屋價款218,400千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │。                                    
  │  │  │  │5248019011        │              │              │              │                                      
  │  │  │2 │交通及運輸設備    │         1,400│             -│         1,400│汰換首長座車1輛經費如列數。           
  │  │  │  │5248019019        │              │              │              │                                      
  │  │  │3 │其他設備          │        50,000│             -│        50,000│本年度預算數之內容如下:              
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.購置電腦教室與機房所需電腦設備及網路
  │  │  │  │                  │              │              │              │系統等經費6,500千元。               
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.購置核子事故緊急應變中心視訊網路系統
  │  │  │  │                  │              │              │              │、通訊系統及投影機等雜項設備經費43,5
  │  │  │  │                  │              │              │              │00千元。                            
  │  │  │  │5248019800        │              │              │              │                                      
  │  │4 │  │第一預備金        │           634│           634│             -│仍照上年度預算數編列。                
  │  │  │  │0048100000        │              │              │              │                                      
  │2 │  │  │輻射偵測中心      │        61,979│        61,033│           946│                                      
  │  │  │  │7248100000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │環境保護支出      │        61,979│        61,033│           946│                                      
  │  │  │  │7248100100        │              │              │              │                                      
  │  │1 │  │一般行政          │        51,924│        49,107│         2,817│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費46,040千元,較上年度減列工
  │  │  │  │                  │              │              │              │友1人之人事費423千元,伸算增列調整待
  │  │  │  │                  │              │              │              │遇經費1,502千元,增列原由銓敘部、勞 
  │  │  │  │                  │              │              │              │工委員會與人事行政局統籌編列之員工參
  │  │  │  │                  │              │              │              │加公保、勞保、全民健保保險費補助及約
  │  │  │  │                  │              │              │              │聘僱人員離職儲金公提部分1,738千元, 
  │  │  │  │                  │              │              │              │計淨增2,817千元。                   
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費5,884千元,與上年 
  │  │  │  │                  │              │              │              │度同。                              
  │  │  │  │7248101000        │              │              │              │                                      
  │  │2 │  │環境輻射偵測      │         9,755│        11,846│        -2,091│                                      
  │  │  │  │7248101020        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │天然游離輻射偵測  │         1,021│         1,115│           -94│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.執行臺灣地區天然游離輻射偵測經費580 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,與上年度同。                  
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.執行臺灣地區食品及飲水中放射性含量偵
  │  │  │  │                  │              │              │              │測經費441千元,較上年度減列一般事務 
  │  │  │  │                  │              │              │              │費等94千元。                        
  │  │  │  │7248101021        │              │              │              │                                      
  │  │  │2 │人造游離輻射偵測  │         8,734│        10,731│        -1,997│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.執行臺灣地區放射性落塵與環境輻射偵測
  │  │  │  │                  │              │              │              │經費513千元,與上年度同。           
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.執行研究用核子反應器周圍環境輻射偵測
  │  │  │  │                  │              │              │              │經費412千元,與上年度同。           
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.執行核能電廠周圍環境輻射偵測經費1,48
  │  │  │  │                  │              │              │              │2千元,較上年度減列取樣作業經費262千
  │  │  │  │                  │              │              │              │元。                                
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.執行蘭嶼地區環境輻射偵測經費486千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │,與上年度同。                      
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.執行核能設施環境輻射自動監測經費4,10
  │  │  │  │                  │              │              │              │7千元,較上年度減列監測中心與各輻射 
  │  │  │  │                  │              │              │              │監測站設備保養及檢修經費1,325千元。 
  │  │  │  │                  │              │              │              │6.北部工作站執行輻射偵測經費1,734千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │,較上年度減列租金、設備保養及檢修經
  │  │  │  │                  │              │              │              │費410千元。                         
  │  │  │  │7248109800        │              │              │              │                                      
  │  │3 │  │第一預備金        │           300│            80│           220│本年度預算數300千元,較上年度增列如列 
  │  │  │  │                  │              │              │              │數。                                  
  │  │  │  │0048200000        │              │              │              │                                      
  │3 │  │  │放射性物料管理局  │        74,859│        75,318│          -459│                                      
  │  │  │  │7248200000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │環境保護支出      │        74,859│        75,318│          -459│                                      
  │  │  │  │7248200100        │              │              │              │                                      
  │  │1 │  │一般行政          │        61,588│        58,248│         3,340│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費55,971千元,較上年度減列技
  │  │  │  │                  │              │              │              │工2人及工友1人之人事費1,100千元,伸 
  │  │  │  │                  │              │              │              │算增列調整待遇經費2,302千元,增列原 
  │  │  │  │                  │              │              │              │由銓敘部與勞工委員會統籌編列之員工參
  │  │  │  │                  │              │              │              │加公保、勞保及全民健保保險費補助2,55
  │  │  │  │                  │              │              │              │6千元,計淨增3,758千元。            
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費4,039千元,較上年 
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列員工文康活動費等131千元。     
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.規劃及管理電腦系統1,578千元,較上年 
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列購置資訊設備等經費287千元。   
  │  │  │  │7248201000        │              │              │              │                                      
  │  │2 │  │放射性物料管理    │        12,684│        16,483│        -3,799│                                      
  │  │  │  │7248201020        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │放射性物料管理作業│         4,748│         5,612│          -864│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.執行放射性物料管理之規劃與研考1,450 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,較上年度減列人員訓練費及水電費
  │  │  │  │                  │              │              │              │等183千元。                         
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.研訂放射性物料管制規範1,040千元,較 
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度增列人員訓練費及網路通訊費等24
  │  │  │  │                  │              │              │              │5千元。                             
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.執行放射性物料安全管理之教育及社會溝
  │  │  │  │                  │              │              │              │通2,258千元,較上年度減列廣播電視媒 
  │  │  │  │                  │              │              │              │體宣導節目製作與宣導活動等經費926千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元。                                
  │  │  │  │7248201022        │              │              │              │                                      
  │  │  │2 │放射性廢料營運安全│         4,084│         5,805│        -1,721│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │管制              │              │              │              │1.執行放射性廢料處理設施之管制882千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │,較上年度減列一般事務費及設備養護費
  │  │  │  │                  │              │              │              │等519千元。                         
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.執行放射性廢料運送之管制363千元,較 
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度減列網路通訊費等570千元。     
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.執行放射性廢料貯存設施之管制1,119千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元,較上年度減列電話費及機械設備養護
  │  │  │  │                  │              │              │              │費等599千元。                       
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.執行放射性廢料最終處置之管制作業1,72
  │  │  │  │                  │              │              │              │0千元,較上年度減列人員訓練費等33千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元。                                
  │  │  │  │7248201023        │              │              │              │                                      
  │  │  │3 │核物料及小產源廢料│         3,852│         5,066│        -1,214│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │安全管制          │              │              │              │1.執行用過核子燃料中期貯存設施之管制2,
  │  │  │  │                  │              │              │              │646千元,較上年度減列網路通訊費等332
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元。                              
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.執行小產源廢料之管制701千元,較上年 
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列委辦費等698千元。             
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.執行核子原料及核子燃料之管制505千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │,較上年度減列一般事務費等184千元。 
  │  │  │  │7248209800        │              │              │              │                                      
  │  │3 │  │第一預備金        │           587│           587│             -│仍照上年度預算數編列。                
  │  │  │  │0048300000        │              │              │              │                                      
  │4 │  │  │核能研究所        │     2,478,285│     2,370,843│       107,442│                                      
  │  │  │  │5248300000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │科學支出          │     2,478,285│     2,370,843│       107,442│                                      
  │  │  │  │5248300100        │              │              │              │                                      
  │  │1 │  │一般行政          │     1,480,033│     1,415,588│        64,445│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費1,436,456千元,較上年度減 
  │  │  │  │                  │              │              │              │列工友2人之人事費994千元,伸算增列調
  │  │  │  │                  │              │              │              │整待遇經費30,050千元,增列原由銓敘部
  │  │  │  │                  │              │              │              │與勞工委員會統籌編列之員工參加公保、
  │  │  │  │                  │              │              │              │勞保及全民健保保險費補助41,435千元,
  │  │  │  │                  │              │              │              │計淨增70,491千元。                  
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費43,577千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列土地購置經費、房屋建築修繕費及
  │  │  │  │                  │              │              │              │一般事務費等6,046千元。             
  │  │  │  │5248301200        │              │              │              │                                      
  │  │2 │  │核能科技計畫管考、│       136,002│       149,794│       -13,792│                                      
  │  │  │  │設施運轉維護及安全│              │              │              │                                      
  │  │  │  │5248301220        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │綜合計畫          │        25,846│        30,098│        -4,252│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.計畫管理與人才培訓經費7,231千元,較 
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度減列教育訓練費、水電費及國外旅
  │  │  │  │                  │              │              │              │費等2,273千元。                     
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.資訊作業與圖書管理經費11,475千元,較
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度減列購置資訊設備等經費1,275千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元。                                
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.執行國內外核能科技合作及核子保防業務
  │  │  │  │                  │              │              │              │經費7,140千元,較上年度減列購置文具 
  │  │  │  │                  │              │              │              │及資訊設備等經費704千元。           
  │  │  │  │5248301221        │              │              │              │                                      
  │  │  │2 │設施運轉維護與改善│       110,156│       119,696│        -9,540│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │及安全            │              │              │              │1.工業、核能及輻射安全經費8,731千元, 
  │  │  │  │                  │              │              │              │較上年度減列預防職業傷害等經費971千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元。                                
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.工程設施維護、運轉及改善經費26,833千
  │  │  │  │                  │              │              │              │元,較上年度減列購置材料等經費1,781 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元。                              
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.輻射防護與廢料處理設施運轉維護及改善
  │  │  │  │                  │              │              │              │經費18,390千元,較上年度減列水電費及
  │  │  │  │                  │              │              │              │購置除汙藥品等經費2,343千元。       
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.核能民生應用設施運轉維護及改善經費17
  │  │  │  │                  │              │              │              │,903千元,較上年度減列水電費等190千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元。                                
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.核設施系統換新及安全改善經費38,299千
  │  │  │  │                  │              │              │              │元,較上年度減列按日按件計資酬金、購
  │  │  │  │                  │              │              │              │置貯存桶及房屋建築修繕費等4,255千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │。                                  
  │  │  │  │5248302100        │              │              │              │                                      
  │  │3 │  │核能科技研發計畫  │       749,450│       713,461│        35,989│                                      
  │  │  │  │5248302160        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │民生福祉科技應用  │       127,300│       122,224│         5,076│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.核子生物醫學科技之發展與應用經費32,0
  │  │  │  │                  │              │              │              │00千元,較上年度增列委辦費及購置生化
  │  │  │  │                  │              │              │              │藥品等經費183千元。                 
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.核子醫療技術與設備之發展及應用經費13
  │  │  │  │                  │              │              │              │,500千元,較上年度減列購置多頻道數位
  │  │  │  │                  │              │              │              │訊號分析儀及資訊設備等經費797千元。 
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.醫用同位素與核醫藥物技術之發展及應用
  │  │  │  │                  │              │              │              │推廣經費33,700千元,較上年度增列參與
  │  │  │  │                  │              │              │              │國際性同位素應用研討會經費及委辦費等
  │  │  │  │                  │              │              │              │3,580千元。                         
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.核子技術在產業應用之發展與推廣經費16
  │  │  │  │                  │              │              │              │,300千元,較上年度減列購置材料及離子
  │  │  │  │                  │              │              │              │注入源設備等經費2,039千元。         
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.輻射照射技術之發展與應用推廣經費9,80
  │  │  │  │                  │              │              │              │0千元,較上年度增列購置鈷60射源及高 
  │  │  │  │                  │              │              │              │分子材料層析儀等設備經費1,836千元。 
  │  │  │  │                  │              │              │              │6.原子能科技學術合作研究計畫經費22,000
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,較上年度增列補助學術機構進行原
  │  │  │  │                  │              │              │              │子能應用學術合作研究計畫經費2,313千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元。                                
  │  │  │  │5248302161        │              │              │              │                                      
  │  │  │2 │能源與環保科技研發│        15,000│             -│        15,000│本科目係新增,本年度預算數15,000千元,
  │  │  │  │                  │              │              │              │係辦理能源與環境技術之發展及應用所需經
  │  │  │  │                  │              │              │              │費。                                  
  │  │  │  │5248302162        │              │              │              │                                      
  │  │  │3 │輻射安全與除役技術│        71,945│        56,077│        15,868│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │研究              │              │              │              │1.核子設施除污技術之發展及應用經費19,4
  │  │  │  │                  │              │              │              │25千元,較上年度減列購置水中臂式切割
  │  │  │  │                  │              │              │              │機等經費2,996千元。                 
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.加強輻射劑量研究經費14,800千元,較上
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度增列設施與機械設備養護費及購置自
  │  │  │  │                  │              │              │              │動化掃瞄劑量計讀儀等經費8,089千元。 
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.改進輻射防護評估及偵測技術經費27,280
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,較上年度增列委辦費及購置電腦軟
  │  │  │  │                  │              │              │              │體等經費335千元。                   
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.新增核子設施除役技術之發展及應用經費
  │  │  │  │                  │              │              │              │10,440千元。                        
  │  │  │  │5248302163        │              │              │              │                                      
  │  │  │4 │核能安全與管制技術│        85,000│       104,729│       -19,729│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │研究              │              │              │              │1.核子反應器設施安全管制技術精進與最適
  │  │  │  │                  │              │              │              │化研究經費21,700千元,較上年度減列委
  │  │  │  │                  │              │              │              │辦費及購置多聲道超音波檢測系統等經費
  │  │  │  │                  │              │              │              │5,503千元。                         
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.核設施運轉安全管制技術提昇研究經費63
  │  │  │  │                  │              │              │              │,300千元,較上年度減列委辦費及購置儀
  │  │  │  │                  │              │              │              │控工程模擬器建構模組等經費14,226千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │。                                  
  │  │  │  │5248302164        │              │              │              │                                      
  │  │  │5 │核廢料管理與最終處│       114,165│        99,230│        14,935│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │置技術研究        │              │              │              │1.放射性廢料貯存與最終處置技術之發展及
  │  │  │  │                  │              │              │              │應用經費100,280千元,較上年度增列委 
  │  │  │  │                  │              │              │              │辦費、建置貯存廠房及購置潛變試驗機等
  │  │  │  │                  │              │              │              │經費26,165千元。                    
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.放射性廢料減量技術之發展及應用經費13
  │  │  │  │                  │              │              │              │,885千元,較上年度減列購置薄膜分離處
  │  │  │  │                  │              │              │              │理設施監控系統等經費11,230千元。    
  │  │  │  │5248302165        │              │              │              │                                      
  │  │  │6 │改善研究用原子爐與│       336,040│       331,201│         4,839│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │加強中子應用研究  │              │              │              │1.台灣研究用反應器系統改善及應用推廣經
  │  │  │  │                  │              │              │              │費298,000千元,較上年度減列爐體遷移 
  │  │  │  │                  │              │              │              │工程費等33,201千元。                
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.新增中子源應用設施建立經費38,040千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │。                                  
  │  │  │  │                  │              │              │              │                                      
  │  │  │  │5248303000        │              │              │              │                                      
  │  │4 │  │推廣核能技術應用  │       111,000│        90,000│        21,000│本年度預算數111,000千元,係辦理推廣核 
  │  │  │  │                  │              │              │              │能科技技術經費,以服務收入支應,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度增列接受委託計畫及技術移轉計畫等經費
  │  │  │  │                  │              │              │              │21,000千元。                          
  │  │  │  │5248309800        │              │              │              │                                      
  │  │5 │  │第一預備金        │         1,800│         2,000│          -200│本年度預算數1,800千元,較上年度減列如 
  │  │  │  │                  │              │              │              │列數。                                
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