中央政府總預算

                                                     歲出機關別預算表

經資門併計                                          中華民國九十一年度                                    單位:新台幣千元
─────────────────┬───────┬───────┬───────┬───────────────────
  科                          目  │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬─────────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│  說                              明
款│項│目│節│  名 稱 及 編 號  │              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼─────────┼───────┼───────┼───────┼───────────────────
  │  │  │  │0054000000        │              │              │              │                                      
22│  │  │  │勞工委員會主管    │    52,377,531│    69,328,897│   -16,951,366│                                      
  │  │  │  │0054010000        │              │              │              │                                      
  │1 │  │  │勞工委員會        │    50,332,038│    67,224,943│   -16,892,905│                                      
  │  │  │  │6654010000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │社會保險支出      │    43,168,765│    60,212,126│   -17,043,361│                                      
  │  │  │  │6654011400        │              │              │              │                                      
  │  │1 │  │勞工保險業務      │    43,168,765│    60,212,126│   -17,043,361│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.研究改進勞工保險業務 2,499千元,較上
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度減列研訂勞工保險政策以及辦理勞工
  │  │  │  │                  │              │              │              │法令宣導等經費 1,036千元。          
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.研議承保及現金給付業務 861千元,較上
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度減列辦理勞工保險年金制度宣導會等
  │  │  │  │                  │              │              │              │經費 369千元。                      
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.改進職業災害保險 876千元,較上年度減
  │  │  │  │                  │              │              │              │列辦理職業災害保險業務研討會等經費 3
  │  │  │  │                  │              │              │              │00千元。                            
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.全民健保有一定雇主勞工及眷屬保險補助
  │  │  │  │                  │              │              │              │10,613,616千元,較上年度減列 414,297
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元。                              
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.負擔有一定雇主勞工參加勞工保險經費 8
  │  │  │  │                  │              │              │              │,974,956千元,較上年度減列 172,894千
  │  │  │  │                  │              │              │              │元。                                
  │  │  │  │                  │              │              │              │6.補助辦理勞保及農保所需行政事務費 2,4
  │  │  │  │                  │              │              │              │98,042千元,與上年度同。            
  │  │  │  │                  │              │              │              │7.補助職業工人等勞保及全民健保經費21,0
  │  │  │  │                  │              │              │              │77,915千元,較上年度減列 2,341,990千
  │  │  │  │                  │              │              │              │元。                                
  │  │  │  │                  │              │              │              │8.上年度補編前台灣省政府應負擔88年度勞
  │  │  │  │                  │              │              │              │保及全民健保補助費不足之預算業已編峻
  │  │  │  │                  │              │              │              │,所列11,943,530千元如數減列。      
  │  │  │  │                  │              │              │              │9.上年度編列負擔中央各機關學校人員參加
  │  │  │  │                  │              │              │              │勞保及全民健保保險費補助,自本年度起
  │  │  │  │                  │              │              │              │移由各機關學校自行編列,所列 2,168,9
  │  │  │  │                  │              │              │              │45千元如數減列。                    
  │  │  │  │6854010000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │福利服務支出      │     7,163,273│     7,012,817│       150,456│                                      
  │  │  │  │6854010100        │              │              │              │                                      
  │  │2 │  │一般行政          │       488,519│       459,251│        29,268│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費 341,587千元,較上年度伸算
  │  │  │  │                  │              │              │              │增列調整待遇經費等 3,366千元,增列原
  │  │  │  │                  │              │              │              │由銓敘部、勞工委員會與人事行政局統籌
  │  │  │  │                  │              │              │              │編列之員工參加公保、勞保、全民健保保
  │  │  │  │                  │              │              │              │險費補助及約聘僱人員離職儲金公提部分
  │  │  │  │                  │              │              │              │11,066千元,合共增列14,432千元。    
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費 103,815千元,較上
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度增列辦公室租金等14,750千元。    
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.訴願審議業務 3,516千元,較上年度增列
  │  │  │  │                  │              │              │              │加速辦理訴願案件加開訴願審議委員會議
  │  │  │  │                  │              │              │              │等經費 1,280千元。                  
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.法制業務 1,936千元,較上年度減列辦理
  │  │  │  │                  │              │              │              │行政法規之教育訓練課程等經費 830千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │。                                  
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.統計業務管理11,701千元,較上年度增列
  │  │  │  │                  │              │              │              │辦理身心障礙者就業狀況調查等經費 568
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元。                              
  │  │  │  │                  │              │              │              │6.勞工資訊業務25,964千元,較上年度減列
  │  │  │  │                  │              │              │              │購置電腦設備等經費 932千元。        
  │  │  │  │6854011100        │              │              │              │                                      
  │  │3 │  │勞資關係業務      │        73,726│        75,902│        -2,176│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.輔導工會組織健全發展41,013千元,較上
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度增列推動工會協助政府辦理幹部教育
  │  │  │  │                  │              │              │              │訓練活動等經費 3,239千元。          
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.推動勞工參與落實產業民主10,100千元,
  │  │  │  │                  │              │              │              │較上年度增列推動協商式的勞資關係等經
  │  │  │  │                  │              │              │              │費 2,439千元。                      
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.督導處理勞資爭議及健全爭議處理制度12
  │  │  │  │                  │              │              │              │,395千元,較上年度減列落實事業單位大
  │  │  │  │                  │              │              │              │量解僱勞工保護措施等經費 5,558千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.加強國際勞工之聯繫與活動10,218千元,
  │  │  │  │                  │              │              │              │較上年度減列辦理勞工問題國際研討會等
  │  │  │  │                  │              │              │              │經費 2,296千元。                    
  │  │  │  │6854011200        │              │              │              │                                      
  │  │4 │  │勞動條件業務      │        14,805│        16,688│        -1,883│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.健全勞動基準法制及有效落實執行 3,790
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,較上年度減列辦理各種勞動基準法
  │  │  │  │                  │              │              │              │令宣導活動等經費 1,577千元。        
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.健全合理工資工時制度 2,975千元,較上
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度減列研議基本工資制度等經費 1,275
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元。                              
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.加強童、女工保護與落實退休及職災補償
  │  │  │  │                  │              │              │              │制度 7,348千元,較上年度增列宣導童工
  │  │  │  │                  │              │              │              │及女工勞動條件保護等經費 1,348千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │                                   
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.勞工退休基金監理業務 692千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列辦理學術研討會等經費 379千元。
  │  │  │  │6854011300        │              │              │              │                                      
  │  │5 │  │勞工福利業務      │     6,044,936│     6,048,245│        -3,309│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.推行職工福利金制度及改善勞工生活措施
  │  │  │  │                  │              │              │              │ 3,432千元,較上年度減列輔導地方政府
  │  │  │  │                  │              │              │              │辦理職工福利宣導研習訓練、績優職工福
  │  │  │  │                  │              │              │              │利評鑑及表揚活動等經費 7,861千元。  
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.規劃輔建勞工住宅貼補利息等 5,844,308
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,與上年度同。                  
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.規劃商港相關工會勞工福利50,444千元,
  │  │  │  │                  │              │              │              │較上年度減列14,439千元。            
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.加強推行勞工教育34,552千元,較上年度
  │  │  │  │                  │              │              │              │減列辦理勞工獎助學金等經費18,482千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │。                                  
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.策辦各項勞工服務工作87,600千元,較上
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度減列志工專業訓練及宣導等經費 5,8
  │  │  │  │                  │              │              │              │82千元,增列職業災害罹災勞工家庭生活
  │  │  │  │                  │              │              │              │照顧經費60,000千元,計淨增54,118千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │。                                  
  │  │  │  │                  │              │              │              │6.勞工教育學苑營運24,600千元,較上年度
  │  │  │  │                  │              │              │              │減列購置投影機及教育訓練等經費16,645
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元。                              
  │  │  │  │6854011500        │              │              │              │                                      
  │  │6 │  │勞工安全衛生業務  │        37,097│        50,502│       -13,405│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.勞工安全衛生計畫對策10,008千元,較上
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度減列辦理各縣市勞工安全衛生宣導及
  │  │  │  │                  │              │              │              │安全衛生師資培訓等經費 7,466千元。  
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.勞工安全業務10,200千元,較上年度減列
  │  │  │  │                  │              │              │              │輔導中小企業改善衝剪機械等經費 7,503
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元。                              
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.勞工衛生業務16,889千元,較上年度增列
  │  │  │  │                  │              │              │              │職業醫師培訓及職業病鑑定等經費 1,564
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元。                              
  │  │  │  │6854011600        │              │              │              │                                      
  │  │7 │  │勞工檢查業務      │       205,785│        60,287│       145,498│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.健全勞動檢查體制及推動事業單位安全衛
  │  │  │  │                  │              │              │              │生自主檢查計畫10,684千元,較上年度減
  │  │  │  │                  │              │              │              │列辦理自動檢查優良單位人員表揚及觀摩
  │  │  │  │                  │              │              │              │等經費 3,753千元。                  
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.降低一般行業職業災害計畫11,490千元,
  │  │  │  │                  │              │              │              │較上年度減列推動不停爐檢查技術基準、
  │  │  │  │                  │              │              │              │新進代檢人員訓練與優良代檢機構及人員
  │  │  │  │                  │              │              │              │選拔表揚等經費17,364千元。          
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.推動公共安全方案及加強職業衛生檢查計
  │  │  │  │                  │              │              │              │畫 8,931千元,較上年度減列辦理自護制
  │  │  │  │                  │              │              │              │度宣導會、評鑑、表揚與觀摩會、評鑑員
  │  │  │  │                  │              │              │              │、輔導員訓練等經費 1,736千元。      
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.降低營造業職業災害計畫 5,690千元,較
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度減列委託直轄市勞動檢查機構辦理
  │  │  │  │                  │              │              │              │危險性工作場所審查檢查及施工安全評估
  │  │  │  │                  │              │              │              │合格人員在職講習等經費 639千元。    
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.新增委託代行檢查機構執行危險性機械或
  │  │  │  │                  │              │              │              │設備檢查工作 168,990千元。          
  │  │  │  │6854011700        │              │              │              │                                      
  │  │8 │  │綜合規劃業務      │        13,802│        19,476│        -5,674│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.勞動政策評估與規劃 5,045千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列辦理勞動政策成果發表會等經費 2
  │  │  │  │                  │              │              │              │,034千元。                          
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.規劃辦理計畫管考、研究發展及訓練 3,8
  │  │  │  │                  │              │              │              │25千元,較上年度減列行政院核定之專案
  │  │  │  │                  │              │              │              │計畫彙辦及管考等經費 2,608千元。    
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.強化勞動力規劃 4,932千元,較上年度減
  │  │  │  │                  │              │              │              │列委託編印勞動政策及勞動力英文簡訊等
  │  │  │  │                  │              │              │              │經費 1,032千元。                    
  │  │  │  │6854012200        │              │              │              │                                      
  │  │9 │  │檢查所管理        │       277,894│       275,757│         2,137│                                      
  │  │  │  │6854012201        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │北區檢查所        │        92,743│        82,378│        10,365│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費71,376千元,較上年度伸算增
  │  │  │  │                  │              │              │              │列調整待遇經費,增加檢查員 6人所需人
  │  │  │  │                  │              │              │              │事費等 4,485千元,增列原由銓敘部、勞
  │  │  │  │                  │              │              │              │工委員會與人事行政局統籌編列之員工參
  │  │  │  │                  │              │              │              │加公保、勞保、全民健保保險費補助及約
  │  │  │  │                  │              │              │              │聘僱人員離職儲金公提部分 2,131千元,
  │  │  │  │                  │              │              │              │合共增列 6,616千元。                
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費10,085千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度增列辦公室租金等經費 4,263千元。  
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.勞工安全衛生及勞動檢查11,282千元,較
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度減列辦理製造業一般勞工安全衛生
  │  │  │  │                  │              │              │              │及勞動條件檢查等經費 514千元。      
  │  │  │  │6854012202        │              │              │              │                                      
  │  │  │2 │中區檢查所        │        93,515│       112,469│       -18,954│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費66,134千元,較上年度減列中
  │  │  │  │                  │              │              │              │部辦公室減少員額之人事費23,568千元,
  │  │  │  │                  │              │              │              │增列原由銓敘部、勞工委員會與人事行政
  │  │  │  │                  │              │              │              │局統籌編列之員工參加公保、勞保、全民
  │  │  │  │                  │              │              │              │健保保險費補助及約聘僱人員離職儲金公
  │  │  │  │                  │              │              │              │提部分 2,290千元,計淨減21,278千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費11,830千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度增列購置噪音劑量計等設備經費 711千
  │  │  │  │                  │              │              │              │元。                                
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.勞工安全衛生及勞動檢查15,551千元,較
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度增列辦理勞工安全衛生及勞動檢查
  │  │  │  │                  │              │              │              │所需差旅費等 1,613千元。            
  │  │  │  │6854012203        │              │              │              │                                      
  │  │  │3 │南區檢查所        │        91,636│        80,910│        10,726│本年度預算數之內容與上年度之比較如下﹕
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費63,686千元,較上年度伸算增
  │  │  │  │                  │              │              │              │列調整待遇經費,增列檢查員 6人所需人
  │  │  │  │                  │              │              │              │事費等 2,953千元,增列原由銓敘部、勞
  │  │  │  │                  │              │              │              │工委員會與人事行政局統籌編列之員工參
  │  │  │  │                  │              │              │              │加公保、勞保、全民健保保險費補助及約
  │  │  │  │                  │              │              │              │聘僱人員離職儲金公提部分 2,893千元,
  │  │  │  │                  │              │              │              │合共增列 5,846千元。                
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費11,603千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列汰換電腦設備等經費 853千元。  
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.勞工安全衛生及勞動檢查16,347千元,較
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度增列辦理製造業一般勞工安全衛生
  │  │  │  │                  │              │              │              │及勞動條件檢查等經費 5,733千元。    
  │  │  │  │6854019800        │              │              │              │                                      
  │  │10│  │第一預備金        │         6,709│         6,709│             -│仍照上年度預算數編列。                
  │  │  │  │0054110000        │              │              │              │                                      
  │2 │  │  │職業訓練局及所屬  │     1,745,315│     1,778,957│       -33,642│                                      
  │  │  │  │6954110000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │國民就業支出      │     1,745,315│     1,778,957│       -33,642│                                      
  │  │  │  │                  │              │              │              │                                      
  │  │  │  │6954110100        │              │              │              │                                      
  │  │1 │  │一般行政          │       347,545│       330,861│        16,684│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費 280,620千元,較上年度增列
  │  │  │  │                  │              │              │              │原由銓敘部、勞工委員會與人事行政局統
  │  │  │  │                  │              │              │              │籌編列之員工參加公保、勞保、全民健保
  │  │  │  │                  │              │              │              │保險費補助及約聘僱人員離職儲金公提部
  │  │  │  │                  │              │              │              │分10,128千元,增列職員 3人所需人事費
  │  │  │  │                  │              │              │              │ 2,250千元,合共增列12,378千元。    
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費61,386千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度增列辦公室租金等經費 5,292千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.資訊業務管理 5,409千元,較上年度減列
  │  │  │  │                  │              │              │              │就業服務相關資訊作業經費 986千元。  
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.法務業務管理 130千元,與上年度同。
  │  │  │  │6954110200        │              │              │              │                                      
  │  │2 │  │職業訓練業務      │       166,118│       173,212│        -7,094│                                      
  │  │  │  │6954110211        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │綜合規劃          │        11,040│        13,876│        -2,836│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.發展職業訓練教材與辦理專案計畫 2,545
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,較上年度減列研製職業訓練遠距教
  │  │  │  │                  │              │              │              │學訓練師教學指引電腦光碟等經費 1,023
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元。                            
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.編印業務報告及辦理業務宣導 6,170千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │,較上年度減列編印出版職業訓練雙月刊
  │  │  │  │                  │              │              │              │等經費 1,020千元。                
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.加強職業訓練國際交流合作 2,325千元,
  │  │  │  │                  │              │              │              │較上年度減列中澳職業訓練專家互訪計畫
  │  │  │  │                  │              │              │              │等經費 793千元。                  
  │  │  │  │6954110212        │              │              │              │                                      
  │  │  │2 │公共訓練          │        62,203│        67,949│        -5,746│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.辦理養成訓練58,621千元,較上年度減列
  │  │  │  │                  │              │              │              │辦理工業技術及服務業養成訓練經費 3,9
  │  │  │  │                  │              │              │              │78千元。                          
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.辦理職業訓練專業人員進修訓練 1,979千
  │  │  │  │                  │              │              │              │元,較上年度減列身心障礙者職業訓練機
  │  │  │  │                  │              │              │              │構專業人員培訓等經費 1,773千元。  
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.舉辦職業訓練教學觀摩研討會及業務研討
  │  │  │  │                  │              │              │              │會 603千元,較上年度減列辦理勞工記者
  │  │  │  │                  │              │              │              │及作家參觀職業訓練機構宣導活動等經費
  │  │  │  │                  │              │              │              │ 695千元。                          
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.新增規劃公共職業訓練機構試辦公辦民營
  │  │  │  │                  │              │              │              │業務 1,000千元。                    
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.上年度研(修)訂職業訓練規範預算業已
  │  │  │  │                  │              │              │              │編竣,所列 300千元如數減列。      
  │  │  │  │6954110213        │              │              │              │                                      
  │  │  │3 │企業訓練          │        14,323│        16,323│        -2,000│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.補助勞工及工商團體辦理傳統產業各類人
  │  │  │  │                  │              │              │              │才訓練11,846千元,較上年度增列辦理各
  │  │  │  │                  │              │              │              │項訓練公告經費 356千元。          
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.增加企業訓練誘因及暢通企業訓練訊息管
  │  │  │  │                  │              │              │              │道 2,477千元,較上年度減列辦理企業訓
  │  │  │  │                  │              │              │              │練單位業務績效訪問等經費 2,356千元。
  │  │  │  │6954110214        │              │              │              │                                      
  │  │  │4 │技能檢定          │        51,837│        42,825│         9,012│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.研訂技能檢定有關法規及實施計畫 800千
  │  │  │  │                  │              │              │              │元,與上年度同。                  
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.強化技能檢定基準23,630千元,較上年度
  │  │  │  │                  │              │              │              │減列命題與製作技能檢定學術科試題及監
  │  │  │  │                  │              │              │              │評人員研習會等經費 7,873千元。    
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.推動辦理技能檢定 7,180千元,較上年度
  │  │  │  │                  │              │              │              │增列辦理即測即評技能檢定等經費 3,472
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元。                            
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.技術士證核發及題庫管理14,812千元,較
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度增列技術士證核發等經費14,360千
  │  │  │  │                  │              │              │              │元。                                
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.執行全國技能檢定學術科測驗事務 5,415
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,較上年度減列辦理年度工作檢討會
  │  │  │  │                  │              │              │              │經費 947千元。                      
  │  │  │  │6954110215        │              │              │              │                                      
  │  │  │5 │就業輔導          │        12,794│        15,567│        -2,773│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.研擬就業服務措施及相關法規 1,161千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │,與上年度同。                    
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.辦理就業服務工作研習會 7,766千元,較
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度增列辦理公私立及相關團體就業服
  │  │  │  │                  │              │              │              │務工作人員專業新知研習會等經費 7,197
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元。                            
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.推動職業心理測驗工作 1,000千元,較上
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度減列辦理職業心理測驗發展等經費 3
  │  │  │  │                  │              │              │              │,605千元。                        
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.辦理就業服務宣導編製相關資料 495千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │,較上年度減列編製行職業展望職業簡介
  │  │  │  │                  │              │              │              │等經費 5,154千元。                
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.推動及督導就業服務業務 2,372千元,較
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度減列辦理就業服務績優機構及人員
  │  │  │  │                  │              │              │              │獎勵表揚等經費 1,211千元。        
  │  │  │  │6954110216        │              │              │              │                                      
  │  │  │6 │身心障礙者業務    │        13,921│        16,672│        -2,751│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │                                    
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.辦理身心障礙者就業服務工作10,896千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │,較上年度減列辦理職業輔導評量及專業
  │  │  │  │                  │              │              │              │服務人員訓練等經費 5,776千元。    
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.新增辦理身心障礙者職業訓練 3,025千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │。                                  
  │  │  │  │6954110400        │              │              │              │                                      
  │  │3 │  │職訓中心管理      │       895,614│       878,370│        17,244│                                      
  │  │  │  │6954110411        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │泰山職訓中心管理  │       109,188│       107,507│         1,681│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費86,657千元,較上年度伸算增
  │  │  │  │                  │              │              │              │列調整待遇經費 2,287千元,增列原由銓
  │  │  │  │                  │              │              │              │敘部、勞工委員會與人事行政局統籌編列
  │  │  │  │                  │              │              │              │之員工參加公保、勞保、全民健保保險費
  │  │  │  │                  │              │              │              │補助及約聘僱人員離職儲金公提部分 3,0
  │  │  │  │                  │              │              │              │95千元,合共增列 5,382千元。        
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費 5,238千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列辦公器具養護費等 1,018千元。  
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.辦理養成訓練17,293千元,較上年度減列
  │  │  │  │                  │              │              │              │辦理師資養成訓練經費 387千元。      
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.上年度試辦技術人員訓練預算業已編竣,
  │  │  │  │                  │              │              │              │所列 2,296千元如數減列。            
  │  │  │  │6954110412        │              │              │              │                                      
  │  │  │2 │北區職訓中心管理  │       121,187│       117,627│         3,560│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費92,735千元,較上年度增列原
  │  │  │  │                  │              │              │              │由銓敘部、勞工委員會與人事行政局統籌
  │  │  │  │                  │              │              │              │編列之員工參加公保、勞保、全民健保保
  │  │  │  │                  │              │              │              │險費補助及約聘僱人員離職儲金公提部分
  │  │  │  │                  │              │              │              │ 6,609千元。                        
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費12,919千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度增列土地租金等 1,077千元。        
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.辦理養成訓練15,533千元,較上年度減列
  │  │  │  │                  │              │              │              │辦理工業技術及服務業養成訓練經費 4,1
  │  │  │  │                  │              │              │              │26千元。                            
  │  │  │  │6954110413        │              │              │              │                                      
  │  │  │3 │中區職訓中心管理  │       265,853│       260,429│         5,424│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費 193,500千元,較上年度伸算
  │  │  │  │                  │              │              │              │增列調整待遇經費 6,364千元,增列原由
  │  │  │  │                  │              │              │              │銓敘部、勞工委員會與人事行政局統籌編
  │  │  │  │                  │              │              │              │列之員工參加公保、勞保、全民健保保險
  │  │  │  │                  │              │              │              │費補助及約聘僱人員離職儲金公提部分 8
  │  │  │  │                  │              │              │              │,274千元,合共增列14,638千元。      
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費14,474千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列教育訓練及房屋建築修繕費等 2,3
  │  │  │  │                  │              │              │              │22千元。                            
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.辦理養成訓練57,879千元,較上年度減列
  │  │  │  │                  │              │              │              │辦理工業技術及服務業養成訓練經費 6,8
  │  │  │  │                  │              │              │              │92千元。                            
  │  │  │  │6954110414        │              │              │              │                                      
  │  │  │4 │南區職訓中心管理  │       122,614│       118,719│         3,895│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費96,617千元,較上年度伸算增
  │  │  │  │                  │              │              │              │列調整待遇經費 2,307千元,增列原由銓
  │  │  │  │                  │              │              │              │敘部、勞工委員會與人事行政局統籌編列
  │  │  │  │                  │              │              │              │之員工參加公保、勞保、全民健保保險費
  │  │  │  │                  │              │              │              │補助及約聘僱人員離職儲金公提部分 4,3
  │  │  │  │                  │              │              │              │24千元,合共增列 6,631千元。        
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費 6,870千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列房屋建築修繕、設施及機械設備養
  │  │  │  │                  │              │              │              │護費等 659千元。                    
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.辦理養成訓練19,127千元,較上年度減列
  │  │  │  │                  │              │              │              │辦理工業技術及服務業養成訓練經費 2,0
  │  │  │  │                  │              │              │              │77千元。                            
  │  │  │  │6954110415        │              │              │              │                                      
  │  │  │5 │桃園職訓中心管理  │       110,961│       110,661│           300│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費72,373千元,較上年度增列原
  │  │  │  │                  │              │              │              │由銓敘部、勞工委員會與人事行政局統籌
  │  │  │  │                  │              │              │              │編列之員工參加公保、勞保、全民健保保
  │  │  │  │                  │              │              │              │險費補助及約聘僱人員離職儲金公提部分
  │  │  │  │                  │              │              │              │ 4,370千元。                        
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費 9,124千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列學員交通車接駁及垃圾清運等經費
  │  │  │  │                  │              │              │              │ 7,902千元。                        
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.辦理養成訓練29,464千元,較上年度增列
  │  │  │  │                  │              │              │              │實習工廠水電費等 3,832千元。        
  │  │  │  │6954110416        │              │              │              │                                      
  │  │  │6 │台南職訓中心管理  │       165,811│       163,427│         2,384│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費 101,653千元,較上年度增列
  │  │  │  │                  │              │              │              │原由銓敘部、勞工委員會與人事行政局統
  │  │  │  │                  │              │              │              │籌編列之員工參加公保、勞保、全民健保
  │  │  │  │                  │              │              │              │保險費補助及約聘僱人員離職儲金公提部
  │  │  │  │                  │              │              │              │分 7,718千元。                      
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費11,513千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列房屋建築修繕、設施及機械設備養
  │  │  │  │                  │              │              │              │護費等 6,482千元。                  
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.辦理養成訓練52,645千元,較上年度增列
  │  │  │  │                  │              │              │              │辦理工業技術及服務業養成訓練經費 1,1
  │  │  │  │                  │              │              │              │48千元。                            
  │  │  │  │6954110500        │              │              │              │                                      
  │  │4 │  │就服中心管理      │       283,524│       258,000│        25,524│                                      
  │  │  │  │6954110501        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │基隆就服中心管理  │        40,807│        36,031│         4,776│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費32,414千元,較上年度增列原
  │  │  │  │                  │              │              │              │由銓敘部、勞工委員會與人事行政局統籌
  │  │  │  │                  │              │              │              │編列之員工參加公保、勞保、全民健保保
  │  │  │  │                  │              │              │              │險費補助及約聘僱人員離職儲金公提部分
  │  │  │  │                  │              │              │              │ 1,944千元,增列職員 3人及約聘人員 1
  │  │  │  │                  │              │              │              │人所需人事費 3,485千元,合共增列 5,4
  │  │  │  │                  │              │              │              │29千元。                            
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費 6,997千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列員工教育訓練費等 701千元。    
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.辦理就業服務 1,396千元,較上年度增列
  │  │  │  │                  │              │              │              │辦理心理測驗業務經費48千元。        
  │  │  │  │6954110502        │              │              │              │                                      
  │  │  │2 │台北就服中心管理  │        64,574│        57,009│         7,565│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費51,213千元,較上年度增列原
  │  │  │  │                  │              │              │              │由銓敘部、勞工委員會與人事行政局統籌
  │  │  │  │                  │              │              │              │編列之員工參加公保、勞保、全民健保保
  │  │  │  │                  │              │              │              │險費補助及約聘僱人員離職儲金公提部分
  │  │  │  │                  │              │              │              │ 2,981千元,增列職員 8人及約聘人員 1
  │  │  │  │                  │              │              │              │人所需人事費 7,852千元,合共增列10,8
  │  │  │  │                  │              │              │              │33千元。                            
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費10,075千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列設施及機械設備養護費等 1,515千
  │  │  │  │                  │              │              │              │元。                                
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.辦理就業服務 3,286千元,較上年度減列
  │  │  │  │                  │              │              │              │辦理現場徵才活動等經費 1,753千元。  
  │  │  │  │6954110503        │              │              │              │                                      
  │  │  │3 │台中就服中心管理  │        61,357│        57,033│         4,324│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費45,837千元,較上年度增列原
  │  │  │  │                  │              │              │              │由銓敘部、勞工委員會與人事行政局統籌
  │  │  │  │                  │              │              │              │編列之員工參加公保、勞保、全民健保保
  │  │  │  │                  │              │              │              │險費補助及約聘僱人員離職儲金公提部分
  │  │  │  │                  │              │              │              │ 3,041千元,增列職員 6人及約聘人員 1
  │  │  │  │                  │              │              │              │人所需人事費 5,313千元,合共增列 8,0
  │  │  │  │                  │              │              │              │54千元。                            
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費10,891千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列一般行政事務費等 923千元。    
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.辦理就業服務 4,629千元,較上年度減列
  │  │  │  │                  │              │              │              │委託辦理職業訓練等經費 2,807千元。  
  │  │  │  │6954110504        │              │              │              │                                      
  │  │  │4 │台南就服中心管理  │        53,504│        48,123│         5,381│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費41,507千元,較上年度增列原
  │  │  │  │                  │              │              │              │由銓敘部、勞工委員會與人事行政局統籌
  │  │  │  │                  │              │              │              │編列之員工參加公保、勞保、全民健保保
  │  │  │  │                  │              │              │              │險費補助及約聘僱人員離職儲金公提部分
  │  │  │  │                  │              │              │              │ 2,490千元,增列職員 6人及約聘人員 1
  │  │  │  │                  │              │              │              │人所需人事費 5,562千元,合共增列 8,0
  │  │  │  │                  │              │              │              │52千元。                            
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費 9,948千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列教育訓練等經費 198千元。      
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.辦理就業服務 2,049千元,較上年度減列
  │  │  │  │                  │              │              │              │辦理現場徵才活動等經費 2,473千元。  
  │  │  │  │6954110505        │              │              │              │                                      
  │  │  │5 │高雄就服中心管理  │        63,282│        59,804│         3,478│本年度預算數之內容與上年度比較如下:  
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費49,708千元,較上年度增列原
  │  │  │  │                  │              │              │              │由銓敘部、勞工委員會與人事行政局統籌
  │  │  │  │                  │              │              │              │編列之員工參加公保、勞保、全民健保保
  │  │  │  │                  │              │              │              │險費補助及約聘僱人員離職儲金公提部分
  │  │  │  │                  │              │              │              │ 2,521千元,增列職員 4人及約聘人員 1
  │  │  │  │                  │              │              │              │人所需人事費 4,232千元,合共增列 6,7
  │  │  │  │                  │              │              │              │53千元。                            
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費 9,638千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度增列網路通訊費等 1,378千元。      
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.辦理就業服務 3,936千元,較上年度減列
  │  │  │  │                  │              │              │              │委託辦理職業訓練等經費 4,653千元。  
  │  │  │  │6954119000        │              │              │              │                                      
  │  │5 │  │一般建築及設備    │        49,000│       135,000│       -86,000│                                      
  │  │  │  │6954119001        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │土地購置          │        48,150│       135,000│       -86,850│北區職業訓練中心遷建計畫工程總經費 1,6
  │  │  │  │                  │              │              │              │00,210千元,除82年度至90年度預算已編列
  │  │  │  │                  │              │              │              │ 363,005千元外,本年度續編雜項工程及遷
  │  │  │  │                  │              │              │              │建相關作業費等48,150千元,較上年度減列
  │  │  │  │                  │              │              │              │86,850千元。                          
  │  │  │  │6954119011        │              │              │              │                                      
  │  │  │2 │交通及運輸設備    │           850│             -│           850│新增北區職業訓練中心購置四輪傳動車 1輛
  │  │  │  │                  │              │              │              │經費如列數。                          
  │  │  │  │6954119800        │              │              │              │                                      
  │  │6 │  │第一預備金        │         3,514│         3,514│             -│仍照上年度預算數編列。                
  │  │  │  │0054610000        │              │              │              │                                      
  │3 │  │  │勞工安全衛生研究所│       300,178│       324,997│       -24,819│                                      
  │  │  │  │5254610000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │科學支出          │       300,178│       324,997│       -24,819│                                      
  │  │  │  │5254610100        │              │              │              │                                      
  │  │1 │  │一般行政          │       103,223│       105,865│        -2,642│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費81,792千元,較上年度增列原
  │  │  │  │                  │              │              │              │由銓敘部、勞工委員會與人事行政局統籌
  │  │  │  │                  │              │              │              │編列之員工參加公保、勞保、全民健保保
  │  │  │  │                  │              │              │              │險費補助及約聘僱人員離職儲金公提部分
  │  │  │  │                  │              │              │              │1,630千元。                         
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費21,431千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列辦公室租金及管理費等 4,272千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │。                                  
  │  │  │  │5254611100        │              │              │              │                                      
  │  │2 │  │勞工安全衛生研究  │       135,663│       126,417│         9,246│                                      
  │  │  │  │5254611101        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │勞工安全調查研究  │        31,793│        30,830│           963│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.辦理電氣化學安全技術試驗研究 9,018千
  │  │  │  │                  │              │              │              │元,較上年度增列防爆電氣設備保養技術
  │  │  │  │                  │              │              │              │研究等經費 1,531千元。              
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.辦理機械安全技術試驗研究 5,617千元,
  │  │  │  │                  │              │              │              │較上年度減列機械設備安全規範研究等經
  │  │  │  │                  │              │              │              │費 550千元。                        
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.辦理營造安全技術試驗研究 6,920千元,
  │  │  │  │                  │              │              │              │較上年度減列營造安全標準妥適性研究等
  │  │  │  │                  │              │              │              │經費 327千元。                      
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.辦理安全防護具及測量儀器研究 2,492千
  │  │  │  │                  │              │              │              │元,較上年度減列有害氣體安全監控技術
  │  │  │  │                  │              │              │              │研究等經費75千元。                  
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.辦理勞工安全管理研究 2,646千元,較上
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度減列委託學術研究單位辦理安全管理
  │  │  │  │                  │              │              │              │制度比較安全績效評量及稽核制度可行性
  │  │  │  │                  │              │              │              │研究等經費80千元。                  
  │  │  │  │                  │              │              │              │6.機械設備安全監控技術研究 5,100千元,
  │  │  │  │                  │              │              │              │較上年度增列機械設備監控系統研究發展
  │  │  │  │                  │              │              │              │等經費 464千元。                    
  │  │  │  │5254611102        │              │              │              │                                      
  │  │  │2 │分析檢驗技術開發研│        23,442│        22,239│         1,203│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │究                │              │              │              │1.辦理作業環境測定樣品分析與檢驗 7,120
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,較上年度增列高化學性危害工業勞
  │  │  │  │                  │              │              │              │工有害物暴露調查等經費 1,720千元。  
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.訂定勞工作業環境採樣分析標準參考方法
  │  │  │  │                  │              │              │              │ 5,300千元,較上年度減列勞工法令列管
  │  │  │  │                  │              │              │              │農藥採樣分析技術建立等經費 1,841千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │。                                  
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.研究開發生物偵測採樣分析標準參考方法
  │  │  │  │                  │              │              │              │ 4,140千元,較上年度增列生物偵測方法
  │  │  │  │                  │              │              │              │技術引進及推廣等經費 350千元。      
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.研究開發本土化採樣設備與分析技術 4,5
  │  │  │  │                  │              │              │              │60千元,較上年度增列本土化採樣器推廣
  │  │  │  │                  │              │              │              │等經費 1,552千元。                  
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.有害空氣瞬時監測技術研究 2,322千元,
  │  │  │  │                  │              │              │              │較上年度減列直讀式監測儀器應用等經費
  │  │  │  │                  │              │              │              │ 578千元。                          
  │  │  │  │5254611103        │              │              │              │                                      
  │  │  │3 │勞工衛生調查研究  │        30,305│        25,877│         4,428│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.職業性生物危害調查研究 5,466千元,較
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度減列受僱者安全衛生狀況調查研究
  │  │  │  │                  │              │              │              │等經費 2,074千元。                  
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.勞工作業場所有害物與預估模式及控制防
  │  │  │  │                  │              │              │              │護研究 8,447千元,較上年度增列發散式
  │  │  │  │                  │              │              │              │危害源氣罩設計模式研究等經費 2,441千
  │  │  │  │                  │              │              │              │元。                                
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.物理性因子危害預防研究 5,373千元,較
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度增列高溫危害預防等經費 979千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │。                                  
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.應用人機介面探討危害之研究 6,829千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │,較上年度增列人因工程現場改善等經費
  │  │  │  │                  │              │              │              │ 3,611千元。                        
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.職業性骨骼肌肉傷病控制技術研究 4,190
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,較上年度減列骨骼肌肉傷害工程控
  │  │  │  │                  │              │              │              │制方法研究等經費 529千元。          
  │  │  │  │5254611104        │              │              │              │                                      
  │  │  │4 │勞動醫學調查研究  │        28,549│        25,059│         3,490│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.職業流行病學研究 5,920千元,較上年度
  │  │  │  │                  │              │              │              │增列高危險行業勞工世代資料庫建立及健
  │  │  │  │                  │              │              │              │康追蹤相關研究等經費 143千元。      
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.辦理勞工健康及職業傷病監控研究 9,018
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,較上年度減列慢性病勞工之健康研
  │  │  │  │                  │              │              │              │究等經費 186千元。                  
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.辦理特定作業勞工健康與保健研究 7,079
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,較上年度增列勞工健康促進計畫之
  │  │  │  │                  │              │              │              │研究等經費 1,065千元。              
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.辦理職業疾病之生物指標研究 6,532千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │,較上年度增列分子流行病學相關研究等
  │  │  │  │                  │              │              │              │經費 2,468千元。                    
  │  │  │  │5254611105        │              │              │              │                                      
  │  │  │5 │勞工安全衛生研究成│        21,574│        22,412│          -838│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │果推廣應用        │              │              │              │1.辦理勞工安全衛生研究成果之管理、運用
  │  │  │  │                  │              │              │              │及學術交流 2,770千元,較上年度減列編
  │  │  │  │                  │              │              │              │印各種報表及研討會等經費 1,013千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.規劃與管理勞工安全衛生圖書及電腦資訊
  │  │  │  │                  │              │              │              │系統 2,943千元,較上年度減列電腦維護
  │  │  │  │                  │              │              │              │、資料庫建置運用與設備及蒐集安全衛生
  │  │  │  │                  │              │              │              │資訊情報、書籍等經費 2,020千元。    
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.辦理全方位勞工安全衛生科技研發成果推
  │  │  │  │                  │              │              │              │廣落實方案15,861千元,較上年度增列創
  │  │  │  │                  │              │              │              │新安全衛生科技研究成果推廣及技術輔導
  │  │  │  │                  │              │              │              │機制等經費 4,153千元。              
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.上年度辦理勞工安全衛生學術交流合作預
  │  │  │  │                  │              │              │              │算業已編竣,所列 1,958千元如數減列。
  │  │  │  │5254619000        │              │              │              │                                      
  │  │3 │  │一般建築及設備    │        60,425│        91,848│       -31,423│                                      
  │  │  │  │5254619002        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │營建工程          │             -│        21,398│       -21,398│上年度興建研究實驗大樓預算業已編竣,所
  │  │  │  │                  │              │              │              │列21,398千元如數減列。                
  │  │  │  │5254619011        │              │              │              │                                      
  │  │  │2 │交通及運輸設備    │             -│         4,910│        -4,910│上年度購置中型交通車、公務機車及人因工
  │  │  │  │                  │              │              │              │程移動式實驗車等預算業已編竣,所列 4,9
  │  │  │  │                  │              │              │              │10千元如數減列。                      
  │  │  │  │5254619019        │              │              │              │                                      
  │  │  │3 │其他設備          │        60,425│        65,540│        -5,115│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.新增購置微粒掃描熱卡計、測力板系統、
  │  │  │  │                  │              │              │              │微固相氣相層析儀及流式細胞計數收集儀
  │  │  │  │                  │              │              │              │等設備經費60,425千元。              
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.上年度購置研究實驗器材及資訊設備等預
  │  │  │  │                  │              │              │              │算業已編竣,所列65,540千元如數減列。
  │  │  │  │5254619800        │              │              │              │                                      
  │  │4 │  │第一預備金        │           867│           867│             -│仍照上年度預算數編列。                
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