91C4F01.HTM                                           中央政府總預算

                                                     歲出機關別預算表

經資門併計                                          中華民國九十一年度                                    單位:新台幣千元
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  科                          目  │              │              │本年度與上年度│
─┬─┬─┬─┬─────────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │              │  說                              明
款│項│目│節│  名          稱  │              │              │比          較│
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  │  │  │  │0001000000        │              │              │              │                                      
1 │  │  │  │國民大會主管      │        89,063│       141,704│       -52,641│                                      
  │  │  │  │0001010000        │              │              │              │                                      
  │1 │  │  │國民大會          │        89,063│       141,704│       -52,641│                                      
  │  │  │  │3101010000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │政權行使支出      │        89,063│       141,704│       -52,641│                                      
  │  │  │  │3101010100        │              │              │              │                                      
  │  │1 │  │一般行政          │        86,471│       138,765│       -52,294│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費64,837千元,較上年度減列職
  │  │  │  │                  │              │              │              │員50人、技工33人及工友10人,合共93人
  │  │  │  │                  │              │              │              │之人事費56,751千元,伸算增列調整待遇
  │  │  │  │                  │              │              │              │經費2,883千元,增列原由銓敘部、勞工 
  │  │  │  │                  │              │              │              │委員會與人事行政局統籌編列之員工參加
  │  │  │  │                  │              │              │              │公保、勞保及全民健保保險費補助公提部
  │  │  │  │                  │              │              │              │分1,637千元.計淨減52,231千元。     
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費21,634千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列公務車輛保險、養護費767千元, 
  │  │  │  │                  │              │              │              │及設備更新40千元,增列獎補助及退休人
  │  │  │  │                  │              │              │              │員年終慰問金等744千元,計淨減63千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │。                                  
  │  │  │  │3101010800        │              │              │              │                                      
  │  │2 │  │議事業務          │         1,007│         1,142│          -135│本年度預算數1,007千元,係舉辦憲政研討 
  │  │  │  │                  │              │              │              │座談會及整理編印歷屆歷次議事檔案資料等
  │  │  │  │                  │              │              │              │所需經費,較上年度減列舉辦各項法規研修
  │  │  │  │                  │              │              │              │座談會經費135千元。                   
  │  │  │  │3101011000        │              │              │              │                                      
  │  │3 │  │圖書資料編印      │         1,585│         1,797│          -212│本年度預算數1,585千元,係編輯印製憲政 
  │  │  │  │                  │              │              │              │書刊及季刊等所需經費,較上年度減列各項
  │  │  │  │                  │              │              │              │圖書編印及訂閱書刊等經費212千元。     
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