中央政府總預算

                                                     歲出機關別預算表

經資門併計                                          中華民國九十一年度                                    單位:新台幣千元
─────────────────┬───────┬───────┬───────┬───────────────────
  科                          目  │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬─────────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│  說                              明
款│項│目│節│  名 稱 及 編 號  │              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼─────────┼───────┼───────┼───────┼───────────────────
  │  │  │  │0057000000        │              │              │              │                                      
23│  │  │  │衛生署主管        │    42,381,740│    48,928,566│    -6,546,826│                                      
  │  │  │  │0057010000        │              │              │              │                                      
  │1 │  │  │衛生署            │    37,840,479│    44,646,732│    -6,806,253│本科目上年度法定預算數46,311,090千元,
  │  │  │  │                  │              │              │              │配合國民健康局之成立,移出1,297,851千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元至國民健康局,並配合科目調整,移出35
  │  │  │  │                  │              │              │              │7,507千元至疾病管制局及移出9,000千元至
  │  │  │  │                  │              │              │              │藥物食品檢驗局,淨計如表列上年度預算數
  │  │  │  │                  │              │              │              │。                                    
  │  │  │  │5157010000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │教育支出          │       240,000│       181,000│        59,000│                                      
  │  │  │  │5157011100        │              │              │              │                                      
  │  │1 │  │醫事人力培訓工作  │       240,000│       181,000│        59,000│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.醫學系公費生培育工作196,510千元,較 
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度增列公費生360名所需補助承辦學 
  │  │  │  │                  │              │              │              │校教學用設備費12,442千元,獎助公私立
  │  │  │  │                  │              │              │              │醫學院培育醫學系公費生學雜費47,510千
  │  │  │  │                  │              │              │              │元及舉辦公費生甄試事務說明會2,000千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元,合共增列61,952千元。            
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.偏遠地區及山地離島公費生培育工作43,4
  │  │  │  │                  │              │              │              │90千元,較上年度減列獎助私立醫學院培
  │  │  │  │                  │              │              │              │育醫學系公費生學雜費9,872千元,增列 
  │  │  │  │                  │              │              │              │補助培育公費生承辦學校教學用設備費、
  │  │  │  │                  │              │              │              │代辦新生甄試事務與相關說明會經費6,92
  │  │  │  │                  │              │              │              │0千元,計淨減2,952千元。            
  │  │  │  │5257010000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │科學支出          │     2,931,773│     3,730,944│      -799,171│                                      
  │  │  │  │5257011700        │              │              │              │                                      
  │  │2 │  │科技業務          │     2,931,773│     3,730,944│      -799,171│                                      
  │  │  │  │5257011710        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │科技發展工作      │       423,724│       349,678│        74,046│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.推動醫藥衛生科技研究發展48,774千元,
  │  │  │  │                  │              │              │              │較上年度減列參加科技研究發展諮詢會議
  │  │  │  │                  │              │              │              │所需通訊費與購置研究儀器設備費等1,50
  │  │  │  │                  │              │              │              │0千元,增列捐助舉辦科技人才訓練及國 
  │  │  │  │                  │              │              │              │際性科技研討會等14,762千元,計淨增13
  │  │  │  │                  │              │              │              │,262千元。                          
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.醫藥衛生及健康政策科技研究268,450千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元,較上年度減列捐助學術與民間機構辦
  │  │  │  │                  │              │              │              │理醫療保健相關研究32,250千元,增列健
  │  │  │  │                  │              │              │              │全新藥研發與上市之管理機制、醫藥衛生
  │  │  │  │                  │              │              │              │科技發展、藥品科技發展及食品科技發展
  │  │  │  │                  │              │              │              │等捐助經費114,347千元,計淨增82,097 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元。                              
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.製藥與生物技術跨部會合作研究106,500 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,較上年度減列防救毒物化學災害及
  │  │  │  │                  │              │              │              │核能災害等經費50,000千元,增列新藥臨
  │  │  │  │                  │              │              │              │床試驗體系與運作機制、製藥與生物技術
  │  │  │  │                  │              │              │              │國家型計畫等28,687千元,計淨減21,313
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元。                              
  │  │  │  │5257011720        │              │              │              │                                      
  │  │  │2 │財團法人國家衛生研│     2,508,049│     3,381,266│      -873,217│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │究院發展計畫      │              │              │              │1.財團法人國家衛生研究院之建立與發展1,
  │  │  │  │                  │              │              │              │060,641千元,較上年度減列購置醫療儀 
  │  │  │  │                  │              │              │              │器、醫療器材及醫療輔助器材等經費38,1
  │  │  │  │                  │              │              │              │86千元,增列改進重大疾病治療研究發展
  │  │  │  │                  │              │              │              │經費38,306千元,計淨增120千元。     
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.製藥與生物技術國家型計畫135,734千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │,較上年度增列建立藥物治療測試系統等
  │  │  │  │                  │              │              │              │經費22,622千元。                    
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.整合性醫藥及衛生科技研究計畫312,474 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,較上年度增列藥物、生物劑與分子
  │  │  │  │                  │              │              │              │生物技術等醫藥生物科技之研究發展經費
  │  │  │  │                  │              │              │              │14,932千元。                        
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.財團法人國家衛生研究院建院計畫總經費
  │  │  │  │                  │              │              │              │6,568,395千元,包括土地價款與補償及 
  │  │  │  │                  │              │              │              │建築經費,其中土地價款與補償部分1,17
  │  │  │  │                  │              │              │              │9,810千元係以國有土地作價捐助作為國 
  │  │  │  │                  │              │              │              │家衛生研究院創立基金,業已編竣;建築
  │  │  │  │                  │              │              │              │經費部分5,388,585千元,分5年編列預算
  │  │  │  │                  │              │              │              │捐助辦理,除88年度至90年度已編列1,00
  │  │  │  │                  │              │              │              │1,558千元外,本年度續編第4年經費849,
  │  │  │  │                  │              │              │              │200千元,作為辦理院區地上結構體工程 
  │  │  │  │                  │              │              │              │及應分攤園區公共設施經費,較上年度增
  │  │  │  │                  │              │              │              │列118,919千元,以上土地價款與補償及 
  │  │  │  │                  │              │              │              │建築經費增減互抵後計較上年度減列1,06
  │  │  │  │                  │              │              │              │0,891千元。                         
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.新增推動生物科技醫藥資訊整合研究發展
  │  │  │  │                  │              │              │              │計畫150,000千元。                   
  │  │  │  │                  │              │              │              │                                      
  │  │  │  │6657010000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │社會保險支出      │    23,900,195│    30,220,870│    -6,320,675│                                      
  │  │  │  │6657012000        │              │              │              │                                      
  │  │3 │  │全民健康保險業務  │    23,726,195│    30,021,370│    -6,295,175│                                      
  │  │  │  │6657012010        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │全民健康保險工作  │        86,986│        88,496│        -1,510│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.全民健康保險業務34,624千元,較上年度
  │  │  │  │                  │              │              │              │減列辦理全民健康保險業務費5,173千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │,增列捐助民間團體辦理第二代全民健保
  │  │  │  │                  │              │              │              │體制財務改革規劃、醫療分配改革規劃與
  │  │  │  │                  │              │              │              │政策評估模擬等三大主題研究經費13,500
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,規劃小組委員兼職交通費及出席費
  │  │  │  │                  │              │              │              │等5,180千元,計淨增13,507千元。     
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.全民健康保險監理業務16,288千元,較上
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度減列監理委員會開會場地佈置及清潔
  │  │  │  │                  │              │              │              │經費、辦理監理業務檢查與訪視活動所需
  │  │  │  │                  │              │              │              │印刷費及購置影印機等經費4,069千元。 
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.全民健康保險醫療費用協定業務9,582千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元,較上年度減列購置個人電腦設備經費
  │  │  │  │                  │              │              │              │1,745千元。                         
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.全民健康保險爭議審議業務26,492千元,
  │  │  │  │                  │              │              │              │較上年度增列全民健康保險爭議審議案件
  │  │  │  │                  │              │              │              │審查費及委員出席費等5,797千元。     
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.減列上年度補助全民健康保險紓困基金經
  │  │  │  │                  │              │              │              │費15,000千元。                      
  │  │  │  │6657012020        │              │              │              │                                      
  │  │  │2 │漁民、水利會會員及│    16,374,725│    22,402,390│    -6,027,665│本年度預算數16,374,725千元,係依據全民
  │  │  │  │其他團體保險費補助│              │              │              │健康保險法第27條第1項第3款規定編列之政
  │  │  │  │                  │              │              │              │府應負擔款,較上年度減列轉換職業致中斷
  │  │  │  │                  │              │              │              │保險政府應負擔之保險費部分等761,748千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元,與88年下半年及89年度政府應負擔保險
  │  │  │  │                  │              │              │              │費編列不足款5,265,917千元,合共減列6,0
  │  │  │  │                  │              │              │              │27,665千元。                          
  │  │  │  │6657012030        │              │              │              │                                      
  │  │  │3 │全民健康保險行政費│     7,264,484│     7,530,484│      -266,000│本年度預算數7,264,484千元,係依據全民 
  │  │  │  │補助              │              │              │              │健康保險法第68條第1項規定,編列補助中 
  │  │  │  │                  │              │              │              │央健康保險局辦理全民健康保險行政經費,
  │  │  │  │                  │              │              │              │較上年度減列全民健保IC卡計畫經費266,00
  │  │  │  │                  │              │              │              │0千元。                               
  │  │  │  │                  │              │              │              │                                      
  │  │  │  │6657018000        │              │              │              │                                      
  │  │4 │  │營業基金          │       115,500│       149,500│       -34,000│                                      
  │  │  │  │6657018002        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │中央健康保險局資本│       115,500│       149,500│       -34,000│本年度預算數115,500千元,係國庫增撥中 
  │  │  │  │                  │              │              │              │央健康保險局資本,作為辦理全民健保IC卡
  │  │  │  │                  │              │              │              │計畫之用,較上年度減列34,000千元。    
  │  │  │  │6657018100        │              │              │              │                                      
  │  │5 │  │非營業基金        │        58,500│        50,000│         8,500│                                      
  │  │  │  │6657018110        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │全民健康保險紓困基│        58,500│        50,000│         8,500│本年度預算數58,500千元,係國庫增撥全民
  │  │  │  │金                │              │              │              │健康保險紓困基金,作為貸放全民健康保險
  │  │  │  │                  │              │              │              │被保險人無力負擔保險費所需經費,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度增列8,500千元。                     
  │  │  │  │7157010000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │醫療保健支出      │    10,768,511│    10,513,918│       254,593│                                      
  │  │  │  │7157010100        │              │              │              │                                      
  │  │6 │  │一般行政          │       559,707│       509,434│        50,273│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費413,650千元,較上年度伸算 
  │  │  │  │                  │              │              │              │增列調整待遇經費11,435千元,增列原由
  │  │  │  │                  │              │              │              │銓敘部、勞工委員會及人事行政局統籌編
  │  │  │  │                  │              │              │              │列之員工參加公保、勞保、全民健保保險
  │  │  │  │                  │              │              │              │費補助及約聘僱人員離職儲金公提部分21
  │  │  │  │                  │              │              │              │,033千元,合共增列32,468千元。      
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費146,057千元,較上 
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度增列辦公室修繕費、僱用保全人員經
  │  │  │  │                  │              │              │              │費、辦理台北市南港衛生園區環境評估費
  │  │  │  │                  │              │              │              │及退休人員三節慰問金等17,805千元。  
  │  │  │  │7157011000        │              │              │              │                                      
  │  │7 │  │醫政業務          │     2,171,700│     2,203,418│       -31,718│                                      
  │  │  │  │7157011020        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │醫政管理          │       148,981│       255,418│      -106,437│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.研訂及修訂醫政管理法規3,370千元,較 
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度減列醫政管理業務費1,310千元。 
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.醫事人員及醫事機構管理23,860千元,較
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度增列辦理全國醫政研討會、核發各
  │  │  │  │                  │              │              │              │類醫事人員證書作業費及加強各類醫事人
  │  │  │  │                  │              │              │              │員業務管理等860千元。               
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.醫療業務管理35,777千元,較上年度增列
  │  │  │  │                  │              │              │              │捐助財團法人醫院評鑑暨醫療品質策進會
  │  │  │  │                  │              │              │              │辦理醫院評鑑等經費11,227千元。      
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.緊急醫療救護行政業務11,253千元,較上
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度減列邀請專家學者參加會議之出席費
  │  │  │  │                  │              │              │              │及辦理急救訓練經費等2,432千元,增列 
  │  │  │  │                  │              │              │              │辦理血液品質改善輔導計畫5,000千元, 
  │  │  │  │                  │              │              │              │計淨增2,568千元。                   
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.精神衛生行政工作9,188千元,較上年度 
  │  │  │  │                  │              │              │              │減列精神醫療機構及心理復健機構等業務
  │  │  │  │                  │              │              │              │督導考核經費3,574千元。             
  │  │  │  │                  │              │              │              │6.護理機構管理及身心障礙者療育工作47,5
  │  │  │  │                  │              │              │              │07千元,較上年度減列捐助全省護理機構
  │  │  │  │                  │              │              │              │辦理身心障礙者復健醫療及長期照護人力
  │  │  │  │                  │              │              │              │培訓等經費6,100千元。               
  │  │  │  │                  │              │              │              │7.老人長期照護行政工作1,250千元,較上 
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度減列邀請專家學者出席會議經費等1,
  │  │  │  │                  │              │              │              │750千元。                           
  │  │  │  │                  │              │              │              │8.山地離島醫療保健工作11,576千元,較上
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度增列捐助原住民部落與離島社區健康
  │  │  │  │                  │              │              │              │營造推動小組及辦理山地離島醫政研討會
  │  │  │  │                  │              │              │              │等2,442千元。                       
  │  │  │  │                  │              │              │              │9.醫療替代役5,200千元,較上年度增列替 
  │  │  │  │                  │              │              │              │代役役男住宿與管理等經費200千元。   
  │  │  │  │                  │              │              │              │10.減列上年度補助醫療服務業開發基金經 
  │  │  │  │                  │              │              │              │費18,000千元。                      
  │  │  │  │                  │              │              │              │11.減列上年度補助衛生與醫療機構辦理九 
  │  │  │  │                  │              │              │              │二一震災心理衛生及心理復健經費93,000
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元。                              
  │  │  │  │7157011030        │              │              │              │                                      
  │  │  │2 │醫療照護          │     2,022,719│     1,948,000│        74,719│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.建立及健全安寧緩和醫療服務體系5,000 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,較上年減列捐助學術團體、民間團
  │  │  │  │                  │              │              │              │體或醫療機構辦理長期照護、安寧緩和醫
  │  │  │  │                  │              │              │              │療與老人醫療等研究宣導及製作短片經費
  │  │  │  │                  │              │              │              │1,000千元。                         
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.建置區域整合性服務體系92,200千元,較
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度減列邀請學者專家出席會議經費及
  │  │  │  │                  │              │              │              │國內旅費等3,496千元,增列捐助民間團 
  │  │  │  │                  │              │              │              │體及個人辦理各區域醫療資源整合計畫等
  │  │  │  │                  │              │              │              │27,280千元,計淨增23,784千元。      
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.健全民間醫療機構經營管理19,399千元,
  │  │  │  │                  │              │              │              │較上年度減列捐助醫事學術團體辦理促進
  │  │  │  │                  │              │              │              │醫療服務改善相關計畫18,817千元。    
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.推動醫療廢棄物管理及回收體系20,000千
  │  │  │  │                  │              │              │              │元,較上年度減列捐助醫療機構辦理醫療
  │  │  │  │                  │              │              │              │廢棄物焚化爐之維修、改善及新建工程經
  │  │  │  │                  │              │              │              │費等7,000千元。                     
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.加強醫療機構全面品質管理及監測作業40
  │  │  │  │                  │              │              │              │,000千元,較上年度減列捐助學術機構或
  │  │  │  │                  │              │              │              │民間團體推動學習型組織辦理定期監測與
  │  │  │  │                  │              │              │              │評估醫療機構作業等17,040千元,增列捐
  │  │  │  │                  │              │              │              │助財團法人醫院評鑑暨醫療品質策進會辦
  │  │  │  │                  │              │              │              │理提昇醫療品質相關研討會及實務研究15
  │  │  │  │                  │              │              │              │,040千元,計淨減2,000千元。         
  │  │  │  │                  │              │              │              │6.充實公共醫療機構設施及提升營運績效48
  │  │  │  │                  │              │              │              │,000千元,較上年度減列補助署立醫院籌
  │  │  │  │                  │              │              │              │設慢性呼吸病患照護病房醫療設施經費等
  │  │  │  │                  │              │              │              │27,584千元。                        
  │  │  │  │                  │              │              │              │7.建立全國緊急醫療體系198,000千元,較 
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度減列捐助醫學會或紅十字會等成立
  │  │  │  │                  │              │              │              │災難醫療救護隊運作28,000千元,成立毒
  │  │  │  │                  │              │              │              │藥物與化學災害及核能災害急救責任醫院
  │  │  │  │                  │              │              │              │等經費24,000千元,合共減列52,000千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │。                                  
  │  │  │  │                  │              │              │              │8.提昇醫事檢驗與放射技術及血液供輸服務
  │  │  │  │                  │              │              │              │品質25,000千元,較上年度減列捐助學術
  │  │  │  │                  │              │              │              │團體辦理捐血機構訪查等2,500千元,增 
  │  │  │  │                  │              │              │              │列捐助學術團體或捐血機構辦理提昇血液
  │  │  │  │                  │              │              │              │供輸品質與購置所需血液透析儀器設備14
  │  │  │  │                  │              │              │              │,000千元,計淨增11,500千元。        
  │  │  │  │                  │              │              │              │9.建立精神衛生醫療體系410,920千元,較 
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度減列捐助民間機構或團體充實精神
  │  │  │  │                  │              │              │              │醫療、精神復健與藥癮治療設備29,000千
  │  │  │  │                  │              │              │              │元,增列補助公立醫療機構辦理精神疾病
  │  │  │  │                  │              │              │              │嚴重病人強制鑑定及強制住院醫療費用、
  │  │  │  │                  │              │              │              │捐助民間機構照護精神病患者醫療經費等
  │  │  │  │                  │              │              │              │45,920千元,計淨增16,920千元。      
  │  │  │  │                  │              │              │              │10.建立長期照護及復健醫療服務體系330,3
  │  │  │  │                  │              │              │              │00千元,較上年度減列委託醫療機構辦理
  │  │  │  │                  │              │              │              │喘息服務經費、捐助醫院與一般護理之家
  │  │  │  │                  │              │              │              │等30,700千元,增列委託醫療機構辦理長
  │  │  │  │                  │              │              │              │期照護管理示範中心系統、捐助醫院與護
  │  │  │  │                  │              │              │              │理之家辦理長期照護復健及居家護理等37
  │  │  │  │                  │              │              │              │,046千元,計淨增6,346千元。         
  │  │  │  │                  │              │              │              │11.加強山地離島及金馬地區醫療保健體系3
  │  │  │  │                  │              │              │              │52,800千元,較上年度減列增建與擴建山
  │  │  │  │                  │              │              │              │地、離島地區醫療院所辦理遠距醫療及視
  │  │  │  │                  │              │              │              │訊醫療工作等67,200千元,增列籌建澎湖
  │  │  │  │                  │              │              │              │醫療大樓、增建與擴建台灣地區山地、離
  │  │  │  │                  │              │              │              │島基層醫療院所及改善其陸上交通工具等
  │  │  │  │                  │              │              │              │軟硬體設施83,954千元,計淨增16,754千
  │  │  │  │                  │              │              │              │元。                                
  │  │  │  │                  │              │              │              │12.充實醫事人力及專科醫師81,100千元, 
  │  │  │  │                  │              │              │              │較上年度增列為實施職業病專科醫師培訓
  │  │  │  │                  │              │              │              │計畫,補助教學醫院培育困難科醫師及補
  │  │  │  │                  │              │              │              │助學術單位辦理醫事人力與專科醫事人力
  │  │  │  │                  │              │              │              │之調查研究等32,100千元。            
  │  │  │  │                  │              │              │              │13.新增提昇教學醫院教學門診品質計畫400
  │  │  │  │                  │              │              │              │,000千元。                          
  │  │  │  │                  │              │              │              │14.減列上年度補助醫療發展基金收支短絀 
  │  │  │  │                  │              │              │              │經費228,349千元。                   
  │  │  │  │                  │              │              │              │15.減列上年度山地災區醫療體系重建經費1
  │  │  │  │                  │              │              │              │4,500千元,緊急醫療通訊體系重建經費2
  │  │  │  │                  │              │              │              │5,000千元及受災私立醫療機構重建貸款 
  │  │  │  │                  │              │              │              │利息補助56,435千元,合共減列95,935千
  │  │  │  │                  │              │              │              │元。                                
  │  │  │  │7157011200        │              │              │              │                                      
  │  │8 │  │藥政業務          │       201,854│       209,068│        -7,214│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.執行健全嚴謹之藥物審查體系54,200千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │,較上年度減列捐助醫藥品查驗中心建立
  │  │  │  │                  │              │              │              │藥品管理制度經費3,371千元。         
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.建立新藥臨床試驗體系與運作機制17,683
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,較上年度減列邀請國外專家指導臨
  │  │  │  │                  │              │              │              │床試驗制度經費與補助學術團體辦理藥品
  │  │  │  │                  │              │              │              │優良臨床試驗規範查核作業等3,544千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │。                                  
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.推動國際優良製造規範藥廠查廠與落實藥
  │  │  │  │                  │              │              │              │物優良製造規範制度31,742千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列捐助財團法人或學術團體辦理建立
  │  │  │  │                  │              │              │              │全國藥物辨識系統、推動原料藥優良製造
  │  │  │  │                  │              │              │              │規範與相關作業、推動國際藥廠優良製造
  │  │  │  │                  │              │              │              │規範相互認證及辦理醫療器材優良製造規
  │  │  │  │                  │              │              │              │範等經費10,261千元。                
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.辦理藥政管理執行藥害救濟制度及推動醫
  │  │  │  │                  │              │              │              │藥分業提升藥事服務水準34,610千元,較
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度減列媒體宣導相關經費等11,269千
  │  │  │  │                  │              │              │              │元,增列建立違規廣告監控體系等設備、
  │  │  │  │                  │              │              │              │捐助民間團體進行違規廣告監控評估體系
  │  │  │  │                  │              │              │              │、捐助學術團體推動改革藥學教育制度與
  │  │  │  │                  │              │              │              │推動第二階段醫藥分業工作等6,837千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │,計淨減4,432千元。                 
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.辦理藥物與化菻~查驗登記及展延變更,
  │  │  │  │                  │              │              │              │並持續健全藥政管理登記系統40,532千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │,較上年度增列藥物、化菻~審查費與購
  │  │  │  │                  │              │              │              │置影印機及傳真機設備等4,623千元。   
  │  │  │  │                  │              │              │              │6.加強藥物安全監視通報案例之執行4,571 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,較上年度減列國外相關法規蒐集、
  │  │  │  │                  │              │              │              │翻譯、建檔編撰、建置電子化資料庫及邀
  │  │  │  │                  │              │              │              │請專家學者召開諮詢會議出席費等389千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元。                                
  │  │  │  │                  │              │              │              │7.健全及執行血液製劑、核醫放射性藥品及
  │  │  │  │                  │              │              │              │罕見疾病藥物等管理體系7,016千元,較 
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度減列委託辦理訂定生物製劑與放射
  │  │  │  │                  │              │              │              │性藥品檢驗基準、制訂生物製劑相關審查
  │  │  │  │                  │              │              │              │規範、指引與辦理鼓勵罕見疾病藥物之供
  │  │  │  │                  │              │              │              │應、製造及研究發展等經費1,340千元。 
  │  │  │  │                  │              │              │              │8.新增建立全國藥物辨識系統經費11,500千
  │  │  │  │                  │              │              │              │元。                                
  │  │  │  │7157011300        │              │              │              │                                      
  │  │9 │  │食品衛生業務      │       113,817│       102,524│        11,293│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.加強食品中毒防治及評估非傳統食品之安
  │  │  │  │                  │              │              │              │全性2,057千元,較上年度減列食品中毒 
  │  │  │  │                  │              │              │              │事件業務督導與連繫及辦理食品配方審查
  │  │  │  │                  │              │              │              │服務等經費608千元。                 
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.強化食品衛生安全管理19,500千元,較上
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度減列擬訂食品衛生管理政策與辦理檢
  │  │  │  │                  │              │              │              │驗方法開發及舉行食品業者自主衛生管理
  │  │  │  │                  │              │              │              │研討會等經費5,200千元。             
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.特殊營養食品及市售包裝食品營養管理4,
  │  │  │  │                  │              │              │              │500千元,較上年度減列特殊營養食品標 
  │  │  │  │                  │              │              │              │準修訂及委託民間團體建立營養諮詢系統
  │  │  │  │                  │              │              │              │等經費874千元,增列捐助民間機構辦理 
  │  │  │  │                  │              │              │              │推動市售包裝營養標示宣導活動經費500 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,計淨減374千元。               
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.參與食品衛生國際活動籌劃食品相互認證
  │  │  │  │                  │              │              │              │2,060千元,較上年度減列捐助食品工業 
  │  │  │  │                  │              │              │              │發展研究所辦理研擬食品安全管制系統法
  │  │  │  │                  │              │              │              │規及指引計畫等經費1,240千元,增列辦 
  │  │  │  │                  │              │              │              │理食品業者生產食品輸出之衛生證明實地
  │  │  │  │                  │              │              │              │查核業務經費300千元,計淨減940千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.辦理食品衛生與國民營養教育宣導、訓練
  │  │  │  │                  │              │              │              │及調查25,900千元,較上年度減列加強食
  │  │  │  │                  │              │              │              │品衛生教育訓練經費、辦理國民營養調查
  │  │  │  │                  │              │              │              │業務費及食品稽查人員訓練經費等6,845 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元。                              
  │  │  │  │                  │              │              │              │6.加強取締食品違規廣告及辦理消費者保護
  │  │  │  │                  │              │              │              │教育宣導4,100千元,較上年度減列辦理 
  │  │  │  │                  │              │              │              │瘦身美容、健康食品、食品之媒體宣稱廣
  │  │  │  │                  │              │              │              │告與廣告標示監視及消費行為調查經費等
  │  │  │  │                  │              │              │              │3,840千元。                         
  │  │  │  │                  │              │              │              │7.餐飲衛生管理及調查5,500千元,較上年 
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列捐助民間餐飲團體辦理餐飲從業人
  │  │  │  │                  │              │              │              │員衛生證照制度及辦理餐飲衛生食品安全
  │  │  │  │                  │              │              │              │管制系統計畫等經費13,500千元。      
  │  │  │  │                  │              │              │              │8.健康食品管理4,200千元,較上年度減列 
  │  │  │  │                  │              │              │              │辦理健康食品保健功效宣稱之管理與評估
  │  │  │  │                  │              │              │              │經費及辦理健康食品相關之研討會、訓練
  │  │  │  │                  │              │              │              │、說明會等經費3,400千元。           
  │  │  │  │                  │              │              │              │9.新增強化由環境、生產到消費食品衛生安
  │  │  │  │                  │              │              │              │全管理經費12,000千元。              
  │  │  │  │                  │              │              │              │10.新增建立食品業者食品安全管制系統經 
  │  │  │  │                  │              │              │              │費34,000千元。                      
  │  │  │  │7157011600        │              │              │              │                                      
  │  │10│  │企劃業務          │       123,643│       124,872│        -1,229│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.衛生業務企劃11,788千元,較上年度減列
  │  │  │  │                  │              │              │              │推動提昇全面品質管理業務等經費4,582 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元。                              
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.衛生業務管理考核4,570千元,較上年度 
  │  │  │  │                  │              │              │              │減列辦理綜合性列管業務與建置電子郵件
  │  │  │  │                  │              │              │              │控管系統等經費1,780千元。           
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.衛生政策宣導44,697千元,較上年度減列
  │  │  │  │                  │              │              │              │修編衛生白皮書、出版衛生報導雜誌與健
  │  │  │  │                  │              │              │              │康政策雜誌及委託辦理衛生政策宣導等經
  │  │  │  │                  │              │              │              │費7,490千元,增列推動加入世界衛生組 
  │  │  │  │                  │              │              │              │織文宣製作經費3,997千元,計淨減3,493
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元。                              
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.衛生統計及調查分析12,790千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列辦理國民健康與家戶衛生相關調查
  │  │  │  │                  │              │              │              │及執行公務統計方案等經費3,812千元, 
  │  │  │  │                  │              │              │              │增列建立國人重要疾病統計資料庫經費1,
  │  │  │  │                  │              │              │              │310千元與汰換伺服器主機等1,000千元,
  │  │  │  │                  │              │              │              │計淨減1,502千元。                   
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.加強與促進國際醫療衛生合作及技術交流
  │  │  │  │                  │              │              │              │5,670千元,較上年度減列聘請國外專家 
  │  │  │  │                  │              │              │              │來華指導或參加研討會等經費3,302千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │,增列辦理中越合作計畫經費1,500千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │,計淨減1,802千元。                 
  │  │  │  │                  │              │              │              │6.推動台灣加入世界衛生組織29,128千元,
  │  │  │  │                  │              │              │              │較上年度增列辦理宣達活動、出席國際會
  │  │  │  │                  │              │              │              │議及對國外醫療衛生團體之捐助等經費4,
  │  │  │  │                  │              │              │              │936千元。                           
  │  │  │  │                  │              │              │              │7.新增衛生教育模式之建立與推廣計畫15,0
  │  │  │  │                  │              │              │              │00千元。                            
  │  │  │  │                  │              │              │              │8.上年度辦理馬其頓醫療衛生合作計畫預算
  │  │  │  │                  │              │              │              │業已編竣,所列8,006千元如數減列。   
  │  │  │  │7157011800        │              │              │              │                                      
  │  │11│  │衛生醫療資訊業務  │       446,165│       346,757│        99,408│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.衛生行政資訊業務106,895千元,較上年 
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列電腦軟體權利使用費等6,895千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │,增列個人電腦設備與補助各縣市衛生局
  │  │  │  │                  │              │              │              │及鄉鎮衛生所建置醫療網際網路65,700千
  │  │  │  │                  │              │              │              │元,計淨增58,805千元。              
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.全國醫療資訊網業務128,240千元,較上 
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度減列設施與機械設備養護費59,750千
  │  │  │  │                  │              │              │              │元,增列數據專線通訊費及建立醫療資訊
  │  │  │  │                  │              │              │              │網經費等15,180千元,計淨減44,570千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │。                                  
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.新增電子化衛生署推動計畫14,530千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.新增國家健康網路建設計畫196,500千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │。                                  
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.上年度辦理衛生醫療資訊基礎建設計畫預
  │  │  │  │                  │              │              │              │算業已辦竣,所列125,857千元如數減列 
  │  │  │  │                  │              │              │              │。                                  
  │  │  │  │7157011900        │              │              │              │                                      
  │  │12│  │醫院營運業務      │     6,436,312│     6,221,586│       214,726│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費363,039千元,較上年度核實 
  │  │  │  │                  │              │              │              │減列人事費3,500千元,伸算增列調整待 
  │  │  │  │                  │              │              │              │遇經費5,853千元,增列原由銓敘部、勞 
  │  │  │  │                  │              │              │              │工委員會與人事行政局統籌編列之員工參
  │  │  │  │                  │              │              │              │加公保、勞保、全民健保保險費補助及約
  │  │  │  │                  │              │              │              │聘僱人員離職儲金公提部分43,083千元,
  │  │  │  │                  │              │              │              │計淨增45,436千元。                  
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.醫院營運輔導6,013,284千元,較上年度 
  │  │  │  │                  │              │              │              │減列補助所屬醫療機構編制員工人事費25
  │  │  │  │                  │              │              │              │6,177千元,辦理醫療機構業務管理與輔 
  │  │  │  │                  │              │              │              │導等經費39,535千元,增列精神病、癩病
  │  │  │  │                  │              │              │              │及烏腳病等公費養護床病患養護費76,823
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,署立醫院已退休編制內人員各項保
  │  │  │  │                  │              │              │              │險補助、早期退休人員照護金、殮葬補助
  │  │  │  │                  │              │              │              │與退休撫卹新制實施前之退休金及撫卹金
  │  │  │  │                  │              │              │              │等400,000千元,計淨增181,111千元。  
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.結核及胸腔病防治業務59,989千元,較上
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度減列購置醫療用電腦大型主機等11,8
  │  │  │  │                  │              │              │              │21千元。                            
  │  │  │  │7157018100        │              │              │              │                                      
  │  │13│  │非營業基金        │       698,772│       779,718│       -80,946│                                      
  │  │  │  │7157018110        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │醫療服務業開發基金│        18,000│         2,000│        16,000│本年度預算數18,000千元,係國庫增撥醫療
  │  │  │  │                  │              │              │              │服務業開發基金,作為健全國內醫療服務體
  │  │  │  │                  │              │              │              │系並提昇醫療服務品質之用,較上年度增列
  │  │  │  │                  │              │              │              │16,000千元。                          
  │  │  │  │7157018120        │              │              │              │                                      
  │  │  │2 │醫療發展基金      │       158,401│             -│       158,401│本科目係新增,本年度預算數158,401千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │,係國庫增撥醫療發展基金,作為獎勵醫療
  │  │  │  │                  │              │              │              │資源缺乏地區民間興建醫療機構之用。    
  │  │  │  │7157018130        │              │              │              │                                      
  │  │  │3 │醫療藥品基金      │       522,371│       777,718│      -255,347│本年度預算數522,371千元,係國庫增撥醫 
  │  │  │  │                  │              │              │              │療藥品基金,作為改善署立醫療機構硬體設
  │  │  │  │                  │              │              │              │施,提升醫療品質之用,較上年度減列255,
  │  │  │  │                  │              │              │              │347千元。                             
  │  │  │  │7157019800        │              │              │              │                                      
  │  │14│  │第一預備金        │        16,541│        16,541│             -│仍照上年度預算數編列。                
  │  │  │  │0057050000        │              │              │              │                                      
  │2 │  │  │疾病管制局        │     2,335,562│     2,274,714│        60,848│本科目上年度法定預算數 1,917,207千元,
  │  │  │  │                  │              │              │              │連同由衛生署慢性病防治局「結核及胸腔病
  │  │  │  │                  │              │              │              │防治業務」科目移入 357,507千元,共計如
  │  │  │  │                  │              │              │              │表列上年度預算數。                    
  │  │  │  │5257050000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │科學支出          │       189,000│       171,460│        17,540│                                      
  │  │  │  │5257050400        │              │              │              │                                      
  │  │1 │  │科技發展工作      │       189,000│       171,460│        17,540│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.防疫科技發展與研究經費59,000千元,較
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度減列國內旅費與補助學術、醫療機
  │  │  │  │                  │              │              │              │構辦理防疫研究管理及防疫科技人才訓練
  │  │  │  │                  │              │              │              │等經費12,048千元。                  
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.結合學術界促進防疫科技發展經費 130,0
  │  │  │  │                  │              │              │              │00千元,較上年度增列委託辦理加強新興
  │  │  │  │                  │              │              │              │傳染病與人畜共通傳染病監測及檢驗等相
  │  │  │  │                  │              │              │              │關研究經費29,588千元。              
  │  │  │  │7157050000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │醫療保健支出      │     2,146,562│     2,103,254│        43,308│                                      
  │  │  │  │7157050100        │              │              │              │                                      
  │  │2 │  │一般行政          │       847,143│       830,035│        17,108│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費816,840千元,較上年度增列 
  │  │  │  │                  │              │              │              │原由銓敘部、勞工委員會與人事行政局統
  │  │  │  │                  │              │              │              │籌編列之員工參加公保、勞保、全民健保
  │  │  │  │                  │              │              │              │保險費補助及約聘僱人員離職儲金公提部
  │  │  │  │                  │              │              │              │分19,746千元。                      
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費30,303千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列車輛油料及員工文康活動等經費 2
  │  │  │  │                  │              │              │              │,638千元。                          
  │  │  │  │7157050200        │              │              │              │                                      
  │  │3 │  │防疫業務          │       820,719│       875,968│       -55,249│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.疾病監測及調查業務經費29,924千元,較
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度減列法定傳染病強制住院或隔離治
  │  │  │  │                  │              │              │              │療及購置防疫消毒藥品等經費12,304千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │。                                  
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.預防接種防治業務經費 421,282千元,較
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度增列購置老人流行性感冒疫苗等經
  │  │  │  │                  │              │              │              │費40,002千元。                      
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.檢疫防疫業務經費18,867千元,較上年度
  │  │  │  │                  │              │              │              │減列購置滅鼠滅蟲材料、衛生教育宣導、
  │  │  │  │                  │              │              │              │購置電腦及週邊設備等經費 9,973千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.愛滋病及其他特殊傳染病防治經費63,822
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,較上年度減列辦理娛樂、理髮、美
  │  │  │  │                  │              │              │              │髮、美容與旅館等營業場所及從業人員衛
  │  │  │  │                  │              │              │              │生管理業務經費 3,262千元。          
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.結核病防治經費 126,084千元,較上年度
  │  │  │  │                  │              │              │              │減列補助民間醫療機構擴大辦理結核病人
  │  │  │  │                  │              │              │              │住院及檢驗等經費10,241千元。        
  │  │  │  │                  │              │              │              │6.傳染病研究及檢驗經費39,934千元,較上
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度減列購置檢驗用超高速冷凍離心機設
  │  │  │  │                  │              │              │              │備等經費16,049千元。                
  │  │  │  │                  │              │              │              │7.實驗室資源規劃及服務經費31,383千元,
  │  │  │  │                  │              │              │              │較上年度減列出國考察及購置手提電腦設
  │  │  │  │                  │              │              │              │備等經費10,822千元。                
  │  │  │  │                  │              │              │              │8.企劃及綜合業務經費17,937千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列委託辦理防疫計畫研討與成果發表
  │  │  │  │                  │              │              │              │會及購置電腦設備等經費 6,975千元。  
  │  │  │  │                  │              │              │              │9.疾病管制分局業務經費37,124千元,較上
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度減列購置防疫、檢驗材料及購置去離
  │  │  │  │                  │              │              │              │子水製造機設備等經費12,039千元。    
  │  │  │  │                  │              │              │              │10.血清疫苗研製經費15,833千元,較上年 
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列生產製造疫苗與血清材料及購置立
  │  │  │  │                  │              │              │              │式超溫冷凍櫃設備等經費 6,380千元。  
  │  │  │  │                  │              │              │              │11.防疫資訊作業經費18,529千元,較上年 
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列委託建置、修改資訊系統及電腦設
  │  │  │  │                  │              │              │              │備維護等經費 7,206千元。            
  │  │  │  │7157050300        │              │              │              │                                      
  │  │4 │  │公共建設業務      │       477,800│       396,334│        81,466│                                      
  │  │  │  │7157050310        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │人用疫苗自製計畫  │        62,000│        40,610│        21,390│本年度預算數62,000千元,係人用疫苗自製
  │  │  │  │                  │              │              │              │計畫辦理興建生物製劑先導工廠及加強國內
  │  │  │  │                  │              │              │              │本土性特殊疫苗研發等所需經費,較上年度
  │  │  │  │                  │              │              │              │增列興建生物製劑先導工廠初步規劃設計、
  │  │  │  │                  │              │              │              │地質探勘、水土保持維護及購置疫苗研發用
  │  │  │  │                  │              │              │              │真空凍結乾燥機等設備經費21,390千元。  
  │  │  │  │7157050320        │              │              │              │                                      
  │  │  │2 │加強全國傳染病防治│       415,800│       355,724│        60,076│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 
  │  │  │  │計畫              │              │              │              │1.設置全國性傳染病防治通訊系統經費 3,6
  │  │  │  │                  │              │              │              │00千元,較上年度減列建立疾病先驅偵測
  │  │  │  │                  │              │              │              │聯繫行動電話系統購置相關設備等經費 1
  │  │  │  │                  │              │              │              │,400千元。                          
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.成立中央疫情監控中心及設施經費55,567
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,較上年度減列委託規劃建置傳染病
  │  │  │  │                  │              │              │              │緊急疫情看板及購置防護帳棚設備等經費
  │  │  │  │                  │              │              │              │ 5,908千元。                        
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.協助地方機關充實傳染病防治設施經費78
  │  │  │  │                  │              │              │              │,100千元,較上年度增列協助地方建構防
  │  │  │  │                  │              │              │              │疫及衛生教育宣導設施所需電子看板軟體
  │  │  │  │                  │              │              │              │、硬體等設備經費48,100千元。        
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.防疫業務資訊化經費 6,000千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度增列委託建置預防接種相關資訊管理系
  │  │  │  │                  │              │              │              │統等經費 3,000千元。                
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.強化現有疫情防治體系經費54,400千元,
  │  │  │  │                  │              │              │              │較上年度增列辦理山地鄉桿菌性痢疾防治
  │  │  │  │                  │              │              │              │及委託辦理防疫志工等訓練經費4,400千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元。                                
  │  │  │  │                  │              │              │              │6.提升傳染病治療機構硬體設施經費 163,1
  │  │  │  │                  │              │              │              │10千元,較上年度減列補助指定醫院設置
  │  │  │  │                  │              │              │              │特殊隔離治療病房等經費 2,339千元。  
  │  │  │  │                  │              │              │              │7.提升防疫機關檢驗設備及能力經費22,200
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,較上年度減列設置黃病毒檢驗實驗
  │  │  │  │                  │              │              │              │室及購置全自動酵素免疫分析儀設備等經
  │  │  │  │                  │              │              │              │費 4,600千元。                      
  │  │  │  │                  │              │              │              │8.強化衛生教育宣導工作經費32,823千元,
  │  │  │  │                  │              │              │              │較上年度增列辦理衛生教育宣導所需電子
  │  │  │  │                  │              │              │              │看板軟體及硬體設備經費18,823千元。  
  │  │  │  │7157059800        │              │              │              │                                      
  │  │5 │  │第一預備金        │           900│           917│           -17│本年度預算數900千元,較上年度減列如列 
  │  │  │  │                  │              │              │              │數。                                  
  │  │  │  │0057200000        │              │              │              │                                      
  │3 │  │  │藥物食品檢驗局    │       386,338│       357,309│        29,029│本科目上年度法定預算數348,309千元,連 
  │  │  │  │                  │              │              │              │同由衛生署「食品衛生業務」科目移入9,00
  │  │  │  │                  │              │              │              │0千元,合共如表列上年度預算數。       
  │  │  │  │5257200000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │科學支出          │        33,362│        21,097│        12,265│                                      
  │  │  │  │5257201500        │              │              │              │                                      
  │  │1 │  │科技發展工作      │        33,362│        21,097│        12,265│                                      
  │  │  │  │5257201501        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │藥物科技發展工作  │        16,212│        10,447│         5,765│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.指示藥品複方製劑多成分分析及實驗室精
  │  │  │  │                  │              │              │              │準度計畫735千元,較上年度增列研究助 
  │  │  │  │                  │              │              │              │理薪資15千元及各種試藥等20千元,合共
  │  │  │  │                  │              │              │              │增列35千元。                        
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.中藥品管安全評估研究計畫2,848千元, 
  │  │  │  │                  │              │              │              │較上年度增列研究助理薪資70千元及各種
  │  │  │  │                  │              │              │              │試藥等31千元,合共增列101千元。     
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.建立專職醫藥品優良製造標準稽查系統經
  │  │  │  │                  │              │              │              │費7,700千元,較上年度減列辦理專職稽 
  │  │  │  │                  │              │              │              │查人員訓練經費360千元,增列稽查優良 
  │  │  │  │                  │              │              │              │藥品製造規範藥廠人員國內旅費、各種試
  │  │  │  │                  │              │              │              │藥耗材及購置查廠用資料存取手提電腦1,
  │  │  │  │                  │              │              │              │060千元,計淨增700千元。            
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.新增建立化菻~防晒係數測定法計畫580 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元。                              
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.新增研訂醫療器材品質之基準計畫749千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元。                                
  │  │  │  │                  │              │              │              │6.新增生物製劑確效與檢驗方法之研究計畫
  │  │  │  │                  │              │              │              │3,600千元。                         
  │  │  │  │5257201502        │              │              │              │                                      
  │  │  │2 │食品科技發展工作  │        17,150│        10,650│         6,500│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.食品殘留藥物及抗生素之分析計畫5,520 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,較上年度增列研究助理3人之薪資1
  │  │  │  │                  │              │              │              │,620千元,檢驗用試藥器材、非消耗品及
  │  │  │  │                  │              │              │              │國內旅費1,350千元,合共增列2,970千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │。                                  
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基因改造食品鑑別檢驗方法之探討與研究
  │  │  │  │                  │              │              │              │計畫3,480千元,較上年度減列購置檢驗 
  │  │  │  │                  │              │              │              │用試藥器材1,020千元。               
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.食因性致病微生物檢測致病力及其他特性
  │  │  │  │                  │              │              │              │研究計畫4,500千元,較上年度減列購置 
  │  │  │  │                  │              │              │              │檢驗用試藥器材等200千元,增列研究助 
  │  │  │  │                  │              │              │              │理2人薪資1,100千元,計淨增900千元。 
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.新增台灣地區持久性有機污染物基本資料
  │  │  │  │                  │              │              │              │之建立計畫1,420千元。               
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.新增食品器具容器及包裝中內分泌干擾物
  │  │  │  │                  │              │              │              │質之分析計畫1,510千元。             
  │  │  │  │                  │              │              │              │6.新增食品中天然毒素及真菌毒素背景值之
  │  │  │  │                  │              │              │              │建立計畫720千元。                   
  │  │  │  │7157200000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │醫療保健支出      │       352,976│       336,212│        16,764│                                      
  │  │  │  │7157200100        │              │              │              │                                      
  │  │2 │  │一般行政          │       271,739│       255,727│        16,012│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費251,672千元,較上年度減列 
  │  │  │  │                  │              │              │              │技工1人及工友2人之人事費900千元,伸 
  │  │  │  │                  │              │              │              │算增列調整待遇經費7,814千元,增列原 
  │  │  │  │                  │              │              │              │由銓敘部、勞工委員會與人事行政局統籌
  │  │  │  │                  │              │              │              │編列之員工參加公保、勞保、全民健保保
  │  │  │  │                  │              │              │              │險費補助及約聘僱人員離職儲金公提部分
  │  │  │  │                  │              │              │              │9,995千元,計淨增16,909千元。       
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費20,067千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列公務車輛之稅捐保險及養護費79千
  │  │  │  │                  │              │              │              │元,辦公大樓外牆清洗與空調系統整修經
  │  │  │  │                  │              │              │              │費2,420千元及購置傳真機等設備49千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │,增列水電費1,651千元,計淨減897千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │。                                  
  │  │  │  │7157201000        │              │              │              │                                      
  │  │3 │  │市售藥物食品化菻~│         7,125│         8,690│        -1,565│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │品質調查分析評估  │              │              │              │1.市售藥物化菻~品質調查分析評估經費66
  │  │  │  │                  │              │              │              │3千元,較上年度減列檢驗用試劑40千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │及購置檢驗儀器設備費75千元,合共減列
  │  │  │  │                  │              │              │              │115千元。                           
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.市售食品等衛生品質之調查分析評估經費
  │  │  │  │                  │              │              │              │1,310千元,較上年度減列購置檢驗儀器 
  │  │  │  │                  │              │              │              │設備費500千元,增列實驗室用試劑及耗 
  │  │  │  │                  │              │              │              │材等302千元,計淨減198千元。        
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.辦理本局中部、南部及東部檢驗站市售食
  │  │  │  │                  │              │              │              │品等衛生品質之調查分析評估經費437千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元,較上年度減列實驗室用試劑及耗材等
  │  │  │  │                  │              │              │              │73千元。                            
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.戴奧辛超微量分析專案計畫經費4,715千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元,較上年度減列委託學術研究機構辦理
  │  │  │  │                  │              │              │              │戴奧辛超微量分析計畫經費1,179千元。 
  │  │  │  │7157201100        │              │              │              │                                      
  │  │4 │  │檢驗科技發展研究  │        19,304│        23,649│        -4,345│                                      
  │  │  │  │7157201120        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │檢驗科技品質研發  │         2,275│         2,759│          -484│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.藥廠優良藥品製造標準制度工作經費1,05
  │  │  │  │                  │              │              │              │8千元,較上年度減列國內旅費20千元。 
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.推動優良實驗操作規範制度經費269千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │,較上年度減列聘請科技專家演講鐘點費
  │  │  │  │                  │              │              │              │等138千元。                         
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.檢驗分析技術之開發經費242千元,較上 
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度減列購置檢驗試劑及檢驗儀器維護費
  │  │  │  │                  │              │              │              │等148千元。                         
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.藥物食品檢驗科技之交流經費293千元, 
  │  │  │  │                  │              │              │              │較上年度減列聘請科技專家演講鐘點費等
  │  │  │  │                  │              │              │              │115千元。                           
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.檢驗用對照標準品製備供應413千元,較 
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度減列各種試藥及標準品原料等經費
  │  │  │  │                  │              │              │              │63千元。                            
  │  │  │  │7157201122        │              │              │              │                                      
  │  │  │2 │檢驗方法與規格之研│        17,029│        20,890│        -3,861│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │訂                │              │              │              │1.一般藥物檢驗方法與規格之研訂經費2,90
  │  │  │  │                  │              │              │              │7千元,較上年度減列檢驗用試劑及國內 
  │  │  │  │                  │              │              │              │旅費643千元。                       
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.藥品微生物檢驗方法與規格之研訂經費5,
  │  │  │  │                  │              │              │              │653千元,較上年度減列檢驗用試劑及購 
  │  │  │  │                  │              │              │              │置同步定量序列偵測器等設備1,247千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │。                                  
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.中藥檢驗方法與規格之研訂經費2,943千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元,較上年度減列檢驗用試劑及購置高效
  │  │  │  │                  │              │              │              │液相層析儀等設備670千元。           
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.食品化學檢驗方法與規格之研訂經費1,14
  │  │  │  │                  │              │              │              │1千元,較上年度減列檢驗用試劑及國內 
  │  │  │  │                  │              │              │              │旅費210千元。                       
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.食品微生物檢驗方法與規格之研訂經費4,
  │  │  │  │                  │              │              │              │385千元,較上年度減列購置定量反應器 
  │  │  │  │                  │              │              │              │等設備及各種檢驗用試劑等1,091千元。 
  │  │  │  │7157201200        │              │              │              │                                      
  │  │5 │  │藥物食品化菻~檢驗│        22,297│        25,312│        -3,015│                                      
  │  │  │  │7157201220        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │藥物化菻~檢驗    │         7,605│         8,275│          -670│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.藥物化菻~及醫療器材之檢驗經費4,117 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,與上年度同。                  
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.一般藥物之微生物檢驗經費2,773千元, 
  │  │  │  │                  │              │              │              │較上年度減列各種檢驗用試劑、檢驗儀器
  │  │  │  │                  │              │              │              │設備維護及購置電腦熱原測定器等經費54
  │  │  │  │                  │              │              │              │1千元。                             
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.中藥製劑之一般檢驗經費580千元,較上 
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度減列購置檢驗用試劑等100千元。   
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.香菸中尼古丁及焦油之檢驗經費135千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │,較上年度減列購置檢驗用試劑等29千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │。                                  
  │  │  │  │7157201221        │              │              │              │                                      
  │  │  │2 │食品檢驗          │        14,692│        17,037│        -2,345│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.一般食品之化學檢驗經費4,654千元,較 
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度減列檢驗用試劑等1,474千元,增 
  │  │  │  │                  │              │              │              │列購置檢驗用儀器設備380千元,計淨減1
  │  │  │  │                  │              │              │              │,094千元。                          
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.一般食品之微生物檢驗經費2,425千元, 
  │  │  │  │                  │              │              │              │較上年度減列檢驗用試劑經費等587千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │。                                  
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.地區食品之一般檢驗經費7,613千元,較 
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度減列檢驗用試劑與購置儀器設備等
  │  │  │  │                  │              │              │              │664千元。                           
  │  │  │  │7157201300        │              │              │              │                                      
  │  │6 │  │人力發展與訓練進修│        10,402│        11,520│        -1,118│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.衛生機關檢驗人員訓練經費9,532千元, 
  │  │  │  │                  │              │              │              │較上年度減列購置食品衛生檢測儀器設備
  │  │  │  │                  │              │              │              │與維護費900千元。                   
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.藥物食品研究人員訓練經費870千元,較 
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度減列對現職員工教育訓練補貼經費
  │  │  │  │                  │              │              │              │218千元。                           
  │  │  │  │7157201400        │              │              │              │                                      
  │  │7 │  │檢驗研究資訊      │        11,609│        10,514│         1,095│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.推動藥物食品檢驗業務電腦化經費10,331
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,較上年度減列教育訓練費及資訊設
  │  │  │  │                  │              │              │              │備之耗材等374千元,增列購置公文電子 
  │  │  │  │                  │              │              │              │化及無紙化作業資訊設備1,789千元,計 
  │  │  │  │                  │              │              │              │淨增1,415千元。                     
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.檢驗資料蒐集及刊物發行經費1,278千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │,較上年度減列印製期刊及書籍等經費32
  │  │  │  │                  │              │              │              │0千元。                             
  │  │  │  │7157209000        │              │              │              │                                      
  │  │8 │  │一般建築及設備    │        10,000│             -│        10,000│                                      
  │  │  │  │7157209002        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │營建工程          │        10,000│             -│        10,000│新增改建傳統飼養之實驗動物房為無特定病
  │  │  │  │                  │              │              │              │原動物飼養區及實驗區,總工程費25,000千
  │  │  │  │                  │              │              │              │元,分2年辦理,本年度編列第1年經費10,0
  │  │  │  │                  │              │              │              │00千元。                              
  │  │  │  │7157209800        │              │              │              │                                      
  │  │9 │  │第一預備金        │           500│           800│          -300│本年度預算數500千元,較上年度減列如列 
  │  │  │  │                  │              │              │              │數。                                  
  │  │  │  │0057300000        │              │              │              │                                      
  │4 │  │  │國民健康局        │     1,405,327│     1,297,851│       107,476│1.行政院衛生署國民健康局組織條例經立法
  │  │  │  │                  │              │              │              │   院第四屆第五會期第十六次會議審議通過
  │  │  │  │                  │              │              │              │   ,並奉 總統90年6月20日華總一義字第9
  │  │  │  │                  │              │              │              │   000118990號令公布,於90年7月12日正式
  │  │  │  │                  │              │              │              │   成立,本年度所需經費如列數。       
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.本科目上年度預算數,係配合機關成立,
  │  │  │  │                  │              │              │              │   由衛生署「科技發展工作」科目移入285,
  │  │  │  │                  │              │              │              │   543千元、「一般行政」科目移入19,819
  │  │  │  │                  │              │              │              │   千元、「醫療照護」科目移入230,000千
  │  │  │  │                  │              │              │              │   元、「保健業務」科目移入332,303千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │   及「健康促進業務」科目移入430,186千
  │  │  │  │                  │              │              │              │   元,共計如列數。                   
  │  │  │  │5257300000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │科學支出          │       284,439│       285,543│        -1,104│                                      
  │  │  │  │5257301800        │              │              │              │                                      
  │  │1 │  │科技發展工作      │       284,439│       285,543│        -1,104│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人口生育與保健調查研究78,652千元,較
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度增列辦理各項人口生育調查研究經
  │  │  │  │                  │              │              │              │費8,461千元。                       
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.重要婦幼健康問題之研究調查與改進194,
  │  │  │  │                  │              │              │              │372千元,較上年度減列辦理婦幼與優生 
  │  │  │  │                  │              │              │              │及兒童青少年保健工作9,565千元。     
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.衛生教育訓練及社區健康營造工作成效監
  │  │  │  │                  │              │              │              │測及評價11,415千元,與上年度同。    
  │  │  │  │7157300000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │醫療保健支出      │     1,120,888│     1,012,308│       108,580│                                      
  │  │  │  │7157300100        │              │              │              │                                      
  │  │2 │  │一般行政          │       481,518│       450,005│        31,513│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費444,176千元,較上年度伸算 
  │  │  │  │                  │              │              │              │增列調整待遇經費11,288千元,增列原由
  │  │  │  │                  │              │              │              │銓敘部、勞工委員會與人事行政局統籌編
  │  │  │  │                  │              │              │              │列之員工參加公保、勞保、全民健保保險
  │  │  │  │                  │              │              │              │費補助及約聘僱人員離職儲金公提部分16
  │  │  │  │                  │              │              │              │,319千元,合共增列27,607千元。      
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費37,342千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列辦公廳舍整修與車輛及辦公器具養
  │  │  │  │                  │              │              │              │護費等2,163千元,增列購置個人電腦、 
  │  │  │  │                  │              │              │              │網路建置及作業主機更新4,000千元,退 
  │  │  │  │                  │              │              │              │休人員三節及年終慰問金2,069千元,計 
  │  │  │  │                  │              │              │              │淨增3,906千元。                     
  │  │  │  │7157301000        │              │              │              │                                      
  │  │3 │  │社區健康          │       358,673│       242,000│       116,673│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.辦理社區居民健康促進工作42,960千元,
  │  │  │  │                  │              │              │              │較上年度增列全民健康體能訓練計畫與學
  │  │  │  │                  │              │              │              │校衛生教育研習等30,880千元。        
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.辦理基層保健服務工作315,713千元,較 
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度增列社區健康營造與基層衛生所重
  │  │  │  │                  │              │              │              │建及擴建等117,793千元。             
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.上年度辦理安寧療護及氣喘防治預算業已
  │  │  │  │                  │              │              │              │編竣,所列10,000千元如數減列。      
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.上年度補助衛生所基層保健中心約僱護理
  │  │  │  │                  │              │              │              │人員薪資及基層衛生人員訓練費預算業已
  │  │  │  │                  │              │              │              │編竣,所列22,000千元如數減列。      
  │  │  │  │7157301100        │              │              │              │                                      
  │  │4 │  │癌症防治          │       117,130│       119,930│        -2,800│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.辦理癌症防治及菸害防制各項業務22,200
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,較上年度增列辦理癌症防治及菸害
  │  │  │  │                  │              │              │              │防制教育宣導經費4,370千元。         
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.捐助民間團體或個人執行癌症防治、安寧
  │  │  │  │                  │              │              │              │療護及菸害防制工作94,930千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列癌症高危險群篩檢計畫經費7,170 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元。                              
  │  │  │  │7157301200        │              │              │              │                                      
  │  │5 │  │婦幼及優生保健    │        64,149│        97,373│       -33,224│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.辦理婦幼衛生、優生保健工作及新家庭計
  │  │  │  │                  │              │              │              │畫3,339千元,較上年度減列辦理國民營 
  │  │  │  │                  │              │              │              │養工作研習會與健康管理經費2,004千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │。                                  
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.補助醫療機構辦理婦幼及優生保健服務57
  │  │  │  │                  │              │              │              │,910千元,較上年度減列優生健康檢查與
  │  │  │  │                  │              │              │              │依全民健康保險法未能給付之罕見疾病、
  │  │  │  │                  │              │              │              │治療、藥物及維持生命所需之特殊營養經
  │  │  │  │                  │              │              │              │費20,090千元。                      
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.新增委託學術團體辦理新生兒篩檢中心檢
  │  │  │  │                  │              │              │              │驗品質監測計畫1,700千元。           
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.新增委託辦理遺傳疾患個案管理監測1,20
  │  │  │  │                  │              │              │              │0千元。                             
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.上年度辦理精卵查核與人工協助生殖技術
  │  │  │  │                  │              │              │              │資料之登錄預算業已編竣,所列2,030千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元如數減列。                        
  │  │  │  │                  │              │              │              │6.上年度辦公室遷移整修裝潢預算業已編竣
  │  │  │  │                  │              │              │              │,所列2,000千元如數減列。           
  │  │  │  │                  │              │              │              │7.上年度補助各縣市衛生局辦理推行新家庭
  │  │  │  │                  │              │              │              │計畫、優生保健研習與教育宣導活動等預
  │  │  │  │                  │              │              │              │算業已編竣,所列10,000千元如數減列。
  │  │  │  │7157301300        │              │              │              │                                      
  │  │6 │  │兒童及青少年保健  │        48,600│        62,000│       -13,400│本年度預算數之內容與上年度比較如下:  
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.辦理推廣口腔、視力與聽力保健2,400千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元,較上年度減列舉行推廣教育研習會等
  │  │  │  │                  │              │              │              │經費1,600千元。                     
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.補助醫療機構辦理兒童口腔、視力、聽力
  │  │  │  │                  │              │              │              │保健與設置青少年保健門診中心44,000千
  │  │  │  │                  │              │              │              │元,較上年度減列學齡前兒童及學童含氟
  │  │  │  │                  │              │              │              │漱口防齲計畫經費14,000千元。        
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.新增舉辦青少年保健工作研習會及相關宣
  │  │  │  │                  │              │              │              │導活動等1,200千元。                 
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.新增舉辦兒童事故傷害防制研習會及人員
  │  │  │  │                  │              │              │              │訓練等1,000千元。                   
  │  │  │  │7157301400        │              │              │              │                                      
  │  │7 │  │成人及中老年保健  │        25,880│        29,000│        -3,120│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.委託民間團體或學術單位辦理糖尿病等中
  │  │  │  │                  │              │              │              │老年慢性病保健工作計畫3,900千元,較 
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度增列委託辦理中老年慢性病共同照
  │  │  │  │                  │              │              │              │護工作計畫經費1,900千元。           
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.規劃辦理中老年慢性病預防保健服務、衛
  │  │  │  │                  │              │              │              │生教育宣導、人員訓練及研討會等5,800 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,較上年度減列衛生教育宣導材料製
  │  │  │  │                  │              │              │              │作及印刷費2,700千元。               
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.補助辦理中老年慢性病防治工作各項計畫
  │  │  │  │                  │              │              │              │16,180千元,較上年度減列血壓、血糖及
  │  │  │  │                  │              │              │              │血膽固醇三合一篩檢計畫經費2,320千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │。                                  
  │  │  │  │7157301500        │              │              │              │                                      
  │  │8 │  │健康促進宣導與衛生│        20,038│        12,000│         8,038│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │人員訓練          │              │              │              │1.委託辦理促進心理衛生宣導及衛生人員訓
  │  │  │  │                  │              │              │              │練工作等4,700千元,較上年度增列健康 
  │  │  │  │                  │              │              │              │促進宣導工作經費600千元。           
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.捐助辦理各種健康促進宣導服務隊、健康
  │  │  │  │                  │              │              │              │促進及心理衛生宣導教材製作等9,600千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元,較上年度增列教育宣導材料製作及印
  │  │  │  │                  │              │              │              │刷費7,700千元。                     
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.規劃辦理健康促進及心理衛生人員訓練等
  │  │  │  │                  │              │              │              │5,738千元,較上年度減列健康促進宣導 
  │  │  │  │                  │              │              │              │工作材料製作及印刷費262千元。       
  │  │  │  │7157301600        │              │              │              │                                      
  │  │9 │  │人口與健康調查    │         4,000│             -│         4,000│本科目係新增,本年度預算數之內容如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.辦理國民健康調查之相關資料處理、統計
  │  │  │  │                  │              │              │              │分析、舉行學者專家研討會、報告之編撰
  │  │  │  │                  │              │              │              │及審查等1,000千元。                 
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.辦理國民健康相關工作之調查分析報告、
  │  │  │  │                  │              │              │              │成果發布及媒體傳播宣導等1,000千元。 
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.捐助民間團體或學術單位辦理人口與國民
  │  │  │  │                  │              │              │              │健康調查有關之規劃研究及技術改進工作
  │  │  │  │                  │              │              │              │計畫等2,000千元。                   
  │  │  │  │7157309800        │              │              │              │                                      
  │  │10│  │第一預備金        │           900│             -│           900│本年度預算數編列如列數。              
  │  │  │  │0057400000        │              │              │              │                                      
  │5 │  │  │中醫藥委員會      │       252,813│       195,351│        57,462│                                      
  │  │  │  │5257400000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │科學支出          │        73,000│        73,000│             -│                                      
  │  │  │  │5257400300        │              │              │              │                                      
  │  │1 │  │科技業務          │        73,000│        73,000│             -│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.中醫藥對國人重要疾病臨床療效評估研究
  │  │  │  │                  │              │              │              │28,000千元,與上年度同。            
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.建立中藥臨床試驗體系經費30,200千元,
  │  │  │  │                  │              │              │              │與上年度同。                        
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.中藥新藥研發管制經費14,800千元,與上
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度同。                            
  │  │  │  │7157400000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │醫療保健支出      │       179,813│       122,351│        57,462│                                      
  │  │  │  │7157400100        │              │              │              │                                      
  │  │2 │  │一般行政          │        60,944│        62,943│        -1,999│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費46,757千元,較上年度核實減
  │  │  │  │                  │              │              │              │列人事費444千元,伸算增列調整待遇經 
  │  │  │  │                  │              │              │              │費1,182千元,增列原由銓敘部、勞工委 
  │  │  │  │                  │              │              │              │員會與人事行政局統籌編列之員工參加公
  │  │  │  │                  │              │              │              │保、勞保、全民健保保險費補助及約聘僱
  │  │  │  │                  │              │              │              │人員離職儲金公提部分1,634千元,計淨 
  │  │  │  │                  │              │              │              │增2,372千元。                     
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費14,187千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列新搬遷辦公廳舍裝潢經費7,000千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元,增列水電費、消防、保全、清潔、保
  │  │  │  │                  │              │              │              │險及訂閱報章雜誌等經費2,629千元,計 
  │  │  │  │                  │              │              │              │淨減4,371千元。                   
  │  │  │  │7157400200        │              │              │              │                                      
  │  │3 │  │中醫中藥業務      │        28,329│        41,108│       -12,779│                                      
  │  │  │  │7157400201        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │中醫規劃及管理工作│         2,854│         3,964│        -1,110│本年度預算數2,854千元,係辦理中醫醫政 
  │  │  │  │                  │              │              │              │管理所需經費,較上年度減列郵資、電信費
  │  │  │  │                  │              │              │              │及印刷費等 1,110千元。                
  │  │  │  │7157400202        │              │              │              │                                      
  │  │  │2 │中藥規劃及管理工作│         7,519│        12,656│        -5,137│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.加強中藥藥政管理經費2,149千元,較上 
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度減列郵資、電信費、印刷費及文具用
  │  │  │  │                  │              │              │              │品等743千元。                       
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.辦理中藥查驗登記及展延變更經費490千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元,較上年度減列購置圖書雜誌及影印機
  │  │  │  │                  │              │              │              │、傳真機等831千元。                 
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.建立中藥藥品安全評估經費1,958千元, 
  │  │  │  │                  │              │              │              │較上年度減列郵資、電話費及委託製藥公
  │  │  │  │                  │              │              │              │會或學術單位辦理現有處方用藥再評估等
  │  │  │  │                  │              │              │              │經費1,215千元。                     
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.中藥藥品優良製造規範與查廠計畫經費76
  │  │  │  │                  │              │              │              │1千元,較上年度減列委託學術研究機關 
  │  │  │  │                  │              │              │              │辦理講習及專家學者出席費等1,044千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │。                                  
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.配合執行野生動植物保育方案經費1,269 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,較上年度減列國內旅費及文具用品
  │  │  │  │                  │              │              │              │等317千元。                         
  │  │  │  │                  │              │              │              │6.研究中草藥微生物規格及農藥殘留容許量
  │  │  │  │                  │              │              │              │等經費892 千元,較上年度減列委託國內
  │  │  │  │                  │              │              │              │中醫藥教學研究單位訂定農藥殘留容許量
  │  │  │  │                  │              │              │              │等計畫經費987千元。                 
  │  │  │  │7157400203        │              │              │              │                                      
  │  │  │3 │中醫藥研究發展工作│         5,304│         7,367│        -2,063│本年度預算數5,304千元,係辦理科技研發 
  │  │  │  │                  │              │              │              │研討會、進行兩岸及國際中醫藥學術交流所
  │  │  │  │                  │              │              │              │需經費,較上年度減列國外旅費、補助中醫
  │  │  │  │                  │              │              │              │藥醫療學術研究機構等辦理國際及兩岸中醫
  │  │  │  │                  │              │              │              │藥交流相關研討會等2,063千元。       
  │  │  │  │7157400204        │              │              │              │                                      
  │  │  │4 │中醫藥資訊與典籍規│        10,972│        15,239│        -4,267│本年度預算數10,972千元,係辦理中醫藥典
  │  │  │  │劃及管理工作      │              │              │              │籍資訊化所需經費,較上年度減列系統功能
  │  │  │  │                  │              │              │              │軟體與套裝軟體等開發經費及專家學者出席
  │  │  │  │                  │              │              │              │費等 4,267千元。                    
  │  │  │  │7157400205        │              │              │              │                                      
  │  │  │5 │中醫藥綜合規劃工作│           650│           594│            56│本年度預算數650千元,係召開中醫藥委員 
  │  │  │  │                  │              │              │              │會所需經費,較上年度增列專家學者出席費
  │  │  │  │                  │              │              │              │等56千元。                            
  │  │  │  │7157400206        │              │              │              │                                      
  │  │  │6 │中藥臨床試驗規劃及│         1,030│         1,288│          -258│本年度預算數1,030千元,係進行中藥臨床 
  │  │  │  │管理工作          │              │              │              │療效評估及中藥新藥臨床試驗所需經費,較
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度減列委託國內外中醫藥研究教學單位
  │  │  │  │                  │              │              │              │訂定相關臨床試驗規範經費及專家學者出席
  │  │  │  │                  │              │              │              │費等258千元。                         
  │  │  │  │7157409000        │              │              │              │                                      
  │  │4 │  │一般建築及設備    │        90,300│        18,000│        72,300│                                      
  │  │  │  │7157409002        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │營建工程          │        90,000│        10,000│        80,000│購置辦公廳舍總經費190,000千元,分三年 
  │  │  │  │                  │              │              │              │辦理,除90年度已編列10,000千元外,本年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度續編列第2年經費 90,000千元,較上年度
  │  │  │  │                  │              │              │              │增列80,000千元。                      
  │  │  │  │7157409019        │              │              │              │                                      
  │  │  │2 │其他設備          │           300│         8,000│        -7,700│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.新增購置檔案櫃及文書事務機器等300千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元。                                
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.上年度配合辦公廳舍搬遷,購置辦公設備
  │  │  │  │                  │              │              │              │預算業已編竣,所列7,700千元如數減列 
  │  │  │  │                  │              │              │              │。                                  
  │  │  │  │7157409800        │              │              │              │                                      
  │  │5 │  │第一預備金        │           240│           300│           -60│本年度預算數240千元,較上年度減列如列 
  │  │  │  │                  │              │              │              │數。                                  
  │  │  │  │0057500000        │              │              │              │                                      
  │6 │  │  │管制藥品管理局    │       161,221│       156,609│         4,612│                                      
  │  │  │  │5257500000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │科學支出          │        10,000│        10,000│             -│                                      
  │  │  │  │                  │              │              │              │                                      
  │  │  │  │5257501400        │              │              │              │                                      
  │  │1 │  │科技發展工作      │        10,000│        10,000│             -│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.藥物濫用危險因子分析與新興濫用藥物嚴
  │  │  │  │                  │              │              │              │重性及趨勢研究1,750千元,較上年度減 
  │  │  │  │                  │              │              │              │列電腦及週邊資訊設備購置費及資料印製
  │  │  │  │                  │              │              │              │等經費650千元。                     
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.藥物濫用防制資料建立與分析4,750千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │,較上年度增列委託學術單位辦理建立藥
  │  │  │  │                  │              │              │              │物濫用防制資料庫150千元。           
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.尿液中濫用藥物檢測方法之建立3,500千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元,較上年度增列委託相關單位辦理建立
  │  │  │  │                  │              │              │              │尿液中濫用藥物檢測方法500千元。     
  │  │  │  │7157500000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │醫療保健支出      │       151,221│       146,609│         4,612│                                      
  │  │  │  │7157500100        │              │              │              │                                      
  │  │2 │  │一般行政          │       113,119│       104,861│         8,258│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費96,817千元,較上年度伸算增
  │  │  │  │                  │              │              │              │列調整待遇經費2,631千元,增列原由銓 
  │  │  │  │                  │              │              │              │敘部、勞工委員會與人事行政局統籌編列
  │  │  │  │                  │              │              │              │之員工參加公保、勞保、全民健保保險費
  │  │  │  │                  │              │              │              │補助及約聘僱人員離職儲金公提部分2,47
  │  │  │  │                  │              │              │              │0千元,合共增列5,101千元。          
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費16,302千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列建立薪資系統作業費及一般事務費
  │  │  │  │                  │              │              │              │等1,973千元,增列建置公文電子化作業 
  │  │  │  │                  │              │              │              │系統經費4,700千元及購置辦公室監視系 
  │  │  │  │                  │              │              │              │統430千元,計淨增3,157千元。        
  │  │  │  │7157501000        │              │              │              │                                      
  │  │3 │  │管制藥品政策制定與│         7,920│        11,252│        -3,332│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │證照管理          │              │              │              │1.管制藥品管理制度與法規研討會500千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │,較上年度減列研討會場地租金及印製資
  │  │  │  │                  │              │              │              │料等經費500千元。                   
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.建置管制藥品資訊化作業系統2,500千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │,較上年度減列購置電腦及其週邊設備費
  │  │  │  │                  │              │              │              │等1,200千元。                       
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.制定管制藥品政策與證照管理業務2,350 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,較上年度減列邀請國外學者專家指
  │  │  │  │                  │              │              │              │導及編印管制藥品宣導手冊等經費1,093 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元。                              
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.資訊作業相關經費2,570千元,較上年度 
  │  │  │  │                  │              │              │              │減列維護費與購置電腦及其週邊設備費等
  │  │  │  │                  │              │              │              │539千元。                           
  │  │  │  │7157501100        │              │              │              │                                      
  │  │4 │  │管制藥品稽核管理  │         5,796│         9,292│        -3,496│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.管制藥品稽核管理講習會及業務檢討會94
  │  │  │  │                  │              │              │              │6千元,較上年度減列補助與會人員往返 
  │  │  │  │                  │              │              │              │差旅費及資料印製等經費254千元。     
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.管制藥品稽核管理及管制藥品案件審查2,
  │  │  │  │                  │              │              │              │850千元,較上年度增列辦理管制藥品稽 
  │  │  │  │                  │              │              │              │核管理績優衛生機關獎勵費等400千元。 
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.管制藥品資訊化作業系統維持費2,000千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元,較上年度減列建置管制藥品流向網路
  │  │  │  │                  │              │              │              │申報系統等設備購置費3,642千元。     
  │  │  │  │7157501200        │              │              │              │                                      
  │  │5 │  │藥物濫用監測、防制│        14,029│        13,048│           981│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │宣導及毒性評估    │              │              │              │1.管制藥品濫用防制宣導及教育6,329千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │,較上年度減列捐助民間團體辦理反毒宣
  │  │  │  │                  │              │              │              │導活動經費1,464千元。               
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.管制藥品濫用調查及建立監測系統2,500 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,較上年度減列建立藥物濫用監測通
  │  │  │  │                  │              │              │              │報系統等經費342千元。               
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.建立管制藥品毒性資料庫及毒理機制研究
  │  │  │  │                  │              │              │              │2,000千元,較上年度減列組織切片免疫 
  │  │  │  │                  │              │              │              │化學染色儀等機械設備購置費與國外旅費
  │  │  │  │                  │              │              │              │等413千元。                         
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.新增管制藥品濫用諮詢與輔導經費2,200 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元。                              
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.新增加強國際間管制藥品濫用資訊交流經
  │  │  │  │                  │              │              │              │費1,000千元。                       
  │  │  │  │7157501300        │              │              │              │                                      
  │  │6 │  │濫用藥物檢驗及認可│        10,257│         7,856│         2,401│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │管理              │              │              │              │1.濫用藥物檢驗及認可管理業務5,657千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │,較上年度減列檢驗實驗室建置費及人員
  │  │  │  │                  │              │              │              │訓練等經費2,199千元。               
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.新增提升管制藥品檢測能力購置氣相層析
  │  │  │  │                  │              │              │              │儀等3,000千元。                     
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.新增亞甲雙氧甲基安非他命及大麻等列為
  │  │  │  │                  │              │              │              │尿液篩檢項目之認證工作經費1,600千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │。                                  
  │  │  │  │                  │              │              │              │                                      
  │  │  │  │7157509800        │              │              │              │                                      
  │  │7 │  │第一預備金        │           100│           300│          -200│本年度預算數100千元,較上年度減列如列 
  │  │  │  │                  │              │              │              │數。                                  
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