91C4F03.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 經資門併計 中華民國九十一年度 單位:新台幣千元 ─────────────────┬───────┬───────┬───────┬─────────────────── 科 目 │ │ │本年度與上年度│ ─┬─┬─┬─┬─────────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │ │ 說 明 款│項│目│節│ 名 稱 │ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼─────────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────── │ │ │ │0003000000 │ │ │ │ 3 │ │ │ │行政院主管 │ 30,754,107│ 37,364,145│ -6,610,038│ │ │ │ │0003010000 │ │ │ │ │1 │ │ │行政院 │ 752,649│ 710,481│ 42,168│ │ │ │ │3303010000 │ │ │ │ │ │ │ │行政支出 │ 752,649│ 710,481│ 42,168│ │ │ │ │3303010100 │ │ │ │ │ │1 │ │一般行政 │ 504,681│ 480,371│ 24,310│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費424,112千元,較上年度伸算 │ │ │ │ │ │ │ │增列調整待遇經費6,973千元,增列原由 │ │ │ │ │ │ │ │銓敘部、勞工委員會與人事行政局統籌編 │ │ │ │ │ │ │ │列之員工參加公保、勞保、全民健保保險 │ │ │ │ │ │ │ │費補助及約聘僱人員離職儲金公提部分25 │ │ │ │ │ │ │ │,931千元,合共增列32,904千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費78,419千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度減列一般事務費8,297千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.慶典佈置費200千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │4.檔案縮影典藏及維護費638千元,與上年 │ │ │ │ │ │ │ │度同。 │ │ │ │ │ │ │ │5.派員出國經費1,312千元,較上年度減列2 │ │ │ │ │ │ │ │97千元。 │ │ │ │3303010800 │ │ │ │ │ │2 │ │議事業務 │ 1,080│ 760│ 320│本年度預算數1,080千元,係辦理行政院院 │ │ │ │ │ │ │ │會、治安會報及其他重要會議,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │列議事經費320千元。 │ │ │ │3303011000 │ │ │ │ │ │3 │ │法制業務 │ 9,814│ 10,998│ -1,184│ │ │ │ │3303011020 │ │ │ │ │ │ │1 │法規審議及編譯 │ 6,029│ 4,201│ 1,828│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.法規審議費506千元,較上年度減列工讀 │ │ │ │ │ │ │ │生酬金等經費124千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.更新法規彙編費5,523千元,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │列加印中華民國現行法規彙編所需經費2, │ │ │ │ │ │ │ │223千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.上年度派員出國考察預算業已編竣,所列 │ │ │ │ │ │ │ │271千元如數減列。 │ │ │ │3303011021 │ │ │ │ │ │ │2 │訴願審議及督導 │ 3,785│ 6,797│ -3,012│本年度預算數3,785千元,係辦理訴願案件 │ │ │ │ │ │ │ │審查及處理經費,較上年度減列國內出差旅 │ │ │ │ │ │ │ │費1,360千元與訴願人影印用紙張及碳粉等 │ │ │ │ │ │ │ │消耗品經費1,652千元,合共減列3,012千元 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │3303011100 │ │ │ │ │ │4 │ │行政機要 │ 11,696│ 7,408│ 4,288│本年度預算數11,696千元,係為行政院院長 │ │ │ │ │ │ │ │前往各基層單位巡視所需慰問金及致贈禮品 │ │ │ │ │ │ │ │等經費,較上年度增列視察重大經建措施及 │ │ │ │ │ │ │ │因應國內外緊急特殊事件善後處理所需經費 │ │ │ │ │ │ │ │4,288千元。 │ │ │ │3303011300 │ │ │ │ │ │5 │ │施政業務 │ 11,597│ 6,257│ 5,340│本年度預算數之內容與上年度比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.施政報告編印及答詢業務2,563千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │上年度增列立法委員質詢答復系統維護所 │ │ │ │ │ │ │ │需經費883千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.國會聯絡費3,638千元,較上年度減列一 │ │ │ │ │ │ │ │般事務費等217千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.教育改革審議業務經費604千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度減列業務費118千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.新增蒐集施政資料等經費4,792千元。 │ │ │ │3303011500 │ │ │ │ │ │6 │ │科技發展研究諮詢 │ 55,135│ 56,495│ -1,360│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.基本行政工作維持費14,092千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度增列一般事務費836千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.科技研究發展企劃費20,098千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度伸算增列調整待遇等經費508千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.重點科技發展推動計畫經費7,445千元, │ │ │ │ │ │ │ │較上年度減列委辦費2,455千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.舉行科技顧問會議經費6,500千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度增列場地租金53千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.電子資訊與電信策略會議3,500千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │上年度減列科計顧問及海外專家日支報酬 │ │ │ │ │ │ │ │等經費483千元。 │ │ │ │ │ │ │ │6.舉行生物技術策略會議經費3,500千元, │ │ │ │ │ │ │ │較上年度增列國外旅費181千元。 │ │ │ │3303011600 │ │ │ │ │ │7 │ │聯合服務業務 │ 16,750│ 17,739│ -989│本年度預算數16,750千元,係行政院為加強 │ │ │ │ │ │ │ │服務南部地區民眾,促進區域均衡發展,於 │ │ │ │ │ │ │ │高雄市設置南部聯合服務中心所需經費,較 │ │ │ │ │ │ │ │上年度減列資料印製費、文具紙張及辦公室 │ │ │ │ │ │ │ │租金等經費989千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │3303011700 │ │ │ │ │ │8 │ │飛航安全業務 │ 83,153│ 90,924│ -7,771│本年度預算之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費35,698千元,較上年度伸算增 │ │ │ │ │ │ │ │列調整待遇經費735千元,增列原由勞工 │ │ │ │ │ │ │ │委員會與人事行政局統籌編列之員工參加 │ │ │ │ │ │ │ │勞保、全民健保保險費補助及約聘僱人員 │ │ │ │ │ │ │ │離職儲金公提部分2,194千元,核實增列 │ │ │ │ │ │ │ │增加聘用三人人事費6,308千元,合共增 │ │ │ │ │ │ │ │列9,237千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費22,476千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度減列車輛租金、機具設備維護及委託辦 │ │ │ │ │ │ │ │理電子公文程式設計等經費6,381千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.飛機失事調查能量建立業務16,022千元, │ │ │ │ │ │ │ │較上年度減列委辦費等7,245千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.飛航安全研發及企劃8,957千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度減列委辦費及購置資訊軟體等經費3,38 │ │ │ │ │ │ │ │2千元。 │ │ │ │3303011900 │ │ │ │ │ │9 │ │災害防救協同指揮業│ 6,658│ -│ 6,658│1.本科目為本年度新設,係行政院於發生八 │ │ │ │務 │ │ │ │掌溪事件後,為強化全國救難機制,迅速 │ │ │ │ │ │ │ │執行各項災(危)難搜救任務,以維護國人 │ │ │ │ │ │ │ │生命財產安全,設立行政院國家搜救指揮 │ │ │ │ │ │ │ │中心所需經費。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數6,658千元,主要內容如下 │ │ │ │ │ │ │ │: │ │ │ │ │ │ │ │(1)人員維持費1,683千元。 │ │ │ │ │ │ │ │(2)基本行政工作維持費4,275千元。 │ │ │ │ │ │ │ │(3)購置電腦等設備費700千元。 │ │ │ │3303019000 │ │ │ │ │ │10│ │一般建築及設備 │ 49,085│ 36,529│ 12,556│ │ │ │ │3303019002 │ │ │ │ │ │ │1 │營建工程 │ 28,677│ 7,159│ 21,518│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.新增中央大樓古蹟整修維護工程經費19,4 │ │ │ │ │ │ │ │14千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.新增購置發電機及警報系統經費2,531千 │ │ │ │ │ │ │ │元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.新增貴賓室屋頂防水隔熱及空調更新等經 │ │ │ │ │ │ │ │費3,940千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.新增餐廳廚房設置瓦斯遮斷閥經費492千 │ │ │ │ │ │ │ │元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.新增保安警察接替行政院院區安全任務所 │ │ │ │ │ │ │ │需房舍先期整修工程經費2,300千元。 │ │ │ │ │ │ │ │6.上年度院區變電站、機房與地下停車場防 │ │ │ │ │ │ │ │撞設備及餐廳飲用水池管線更新等工程預 │ │ │ │ │ │ │ │算業已編竣,所列7,159千元如數減列。 │ │ │ │3303019011 │ │ │ │ │ │ │2 │交通及運輸設備 │ 3,820│ 7,672│ -3,852│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.新增汰換首長座車2輛2,800千元,及公務 │ │ │ │ │ │ │ │機車3輛120千元,合共2,920千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.新增汰換行動電話及傳真機900千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.上年度汰換首長視導車2輛及通信器材等 │ │ │ │ │ │ │ │預算業已編竣,所列7,672千元如數減列 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │3303019019 │ │ │ │ │ │ │3 │其他設備 │ 16,588│ 21,698│ -5,110│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.新增購置大型影印機2台及汰換一般影印 │ │ │ │ │ │ │ │機5台經費1,200千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.新增汰換辦公桌椅、公文櫃、電視機、飲 │ │ │ │ │ │ │ │水機、冷氣機、吸塵器、數位照相機等經 │ │ │ │ │ │ │ │費2,718千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.新增購置院區辦公室自動化作業電腦軟硬 │ │ │ │ │ │ │ │體設備經費12,670千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.上年度購置各項資訊設備及辦公器具等預 │ │ │ │ │ │ │ │算業已編竣,所列21,698千元如數減列。 │ │ │ │3303019800 │ │ │ │ │ │11│ │第一預備金 │ 3,000│ 3,000│ -│仍照上年度預算數編列。 │ │ │ │0003100000 │ │ │ │ │2 │ │ │主計處 │ 1,067,372│ 2,005,454│ -938,082│ │ │ │ │3303100000 │ │ │ │ │ │ │ │行政支出 │ 1,067,372│ 2,005,454│ -938,082│ │ │ │ │3303100100 │ │ │ │ │ │1 │ │一般行政 │ 672,665│ 638,179│ 34,486│本年度預算數之內容與上年度之比較如下︰ │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費632,803千元,較上年度伸算 │ │ │ │ │ │ │ │增列調整待遇經費10,249千元,增列原由 │ │ │ │ │ │ │ │銓敘部、勞工委員會與人事行政局統籌編 │ │ │ │ │ │ │ │列之員工參加公保、勞保、全民健保保險 │ │ │ │ │ │ │ │費補助及約聘僱人員離職儲金公提部分等 │ │ │ │ │ │ │ │26,968千元,合共增列37,217千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費39,862千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度減列水電、通訊及一般事務費等2,731 │ │ │ │ │ │ │ │千元。 │ │ │ │3303101000 │ │ │ │ │ │2 │ │公務機關歲計會計業│ 16,369│ 18,655│ -2,286│ │ │ │ │務 │ │ │ │ │ │ │ │3303101020 │ │ │ │ │ │ │1 │中央總預算核編及執│ 7,006│ 7,491│ -485│本年度預算數之內容與上年度之比較如下︰ │ │ │ │行 │ │ │ │1.中央總預算之核編與執行經費6,586千元 │ │ │ │ │ │ │ │,較上年度減列文具紙張購置費等485千 │ │ │ │ │ │ │ │元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.中央各機關預算執行查核經費420千元, │ │ │ │ │ │ │ │與上年度同。 │ │ │ │3303101021 │ │ │ │ │ │ │2 │中央總會計事務處理│ 9,363│ 11,164│ -1,801│本年度預算數之內容與上年度之比較如下︰ │ │ │ │及總決算核編 │ │ │ │1.中央總會計總決算之處理與核編經費2,58 │ │ │ │ │ │ │ │1千元,較上年度減列文件印製費等77千 │ │ │ │ │ │ │ │元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.政府會計理論與實務之研究經費1,087千 │ │ │ │ │ │ │ │元,較上年度減列郵電等業務費121千元 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │ │ │ │ │3.地方政府主計業務之督導與查核經費5,69 │ │ │ │ │ │ │ │5千元,較上年度減列文具紙張及文件印 │ │ │ │ │ │ │ │製費等1,603千元。 │ │ │ │3303101100 │ │ │ │ │ │3 │ │特種基金歲計會計業│ 7,555│ 8,394│ -839│ │ │ │ │務 │ │ │ │ │ │ │ │3303101120 │ │ │ │ │ │ │1 │特種基金預算核編及│ 4,477│ 4,974│ -497│本年度預算數4,477千元,係辦理特種基金 │ │ │ │執行 │ │ │ │預算之籌劃編印與執行經費,較上年度減列 │ │ │ │ │ │ │ │辦公物品及國內旅費等497千元。 │ │ │ │3303101121 │ │ │ │ │ │ │2 │特種基金會計事務處│ 3,078│ 3,420│ -342│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │理及決算核編 │ │ │ │1.國營事業決算實地查核與審編經費1,203 │ │ │ │ │ │ │ │千元,較上年度減列文具紙張及文件印製 │ │ │ │ │ │ │ │費等134千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.非營業基金決算之彙編與查核經費1,875 │ │ │ │ │ │ │ │千元,較上年度減列文具紙張及文件印製 │ │ │ │ │ │ │ │費等208千元。 │ │ │ │3303101200 │ │ │ │ │ │4 │ │統計業務 │ 47,597│ 53,629│ -6,032│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │3303101231 │ │ │ │ │ │ │1 │統計行政與統計標準│ 8,242│ 9,757│ -1,515│本年度預算數係辦理統計行政與統計標準經 │ │ │ │ │ │ │ │費8,242千元,較上年度減列文具紙張與電 │ │ │ │ │ │ │ │腦耗材等購置費1,515千元。 │ │ │ │3303101232 │ │ │ │ │ │ │2 │辦理綜合統計 │ 39,355│ 43,872│ -4,517│本年度預算數之內容與上年度之比較如下︰ │ │ │ │ │ │ │ │1.辦理綜合統計經費16,144千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │減列196千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.辦理調查統計經費20,870千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │減列家庭收支調查業務費等4,328千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.辦理綠色國民所得統計經費2,341千元, │ │ │ │ │ │ │ │較上年度增列訓練研習費等7千元。 │ │ │ │3303101300 │ │ │ │ │ │5 │ │普查及抽樣調查業務│ 284,286│ 1,239,594│ -955,308│ │ │ │ │3303101320 │ │ │ │ │ │ │1 │基本國勢調查 │ 223,371│ 1,171,911│ -948,540│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.辦理農林漁牧業普查經費9,700千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │上年度減列辦理八十九年普查經費166,22 │ │ │ │ │ │ │ │5千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.辦理工商及服務業普查經費161,700千元 │ │ │ │ │ │ │ │,較上年度增列依統計法規定辦理九十一 │ │ │ │ │ │ │ │年普查作業經費152,811千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.辦理戶口及住宅普查經費37,506千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │上年度減列辦理八十九年普查經費933,51 │ │ │ │ │ │ │ │9千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.普查資料供應及管理經費14,465千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │上年度減列辦公物品購置及文件印製費1, │ │ │ │ │ │ │ │607千元。 │ │ │ │3303101321 │ │ │ │ │ │ │2 │專案抽樣調查 │ 47,216│ 52,462│ -5,246│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.國富及社會調查經費6,843千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度減列調查酬勞及文件印製費等760千元 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │ │ │ │ │2.辦理人力資源及專案調查經費32,669千元 │ │ │ │ │ │ │ │,較上年度減列調查酬勞費及文件印製費 │ │ │ │ │ │ │ │等3,630千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.受雇員工薪資調查及生產力統計經費7,20 │ │ │ │ │ │ │ │9千元,較上年度減列文件印製費等801千 │ │ │ │ │ │ │ │元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.各機關統計調查之審議與管理經費495千 │ │ │ │ │ │ │ │元,較上年度減列文具紙張等物品購置費 │ │ │ │ │ │ │ │55千元。 │ │ │ │3303101322 │ │ │ │ │ │ │3 │基層統計調查網管理│ 13,699│ 15,221│ -1,522│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.台灣省基層統計資料調查管理經費12,185 │ │ │ │ │ │ │ │千元,較上年度減列調查人員訓練講習費 │ │ │ │ │ │ │ │等1,255千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.台北市基層統計資料調查管理經費879千 │ │ │ │ │ │ │ │元,較上年度減列調查人員訓練講習費等 │ │ │ │ │ │ │ │189千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.高雄市基層統計資料調查管理經費635千 │ │ │ │ │ │ │ │元,較上年度減列調查人員訓練講習費等 │ │ │ │ │ │ │ │78千元。 │ │ │ │3303101500 │ │ │ │ │ │6 │ │主計業務視導與訓練│ 22,028│ 18,868│ 3,160│本年度預算數22,028千元,係辦理主計人員 │ │ │ │ │ │ │ │訓練及主計業務研究視導經費,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │列辦理主計人員訓練、進修及研習經費3,16 │ │ │ │ │ │ │ │0千元。 │ │ │ │3303109000 │ │ │ │ │ │7 │ │一般建築及設備 │ 15,522│ 26,635│ -11,113│ │ │ │ │3303109002 │ │ │ │ │ │ │1 │營建工程 │ 3,624│ -│ 3,624│本科目係新增,本年度預算數3,624千元, │ │ │ │ │ │ │ │係辦理原外借之辦公房舍收回局部翻修,面 │ │ │ │ │ │ │ │積549平方公尺,所需費用依規定標準每平 │ │ │ │ │ │ │ │方公尺6,600元計列如列數。 │ │ │ │3303109011 │ │ │ │ │ │ │2 │交通及運輸設備 │ 405│ -│ 405│本科目係新增,本年度預算數405千元,係 │ │ │ │ │ │ │ │汰換傳真機等設備所需經費。 │ │ │ │3303109019 │ │ │ │ │ │ │3 │其他設備 │ 11,493│ 26,635│ -15,142│本年度預算數之內容與上年度之比較如下︰ │ │ │ │ │ │ │ │1.汰購影印機、冷氣機、檔案櫃、電腦及其 │ │ │ │ │ │ │ │週邊設備等辦公設備經費11,493千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度購置業務用資訊設備及辦公設備等 │ │ │ │ │ │ │ │預算業已編竣,所列26,635千元如數減列 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │3303109800 │ │ │ │ │ │8 │ │第一預備金 │ 1,350│ 1,500│ -150│本年度預算數較上年度減列如列數。 │ │ │ │0003110000 │ │ │ │ │3 │ │ │主計處電子處理資料│ 237,149│ 231,493│ 5,656│ │ │ │ │中心 │ │ │ │ │ │ │ │3303110000 │ │ │ │ │ │ │ │行政支出 │ 237,149│ 231,493│ 5,656│ │ │ │ │3303110100 │ │ │ │ │ │1 │ │一般行政 │ 144,658│ 146,391│ -1,733│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費 141,134千元,較上年度伸算 │ │ │ │ │ │ │ │增列調整待遇經費 2,620千元,增列原由 │ │ │ │ │ │ │ │銓敘部、勞工委員會與人事行政局統籌編 │ │ │ │ │ │ │ │列之員工參加公保、勞保、全民健保保險 │ │ │ │ │ │ │ │費補助及約聘僱人員離職儲金公提部份 3 │ │ │ │ │ │ │ │,230千元,減列職員 3人及約僱人員 1人 │ │ │ │ │ │ │ │之人事費 7,439千元,計淨減 1,589千元 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費 3,524千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度減列水電費 144千元。 │ │ │ │3303111000 │ │ │ │ │ │2 │ │各機關應用電子計算│ 26,411│ 30,156│ -3,745│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │機作業之審查輔導 │ │ │ │1.各機關申請設置及應用電腦之審議86千元 │ │ │ │ │ │ │ │,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │2.政府機關電腦作業效率查核 225千元,與 │ │ │ │ │ │ │ │上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │3.政府機關運用電腦之輔導26,100千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │上年度增列資通安全經費 2,700千元,減 │ │ │ │ │ │ │ │列縣市行政資訊作業規範計畫委外開發費 │ │ │ │ │ │ │ │用 6,445千元,計淨減 3,745千元。 │ │ │ │3303111100 │ │ │ │ │ │3 │ │電子計算機作業系統│ 8,186│ 10,466│ -2,280│本年度預算數8,186千元,係加強政府歲計 │ │ │ │之分析設計 │ │ │ │會計電腦作業系統等功能開發經費,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度減列委外系統設計經費2,280千元。 │ │ │ │3303111200 │ │ │ │ │ │4 │ │電子計算機技術之研│ 19,546│ 7,788│ 11,758│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │究與訓練 │ │ │ │1.行政管理資訊網路之建置 1,620千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │上年度增列行政資訊網建置經費91千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.電腦應用概況調查及發行 1,865千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │上年度減列郵資 7千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.中文標準交換碼之推廣應用10,000千元, │ │ │ │ │ │ │ │較上年度增列國內中文環境建置所需經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 9,664千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.政府機關電子計算機作業人員資訊訓練 6 │ │ │ │ │ │ │ │,061千元,較上年度增列網路教育訓練所 │ │ │ │ │ │ │ │需經費 2,010千元。 │ │ │ │3303111300 │ │ │ │ │ │5 │ │電子計算機之管理與│ 26,110│ 24,057│ 2,053│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │資料處理 │ │ │ │1.系統管理經費 6,836千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │2.資料管理經費 670千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │3.機器操作經費18,604千元,較上年度增列 │ │ │ │ │ │ │ │電腦主機及整體網路安全控管設備維護費 │ │ │ │ │ │ │ │ 2,053千元。 │ │ │ │3303111400 │ │ │ │ │ │6 │ │主計資訊系統推廣服│ 10,406│ 10,656│ -250│本年度預算數10,406千元,係辦理主計資訊 │ │ │ │務 │ │ │ │系統推廣服務經費,較上年度減列電腦訓練 │ │ │ │ │ │ │ │等講師鐘點費 250千元。 │ │ │ │3303119000 │ │ │ │ │ │7 │ │一般建築及設備 │ 1,332│ 1,479│ -147│ │ │ │ │3303119019 │ │ │ │ │ │ │1 │其他設備 │ 1,332│ 1,479│ -147│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.新增汰換訓練教室個人電腦設備等經費 1 │ │ │ │ │ │ │ │,332千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度購置資訊設備等預算業已編竣,所 │ │ │ │ │ │ │ │列 1,479千元如數減列。 │ │ │ │3303119800 │ │ │ │ │ │8 │ │第一預備金 │ 500│ 500│ -│仍照上年度預算數編列。 │ │ │ │0003200000 │ │ │ │ │4 │ │ │新聞局 │ 3,323,211│ 8,537,681│ -5,214,470│ │ │ │ │3903200000 │ │ │ │ │ │ │ │外交支出 │ 309,458│ 357,284│ -47,826│ │ │ │ │3903201100 │ │ │ │ │ │1 │ │國際新聞業務 │ 309,458│ 357,284│ -47,826│ │ │ │ │3903201120 │ │ │ │ │ │ │1 │國際新聞規劃及研究│ 86,464│ 121,974│ -35,510│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.督導駐外單位加強對外新聞工作經費31,5 │ │ │ │ │ │ │ │25千元,較上年度減列國外宣傳廣告費 3 │ │ │ │ │ │ │ │6,487千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.國際新聞傳播工作之交流與合作經費6,85 │ │ │ │ │ │ │ │5千元,較上年度減列補助對外宣傳經費8 │ │ │ │ │ │ │ │33千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.推動提升國家形象之國際文宣工作經費26 │ │ │ │ │ │ │ │,016千元,較上年度增列辦理政經社會發 │ │ │ │ │ │ │ │展紀錄圖片及藝文展覽所需經費 2,693千 │ │ │ │ │ │ │ │元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.維護及提升海外網際網路資訊站之功能經 │ │ │ │ │ │ │ │費13,162千元,較上年度減列網站資訊設 │ │ │ │ │ │ │ │備購置費 1,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.人員培訓經費 5,416千元,較上年度減列 │ │ │ │ │ │ │ │派員赴國外進修經費 373千元。 │ │ │ │ │ │ │ │6.配合執行加強對歐聯工作專案經費 3,490 │ │ │ │ │ │ │ │千元,較上年度增列加強與歐盟聯繫所需 │ │ │ │ │ │ │ │經費 490千元。 │ │ │ │3903201121 │ │ │ │ │ │ │2 │國情資料編印供應 │ 149,718│ 159,011│ -9,293│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.編印中外文定期及不定期書刊82,443千元 │ │ │ │ │ │ │ │,較上年度減列印製刊物及出國採訪經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 6,715千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.辦理書刊分發作業29,595千元,與上年度 │ │ │ │ │ │ │ │同。 │ │ │ │ │ │ │ │3.發行光華雜誌37,680千元,較上年度減列 │ │ │ │ │ │ │ │印製刊物及出國採訪經費 2,578千元。 │ │ │ │3903201122 │ │ │ │ │ │ │3 │新聞影片及圖片攝製│ 34,190│ 37,161│ -2,971│本年度預算數34,190千元,係製作國際文宣 │ │ │ │ │ │ │ │紀錄片、錄影帶、圖片及照片等視聽資料經 │ │ │ │ │ │ │ │費,較上年度減列 2,971千元。 │ │ │ │3903201123 │ │ │ │ │ │ │4 │外賓訪華接待 │ 39,086│ 39,138│ -52│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.全費邀訪外賓34,765千元,較上年度減列 │ │ │ │ │ │ │ │ 1,024千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.外賓半自費來訪 3,600千元,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │列 840千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.駐華外籍記者參訪國家重大設施或舉辦國 │ │ │ │ │ │ │ │情及政策說明會經費 721千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │增列 132千元。 │ │ │ │5303200000 │ │ │ │ │ │ │ │文化支出 │ 3,013,753│ 8,180,397│ -5,166,644│ │ │ │ │5303200100 │ │ │ │ │ │2 │ │一般行政 │ 594,580│ 576,187│ 18,393│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費 547,717千元,較上年度伸算 │ │ │ │ │ │ │ │增列調整待遇經費6,927千元,增列原由 │ │ │ │ │ │ │ │銓敘部、勞工委員會與人事行政局統籌編 │ │ │ │ │ │ │ │列之員工參加公保、勞保、全民健保保險 │ │ │ │ │ │ │ │費補助及約聘僱人員離職儲金公提部分17 │ │ │ │ │ │ │ │,418千元,減列中部辦公室職員 7人、技 │ │ │ │ │ │ │ │工 2人及約僱 2人之人事費6,721千元, │ │ │ │ │ │ │ │計淨增17,624千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費46,863千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度增列退休人員三節慰問金所需經費 769 │ │ │ │ │ │ │ │千元。 │ │ │ │5303201000 │ │ │ │ │ │3 │ │國內新聞業務 │ 149,751│ 215,662│ -65,911│ │ │ │ │5303201025 │ │ │ │ │ │ │1 │新聞發布與新聞聯繫│ 14,035│ 19,443│ -5,408│本年度預算數14,035千元,係傳播政府施政 │ │ │ │工作 │ │ │ │措施及成果,較上年度減列邀集國內媒體赴 │ │ │ │ │ │ │ │國內及國外考察旅運費 5,408千元。 │ │ │ │5303201026 │ │ │ │ │ │ │2 │辦理法令政策溝通宣│ 135,716│ 196,219│ -60,503│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │導 │ │ │ │1.運用媒體及舉辦活動辦理公共服務宣導經 │ │ │ │ │ │ │ │費 86,745千元,較上年度減列設置電子 │ │ │ │ │ │ │ │信箱網際網路及廣播宣導經費44,561千元 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │ │ │ │ │2.製播法令及政策溝通電視節目經費48,971 │ │ │ │ │ │ │ │千元,較上年度減列製播電視宣導節目費 │ │ │ │ │ │ │ │15,942千元。 │ │ │ │5303201200 │ │ │ │ │ │4 │ │大眾傳播事業輔導 │ 347,914│ 407,558│ -59,644│ │ │ │ │5303201220 │ │ │ │ │ │ │1 │廣播電視事業輔導 │ 103,663│ 115,962│ -12,299│本年度預算數之內容與上年度之比較如下︰ │ │ │ │ │ │ │ │1.籌辦廣播電視委員會與法令蒐集整理及研 │ │ │ │ │ │ │ │發經費 4,700千元,較上年度增列籌辦廣 │ │ │ │ │ │ │ │播電視委員會法令蒐集整理研究調查及參 │ │ │ │ │ │ │ │加國際會議所需經費 1,074千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.廣播電視事業與其團體之輔導經費30,733 │ │ │ │ │ │ │ │千元,較上年度減列廣播電視活動獎勵及 │ │ │ │ │ │ │ │舉辦研討會等經費 8,715千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.廣播電視事業與其團體之營運管理經費24 │ │ │ │ │ │ │ │,979千元,較上年度減列辦理無線電視台 │ │ │ │ │ │ │ │執照審議及建置廣播電視資料庫等經費 1 │ │ │ │ │ │ │ │,596千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.廣播電視節目及廣告之管理經費36,751千 │ │ │ │ │ │ │ │元,較上年度減列電視節目分級及查察違 │ │ │ │ │ │ │ │法錄影節目等經費 3,212千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.籌辦全國雙十國慶晚會經費 6,500千元, │ │ │ │ │ │ │ │較上年度增列150千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │5303201221 │ │ │ │ │ │ │2 │電影事業輔導 │ 180,774│ 216,374│ -35,600│本年度預算數之內容與上年度之比較如下︰ │ │ │ │ │ │ │ │1.電影事業從業人員與團體之輔導管理及獎 │ │ │ │ │ │ │ │勵經費 128,370千元,較上年度減列補助 │ │ │ │ │ │ │ │改善電影設施器材及國片輔導金經費31,3 │ │ │ │ │ │ │ │90千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.舉辦獎勵優良創作短片金穗獎經費 2,007 │ │ │ │ │ │ │ │千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │3.參加國際影展及在國外舉辦中華民國電影 │ │ │ │ │ │ │ │展16,920千元,較上年度減列補助業者參 │ │ │ │ │ │ │ │加國際影展活動經費 1,880千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.捐助電影資料館經費28,494千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度減列 2,158千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.辦理電影片審議工作及分級制宣導經費 3 │ │ │ │ │ │ │ │,210千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │6.執行違映取締工作及參加國際會議經費 1 │ │ │ │ │ │ │ │,773千元,較上年度減列取締違映提撥罰 │ │ │ │ │ │ │ │款作為獎金172千元。 │ │ │ │5303201222 │ │ │ │ │ │ │3 │出版事業輔導 │ 63,477│ 75,222│ -11,745│本年度預算數之內容與上年度之比較如下︰ │ │ │ │ │ │ │ │1.出版事業之輔導42,891千元,較上年度減 │ │ │ │ │ │ │ │列舉辦台北國際書展及輔導業者參加國外 │ │ │ │ │ │ │ │書展經費 8,162千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.出版事業之獎勵14,288千元,較上年度減 │ │ │ │ │ │ │ │列舉辦金曲及金鼎獎經費2,182千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.出版事業之補助2,300千元,較上年度減 │ │ │ │ │ │ │ │列補助出版品製作及建置資訊系統等經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 600千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.出版事業之管理400千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │5.大陸地區出版品之管理 577千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度增列汰換核驗器材所需經費 199千元。 │ │ │ │ │ │ │ │6.廣告聯合處理小組 3,021千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │減列宣導活動費等 1,000千元。 │ │ │ │5303201300 │ │ │ │ │ │5 │ │綜合計畫業務 │ 132,781│ 139,855│ -7,074│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.推動香港新聞文化中心業務經費76,584千 │ │ │ │ │ │ │ │元,較上年度減列香港新聞中心業務費 3 │ │ │ │ │ │ │ │,416千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.整體性新聞行政資訊系統計畫經費32,993 │ │ │ │ │ │ │ │千元,較上年度減列公文檔案管理系統開 │ │ │ │ │ │ │ │發經費 1,130千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.加強對香港傳播我國最新國情資訊業務11 │ │ │ │ │ │ │ │,100千元,較上年度減列播放我國衛星新 │ │ │ │ │ │ │ │聞及資訊服務費 500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.加強兩岸傳播及新聞交流經費 4,598千元 │ │ │ │ │ │ │ │,較上年度減列編印有關中共問題資料專 │ │ │ │ │ │ │ │書及補助辦理兩岸交流活動經費1,124千 │ │ │ │ │ │ │ │元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.媒體發展興革研究及媒體節目開發人才培 │ │ │ │ │ │ │ │訓經費 3,566千元,較上年度減列媒體園 │ │ │ │ │ │ │ │區開發規劃、諮詢及研究經費 904千元。 │ │ │ │ │ │ │ │6.提升新聞從業人員素質及研究發展業務經 │ │ │ │ │ │ │ │費 3,940千元,與上年度同。 │ │ │ │5303201600 │ │ │ │ │ │6 │ │對財團法人中央通訊│ 360,048│ 382,829│ -22,781│本年度編列對財團法人中央通訊社捐助經費 │ │ │ │社捐助 │ │ │ │360,048千元,較上年度減列22,781千元。 │ │ │ │5303201700 │ │ │ │ │ │7 │ │對財團法人中央廣播│ -│ 4,772,382│ -4,772,382│上年度對財團法人中央廣播電台財產捐贈業 │ │ │ │電台財產捐贈 │ │ │ │已編竣,所列4,772,382千元如數減列。 │ │ │ │5303201800 │ │ │ │ │ │8 │ │對財團法人中央廣播│ 591,607│ 630,000│ -38,393│本年度編列對財團法人中央廣播電台捐助經 │ │ │ │電台捐助 │ │ │ │費 591,607千元,較上年度減列38,393千元 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │5303201900 │ │ │ │ │ │9 │ │對財團法人公視基金│ 780,000│ 900,000│ -120,000│依公共電視法第二十八條規定,公共電視基 │ │ │ │會捐助 │ │ │ │金會之經費來源之一係由政府編列預算捐贈 │ │ │ │ │ │ │ │,本年度並依該法第二條第三款規定編列78 │ │ │ │ │ │ │ │0,000千元,較上年度減列120,000千元。 │ │ │ │5303202100 │ │ │ │ │ │10│ │地方新聞業務 │ 45,404│ 144,564│ -99,160│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.基本行政工作維持費13,241千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度減列水電、瓦斯、油料、器具、維護及 │ │ │ │ │ │ │ │購置資訊設備等經費 2,345千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.辦理地方政府新聞聯繫及研習進修經費9, │ │ │ │ │ │ │ │355千元,較上年度減列補助地方政府辦 │ │ │ │ │ │ │ │理宣導經費70,831千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.地方施政宣導經費18,091千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │減列編印文宣品、拍攝照片、徵文及製播 │ │ │ │ │ │ │ │公共服務廣播電視節目經費20,923千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.地方輿情分析經費 4,717千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │減列地方輿情收集所需設備及報章雜誌等 │ │ │ │ │ │ │ │經費 5,061千元。 │ │ │ │5303209000 │ │ │ │ │ │11│ │一般建築及設備 │ 7,408│ 7,100│ 308│ │ │ │ │5303209019 │ │ │ │ │ │ │1 │其他設備 │ 7,408│ 7,100│ 308│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.新增汰購影印機、會議室及洗手間設備等 │ │ │ │ │ │ │ │經費 7,408千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度汰換及購置傳真機、影印機、冷氣 │ │ │ │ │ │ │ │機、辦公桌椅等辦公設備預算業已編竣, │ │ │ │ │ │ │ │所列7,100千元如數減列。 │ │ │ │5303209800 │ │ │ │ │ │12│ │第一預備金 │ 4,260│ 4,260│ -│仍照上年度預算數編列。 │ │ │ │0003300000 │ │ │ │ │5 │ │ │人事行政局 │ 4,076,934│ 4,298,477│ -221,543│本科目上年度法定預算數4,304,614千元, │ │ │ │ │ │ │ │移出「地方人事行政業務」科目6,137千元 │ │ │ │ │ │ │ │,列入公務人員住宅及福利委員會「一般行 │ │ │ │ │ │ │ │政」科目項下,淨計如表列上年度預算數。 │ │ │ │3303300000 │ │ │ │ │ │ │ │行政支出 │ 701,453│ 732,384│ -30,931│ │ │ │ │3303300100 │ │ │ │ │ │1 │ │一般行政 │ 352,547│ 327,210│ 25,337│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費320,021千元,較上年度伸算 │ │ │ │ │ │ │ │增列調整待遇經費17,742千元,增列原由 │ │ │ │ │ │ │ │銓敘部、勞工委員會與人事行政局統籌編 │ │ │ │ │ │ │ │列之員工參加公保、勞保、全民健保保險 │ │ │ │ │ │ │ │費補助及約聘僱人員離職儲金公提部分11 │ │ │ │ │ │ │ │,616千元,合共增列29,358千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費18,585千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度減列辦公大樓管理費、辦公室、宿舍修 │ │ │ │ │ │ │ │繕費、辦公器具養護費、國內出差旅費及 │ │ │ │ │ │ │ │短程車資等3,244千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.人事行政資訊工作經費12,185千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度減列登錄及軟體購置費425千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.人事資料登記管理經費840千元,與上年 │ │ │ │ │ │ │ │度同。 │ │ │ │ │ │ │ │5.人事行政研究發展經費916千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度減列人事行政研究發展獎金、審查費及 │ │ │ │ │ │ │ │自行研究成果報告獎勵金等352千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │3303302100 │ │ │ │ │ │2 │ │人事業務之策進執行│ 347,826│ 403,094│ -55,268│ │ │ │ │及人員之考訓 │ │ │ │ │ │ │ │3303302120 │ │ │ │ │ │ │1 │人事行政電子化政府│ 10,000│ 21,964│ -11,964│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.規劃人事電子化與網路化資訊服務方案經 │ │ │ │ │ │ │ │費10,000千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度辦理推動政府人力及服務再造工作 │ │ │ │ │ │ │ │預算業已編竣,所列2,810千元如數減列 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │ │ │ │ │3.上年度辦理配合推動政府再造工作預算業 │ │ │ │ │ │ │ │已編竣,所列1,513千元如數減列。 │ │ │ │ │ │ │ │4.上年度辦理加強政府服務品質管理訓練預 │ │ │ │ │ │ │ │算業已編竣,所列7,641千元如數減列。 │ │ │ │3303302121 │ │ │ │ │ │ │2 │人事綜合規劃 │ 4,461│ 6,287│ -1,826│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.研議增修訂人事法規經費1,504千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │上年度減列蒐集各國人事法制有關書刊資 │ │ │ │ │ │ │ │料費及編印人事法規釋例彙編等1,395千 │ │ │ │ │ │ │ │元,增列赴各機關推動事務勞力替代措施 │ │ │ │ │ │ │ │督導考核旅費136千元,計淨減1,259千元 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │ │ │ │ │2.研究生撰寫研究論文獎助金225千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │上年度減列研究論文審查委員出席費60千 │ │ │ │ │ │ │ │元,審查費15千元,印製博士及碩士論文 │ │ │ │ │ │ │ │經費215千元,論文獎助金275千元,合共 │ │ │ │ │ │ │ │減列565千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.加強人事機構組織與功能經費1,180千元 │ │ │ │ │ │ │ │,較上年度減列健全人事機構組織編制與 │ │ │ │ │ │ │ │辦理人事人員管理及推行顧客導向288千 │ │ │ │ │ │ │ │元,擴大人事會報370千元,及策劃人事 │ │ │ │ │ │ │ │人員作為行政革新之種籽部隊等經費100 │ │ │ │ │ │ │ │千元,合共減列758千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.人事人員出國考察經費1,102千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度增列甄選費用與考察報告印製費15千 │ │ │ │ │ │ │ │元及出國考察所需經費291千元,合共增 │ │ │ │ │ │ │ │列306千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.新增建立優質行政文化經費450千元。 │ │ │ │3303302122 │ │ │ │ │ │ │3 │給與制度規劃 │ 1,896│ 3,266│ -1,370│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.規劃給與結構及標準經費884千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度減列會議用品等經費35千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.規劃退休資遣撫卹經費332千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度減列印製推動公務人員自主性之健康管 │ │ │ │ │ │ │ │理手冊及辦理退休人員座談會等2,015千 │ │ │ │ │ │ │ │元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.新增規劃實施公務員績效獎金制度經費68 │ │ │ │ │ │ │ │0千元。 │ │ │ │3303302125 │ │ │ │ │ │ │4 │加強公務人力運用 │ 5,209│ 4,018│ 1,191│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.審議編制員額及控管公務人力經費2,069 │ │ │ │ │ │ │ │千元,較上年度減列辦理機關員額編制及 │ │ │ │ │ │ │ │預算員額之審查管制案件郵資、電話費等 │ │ │ │ │ │ │ │226千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.辦理公務人員任免升遷及人才儲備經費33 │ │ │ │ │ │ │ │0千元,較上年度減列辦理高級主管人員 │ │ │ │ │ │ │ │培育候選作業等經費360千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.研提考試用人計畫與分發考試及格人員業 │ │ │ │ │ │ │ │務經費133千元,較上年度減列印製考試 │ │ │ │ │ │ │ │及格人員與增額人員候用名冊365千元, │ │ │ │ │ │ │ │實施考試用人及推行考試及格人員公開分 │ │ │ │ │ │ │ │發工作費等535千元,合共減列900千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.新增推動政府業務委託民間辦理經費1,77 │ │ │ │ │ │ │ │4千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.新增志願服務業務經費903千元。 │ │ │ │3303302126 │ │ │ │ │ │ │5 │考核與訓練 │ 51,249│ 71,931│ -20,682│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.辦理公務人員考核及獎懲業務經費461千 │ │ │ │ │ │ │ │元,較上年度減列印製政府機關辦公年曆 │ │ │ │ │ │ │ │表、調查作業書表、考核與獎懲有關書表 │ │ │ │ │ │ │ │及天然災害停止辦公宣導手冊等經費210 │ │ │ │ │ │ │ │千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.製頒文職獎章經費11,463千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │減列服務獎章製作費4,500千元,增列功 │ │ │ │ │ │ │ │績獎章及楷模獎章製作費18千元,計淨減 │ │ │ │ │ │ │ │4,482千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.表揚模範公務人員經費5,155千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度減列國外休假旅遊補助等經費1,131 │ │ │ │ │ │ │ │千元,增列模範公務人員複審會議委員出 │ │ │ │ │ │ │ │席費12千元,計淨減1,119千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.深化參與與建議制度及考核獎勵業務經費 │ │ │ │ │ │ │ │2,190千元,較上年度減列考核獎勵建議 │ │ │ │ │ │ │ │案審查費170千元及雜支費153千元,合共 │ │ │ │ │ │ │ │減列323千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.規劃訓練進修經費1,227千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │減列文具紙張等經費1,133千元及訪問評 │ │ │ │ │ │ │ │鑑各訓練機構旅費40千元,合共減列1,17 │ │ │ │ │ │ │ │3千元。 │ │ │ │ │ │ │ │6.公務人員出國進修研究經費27,070千元, │ │ │ │ │ │ │ │較上年度減列23人生活費、學雜費、書籍 │ │ │ │ │ │ │ │費及往返機票等12,716千元,辦理公務人 │ │ │ │ │ │ │ │員出國進修研究甄試試務費用271千元, │ │ │ │ │ │ │ │合共減列12,987千元。 │ │ │ │ │ │ │ │7.友好國家公務人員交換訪問經費3,683千 │ │ │ │ │ │ │ │元,較上年度減列赴德國與其他友好國家 │ │ │ │ │ │ │ │訪問793千元,德國與其他友好國家來訪 │ │ │ │ │ │ │ │人員等經費158千元,增列考察中高層公 │ │ │ │ │ │ │ │務人力培訓制度國外旅費63千元及參加國 │ │ │ │ │ │ │ │際訓練與發展組織聯合會國外旅費500千 │ │ │ │ │ │ │ │元,計淨減388千元。 │ │ │ │3303302127 │ │ │ │ │ │ │6 │地方人事行政業務 │ 57,275│ 66,647│ -9,372│本年度預算數57,275千元,係地方人事行政 │ │ │ │ │ │ │ │作業及管理經費,較上年度減列與各大學辦 │ │ │ │ │ │ │ │理公共行政班、法制班教育訓練費及資料建 │ │ │ │ │ │ │ │檔外包經費等9,747千元,增列支領月退休 │ │ │ │ │ │ │ │金離職員工年終慰問金375千元,計淨減9,3 │ │ │ │ │ │ │ │72千元。 │ │ │ │3303302128 │ │ │ │ │ │ │7 │地方公務人員訓練 │ 217,736│ 228,981│ -11,245│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費137,070千元,較上年度伸算 │ │ │ │ │ │ │ │增列調整待遇經費4,025千元,增列原由 │ │ │ │ │ │ │ │銓敘部、勞工委員會與人事行政局統籌編 │ │ │ │ │ │ │ │列之員工參加公保、勞保、全民健保保險 │ │ │ │ │ │ │ │費補助及約聘僱人員離職儲金公提部分8, │ │ │ │ │ │ │ │239千元,合共增列12,264千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費25,313千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度減列房屋建築修繕費、一般事務費及雜 │ │ │ │ │ │ │ │項設備購置費等5,527千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.培訓業務研究推廣經費11,345千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度減列發行人力發展月刊與辦理員工進 │ │ │ │ │ │ │ │修班講師鐘點費等3,897千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.教務管理經費14,386千元,較上年度減列 │ │ │ │ │ │ │ │講師鐘點費等3,591千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.學員服務經費1,963千元,較上年度減列 │ │ │ │ │ │ │ │學員寢具洗滌費等539千元。 │ │ │ │ │ │ │ │6.圖書資訊管理經費4,650千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │減列購置教學軟體及教材印刷等896千元 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │ │ │ │ │7.學員事務管理經費23,009千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │減列清潔外包、園區配置規劃費及學員伙 │ │ │ │ │ │ │ │食費等9,059千元。 │ │ │ │3303309000 │ │ │ │ │ │3 │ │一般建築及設備 │ -│ 1,000│ -1,000│ │ │ │ │3303309011 │ │ │ │ │ │ │1 │交通及運輸設備 │ -│ 1,000│ -1,000│上年度購置公務車1輛預算業已編竣,所列1 │ │ │ │ │ │ │ │,000千元如數減列。 │ │ │ │3303309800 │ │ │ │ │ │4 │ │第一預備金 │ 1,080│ 1,080│ -│仍照上年度預算數編列。 │ │ │ │7503300000 │ │ │ │ │ │ │ │退休撫卹給付支出 │ 683,146│ 846,563│ -163,417│ │ │ │ │7503303400 │ │ │ │ │ │5 │ │第一屆資深中央民代│ 178,300│ 198,300│ -20,000│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │自願退職給付 │ │ │ │1.第一屆資深國民大會代表自願退職給付15 │ │ │ │ │ │ │ │1,055千元,較上年度減列49人優惠存款 │ │ │ │ │ │ │ │利息差額補助費16,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.第一屆資深立法委員自願退職給付22,837 │ │ │ │ │ │ │ │千元,較上年度減列13人優惠存款利息差 │ │ │ │ │ │ │ │額補助費3,370千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.第一屆資深監察委員自願退職給付4,408 │ │ │ │ │ │ │ │千元,較上年度減列1人優惠存款利息差 │ │ │ │ │ │ │ │額補助費630千元。 │ │ │ │7503303600 │ │ │ │ │ │6 │ │因公受傷殘廢死亡慰│ 37,478│ 52,857│ -15,379│本年度預算數37,478千元,係辦理公教員工 │ │ │ │問給付 │ │ │ │因公受傷、殘廢或死亡發給慰問金經費,較 │ │ │ │ │ │ │ │上年度減列如列數。 │ │ │ │7503304100 │ │ │ │ │ │7 │ │約聘僱人員離職儲金│ -│ 113,216│ -113,216│上年度約聘僱人員離職儲金補助經費,自本 │ │ │ │補助 │ │ │ │年度起移由各機關自行編列,所列113,216 │ │ │ │ │ │ │ │千元如數減列。 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │7503304300 │ │ │ │ │ │8 │ │公教員工資遣退職給│ 467,368│ 482,190│ -14,822│本年度預算數467,368千元,係辦理各機關 │ │ │ │付 │ │ │ │學校員工退職資遣及遣離給付,較上年度減 │ │ │ │ │ │ │ │列如列數。 │ │ │ │8903300000 │ │ │ │ │ │ │ │其他支出 │ 2,692,335│ 2,719,530│ -27,195│ │ │ │ │8903304500 │ │ │ │ │ │9 │ │公教人員婚喪生育及│ 2,692,335│ 2,719,530│ -27,195│本年度預算數2,692,335千元,係辦理公教 │ │ │ │子女教育補助 │ │ │ │人員婚喪生育及子女教育補助費用,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度減列如列數。 │ │ │ │0003310000 │ │ │ │ │6 │ │ │公務人力發展中心 │ 192,403│ 219,471│ -27,068│ │ │ │ │3303310000 │ │ │ │ │ │ │ │行政支出 │ 192,403│ 219,471│ -27,068│ │ │ │ │3303310100 │ │ │ │ │ │1 │ │一般行政 │ 67,389│ 65,395│ 1,994│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費54,239千元,較上年度伸算增 │ │ │ │ │ │ │ │列調整待遇經費1,602千元,增列原由銓 │ │ │ │ │ │ │ │敘部、勞工委員會與人事行政局統籌編列 │ │ │ │ │ │ │ │之員工參加公保、勞保及全民健保保險費 │ │ │ │ │ │ │ │補助2,153千元,合共增列3,755千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費13,150千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度減列辦公大樓行政區之設施養護費等1, │ │ │ │ │ │ │ │761千元。 │ │ │ │3303311000 │ │ │ │ │ │2 │ │訓練輔導及研究 │ 114,414│ 143,476│ -29,062│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.在職訓練短期研習班經費37,104千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │上年度減列學員講義教材、文具紙張及文 │ │ │ │ │ │ │ │康活動費等8,136千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.在職訓練中期研習班經費14,458千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │上年度減列學員講義教材、文具紙張及文 │ │ │ │ │ │ │ │康活動費等6,698千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.在職訓練長期研習班經費15,357千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │上年度減列學員講義教材、文具紙張及文 │ │ │ │ │ │ │ │康活動費等7,738千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.國家發展研究班及女性領導發展研究班6, │ │ │ │ │ │ │ │890千元,較上年度減列學員講義教材、 │ │ │ │ │ │ │ │文具紙張及文康活動費等1,842千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.游於藝講堂4,709千元,較上年度減列學 │ │ │ │ │ │ │ │員講義教材、文具紙張及文康活動費等3, │ │ │ │ │ │ │ │170千元。 │ │ │ │ │ │ │ │6.訓練輔導及研究行政維持費10,763千元, │ │ │ │ │ │ │ │較上年度增加處理訓練輔導業務及辦理各 │ │ │ │ │ │ │ │項研習班所需之各項物品等2,332千元。 │ │ │ │ │ │ │ │7.在職進修專業課程11,548千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │減列委託公私立大學院校辦理研究所課程 │ │ │ │ │ │ │ │及學分選修班等經費5,296千元。 │ │ │ │ │ │ │ │8.人力資源研究發展經費13,585千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度增加研究發展及資訊、網路、視聽設 │ │ │ │ │ │ │ │備養護費等1,486千元。 │ │ │ │3303319000 │ │ │ │ │ │3 │ │一般建築及設備 │ 10,000│ 10,000│ -│ │ │ │ │3303319019 │ │ │ │ │ │ │1 │其他設備 │ 10,000│ 10,000│ -│本年度預算數10,000千元,係建構網路教學 │ │ │ │ │ │ │ │系統與研究發展網路教學課程所需系統及軟 │ │ │ │ │ │ │ │硬體建置等經費,與上年度同。 │ │ │ │3303319800 │ │ │ │ │ │4 │ │第一預備金 │ 600│ 600│ -│仍照上年度預算數編列。 │ │ │ │0003320000 │ │ │ │ │7 │ │ │公務人員住宅及福利│ 2,076,173│ 2,166,573│ -90,400│本科目上年度法定預算數 2,160,436千元, │ │ │ │委員會 │ │ │ │連同由人事行政局及所屬「地方人事行政業 │ │ │ │ │ │ │ │務」科目移入 6,137千元,共計如表列上年 │ │ │ │ │ │ │ │度預算數。 │ │ │ │3303320000 │ │ │ │ │ │ │ │行政支出 │ 66,439│ 92,355│ -25,916│ │ │ │ │3303320100 │ │ │ │ │ │1 │ │一般行政 │ 57,020│ 51,779│ 5,241│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費52,486千元,較上年度伸算增 │ │ │ │ │ │ │ │列調整待遇經費 1,252千元,增列原由銓 │ │ │ │ │ │ │ │敘部、勞工委員會統籌編列之員工參加公 │ │ │ │ │ │ │ │保、勞保及全民健保保險費補助 2,077千 │ │ │ │ │ │ │ │元,增加職員 3人人事費 1,937千元,合 │ │ │ │ │ │ │ │共增列 5,266千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費 4,534千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度增列支領月退休金人員年終慰問金 616 │ │ │ │ │ │ │ │千元,減列兼職人員交通費及辦公廳舍管 │ │ │ │ │ │ │ │理費等 641千元,計淨減25千元。 │ │ │ │3303321000 │ │ │ │ │ │2 │ │住宅輔購(建)及福利│ 8,446│ 10,858│ -2,412│ │ │ │ │互助 │ │ │ │ │ │ │ │3303321001 │ │ │ │ │ │ │1 │綜合規劃 │ 976│ 1,635│ -659│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.住宅及福利政策法規之研擬經費 170千元 │ │ │ │ │ │ │ │,較上年度減列印刷及文具等經費 130千 │ │ │ │ │ │ │ │元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基金財源之籌措及管理運用經費 806千元 │ │ │ │ │ │ │ │,較上年度減列電腦維護等經費 529千元 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │3303321002 │ │ │ │ │ │ │2 │輔購(建)住宅及管理│ 2,024│ 2,498│ -474│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.辦理輔購及輔建住宅經費 872千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度減列輔購貸款戶基本資料建檔及自動 │ │ │ │ │ │ │ │化系統資料輸入等經費 204千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.辦理宿舍管理經費 1,152千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │減列宿舍設備維修及更新等經費 270千元 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │3303321003 │ │ │ │ │ │ │3 │福利互助與文康活動│ 5,446│ 6,725│ -1,279│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.辦理福利互助及急難貸款經費 938千元, │ │ │ │ │ │ │ │較上年度減列召開會議及增修法令全編之 │ │ │ │ │ │ │ │印製等經費 104千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.員工文康活動經費 4,508千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │減列辦理中央各機關員工文康活動業務費 │ │ │ │ │ │ │ │ 1,175千元。 │ │ │ │3303329000 │ │ │ │ │ │3 │ │一般建築及設備 │ 476│ 29,221│ -28,745│ │ │ │ │3303329002 │ │ │ │ │ │ │1 │營建工程 │ -│ 21,055│ -21,055│上年度購置承德首長或副首長職務宿舍預算 │ │ │ │ │ │ │ │業已編竣,所列21,055千元如數減列。 │ │ │ │3303329019 │ │ │ │ │ │ │2 │其他設備 │ 476│ 8,166│ -7,690│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.新增汰換通信設備、資訊網路設備及辦公 │ │ │ │ │ │ │ │設備等 476千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度汰換公文檔案櫃、更新辦公設備及 │ │ │ │ │ │ │ │資訊設備等預算業已編竣,所列 8,166千 │ │ │ │ │ │ │ │元如數減列。 │ │ │ │3303329800 │ │ │ │ │ │4 │ │第一預備金 │ 497│ 497│ -│仍照上年度預算數編列。 │ │ │ │7303320000 │ │ │ │ │ │ │ │社區發展支出 │ 1,728,812│ 1,747,248│ -18,436│ │ │ │ │7303325000 │ │ │ │ │ │5 │ │撥補中央公務人員購│ -│ 1,418,532│ -1,418,532│減列上年度撥補中央公務人員購置住宅貸款 │ │ │ │置住宅貸款基金貼補│ │ │ │基金貼補利息及手續費 1,418,532千元。 │ │ │ │利息及手續費 │ │ │ │ │ │ │ │7303328100 │ │ │ │ │ │6 │ │非營業基金 │ 1,728,812│ 328,716│ 1,400,096│ │ │ │ │7303328120 │ │ │ │ │ │ │1 │中央公務人員購置住│ 1,728,812│ 328,716│ 1,400,096│本年度預算數 1,728,812千元,係撥充中央 │ │ │ │宅貸款基金 │ │ │ │公務人員購置住宅貸款基金,其中 428,812 │ │ │ │ │ │ │ │千元,係以前年度出售國有眷舍房地收入撥 │ │ │ │ │ │ │ │充基金,其餘 1,300,000千元,係作為貼補 │ │ │ │ │ │ │ │中央公務人員購置住宅貸款利息之用。 │ │ │ │8903320000 │ │ │ │ │ │ │ │其他支出 │ 280,922│ 326,970│ -46,048│ │ │ │ │8903322000 │ │ │ │ │ │7 │ │公教人員福利互助補│ 280,922│ 326,970│ -46,048│本年度預算數 280,922千元,係中央公教人 │ │ │ │助 │ │ │ │員福利互助補助經費,較上年度減列如列數 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │0003400000 │ │ │ │ │8 │ │ │國立故宮博物院 │ 769,982│ 637,814│ 132,168│ │ │ │ │5303400000 │ │ │ │ │ │ │ │文化支出 │ 769,982│ 637,814│ 132,168│ │ │ │ │5303400100 │ │ │ │ │ │1 │ │一般行政 │ 380,236│ 375,222│ 5,014│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費348,891千元,較上年度伸算 │ │ │ │ │ │ │ │增列調整待遇經費5,899千元,增列原由 │ │ │ │ │ │ │ │銓敘部、勞工委員會與人事行政局統籌編 │ │ │ │ │ │ │ │列之員工參加公保、勞保、全民健保保險 │ │ │ │ │ │ │ │費補助及約聘僱人員離職儲金公提部分13 │ │ │ │ │ │ │ │,258千元,合共增列19,157千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費31,345千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度減列一次性院區建築及設施工程圖檔建 │ │ │ │ │ │ │ │置、正館防震評估、增建立體停車場環境 │ │ │ │ │ │ │ │影響評估及調查等經費14,143千元。 │ │ │ │5303400200 │ │ │ │ │ │2 │ │文物管理 │ 38,858│ 43,852│ -4,994│ │ │ │ │5303400201 │ │ │ │ │ │ │1 │器物管理 │ 7,087│ 6,830│ 257│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.器物存放管理及維護經費5,345千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │上年度減列水電及購置工作服等經費370 │ │ │ │ │ │ │ │千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.器物研究經費1,642千元,較上年增列舉 │ │ │ │ │ │ │ │辦學術研討會經費642千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.出席國際會議經費100千元,較上年度減 │ │ │ │ │ │ │ │列國外旅費15千元。 │ │ │ │5303400202 │ │ │ │ │ │ │2 │書畫管理 │ 8,690│ 11,493│ -2,803│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.書畫存放管理及維護經費7,138千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │上年度減列水電、套袋木匣及樟木櫃製作 │ │ │ │ │ │ │ │經費1,240千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.書畫研究經費1,452千元,較上年度減列 │ │ │ │ │ │ │ │學術研討及演講費1,548千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.出席國際會議經費100千元,較上年度減 │ │ │ │ │ │ │ │列國外旅費15千元。 │ │ │ │5303400203 │ │ │ │ │ │ │3 │圖書文獻管理 │ 23,081│ 25,529│ -2,448│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.圖書文獻存放管理及維護經費19,254千元 │ │ │ │ │ │ │ │,較上年度減列水電、購置工作服及影印 │ │ │ │ │ │ │ │機經費1,965千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.文獻檔案光碟製作經費3,217千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度增列檔案校對經費27千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.圖書文獻研究經費500千元,較上年度減 │ │ │ │ │ │ │ │列古籍版本圖書之調查研究經費500千元 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │ │ │ │ │4.出席國際會議經費110千元,較上年度減 │ │ │ │ │ │ │ │列國外旅費10千元。 │ │ │ │5303400300 │ │ │ │ │ │3 │ │文物展覽 │ 43,514│ 49,163│ -5,649│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.文物展出經費22,769千元,較上年度減列 │ │ │ │ │ │ │ │水電、陳列室佈置美工材料及標示牌等經 │ │ │ │ │ │ │ │費1,849千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.社教與推廣經費6,584千元,較上年度減 │ │ │ │ │ │ │ │列書畫多媒體節目製作及社區文藝推廣經 │ │ │ │ │ │ │ │費2,774千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.國內外巡展經費1,916千元,較上年度減 │ │ │ │ │ │ │ │列百品菁華下鄉展差旅費及複製品巡展等 │ │ │ │ │ │ │ │經費1,424千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.開放研究用專業圖書館經費5,556千元, │ │ │ │ │ │ │ │較上年度增列圖書交換成本及購置圖書等 │ │ │ │ │ │ │ │經費1,113千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.本院周圍環境美化與維持經費4,411千元 │ │ │ │ │ │ │ │,較上年度減列水電費364千元。 │ │ │ │ │ │ │ │6.第二展覽館管理與維護經費2,178千元, │ │ │ │ │ │ │ │較上年度減列水電及清潔用品等經費201 │ │ │ │ │ │ │ │千元。 │ │ │ │ │ │ │ │7.出席國際會議100千元,較上年度減列國 │ │ │ │ │ │ │ │外旅費150千元。 │ │ │ │5303400400 │ │ │ │ │ │4 │ │文物徵集及資料管理│ 93,803│ 49,543│ 44,260│ │ │ │ │5303400401 │ │ │ │ │ │ │1 │文物登錄及徵集 │ 1,677│ 1,568│ 109│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.藏品分類整理與文物資料蒐集整理經費29 │ │ │ │ │ │ │ │5千元,較上年度減列文物清冊印製及購 │ │ │ │ │ │ │ │置文物資料等經費831千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.藏品徵集與借展經費1,382千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度增列借展經費940千元。 │ │ │ │5303400402 │ │ │ │ │ │ │2 │資訊管理 │ 92,126│ 47,975│ 44,151│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.電腦用品消耗經費757千元,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │列磁帶等用品經費81千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.資料建檔與教育推廣經費4,540千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │上年度減列文物資訊網頁更新等經費3,62 │ │ │ │ │ │ │ │5千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.軟硬體及機房維護經費7,332千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度增列設備維護費1,742千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.軟體增置經費1,803千元,較上年度減列 │ │ │ │ │ │ │ │電腦化行政系統更新及套裝應用軟體等經 │ │ │ │ │ │ │ │費1,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.硬體設備經費8,950千元,較上年度增列 │ │ │ │ │ │ │ │不斷電系統及網路安全系統等經費350千 │ │ │ │ │ │ │ │元。 │ │ │ │ │ │ │ │6.出席國際會議經費100千元,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │列國外旅費10千元。 │ │ │ │ │ │ │ │7.新增故宮文物數位典藏系統之研製經費31 │ │ │ │ │ │ │ │,174千元。 │ │ │ │ │ │ │ │8.新增故宮文物數位博物館經費37,470千元 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │ │ │ │ │9.上年度文物數位典藏系統之規劃建置預算 │ │ │ │ │ │ │ │業已編竣,所列22,051千元如數減列。 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │5303400500 │ │ │ │ │ │5 │ │文物攝影出版 │ 13,626│ 13,186│ 440│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.出版品編印經費7,720千元,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │列故宮半年刊及簡介等印製經費402千元 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │ │ │ │ │2.文物攝照經費4,583千元,較上年度增列 │ │ │ │ │ │ │ │購置專業攝影用數位相機及週邊設備經費 │ │ │ │ │ │ │ │1,115千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.出版品推廣經費1,323千元,較上年度減 │ │ │ │ │ │ │ │列購贈文化中心出版品及宣傳品製作等經 │ │ │ │ │ │ │ │費1,077千元。 │ │ │ │5303400600 │ │ │ │ │ │6 │ │文物科技研析維護 │ 4,458│ 3,005│ 1,453│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.維護院藏文物經費440千元,較上年度減 │ │ │ │ │ │ │ │列文物燻蒸及各項偵測經費460千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.文物保存及相關研究經費997千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度增列文物殘片蒐集、文物製作工具、 │ │ │ │ │ │ │ │器材及設備維護等經費299千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.文物仿製及教育推廣經費1,032千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │上年度減列購置工作服、仿製器材及設備 │ │ │ │ │ │ │ │維護等經費75千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.出席國際會議經費120千元,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │列國外旅費20千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.新增購置科技檢驗儀器經費1,869千元。 │ │ │ │ │ │ │ │6.上年度購置多功能溫濕度測試儀等設備預 │ │ │ │ │ │ │ │算業已編竣,所列200千元如數減列。 │ │ │ │5303400700 │ │ │ │ │ │7 │ │安全系統管理維護 │ 21,641│ 17,652│ 3,989│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.安全系統設備測試及維修經費19,949千元 │ │ │ │ │ │ │ │,較上年度增列安全系統升級及更新經費 │ │ │ │ │ │ │ │4,505千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.安全管制管理及教育訓練經費662千元, │ │ │ │ │ │ │ │較上年度減列購置工作服及訓練用品等經 │ │ │ │ │ │ │ │費146千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.警衛守護及消防經費1,030千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度減列駐衛警訓練、文物押運及警備通訊 │ │ │ │ │ │ │ │配備等經費370千元。 │ │ │ │5303408100 │ │ │ │ │ │8 │ │非營業基金 │ 41,000│ 45,000│ -4,000│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │5303408101 │ │ │ │ │ │ │1 │故宮文物藝術發展基│ 41,000│ 45,000│ -4,000│本年度預算數41,000千元,係由國庫增撥故 │ │ │ │金 │ │ │ │宮文物藝術發展基金,較上年度減列如列數 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │5303409000 │ │ │ │ │ │9 │ │一般建築及設備 │ 131,757│ 40,102│ 91,655│ │ │ │ │5303409002 │ │ │ │ │ │ │1 │營建工程 │ 117,620│ 8,183│ 109,437│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.老舊建築更新經費5,520千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │增列1,322千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.正館後山危石處理經費2,000千元,與上 │ │ │ │ │ │ │ │年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │3.新增第二辦公大樓等房舍整修經費10,100 │ │ │ │ │ │ │ │千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.新增正館展覽動線調整工程費100,000千 │ │ │ │ │ │ │ │元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.上年度行政及展覽大樓整修等工程預算業 │ │ │ │ │ │ │ │已編竣,所列1,985千元如數減列。 │ │ │ │5303409011 │ │ │ │ │ │ │2 │交通及運輸設備 │ -│ 80│ -80│上年度購置機車 2輛預算業已編竣,所列80 │ │ │ │ │ │ │ │千元如數減列。 │ │ │ │5303409019 │ │ │ │ │ │ │3 │其他設備 │ 14,137│ 31,839│ -17,702│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.展覽設備製作經費9,037千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │減列展場公共空間、動線調整調查及各項 │ │ │ │ │ │ │ │展覽設備製作經費7,647千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.院區老舊視聽等設備汰換經費5,100千元 │ │ │ │ │ │ │ │,較上年度增列1,888千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.上年度汰換電梯及緊急發電機等設備預算 │ │ │ │ │ │ │ │業已編竣,所列11,943千元如數減列。 │ │ │ │5303409800 │ │ │ │ │ │10│ │第一預備金 │ 1,089│ 1,089│ -│仍照上年度預算數編列。 │ │ │ │0003500000 │ │ │ │ │9 │ │ │經濟建設委員會 │ 549,070│ 546,058│ 3,012│ │ │ │ │6103500000 │ │ │ │ │ │ │ │其他經濟服務支出 │ 549,070│ 546,058│ 3,012│ │ │ │ │6103500100 │ │ │ │ │ │1 │ │一般行政 │ 453,832│ 436,385│ 17,447│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費419,518千元,較上年度伸算 │ │ │ │ │ │ │ │增列調整待遇經費5,891千元,增列原由 │ │ │ │ │ │ │ │銓敘部、勞工委員會與人事行政局統籌編 │ │ │ │ │ │ │ │列之員工參加公保、勞保、全民健保保費 │ │ │ │ │ │ │ │補助及約聘僱人員離職儲金公提部分15,3 │ │ │ │ │ │ │ │05千元,合共增列21,196千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費33,314千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度減列一般事務費等4,229千元,增列兼 │ │ │ │ │ │ │ │職交通費等720千元,計淨減3,509千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.經建計畫宣導經費1,000千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │減列郵電通訓等經費240千元。 │ │ │ │6103501000 │ │ │ │ │ │2 │ │經建計畫之設計、研│ 71,941│ 83,206│ -11,265│ │ │ │ │審及協調 │ │ │ │ │ │ │ │6103501020 │ │ │ │ │ │ │1 │國家建設計畫之研擬│ 9,453│ 10,908│ -1,455│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.外在經濟環境之檢討及分析經費2,076千 │ │ │ │ │ │ │ │元,較上年度減列文具用品等256千元, │ │ │ │ │ │ │ │增列電腦租金等370千元,計淨增114千元 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │ │ │ │ │2.國家建設計畫之研擬、彙編及執行檢討經 │ │ │ │ │ │ │ │費1,561千元,較上年度減列通訊費等36 │ │ │ │ │ │ │ │千元,增列委辦費、電腦租金等389千元 │ │ │ │ │ │ │ │,計淨增353千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.總體經濟之規劃經費1,017千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度減列委辦費等670千元,增列電腦租金 │ │ │ │ │ │ │ │等210千元,計淨減460千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.經濟資料之編報經費4,152千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度減列九機多媒體簡報製作等970千元, │ │ │ │ │ │ │ │增列電腦租金等148千元,計淨減822千元 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │ │ │ │ │5.書刊採購及管理經費647千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │減列購買期刊雜誌等740千元,增列電腦 │ │ │ │ │ │ │ │租金等100千元,計淨減640千元。 │ │ │ │6103501021 │ │ │ │ │ │ │2 │經濟研究 │ 16,864│ 19,772│ -2,908│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.重要經濟政策之研擬、審議及協調經費57 │ │ │ │ │ │ │ │9千元,較上年度減列一般事務費275千元 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │ │ │ │ │2.國內經濟情勢之分析報導經費3,959千元 │ │ │ │ │ │ │ │,較上年度減列委託研究費等1,574千元 │ │ │ │ │ │ │ │,增列電腦租金等1,240千元,計淨減334 │ │ │ │ │ │ │ │千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.國際經濟情勢之分析報導經費10,053千元 │ │ │ │ │ │ │ │,較上年度減列一般事務費1,707千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.景氣動向之分析報導經費1,278千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │上年度減列一般事務費282千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.國際經貿組織與活動之參與及協調經費99 │ │ │ │ │ │ │ │5千元,較上年度減列委託研究費等450千 │ │ │ │ │ │ │ │元,增列一般事務費140千元,計淨減310 │ │ │ │ │ │ │ │千元。 │ │ │ │6103501022 │ │ │ │ │ │ │3 │產業發展 │ 6,826│ 7,834│ -1,008│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.協調推動產業、科技及能源發展政策經費 │ │ │ │ │ │ │ │2,066千元,較上年度減列一般事務費1,1 │ │ │ │ │ │ │ │83千元,增列電腦租金等404千元,計淨 │ │ │ │ │ │ │ │減779千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.落實民營化政策經費2,194千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度減列委託研究費等1,268千元,增列影 │ │ │ │ │ │ │ │印機及電腦租金等600千元,計淨減668千 │ │ │ │ │ │ │ │元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.促進東部及地方特色產業發展經費2,566 │ │ │ │ │ │ │ │千元,較上年度減列一般事務費329千元 │ │ │ │ │ │ │ │,增列委託研究費等768千元,計淨增439 │ │ │ │ │ │ │ │千元。 │ │ │ │6103501023 │ │ │ │ │ │ │4 │人力發展 │ 4,247│ 4,889│ -642│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人力發展計畫之研審、推動及檢討經費1, │ │ │ │ │ │ │ │807千元,較上年度減列出席費及稿費等1 │ │ │ │ │ │ │ │32千元,增列電腦租金等779千元,計淨 │ │ │ │ │ │ │ │增647千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.勞動市場分析及重要方案之研審經費1,12 │ │ │ │ │ │ │ │2千元,較上年度減列一般事務費462千元 │ │ │ │ │ │ │ │,增列委託研究費等452千元,計淨減10 │ │ │ │ │ │ │ │千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.教育、文化建設政策及計畫之研審經費65 │ │ │ │ │ │ │ │9千元,較上年度減列委託研究費等695千 │ │ │ │ │ │ │ │元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.社會福利政策及計畫之研審經費659千元 │ │ │ │ │ │ │ │,較上年度減列委託研究費等584千元。 │ │ │ │6103501024 │ │ │ │ │ │ │5 │國土綜合規劃及推動│ 16,778│ 19,381│ -2,603│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.國土綜合開發方案研審及協調經費4,022 │ │ │ │ │ │ │ │千元,較上年度減列委託研究費等1,657 │ │ │ │ │ │ │ │千元,增列電腦租金等346千元,計淨減1 │ │ │ │ │ │ │ │,311千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.都市與土地政策研審及協調經費2,980千 │ │ │ │ │ │ │ │元,較上年度減列一般事務費951千元, │ │ │ │ │ │ │ │增列電腦租金等300千元,計淨減651千元 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │ │ │ │ │3.住宅與建築政策研審及協調經費3,406千 │ │ │ │ │ │ │ │元,較上年度減列一般事務費578千元, │ │ │ │ │ │ │ │增列電腦租金及委託研究費等274千元, │ │ │ │ │ │ │ │計淨減304千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.環保與資源政策研審及協調經費3,512千 │ │ │ │ │ │ │ │元,較上年度減列一般事務費709千元, │ │ │ │ │ │ │ │增列委託研究費等1,051千元,計淨增342 │ │ │ │ │ │ │ │千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.交通政策研審及協調經費2,858千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │上年度減列一般事務費896千元,增列電 │ │ │ │ │ │ │ │腦租金等217千元,計淨減679千元。 │ │ │ │6103501025 │ │ │ │ │ │ │6 │全面推動知識經濟發│ 17,773│ 20,422│ -2,649│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │展方案 │ │ │ │1.全球運籌發展計畫之協調、推動與宣導經 │ │ │ │ │ │ │ │費10,200千元,較上年度減列宣導短片製 │ │ │ │ │ │ │ │作及媒體播放等7,459千元,增列電腦租 │ │ │ │ │ │ │ │金及設備養護等7,870千元,計淨增411千 │ │ │ │ │ │ │ │元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.知識經濟發展方案具體執行措施之協調、 │ │ │ │ │ │ │ │推動及宣導經費5,969千元,較上年度減 │ │ │ │ │ │ │ │列設備養護及委託研究費等6,779千元, │ │ │ │ │ │ │ │增列宣導短片製作等3,889千元,計淨減2 │ │ │ │ │ │ │ │,890千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.法制再造相關措施之研擬及推動經費1,60 │ │ │ │ │ │ │ │4千元,較上年度減列委託研究費820千元 │ │ │ │ │ │ │ │,增列郵電、教育訓練及文具用品等650 │ │ │ │ │ │ │ │千元,計淨減170千元。 │ │ │ │6103501100 │ │ │ │ │ │3 │ │經建計畫之評估及考│ 18,186│ 20,756│ -2,570│ │ │ │ │核 │ │ │ │ │ │ │ │6103501120 │ │ │ │ │ │ │1 │有效運用中長期資金│ 3,396│ 3,912│ -516│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.重要經建計畫之財務審議及協調經費1,27 │ │ │ │ │ │ │ │6千元,較上年度減列一搬事務費218千元 │ │ │ │ │ │ │ │,增列電腦租金等247千元,計淨增29千 │ │ │ │ │ │ │ │元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.重要經建計畫財務問題之檢討經費1,037 │ │ │ │ │ │ │ │千元,較上年度減列委託研究費等739千 │ │ │ │ │ │ │ │元,增列電腦租金等203千元,計淨減536 │ │ │ │ │ │ │ │千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.中長期資金運用策劃及推動經費1,083千 │ │ │ │ │ │ │ │元,較上年度減列一般事務費348千元, │ │ │ │ │ │ │ │增列電腦租金及國外旅費等339千元,計 │ │ │ │ │ │ │ │淨減9千元。 │ │ │ │6103501121 │ │ │ │ │ │ │2 │協調推動政府重大建│ 14,790│ 16,844│ -2,054│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │設計畫及方案 │ │ │ │1.辦理政府公共建設計畫先期作業經費1,21 │ │ │ │ │ │ │ │2千元,較上年度增列電腦租金等252千元 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │ │ │ │ │2.追蹤管考重大建設計畫及方案經費2,404 │ │ │ │ │ │ │ │千元,較上年度減列國內旅費及一般事務 │ │ │ │ │ │ │ │費876千元,增列電腦租金等369千元,計 │ │ │ │ │ │ │ │淨減507千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.資訊管理經費11,174千元,較上年度減列 │ │ │ │ │ │ │ │套裝軟體晉級及電腦設備維護費等2,026 │ │ │ │ │ │ │ │千元,增列電腦租金等227千元,計淨減1 │ │ │ │ │ │ │ │,799千元。 │ │ │ │6103509000 │ │ │ │ │ │4 │ │一般建築及設備 │ 4,211│ 4,211│ -│ │ │ │ │6103509011 │ │ │ │ │ │ │1 │交通及運輸設備 │ 100│ 1,128│ -1,028│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.新增汰換數位傳輸傳真機一套經費100千 │ │ │ │ │ │ │ │元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度購置通信手機及九機多媒體系統等 │ │ │ │ │ │ │ │預算業已編竣,所列1,128千元如數減列 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │6103509019 │ │ │ │ │ │ │2 │其他設備 │ 4,111│ 3,083│ 1,028│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.新增購置網路伺服主機五部經費2,500千 │ │ │ │ │ │ │ │元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.新增汰換碎紙機、飲水機及辦公用事務機 │ │ │ │ │ │ │ │具等經費1,611千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.上年度購置公務用電腦設備及雜項設備等 │ │ │ │ │ │ │ │預算業已編竣,所列3,083千元如數減列 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │6103509800 │ │ │ │ │ │5 │ │第一預備金 │ 900│ 1,500│ -600│本年度預算數較上年度減列如列數。 │ │ │ │0003600000 │ │ │ │ │10│ │ │中央選舉委員會及所│ 892,425│ 2,242,559│ -1,350,134│ │ │ │ │屬 │ │ │ │ │ │ │ │3803600000 │ │ │ │ │ │ │ │民政支出 │ 892,425│ 2,242,559│ -1,350,134│ │ │ │ │3803600100 │ │ │ │ │ │1 │ │一般行政 │ 60,033│ 54,267│ 5,766│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費47,330千元,較上年度伸算增 │ │ │ │ │ │ │ │列調整待遇經費1,715千元,增列原由銓 │ │ │ │ │ │ │ │敘部、勞工委員會與人事行政局統籌編列 │ │ │ │ │ │ │ │之員工參加公保、勞保及全民健保保險費 │ │ │ │ │ │ │ │補助1,638千元,合共增列3,353千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費12,016千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度減列一般事務費415千元,增列辦公廳 │ │ │ │ │ │ │ │舍水電與管理費2,835千元及汰購傳真機6 │ │ │ │ │ │ │ │9千元,計淨增2,489千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.召開委員會議552千元,較上年度減列一 │ │ │ │ │ │ │ │般事務費61千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.推動政風工作135千元,較上年度減列一 │ │ │ │ │ │ │ │般事務費15千元。 │ │ │ │3803601000 │ │ │ │ │ │2 │ │選舉業務 │ 43,847│ 1,287,498│ -1,243,651│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.選務策進工作經費4,942千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │減列一般事務費451千元,增列購置電腦 │ │ │ │ │ │ │ │設備費180千元,計淨減271千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.新增督導辦理直轄市長、市議員、縣市議 │ │ │ │ │ │ │ │員及鄉鎮市長選舉經費38,905千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.上年度辦理第五屆立法委員選舉預算業已 │ │ │ │ │ │ │ │編竣,所列1,282,285千元如數減列。 │ │ │ │3803601100 │ │ │ │ │ │3 │ │地方選舉委員會行政│ 340,996│ 323,258│ 17,738│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │業務 │ │ │ │1.人員維持費303,231千元,較上年度減列 │ │ │ │ │ │ │ │工友1人之人事費426千元,伸算增列調整 │ │ │ │ │ │ │ │待遇經費6,243千元,增列原由銓敘部、 │ │ │ │ │ │ │ │勞工委員會與人事行政局統籌編列之員工 │ │ │ │ │ │ │ │參加公保、勞保及全民健保保險費補助10 │ │ │ │ │ │ │ │,734千元,計淨增16,551千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費37,598千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度減列一般事務費2,666千元,增列所屬 │ │ │ │ │ │ │ │各級選舉委員會辦公廳舍水電及管理費3, │ │ │ │ │ │ │ │871千元,計淨增1,205千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.選舉監察人員慰問金167千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │減列獎補助費18千元。 │ │ │ │3803601300 │ │ │ │ │ │4 │ │政黨競選經費補助 │ 426,000│ 416,749│ 9,251│本年度預算數426,000千元,係依公職人員 │ │ │ │ │ │ │ │選舉罷免法第四十五條之五規定編列政黨競 │ │ │ │ │ │ │ │選費用補助金,較上年度增列9,251千元。 │ │ │ │3803609000 │ │ │ │ │ │5 │ │一般建築及設備 │ 20,549│ 159,677│ -139,128│ │ │ │ │3803609001 │ │ │ │ │ │ │1 │土地購置 │ 7,444│ 35,280│ -27,836│統一規劃中央選舉委員會所屬各級選舉委員 │ │ │ │ │ │ │ │會辦公廳舍籌設第二期計畫,購置土地總經 │ │ │ │ │ │ │ │費42,724千元,除90年度已編列35,280千元 │ │ │ │ │ │ │ │外,本年度續編第二年經費7,444千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │上年度減列27,836千元。 │ │ │ │3803609002 │ │ │ │ │ │ │2 │營建工程 │ 12,811│ 84,453│ -71,642│統一規劃中央選舉委員會所屬各級選舉委員 │ │ │ │ │ │ │ │會辦公廳舍籌設第二期計畫,房屋建築總經 │ │ │ │ │ │ │ │費212,988千元,除90年度已編列84,453千 │ │ │ │ │ │ │ │元外,本年度續編第二年經費12,811千元, │ │ │ │ │ │ │ │較上年度減列71,642千元。 │ │ │ │3803609011 │ │ │ │ │ │ │3 │交通及運輸設備 │ -│ 24│ -24│上年度汰購傳真機1台預算業已編竣,所列2 │ │ │ │ │ │ │ │4千元如數減列。 │ │ │ │3803609019 │ │ │ │ │ │ │4 │其他設備 │ 294│ 39,920│ -39,626│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.新增購置辦理選舉業務所需圖書及辦公設 │ │ │ │ │ │ │ │備經費294千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度統一規劃中央選舉委員會所屬各級 │ │ │ │ │ │ │ │選舉委員會辦公廳舍籌設第二期計畫第一 │ │ │ │ │ │ │ │年購置各項辦公設備及圖書等預算業已編 │ │ │ │ │ │ │ │竣,所列39,920千元如數減列。 │ │ │ │3803609800 │ │ │ │ │ │6 │ │第一預備金 │ 1,000│ 1,110│ -110│本年度預算數較上年度減列如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │0003700000 │ │ │ │ │11│ │ │文化建設委員會及所│ 5,265,663│ 6,014,528│ -748,865│ │ │ │ │屬 │ │ │ │ │ │ │ │5303700000 │ │ │ │ │ │ │ │文化支出 │ 5,265,663│ 6,014,528│ -748,865│ │ │ │ │5303700100 │ │ │ │ │ │1 │ │一般行政 │ 301,665│ 283,522│ 18,143│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費183,971千元,較上年度伸算 │ │ │ │ │ │ │ │增列調整待遇經費3,039千元,增列原由 │ │ │ │ │ │ │ │銓敘部、勞工委員會與人事行政局統籌編 │ │ │ │ │ │ │ │列之員工參加公保、勞保、全民健保保險 │ │ │ │ │ │ │ │費補助及約聘僱人員離職儲金公提部分7, │ │ │ │ │ │ │ │949千元,合共增列10,988千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費117,694千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度增列辦公室租金及管理費等7,155千 │ │ │ │ │ │ │ │元。 │ │ │ │5303701000 │ │ │ │ │ │2 │ │文化發展業務 │ 950,659│ 1,729,435│ -778,776│ │ │ │ │5303701020 │ │ │ │ │ │ │1 │改善文化環境 │ 293,884│ 546,860│ -252,976│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.文化法人之輔導經費208,150千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度減列捐助財團法人國家藝術基金等經 │ │ │ │ │ │ │ │費184,850千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.文化人力資源培育經費21,729千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度減列人力資源培訓業務經費8,621千 │ │ │ │ │ │ │ │元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.文化政策之評估及推動經費10,868千元, │ │ │ │ │ │ │ │較上年度減列文化政策研究等業務經費4, │ │ │ │ │ │ │ │372千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.文化資訊之建立及推展經費9,037千元, │ │ │ │ │ │ │ │較上年度減列建置全國文化資源資料庫等 │ │ │ │ │ │ │ │經費45,433千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.弱勢族群文化發展整體規劃經費13,750千 │ │ │ │ │ │ │ │元,較上年度減列策劃辦理及補助地方文 │ │ │ │ │ │ │ │化團體調查研究、資料蒐集等經費11,250 │ │ │ │ │ │ │ │千元。 │ │ │ │ │ │ │ │6.藝文活動資訊調查與統計經費30,350千元 │ │ │ │ │ │ │ │,較上年度增加藝文活動調查經費6,050 │ │ │ │ │ │ │ │千元。 │ │ │ │ │ │ │ │7.上年度文化法規整理、審議及研究預算業 │ │ │ │ │ │ │ │已編竣,所列4,500千元如數減列。 │ │ │ │5303701023 │ │ │ │ │ │ │2 │均衡城鄉文化發展 │ 656,775│ 1,182,575│ -525,800│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.文化設施之規劃與設置經費505,775千元 │ │ │ │ │ │ │ │,較上年度減列補助縣市興建文化設施57 │ │ │ │ │ │ │ │4,227千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.新增國家文化藝術網路發展計畫136,000 │ │ │ │ │ │ │ │千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.新增文化藝術數位博物館計畫15,000千元 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │ │ │ │ │4.上年度藝文資源調查推展計畫預算業已編 │ │ │ │ │ │ │ │竣,所列102,573千元如數減列。 │ │ │ │5303701100 │ │ │ │ │ │3 │ │人文及文化傳播業務│ 628,145│ 547,762│ 80,383│ │ │ │ │5303701101 │ │ │ │ │ │ │1 │文學歷史及語文 │ 51,763│ 114,808│ -63,045│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.推展文學及語文工作經費36,943千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │上年度減列文學推廣等經費8,597千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.績優文化人士獎助經費14,820千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度減列辦理文化獎活動業務經費4,448 │ │ │ │ │ │ │ │千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.上年度書香文化發展計畫預算業已編竣, │ │ │ │ │ │ │ │所列50,000千元如數減列。 │ │ │ │5303701102 │ │ │ │ │ │ │2 │台灣文學研究發展 │ 37,225│ 36,000│ 1,225│1.本科目係由上年度「籌設國立台灣文學館 │ │ │ │ │ │ │ │」科目改設。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數37,225千元,係辦理台灣文 │ │ │ │ │ │ │ │學史料充實發展等經費,較上年度增列購 │ │ │ │ │ │ │ │置陳列館展示設備等經費1,225千元。 │ │ │ │5303701103 │ │ │ │ │ │ │3 │博物館業務 │ 140,767│ 118,258│ 22,509│1.本科目係由上年度「國立台灣博物館」科 │ │ │ │ │ │ │ │目改設。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數140,767千元,係國立台灣 │ │ │ │ │ │ │ │博物館辦理研究、典藏、展示及教育文化 │ │ │ │ │ │ │ │活動經費,較上年度增列改善博物館典藏 │ │ │ │ │ │ │ │庫房內部工程及相關設備等經費22,509千 │ │ │ │ │ │ │ │元。 │ │ │ │5303701104 │ │ │ │ │ │ │4 │圖書館業務 │ 129,811│ 127,254│ 2,557│1.本科目係由上年度「國立台中圖書館」科 │ │ │ │ │ │ │ │目改設。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數129,811千元,係國立台中 │ │ │ │ │ │ │ │圖書館辦理圖書資訊之典藏、維護與閱讀 │ │ │ │ │ │ │ │流通工作等經費,較上年度增列原由銓敘 │ │ │ │ │ │ │ │部、勞工委員會與人事行政局統籌編列之 │ │ │ │ │ │ │ │員工參加公保、勞保、全民健保保險費補 │ │ │ │ │ │ │ │助及約聘僱人員離職儲金公提部分2,557 │ │ │ │ │ │ │ │千元。 │ │ │ │5303701105 │ │ │ │ │ │ │5 │臺灣歷史博物館業務│ 136,964│ 67,634│ 69,330│1.本科目係由上年度「國立臺灣歷史博物館 │ │ │ │ │ │ │ │籌備處」科目改設。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數136,964千元,係辦理國立 │ │ │ │ │ │ │ │台灣歷史博物館籌建規劃業務經費,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度增列辦理展覽文宣及籌建工程費69,3 │ │ │ │ │ │ │ │30千元。 │ │ │ │5303701106 │ │ │ │ │ │ │6 │文化傳播 │ 131,615│ 83,808│ 47,807│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.文化傳播工作之研究與推廣經費101,700 │ │ │ │ │ │ │ │千元,較上年度增列媒體淨化週等業務經 │ │ │ │ │ │ │ │費17,892千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.新增閱讀植根推廣工作經費29,915千元。 │ │ │ │5303701400 │ │ │ │ │ │4 │ │社區總體營造業務 │ 1,046,048│ 540,000│ 506,048│ │ │ │ │5303701401 │ │ │ │ │ │ │1 │社區總體營造工作 │ 230,048│ 540,000│ -309,952│本年度預算數230,048千元,係辦理社區總 │ │ │ │ │ │ │ │體營造計畫之推動,較上年度減列社區文化 │ │ │ │ │ │ │ │再造、社區環境改造與文化產業之發展及振 │ │ │ │ │ │ │ │興等經費309,952千元。 │ │ │ │5303701402 │ │ │ │ │ │ │2 │一鄉鎮一生活文化館│ 816,000│ -│ 816,000│本科目係新增,本年度預算數816,000千元 │ │ │ │ │ │ │ │,係辦理充實鄉鎮生活文化館與周圍環境改 │ │ │ │ │ │ │ │造、輔導民間藝文設施經營管理及充實區域 │ │ │ │ │ │ │ │性文化設施所需經費。 │ │ │ │5303701500 │ │ │ │ │ │5 │ │表演及視覺藝術業務│ 713,754│ 838,602│ -124,848│ │ │ │ │5303701521 │ │ │ │ │ │ │1 │視覺藝術之策劃與推│ 134,490│ 107,338│ 27,152│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │動 │ │ │ │1.視覺藝術之輔導與推廣經費80,069千元, │ │ │ │ │ │ │ │較上年度增列版印年畫徵選等相關活動經 │ │ │ │ │ │ │ │費1,731千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.公共藝術設置之輔導與推廣經費11,187千 │ │ │ │ │ │ │ │元,較上年度減列辦理公共藝術業務執行 │ │ │ │ │ │ │ │分區講習及年鑑印刷費2,813千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.藝術村資源中心經費25,479千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度增列藝術資源規劃等經費10,479千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.新增美術評論與史料之蒐集及出版經費17 │ │ │ │ │ │ │ │,755千元。 │ │ │ │5303701522 │ │ │ │ │ │ │2 │美術館業務 │ 225,855│ 295,769│ -69,914│1.本科目係由上年度「國立台灣美術館」科 │ │ │ │ │ │ │ │目改設。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數225,855千元,係國立台灣 │ │ │ │ │ │ │ │美術館辦理美術展覽、典藏教育及研究等 │ │ │ │ │ │ │ │經費,較上年度減列館舍整建經費120,00 │ │ │ │ │ │ │ │0千元,及首長座車1輛購置費800千元, │ │ │ │ │ │ │ │增列美術館典藏業務經費50,886千元,計 │ │ │ │ │ │ │ │淨減69,914千元。 │ │ │ │5303701523 │ │ │ │ │ │ │3 │表演藝術之策劃與推│ 135,300│ 210,759│ -75,459│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │動 │ │ │ │1.表演藝術創作之鼓勵與人才培育經費27,3 │ │ │ │ │ │ │ │00千元,較上年度減列策劃音樂、舞蹈、 │ │ │ │ │ │ │ │戲劇推廣及研習系列活動經費23,349千元 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │ │ │ │ │2.表演藝術之研究出版與推廣經費8,250千 │ │ │ │ │ │ │ │元,較上年度減列表演藝術推廣等計畫經 │ │ │ │ │ │ │ │費2,750千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.表演藝術活動之推展經費99,750千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │上年度減列印製少年藝文資料等計畫經費 │ │ │ │ │ │ │ │49,360千元。 │ │ │ │5303701524 │ │ │ │ │ │ │4 │具時效性藝文活動之│ 57,472│ 68,131│ -10,659│本年度預算數57,472千元,係策劃或輔助民 │ │ │ │策劃與推動 │ │ │ │間團體辦理藝文活動經費,較上年度減列輔 │ │ │ │ │ │ │ │助民間團體辦理藝文活動經費10,659千元。 │ │ │ │5303701525 │ │ │ │ │ │ │5 │交響樂團業務 │ 160,637│ 156,605│ 4,032│本年度預算數160,637千元,係國立台灣交 │ │ │ │ │ │ │ │響樂團辦理音樂巡迴演奏、研究發展、輔導 │ │ │ │ │ │ │ │推廣與研習、音樂資料蒐集保存及音樂資訊 │ │ │ │ │ │ │ │規劃建置等經費,增列演出音樂資訊業務等 │ │ │ │ │ │ │ │4,032千元。 │ │ │ │5303701600 │ │ │ │ │ │6 │ │國際文化交流業務 │ 373,828│ 350,442│ 23,386│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.傑出演藝團隊徵選及獎勵計畫經費116,20 │ │ │ │ │ │ │ │0千元,較上年度減列地方傑出演藝團隊 │ │ │ │ │ │ │ │徵選計畫經費19,770千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.國際文化交流推廣計畫經費219,740千元 │ │ │ │ │ │ │ │,較上年度增列傑出團隊國際展演計畫經 │ │ │ │ │ │ │ │費29,525千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.兩岸文化交流推展經費37,888千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度增列加強兩岸藝文活動交流計畫經費 │ │ │ │ │ │ │ │13,631千元。 │ │ │ │5303701700 │ │ │ │ │ │7 │ │文化資產業務 │ 1,236,564│ 1,709,765│ -473,201│ │ │ │ │5303701710 │ │ │ │ │ │ │1 │文化資產綜合業務 │ 249,197│ 396,440│ -147,243│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.文化資產行政工作經費22,469千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度減列一般行政所需文具紙張及員工教 │ │ │ │ │ │ │ │育訓練交通費等2,864千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.文化資產維護之策劃與推動經費27,828千 │ │ │ │ │ │ │ │元,較上年度減列補助民間團體辦理文化 │ │ │ │ │ │ │ │資產保存計畫等經費59,042千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.歷史建築保存再利用之策劃與推動經費26 │ │ │ │ │ │ │ │,300千元,較上年度減列辦理歷史建築活 │ │ │ │ │ │ │ │化再利用相關經費72,934千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.新增文化資產保存、利用及地方文化輔導 │ │ │ │ │ │ │ │經費41,600千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.新增發展地方鄉土文化特色計畫5,000千 │ │ │ │ │ │ │ │元。 │ │ │ │ │ │ │ │6.新增文化資產保存維護再利用之輔導計畫 │ │ │ │ │ │ │ │126,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │7.上年度閒置空間再利用計畫預算業已編竣 │ │ │ │ │ │ │ │,所列185,003千元如數減列。 │ │ │ │5303701713 │ │ │ │ │ │ │2 │文化資產保存研究發│ 294,322│ 241,801│ 52,521│1.本科目係由上年度「國立文化資產保存研 │ │ │ │展 │ │ │ │究中心籌備處」科目改設。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數294,322千元,係辦理籌設 │ │ │ │ │ │ │ │國立文化資產保存研究中心工程及古蹟保 │ │ │ │ │ │ │ │存、文物保存科學技術研究發展計畫等經 │ │ │ │ │ │ │ │費,較上年度增列研究中心興建工程經費 │ │ │ │ │ │ │ │50,000千元及增加職員4人人事費等3,484 │ │ │ │ │ │ │ │千元,減列專業人才教育訓練經費963千 │ │ │ │ │ │ │ │元,計淨增52,521千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │5303701714 │ │ │ │ │ │ │3 │工藝研究發展 │ 133,263│ 132,598│ 665│1.本科目係由上年度「國立臺灣工藝研究所 │ │ │ │ │ │ │ │」科目改設。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數133,263千元,係國立台灣 │ │ │ │ │ │ │ │工藝研究所辦理工藝研究發展及展示經費 │ │ │ │ │ │ │ │,較上年度增列國家工藝獎獎勵金及購置 │ │ │ │ │ │ │ │工藝研究設備經費665千元。 │ │ │ │5303701715 │ │ │ │ │ │ │4 │民俗戲曲及民族音樂│ 559,782│ 938,926│ -379,144│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.民族音樂中心籌備處業務經費37,219千元 │ │ │ │ │ │ │ │,較上年度減列舉辦民族音樂發展研討會 │ │ │ │ │ │ │ │等經費10,681千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.國立傳統藝術中心籌備處522,563千元, │ │ │ │ │ │ │ │較上年度減列籌建工程經費398,000千元 │ │ │ │ │ │ │ │,增列開園宣導活動與舉辦各項展覽場地 │ │ │ │ │ │ │ │佈置及購置相關設備經費29,537千元,計 │ │ │ │ │ │ │ │淨減368,463千元。 │ │ │ │5303709800 │ │ │ │ │ │8 │ │第一預備金 │ 15,000│ 15,000│ -│仍照上年度預算數編列。 │ │ │ │0003750000 │ │ │ │ │12│ │ │青年輔導委員會及所│ 545,868│ 611,262│ -65,394│ │ │ │ │屬 │ │ │ │ │ │ │ │6903750000 │ │ │ │ │ │ │ │國民就業支出 │ 545,868│ 611,262│ -65,394│ │ │ │ │6903750100 │ │ │ │ │ │1 │ │一般行政 │ 127,214│ 122,389│ 4,825│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費112,063千元,較上年度伸算 │ │ │ │ │ │ │ │增列調整待遇經費1,778千元,增列原由 │ │ │ │ │ │ │ │銓敘部、勞工委員會與人事行政局統籌編 │ │ │ │ │ │ │ │列之員工參加公保、勞保、全民健保保險 │ │ │ │ │ │ │ │費補助及約聘僱人員離職儲金公提部分4, │ │ │ │ │ │ │ │273千元,合共增列6,051千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費15,151千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度減列車輛保險費、油料費及文康活動費 │ │ │ │ │ │ │ │等1,226千元。 │ │ │ │6903751000 │ │ │ │ │ │2 │ │青年輔導工作 │ 335,566│ 401,175│ -65,609│ │ │ │ │6903751020 │ │ │ │ │ │ │1 │青年創業及事業拓展│ 50,566│ 64,614│ -14,048│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.辦理青年創業輔導24,566千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │減列青年創業業務宣導、幼獅工業區文康 │ │ │ │ │ │ │ │設施、協助身心障礙青年創業相關活動及 │ │ │ │ │ │ │ │創業青年楷模選拔相關活動等經費4,048 │ │ │ │ │ │ │ │千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.補貼行庫辦理青年創業貸款利息差額26,0 │ │ │ │ │ │ │ │00千元,較上年度減列利息補貼10,000千 │ │ │ │ │ │ │ │元。 │ │ │ │6903751021 │ │ │ │ │ │ │2 │青年就業及技能培養│ 108,880│ 120,957│ -12,077│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.辦理青年生涯輔導工作35,883千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度減列推動區域性策略聯盟經費410千 │ │ │ │ │ │ │ │元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.辦理專上畢業青年專長培訓49,875千元, │ │ │ │ │ │ │ │較上年度減列資訊軟體人才培訓等經費9, │ │ │ │ │ │ │ │125千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.辦理專上畢業青年就業服務23,122千元, │ │ │ │ │ │ │ │較上年度減列編印刊物經費2,542千元。 │ │ │ │6903751022 │ │ │ │ │ │ │3 │策進社會經濟發展暨│ 70,961│ 92,855│ -21,894│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │推展國際青年交流 │ │ │ │1.辦理增進青年社會力之素質與運用33,861 │ │ │ │ │ │ │ │千元,較上年度減列輔導待業青年於非營 │ │ │ │ │ │ │ │利組織從事志工管理等經費3,832千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.加強推廣青年服務暨擴大青年參與社會關 │ │ │ │ │ │ │ │懷15,550千元,較上年度減列辦理系列青 │ │ │ │ │ │ │ │年參與社會關懷活動等經費950千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.加強推動國際交流21,550千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │減列補助民間國際交流及輔助海外學術團 │ │ │ │ │ │ │ │體辦理文教科技交流活動等經費4,450千 │ │ │ │ │ │ │ │元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.減列協助碩博士人才從事短期研究發展業 │ │ │ │ │ │ │ │務12,662千元。 │ │ │ │6903751023 │ │ │ │ │ │ │4 │青年問題調查研究與│ 86,050│ 113,885│ -27,835│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │一般輔導 │ │ │ │1.青年參與志願服務及團體聯繫59,965千元 │ │ │ │ │ │ │ │,較上年度減列心靈重建計畫等經費21,1 │ │ │ │ │ │ │ │61千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.推展青少年休閒活動及輔導20,000千元, │ │ │ │ │ │ │ │較上年度減列培訓青少年休閒輔導專業人 │ │ │ │ │ │ │ │才等經費5,720千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.調查研究與綜合規劃6,085千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度減列青年問題調查研究等經費954千元 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │6903751024 │ │ │ │ │ │ │5 │青年輔導資料處理 │ 19,109│ 8,864│ 10,245│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.資訊管理16,001千元,較上年度減列處理 │ │ │ │ │ │ │ │資料登錄及電腦設備維護費等952千元, │ │ │ │ │ │ │ │增列汰換電腦主機經費11,346千元,計淨 │ │ │ │ │ │ │ │增10,394千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.專上求才求職資料庫及資訊網路3,108千 │ │ │ │ │ │ │ │元,較上年度減列數據專線使用費149千 │ │ │ │ │ │ │ │元。 │ │ │ │6903751200 │ │ │ │ │ │3 │ │職業訓練 │ 81,348│ 84,958│ -3,610│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費53,836千元,較上年度核實減 │ │ │ │ │ │ │ │列人事費3,574千元,伸算增列調整待遇 │ │ │ │ │ │ │ │經費300千元,及原由銓敘部、勞工委員 │ │ │ │ │ │ │ │會與人事行政局統籌編列之員工參加公保 │ │ │ │ │ │ │ │、勞保及全民健保保險費補助114千元, │ │ │ │ │ │ │ │計淨減3,160千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費5,065千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度減列汰換餐廳桌椅等經費163千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.培育青年專業技能訓練業務經費22,447千 │ │ │ │ │ │ │ │元,較上年度減列汰換訓練機具設備等經 │ │ │ │ │ │ │ │費587千元,增列教育訓練費300千元,計 │ │ │ │ │ │ │ │淨減287千元。 │ │ │ │6903759000 │ │ │ │ │ │4 │ │一般建築及設備 │ 400│ 1,400│ -1,000│ │ │ │ │6903759011 │ │ │ │ │ │ │1 │交通及運輸設備 │ -│ 1,000│ -1,000│上年度汰換副首長座車一輛預算業已編竣, │ │ │ │ │ │ │ │所列1,000千元如數減列。 │ │ │ │6903759019 │ │ │ │ │ │ │2 │其他設備 │ 400│ 400│ -│本年度預算數400千元,係汰換傳真機及影 │ │ │ │ │ │ │ │印機等辦公設備,與上年度同。 │ │ │ │6903759800 │ │ │ │ │ │5 │ │第一預備金 │ 1,340│ 1,340│ -│仍照上年度預算數編列。 │ │ │ │0003800000 │ │ │ │ │13│ │ │研究發展考核委員會│ 989,841│ 905,318│ 84,523│ │ │ │ │及所屬 │ │ │ │ │ │ │ │3303800000 │ │ │ │ │ │ │ │行政支出 │ 939,841│ 905,318│ 34,523│ │ │ │ │3303800100 │ │ │ │ │ │1 │ │一般行政 │ 300,131│ 278,151│ 21,980│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費279,298千元,較上年度伸算 │ │ │ │ │ │ │ │增列調整待遇經費5,705千元,增列原由 │ │ │ │ │ │ │ │銓敘部、勞工委員會與人事行政局統籌編 │ │ │ │ │ │ │ │列之員工參加公保、勞保、全民健保保險 │ │ │ │ │ │ │ │費補助及約聘僱人員離職儲金公提部分12 │ │ │ │ │ │ │ │,838千元,合共增列18,543千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費20,833千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度增列文書檔案整理與車輛及辦公器具養 │ │ │ │ │ │ │ │護及退休人員三節慰問金等經費3,437千 │ │ │ │ │ │ │ │元。 │ │ │ │3303801000 │ │ │ │ │ │2 │ │研究發展 │ 31,965│ 34,372│ -2,407│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.辦理各類專案研究經費15,880千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度減列委託專案研究經費1,200千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.民意與國情調查分析經費 3,620千元,與 │ │ │ │ │ │ │ │上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │3.推動研究發展工作經費5,021千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度減列傑出研究評審作業經費767千元 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │ │ │ │ │4.推動為民服務工作經費7,444千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度減列辦理行政院服務品質獎作業等經 │ │ │ │ │ │ │ │費440千元。 │ │ │ │3303801100 │ │ │ │ │ │3 │ │綜合計畫 │ 16,064│ 18,183│ -2,119│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.研擬行政院年度施政方針經費60千元,與 │ │ │ │ │ │ │ │上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │2.推動綜合計畫作業經費6,447千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度減列辦理計畫作業與施政績效講習及 │ │ │ │ │ │ │ │研討會等經費569千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.加強施政計畫作業經費1,035千元,與上 │ │ │ │ │ │ │ │年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │4.推動中長程計畫作業經費6,150千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │上年度增列研擬社會發展趨勢與策略分析 │ │ │ │ │ │ │ │等經費838千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.推動政府再造工作經費2,372千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度減列宣導及作業等經費888千元。 │ │ │ │ │ │ │ │6.上年度辦理中央與地方政府協調會報預算 │ │ │ │ │ │ │ │業已編竣,所列1,500千元如數減列。 │ │ │ │3303801200 │ │ │ │ │ │4 │ │管制考核 │ 8,560│ 8,747│ -187│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.重要專案追蹤管制經費639千元,與上年 │ │ │ │ │ │ │ │度同。 │ │ │ │ │ │ │ │2.施政計畫管制經費4,110千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │減列政府施政計畫管理資訊系統功能維護 │ │ │ │ │ │ │ │等經費690千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.行政機關考成經費2,131千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │減列重要政策及施政計畫委託評估經費97 │ │ │ │ │ │ │ │千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.國營事業考成經費 620千元,與上年度同 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │ │ │ │ │5.增進管考功能經費1,060千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │增列召開研考業務協調會報等經費600千 │ │ │ │ │ │ │ │元。 │ │ │ │3303801300 │ │ │ │ │ │5 │ │資訊管理 │ 317,284│ 382,500│ -65,216│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.統籌規劃行政資訊系統經費14,199千元, │ │ │ │ │ │ │ │較上年度減列推動電子閘門計畫等經費4, │ │ │ │ │ │ │ │239千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.協調各機關推動行政資訊作業經費243,17 │ │ │ │ │ │ │ │2千元,較上年度減列推動電子化政府租 │ │ │ │ │ │ │ │用政府骨幹網路通訊費54,035千元,及辦 │ │ │ │ │ │ │ │理便民服務單一網站更新等經費3,821千 │ │ │ │ │ │ │ │元,增列政府電子憑證管理經費18,000千 │ │ │ │ │ │ │ │元,計淨減39,856千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.規劃協調及推動政府機關辦公室自動化經 │ │ │ │ │ │ │ │費44,751千元, 較上年度減列偏遠地區 │ │ │ │ │ │ │ │網路應用服務等經費18,767千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.發展研考資訊系統經費8,970千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度減列開發及建置研考資訊系統等經費 │ │ │ │ │ │ │ │1,392千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.規劃及管理電腦系統經費6,192千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │上年度減列電腦主機及週邊設備維護等經 │ │ │ │ │ │ │ │費962千元。 │ │ │ │3303801400 │ │ │ │ │ │6 │ │政府出版品管理 │ 16,867│ 18,919│ -2,052│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.研考刊物資料編印經費2,158千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度減列各類刊物編印經費240千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.政府機關出版品管理經費8,060千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │上年度減列推動及維護政府出版品網路等 │ │ │ │ │ │ │ │經費1,073千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.研考資料蒐集管理經費6,649千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度減列推廣及維護公務出國報告資訊網 │ │ │ │ │ │ │ │等經費739千元。 │ │ │ │3303801600 │ │ │ │ │ │7 │ │地方發展 │ 19,741│ 18,939│ 802│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.基本行政工作維持費11,804千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度減列水電費等252千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.地方發展綜合規劃經費2,068千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度增列辦理公共論談經費1,060千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.輔導城鄉發展經費1,382千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │減列國內旅費等147千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.辦理府際合作經費1,368千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │減列辦理中央與地方協調會報費用265千 │ │ │ │ │ │ │ │元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.推動基層機關電子化輔導及訓練經費1,79 │ │ │ │ │ │ │ │0千元,較上年度增列電腦設備養護費47 │ │ │ │ │ │ │ │千元。 │ │ │ │ │ │ │ │6.地方公共服務協調及聯繫經費1,329千元 │ │ │ │ │ │ │ │,較上年度增列表揚基層績優研考人員及 │ │ │ │ │ │ │ │蒐集民情反應等經費359千元。 │ │ │ │3303802000 │ │ │ │ │ │8 │ │國家檔案管理與應用│ 224,429│ 137,407│ 87,022│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費78,590千元,較上年度核實減 │ │ │ │ │ │ │ │列人事費5,762千元,伸算增列調整待遇 │ │ │ │ │ │ │ │經費2,400千元,增列原由銓敘部、勞工 │ │ │ │ │ │ │ │委員會與人事行政局統籌編列之員工參加 │ │ │ │ │ │ │ │公保、勞保、全民健保保險費補助及約聘 │ │ │ │ │ │ │ │僱人員離職儲金公提部分2,568千元,計 │ │ │ │ │ │ │ │淨減794千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費8,895千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度減列辦公廳舍及停車位等租金9,034千 │ │ │ │ │ │ │ │元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.辦理檔案管理與應用經費22,444千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │上年度減列二二八事件檔案蒐集整理工作 │ │ │ │ │ │ │ │等經費1,060千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.新增一般建築及設備經費114,500千元, │ │ │ │ │ │ │ │係購置新雄營區辦公廳舍土地價款100,00 │ │ │ │ │ │ │ │0千元,全國檔案資訊系統第二階段硬體 │ │ │ │ │ │ │ │擴充經費14,000千元及辦公桌椅等事務性 │ │ │ │ │ │ │ │設備費500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.上年度購置電腦設備及辦公設備預算業已 │ │ │ │ │ │ │ │編竣,所列16,590千元如數減列。 │ │ │ │3303809000 │ │ │ │ │ │9 │ │一般建築及設備 │ 4,000│ 7,300│ -3,300│ │ │ │ │3303809019 │ │ │ │ │ │ │1 │其他設備 │ 4,000│ 7,300│ -3,300│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.新增電腦數位相機與擴充網路教學設備、 │ │ │ │ │ │ │ │文書管理影像處理設備、施政管理系統伺 │ │ │ │ │ │ │ │服主機等資訊設備及汰換辦公桌椅等設備 │ │ │ │ │ │ │ │經費4,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度汰購伺服器及簡報系統、行動電話 │ │ │ │ │ │ │ │、辦公桌椅等設備預算業已編竣,所列7, │ │ │ │ │ │ │ │300千元如數減列。 │ │ │ │3303809800 │ │ │ │ │ │10│ │第一預備金 │ 800│ 800│ -│仍照上年度預算數編列。 │ │ │ │5203800000 │ │ │ │ │ │ │ │科學支出 │ 50,000│ -│ 50,000│ │ │ │ │5203801500 │ │ │ │ │ │11│ │政府資訊建設 │ 50,000│ -│ 50,000│本科目係新增,本年度預算數50,000千元, │ │ │ │ │ │ │ │係辦理電子化政府整合型入口網站服務等所 │ │ │ │ │ │ │ │需經費。 │ │ │ │0003900000 │ │ │ │ │14│ │ │大陸委員會 │ 655,735│ 647,170│ 8,565│ │ │ │ │3303900000 │ │ │ │ │ │ │ │行政支出 │ 597,273│ 586,523│ 10,750│ │ │ │ │3303900100 │ │ │ │ │ │1 │ │一般行政 │ 274,917│ 247,967│ 26,950│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費243,363千元,較上年度伸算 │ │ │ │ │ │ │ │增列調整待遇經費9,334千元、增列原由 │ │ │ │ │ │ │ │銓敘部、勞工委員會與人事行政局統籌編 │ │ │ │ │ │ │ │列之員工參加公保、勞保、全民健保保險 │ │ │ │ │ │ │ │費補助及約聘僱人員離職儲金公提部分9, │ │ │ │ │ │ │ │495千元,增列職員10人所需人事費等9,4 │ │ │ │ │ │ │ │13千元,合共增列28,242千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費25,108千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度減列一般事務費1,192千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.資訊管理6,446千元,較上年度減列電腦 │ │ │ │ │ │ │ │軟硬體養護費100千元。 │ │ │ │3303901000 │ │ │ │ │ │2 │ │企劃業務 │ 37,780│ 44,357│ -6,577│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.調查研究及人才培訓經費8,630千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │上年度減列委託辦理專案研究等經費1,11 │ │ │ │ │ │ │ │7千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.大陸情勢研判經費10,005千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │減列召開大陸工作業務會議之相關經費1, │ │ │ │ │ │ │ │260千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.政策規劃經費6,019千元,較上年度減列 │ │ │ │ │ │ │ │委託學術單位邀訪大陸地區智庫人員與赴 │ │ │ │ │ │ │ │大陸考察及蒐集資料旅費等1,342千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.推動資訊及研究中心業務經費9,343千元 │ │ │ │ │ │ │ │,較上年度減列辦理館藏書刊之整理建檔 │ │ │ │ │ │ │ │與推廣服務經費608千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.兩岸協商規劃經費3,783千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │減列兩岸會談等經費2,250千元。 │ │ │ │3303901200 │ │ │ │ │ │3 │ │經濟業務 │ 39,781│ 41,315│ -1,534│本年度預算數之內容與上年度比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.掌握大陸經濟情勢及兩岸經貿資訊經費5, │ │ │ │ │ │ │ │200千元,較上年度減列委託學術機構辦 │ │ │ │ │ │ │ │理專案研究等經費320千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.兩岸經濟政策規劃經費11,733千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度減列進行兩岸協商經貿相關議題及委 │ │ │ │ │ │ │ │託辦理專案研究等經費4,616千元,增列 │ │ │ │ │ │ │ │推動兩岸小三通政策相關經費6,526千元 │ │ │ │ │ │ │ │,計淨增1,910千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.協助經貿團體辦理兩岸交流活動暨政策宣 │ │ │ │ │ │ │ │導經費5,538千元,較上年度減列建立政 │ │ │ │ │ │ │ │策諮詢網路等經費779千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.加強對台商之輔導、聯繫及服務工作17,3 │ │ │ │ │ │ │ │10千元,較上年度減列協調組團至大陸參 │ │ │ │ │ │ │ │訪台商等經費2,345千元。 │ │ │ │3303901300 │ │ │ │ │ │4 │ │法政業務 │ 11,038│ 8,878│ 2,160│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.兩岸法政交流事項之研擬、協調及審議經 │ │ │ │ │ │ │ │費1,215千元,較上年度增列促進恢復兩 │ │ │ │ │ │ │ │岸事務協商相關經費395千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.督導及協調中介團體經費3,932千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │上年度增列協助海基會南區服務處辦理兩 │ │ │ │ │ │ │ │岸民間交流工作等經費1,604千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.兩岸交流法規之研擬、協調及審議經費2, │ │ │ │ │ │ │ │521千元,較上年度減列大陸法律發展趨 │ │ │ │ │ │ │ │勢資訊蒐集等經費899千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.大陸事務之其他法政業務經費3,370千元 │ │ │ │ │ │ │ │,較上年度增列因應大陸配偶來台定居輔 │ │ │ │ │ │ │ │導計畫等經費1,060千元。 │ │ │ │3303901400 │ │ │ │ │ │5 │ │港澳業務 │ 200,152│ 206,994│ -6,842│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.港澳政策之研究及規劃經費3,054千元, │ │ │ │ │ │ │ │較上年度減列港澳研究小組會議等相關經 │ │ │ │ │ │ │ │費424千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.港澳情勢之蒐集及研究經費2,835千元, │ │ │ │ │ │ │ │較上年度增列出版刊物及建置港澳情勢資 │ │ │ │ │ │ │ │料系統經費903千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.港澳交流事務之協調與執行經費14,850千 │ │ │ │ │ │ │ │元,較上年度減列邀請及接待港澳團體或 │ │ │ │ │ │ │ │個人等經費1,841千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.台港澳交流及香港澳門地區服務工作經費 │ │ │ │ │ │ │ │179,413千元,較上年度減列協助香港民 │ │ │ │ │ │ │ │間團體辦理各種活動等經費12,640千元, │ │ │ │ │ │ │ │伸算增列調整待遇經費6,413千元、增列 │ │ │ │ │ │ │ │原由銓敘部、勞工委員會與人事行政局統 │ │ │ │ │ │ │ │籌編列之員工參加公保、勞保及全民健保 │ │ │ │ │ │ │ │保險費補助747千元,計淨減5,480千元。 │ │ │ │3303901500 │ │ │ │ │ │6 │ │聯絡業務 │ 31,605│ 34,808│ -3,203│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.大陸政策之教育宣導經費16,981千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │上年度減列向海外說明大陸政策等經費2, │ │ │ │ │ │ │ │912千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.新聞發佈與聯繫經費4,624千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度增列辦理國內兩岸新聞記者與海外智庫 │ │ │ │ │ │ │ │聯繫活動等經費1,388千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.聯繫旅居國外大陸人士及團體經費6,222 │ │ │ │ │ │ │ │千元,較上年度減列協助旅外大陸人士舉 │ │ │ │ │ │ │ │辦研討會等經費1,679千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.提供諮詢及服務經費3,778千元,與上年 │ │ │ │ │ │ │ │度同。 │ │ │ │3303909800 │ │ │ │ │ │7 │ │第一預備金 │ 2,000│ 2,204│ -204│本年度預算數較上年度減列如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │5303900000 │ │ │ │ │ │ │ │文化支出 │ 58,462│ 60,647│ -2,185│ │ │ │ │5303901100 │ │ │ │ │ │8 │ │文教業務 │ 23,762│ 60,647│ -36,885│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.兩岸文教交流策略之規劃、協調、審議及 │ │ │ │ │ │ │ │研究經費1,400千元,較上年度減列委託 │ │ │ │ │ │ │ │學者專家辦理專案研究及民意調查等經費 │ │ │ │ │ │ │ │371千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.兩岸文教交流業務聯繫經費1,919千元, │ │ │ │ │ │ │ │較上年度減列協助國內外業務相關團體及 │ │ │ │ │ │ │ │個人辦理研討會等經費1,374千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.文教類民間團體交流活動之輔導經費2,20 │ │ │ │ │ │ │ │0千元,較上年度增列辦理兩岸文教交流 │ │ │ │ │ │ │ │宣導及績優團體選拔等經費800千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.文教業務其他事項經費18,243千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度減列協助大專院校開設兩岸關係課程 │ │ │ │ │ │ │ │等經費240千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.減列上年度撥補中華發展基金經常性業務 │ │ │ │ │ │ │ │經費35,700千元。 │ │ │ │5303908100 │ │ │ │ │ │9 │ │非營業基金 │ 34,700│ -│ 34,700│ │ │ │ │5303908101 │ │ │ │ │ │ │1 │中華發展基金 │ 34,700│ -│ 34,700│本科目係新增,本年度預算數34,700千元, │ │ │ │ │ │ │ │係國庫增撥中華發展基金,作為推動兩岸交 │ │ │ │ │ │ │ │流活動,建立兩岸良性互動關係之用。 │ │ │ │0003920000 │ │ │ │ │15│ │ │公平交易委員會 │ 360,973│ 372,505│ -11,532│本年度預算數 360,973千元,與上年度預算 │ │ │ │ │ │ │ │數 372,505千元比較,減少11,532千元。 │ │ │ │6103920000 │ │ │ │ │ │ │ │其他經濟服務支出 │ 360,973│ 372,505│ -11,532│ │ │ │ │6103920100 │ │ │ │ │ │1 │ │一般行政 │ 266,930│ 261,912│ 5,018│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費242,546千元,較上年度增列 │ │ │ │ │ │ │ │原由銓敘部、勞工委員會與人事行政局統 │ │ │ │ │ │ │ │籌編列之員工參加公保、勞保、全民健保 │ │ │ │ │ │ │ │保險費補助及約聘僱人員離職儲金公提部 │ │ │ │ │ │ │ │分6,591千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費22,367千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度減列員工上下班交通費及一般事務費等 │ │ │ │ │ │ │ │1,248千元,增列退休人員三節慰問金12 │ │ │ │ │ │ │ │千元,計淨減1,236千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.車輛管理維護費2,017千元,較上年度減 │ │ │ │ │ │ │ │列車輛保險費等337千元。 │ │ │ │6103921000 │ │ │ │ │ │2 │ │公平交易業務 │ 91,543│ 106,343│ -14,800│ │ │ │ │6103921010 │ │ │ │ │ │ │1 │限制競爭行為調查處│ 21,122│ 25,359│ -4,237│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │理 │ │ │ │1.第一、三級產業獨占、結合及聯合行為之 │ │ │ │ │ │ │ │調查處理經費11,426千元,較上年度減列 │ │ │ │ │ │ │ │地方政府協助辦理公平法業務經費及案件 │ │ │ │ │ │ │ │調查旅費等1,827千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.第二級產業獨占、結合及聯合行為之調查 │ │ │ │ │ │ │ │處理經費9,696千元,較上年度減列購置 │ │ │ │ │ │ │ │調查案件所需物品及國外考察等經費2,41 │ │ │ │ │ │ │ │0千元。 │ │ │ │6103921020 │ │ │ │ │ │ │2 │不公平競爭行為調查│ 9,312│ 10,745│ -1,433│本年度預算數9,312千元,係辦理仿冒、不 │ │ │ │處理 │ │ │ │實廣告及非法多層次傳銷等不公平競爭行為 │ │ │ │ │ │ │ │之調查處理經費,較上年度減列購置調查案 │ │ │ │ │ │ │ │件所需物品及國外考察等經費1,433千元。 │ │ │ │6103921030 │ │ │ │ │ │ │3 │法務及行政救濟業務│ 6,976│ 8,953│ -1,977│本年度預算數6,976千元,係辦理法律資料 │ │ │ │ │ │ │ │之蒐集整理及行政救濟經費,較上年度減列 │ │ │ │ │ │ │ │辦理研習班及檢警調座談會等經費1,977千 │ │ │ │ │ │ │ │元。 │ │ │ │6103921040 │ │ │ │ │ │ │4 │政策擬訂及宣導業務│ 14,014│ 17,555│ -3,541│本年度預算數14,014千元,係辦理公平交易 │ │ │ │ │ │ │ │政策之擬訂及法規宣導等工作經費,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度減列多媒體簡介、宣導光碟之製作、設施 │ │ │ │ │ │ │ │養護費及國內旅費等3,541千元。 │ │ │ │6103921050 │ │ │ │ │ │ │5 │綜合企劃及國際交流│ 11,087│ 13,636│ -2,549│本年度預算數11,087千元,係辦理公平交易 │ │ │ │業務 │ │ │ │行政暨管制考核、推動國際執法經驗交流及 │ │ │ │ │ │ │ │人才培訓等業務經費,較上年度減列專精講 │ │ │ │ │ │ │ │習、資料編印及大陸地區旅費等2,549千元 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │6103921060 │ │ │ │ │ │ │6 │競爭政策資料建置及│ 15,035│ 15,407│ -372│本年度預算數15,035千元,係充實競爭政策 │ │ │ │研究 │ │ │ │資料庫、加強多元資訊網路及辦理競爭政策 │ │ │ │ │ │ │ │研究活動經費,較上年度減列數據通訊費及 │ │ │ │ │ │ │ │郵資等372千元。 │ │ │ │6103921070 │ │ │ │ │ │ │7 │產業調查統計及資訊│ 13,997│ 14,688│ -691│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │管理 │ │ │ │1.市場結構調查與經濟活動調查統計經費2, │ │ │ │ │ │ │ │940千元,較上年度減少調查編印等經費2 │ │ │ │ │ │ │ │40千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.資訊管理經費11,057千元,較上年度減列 │ │ │ │ │ │ │ │設施養護及購置公用電腦消耗品等經費1, │ │ │ │ │ │ │ │251千元,增列汰購資訊設備經費800千元 │ │ │ │ │ │ │ │,計淨減451千元。 │ │ │ │6103929000 │ │ │ │ │ │3 │ │一般建築及設備 │ 1,000│ 2,750│ -1,750│ │ │ │ │6103929011 │ │ │ │ │ │ │1 │交通及運輸設備 │ -│ 950│ -950│上年度汰購調查專用車一輛經費950千元預 │ │ │ │ │ │ │ │算業已編竣,所列950千元如數減列。 │ │ │ │6103929019 │ │ │ │ │ │ │2 │其他設備 │ 1,000│ 1,800│ -800│本年度預算數1,000千元,係汰購錄放影機 │ │ │ │ │ │ │ │、攝影機等辦公設備及其他雜項設備經費, │ │ │ │ │ │ │ │較上年度減列800千元。 │ │ │ │6103929800 │ │ │ │ │ │4 │ │第一預備金 │ 1,500│ 1,500│ -│仍照上年度預算數編列。 │ │ │ │0003930000 │ │ │ │ │16│ │ │消費者保護委員會 │ 57,477│ 58,551│ -1,074│ │ │ │ │6103930000 │ │ │ │ │ │ │ │其他經濟服務支出 │ 57,477│ 58,551│ -1,074│ │ │ │ │6103930100 │ │ │ │ │ │1 │ │一般行政 │ 40,680│ 40,200│ 480│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費32,288千元,較上年度增列伸 │ │ │ │ │ │ │ │算調整待遇244千元,增列原由銓敘部、 │ │ │ │ │ │ │ │勞工委員會與人事行政局統籌編列之員工 │ │ │ │ │ │ │ │參加公保、勞保、全民健保保險費補助及 │ │ │ │ │ │ │ │約聘雇人員離職儲金公提部分350千元, │ │ │ │ │ │ │ │合共增列594千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費8,392千元較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │減列一般事務費等923千元,增列通訊費 │ │ │ │ │ │ │ │及員工上下班交通費等809千元,計淨減1 │ │ │ │ │ │ │ │14千元。 │ │ │ │6103930200 │ │ │ │ │ │2 │ │綜合企劃業務 │ 6,137│ 6,788│ -651│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.研擬消費者保護施政方針及政策103千元 │ │ │ │ │ │ │ │,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │2.研擬及審查消費者保護計畫166千元,與 │ │ │ │ │ │ │ │上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │3.宣導消費者保護教育及人才陪訓經費4,51 │ │ │ │ │ │ │ │3千元,較上年度減列獎補助費及委辦費 │ │ │ │ │ │ │ │等899千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.推動國際消費者事務合作與交流經費26千 │ │ │ │ │ │ │ │元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │5.蒐集與建立消費者保護資料之出版經費49 │ │ │ │ │ │ │ │6千元,較上年度減列工讀生酬勞等經費1 │ │ │ │ │ │ │ │0千元。 │ │ │ │ │ │ │ │6.消費者保護議題專案研究調查經費480千 │ │ │ │ │ │ │ │元,較上年度增列委辦費258千元。 │ │ │ │ │ │ │ │7.推展志願服務工作經費353千元,與上年 │ │ │ │ │ │ │ │度同。 │ │ │ │6103930300 │ │ │ │ │ │3 │ │督導業務 │ 4,786│ 5,462│ -676│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.消費者保護行政工作督導協調及推動經費 │ │ │ │ │ │ │ │381千元,較上年度減列出席費10千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.健全消費者服務中心功能經費853千元, │ │ │ │ │ │ │ │較上年度減列出席費、通訊費及一般事務 │ │ │ │ │ │ │ │費等45千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.協調督導保護消費者權益或申訴事項經費 │ │ │ │ │ │ │ │370千元,較上年度減列出席費30千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.消費者保護團體之輔導與評定經費912千 │ │ │ │ │ │ │ │元,較上年度增列獎補助費10千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.執行消費者保護及相關資料定期公告經費 │ │ │ │ │ │ │ │2,270千元,較上年度減列印製消費者手 │ │ │ │ │ │ │ │冊等經費601千元。 │ │ │ │6103930400 │ │ │ │ │ │4 │ │法制業務 │ 2,229│ 2,549│ -320│本年度預算數2,229千元,係辦理法制業務 │ │ │ │ │ │ │ │法規研修、疑義釋答、重要案例及資料蒐集 │ │ │ │ │ │ │ │等經費,較上年度減列業務經費320千元。 │ │ │ │6103930500 │ │ │ │ │ │5 │ │消費者保護官業務 │ 1,228│ 1,413│ -185│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.消費者保護官之培訓122千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │減列業務費11千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.加強消費者保護官之行使職權經費410千 │ │ │ │ │ │ │ │元,較上年度增列出席費10千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.消費者保護官之協調及聯繫經費406千元 │ │ │ │ │ │ │ │,較上年度減列舉行座談會等經費44千元 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │ │ │ │ │4.消費爭議調解委員會之推動與輔導經費20 │ │ │ │ │ │ │ │0千元,較上年度減列業務費50千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.市售商品品質安全衛生標示之調查經費90 │ │ │ │ │ │ │ │千元,較上年度減列採集樣本等經費90千 │ │ │ │ │ │ │ │元。 │ │ │ │6103939000 │ │ │ │ │ │6 │ │一般建築及設備 │ 1,986│ 1,584│ 402│ │ │ │ │6103939011 │ │ │ │ │ │ │1 │交通及運輸設備 │ 1,060│ 90│ 970│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.新增汰換副首長座車1輛1,000千元及傳真 │ │ │ │ │ │ │ │機三台60千元,合共1,060千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度購置無線行動電話業已編竣,所列 │ │ │ │ │ │ │ │90千元如數減列。 │ │ │ │6103939019 │ │ │ │ │ │ │2 │其他設備 │ 926│ 1,494│ -568│本年度預算數926千元,係汰購電腦及辦公 │ │ │ │ │ │ │ │機器設備等經費,較上年度上年度減列568 │ │ │ │ │ │ │ │千元。 │ │ │ │6103939800 │ │ │ │ │ │7 │ │第一預備金 │ 431│ 555│ -124│本年度預算數較上年度減列如列數。 │ │ │ │0003950000 │ │ │ │ │17│ │ │公共工程委員會 │ 554,543│ 496,422│ 58,121│ │ │ │ │3303950000 │ │ │ │ │ │ │ │行政支出 │ 554,543│ 496,422│ 58,121│ │ │ │ │3303950100 │ │ │ │ │ │1 │ │一般行政 │ 344,153│ 277,600│ 66,553│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費 211,229千元,較上年度伸算 │ │ │ │ │ │ │ │增列調整待遇經費 4,683千元,增列原由 │ │ │ │ │ │ │ │銓敘部、勞工委員會與人事行政局統籌編 │ │ │ │ │ │ │ │列之員工參加公保、勞保、全民健保保險 │ │ │ │ │ │ │ │費補助及約聘僱人員離職儲金公提部分 5 │ │ │ │ │ │ │ │,543千元,合共增列10,226千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費 132,924千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度減列統籌業務費及油料費等 1,358千 │ │ │ │ │ │ │ │元,增列改租辦公室所需租金、搬遷、裝 │ │ │ │ │ │ │ │修及桌椅、公文櫃、會議室多媒體辦公設 │ │ │ │ │ │ │ │備等經費57,685千元,計淨增56,327千元 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │3303951000 │ │ │ │ │ │2 │ │公共工程企劃及法規│ 64,591│ 77,171│ -12,580│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │業務 │ │ │ │1.研訂及推動公共工程暨政府採購制度與政 │ │ │ │ │ │ │ │策經費 3,465千元,較上年度減列辦理亞 │ │ │ │ │ │ │ │太經際合作會議基礎建設議題相關工作等 │ │ │ │ │ │ │ │經費 454千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.研訂技師管理法規及輔導技師專業服務之 │ │ │ │ │ │ │ │發展經費15,739千元,較上年度增列技師 │ │ │ │ │ │ │ │及技術顧問機構管理資訊系統開發建置等 │ │ │ │ │ │ │ │經費 5,549千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.推動政府採購法之施行與落實經費 6,128 │ │ │ │ │ │ │ │千元,較上年度減列辦理推廣訓練及宣導 │ │ │ │ │ │ │ │等經費 522千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.輔導營照及相關產業經費 1,980千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │上年度減列研訂公共工程相關法規及制度 │ │ │ │ │ │ │ │等經費 4,220千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.建立政府採購資訊體系經費34,233千元, │ │ │ │ │ │ │ │較上年度減列建構政府採購資訊中心經費 │ │ │ │ │ │ │ │12,933千元。 │ │ │ │ │ │ │ │6.公共工程法制業務經費 1,046千元,與上 │ │ │ │ │ │ │ │年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │7.中央採購稽核小組業務經費 2,000千元, │ │ │ │ │ │ │ │與上年度同。 │ │ │ │3303952000 │ │ │ │ │ │3 │ │公共工程技術業務 │ 109,259│ 106,487│ 2,772│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.公共工程計畫之審議經費 5,973千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │上年度增列審議業務等經費 725千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.公共工程經費估算系統之建立及推廣經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 9,493千元,較上年度減列建構公共工程 │ │ │ │ │ │ │ │工料價格調查等經費 6,921千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.整合公共工程技術資料庫體系經費12,547 │ │ │ │ │ │ │ │千元,較上年度減列辦理公共工程施工綱 │ │ │ │ │ │ │ │要規範整編暨資訊整合中心等經費 2,821 │ │ │ │ │ │ │ │千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.公共工程技術之提昇計畫經費28,921千元 │ │ │ │ │ │ │ │,較上年度減列辦理台灣地區隧道工程基 │ │ │ │ │ │ │ │礎研究計畫等經費14,352千元,增列民間 │ │ │ │ │ │ │ │參與公共建設個案輔導及辦理貢獻卓越團 │ │ │ │ │ │ │ │隊獎勵所需經費 7,958千元,計淨減 6,3 │ │ │ │ │ │ │ │94千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.公共工程研究發展業務經費49,490千元, │ │ │ │ │ │ │ │較上年度增列辦理公共建設永續發展等科 │ │ │ │ │ │ │ │技計畫經費18,479千元。 │ │ │ │ │ │ │ │6.新增公共工程技術鑑定業務經費 2,835千 │ │ │ │ │ │ │ │元。 │ │ │ │ │ │ │ │7.上年度辦理公共工程技術之服務及培訓預 │ │ │ │ │ │ │ │算業已編竣,所列 3,131千元如數減列。 │ │ │ │3303953000 │ │ │ │ │ │4 │ │公共工程管理業務 │ 35,040│ 33,664│ 1,376│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.公共工程計畫執行之協調及考核經費 5,7 │ │ │ │ │ │ │ │88千元,較上年度減列辦理九二一震災公 │ │ │ │ │ │ │ │共設施復建計畫執行之追蹤與考核經費 1 │ │ │ │ │ │ │ │,950千元,增列建置公共工程施工績效評 │ │ │ │ │ │ │ │估機制等經費 3,783千元,計淨增 1,833 │ │ │ │ │ │ │ │千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.工程品質管理計畫經費11,150千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度減列推動實驗室認證制度等經費 2,9 │ │ │ │ │ │ │ │25千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.建立公共工程管理資訊體系經費 3,830千 │ │ │ │ │ │ │ │元,較上年度減列建置行政院列管重大公 │ │ │ │ │ │ │ │共工程管理資訊系統等經費 1,532千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.採購申訴審議業務經費14,272千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度增列處理採購爭議及促進民間參與公 │ │ │ │ │ │ │ │共建設申請及審核爭議案件經費 4,000千 │ │ │ │ │ │ │ │元。 │ │ │ │3303959800 │ │ │ │ │ │5 │ │第一預備金 │ 1,500│ 1,500│ -│仍照上年度預算數編列。 │ │ │ │0003970000 │ │ │ │ │18│ │ │原住民委員會及所屬│ 5,143,466│ 4,150,845│ 992,621│ │ │ │ │3803970000 │ │ │ │ │ │ │ │民政支出 │ 3,898,411│ 3,070,152│ 828,259│ │ │ │ │3803970100 │ │ │ │ │ │1 │ │一般行政 │ 209,534│ 211,592│ -2,058│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費 154,021千元,較上年度伸算 │ │ │ │ │ │ │ │增列調整待遇經費 2,157千元,增列原由 │ │ │ │ │ │ │ │銓敘部、勞工委員會與人事行政局統籌編 │ │ │ │ │ │ │ │列之員工參加公保、勞保、全民健保保險 │ │ │ │ │ │ │ │費補助及約聘僱人員離職儲金公提部分 5 │ │ │ │ │ │ │ │,009千元,合共增列 7,166千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費55,513千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度減列辦公室搬遷經費 9,224千元。 │ │ │ │3803970200 │ │ │ │ │ │2 │ │綜合規劃發展 │ 46,398│ 43,961│ 2,437│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.綜合研訂原住民政策及法規23,759千元, │ │ │ │ │ │ │ │較上年度增列推展原住民族政策及法規事 │ │ │ │ │ │ │ │務等經費 3,942千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.推動原住民政策發展及行政資訊化15,853 │ │ │ │ │ │ │ │千元,較上年度減列購置原住民行政系統 │ │ │ │ │ │ │ │網路應用電腦設備等 1,190千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.推動原住民國際交流 6,786千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度減列辦理原住民國際性會議等經費 315 │ │ │ │ │ │ │ │千元。 │ │ │ │3803970500 │ │ │ │ │ │3 │ │經濟與土地發展業務│ 552,071│ 607,700│ -55,629│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.規劃輔導原住民經濟開發35,528千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │上年度減列興建原住民文化產業推展中心 │ │ │ │ │ │ │ │工程等經費19,166千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.規劃輔導原住民經濟及產業發展 407,528 │ │ │ │ │ │ │ │千元,較上年度減列辦理森林資源保育教 │ │ │ │ │ │ │ │育宣導等經費11,759千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.原住民技藝研習中心營運管理15,805千元 │ │ │ │ │ │ │ │,較上年度減列購置行政中心設備及大門 │ │ │ │ │ │ │ │整修工程等經費 6,125千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.原住民保留地管理利用93,210千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度減列辦理衛星定位系統等經費18,579 │ │ │ │ │ │ │ │千元。 │ │ │ │3803970600 │ │ │ │ │ │4 │ │部落環境改善業務 │ 1,453,734│ 2,068,426│ -614,692│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.原住民住宅輔導 263,856千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │增列原住民住宅改善計畫等經費66,659千 │ │ │ │ │ │ │ │元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.原住民部落環境規劃與整建 777,430千元 │ │ │ │ │ │ │ │,較上年度增列整建原住民部落生活新風 │ │ │ │ │ │ │ │貌計畫等經費 137,859千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.原住民地區聯絡道路及飲用水改善412,44 │ │ │ │ │ │ │ │8千元,較上年度減列改善原住民地區部 │ │ │ │ │ │ │ │落飲用水設施計畫等經費 333,510千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.減列上年度九二一震災原住民聚落重建計 │ │ │ │ │ │ │ │畫 485,700千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │3803970700 │ │ │ │ │ │5 │ │文化園區建設及管理│ 88,236│ 98,279│ -10,043│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費32,719千元,較上年度伸算增 │ │ │ │ │ │ │ │列調整待遇經費 4,418千元,增列原由銓 │ │ │ │ │ │ │ │敘部、勞工委員會與人事行政局統籌編列 │ │ │ │ │ │ │ │之員工參加公保、勞保、全民健康保險費 │ │ │ │ │ │ │ │補助及約聘僱人員離職儲金公提部分 789 │ │ │ │ │ │ │ │千元,合共增列 5,207千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費55,517千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度減列文化園區植栽美化及購置澆灌設備 │ │ │ │ │ │ │ │等15,250千元。 │ │ │ │3803970800 │ │ │ │ │ │6 │ │補助原住民鄉鎮市 │ 546,000│ -│ 546,000│本科目係新增,本年度預算數 546,000千元 │ │ │ │ │ │ │ │,係補助原住民鄉、鎮、市基本財政收支差 │ │ │ │ │ │ │ │短及加強原住民地區基本建設等經費。 │ │ │ │3803978100 │ │ │ │ │ │7 │ │非營業基金 │ 1,000,000│ 37,334│ 962,666│ │ │ │ │3803978101 │ │ │ │ │ │ │1 │原住民族綜合發展基│ 1,000,000│ 37,334│ 962,666│為加強辦理原住民經濟事業貸款及信用保證 │ │ │ │金 │ │ │ │計畫,本年度編列撥充原住民族綜合發展基 │ │ │ │ │ │ │ │金 1,000,000千元,較上年度增加如列數。 │ │ │ │3803979000 │ │ │ │ │ │8 │ │一般建築及設備 │ 378│ 800│ -422│ │ │ │ │3803979019 │ │ │ │ │ │ │1 │其他設備 │ 378│ 800│ -422│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.新增購置檔案掃瞄設備經費 378千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度購置會議室麥克風系統等設備預算 │ │ │ │ │ │ │ │業已編竣,所列 800千元如數減列。 │ │ │ │3803979800 │ │ │ │ │ │9 │ │第一預備金 │ 2,060│ 2,060│ -│仍照上年度預算數編列。 │ │ │ │5103970000 │ │ │ │ │ │ │ │教育支出 │ 620,248│ 339,223│ 281,025│ │ │ │ │5103970300 │ │ │ │ │ │10│ │原住民教育推展 │ 620,248│ 339,223│ 281,025│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.原住民教育協調與發展 546,179千元,係 │ │ │ │ │ │ │ │依原住民族教育法第九條規定編列之辦理 │ │ │ │ │ │ │ │原住民民族教育經費,包括: │ │ │ │ │ │ │ │(1)執行原住民族發展方案教育事項 410, │ │ │ │ │ │ │ │074千元,較上年度增列協調與規劃原 │ │ │ │ │ │ │ │住民教育政策 3,000千元,設立原住民 │ │ │ │ │ │ │ │學校33,000千元,原住民民族語言能力 │ │ │ │ │ │ │ │認證及專才培育23,000千元,培育原住 │ │ │ │ │ │ │ │民高級專門人才26,519千元,原住民學 │ │ │ │ │ │ │ │生升學獎助與輔導65,208千元,推動原 │ │ │ │ │ │ │ │住民民族教育之研究 5,000千元,推展 │ │ │ │ │ │ │ │原住民社會教育71,302千元及委託製作 │ │ │ │ │ │ │ │原住民族語電視節目17,073千元,合共 │ │ │ │ │ │ │ │增列 244,102千元。 │ │ │ │ │ │ │ │(2)辦理都市原住民生活輔導計畫有關推 │ │ │ │ │ │ │ │動都市原住民學前教育等61,105千元, │ │ │ │ │ │ │ │與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │(3)新增辦理知識經濟發展方案,提供原 │ │ │ │ │ │ │ │住民接受資訊教育訓練經費75,000千元 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │ │ │ │ │2.原住民文化維護與發展74,069千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度減列補助地方政府辦理原住民傳統手 │ │ │ │ │ │ │ │工藝研習等經費38,077千元。 │ │ │ │6703970000 │ │ │ │ │ │ │ │社會救助支出 │ 624,807│ 741,470│ -116,663│ │ │ │ │6703970400 │ │ │ │ │ │11│ │社會服務推展 │ 624,807│ 741,470│ -116,663│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.推動原住民社會福利服務 119,825千元, │ │ │ │ │ │ │ │較上年度增列推動原住民部落福利服務等 │ │ │ │ │ │ │ │經費31,008千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.原住民就業服務72,977千元,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │列促進原住民部落就業經費 2,311千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.加強原住民醫療與衛生及保健服務 418,2 │ │ │ │ │ │ │ │48千元,較上年度減列補助原住民參加全 │ │ │ │ │ │ │ │民健康保險所積欠以前年度保費及滯納金 │ │ │ │ │ │ │ │ 149,891千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.原住民人民團體輔導計畫13,757千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │上年度減列辦理促進原住民社會發展有功 │ │ │ │ │ │ │ │團體及人士表揚活動等經費91千元。 │ │ │ │0003980000 │ │ │ │ │19│ │ │體育委員會 │ 2,821,700│ 2,511,483│ 310,217│ │ │ │ │5303980000 │ │ │ │ │ │ │ │文化支出 │ 2,821,700│ 2,511,483│ 310,217│ │ │ │ │5303980100 │ │ │ │ │ │1 │ │一般行政 │ 142,254│ 144,231│ -1,977│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費117,507千元,較上年度減列 │ │ │ │ │ │ │ │不休假加班費及人事費7,943千元,伸算 │ │ │ │ │ │ │ │增列調整待遇經費3,366千元,增列原由 │ │ │ │ │ │ │ │銓敘部、勞工委員會與人事行政局統籌編 │ │ │ │ │ │ │ │列之員工參加公保、勞保、全民健保保險 │ │ │ │ │ │ │ │費補助及約聘僱人員離職儲金公提部分4, │ │ │ │ │ │ │ │376千元,計淨減201千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費24,747千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度減列一般事務費1,776千元。 │ │ │ │5303981000 │ │ │ │ │ │2 │ │體育行政業務 │ 110,091│ 158,865│ -48,774│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.體育行政及督導經費33,256千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度減列地方性體育團體評鑑與輔導等經費 │ │ │ │ │ │ │ │34,136千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.整合國家體育資源經費20,905千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度減列輔助民間設置體育財團法人等經 │ │ │ │ │ │ │ │費28,095千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.加強國民體育宣導經費25,500千元,與上 │ │ │ │ │ │ │ │年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │4.加強體育人才培育經費30,430千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度增列舉辦運動休閒產業博覽會所需經 │ │ │ │ │ │ │ │費13,457千元。 │ │ │ │5303982000 │ │ │ │ │ │3 │ │國家體育建設 │ 2,561,445│ 2,200,287│ 361,158│ │ │ │ │5303982020 │ │ │ │ │ │ │1 │推展全民運動 │ 333,155│ 411,885│ -78,730│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.提昇國民體質與生活品質經費240,355千 │ │ │ │ │ │ │ │元,較上年度減列實施國民體能檢測計畫 │ │ │ │ │ │ │ │經費35,830千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.保存發揚固有體育經費16,000千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度減列推廣傳統體育及民俗運動經費26 │ │ │ │ │ │ │ │,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.加強特殊體育推展經費56,800千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度減列身心障礙者運動競賽與活動經費 │ │ │ │ │ │ │ │3,400千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.加強原住民體育推展經費20,000千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │上年度減列舉行全國原住民運動會經費13 │ │ │ │ │ │ │ │,500千元。 │ │ │ │5303982021 │ │ │ │ │ │ │2 │推展競技運動 │ 640,335│ 619,434│ 20,901│本年度預算數640,335千元,係辦理提昇國 │ │ │ │ │ │ │ │民運動競爭力及發展運動科技研究等業務, │ │ │ │ │ │ │ │較上年度減列辦理優秀運動選手獎勵與優秀 │ │ │ │ │ │ │ │運動教練培育及輔導等經費60,678千元,增 │ │ │ │ │ │ │ │列參加2002年釜山亞運選手培訓等經費81,5 │ │ │ │ │ │ │ │79千元,計淨增20,901千元。 │ │ │ │5303982022 │ │ │ │ │ │ │3 │推展國際體育 │ 219,200│ 327,434│ -108,234│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.拓展國際體育活動空間經費199,752千元 │ │ │ │ │ │ │ │,較上年度減列參與國際比賽及相關會議 │ │ │ │ │ │ │ │活動等經費91,213千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.加強兩岸體育交流經費19,448千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度減列兩岸選手、教練及體育學術交流 │ │ │ │ │ │ │ │等經費17,021千元。 │ │ │ │5303982023 │ │ │ │ │ │ │4 │整建運動設施 │ 1,345,523│ 816,637│ 528,886│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.改善國民運動環境設施623,445千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │上年度減列5,275千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.規劃建構區域運動設施網30,000千元,與 │ │ │ │ │ │ │ │上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │3.新增補助興建台南市綜合體育館100,000 │ │ │ │ │ │ │ │千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.新增國家運動選手訓練中心設置計畫200, │ │ │ │ │ │ │ │000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.補助台北縣新莊體育館新建計畫140,000 │ │ │ │ │ │ │ │千元,較上年度增列46,580千元。 │ │ │ │ │ │ │ │6.新增補助台東縣立棒球村新建計畫200,00 │ │ │ │ │ │ │ │0千元。 │ │ │ │ │ │ │ │7.輔導公民營運動設施改善及營運管理等所 │ │ │ │ │ │ │ │需經費52,078千元,較上年度減列一般事 │ │ │ │ │ │ │ │務費12,419千元。 │ │ │ │5303982024 │ │ │ │ │ │ │5 │台中體育場場務管理│ 23,232│ 24,897│ -1,665│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │及建設 │ │ │ │1.人員維持費12,734千元,較上年度減列12 │ │ │ │ │ │ │ │9千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費10,498千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度增列開放游泳池維護費等831千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.上年度辦理社教活動工作預算業已編竣, │ │ │ │ │ │ │ │所列2,367千元如數減列。 │ │ │ │5303989000 │ │ │ │ │ │4 │ │一般建築及設備 │ 4,710│ 4,500│ 210│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │5303989011 │ │ │ │ │ │ │1 │交通運輸設備 │ 40│ -│ 40│本年度預算數40千元,係購置公務機車一輛 │ │ │ │ │ │ │ │經費。 │ │ │ │5303989019 │ │ │ │ │ │ │2 │其他設備 │ 4,670│ 4,500│ 170│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.新增體育聯合辦公大樓空間調整建物結構 │ │ │ │ │ │ │ │、管線更換及汰換辦公事務設備3,170千 │ │ │ │ │ │ │ │元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.新增購置掃瞄器、伺服器等資訊設備經費 │ │ │ │ │ │ │ │1,500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.上年度購置辦公、資訊設備及辦公場所整 │ │ │ │ │ │ │ │修等預算業已編竣,所列4,500千元如數 │ │ │ │ │ │ │ │減列。 │ │ │ │5303989800 │ │ │ │ │ │5 │ │第一預備金 │ 3,200│ 3,600│ -400│本年度預算數較上年度減列如列數。 │ │ │ │0003990000 │ │ │ │ │20│ │ │客家委員會 │ 421,473│ -│ 421,473│行政院客家委員會組織條例業經立法院第四 │ │ │ │ │ │ │ │屆第五會期第十二次會議審議通過,並奉總 │ │ │ │ │ │ │ │統於90年 5月16日華總一義字第 900096160 │ │ │ │ │ │ │ │號令公布,於90年 6月14日正式成立,本年 │ │ │ │ │ │ │ │度所需經費如列數。 │ │ │ │3803990000 │ │ │ │ │ │ │ │民政支出 │ 209,113│ -│ 209,113│ │ │ │ │3803990100 │ │ │ │ │ │1 │ │一般行政 │ 113,582│ -│ 113,582│本年度預算數之內容如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費51,595千元,係職員45人、技 │ │ │ │ │ │ │ │工 4人及工友 2人之人事費。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費61,987千元。 │ │ │ │3803991000 │ │ │ │ │ │2 │ │綜合規劃發展 │ 61,020│ -│ 61,020│本年度預算數之內容如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.辦理客家語言復甦事務經費21,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.推動客語文化研習及研究經費14,500千元 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │ │ │ │ │3.客家政策研討與發行客家事務通訊經費25 │ │ │ │ │ │ │ │,520千元。 │ │ │ │3803992000 │ │ │ │ │ │3 │ │海外合作交流 │ 33,011│ -│ 33,011│本年度預算數之內容如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.建立客家聯繫網站計畫 1,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.輔助客家社團與邀訪活動計畫32,011千元 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │3803999800 │ │ │ │ │ │4 │ │第一預備金 │ 1,500│ -│ 1,500│本年度編列第一預備金如列數。 │ │ │ │5303990000 │ │ │ │ │ │ │ │文化支出 │ 212,360│ -│ 212,360│ │ │ │ │5303993000 │ │ │ │ │ │5 │ │文化教育推展 │ 212,360│ -│ 212,360│本年度預算數之內容如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.舉辦客家演藝、節慶與宗教禮俗活動計畫 │ │ │ │ │ │ │ │34,380千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.獎勵文化創作及表彰傑出客家人士計畫41 │ │ │ │ │ │ │ │,480千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.建立電子化客家文化資產及遊憩資訊系統 │ │ │ │ │ │ │ │計畫 6,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.補助屏東縣政府辦理屏東縣六堆客家文化 │ │ │ │ │ │ │ │園區興建計畫 105,500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.補助花蓮縣政府辦理花蓮縣客屬會館興建 │ │ │ │ │ │ │ │計畫15,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │6.補助桃園縣政府辦理桃園縣客家文物館興 │ │ │ │ │ │ │ │建計畫10,000千元。 ─┴─┴─┴─┴─────────┴───────┴───────┴───────┴─────────────────── |