91C4F03.HTM                                           中央政府總預算

                                                     歲出機關別預算表

經資門併計                                          中華民國九十一年度                                    單位:新台幣千元
─────────────────┬───────┬───────┬───────┬───────────────────
  科                          目  │              │              │本年度與上年度│
─┬─┬─┬─┬─────────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │              │  說                              明
款│項│目│節│  名          稱  │              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼─────────┼───────┼───────┼───────┼───────────────────
  │  │  │  │0003000000        │              │              │              │                                      
3 │  │  │  │行政院主管        │    30,754,107│    37,364,145│    -6,610,038│                                      
  │  │  │  │0003010000        │              │              │              │                                      
  │1 │  │  │行政院            │       752,649│       710,481│        42,168│                                      
  │  │  │  │3303010000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │行政支出          │       752,649│       710,481│        42,168│                                      
  │  │  │  │3303010100        │              │              │              │                                      
  │  │1 │  │一般行政          │       504,681│       480,371│        24,310│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費424,112千元,較上年度伸算 
  │  │  │  │                  │              │              │              │增列調整待遇經費6,973千元,增列原由 
  │  │  │  │                  │              │              │              │銓敘部、勞工委員會與人事行政局統籌編
  │  │  │  │                  │              │              │              │列之員工參加公保、勞保、全民健保保險
  │  │  │  │                  │              │              │              │費補助及約聘僱人員離職儲金公提部分25
  │  │  │  │                  │              │              │              │,931千元,合共增列32,904千元。      
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費78,419千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列一般事務費8,297千元。         
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.慶典佈置費200千元,與上年度同。     
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.檔案縮影典藏及維護費638千元,與上年 
  │  │  │  │                  │              │              │              │度同。                              
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.派員出國經費1,312千元,較上年度減列2
  │  │  │  │                  │              │              │              │97千元。                            
  │  │  │  │3303010800        │              │              │              │                                      
  │  │2 │  │議事業務          │         1,080│           760│           320│本年度預算數1,080千元,係辦理行政院院 
  │  │  │  │                  │              │              │              │會、治安會報及其他重要會議,較上年度增
  │  │  │  │                  │              │              │              │列議事經費320千元。                   
  │  │  │  │3303011000        │              │              │              │                                      
  │  │3 │  │法制業務          │         9,814│        10,998│        -1,184│                                      
  │  │  │  │3303011020        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │法規審議及編譯    │         6,029│         4,201│         1,828│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.法規審議費506千元,較上年度減列工讀 
  │  │  │  │                  │              │              │              │生酬金等經費124千元。               
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.更新法規彙編費5,523千元,較上年度增 
  │  │  │  │                  │              │              │              │列加印中華民國現行法規彙編所需經費2,
  │  │  │  │                  │              │              │              │223千元。                           
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.上年度派員出國考察預算業已編竣,所列
  │  │  │  │                  │              │              │              │271千元如數減列。                   
  │  │  │  │3303011021        │              │              │              │                                      
  │  │  │2 │訴願審議及督導    │         3,785│         6,797│        -3,012│本年度預算數3,785千元,係辦理訴願案件 
  │  │  │  │                  │              │              │              │審查及處理經費,較上年度減列國內出差旅
  │  │  │  │                  │              │              │              │費1,360千元與訴願人影印用紙張及碳粉等 
  │  │  │  │                  │              │              │              │消耗品經費1,652千元,合共減列3,012千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │。                                    
  │  │  │  │3303011100        │              │              │              │                                      
  │  │4 │  │行政機要          │        11,696│         7,408│         4,288│本年度預算數11,696千元,係為行政院院長
  │  │  │  │                  │              │              │              │前往各基層單位巡視所需慰問金及致贈禮品
  │  │  │  │                  │              │              │              │等經費,較上年度增列視察重大經建措施及
  │  │  │  │                  │              │              │              │因應國內外緊急特殊事件善後處理所需經費
  │  │  │  │                  │              │              │              │4,288千元。                           
  │  │  │  │3303011300        │              │              │              │                                      
  │  │5 │  │施政業務          │        11,597│         6,257│         5,340│本年度預算數之內容與上年度比較如下:  
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.施政報告編印及答詢業務2,563千元,較 
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度增列立法委員質詢答復系統維護所
  │  │  │  │                  │              │              │              │需經費883千元。                     
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.國會聯絡費3,638千元,較上年度減列一 
  │  │  │  │                  │              │              │              │般事務費等217千元。                 
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.教育改革審議業務經費604千元,較上年 
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列業務費118千元。               
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.新增蒐集施政資料等經費4,792千元。   
  │  │  │  │3303011500        │              │              │              │                                      
  │  │6 │  │科技發展研究諮詢  │        55,135│        56,495│        -1,360│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.基本行政工作維持費14,092千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度增列一般事務費836千元。           
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.科技研究發展企劃費20,098千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度伸算增列調整待遇等經費508千元。   
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.重點科技發展推動計畫經費7,445千元, 
  │  │  │  │                  │              │              │              │較上年度減列委辦費2,455千元。       
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.舉行科技顧問會議經費6,500千元,較上 
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度增列場地租金53千元。            
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.電子資訊與電信策略會議3,500千元,較 
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度減列科計顧問及海外專家日支報酬
  │  │  │  │                  │              │              │              │等經費483千元。                     
  │  │  │  │                  │              │              │              │6.舉行生物技術策略會議經費3,500千元, 
  │  │  │  │                  │              │              │              │較上年度增列國外旅費181千元。       
  │  │  │  │3303011600        │              │              │              │                                      
  │  │7 │  │聯合服務業務      │        16,750│        17,739│          -989│本年度預算數16,750千元,係行政院為加強
  │  │  │  │                  │              │              │              │服務南部地區民眾,促進區域均衡發展,於
  │  │  │  │                  │              │              │              │高雄市設置南部聯合服務中心所需經費,較
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度減列資料印製費、文具紙張及辦公室
  │  │  │  │                  │              │              │              │租金等經費989千元。                   
  │  │  │  │                  │              │              │              │                                      
  │  │  │  │3303011700        │              │              │              │                                      
  │  │8 │  │飛航安全業務      │        83,153│        90,924│        -7,771│本年度預算之內容與上年度之比較如下:  
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費35,698千元,較上年度伸算增
  │  │  │  │                  │              │              │              │列調整待遇經費735千元,增列原由勞工 
  │  │  │  │                  │              │              │              │委員會與人事行政局統籌編列之員工參加
  │  │  │  │                  │              │              │              │勞保、全民健保保險費補助及約聘僱人員
  │  │  │  │                  │              │              │              │離職儲金公提部分2,194千元,核實增列 
  │  │  │  │                  │              │              │              │增加聘用三人人事費6,308千元,合共增 
  │  │  │  │                  │              │              │              │列9,237千元。                       
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費22,476千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列車輛租金、機具設備維護及委託辦
  │  │  │  │                  │              │              │              │理電子公文程式設計等經費6,381千元。 
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.飛機失事調查能量建立業務16,022千元,
  │  │  │  │                  │              │              │              │較上年度減列委辦費等7,245千元。     
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.飛航安全研發及企劃8,957千元,較上年 
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列委辦費及購置資訊軟體等經費3,38
  │  │  │  │                  │              │              │              │2千元。                             
  │  │  │  │3303011900        │              │              │              │                                      
  │  │9 │  │災害防救協同指揮業│         6,658│             -│         6,658│1.本科目為本年度新設,係行政院於發生八
  │  │  │  │務                │              │              │              │掌溪事件後,為強化全國救難機制,迅速
  │  │  │  │                  │              │              │              │執行各項災(危)難搜救任務,以維護國人
  │  │  │  │                  │              │              │              │生命財產安全,設立行政院國家搜救指揮
  │  │  │  │                  │              │              │              │中心所需經費。                      
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.本年度預算數6,658千元,主要內容如下 
  │  │  │  │                  │              │              │              │:                                  
  │  │  │  │                  │              │              │              │(1)人員維持費1,683千元。            
  │  │  │  │                  │              │              │              │(2)基本行政工作維持費4,275千元。    
  │  │  │  │                  │              │              │              │(3)購置電腦等設備費700千元。        
  │  │  │  │3303019000        │              │              │              │                                      
  │  │10│  │一般建築及設備    │        49,085│        36,529│        12,556│                                      
  │  │  │  │3303019002        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │營建工程          │        28,677│         7,159│        21,518│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.新增中央大樓古蹟整修維護工程經費19,4
  │  │  │  │                  │              │              │              │14千元。                            
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.新增購置發電機及警報系統經費2,531千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元。                                
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.新增貴賓室屋頂防水隔熱及空調更新等經
  │  │  │  │                  │              │              │              │費3,940千元。                       
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.新增餐廳廚房設置瓦斯遮斷閥經費492千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元。                                
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.新增保安警察接替行政院院區安全任務所
  │  │  │  │                  │              │              │              │需房舍先期整修工程經費2,300千元。   
  │  │  │  │                  │              │              │              │6.上年度院區變電站、機房與地下停車場防
  │  │  │  │                  │              │              │              │撞設備及餐廳飲用水池管線更新等工程預
  │  │  │  │                  │              │              │              │算業已編竣,所列7,159千元如數減列。 
  │  │  │  │3303019011        │              │              │              │                                      
  │  │  │2 │交通及運輸設備    │         3,820│         7,672│        -3,852│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.新增汰換首長座車2輛2,800千元,及公務
  │  │  │  │                  │              │              │              │機車3輛120千元,合共2,920千元。     
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.新增汰換行動電話及傳真機900千元。   
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.上年度汰換首長視導車2輛及通信器材等 
  │  │  │  │                  │              │              │              │預算業已編竣,所列7,672千元如數減列 
  │  │  │  │                  │              │              │              │。                                  
  │  │  │  │3303019019        │              │              │              │                                      
  │  │  │3 │其他設備          │        16,588│        21,698│        -5,110│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.新增購置大型影印機2台及汰換一般影印 
  │  │  │  │                  │              │              │              │機5台經費1,200千元。                
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.新增汰換辦公桌椅、公文櫃、電視機、飲
  │  │  │  │                  │              │              │              │水機、冷氣機、吸塵器、數位照相機等經
  │  │  │  │                  │              │              │              │費2,718千元。                       
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.新增購置院區辦公室自動化作業電腦軟硬
  │  │  │  │                  │              │              │              │體設備經費12,670千元。              
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.上年度購置各項資訊設備及辦公器具等預
  │  │  │  │                  │              │              │              │算業已編竣,所列21,698千元如數減列。
  │  │  │  │3303019800        │              │              │              │                                      
  │  │11│  │第一預備金        │         3,000│         3,000│             -│仍照上年度預算數編列。                
  │  │  │  │0003100000        │              │              │              │                                      
  │2 │  │  │主計處            │     1,067,372│     2,005,454│      -938,082│                                      
  │  │  │  │3303100000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │行政支出          │     1,067,372│     2,005,454│      -938,082│                                      
  │  │  │  │3303100100        │              │              │              │                                      
  │  │1 │  │一般行政          │       672,665│       638,179│        34,486│本年度預算數之內容與上年度之比較如下︰
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費632,803千元,較上年度伸算 
  │  │  │  │                  │              │              │              │增列調整待遇經費10,249千元,增列原由
  │  │  │  │                  │              │              │              │銓敘部、勞工委員會與人事行政局統籌編
  │  │  │  │                  │              │              │              │列之員工參加公保、勞保、全民健保保險
  │  │  │  │                  │              │              │              │費補助及約聘僱人員離職儲金公提部分等
  │  │  │  │                  │              │              │              │26,968千元,合共增列37,217千元。    
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費39,862千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列水電、通訊及一般事務費等2,731 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元。                              
  │  │  │  │3303101000        │              │              │              │                                      
  │  │2 │  │公務機關歲計會計業│        16,369│        18,655│        -2,286│                                      
  │  │  │  │務                │              │              │              │                                      
  │  │  │  │3303101020        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │中央總預算核編及執│         7,006│         7,491│          -485│本年度預算數之內容與上年度之比較如下︰
  │  │  │  │行                │              │              │              │1.中央總預算之核編與執行經費6,586千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │,較上年度減列文具紙張購置費等485千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元。                                
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.中央各機關預算執行查核經費420千元, 
  │  │  │  │                  │              │              │              │與上年度同。                        
  │  │  │  │3303101021        │              │              │              │                                      
  │  │  │2 │中央總會計事務處理│         9,363│        11,164│        -1,801│本年度預算數之內容與上年度之比較如下︰
  │  │  │  │及總決算核編      │              │              │              │1.中央總會計總決算之處理與核編經費2,58
  │  │  │  │                  │              │              │              │1千元,較上年度減列文件印製費等77千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元。                                
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.政府會計理論與實務之研究經費1,087千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元,較上年度減列郵電等業務費121千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │。                                  
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.地方政府主計業務之督導與查核經費5,69
  │  │  │  │                  │              │              │              │5千元,較上年度減列文具紙張及文件印 
  │  │  │  │                  │              │              │              │製費等1,603千元。                   
  │  │  │  │3303101100        │              │              │              │                                      
  │  │3 │  │特種基金歲計會計業│         7,555│         8,394│          -839│                                      
  │  │  │  │務                │              │              │              │                                      
  │  │  │  │3303101120        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │特種基金預算核編及│         4,477│         4,974│          -497│本年度預算數4,477千元,係辦理特種基金 
  │  │  │  │執行              │              │              │              │預算之籌劃編印與執行經費,較上年度減列
  │  │  │  │                  │              │              │              │辦公物品及國內旅費等497千元。         
  │  │  │  │3303101121        │              │              │              │                                      
  │  │  │2 │特種基金會計事務處│         3,078│         3,420│          -342│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │理及決算核編      │              │              │              │1.國營事業決算實地查核與審編經費1,203 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,較上年度減列文具紙張及文件印製
  │  │  │  │                  │              │              │              │費等134千元。                       
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.非營業基金決算之彙編與查核經費1,875 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,較上年度減列文具紙張及文件印製
  │  │  │  │                  │              │              │              │費等208千元。                       
  │  │  │  │3303101200        │              │              │              │                                      
  │  │4 │  │統計業務          │        47,597│        53,629│        -6,032│                                      
  │  │  │  │                  │              │              │              │                                      
  │  │  │  │3303101231        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │統計行政與統計標準│         8,242│         9,757│        -1,515│本年度預算數係辦理統計行政與統計標準經
  │  │  │  │                  │              │              │              │費8,242千元,較上年度減列文具紙張與電 
  │  │  │  │                  │              │              │              │腦耗材等購置費1,515千元。             
  │  │  │  │3303101232        │              │              │              │                                      
  │  │  │2 │辦理綜合統計      │        39,355│        43,872│        -4,517│本年度預算數之內容與上年度之比較如下︰
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.辦理綜合統計經費16,144千元,較上年度
  │  │  │  │                  │              │              │              │減列196千元。                       
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.辦理調查統計經費20,870千元,較上年度
  │  │  │  │                  │              │              │              │減列家庭收支調查業務費等4,328千元。 
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.辦理綠色國民所得統計經費2,341千元, 
  │  │  │  │                  │              │              │              │較上年度增列訓練研習費等7千元。     
  │  │  │  │3303101300        │              │              │              │                                      
  │  │5 │  │普查及抽樣調查業務│       284,286│     1,239,594│      -955,308│                                      
  │  │  │  │3303101320        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │基本國勢調查      │       223,371│     1,171,911│      -948,540│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.辦理農林漁牧業普查經費9,700千元,較 
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度減列辦理八十九年普查經費166,22
  │  │  │  │                  │              │              │              │5千元。                             
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.辦理工商及服務業普查經費161,700千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │,較上年度增列依統計法規定辦理九十一
  │  │  │  │                  │              │              │              │年普查作業經費152,811千元。         
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.辦理戶口及住宅普查經費37,506千元,較
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度減列辦理八十九年普查經費933,51
  │  │  │  │                  │              │              │              │9千元。                             
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.普查資料供應及管理經費14,465千元,較
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度減列辦公物品購置及文件印製費1,
  │  │  │  │                  │              │              │              │607千元。                           
  │  │  │  │3303101321        │              │              │              │                                      
  │  │  │2 │專案抽樣調查      │        47,216│        52,462│        -5,246│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.國富及社會調查經費6,843千元,較上年 
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列調查酬勞及文件印製費等760千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │。                                  
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.辦理人力資源及專案調查經費32,669千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │,較上年度減列調查酬勞費及文件印製費
  │  │  │  │                  │              │              │              │等3,630千元。                       
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.受雇員工薪資調查及生產力統計經費7,20
  │  │  │  │                  │              │              │              │9千元,較上年度減列文件印製費等801千
  │  │  │  │                  │              │              │              │元。                                
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.各機關統計調查之審議與管理經費495千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元,較上年度減列文具紙張等物品購置費
  │  │  │  │                  │              │              │              │55千元。                            
  │  │  │  │3303101322        │              │              │              │                                      
  │  │  │3 │基層統計調查網管理│        13,699│        15,221│        -1,522│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.台灣省基層統計資料調查管理經費12,185
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,較上年度減列調查人員訓練講習費
  │  │  │  │                  │              │              │              │等1,255千元。                       
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.台北市基層統計資料調查管理經費879千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元,較上年度減列調查人員訓練講習費等
  │  │  │  │                  │              │              │              │189千元。                           
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.高雄市基層統計資料調查管理經費635千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元,較上年度減列調查人員訓練講習費等
  │  │  │  │                  │              │              │              │78千元。                            
  │  │  │  │3303101500        │              │              │              │                                      
  │  │6 │  │主計業務視導與訓練│        22,028│        18,868│         3,160│本年度預算數22,028千元,係辦理主計人員
  │  │  │  │                  │              │              │              │訓練及主計業務研究視導經費,較上年度增
  │  │  │  │                  │              │              │              │列辦理主計人員訓練、進修及研習經費3,16
  │  │  │  │                  │              │              │              │0千元。                               
  │  │  │  │3303109000        │              │              │              │                                      
  │  │7 │  │一般建築及設備    │        15,522│        26,635│       -11,113│                                      
  │  │  │  │3303109002        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │營建工程          │         3,624│             -│         3,624│本科目係新增,本年度預算數3,624千元, 
  │  │  │  │                  │              │              │              │係辦理原外借之辦公房舍收回局部翻修,面
  │  │  │  │                  │              │              │              │積549平方公尺,所需費用依規定標準每平 
  │  │  │  │                  │              │              │              │方公尺6,600元計列如列數。             
  │  │  │  │3303109011        │              │              │              │                                      
  │  │  │2 │交通及運輸設備    │           405│             -│           405│本科目係新增,本年度預算數405千元,係 
  │  │  │  │                  │              │              │              │汰換傳真機等設備所需經費。            
  │  │  │  │3303109019        │              │              │              │                                      
  │  │  │3 │其他設備          │        11,493│        26,635│       -15,142│本年度預算數之內容與上年度之比較如下︰
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.汰購影印機、冷氣機、檔案櫃、電腦及其
  │  │  │  │                  │              │              │              │週邊設備等辦公設備經費11,493千元。  
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.上年度購置業務用資訊設備及辦公設備等
  │  │  │  │                  │              │              │              │預算業已編竣,所列26,635千元如數減列
  │  │  │  │                  │              │              │              │。                                  
  │  │  │  │3303109800        │              │              │              │                                      
  │  │8 │  │第一預備金        │         1,350│         1,500│          -150│本年度預算數較上年度減列如列數。      
  │  │  │  │0003110000        │              │              │              │                                      
  │3 │  │  │主計處電子處理資料│       237,149│       231,493│         5,656│                                      
  │  │  │  │中心              │              │              │              │                                      
  │  │  │  │3303110000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │行政支出          │       237,149│       231,493│         5,656│                                      
  │  │  │  │3303110100        │              │              │              │                                      
  │  │1 │  │一般行政          │       144,658│       146,391│        -1,733│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費 141,134千元,較上年度伸算
  │  │  │  │                  │              │              │              │增列調整待遇經費 2,620千元,增列原由
  │  │  │  │                  │              │              │              │銓敘部、勞工委員會與人事行政局統籌編
  │  │  │  │                  │              │              │              │列之員工參加公保、勞保、全民健保保險
  │  │  │  │                  │              │              │              │費補助及約聘僱人員離職儲金公提部份 3
  │  │  │  │                  │              │              │              │,230千元,減列職員 3人及約僱人員 1人
  │  │  │  │                  │              │              │              │之人事費 7,439千元,計淨減 1,589千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │。                                  
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費 3,524千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列水電費 144千元。              
  │  │  │  │3303111000        │              │              │              │                                      
  │  │2 │  │各機關應用電子計算│        26,411│        30,156│        -3,745│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │機作業之審查輔導  │              │              │              │1.各機關申請設置及應用電腦之審議86千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │,與上年度同。                      
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.政府機關電腦作業效率查核 225千元,與
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度同。                          
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.政府機關運用電腦之輔導26,100千元,較
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度增列資通安全經費 2,700千元,減
  │  │  │  │                  │              │              │              │列縣市行政資訊作業規範計畫委外開發費
  │  │  │  │                  │              │              │              │用 6,445千元,計淨減 3,745千元。    
  │  │  │  │3303111100        │              │              │              │                                      
  │  │3 │  │電子計算機作業系統│         8,186│        10,466│        -2,280│本年度預算數8,186千元,係加強政府歲計 
  │  │  │  │之分析設計        │              │              │              │會計電腦作業系統等功能開發經費,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列委外系統設計經費2,280千元。     
  │  │  │  │3303111200        │              │              │              │                                      
  │  │4 │  │電子計算機技術之研│        19,546│         7,788│        11,758│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │究與訓練          │              │              │              │1.行政管理資訊網路之建置 1,620千元,較
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度增列行政資訊網建置經費91千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.電腦應用概況調查及發行 1,865千元,較
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度減列郵資 7千元。              
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.中文標準交換碼之推廣應用10,000千元,
  │  │  │  │                  │              │              │              │較上年度增列國內中文環境建置所需經費
  │  │  │  │                  │              │              │              │ 9,664千元。                        
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.政府機關電子計算機作業人員資訊訓練 6
  │  │  │  │                  │              │              │              │,061千元,較上年度增列網路教育訓練所
  │  │  │  │                  │              │              │              │需經費 2,010千元。                  
  │  │  │  │3303111300        │              │              │              │                                      
  │  │5 │  │電子計算機之管理與│        26,110│        24,057│         2,053│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │資料處理          │              │              │              │1.系統管理經費 6,836千元,與上年度同。
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.資料管理經費 670千元,與上年度同。  
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.機器操作經費18,604千元,較上年度增列
  │  │  │  │                  │              │              │              │電腦主機及整體網路安全控管設備維護費
  │  │  │  │                  │              │              │              │ 2,053千元。                        
  │  │  │  │3303111400        │              │              │              │                                      
  │  │6 │  │主計資訊系統推廣服│        10,406│        10,656│          -250│本年度預算數10,406千元,係辦理主計資訊
  │  │  │  │務                │              │              │              │系統推廣服務經費,較上年度減列電腦訓練
  │  │  │  │                  │              │              │              │等講師鐘點費 250千元。                
  │  │  │  │3303119000        │              │              │              │                                      
  │  │7 │  │一般建築及設備    │         1,332│         1,479│          -147│                                      
  │  │  │  │3303119019        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │其他設備          │         1,332│         1,479│          -147│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.新增汰換訓練教室個人電腦設備等經費 1
  │  │  │  │                  │              │              │              │,332千元。                          
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.上年度購置資訊設備等預算業已編竣,所
  │  │  │  │                  │              │              │              │列 1,479千元如數減列。              
  │  │  │  │3303119800        │              │              │              │                                      
  │  │8 │  │第一預備金        │           500│           500│             -│仍照上年度預算數編列。                
  │  │  │  │0003200000        │              │              │              │                                      
  │4 │  │  │新聞局            │     3,323,211│     8,537,681│    -5,214,470│                                      
  │  │  │  │3903200000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │外交支出          │       309,458│       357,284│       -47,826│                                      
  │  │  │  │3903201100        │              │              │              │                                      
  │  │1 │  │國際新聞業務      │       309,458│       357,284│       -47,826│                                      
  │  │  │  │3903201120        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │國際新聞規劃及研究│        86,464│       121,974│       -35,510│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.督導駐外單位加強對外新聞工作經費31,5
  │  │  │  │                  │              │              │              │25千元,較上年度減列國外宣傳廣告費 3
  │  │  │  │                  │              │              │              │6,487千元。                         
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.國際新聞傳播工作之交流與合作經費6,85
  │  │  │  │                  │              │              │              │5千元,較上年度減列補助對外宣傳經費8
  │  │  │  │                  │              │              │              │33千元。                            
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.推動提升國家形象之國際文宣工作經費26
  │  │  │  │                  │              │              │              │,016千元,較上年度增列辦理政經社會發
  │  │  │  │                  │              │              │              │展紀錄圖片及藝文展覽所需經費 2,693千
  │  │  │  │                  │              │              │              │元。                                
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.維護及提升海外網際網路資訊站之功能經
  │  │  │  │                  │              │              │              │費13,162千元,較上年度減列網站資訊設
  │  │  │  │                  │              │              │              │備購置費 1,000千元。                
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.人員培訓經費 5,416千元,較上年度減列
  │  │  │  │                  │              │              │              │派員赴國外進修經費 373千元。        
  │  │  │  │                  │              │              │              │6.配合執行加強對歐聯工作專案經費 3,490
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,較上年度增列加強與歐盟聯繫所需
  │  │  │  │                  │              │              │              │經費 490千元。                      
  │  │  │  │3903201121        │              │              │              │                                      
  │  │  │2 │國情資料編印供應  │       149,718│       159,011│        -9,293│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.編印中外文定期及不定期書刊82,443千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │,較上年度減列印製刊物及出國採訪經費
  │  │  │  │                  │              │              │              │  6,715千元。                       
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.辦理書刊分發作業29,595千元,與上年度
  │  │  │  │                  │              │              │              │同。                                
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.發行光華雜誌37,680千元,較上年度減列
  │  │  │  │                  │              │              │              │印製刊物及出國採訪經費 2,578千元。  
  │  │  │  │3903201122        │              │              │              │                                      
  │  │  │3 │新聞影片及圖片攝製│        34,190│        37,161│        -2,971│本年度預算數34,190千元,係製作國際文宣
  │  │  │  │                  │              │              │              │紀錄片、錄影帶、圖片及照片等視聽資料經
  │  │  │  │                  │              │              │              │費,較上年度減列 2,971千元。          
  │  │  │  │3903201123        │              │              │              │                                      
  │  │  │4 │外賓訪華接待      │        39,086│        39,138│           -52│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.全費邀訪外賓34,765千元,較上年度減列
  │  │  │  │                  │              │              │              │ 1,024千元。                        
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.外賓半自費來訪 3,600千元,較上年度增
  │  │  │  │                  │              │              │              │列 840千元。                        
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.駐華外籍記者參訪國家重大設施或舉辦國
  │  │  │  │                  │              │              │              │情及政策說明會經費 721千元,較上年度
  │  │  │  │                  │              │              │              │增列 132千元。                      
  │  │  │  │5303200000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │文化支出          │     3,013,753│     8,180,397│    -5,166,644│                                      
  │  │  │  │5303200100        │              │              │              │                                      
  │  │2 │  │一般行政          │       594,580│       576,187│        18,393│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費 547,717千元,較上年度伸算
  │  │  │  │                  │              │              │              │增列調整待遇經費6,927千元,增列原由 
  │  │  │  │                  │              │              │              │銓敘部、勞工委員會與人事行政局統籌編
  │  │  │  │                  │              │              │              │列之員工參加公保、勞保、全民健保保險
  │  │  │  │                  │              │              │              │費補助及約聘僱人員離職儲金公提部分17
  │  │  │  │                  │              │              │              │,418千元,減列中部辦公室職員 7人、技
  │  │  │  │                  │              │              │              │工 2人及約僱 2人之人事費6,721千元, 
  │  │  │  │                  │              │              │              │計淨增17,624千元。                  
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費46,863千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度增列退休人員三節慰問金所需經費 769
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元。                              
  │  │  │  │5303201000        │              │              │              │                                      
  │  │3 │  │國內新聞業務      │       149,751│       215,662│       -65,911│                                      
  │  │  │  │5303201025        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │新聞發布與新聞聯繫│        14,035│        19,443│        -5,408│本年度預算數14,035千元,係傳播政府施政
  │  │  │  │工作              │              │              │              │措施及成果,較上年度減列邀集國內媒體赴
  │  │  │  │                  │              │              │              │國內及國外考察旅運費 5,408千元。      
  │  │  │  │5303201026        │              │              │              │                                      
  │  │  │2 │辦理法令政策溝通宣│       135,716│       196,219│       -60,503│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │導                │              │              │              │1.運用媒體及舉辦活動辦理公共服務宣導經
  │  │  │  │                  │              │              │              │費 86,745千元,較上年度減列設置電子 
  │  │  │  │                  │              │              │              │信箱網際網路及廣播宣導經費44,561千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │。                                  
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.製播法令及政策溝通電視節目經費48,971
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,較上年度減列製播電視宣導節目費
  │  │  │  │                  │              │              │              │15,942千元。                        
  │  │  │  │5303201200        │              │              │              │                                      
  │  │4 │  │大眾傳播事業輔導  │       347,914│       407,558│       -59,644│                                      
  │  │  │  │5303201220        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │廣播電視事業輔導  │       103,663│       115,962│       -12,299│本年度預算數之內容與上年度之比較如下︰
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.籌辦廣播電視委員會與法令蒐集整理及研
  │  │  │  │                  │              │              │              │發經費 4,700千元,較上年度增列籌辦廣
  │  │  │  │                  │              │              │              │播電視委員會法令蒐集整理研究調查及參
  │  │  │  │                  │              │              │              │加國際會議所需經費 1,074千元。      
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.廣播電視事業與其團體之輔導經費30,733
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,較上年度減列廣播電視活動獎勵及
  │  │  │  │                  │              │              │              │舉辦研討會等經費 8,715千元。        
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.廣播電視事業與其團體之營運管理經費24
  │  │  │  │                  │              │              │              │,979千元,較上年度減列辦理無線電視台
  │  │  │  │                  │              │              │              │執照審議及建置廣播電視資料庫等經費 1
  │  │  │  │                  │              │              │              │,596千元。                          
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.廣播電視節目及廣告之管理經費36,751千
  │  │  │  │                  │              │              │              │元,較上年度減列電視節目分級及查察違
  │  │  │  │                  │              │              │              │法錄影節目等經費 3,212千元。        
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.籌辦全國雙十國慶晚會經費 6,500千元,
  │  │  │  │                  │              │              │              │較上年度增列150千元。               
  │  │  │  │                  │              │              │              │                                      
  │  │  │  │5303201221        │              │              │              │                                      
  │  │  │2 │電影事業輔導      │       180,774│       216,374│       -35,600│本年度預算數之內容與上年度之比較如下︰
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.電影事業從業人員與團體之輔導管理及獎
  │  │  │  │                  │              │              │              │勵經費 128,370千元,較上年度減列補助
  │  │  │  │                  │              │              │              │改善電影設施器材及國片輔導金經費31,3
  │  │  │  │                  │              │              │              │90千元。                            
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.舉辦獎勵優良創作短片金穗獎經費 2,007
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,與上年度同。                  
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.參加國際影展及在國外舉辦中華民國電影
  │  │  │  │                  │              │              │              │展16,920千元,較上年度減列補助業者參
  │  │  │  │                  │              │              │              │加國際影展活動經費 1,880千元。      
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.捐助電影資料館經費28,494千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列 2,158千元。                  
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.辦理電影片審議工作及分級制宣導經費 3
  │  │  │  │                  │              │              │              │,210千元,與上年度同。              
  │  │  │  │                  │              │              │              │6.執行違映取締工作及參加國際會議經費 1
  │  │  │  │                  │              │              │              │,773千元,較上年度減列取締違映提撥罰
  │  │  │  │                  │              │              │              │款作為獎金172千元。                 
  │  │  │  │5303201222        │              │              │              │                                      
  │  │  │3 │出版事業輔導      │        63,477│        75,222│       -11,745│本年度預算數之內容與上年度之比較如下︰
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.出版事業之輔導42,891千元,較上年度減
  │  │  │  │                  │              │              │              │列舉辦台北國際書展及輔導業者參加國外
  │  │  │  │                  │              │              │              │書展經費 8,162千元。                
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.出版事業之獎勵14,288千元,較上年度減
  │  │  │  │                  │              │              │              │列舉辦金曲及金鼎獎經費2,182千元。   
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.出版事業之補助2,300千元,較上年度減 
  │  │  │  │                  │              │              │              │列補助出版品製作及建置資訊系統等經費
  │  │  │  │                  │              │              │              │ 600千元。                          
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.出版事業之管理400千元,與上年度同。 
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.大陸地區出版品之管理 577千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度增列汰換核驗器材所需經費 199千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │6.廣告聯合處理小組 3,021千元,較上年度
  │  │  │  │                  │              │              │              │減列宣導活動費等 1,000千元。        
  │  │  │  │5303201300        │              │              │              │                                      
  │  │5 │  │綜合計畫業務      │       132,781│       139,855│        -7,074│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.推動香港新聞文化中心業務經費76,584千
  │  │  │  │                  │              │              │              │元,較上年度減列香港新聞中心業務費 3
  │  │  │  │                  │              │              │              │,416千元。                          
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.整體性新聞行政資訊系統計畫經費32,993
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,較上年度減列公文檔案管理系統開
  │  │  │  │                  │              │              │              │發經費 1,130千元。                  
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.加強對香港傳播我國最新國情資訊業務11
  │  │  │  │                  │              │              │              │,100千元,較上年度減列播放我國衛星新
  │  │  │  │                  │              │              │              │聞及資訊服務費 500千元。            
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.加強兩岸傳播及新聞交流經費 4,598千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │,較上年度減列編印有關中共問題資料專
  │  │  │  │                  │              │              │              │書及補助辦理兩岸交流活動經費1,124千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元。                                
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.媒體發展興革研究及媒體節目開發人才培
  │  │  │  │                  │              │              │              │訓經費 3,566千元,較上年度減列媒體園
  │  │  │  │                  │              │              │              │區開發規劃、諮詢及研究經費 904千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │6.提升新聞從業人員素質及研究發展業務經
  │  │  │  │                  │              │              │              │費 3,940千元,與上年度同。          
  │  │  │  │5303201600        │              │              │              │                                      
  │  │6 │  │對財團法人中央通訊│       360,048│       382,829│       -22,781│本年度編列對財團法人中央通訊社捐助經費
  │  │  │  │社捐助            │              │              │              │360,048千元,較上年度減列22,781千元。 
  │  │  │  │5303201700        │              │              │              │                                      
  │  │7 │  │對財團法人中央廣播│             -│     4,772,382│    -4,772,382│上年度對財團法人中央廣播電台財產捐贈業
  │  │  │  │電台財產捐贈      │              │              │              │已編竣,所列4,772,382千元如數減列。   
  │  │  │  │5303201800        │              │              │              │                                      
  │  │8 │  │對財團法人中央廣播│       591,607│       630,000│       -38,393│本年度編列對財團法人中央廣播電台捐助經
  │  │  │  │電台捐助          │              │              │              │費 591,607千元,較上年度減列38,393千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │。                                    
  │  │  │  │5303201900        │              │              │              │                                      
  │  │9 │  │對財團法人公視基金│       780,000│       900,000│      -120,000│依公共電視法第二十八條規定,公共電視基
  │  │  │  │會捐助            │              │              │              │金會之經費來源之一係由政府編列預算捐贈
  │  │  │  │                  │              │              │              │,本年度並依該法第二條第三款規定編列78
  │  │  │  │                  │              │              │              │0,000千元,較上年度減列120,000千元。  
  │  │  │  │5303202100        │              │              │              │                                      
  │  │10│  │地方新聞業務      │        45,404│       144,564│       -99,160│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.基本行政工作維持費13,241千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列水電、瓦斯、油料、器具、維護及
  │  │  │  │                  │              │              │              │購置資訊設備等經費 2,345千元。      
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.辦理地方政府新聞聯繫及研習進修經費9,
  │  │  │  │                  │              │              │              │355千元,較上年度減列補助地方政府辦 
  │  │  │  │                  │              │              │              │理宣導經費70,831千元。              
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.地方施政宣導經費18,091千元,較上年度
  │  │  │  │                  │              │              │              │減列編印文宣品、拍攝照片、徵文及製播
  │  │  │  │                  │              │              │              │公共服務廣播電視節目經費20,923千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.地方輿情分析經費 4,717千元,較上年度
  │  │  │  │                  │              │              │              │減列地方輿情收集所需設備及報章雜誌等
  │  │  │  │                  │              │              │              │經費 5,061千元。                    
  │  │  │  │5303209000        │              │              │              │                                      
  │  │11│  │一般建築及設備    │         7,408│         7,100│           308│                                      
  │  │  │  │5303209019        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │其他設備          │         7,408│         7,100│           308│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.新增汰購影印機、會議室及洗手間設備等
  │  │  │  │                  │              │              │              │經費 7,408千元。                    
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.上年度汰換及購置傳真機、影印機、冷氣
  │  │  │  │                  │              │              │              │機、辦公桌椅等辦公設備預算業已編竣,
  │  │  │  │                  │              │              │              │所列7,100千元如數減列。             
  │  │  │  │5303209800        │              │              │              │                                      
  │  │12│  │第一預備金        │         4,260│         4,260│             -│仍照上年度預算數編列。                
  │  │  │  │0003300000        │              │              │              │                                      
  │5 │  │  │人事行政局        │     4,076,934│     4,298,477│      -221,543│本科目上年度法定預算數4,304,614千元, 
  │  │  │  │                  │              │              │              │移出「地方人事行政業務」科目6,137千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │,列入公務人員住宅及福利委員會「一般行
  │  │  │  │                  │              │              │              │政」科目項下,淨計如表列上年度預算數。
  │  │  │  │3303300000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │行政支出          │       701,453│       732,384│       -30,931│                                      
  │  │  │  │3303300100        │              │              │              │                                      
  │  │1 │  │一般行政          │       352,547│       327,210│        25,337│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費320,021千元,較上年度伸算 
  │  │  │  │                  │              │              │              │增列調整待遇經費17,742千元,增列原由
  │  │  │  │                  │              │              │              │銓敘部、勞工委員會與人事行政局統籌編
  │  │  │  │                  │              │              │              │列之員工參加公保、勞保、全民健保保險
  │  │  │  │                  │              │              │              │費補助及約聘僱人員離職儲金公提部分11
  │  │  │  │                  │              │              │              │,616千元,合共增列29,358千元。      
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費18,585千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列辦公大樓管理費、辦公室、宿舍修
  │  │  │  │                  │              │              │              │繕費、辦公器具養護費、國內出差旅費及
  │  │  │  │                  │              │              │              │短程車資等3,244千元。               
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.人事行政資訊工作經費12,185千元,較上
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度減列登錄及軟體購置費425千元。   
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.人事資料登記管理經費840千元,與上年 
  │  │  │  │                  │              │              │              │度同。                              
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.人事行政研究發展經費916千元,較上年 
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列人事行政研究發展獎金、審查費及
  │  │  │  │                  │              │              │              │自行研究成果報告獎勵金等352千元。   
  │  │  │  │                  │              │              │              │                                      
  │  │  │  │3303302100        │              │              │              │                                      
  │  │2 │  │人事業務之策進執行│       347,826│       403,094│       -55,268│                                      
  │  │  │  │及人員之考訓      │              │              │              │                                      
  │  │  │  │3303302120        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │人事行政電子化政府│        10,000│        21,964│       -11,964│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.規劃人事電子化與網路化資訊服務方案經
  │  │  │  │                  │              │              │              │費10,000千元,與上年度同。          
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.上年度辦理推動政府人力及服務再造工作
  │  │  │  │                  │              │              │              │預算業已編竣,所列2,810千元如數減列 
  │  │  │  │                  │              │              │              │。                                  
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.上年度辦理配合推動政府再造工作預算業
  │  │  │  │                  │              │              │              │已編竣,所列1,513千元如數減列。     
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.上年度辦理加強政府服務品質管理訓練預
  │  │  │  │                  │              │              │              │算業已編竣,所列7,641千元如數減列。 
  │  │  │  │3303302121        │              │              │              │                                      
  │  │  │2 │人事綜合規劃      │         4,461│         6,287│        -1,826│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.研議增修訂人事法規經費1,504千元,較 
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度減列蒐集各國人事法制有關書刊資
  │  │  │  │                  │              │              │              │料費及編印人事法規釋例彙編等1,395千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元,增列赴各機關推動事務勞力替代措施
  │  │  │  │                  │              │              │              │督導考核旅費136千元,計淨減1,259千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │。                                  
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.研究生撰寫研究論文獎助金225千元,較 
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度減列研究論文審查委員出席費60千
  │  │  │  │                  │              │              │              │元,審查費15千元,印製博士及碩士論文
  │  │  │  │                  │              │              │              │經費215千元,論文獎助金275千元,合共
  │  │  │  │                  │              │              │              │減列565千元。                       
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.加強人事機構組織與功能經費1,180千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │,較上年度減列健全人事機構組織編制與
  │  │  │  │                  │              │              │              │辦理人事人員管理及推行顧客導向288千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元,擴大人事會報370千元,及策劃人事 
  │  │  │  │                  │              │              │              │人員作為行政革新之種籽部隊等經費100 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,合共減列758千元。             
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.人事人員出國考察經費1,102千元,較上 
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度增列甄選費用與考察報告印製費15千
  │  │  │  │                  │              │              │              │元及出國考察所需經費291千元,合共增 
  │  │  │  │                  │              │              │              │列306千元。                         
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.新增建立優質行政文化經費450千元。   
  │  │  │  │3303302122        │              │              │              │                                      
  │  │  │3 │給與制度規劃      │         1,896│         3,266│        -1,370│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.規劃給與結構及標準經費884千元,較上 
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度減列會議用品等經費35千元。      
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.規劃退休資遣撫卹經費332千元,較上年 
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列印製推動公務人員自主性之健康管
  │  │  │  │                  │              │              │              │理手冊及辦理退休人員座談會等2,015千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元。                                
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.新增規劃實施公務員績效獎金制度經費68
  │  │  │  │                  │              │              │              │0千元。                             
  │  │  │  │3303302125        │              │              │              │                                      
  │  │  │4 │加強公務人力運用  │         5,209│         4,018│         1,191│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.審議編制員額及控管公務人力經費2,069 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,較上年度減列辦理機關員額編制及
  │  │  │  │                  │              │              │              │預算員額之審查管制案件郵資、電話費等
  │  │  │  │                  │              │              │              │226千元。                           
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.辦理公務人員任免升遷及人才儲備經費33
  │  │  │  │                  │              │              │              │0千元,較上年度減列辦理高級主管人員 
  │  │  │  │                  │              │              │              │培育候選作業等經費360千元。         
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.研提考試用人計畫與分發考試及格人員業
  │  │  │  │                  │              │              │              │務經費133千元,較上年度減列印製考試 
  │  │  │  │                  │              │              │              │及格人員與增額人員候用名冊365千元, 
  │  │  │  │                  │              │              │              │實施考試用人及推行考試及格人員公開分
  │  │  │  │                  │              │              │              │發工作費等535千元,合共減列900千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.新增推動政府業務委託民間辦理經費1,77
  │  │  │  │                  │              │              │              │4千元。                             
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.新增志願服務業務經費903千元。       
  │  │  │  │3303302126        │              │              │              │                                      
  │  │  │5 │考核與訓練        │        51,249│        71,931│       -20,682│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.辦理公務人員考核及獎懲業務經費461千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元,較上年度減列印製政府機關辦公年曆
  │  │  │  │                  │              │              │              │表、調查作業書表、考核與獎懲有關書表
  │  │  │  │                  │              │              │              │及天然災害停止辦公宣導手冊等經費210 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元。                              
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.製頒文職獎章經費11,463千元,較上年度
  │  │  │  │                  │              │              │              │減列服務獎章製作費4,500千元,增列功 
  │  │  │  │                  │              │              │              │績獎章及楷模獎章製作費18千元,計淨減
  │  │  │  │                  │              │              │              │4,482千元。                         
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.表揚模範公務人員經費5,155千元,較上 
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度減列國外休假旅遊補助等經費1,131 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,增列模範公務人員複審會議委員出
  │  │  │  │                  │              │              │              │席費12千元,計淨減1,119千元。       
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.深化參與與建議制度及考核獎勵業務經費
  │  │  │  │                  │              │              │              │2,190千元,較上年度減列考核獎勵建議 
  │  │  │  │                  │              │              │              │案審查費170千元及雜支費153千元,合共
  │  │  │  │                  │              │              │              │減列323千元。                       
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.規劃訓練進修經費1,227千元,較上年度 
  │  │  │  │                  │              │              │              │減列文具紙張等經費1,133千元及訪問評 
  │  │  │  │                  │              │              │              │鑑各訓練機構旅費40千元,合共減列1,17
  │  │  │  │                  │              │              │              │3千元。                             
  │  │  │  │                  │              │              │              │6.公務人員出國進修研究經費27,070千元,
  │  │  │  │                  │              │              │              │較上年度減列23人生活費、學雜費、書籍
  │  │  │  │                  │              │              │              │費及往返機票等12,716千元,辦理公務人
  │  │  │  │                  │              │              │              │員出國進修研究甄試試務費用271千元, 
  │  │  │  │                  │              │              │              │合共減列12,987千元。                
  │  │  │  │                  │              │              │              │7.友好國家公務人員交換訪問經費3,683千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元,較上年度減列赴德國與其他友好國家
  │  │  │  │                  │              │              │              │訪問793千元,德國與其他友好國家來訪 
  │  │  │  │                  │              │              │              │人員等經費158千元,增列考察中高層公 
  │  │  │  │                  │              │              │              │務人力培訓制度國外旅費63千元及參加國
  │  │  │  │                  │              │              │              │際訓練與發展組織聯合會國外旅費500千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元,計淨減388千元。                 
  │  │  │  │3303302127        │              │              │              │                                      
  │  │  │6 │地方人事行政業務  │        57,275│        66,647│        -9,372│本年度預算數57,275千元,係地方人事行政
  │  │  │  │                  │              │              │              │作業及管理經費,較上年度減列與各大學辦
  │  │  │  │                  │              │              │              │理公共行政班、法制班教育訓練費及資料建
  │  │  │  │                  │              │              │              │檔外包經費等9,747千元,增列支領月退休 
  │  │  │  │                  │              │              │              │金離職員工年終慰問金375千元,計淨減9,3
  │  │  │  │                  │              │              │              │72千元。                              
  │  │  │  │3303302128        │              │              │              │                                      
  │  │  │7 │地方公務人員訓練  │       217,736│       228,981│       -11,245│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費137,070千元,較上年度伸算 
  │  │  │  │                  │              │              │              │增列調整待遇經費4,025千元,增列原由 
  │  │  │  │                  │              │              │              │銓敘部、勞工委員會與人事行政局統籌編
  │  │  │  │                  │              │              │              │列之員工參加公保、勞保、全民健保保險
  │  │  │  │                  │              │              │              │費補助及約聘僱人員離職儲金公提部分8,
  │  │  │  │                  │              │              │              │239千元,合共增列12,264千元。       
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費25,313千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列房屋建築修繕費、一般事務費及雜
  │  │  │  │                  │              │              │              │項設備購置費等5,527千元。           
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.培訓業務研究推廣經費11,345千元,較上
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度減列發行人力發展月刊與辦理員工進
  │  │  │  │                  │              │              │              │修班講師鐘點費等3,897千元。         
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.教務管理經費14,386千元,較上年度減列
  │  │  │  │                  │              │              │              │講師鐘點費等3,591千元。             
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.學員服務經費1,963千元,較上年度減列 
  │  │  │  │                  │              │              │              │學員寢具洗滌費等539千元。           
  │  │  │  │                  │              │              │              │6.圖書資訊管理經費4,650千元,較上年度 
  │  │  │  │                  │              │              │              │減列購置教學軟體及教材印刷等896千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │。                                  
  │  │  │  │                  │              │              │              │7.學員事務管理經費23,009千元,較上年度
  │  │  │  │                  │              │              │              │減列清潔外包、園區配置規劃費及學員伙
  │  │  │  │                  │              │              │              │食費等9,059千元。                   
  │  │  │  │3303309000        │              │              │              │                                      
  │  │3 │  │一般建築及設備    │             -│         1,000│        -1,000│                                      
  │  │  │  │3303309011        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │交通及運輸設備    │             -│         1,000│        -1,000│上年度購置公務車1輛預算業已編竣,所列1
  │  │  │  │                  │              │              │              │,000千元如數減列。                    
  │  │  │  │3303309800        │              │              │              │                                      
  │  │4 │  │第一預備金        │         1,080│         1,080│             -│仍照上年度預算數編列。                
  │  │  │  │7503300000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │退休撫卹給付支出  │       683,146│       846,563│      -163,417│                                      
  │  │  │  │7503303400        │              │              │              │                                      
  │  │5 │  │第一屆資深中央民代│       178,300│       198,300│       -20,000│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │自願退職給付      │              │              │              │1.第一屆資深國民大會代表自願退職給付15
  │  │  │  │                  │              │              │              │1,055千元,較上年度減列49人優惠存款 
  │  │  │  │                  │              │              │              │利息差額補助費16,000千元。          
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.第一屆資深立法委員自願退職給付22,837
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,較上年度減列13人優惠存款利息差
  │  │  │  │                  │              │              │              │額補助費3,370千元。                 
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.第一屆資深監察委員自願退職給付4,408 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,較上年度減列1人優惠存款利息差 
  │  │  │  │                  │              │              │              │額補助費630千元。                   
  │  │  │  │7503303600        │              │              │              │                                      
  │  │6 │  │因公受傷殘廢死亡慰│        37,478│        52,857│       -15,379│本年度預算數37,478千元,係辦理公教員工
  │  │  │  │問給付            │              │              │              │因公受傷、殘廢或死亡發給慰問金經費,較
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度減列如列數。                    
  │  │  │  │7503304100        │              │              │              │                                      
  │  │7 │  │約聘僱人員離職儲金│             -│       113,216│      -113,216│上年度約聘僱人員離職儲金補助經費,自本
  │  │  │  │補助              │              │              │              │年度起移由各機關自行編列,所列113,216 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元如數減列。                        
  │  │  │  │                  │              │              │              │                                      
  │  │  │  │7503304300        │              │              │              │                                      
  │  │8 │  │公教員工資遣退職給│       467,368│       482,190│       -14,822│本年度預算數467,368千元,係辦理各機關 
  │  │  │  │付                │              │              │              │學校員工退職資遣及遣離給付,較上年度減
  │  │  │  │                  │              │              │              │列如列數。                            
  │  │  │  │8903300000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │其他支出          │     2,692,335│     2,719,530│       -27,195│                                      
  │  │  │  │8903304500        │              │              │              │                                      
  │  │9 │  │公教人員婚喪生育及│     2,692,335│     2,719,530│       -27,195│本年度預算數2,692,335千元,係辦理公教 
  │  │  │  │子女教育補助      │              │              │              │人員婚喪生育及子女教育補助費用,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列如列數。                        
  │  │  │  │0003310000        │              │              │              │                                      
  │6 │  │  │公務人力發展中心  │       192,403│       219,471│       -27,068│                                      
  │  │  │  │3303310000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │行政支出          │       192,403│       219,471│       -27,068│                                      
  │  │  │  │3303310100        │              │              │              │                                      
  │  │1 │  │一般行政          │        67,389│        65,395│         1,994│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費54,239千元,較上年度伸算增
  │  │  │  │                  │              │              │              │列調整待遇經費1,602千元,增列原由銓 
  │  │  │  │                  │              │              │              │敘部、勞工委員會與人事行政局統籌編列
  │  │  │  │                  │              │              │              │之員工參加公保、勞保及全民健保保險費
  │  │  │  │                  │              │              │              │補助2,153千元,合共增列3,755千元。  
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費13,150千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列辦公大樓行政區之設施養護費等1,
  │  │  │  │                  │              │              │              │761千元。                           
  │  │  │  │3303311000        │              │              │              │                                      
  │  │2 │  │訓練輔導及研究    │       114,414│       143,476│       -29,062│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.在職訓練短期研習班經費37,104千元,較
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度減列學員講義教材、文具紙張及文
  │  │  │  │                  │              │              │              │康活動費等8,136千元。               
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.在職訓練中期研習班經費14,458千元,較
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度減列學員講義教材、文具紙張及文
  │  │  │  │                  │              │              │              │康活動費等6,698千元。               
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.在職訓練長期研習班經費15,357千元,較
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度減列學員講義教材、文具紙張及文
  │  │  │  │                  │              │              │              │康活動費等7,738千元。               
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.國家發展研究班及女性領導發展研究班6,
  │  │  │  │                  │              │              │              │890千元,較上年度減列學員講義教材、 
  │  │  │  │                  │              │              │              │文具紙張及文康活動費等1,842千元。   
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.游於藝講堂4,709千元,較上年度減列學 
  │  │  │  │                  │              │              │              │員講義教材、文具紙張及文康活動費等3,
  │  │  │  │                  │              │              │              │170千元。                           
  │  │  │  │                  │              │              │              │6.訓練輔導及研究行政維持費10,763千元,
  │  │  │  │                  │              │              │              │較上年度增加處理訓練輔導業務及辦理各
  │  │  │  │                  │              │              │              │項研習班所需之各項物品等2,332千元。 
  │  │  │  │                  │              │              │              │7.在職進修專業課程11,548千元,較上年度
  │  │  │  │                  │              │              │              │減列委託公私立大學院校辦理研究所課程
  │  │  │  │                  │              │              │              │及學分選修班等經費5,296千元。       
  │  │  │  │                  │              │              │              │8.人力資源研究發展經費13,585千元,較上
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度增加研究發展及資訊、網路、視聽設
  │  │  │  │                  │              │              │              │備養護費等1,486千元。               
  │  │  │  │3303319000        │              │              │              │                                      
  │  │3 │  │一般建築及設備    │        10,000│        10,000│             -│                                      
  │  │  │  │3303319019        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │其他設備          │        10,000│        10,000│             -│本年度預算數10,000千元,係建構網路教學
  │  │  │  │                  │              │              │              │系統與研究發展網路教學課程所需系統及軟
  │  │  │  │                  │              │              │              │硬體建置等經費,與上年度同。          
  │  │  │  │3303319800        │              │              │              │                                      
  │  │4 │  │第一預備金        │           600│           600│             -│仍照上年度預算數編列。                
  │  │  │  │0003320000        │              │              │              │                                      
  │7 │  │  │公務人員住宅及福利│     2,076,173│     2,166,573│       -90,400│本科目上年度法定預算數 2,160,436千元,
  │  │  │  │委員會            │              │              │              │連同由人事行政局及所屬「地方人事行政業
  │  │  │  │                  │              │              │              │務」科目移入 6,137千元,共計如表列上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度預算數。                            
  │  │  │  │3303320000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │行政支出          │        66,439│        92,355│       -25,916│                                      
  │  │  │  │3303320100        │              │              │              │                                      
  │  │1 │  │一般行政          │        57,020│        51,779│         5,241│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費52,486千元,較上年度伸算增
  │  │  │  │                  │              │              │              │列調整待遇經費 1,252千元,增列原由銓
  │  │  │  │                  │              │              │              │敘部、勞工委員會統籌編列之員工參加公
  │  │  │  │                  │              │              │              │保、勞保及全民健保保險費補助 2,077千
  │  │  │  │                  │              │              │              │元,增加職員 3人人事費 1,937千元,合
  │  │  │  │                  │              │              │              │共增列 5,266千元。                  
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費 4,534千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度增列支領月退休金人員年終慰問金 616
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,減列兼職人員交通費及辦公廳舍管
  │  │  │  │                  │              │              │              │理費等 641千元,計淨減25千元。      
  │  │  │  │3303321000        │              │              │              │                                      
  │  │2 │  │住宅輔購(建)及福利│         8,446│        10,858│        -2,412│                                      
  │  │  │  │互助              │              │              │              │                                      
  │  │  │  │3303321001        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │綜合規劃          │           976│         1,635│          -659│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.住宅及福利政策法規之研擬經費 170千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │,較上年度減列印刷及文具等經費 130千
  │  │  │  │                  │              │              │              │元。                                
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基金財源之籌措及管理運用經費 806千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │,較上年度減列電腦維護等經費 529千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │。                                  
  │  │  │  │3303321002        │              │              │              │                                      
  │  │  │2 │輔購(建)住宅及管理│         2,024│         2,498│          -474│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.辦理輔購及輔建住宅經費 872千元,較上
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度減列輔購貸款戶基本資料建檔及自動
  │  │  │  │                  │              │              │              │化系統資料輸入等經費 204千元。      
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.辦理宿舍管理經費 1,152千元,較上年度
  │  │  │  │                  │              │              │              │減列宿舍設備維修及更新等經費 270千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │。                                  
  │  │  │  │3303321003        │              │              │              │                                      
  │  │  │3 │福利互助與文康活動│         5,446│         6,725│        -1,279│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.辦理福利互助及急難貸款經費 938千元,
  │  │  │  │                  │              │              │              │較上年度減列召開會議及增修法令全編之
  │  │  │  │                  │              │              │              │印製等經費 104千元。                
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.員工文康活動經費 4,508千元,較上年度
  │  │  │  │                  │              │              │              │減列辦理中央各機關員工文康活動業務費
  │  │  │  │                  │              │              │              │ 1,175千元。                        
  │  │  │  │3303329000        │              │              │              │                                      
  │  │3 │  │一般建築及設備    │           476│        29,221│       -28,745│                                      
  │  │  │  │3303329002        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │營建工程          │             -│        21,055│       -21,055│上年度購置承德首長或副首長職務宿舍預算
  │  │  │  │                  │              │              │              │業已編竣,所列21,055千元如數減列。    
  │  │  │  │3303329019        │              │              │              │                                      
  │  │  │2 │其他設備          │           476│         8,166│        -7,690│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.新增汰換通信設備、資訊網路設備及辦公
  │  │  │  │                  │              │              │              │設備等 476千元。                    
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.上年度汰換公文檔案櫃、更新辦公設備及
  │  │  │  │                  │              │              │              │資訊設備等預算業已編竣,所列 8,166千
  │  │  │  │                  │              │              │              │元如數減列。                        
  │  │  │  │3303329800        │              │              │              │                                      
  │  │4 │  │第一預備金        │           497│           497│             -│仍照上年度預算數編列。                
  │  │  │  │7303320000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │社區發展支出      │     1,728,812│     1,747,248│       -18,436│                                      
  │  │  │  │7303325000        │              │              │              │                                      
  │  │5 │  │撥補中央公務人員購│             -│     1,418,532│    -1,418,532│減列上年度撥補中央公務人員購置住宅貸款
  │  │  │  │置住宅貸款基金貼補│              │              │              │基金貼補利息及手續費 1,418,532千元。  
  │  │  │  │利息及手續費      │              │              │              │                                      
  │  │  │  │7303328100        │              │              │              │                                      
  │  │6 │  │非營業基金        │     1,728,812│       328,716│     1,400,096│                                      
  │  │  │  │7303328120        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │中央公務人員購置住│     1,728,812│       328,716│     1,400,096│本年度預算數 1,728,812千元,係撥充中央
  │  │  │  │宅貸款基金        │              │              │              │公務人員購置住宅貸款基金,其中 428,812
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,係以前年度出售國有眷舍房地收入撥
  │  │  │  │                  │              │              │              │充基金,其餘 1,300,000千元,係作為貼補
  │  │  │  │                  │              │              │              │中央公務人員購置住宅貸款利息之用。    
  │  │  │  │8903320000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │其他支出          │       280,922│       326,970│       -46,048│                                      
  │  │  │  │8903322000        │              │              │              │                                      
  │  │7 │  │公教人員福利互助補│       280,922│       326,970│       -46,048│本年度預算數 280,922千元,係中央公教人
  │  │  │  │助                │              │              │              │員福利互助補助經費,較上年度減列如列數
  │  │  │  │                  │              │              │              │。                                    
  │  │  │  │0003400000        │              │              │              │                                      
  │8 │  │  │國立故宮博物院    │       769,982│       637,814│       132,168│                                      
  │  │  │  │5303400000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │文化支出          │       769,982│       637,814│       132,168│                                      
  │  │  │  │5303400100        │              │              │              │                                      
  │  │1 │  │一般行政          │       380,236│       375,222│         5,014│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費348,891千元,較上年度伸算 
  │  │  │  │                  │              │              │              │增列調整待遇經費5,899千元,增列原由 
  │  │  │  │                  │              │              │              │銓敘部、勞工委員會與人事行政局統籌編
  │  │  │  │                  │              │              │              │列之員工參加公保、勞保、全民健保保險
  │  │  │  │                  │              │              │              │費補助及約聘僱人員離職儲金公提部分13
  │  │  │  │                  │              │              │              │,258千元,合共增列19,157千元。      
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費31,345千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列一次性院區建築及設施工程圖檔建
  │  │  │  │                  │              │              │              │置、正館防震評估、增建立體停車場環境
  │  │  │  │                  │              │              │              │影響評估及調查等經費14,143千元。    
  │  │  │  │5303400200        │              │              │              │                                      
  │  │2 │  │文物管理          │        38,858│        43,852│        -4,994│                                      
  │  │  │  │5303400201        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │器物管理          │         7,087│         6,830│           257│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.器物存放管理及維護經費5,345千元,較 
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度減列水電及購置工作服等經費370 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元。                              
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.器物研究經費1,642千元,較上年增列舉 
  │  │  │  │                  │              │              │              │辦學術研討會經費642千元。           
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.出席國際會議經費100千元,較上年度減 
  │  │  │  │                  │              │              │              │列國外旅費15千元。                  
  │  │  │  │5303400202        │              │              │              │                                      
  │  │  │2 │書畫管理          │         8,690│        11,493│        -2,803│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.書畫存放管理及維護經費7,138千元,較 
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度減列水電、套袋木匣及樟木櫃製作
  │  │  │  │                  │              │              │              │經費1,240千元。                     
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.書畫研究經費1,452千元,較上年度減列 
  │  │  │  │                  │              │              │              │學術研討及演講費1,548千元。         
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.出席國際會議經費100千元,較上年度減 
  │  │  │  │                  │              │              │              │列國外旅費15千元。                  
  │  │  │  │5303400203        │              │              │              │                                      
  │  │  │3 │圖書文獻管理      │        23,081│        25,529│        -2,448│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.圖書文獻存放管理及維護經費19,254千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │,較上年度減列水電、購置工作服及影印
  │  │  │  │                  │              │              │              │機經費1,965千元。                   
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.文獻檔案光碟製作經費3,217千元,較上 
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度增列檔案校對經費27千元。        
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.圖書文獻研究經費500千元,較上年度減 
  │  │  │  │                  │              │              │              │列古籍版本圖書之調查研究經費500千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │。                                  
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.出席國際會議經費110千元,較上年度減 
  │  │  │  │                  │              │              │              │列國外旅費10千元。                  
  │  │  │  │5303400300        │              │              │              │                                      
  │  │3 │  │文物展覽          │        43,514│        49,163│        -5,649│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.文物展出經費22,769千元,較上年度減列
  │  │  │  │                  │              │              │              │水電、陳列室佈置美工材料及標示牌等經
  │  │  │  │                  │              │              │              │費1,849千元。                       
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.社教與推廣經費6,584千元,較上年度減 
  │  │  │  │                  │              │              │              │列書畫多媒體節目製作及社區文藝推廣經
  │  │  │  │                  │              │              │              │費2,774千元。                       
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.國內外巡展經費1,916千元,較上年度減 
  │  │  │  │                  │              │              │              │列百品菁華下鄉展差旅費及複製品巡展等
  │  │  │  │                  │              │              │              │經費1,424千元。                     
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.開放研究用專業圖書館經費5,556千元, 
  │  │  │  │                  │              │              │              │較上年度增列圖書交換成本及購置圖書等
  │  │  │  │                  │              │              │              │經費1,113千元。                     
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.本院周圍環境美化與維持經費4,411千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │,較上年度減列水電費364千元。       
  │  │  │  │                  │              │              │              │6.第二展覽館管理與維護經費2,178千元, 
  │  │  │  │                  │              │              │              │較上年度減列水電及清潔用品等經費201 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元。                              
  │  │  │  │                  │              │              │              │7.出席國際會議100千元,較上年度減列國 
  │  │  │  │                  │              │              │              │外旅費150千元。                     
  │  │  │  │5303400400        │              │              │              │                                      
  │  │4 │  │文物徵集及資料管理│        93,803│        49,543│        44,260│                                      
  │  │  │  │5303400401        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │文物登錄及徵集    │         1,677│         1,568│           109│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.藏品分類整理與文物資料蒐集整理經費29
  │  │  │  │                  │              │              │              │5千元,較上年度減列文物清冊印製及購 
  │  │  │  │                  │              │              │              │置文物資料等經費831千元。           
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.藏品徵集與借展經費1,382千元,較上年 
  │  │  │  │                  │              │              │              │度增列借展經費940千元。             
  │  │  │  │5303400402        │              │              │              │                                      
  │  │  │2 │資訊管理          │        92,126│        47,975│        44,151│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.電腦用品消耗經費757千元,較上年度增 
  │  │  │  │                  │              │              │              │列磁帶等用品經費81千元。            
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.資料建檔與教育推廣經費4,540千元,較 
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度減列文物資訊網頁更新等經費3,62
  │  │  │  │                  │              │              │              │5千元。                             
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.軟硬體及機房維護經費7,332千元,較上 
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度增列設備維護費1,742千元。       
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.軟體增置經費1,803千元,較上年度減列 
  │  │  │  │                  │              │              │              │電腦化行政系統更新及套裝應用軟體等經
  │  │  │  │                  │              │              │              │費1,000千元。                       
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.硬體設備經費8,950千元,較上年度增列 
  │  │  │  │                  │              │              │              │不斷電系統及網路安全系統等經費350千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元。                                
  │  │  │  │                  │              │              │              │6.出席國際會議經費100千元,較上年度增 
  │  │  │  │                  │              │              │              │列國外旅費10千元。                  
  │  │  │  │                  │              │              │              │7.新增故宮文物數位典藏系統之研製經費31
  │  │  │  │                  │              │              │              │,174千元。                          
  │  │  │  │                  │              │              │              │8.新增故宮文物數位博物館經費37,470千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │。                                  
  │  │  │  │                  │              │              │              │9.上年度文物數位典藏系統之規劃建置預算
  │  │  │  │                  │              │              │              │業已編竣,所列22,051千元如數減列。  
  │  │  │  │                  │              │              │              │                                      
  │  │  │  │5303400500        │              │              │              │                                      
  │  │5 │  │文物攝影出版      │        13,626│        13,186│           440│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.出版品編印經費7,720千元,較上年度增 
  │  │  │  │                  │              │              │              │列故宮半年刊及簡介等印製經費402千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │。                                  
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.文物攝照經費4,583千元,較上年度增列 
  │  │  │  │                  │              │              │              │購置專業攝影用數位相機及週邊設備經費
  │  │  │  │                  │              │              │              │1,115千元。                         
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.出版品推廣經費1,323千元,較上年度減 
  │  │  │  │                  │              │              │              │列購贈文化中心出版品及宣傳品製作等經
  │  │  │  │                  │              │              │              │費1,077千元。                       
  │  │  │  │5303400600        │              │              │              │                                      
  │  │6 │  │文物科技研析維護  │         4,458│         3,005│         1,453│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.維護院藏文物經費440千元,較上年度減 
  │  │  │  │                  │              │              │              │列文物燻蒸及各項偵測經費460千元。   
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.文物保存及相關研究經費997千元,較上 
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度增列文物殘片蒐集、文物製作工具、
  │  │  │  │                  │              │              │              │器材及設備維護等經費299千元。       
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.文物仿製及教育推廣經費1,032千元,較 
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度減列購置工作服、仿製器材及設備
  │  │  │  │                  │              │              │              │維護等經費75千元。                  
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.出席國際會議經費120千元,較上年度增 
  │  │  │  │                  │              │              │              │列國外旅費20千元。                  
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.新增購置科技檢驗儀器經費1,869千元。 
  │  │  │  │                  │              │              │              │6.上年度購置多功能溫濕度測試儀等設備預
  │  │  │  │                  │              │              │              │算業已編竣,所列200千元如數減列。   
  │  │  │  │5303400700        │              │              │              │                                      
  │  │7 │  │安全系統管理維護  │        21,641│        17,652│         3,989│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.安全系統設備測試及維修經費19,949千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │,較上年度增列安全系統升級及更新經費
  │  │  │  │                  │              │              │              │4,505千元。                         
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.安全管制管理及教育訓練經費662千元, 
  │  │  │  │                  │              │              │              │較上年度減列購置工作服及訓練用品等經
  │  │  │  │                  │              │              │              │費146千元。                         
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.警衛守護及消防經費1,030千元,較上年 
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列駐衛警訓練、文物押運及警備通訊
  │  │  │  │                  │              │              │              │配備等經費370千元。                 
  │  │  │  │5303408100        │              │              │              │                                      
  │  │8 │  │非營業基金        │        41,000│        45,000│        -4,000│                                      
  │  │  │  │                  │              │              │              │                                      
  │  │  │  │5303408101        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │故宮文物藝術發展基│        41,000│        45,000│        -4,000│本年度預算數41,000千元,係由國庫增撥故
  │  │  │  │金                │              │              │              │宮文物藝術發展基金,較上年度減列如列數
  │  │  │  │                  │              │              │              │。                                    
  │  │  │  │5303409000        │              │              │              │                                      
  │  │9 │  │一般建築及設備    │       131,757│        40,102│        91,655│                                      
  │  │  │  │5303409002        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │營建工程          │       117,620│         8,183│       109,437│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.老舊建築更新經費5,520千元,較上年度 
  │  │  │  │                  │              │              │              │增列1,322千元。                     
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.正館後山危石處理經費2,000千元,與上 
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度同。                            
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.新增第二辦公大樓等房舍整修經費10,100
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元。                              
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.新增正館展覽動線調整工程費100,000千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元。                                
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.上年度行政及展覽大樓整修等工程預算業
  │  │  │  │                  │              │              │              │已編竣,所列1,985千元如數減列。     
  │  │  │  │5303409011        │              │              │              │                                      
  │  │  │2 │交通及運輸設備    │             -│            80│           -80│上年度購置機車 2輛預算業已編竣,所列80
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元如數減列。                        
  │  │  │  │5303409019        │              │              │              │                                      
  │  │  │3 │其他設備          │        14,137│        31,839│       -17,702│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.展覽設備製作經費9,037千元,較上年度 
  │  │  │  │                  │              │              │              │減列展場公共空間、動線調整調查及各項
  │  │  │  │                  │              │              │              │展覽設備製作經費7,647千元。         
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.院區老舊視聽等設備汰換經費5,100千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │,較上年度增列1,888千元。           
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.上年度汰換電梯及緊急發電機等設備預算
  │  │  │  │                  │              │              │              │業已編竣,所列11,943千元如數減列。  
  │  │  │  │5303409800        │              │              │              │                                      
  │  │10│  │第一預備金        │         1,089│         1,089│             -│仍照上年度預算數編列。                
  │  │  │  │0003500000        │              │              │              │                                      
  │9 │  │  │經濟建設委員會    │       549,070│       546,058│         3,012│                                      
  │  │  │  │6103500000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │其他經濟服務支出  │       549,070│       546,058│         3,012│                                      
  │  │  │  │6103500100        │              │              │              │                                      
  │  │1 │  │一般行政          │       453,832│       436,385│        17,447│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費419,518千元,較上年度伸算 
  │  │  │  │                  │              │              │              │增列調整待遇經費5,891千元,增列原由 
  │  │  │  │                  │              │              │              │銓敘部、勞工委員會與人事行政局統籌編
  │  │  │  │                  │              │              │              │列之員工參加公保、勞保、全民健保保費
  │  │  │  │                  │              │              │              │補助及約聘僱人員離職儲金公提部分15,3
  │  │  │  │                  │              │              │              │05千元,合共增列21,196千元。        
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費33,314千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列一般事務費等4,229千元,增列兼 
  │  │  │  │                  │              │              │              │職交通費等720千元,計淨減3,509千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.經建計畫宣導經費1,000千元,較上年度 
  │  │  │  │                  │              │              │              │減列郵電通訓等經費240千元。         
  │  │  │  │6103501000        │              │              │              │                                      
  │  │2 │  │經建計畫之設計、研│        71,941│        83,206│       -11,265│                                      
  │  │  │  │審及協調          │              │              │              │                                      
  │  │  │  │6103501020        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │國家建設計畫之研擬│         9,453│        10,908│        -1,455│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.外在經濟環境之檢討及分析經費2,076千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元,較上年度減列文具用品等256千元, 
  │  │  │  │                  │              │              │              │增列電腦租金等370千元,計淨增114千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │。                                  
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.國家建設計畫之研擬、彙編及執行檢討經
  │  │  │  │                  │              │              │              │費1,561千元,較上年度減列通訊費等36 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,增列委辦費、電腦租金等389千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │,計淨增353千元。                   
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.總體經濟之規劃經費1,017千元,較上年 
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列委辦費等670千元,增列電腦租金 
  │  │  │  │                  │              │              │              │等210千元,計淨減460千元。          
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.經濟資料之編報經費4,152千元,較上年 
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列九機多媒體簡報製作等970千元, 
  │  │  │  │                  │              │              │              │增列電腦租金等148千元,計淨減822千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │。                                  
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.書刊採購及管理經費647千元,較上年度 
  │  │  │  │                  │              │              │              │減列購買期刊雜誌等740千元,增列電腦 
  │  │  │  │                  │              │              │              │租金等100千元,計淨減640千元。      
  │  │  │  │6103501021        │              │              │              │                                      
  │  │  │2 │經濟研究          │        16,864│        19,772│        -2,908│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.重要經濟政策之研擬、審議及協調經費57
  │  │  │  │                  │              │              │              │9千元,較上年度減列一般事務費275千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │。                                  
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.國內經濟情勢之分析報導經費3,959千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │,較上年度減列委託研究費等1,574千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │,增列電腦租金等1,240千元,計淨減334
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元。                              
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.國際經濟情勢之分析報導經費10,053千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │,較上年度減列一般事務費1,707千元。 
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.景氣動向之分析報導經費1,278千元,較 
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度減列一般事務費282千元。       
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.國際經貿組織與活動之參與及協調經費99
  │  │  │  │                  │              │              │              │5千元,較上年度減列委託研究費等450千
  │  │  │  │                  │              │              │              │元,增列一般事務費140千元,計淨減310
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元。                              
  │  │  │  │6103501022        │              │              │              │                                      
  │  │  │3 │產業發展          │         6,826│         7,834│        -1,008│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.協調推動產業、科技及能源發展政策經費
  │  │  │  │                  │              │              │              │2,066千元,較上年度減列一般事務費1,1
  │  │  │  │                  │              │              │              │83千元,增列電腦租金等404千元,計淨 
  │  │  │  │                  │              │              │              │減779千元。                         
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.落實民營化政策經費2,194千元,較上年 
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列委託研究費等1,268千元,增列影 
  │  │  │  │                  │              │              │              │印機及電腦租金等600千元,計淨減668千
  │  │  │  │                  │              │              │              │元。                                
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.促進東部及地方特色產業發展經費2,566 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,較上年度減列一般事務費329千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │,增列委託研究費等768千元,計淨增439
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元。                              
  │  │  │  │6103501023        │              │              │              │                                      
  │  │  │4 │人力發展          │         4,247│         4,889│          -642│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人力發展計畫之研審、推動及檢討經費1,
  │  │  │  │                  │              │              │              │807千元,較上年度減列出席費及稿費等1
  │  │  │  │                  │              │              │              │32千元,增列電腦租金等779千元,計淨 
  │  │  │  │                  │              │              │              │增647千元。                         
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.勞動市場分析及重要方案之研審經費1,12
  │  │  │  │                  │              │              │              │2千元,較上年度減列一般事務費462千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │,增列委託研究費等452千元,計淨減10 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元。                              
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.教育、文化建設政策及計畫之研審經費65
  │  │  │  │                  │              │              │              │9千元,較上年度減列委託研究費等695千
  │  │  │  │                  │              │              │              │元。                                
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.社會福利政策及計畫之研審經費659千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │,較上年度減列委託研究費等584千元。 
  │  │  │  │6103501024        │              │              │              │                                      
  │  │  │5 │國土綜合規劃及推動│        16,778│        19,381│        -2,603│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.國土綜合開發方案研審及協調經費4,022 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,較上年度減列委託研究費等1,657 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,增列電腦租金等346千元,計淨減1
  │  │  │  │                  │              │              │              │,311千元。                          
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.都市與土地政策研審及協調經費2,980千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元,較上年度減列一般事務費951千元, 
  │  │  │  │                  │              │              │              │增列電腦租金等300千元,計淨減651千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │。                                  
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.住宅與建築政策研審及協調經費3,406千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元,較上年度減列一般事務費578千元, 
  │  │  │  │                  │              │              │              │增列電腦租金及委託研究費等274千元, 
  │  │  │  │                  │              │              │              │計淨減304千元。                     
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.環保與資源政策研審及協調經費3,512千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元,較上年度減列一般事務費709千元, 
  │  │  │  │                  │              │              │              │增列委託研究費等1,051千元,計淨增342
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元。                              
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.交通政策研審及協調經費2,858千元,較 
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度減列一般事務費896千元,增列電 
  │  │  │  │                  │              │              │              │腦租金等217千元,計淨減679千元。    
  │  │  │  │6103501025        │              │              │              │                                      
  │  │  │6 │全面推動知識經濟發│        17,773│        20,422│        -2,649│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │展方案            │              │              │              │1.全球運籌發展計畫之協調、推動與宣導經
  │  │  │  │                  │              │              │              │費10,200千元,較上年度減列宣導短片製
  │  │  │  │                  │              │              │              │作及媒體播放等7,459千元,增列電腦租 
  │  │  │  │                  │              │              │              │金及設備養護等7,870千元,計淨增411千
  │  │  │  │                  │              │              │              │元。                                
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.知識經濟發展方案具體執行措施之協調、
  │  │  │  │                  │              │              │              │推動及宣導經費5,969千元,較上年度減 
  │  │  │  │                  │              │              │              │列設備養護及委託研究費等6,779千元, 
  │  │  │  │                  │              │              │              │增列宣導短片製作等3,889千元,計淨減2
  │  │  │  │                  │              │              │              │,890千元。                          
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.法制再造相關措施之研擬及推動經費1,60
  │  │  │  │                  │              │              │              │4千元,較上年度減列委託研究費820千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │,增列郵電、教育訓練及文具用品等650 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,計淨減170千元。               
  │  │  │  │6103501100        │              │              │              │                                      
  │  │3 │  │經建計畫之評估及考│        18,186│        20,756│        -2,570│                                      
  │  │  │  │核                │              │              │              │                                      
  │  │  │  │6103501120        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │有效運用中長期資金│         3,396│         3,912│          -516│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.重要經建計畫之財務審議及協調經費1,27
  │  │  │  │                  │              │              │              │6千元,較上年度減列一搬事務費218千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │,增列電腦租金等247千元,計淨增29千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元。                                
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.重要經建計畫財務問題之檢討經費1,037 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,較上年度減列委託研究費等739千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元,增列電腦租金等203千元,計淨減536
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元。                              
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.中長期資金運用策劃及推動經費1,083千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元,較上年度減列一般事務費348千元, 
  │  │  │  │                  │              │              │              │增列電腦租金及國外旅費等339千元,計 
  │  │  │  │                  │              │              │              │淨減9千元。                         
  │  │  │  │6103501121        │              │              │              │                                      
  │  │  │2 │協調推動政府重大建│        14,790│        16,844│        -2,054│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │設計畫及方案      │              │              │              │1.辦理政府公共建設計畫先期作業經費1,21
  │  │  │  │                  │              │              │              │2千元,較上年度增列電腦租金等252千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │。                                  
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.追蹤管考重大建設計畫及方案經費2,404 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,較上年度減列國內旅費及一般事務
  │  │  │  │                  │              │              │              │費876千元,增列電腦租金等369千元,計
  │  │  │  │                  │              │              │              │淨減507千元。                       
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.資訊管理經費11,174千元,較上年度減列
  │  │  │  │                  │              │              │              │套裝軟體晉級及電腦設備維護費等2,026 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,增列電腦租金等227千元,計淨減1
  │  │  │  │                  │              │              │              │,799千元。                          
  │  │  │  │6103509000        │              │              │              │                                      
  │  │4 │  │一般建築及設備    │         4,211│         4,211│             -│                                      
  │  │  │  │6103509011        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │交通及運輸設備    │           100│         1,128│        -1,028│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.新增汰換數位傳輸傳真機一套經費100千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元。                                
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.上年度購置通信手機及九機多媒體系統等
  │  │  │  │                  │              │              │              │預算業已編竣,所列1,128千元如數減列 
  │  │  │  │                  │              │              │              │。                                  
  │  │  │  │6103509019        │              │              │              │                                      
  │  │  │2 │其他設備          │         4,111│         3,083│         1,028│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.新增購置網路伺服主機五部經費2,500千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元。                                
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.新增汰換碎紙機、飲水機及辦公用事務機
  │  │  │  │                  │              │              │              │具等經費1,611千元。                 
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.上年度購置公務用電腦設備及雜項設備等
  │  │  │  │                  │              │              │              │預算業已編竣,所列3,083千元如數減列 
  │  │  │  │                  │              │              │              │。                                  
  │  │  │  │6103509800        │              │              │              │                                      
  │  │5 │  │第一預備金        │           900│         1,500│          -600│本年度預算數較上年度減列如列數。      
  │  │  │  │0003600000        │              │              │              │                                      
  │10│  │  │中央選舉委員會及所│       892,425│     2,242,559│    -1,350,134│                                      
  │  │  │  │屬                │              │              │              │                                      
  │  │  │  │3803600000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │民政支出          │       892,425│     2,242,559│    -1,350,134│                                      
  │  │  │  │3803600100        │              │              │              │                                      
  │  │1 │  │一般行政          │        60,033│        54,267│         5,766│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費47,330千元,較上年度伸算增
  │  │  │  │                  │              │              │              │列調整待遇經費1,715千元,增列原由銓 
  │  │  │  │                  │              │              │              │敘部、勞工委員會與人事行政局統籌編列
  │  │  │  │                  │              │              │              │之員工參加公保、勞保及全民健保保險費
  │  │  │  │                  │              │              │              │補助1,638千元,合共增列3,353千元。  
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費12,016千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列一般事務費415千元,增列辦公廳 
  │  │  │  │                  │              │              │              │舍水電與管理費2,835千元及汰購傳真機6
  │  │  │  │                  │              │              │              │9千元,計淨增2,489千元。            
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.召開委員會議552千元,較上年度減列一 
  │  │  │  │                  │              │              │              │般事務費61千元。                    
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.推動政風工作135千元,較上年度減列一 
  │  │  │  │                  │              │              │              │般事務費15千元。                    
  │  │  │  │3803601000        │              │              │              │                                      
  │  │2 │  │選舉業務          │        43,847│     1,287,498│    -1,243,651│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.選務策進工作經費4,942千元,較上年度 
  │  │  │  │                  │              │              │              │減列一般事務費451千元,增列購置電腦 
  │  │  │  │                  │              │              │              │設備費180千元,計淨減271千元。      
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.新增督導辦理直轄市長、市議員、縣市議
  │  │  │  │                  │              │              │              │員及鄉鎮市長選舉經費38,905千元。    
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.上年度辦理第五屆立法委員選舉預算業已
  │  │  │  │                  │              │              │              │編竣,所列1,282,285千元如數減列。   
  │  │  │  │3803601100        │              │              │              │                                      
  │  │3 │  │地方選舉委員會行政│       340,996│       323,258│        17,738│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │業務              │              │              │              │1.人員維持費303,231千元,較上年度減列 
  │  │  │  │                  │              │              │              │工友1人之人事費426千元,伸算增列調整
  │  │  │  │                  │              │              │              │待遇經費6,243千元,增列原由銓敘部、 
  │  │  │  │                  │              │              │              │勞工委員會與人事行政局統籌編列之員工
  │  │  │  │                  │              │              │              │參加公保、勞保及全民健保保險費補助10
  │  │  │  │                  │              │              │              │,734千元,計淨增16,551千元。        
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費37,598千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列一般事務費2,666千元,增列所屬 
  │  │  │  │                  │              │              │              │各級選舉委員會辦公廳舍水電及管理費3,
  │  │  │  │                  │              │              │              │871千元,計淨增1,205千元。          
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.選舉監察人員慰問金167千元,較上年度 
  │  │  │  │                  │              │              │              │減列獎補助費18千元。                
  │  │  │  │3803601300        │              │              │              │                                      
  │  │4 │  │政黨競選經費補助  │       426,000│       416,749│         9,251│本年度預算數426,000千元,係依公職人員 
  │  │  │  │                  │              │              │              │選舉罷免法第四十五條之五規定編列政黨競
  │  │  │  │                  │              │              │              │選費用補助金,較上年度增列9,251千元。 
  │  │  │  │3803609000        │              │              │              │                                      
  │  │5 │  │一般建築及設備    │        20,549│       159,677│      -139,128│                                      
  │  │  │  │3803609001        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │土地購置          │         7,444│        35,280│       -27,836│統一規劃中央選舉委員會所屬各級選舉委員
  │  │  │  │                  │              │              │              │會辦公廳舍籌設第二期計畫,購置土地總經
  │  │  │  │                  │              │              │              │費42,724千元,除90年度已編列35,280千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │外,本年度續編第二年經費7,444千元,較 
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度減列27,836千元。                
  │  │  │  │3803609002        │              │              │              │                                      
  │  │  │2 │營建工程          │        12,811│        84,453│       -71,642│統一規劃中央選舉委員會所屬各級選舉委員
  │  │  │  │                  │              │              │              │會辦公廳舍籌設第二期計畫,房屋建築總經
  │  │  │  │                  │              │              │              │費212,988千元,除90年度已編列84,453千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元外,本年度續編第二年經費12,811千元,
  │  │  │  │                  │              │              │              │較上年度減列71,642千元。              
  │  │  │  │3803609011        │              │              │              │                                      
  │  │  │3 │交通及運輸設備    │             -│            24│           -24│上年度汰購傳真機1台預算業已編竣,所列2
  │  │  │  │                  │              │              │              │4千元如數減列。                       
  │  │  │  │3803609019        │              │              │              │                                      
  │  │  │4 │其他設備          │           294│        39,920│       -39,626│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.新增購置辦理選舉業務所需圖書及辦公設
  │  │  │  │                  │              │              │              │備經費294千元。                     
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.上年度統一規劃中央選舉委員會所屬各級
  │  │  │  │                  │              │              │              │選舉委員會辦公廳舍籌設第二期計畫第一
  │  │  │  │                  │              │              │              │年購置各項辦公設備及圖書等預算業已編
  │  │  │  │                  │              │              │              │竣,所列39,920千元如數減列。        
  │  │  │  │3803609800        │              │              │              │                                      
  │  │6 │  │第一預備金        │         1,000│         1,110│          -110│本年度預算數較上年度減列如列數。      
  │  │  │  │                  │              │              │              │                                      
  │  │  │  │0003700000        │              │              │              │                                      
  │11│  │  │文化建設委員會及所│     5,265,663│     6,014,528│      -748,865│                                      
  │  │  │  │屬                │              │              │              │                                      
  │  │  │  │5303700000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │文化支出          │     5,265,663│     6,014,528│      -748,865│                                      
  │  │  │  │5303700100        │              │              │              │                                      
  │  │1 │  │一般行政          │       301,665│       283,522│        18,143│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費183,971千元,較上年度伸算 
  │  │  │  │                  │              │              │              │增列調整待遇經費3,039千元,增列原由 
  │  │  │  │                  │              │              │              │銓敘部、勞工委員會與人事行政局統籌編
  │  │  │  │                  │              │              │              │列之員工參加公保、勞保、全民健保保險
  │  │  │  │                  │              │              │              │費補助及約聘僱人員離職儲金公提部分7,
  │  │  │  │                  │              │              │              │949千元,合共增列10,988千元。       
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費117,694千元,較上 
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度增列辦公室租金及管理費等7,155千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元。                                
  │  │  │  │5303701000        │              │              │              │                                      
  │  │2 │  │文化發展業務      │       950,659│     1,729,435│      -778,776│                                      
  │  │  │  │5303701020        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │改善文化環境      │       293,884│       546,860│      -252,976│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.文化法人之輔導經費208,150千元,較上 
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度減列捐助財團法人國家藝術基金等經
  │  │  │  │                  │              │              │              │費184,850千元。                     
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.文化人力資源培育經費21,729千元,較上
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度減列人力資源培訓業務經費8,621千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元。                                
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.文化政策之評估及推動經費10,868千元,
  │  │  │  │                  │              │              │              │較上年度減列文化政策研究等業務經費4,
  │  │  │  │                  │              │              │              │372千元。                           
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.文化資訊之建立及推展經費9,037千元, 
  │  │  │  │                  │              │              │              │較上年度減列建置全國文化資源資料庫等
  │  │  │  │                  │              │              │              │經費45,433千元。                    
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.弱勢族群文化發展整體規劃經費13,750千
  │  │  │  │                  │              │              │              │元,較上年度減列策劃辦理及補助地方文
  │  │  │  │                  │              │              │              │化團體調查研究、資料蒐集等經費11,250
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元。                              
  │  │  │  │                  │              │              │              │6.藝文活動資訊調查與統計經費30,350千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │,較上年度增加藝文活動調查經費6,050 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元。                              
  │  │  │  │                  │              │              │              │7.上年度文化法規整理、審議及研究預算業
  │  │  │  │                  │              │              │              │已編竣,所列4,500千元如數減列。     
  │  │  │  │5303701023        │              │              │              │                                      
  │  │  │2 │均衡城鄉文化發展  │       656,775│     1,182,575│      -525,800│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.文化設施之規劃與設置經費505,775千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │,較上年度減列補助縣市興建文化設施57
  │  │  │  │                  │              │              │              │4,227千元。                         
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.新增國家文化藝術網路發展計畫136,000 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元。                              
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.新增文化藝術數位博物館計畫15,000千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │。                                  
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.上年度藝文資源調查推展計畫預算業已編
  │  │  │  │                  │              │              │              │竣,所列102,573千元如數減列。       
  │  │  │  │5303701100        │              │              │              │                                      
  │  │3 │  │人文及文化傳播業務│       628,145│       547,762│        80,383│                                      
  │  │  │  │5303701101        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │文學歷史及語文    │        51,763│       114,808│       -63,045│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.推展文學及語文工作經費36,943千元,較
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度減列文學推廣等經費8,597千元。 
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.績優文化人士獎助經費14,820千元,較上
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度減列辦理文化獎活動業務經費4,448 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元。                              
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.上年度書香文化發展計畫預算業已編竣,
  │  │  │  │                  │              │              │              │所列50,000千元如數減列。            
  │  │  │  │5303701102        │              │              │              │                                      
  │  │  │2 │台灣文學研究發展  │        37,225│        36,000│         1,225│1.本科目係由上年度「籌設國立台灣文學館
  │  │  │  │                  │              │              │              │」科目改設。                        
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.本年度預算數37,225千元,係辦理台灣文
  │  │  │  │                  │              │              │              │學史料充實發展等經費,較上年度增列購
  │  │  │  │                  │              │              │              │置陳列館展示設備等經費1,225千元。   
  │  │  │  │5303701103        │              │              │              │                                      
  │  │  │3 │博物館業務        │       140,767│       118,258│        22,509│1.本科目係由上年度「國立台灣博物館」科
  │  │  │  │                  │              │              │              │目改設。                            
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.本年度預算數140,767千元,係國立台灣 
  │  │  │  │                  │              │              │              │博物館辦理研究、典藏、展示及教育文化
  │  │  │  │                  │              │              │              │活動經費,較上年度增列改善博物館典藏
  │  │  │  │                  │              │              │              │庫房內部工程及相關設備等經費22,509千
  │  │  │  │                  │              │              │              │元。                                
  │  │  │  │5303701104        │              │              │              │                                      
  │  │  │4 │圖書館業務        │       129,811│       127,254│         2,557│1.本科目係由上年度「國立台中圖書館」科
  │  │  │  │                  │              │              │              │目改設。                            
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.本年度預算數129,811千元,係國立台中 
  │  │  │  │                  │              │              │              │圖書館辦理圖書資訊之典藏、維護與閱讀
  │  │  │  │                  │              │              │              │流通工作等經費,較上年度增列原由銓敘
  │  │  │  │                  │              │              │              │部、勞工委員會與人事行政局統籌編列之
  │  │  │  │                  │              │              │              │員工參加公保、勞保、全民健保保險費補
  │  │  │  │                  │              │              │              │助及約聘僱人員離職儲金公提部分2,557 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元。                              
  │  │  │  │5303701105        │              │              │              │                                      
  │  │  │5 │臺灣歷史博物館業務│       136,964│        67,634│        69,330│1.本科目係由上年度「國立臺灣歷史博物館
  │  │  │  │                  │              │              │              │籌備處」科目改設。                  
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.本年度預算數136,964千元,係辦理國立 
  │  │  │  │                  │              │              │              │台灣歷史博物館籌建規劃業務經費,較上
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度增列辦理展覽文宣及籌建工程費69,3
  │  │  │  │                  │              │              │              │30千元。                            
  │  │  │  │5303701106        │              │              │              │                                      
  │  │  │6 │文化傳播          │       131,615│        83,808│        47,807│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.文化傳播工作之研究與推廣經費101,700 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,較上年度增列媒體淨化週等業務經
  │  │  │  │                  │              │              │              │費17,892千元。                      
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.新增閱讀植根推廣工作經費29,915千元。
  │  │  │  │5303701400        │              │              │              │                                      
  │  │4 │  │社區總體營造業務  │     1,046,048│       540,000│       506,048│                                      
  │  │  │  │5303701401        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │社區總體營造工作  │       230,048│       540,000│      -309,952│本年度預算數230,048千元,係辦理社區總 
  │  │  │  │                  │              │              │              │體營造計畫之推動,較上年度減列社區文化
  │  │  │  │                  │              │              │              │再造、社區環境改造與文化產業之發展及振
  │  │  │  │                  │              │              │              │興等經費309,952千元。                 
  │  │  │  │5303701402        │              │              │              │                                      
  │  │  │2 │一鄉鎮一生活文化館│       816,000│             -│       816,000│本科目係新增,本年度預算數816,000千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │,係辦理充實鄉鎮生活文化館與周圍環境改
  │  │  │  │                  │              │              │              │造、輔導民間藝文設施經營管理及充實區域
  │  │  │  │                  │              │              │              │性文化設施所需經費。                  
  │  │  │  │5303701500        │              │              │              │                                      
  │  │5 │  │表演及視覺藝術業務│       713,754│       838,602│      -124,848│                                      
  │  │  │  │5303701521        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │視覺藝術之策劃與推│       134,490│       107,338│        27,152│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 
  │  │  │  │動                │              │              │              │1.視覺藝術之輔導與推廣經費80,069千元,
  │  │  │  │                  │              │              │              │較上年度增列版印年畫徵選等相關活動經
  │  │  │  │                  │              │              │              │費1,731千元。                       
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.公共藝術設置之輔導與推廣經費11,187千
  │  │  │  │                  │              │              │              │元,較上年度減列辦理公共藝術業務執行
  │  │  │  │                  │              │              │              │分區講習及年鑑印刷費2,813千元。     
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.藝術村資源中心經費25,479千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度增列藝術資源規劃等經費10,479千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.新增美術評論與史料之蒐集及出版經費17
  │  │  │  │                  │              │              │              │,755千元。                          
  │  │  │  │5303701522        │              │              │              │                                      
  │  │  │2 │美術館業務        │       225,855│       295,769│       -69,914│1.本科目係由上年度「國立台灣美術館」科
  │  │  │  │                  │              │              │              │目改設。                            
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.本年度預算數225,855千元,係國立台灣 
  │  │  │  │                  │              │              │              │美術館辦理美術展覽、典藏教育及研究等
  │  │  │  │                  │              │              │              │經費,較上年度減列館舍整建經費120,00
  │  │  │  │                  │              │              │              │0千元,及首長座車1輛購置費800千元, 
  │  │  │  │                  │              │              │              │增列美術館典藏業務經費50,886千元,計
  │  │  │  │                  │              │              │              │淨減69,914千元。                    
  │  │  │  │5303701523        │              │              │              │                                      
  │  │  │3 │表演藝術之策劃與推│       135,300│       210,759│       -75,459│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │動                │              │              │              │1.表演藝術創作之鼓勵與人才培育經費27,3
  │  │  │  │                  │              │              │              │00千元,較上年度減列策劃音樂、舞蹈、
  │  │  │  │                  │              │              │              │戲劇推廣及研習系列活動經費23,349千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │。                                  
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.表演藝術之研究出版與推廣經費8,250千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元,較上年度減列表演藝術推廣等計畫經
  │  │  │  │                  │              │              │              │費2,750千元。                       
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.表演藝術活動之推展經費99,750千元,較
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度減列印製少年藝文資料等計畫經費
  │  │  │  │                  │              │              │              │49,360千元。                        
  │  │  │  │5303701524        │              │              │              │                                      
  │  │  │4 │具時效性藝文活動之│        57,472│        68,131│       -10,659│本年度預算數57,472千元,係策劃或輔助民
  │  │  │  │策劃與推動        │              │              │              │間團體辦理藝文活動經費,較上年度減列輔
  │  │  │  │                  │              │              │              │助民間團體辦理藝文活動經費10,659千元。
  │  │  │  │5303701525        │              │              │              │                                      
  │  │  │5 │交響樂團業務      │       160,637│       156,605│         4,032│本年度預算數160,637千元,係國立台灣交 
  │  │  │  │                  │              │              │              │響樂團辦理音樂巡迴演奏、研究發展、輔導
  │  │  │  │                  │              │              │              │推廣與研習、音樂資料蒐集保存及音樂資訊
  │  │  │  │                  │              │              │              │規劃建置等經費,增列演出音樂資訊業務等
  │  │  │  │                  │              │              │              │4,032千元。                           
  │  │  │  │5303701600        │              │              │              │                                      
  │  │6 │  │國際文化交流業務  │       373,828│       350,442│        23,386│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.傑出演藝團隊徵選及獎勵計畫經費116,20
  │  │  │  │                  │              │              │              │0千元,較上年度減列地方傑出演藝團隊 
  │  │  │  │                  │              │              │              │徵選計畫經費19,770千元。            
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.國際文化交流推廣計畫經費219,740千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │,較上年度增列傑出團隊國際展演計畫經
  │  │  │  │                  │              │              │              │費29,525千元。                      
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.兩岸文化交流推展經費37,888千元,較上
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度增列加強兩岸藝文活動交流計畫經費
  │  │  │  │                  │              │              │              │13,631千元。                        
  │  │  │  │5303701700        │              │              │              │                                      
  │  │7 │  │文化資產業務      │     1,236,564│     1,709,765│      -473,201│                                      
  │  │  │  │5303701710        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │文化資產綜合業務  │       249,197│       396,440│      -147,243│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.文化資產行政工作經費22,469千元,較上
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度減列一般行政所需文具紙張及員工教
  │  │  │  │                  │              │              │              │育訓練交通費等2,864千元。           
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.文化資產維護之策劃與推動經費27,828千
  │  │  │  │                  │              │              │              │元,較上年度減列補助民間團體辦理文化
  │  │  │  │                  │              │              │              │資產保存計畫等經費59,042千元。      
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.歷史建築保存再利用之策劃與推動經費26
  │  │  │  │                  │              │              │              │,300千元,較上年度減列辦理歷史建築活
  │  │  │  │                  │              │              │              │化再利用相關經費72,934千元。        
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.新增文化資產保存、利用及地方文化輔導
  │  │  │  │                  │              │              │              │經費41,600千元。                    
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.新增發展地方鄉土文化特色計畫5,000千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元。                                
  │  │  │  │                  │              │              │              │6.新增文化資產保存維護再利用之輔導計畫
  │  │  │  │                  │              │              │              │126,000千元。                       
  │  │  │  │                  │              │              │              │7.上年度閒置空間再利用計畫預算業已編竣
  │  │  │  │                  │              │              │              │,所列185,003千元如數減列。         
  │  │  │  │5303701713        │              │              │              │                                      
  │  │  │2 │文化資產保存研究發│       294,322│       241,801│        52,521│1.本科目係由上年度「國立文化資產保存研
  │  │  │  │展                │              │              │              │究中心籌備處」科目改設。            
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.本年度預算數294,322千元,係辦理籌設 
  │  │  │  │                  │              │              │              │國立文化資產保存研究中心工程及古蹟保
  │  │  │  │                  │              │              │              │存、文物保存科學技術研究發展計畫等經
  │  │  │  │                  │              │              │              │費,較上年度增列研究中心興建工程經費
  │  │  │  │                  │              │              │              │50,000千元及增加職員4人人事費等3,484
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,減列專業人才教育訓練經費963千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元,計淨增52,521千元。              
  │  │  │  │                  │              │              │              │                                      
  │  │  │  │5303701714        │              │              │              │                                      
  │  │  │3 │工藝研究發展      │       133,263│       132,598│           665│1.本科目係由上年度「國立臺灣工藝研究所
  │  │  │  │                  │              │              │              │」科目改設。                        
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.本年度預算數133,263千元,係國立台灣 
  │  │  │  │                  │              │              │              │工藝研究所辦理工藝研究發展及展示經費
  │  │  │  │                  │              │              │              │,較上年度增列國家工藝獎獎勵金及購置
  │  │  │  │                  │              │              │              │工藝研究設備經費665千元。           
  │  │  │  │5303701715        │              │              │              │                                      
  │  │  │4 │民俗戲曲及民族音樂│       559,782│       938,926│      -379,144│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.民族音樂中心籌備處業務經費37,219千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │,較上年度減列舉辦民族音樂發展研討會
  │  │  │  │                  │              │              │              │等經費10,681千元。                  
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.國立傳統藝術中心籌備處522,563千元, 
  │  │  │  │                  │              │              │              │較上年度減列籌建工程經費398,000千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │,增列開園宣導活動與舉辦各項展覽場地
  │  │  │  │                  │              │              │              │佈置及購置相關設備經費29,537千元,計
  │  │  │  │                  │              │              │              │淨減368,463千元。                   
  │  │  │  │5303709800        │              │              │              │                                      
  │  │8 │  │第一預備金        │        15,000│        15,000│             -│仍照上年度預算數編列。                
  │  │  │  │0003750000        │              │              │              │                                      
  │12│  │  │青年輔導委員會及所│       545,868│       611,262│       -65,394│                                      
  │  │  │  │屬                │              │              │              │                                      
  │  │  │  │6903750000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │國民就業支出      │       545,868│       611,262│       -65,394│                                      
  │  │  │  │6903750100        │              │              │              │                                      
  │  │1 │  │一般行政          │       127,214│       122,389│         4,825│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費112,063千元,較上年度伸算 
  │  │  │  │                  │              │              │              │增列調整待遇經費1,778千元,增列原由 
  │  │  │  │                  │              │              │              │銓敘部、勞工委員會與人事行政局統籌編
  │  │  │  │                  │              │              │              │列之員工參加公保、勞保、全民健保保險
  │  │  │  │                  │              │              │              │費補助及約聘僱人員離職儲金公提部分4,
  │  │  │  │                  │              │              │              │273千元,合共增列6,051千元。        
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費15,151千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列車輛保險費、油料費及文康活動費
  │  │  │  │                  │              │              │              │等1,226千元。                       
  │  │  │  │6903751000        │              │              │              │                                      
  │  │2 │  │青年輔導工作      │       335,566│       401,175│       -65,609│                                      
  │  │  │  │6903751020        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │青年創業及事業拓展│        50,566│        64,614│       -14,048│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.辦理青年創業輔導24,566千元,較上年度
  │  │  │  │                  │              │              │              │減列青年創業業務宣導、幼獅工業區文康
  │  │  │  │                  │              │              │              │設施、協助身心障礙青年創業相關活動及
  │  │  │  │                  │              │              │              │創業青年楷模選拔相關活動等經費4,048 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元。                              
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.補貼行庫辦理青年創業貸款利息差額26,0
  │  │  │  │                  │              │              │              │00千元,較上年度減列利息補貼10,000千
  │  │  │  │                  │              │              │              │元。                                
  │  │  │  │6903751021        │              │              │              │                                      
  │  │  │2 │青年就業及技能培養│       108,880│       120,957│       -12,077│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.辦理青年生涯輔導工作35,883千元,較上
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度減列推動區域性策略聯盟經費410千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元。                                
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.辦理專上畢業青年專長培訓49,875千元,
  │  │  │  │                  │              │              │              │較上年度減列資訊軟體人才培訓等經費9,
  │  │  │  │                  │              │              │              │125千元。                           
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.辦理專上畢業青年就業服務23,122千元,
  │  │  │  │                  │              │              │              │較上年度減列編印刊物經費2,542千元。 
  │  │  │  │6903751022        │              │              │              │                                      
  │  │  │3 │策進社會經濟發展暨│        70,961│        92,855│       -21,894│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │推展國際青年交流  │              │              │              │1.辦理增進青年社會力之素質與運用33,861
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,較上年度減列輔導待業青年於非營
  │  │  │  │                  │              │              │              │利組織從事志工管理等經費3,832千元。 
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.加強推廣青年服務暨擴大青年參與社會關
  │  │  │  │                  │              │              │              │懷15,550千元,較上年度減列辦理系列青
  │  │  │  │                  │              │              │              │年參與社會關懷活動等經費950千元。   
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.加強推動國際交流21,550千元,較上年度
  │  │  │  │                  │              │              │              │減列補助民間國際交流及輔助海外學術團
  │  │  │  │                  │              │              │              │體辦理文教科技交流活動等經費4,450千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元。                                
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.減列協助碩博士人才從事短期研究發展業
  │  │  │  │                  │              │              │              │務12,662千元。                      
  │  │  │  │6903751023        │              │              │              │                                      
  │  │  │4 │青年問題調查研究與│        86,050│       113,885│       -27,835│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │一般輔導          │              │              │              │1.青年參與志願服務及團體聯繫59,965千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │,較上年度減列心靈重建計畫等經費21,1
  │  │  │  │                  │              │              │              │61千元。                            
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.推展青少年休閒活動及輔導20,000千元,
  │  │  │  │                  │              │              │              │較上年度減列培訓青少年休閒輔導專業人
  │  │  │  │                  │              │              │              │才等經費5,720千元。                 
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.調查研究與綜合規劃6,085千元,較上年 
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列青年問題調查研究等經費954千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │。                                  
  │  │  │  │6903751024        │              │              │              │                                      
  │  │  │5 │青年輔導資料處理  │        19,109│         8,864│        10,245│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.資訊管理16,001千元,較上年度減列處理
  │  │  │  │                  │              │              │              │資料登錄及電腦設備維護費等952千元, 
  │  │  │  │                  │              │              │              │增列汰換電腦主機經費11,346千元,計淨
  │  │  │  │                  │              │              │              │增10,394千元。                      
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.專上求才求職資料庫及資訊網路3,108千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元,較上年度減列數據專線使用費149千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元。                                
  │  │  │  │6903751200        │              │              │              │                                      
  │  │3 │  │職業訓練          │        81,348│        84,958│        -3,610│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費53,836千元,較上年度核實減
  │  │  │  │                  │              │              │              │列人事費3,574千元,伸算增列調整待遇 
  │  │  │  │                  │              │              │              │經費300千元,及原由銓敘部、勞工委員 
  │  │  │  │                  │              │              │              │會與人事行政局統籌編列之員工參加公保
  │  │  │  │                  │              │              │              │、勞保及全民健保保險費補助114千元, 
  │  │  │  │                  │              │              │              │計淨減3,160千元。                   
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費5,065千元,較上年 
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列汰換餐廳桌椅等經費163千元。   
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.培育青年專業技能訓練業務經費22,447千
  │  │  │  │                  │              │              │              │元,較上年度減列汰換訓練機具設備等經
  │  │  │  │                  │              │              │              │費587千元,增列教育訓練費300千元,計
  │  │  │  │                  │              │              │              │淨減287千元。                       
  │  │  │  │6903759000        │              │              │              │                                      
  │  │4 │  │一般建築及設備    │           400│         1,400│        -1,000│                                      
  │  │  │  │6903759011        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │交通及運輸設備    │             -│         1,000│        -1,000│上年度汰換副首長座車一輛預算業已編竣,
  │  │  │  │                  │              │              │              │所列1,000千元如數減列。               
  │  │  │  │6903759019        │              │              │              │                                      
  │  │  │2 │其他設備          │           400│           400│             -│本年度預算數400千元,係汰換傳真機及影 
  │  │  │  │                  │              │              │              │印機等辦公設備,與上年度同。          
  │  │  │  │6903759800        │              │              │              │                                      
  │  │5 │  │第一預備金        │         1,340│         1,340│             -│仍照上年度預算數編列。                
  │  │  │  │0003800000        │              │              │              │                                      
  │13│  │  │研究發展考核委員會│       989,841│       905,318│        84,523│                                      
  │  │  │  │及所屬            │              │              │              │                                      
  │  │  │  │3303800000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │行政支出          │       939,841│       905,318│        34,523│                                      
  │  │  │  │3303800100        │              │              │              │                                      
  │  │1 │  │一般行政          │       300,131│       278,151│        21,980│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費279,298千元,較上年度伸算 
  │  │  │  │                  │              │              │              │增列調整待遇經費5,705千元,增列原由 
  │  │  │  │                  │              │              │              │銓敘部、勞工委員會與人事行政局統籌編
  │  │  │  │                  │              │              │              │列之員工參加公保、勞保、全民健保保險
  │  │  │  │                  │              │              │              │費補助及約聘僱人員離職儲金公提部分12
  │  │  │  │                  │              │              │              │,838千元,合共增列18,543千元。      
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費20,833千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度增列文書檔案整理與車輛及辦公器具養
  │  │  │  │                  │              │              │              │護及退休人員三節慰問金等經費3,437千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元。                                
  │  │  │  │3303801000        │              │              │              │                                      
  │  │2 │  │研究發展          │        31,965│        34,372│        -2,407│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.辦理各類專案研究經費15,880千元,較上
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度減列委託專案研究經費1,200千元。 
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.民意與國情調查分析經費 3,620千元,與
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度同。                          
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.推動研究發展工作經費5,021千元,較上 
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度減列傑出研究評審作業經費767千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │。                                  
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.推動為民服務工作經費7,444千元,較上 
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度減列辦理行政院服務品質獎作業等經
  │  │  │  │                  │              │              │              │費440千元。                         
  │  │  │  │3303801100        │              │              │              │                                      
  │  │3 │  │綜合計畫          │        16,064│        18,183│        -2,119│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.研擬行政院年度施政方針經費60千元,與
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度同。                          
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.推動綜合計畫作業經費6,447千元,較上 
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度減列辦理計畫作業與施政績效講習及
  │  │  │  │                  │              │              │              │研討會等經費569千元。               
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.加強施政計畫作業經費1,035千元,與上 
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度同。                            
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.推動中長程計畫作業經費6,150千元,較 
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度增列研擬社會發展趨勢與策略分析
  │  │  │  │                  │              │              │              │等經費838千元。                     
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.推動政府再造工作經費2,372千元,較上 
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度減列宣導及作業等經費888千元。   
  │  │  │  │                  │              │              │              │6.上年度辦理中央與地方政府協調會報預算
  │  │  │  │                  │              │              │              │業已編竣,所列1,500千元如數減列。   
  │  │  │  │3303801200        │              │              │              │                                      
  │  │4 │  │管制考核          │         8,560│         8,747│          -187│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.重要專案追蹤管制經費639千元,與上年 
  │  │  │  │                  │              │              │              │度同。                              
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.施政計畫管制經費4,110千元,較上年度 
  │  │  │  │                  │              │              │              │減列政府施政計畫管理資訊系統功能維護
  │  │  │  │                  │              │              │              │等經費690千元。                     
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.行政機關考成經費2,131千元,較上年度 
  │  │  │  │                  │              │              │              │減列重要政策及施政計畫委託評估經費97
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元。                              
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.國營事業考成經費 620千元,與上年度同
  │  │  │  │                  │              │              │              │。                                  
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.增進管考功能經費1,060千元,較上年度 
  │  │  │  │                  │              │              │              │增列召開研考業務協調會報等經費600千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元。                                
  │  │  │  │3303801300        │              │              │              │                                      
  │  │5 │  │資訊管理          │       317,284│       382,500│       -65,216│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.統籌規劃行政資訊系統經費14,199千元,
  │  │  │  │                  │              │              │              │較上年度減列推動電子閘門計畫等經費4,
  │  │  │  │                  │              │              │              │239千元。                           
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.協調各機關推動行政資訊作業經費243,17
  │  │  │  │                  │              │              │              │2千元,較上年度減列推動電子化政府租 
  │  │  │  │                  │              │              │              │用政府骨幹網路通訊費54,035千元,及辦
  │  │  │  │                  │              │              │              │理便民服務單一網站更新等經費3,821千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元,增列政府電子憑證管理經費18,000千
  │  │  │  │                  │              │              │              │元,計淨減39,856千元。              
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.規劃協調及推動政府機關辦公室自動化經
  │  │  │  │                  │              │              │              │費44,751千元, 較上年度減列偏遠地區 
  │  │  │  │                  │              │              │              │網路應用服務等經費18,767千元。      
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.發展研考資訊系統經費8,970千元,較上 
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度減列開發及建置研考資訊系統等經費
  │  │  │  │                  │              │              │              │1,392千元。                         
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.規劃及管理電腦系統經費6,192千元,較 
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度減列電腦主機及週邊設備維護等經
  │  │  │  │                  │              │              │              │費962千元。                         
  │  │  │  │3303801400        │              │              │              │                                      
  │  │6 │  │政府出版品管理    │        16,867│        18,919│        -2,052│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.研考刊物資料編印經費2,158千元,較上 
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度減列各類刊物編印經費240千元。   
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.政府機關出版品管理經費8,060千元,較 
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度減列推動及維護政府出版品網路等
  │  │  │  │                  │              │              │              │經費1,073千元。                     
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.研考資料蒐集管理經費6,649千元,較上 
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度減列推廣及維護公務出國報告資訊網
  │  │  │  │                  │              │              │              │等經費739千元。                     
  │  │  │  │3303801600        │              │              │              │                                      
  │  │7 │  │地方發展          │        19,741│        18,939│           802│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.基本行政工作維持費11,804千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列水電費等252千元。             
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.地方發展綜合規劃經費2,068千元,較上 
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度增列辦理公共論談經費1,060千元。 
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.輔導城鄉發展經費1,382千元,較上年度 
  │  │  │  │                  │              │              │              │減列國內旅費等147千元。             
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.辦理府際合作經費1,368千元,較上年度 
  │  │  │  │                  │              │              │              │減列辦理中央與地方協調會報費用265千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元。                                
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.推動基層機關電子化輔導及訓練經費1,79
  │  │  │  │                  │              │              │              │0千元,較上年度增列電腦設備養護費47 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元。                              
  │  │  │  │                  │              │              │              │6.地方公共服務協調及聯繫經費1,329千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │,較上年度增列表揚基層績優研考人員及
  │  │  │  │                  │              │              │              │蒐集民情反應等經費359千元。         
  │  │  │  │3303802000        │              │              │              │                                      
  │  │8 │  │國家檔案管理與應用│       224,429│       137,407│        87,022│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費78,590千元,較上年度核實減
  │  │  │  │                  │              │              │              │列人事費5,762千元,伸算增列調整待遇 
  │  │  │  │                  │              │              │              │經費2,400千元,增列原由銓敘部、勞工 
  │  │  │  │                  │              │              │              │委員會與人事行政局統籌編列之員工參加
  │  │  │  │                  │              │              │              │公保、勞保、全民健保保險費補助及約聘
  │  │  │  │                  │              │              │              │僱人員離職儲金公提部分2,568千元,計 
  │  │  │  │                  │              │              │              │淨減794千元。                       
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費8,895千元,較上年 
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列辦公廳舍及停車位等租金9,034千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元。                                
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.辦理檔案管理與應用經費22,444千元,較
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度減列二二八事件檔案蒐集整理工作
  │  │  │  │                  │              │              │              │等經費1,060千元。                   
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.新增一般建築及設備經費114,500千元, 
  │  │  │  │                  │              │              │              │係購置新雄營區辦公廳舍土地價款100,00
  │  │  │  │                  │              │              │              │0千元,全國檔案資訊系統第二階段硬體 
  │  │  │  │                  │              │              │              │擴充經費14,000千元及辦公桌椅等事務性
  │  │  │  │                  │              │              │              │設備費500千元。                     
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.上年度購置電腦設備及辦公設備預算業已
  │  │  │  │                  │              │              │              │編竣,所列16,590千元如數減列。                
  │  │  │  │3303809000        │              │              │              │                                      
  │  │9 │  │一般建築及設備    │         4,000│         7,300│        -3,300│                                      
  │  │  │  │3303809019        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │其他設備          │         4,000│         7,300│        -3,300│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.新增電腦數位相機與擴充網路教學設備、
  │  │  │  │                  │              │              │              │文書管理影像處理設備、施政管理系統伺
  │  │  │  │                  │              │              │              │服主機等資訊設備及汰換辦公桌椅等設備
  │  │  │  │                  │              │              │              │經費4,000千元。                     
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.上年度汰購伺服器及簡報系統、行動電話
  │  │  │  │                  │              │              │              │、辦公桌椅等設備預算業已編竣,所列7,
  │  │  │  │                  │              │              │              │300千元如數減列。                   
  │  │  │  │3303809800        │              │              │              │                                      
  │  │10│  │第一預備金        │           800│           800│             -│仍照上年度預算數編列。                
  │  │  │  │5203800000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │科學支出          │        50,000│             -│        50,000│                                      
  │  │  │  │5203801500        │              │              │              │                                      
  │  │11│  │政府資訊建設      │        50,000│             -│        50,000│本科目係新增,本年度預算數50,000千元,
  │  │  │  │                  │              │              │              │係辦理電子化政府整合型入口網站服務等所
  │  │  │  │                  │              │              │              │需經費。                              
  │  │  │  │0003900000        │              │              │              │                                      
  │14│  │  │大陸委員會        │       655,735│       647,170│         8,565│                                      
  │  │  │  │3303900000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │行政支出          │       597,273│       586,523│        10,750│                                      
  │  │  │  │3303900100        │              │              │              │                                      
  │  │1 │  │一般行政          │       274,917│       247,967│        26,950│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費243,363千元,較上年度伸算 
  │  │  │  │                  │              │              │              │增列調整待遇經費9,334千元、增列原由 
  │  │  │  │                  │              │              │              │銓敘部、勞工委員會與人事行政局統籌編
  │  │  │  │                  │              │              │              │列之員工參加公保、勞保、全民健保保險
  │  │  │  │                  │              │              │              │費補助及約聘僱人員離職儲金公提部分9,
  │  │  │  │                  │              │              │              │495千元,增列職員10人所需人事費等9,4
  │  │  │  │                  │              │              │              │13千元,合共增列28,242千元。        
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費25,108千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列一般事務費1,192千元。         
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.資訊管理6,446千元,較上年度減列電腦 
  │  │  │  │                  │              │              │              │軟硬體養護費100千元。               
  │  │  │  │3303901000        │              │              │              │                                      
  │  │2 │  │企劃業務          │        37,780│        44,357│        -6,577│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.調查研究及人才培訓經費8,630千元,較 
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度減列委託辦理專案研究等經費1,11
  │  │  │  │                  │              │              │              │7千元。                             
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.大陸情勢研判經費10,005千元,較上年度
  │  │  │  │                  │              │              │              │減列召開大陸工作業務會議之相關經費1,
  │  │  │  │                  │              │              │              │260千元。                           
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.政策規劃經費6,019千元,較上年度減列 
  │  │  │  │                  │              │              │              │委託學術單位邀訪大陸地區智庫人員與赴
  │  │  │  │                  │              │              │              │大陸考察及蒐集資料旅費等1,342千元。 
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.推動資訊及研究中心業務經費9,343千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │,較上年度減列辦理館藏書刊之整理建檔
  │  │  │  │                  │              │              │              │與推廣服務經費608千元。             
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.兩岸協商規劃經費3,783千元,較上年度 
  │  │  │  │                  │              │              │              │減列兩岸會談等經費2,250千元。       
  │  │  │  │3303901200        │              │              │              │                                      
  │  │3 │  │經濟業務          │        39,781│        41,315│        -1,534│本年度預算數之內容與上年度比較如下:   
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.掌握大陸經濟情勢及兩岸經貿資訊經費5,
  │  │  │  │                  │              │              │              │200千元,較上年度減列委託學術機構辦 
  │  │  │  │                  │              │              │              │理專案研究等經費320千元。           
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.兩岸經濟政策規劃經費11,733千元,較上
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度減列進行兩岸協商經貿相關議題及委
  │  │  │  │                  │              │              │              │託辦理專案研究等經費4,616千元,增列 
  │  │  │  │                  │              │              │              │推動兩岸小三通政策相關經費6,526千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │,計淨增1,910千元。                 
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.協助經貿團體辦理兩岸交流活動暨政策宣
  │  │  │  │                  │              │              │              │導經費5,538千元,較上年度減列建立政 
  │  │  │  │                  │              │              │              │策諮詢網路等經費779千元。           
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.加強對台商之輔導、聯繫及服務工作17,3
  │  │  │  │                  │              │              │              │10千元,較上年度減列協調組團至大陸參
  │  │  │  │                  │              │              │              │訪台商等經費2,345千元。             
  │  │  │  │3303901300        │              │              │              │                                      
  │  │4 │  │法政業務          │        11,038│         8,878│         2,160│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.兩岸法政交流事項之研擬、協調及審議經
  │  │  │  │                  │              │              │              │費1,215千元,較上年度增列促進恢復兩 
  │  │  │  │                  │              │              │              │岸事務協商相關經費395千元。         
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.督導及協調中介團體經費3,932千元,較 
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度增列協助海基會南區服務處辦理兩
  │  │  │  │                  │              │              │              │岸民間交流工作等經費1,604千元。     
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.兩岸交流法規之研擬、協調及審議經費2,
  │  │  │  │                  │              │              │              │521千元,較上年度減列大陸法律發展趨 
  │  │  │  │                  │              │              │              │勢資訊蒐集等經費899千元。           
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.大陸事務之其他法政業務經費3,370千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │,較上年度增列因應大陸配偶來台定居輔
  │  │  │  │                  │              │              │              │導計畫等經費1,060千元。             
  │  │  │  │3303901400        │              │              │              │                                      
  │  │5 │  │港澳業務          │       200,152│       206,994│        -6,842│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.港澳政策之研究及規劃經費3,054千元, 
  │  │  │  │                  │              │              │              │較上年度減列港澳研究小組會議等相關經
  │  │  │  │                  │              │              │              │費424千元。                         
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.港澳情勢之蒐集及研究經費2,835千元, 
  │  │  │  │                  │              │              │              │較上年度增列出版刊物及建置港澳情勢資
  │  │  │  │                  │              │              │              │料系統經費903千元。                 
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.港澳交流事務之協調與執行經費14,850千
  │  │  │  │                  │              │              │              │元,較上年度減列邀請及接待港澳團體或
  │  │  │  │                  │              │              │              │個人等經費1,841千元。               
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.台港澳交流及香港澳門地區服務工作經費
  │  │  │  │                  │              │              │              │179,413千元,較上年度減列協助香港民 
  │  │  │  │                  │              │              │              │間團體辦理各種活動等經費12,640千元,
  │  │  │  │                  │              │              │              │伸算增列調整待遇經費6,413千元、增列 
  │  │  │  │                  │              │              │              │原由銓敘部、勞工委員會與人事行政局統
  │  │  │  │                  │              │              │              │籌編列之員工參加公保、勞保及全民健保
  │  │  │  │                  │              │              │              │保險費補助747千元,計淨減5,480千元。
  │  │  │  │3303901500        │              │              │              │                                      
  │  │6 │  │聯絡業務          │        31,605│        34,808│        -3,203│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.大陸政策之教育宣導經費16,981千元,較
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度減列向海外說明大陸政策等經費2,
  │  │  │  │                  │              │              │              │912千元。                           
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.新聞發佈與聯繫經費4,624千元,較上年 
  │  │  │  │                  │              │              │              │度增列辦理國內兩岸新聞記者與海外智庫
  │  │  │  │                  │              │              │              │聯繫活動等經費1,388千元。           
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.聯繫旅居國外大陸人士及團體經費6,222 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,較上年度減列協助旅外大陸人士舉
  │  │  │  │                  │              │              │              │辦研討會等經費1,679千元。           
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.提供諮詢及服務經費3,778千元,與上年 
  │  │  │  │                  │              │              │              │度同。                              
  │  │  │  │3303909800        │              │              │              │                                      
  │  │7 │  │第一預備金        │         2,000│         2,204│          -204│本年度預算數較上年度減列如列數。      
  │  │  │  │                  │              │              │              │                                      
  │  │  │  │5303900000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │文化支出          │        58,462│        60,647│        -2,185│                                      
  │  │  │  │5303901100        │              │              │              │                                      
  │  │8 │  │文教業務          │        23,762│        60,647│       -36,885│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.兩岸文教交流策略之規劃、協調、審議及
  │  │  │  │                  │              │              │              │研究經費1,400千元,較上年度減列委託 
  │  │  │  │                  │              │              │              │學者專家辦理專案研究及民意調查等經費
  │  │  │  │                  │              │              │              │371千元。                           
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.兩岸文教交流業務聯繫經費1,919千元, 
  │  │  │  │                  │              │              │              │較上年度減列協助國內外業務相關團體及
  │  │  │  │                  │              │              │              │個人辦理研討會等經費1,374千元。     
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.文教類民間團體交流活動之輔導經費2,20
  │  │  │  │                  │              │              │              │0千元,較上年度增列辦理兩岸文教交流 
  │  │  │  │                  │              │              │              │宣導及績優團體選拔等經費800千元。   
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.文教業務其他事項經費18,243千元,較上
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度減列協助大專院校開設兩岸關係課程
  │  │  │  │                  │              │              │              │等經費240千元。                     
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.減列上年度撥補中華發展基金經常性業務
  │  │  │  │                  │              │              │              │經費35,700千元。                    
  │  │  │  │5303908100        │              │              │              │                                      
  │  │9 │  │非營業基金        │        34,700│             -│        34,700│                                      
  │  │  │  │5303908101        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │中華發展基金      │        34,700│             -│        34,700│本科目係新增,本年度預算數34,700千元,
  │  │  │  │                  │              │              │              │係國庫增撥中華發展基金,作為推動兩岸交
  │  │  │  │                  │              │              │              │流活動,建立兩岸良性互動關係之用。    
  │  │  │  │0003920000        │              │              │              │                                      
  │15│  │  │公平交易委員會    │       360,973│       372,505│       -11,532│本年度預算數 360,973千元,與上年度預算
  │  │  │  │                  │              │              │              │數 372,505千元比較,減少11,532千元。  
  │  │  │  │6103920000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │其他經濟服務支出  │       360,973│       372,505│       -11,532│                                      
  │  │  │  │6103920100        │              │              │              │                                      
  │  │1 │  │一般行政          │       266,930│       261,912│         5,018│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費242,546千元,較上年度增列 
  │  │  │  │                  │              │              │              │原由銓敘部、勞工委員會與人事行政局統
  │  │  │  │                  │              │              │              │籌編列之員工參加公保、勞保、全民健保
  │  │  │  │                  │              │              │              │保險費補助及約聘僱人員離職儲金公提部
  │  │  │  │                  │              │              │              │分6,591千元。                       
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費22,367千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列員工上下班交通費及一般事務費等
  │  │  │  │                  │              │              │              │1,248千元,增列退休人員三節慰問金12 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,計淨減1,236千元。             
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.車輛管理維護費2,017千元,較上年度減 
  │  │  │  │                  │              │              │              │列車輛保險費等337千元。             
  │  │  │  │6103921000        │              │              │              │                                      
  │  │2 │  │公平交易業務      │        91,543│       106,343│       -14,800│                                      
  │  │  │  │6103921010        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │限制競爭行為調查處│        21,122│        25,359│        -4,237│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │理                │              │              │              │1.第一、三級產業獨占、結合及聯合行為之
  │  │  │  │                  │              │              │              │調查處理經費11,426千元,較上年度減列
  │  │  │  │                  │              │              │              │地方政府協助辦理公平法業務經費及案件
  │  │  │  │                  │              │              │              │調查旅費等1,827千元。               
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.第二級產業獨占、結合及聯合行為之調查
  │  │  │  │                  │              │              │              │處理經費9,696千元,較上年度減列購置 
  │  │  │  │                  │              │              │              │調查案件所需物品及國外考察等經費2,41
  │  │  │  │                  │              │              │              │0千元。                             
  │  │  │  │6103921020        │              │              │              │                                      
  │  │  │2 │不公平競爭行為調查│         9,312│        10,745│        -1,433│本年度預算數9,312千元,係辦理仿冒、不 
  │  │  │  │處理              │              │              │              │實廣告及非法多層次傳銷等不公平競爭行為
  │  │  │  │                  │              │              │              │之調查處理經費,較上年度減列購置調查案
  │  │  │  │                  │              │              │              │件所需物品及國外考察等經費1,433千元。 
  │  │  │  │6103921030        │              │              │              │                                      
  │  │  │3 │法務及行政救濟業務│         6,976│         8,953│        -1,977│本年度預算數6,976千元,係辦理法律資料 
  │  │  │  │                  │              │              │              │之蒐集整理及行政救濟經費,較上年度減列
  │  │  │  │                  │              │              │              │辦理研習班及檢警調座談會等經費1,977千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元。                                  
  │  │  │  │6103921040        │              │              │              │                                      
  │  │  │4 │政策擬訂及宣導業務│        14,014│        17,555│        -3,541│本年度預算數14,014千元,係辦理公平交易
  │  │  │  │                  │              │              │              │政策之擬訂及法規宣導等工作經費,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列多媒體簡介、宣導光碟之製作、設施
  │  │  │  │                  │              │              │              │養護費及國內旅費等3,541千元。         
  │  │  │  │6103921050        │              │              │              │                                      
  │  │  │5 │綜合企劃及國際交流│        11,087│        13,636│        -2,549│本年度預算數11,087千元,係辦理公平交易
  │  │  │  │業務              │              │              │              │行政暨管制考核、推動國際執法經驗交流及
  │  │  │  │                  │              │              │              │人才培訓等業務經費,較上年度減列專精講
  │  │  │  │                  │              │              │              │習、資料編印及大陸地區旅費等2,549千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │。                                    
  │  │  │  │6103921060        │              │              │              │                                      
  │  │  │6 │競爭政策資料建置及│        15,035│        15,407│          -372│本年度預算數15,035千元,係充實競爭政策
  │  │  │  │研究              │              │              │              │資料庫、加強多元資訊網路及辦理競爭政策
  │  │  │  │                  │              │              │              │研究活動經費,較上年度減列數據通訊費及
  │  │  │  │                  │              │              │              │郵資等372千元。                       
  │  │  │  │6103921070        │              │              │              │                                      
  │  │  │7 │產業調查統計及資訊│        13,997│        14,688│          -691│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │管理              │              │              │              │1.市場結構調查與經濟活動調查統計經費2,
  │  │  │  │                  │              │              │              │940千元,較上年度減少調查編印等經費2
  │  │  │  │                  │              │              │              │40千元。                            
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.資訊管理經費11,057千元,較上年度減列
  │  │  │  │                  │              │              │              │設施養護及購置公用電腦消耗品等經費1,
  │  │  │  │                  │              │              │              │251千元,增列汰購資訊設備經費800千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │,計淨減451千元。                   
  │  │  │  │6103929000        │              │              │              │                                      
  │  │3 │  │一般建築及設備    │         1,000│         2,750│        -1,750│                                      
  │  │  │  │6103929011        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │交通及運輸設備    │             -│           950│          -950│上年度汰購調查專用車一輛經費950千元預 
  │  │  │  │                  │              │              │              │算業已編竣,所列950千元如數減列。     
  │  │  │  │6103929019        │              │              │              │                                      
  │  │  │2 │其他設備          │         1,000│         1,800│          -800│本年度預算數1,000千元,係汰購錄放影機 
  │  │  │  │                  │              │              │              │、攝影機等辦公設備及其他雜項設備經費,
  │  │  │  │                  │              │              │              │較上年度減列800千元。                 
  │  │  │  │6103929800        │              │              │              │                                      
  │  │4 │  │第一預備金        │         1,500│         1,500│             -│仍照上年度預算數編列。                
  │  │  │  │0003930000        │              │              │              │                                      
  │16│  │  │消費者保護委員會  │        57,477│        58,551│        -1,074│                                      
  │  │  │  │6103930000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │其他經濟服務支出  │        57,477│        58,551│        -1,074│                                      
  │  │  │  │6103930100        │              │              │              │                                      
  │  │1 │  │一般行政          │        40,680│        40,200│           480│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費32,288千元,較上年度增列伸
  │  │  │  │                  │              │              │              │算調整待遇244千元,增列原由銓敘部、 
  │  │  │  │                  │              │              │              │勞工委員會與人事行政局統籌編列之員工
  │  │  │  │                  │              │              │              │參加公保、勞保、全民健保保險費補助及
  │  │  │  │                  │              │              │              │約聘雇人員離職儲金公提部分350千元, 
  │  │  │  │                  │              │              │              │合共增列594千元。                   
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費8,392千元較上年度 
  │  │  │  │                  │              │              │              │減列一般事務費等923千元,增列通訊費 
  │  │  │  │                  │              │              │              │及員工上下班交通費等809千元,計淨減1
  │  │  │  │                  │              │              │              │14千元。                         
  │  │  │  │6103930200        │              │              │              │                                      
  │  │2 │  │綜合企劃業務      │         6,137│         6,788│          -651│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.研擬消費者保護施政方針及政策103千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │,與上年度同。                      
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.研擬及審查消費者保護計畫166千元,與 
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度同。                          
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.宣導消費者保護教育及人才陪訓經費4,51
  │  │  │  │                  │              │              │              │3千元,較上年度減列獎補助費及委辦費 
  │  │  │  │                  │              │              │              │等899千元。                         
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.推動國際消費者事務合作與交流經費26千
  │  │  │  │                  │              │              │              │元,與上年度同。                    
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.蒐集與建立消費者保護資料之出版經費49
  │  │  │  │                  │              │              │              │6千元,較上年度減列工讀生酬勞等經費1
  │  │  │  │                  │              │              │              │0千元。                             
  │  │  │  │                  │              │              │              │6.消費者保護議題專案研究調查經費480千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元,較上年度增列委辦費258千元。     
  │  │  │  │                  │              │              │              │7.推展志願服務工作經費353千元,與上年 
  │  │  │  │                  │              │              │              │度同。                            
  │  │  │  │6103930300        │              │              │              │                                      
  │  │3 │  │督導業務          │         4,786│         5,462│          -676│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.消費者保護行政工作督導協調及推動經費
  │  │  │  │                  │              │              │              │381千元,較上年度減列出席費10千元。 
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.健全消費者服務中心功能經費853千元, 
  │  │  │  │                  │              │              │              │較上年度減列出席費、通訊費及一般事務
  │  │  │  │                  │              │              │              │費等45千元。                        
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.協調督導保護消費者權益或申訴事項經費
  │  │  │  │                  │              │              │              │370千元,較上年度減列出席費30千元。 
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.消費者保護團體之輔導與評定經費912千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元,較上年度增列獎補助費10千元。    
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.執行消費者保護及相關資料定期公告經費
  │  │  │  │                  │              │              │              │2,270千元,較上年度減列印製消費者手 
  │  │  │  │                  │              │              │              │冊等經費601千元。                   
  │  │  │  │6103930400        │              │              │              │                                      
  │  │4 │  │法制業務          │         2,229│         2,549│          -320│本年度預算數2,229千元,係辦理法制業務 
  │  │  │  │                  │              │              │              │法規研修、疑義釋答、重要案例及資料蒐集
  │  │  │  │                  │              │              │              │等經費,較上年度減列業務經費320千元。 
  │  │  │  │6103930500        │              │              │              │                                      
  │  │5 │  │消費者保護官業務  │         1,228│         1,413│          -185│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.消費者保護官之培訓122千元,較上年度 
  │  │  │  │                  │              │              │              │減列業務費11千元。                  
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.加強消費者保護官之行使職權經費410千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元,較上年度增列出席費10千元。      
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.消費者保護官之協調及聯繫經費406千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │,較上年度減列舉行座談會等經費44千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │。                                  
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.消費爭議調解委員會之推動與輔導經費20
  │  │  │  │                  │              │              │              │0千元,較上年度減列業務費50千元。   
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.市售商品品質安全衛生標示之調查經費90
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,較上年度減列採集樣本等經費90千
  │  │  │  │                  │              │              │              │元。                                
  │  │  │  │6103939000        │              │              │              │                                      
  │  │6 │  │一般建築及設備    │         1,986│         1,584│           402│                                      
  │  │  │  │6103939011        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │交通及運輸設備    │         1,060│            90│           970│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.新增汰換副首長座車1輛1,000千元及傳真
  │  │  │  │                  │              │              │              │機三台60千元,合共1,060千元。       
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.上年度購置無線行動電話業已編竣,所列
  │  │  │  │                  │              │              │              │90千元如數減列。                    
  │  │  │  │6103939019        │              │              │              │                                      
  │  │  │2 │其他設備          │           926│         1,494│          -568│本年度預算數926千元,係汰購電腦及辦公 
  │  │  │  │                  │              │              │              │機器設備等經費,較上年度上年度減列568 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元。                                
  │  │  │  │6103939800        │              │              │              │                                      
  │  │7 │  │第一預備金        │           431│           555│          -124│本年度預算數較上年度減列如列數。      
  │  │  │  │0003950000        │              │              │              │                                      
  │17│  │  │公共工程委員會    │       554,543│       496,422│        58,121│                                      
  │  │  │  │3303950000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │行政支出          │       554,543│       496,422│        58,121│                                      
  │  │  │  │3303950100        │              │              │              │                                      
  │  │1 │  │一般行政          │       344,153│       277,600│        66,553│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費 211,229千元,較上年度伸算
  │  │  │  │                  │              │              │              │增列調整待遇經費 4,683千元,增列原由
  │  │  │  │                  │              │              │              │銓敘部、勞工委員會與人事行政局統籌編
  │  │  │  │                  │              │              │              │列之員工參加公保、勞保、全民健保保險
  │  │  │  │                  │              │              │              │費補助及約聘僱人員離職儲金公提部分 5
  │  │  │  │                  │              │              │              │,543千元,合共增列10,226千元。      
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費 132,924千元,較上
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度減列統籌業務費及油料費等 1,358千
  │  │  │  │                  │              │              │              │元,增列改租辦公室所需租金、搬遷、裝
  │  │  │  │                  │              │              │              │修及桌椅、公文櫃、會議室多媒體辦公設
  │  │  │  │                  │              │              │              │備等經費57,685千元,計淨增56,327千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │。                                  
  │  │  │  │                  │              │              │              │                                      
  │  │  │  │3303951000        │              │              │              │                                      
  │  │2 │  │公共工程企劃及法規│        64,591│        77,171│       -12,580│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │業務              │              │              │              │1.研訂及推動公共工程暨政府採購制度與政
  │  │  │  │                  │              │              │              │策經費 3,465千元,較上年度減列辦理亞
  │  │  │  │                  │              │              │              │太經際合作會議基礎建設議題相關工作等
  │  │  │  │                  │              │              │              │經費 454千元。                      
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.研訂技師管理法規及輔導技師專業服務之
  │  │  │  │                  │              │              │              │發展經費15,739千元,較上年度增列技師
  │  │  │  │                  │              │              │              │及技術顧問機構管理資訊系統開發建置等
  │  │  │  │                  │              │              │              │經費 5,549千元。                    
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.推動政府採購法之施行與落實經費 6,128
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,較上年度減列辦理推廣訓練及宣導
  │  │  │  │                  │              │              │              │等經費 522千元。                    
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.輔導營照及相關產業經費 1,980千元,較
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度減列研訂公共工程相關法規及制度
  │  │  │  │                  │              │              │              │等經費 4,220千元。                  
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.建立政府採購資訊體系經費34,233千元,
  │  │  │  │                  │              │              │              │較上年度減列建構政府採購資訊中心經費
  │  │  │  │                  │              │              │              │12,933千元。                        
  │  │  │  │                  │              │              │              │6.公共工程法制業務經費 1,046千元,與上
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度同。                            
  │  │  │  │                  │              │              │              │7.中央採購稽核小組業務經費 2,000千元,
  │  │  │  │                  │              │              │              │與上年度同。                        
  │  │  │  │3303952000        │              │              │              │                                      
  │  │3 │  │公共工程技術業務  │       109,259│       106,487│         2,772│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.公共工程計畫之審議經費 5,973千元,較
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度增列審議業務等經費 725千元。  
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.公共工程經費估算系統之建立及推廣經費
  │  │  │  │                  │              │              │              │ 9,493千元,較上年度減列建構公共工程
  │  │  │  │                  │              │              │              │工料價格調查等經費 6,921千元。      
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.整合公共工程技術資料庫體系經費12,547
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,較上年度減列辦理公共工程施工綱
  │  │  │  │                  │              │              │              │要規範整編暨資訊整合中心等經費 2,821
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元。                              
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.公共工程技術之提昇計畫經費28,921千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │,較上年度減列辦理台灣地區隧道工程基
  │  │  │  │                  │              │              │              │礎研究計畫等經費14,352千元,增列民間
  │  │  │  │                  │              │              │              │參與公共建設個案輔導及辦理貢獻卓越團
  │  │  │  │                  │              │              │              │隊獎勵所需經費 7,958千元,計淨減 6,3
  │  │  │  │                  │              │              │              │94千元。                            
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.公共工程研究發展業務經費49,490千元,
  │  │  │  │                  │              │              │              │較上年度增列辦理公共建設永續發展等科
  │  │  │  │                  │              │              │              │技計畫經費18,479千元。              
  │  │  │  │                  │              │              │              │6.新增公共工程技術鑑定業務經費 2,835千
  │  │  │  │                  │              │              │              │元。                                
  │  │  │  │                  │              │              │              │7.上年度辦理公共工程技術之服務及培訓預
  │  │  │  │                  │              │              │              │算業已編竣,所列 3,131千元如數減列。
  │  │  │  │3303953000        │              │              │              │                                      
  │  │4 │  │公共工程管理業務  │        35,040│        33,664│         1,376│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.公共工程計畫執行之協調及考核經費 5,7
  │  │  │  │                  │              │              │              │88千元,較上年度減列辦理九二一震災公
  │  │  │  │                  │              │              │              │共設施復建計畫執行之追蹤與考核經費 1
  │  │  │  │                  │              │              │              │,950千元,增列建置公共工程施工績效評
  │  │  │  │                  │              │              │              │估機制等經費 3,783千元,計淨增 1,833
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元。                              
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.工程品質管理計畫經費11,150千元,較上
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度減列推動實驗室認證制度等經費 2,9
  │  │  │  │                  │              │              │              │25千元。                            
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.建立公共工程管理資訊體系經費 3,830千
  │  │  │  │                  │              │              │              │元,較上年度減列建置行政院列管重大公
  │  │  │  │                  │              │              │              │共工程管理資訊系統等經費 1,532千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.採購申訴審議業務經費14,272千元,較上
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度增列處理採購爭議及促進民間參與公
  │  │  │  │                  │              │              │              │共建設申請及審核爭議案件經費 4,000千
  │  │  │  │                  │              │              │              │元。                                
  │  │  │  │3303959800        │              │              │              │                                      
  │  │5 │  │第一預備金        │         1,500│         1,500│             -│仍照上年度預算數編列。                
  │  │  │  │0003970000        │              │              │              │                                      
  │18│  │  │原住民委員會及所屬│     5,143,466│     4,150,845│       992,621│                                      
  │  │  │  │3803970000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │民政支出          │     3,898,411│     3,070,152│       828,259│                                      
  │  │  │  │3803970100        │              │              │              │                                      
  │  │1 │  │一般行政          │       209,534│       211,592│        -2,058│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費 154,021千元,較上年度伸算
  │  │  │  │                  │              │              │              │增列調整待遇經費 2,157千元,增列原由
  │  │  │  │                  │              │              │              │銓敘部、勞工委員會與人事行政局統籌編
  │  │  │  │                  │              │              │              │列之員工參加公保、勞保、全民健保保險
  │  │  │  │                  │              │              │              │費補助及約聘僱人員離職儲金公提部分 5
  │  │  │  │                  │              │              │              │,009千元,合共增列 7,166千元。      
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費55,513千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列辦公室搬遷經費 9,224千元。    
  │  │  │  │3803970200        │              │              │              │                                      
  │  │2 │  │綜合規劃發展      │        46,398│        43,961│         2,437│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.綜合研訂原住民政策及法規23,759千元,
  │  │  │  │                  │              │              │              │較上年度增列推展原住民族政策及法規事
  │  │  │  │                  │              │              │              │務等經費 3,942千元。                
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.推動原住民政策發展及行政資訊化15,853
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,較上年度減列購置原住民行政系統
  │  │  │  │                  │              │              │              │網路應用電腦設備等 1,190千元。      
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.推動原住民國際交流 6,786千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列辦理原住民國際性會議等經費 315
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元。                              
  │  │  │  │3803970500        │              │              │              │                                      
  │  │3 │  │經濟與土地發展業務│       552,071│       607,700│       -55,629│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.規劃輔導原住民經濟開發35,528千元,較
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度減列興建原住民文化產業推展中心
  │  │  │  │                  │              │              │              │工程等經費19,166千元。              
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.規劃輔導原住民經濟及產業發展 407,528
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,較上年度減列辦理森林資源保育教
  │  │  │  │                  │              │              │              │育宣導等經費11,759千元。            
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.原住民技藝研習中心營運管理15,805千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │,較上年度減列購置行政中心設備及大門
  │  │  │  │                  │              │              │              │整修工程等經費 6,125千元。          
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.原住民保留地管理利用93,210千元,較上
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度減列辦理衛星定位系統等經費18,579
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元。                              
  │  │  │  │3803970600        │              │              │              │                                      
  │  │4 │  │部落環境改善業務  │     1,453,734│     2,068,426│      -614,692│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.原住民住宅輔導 263,856千元,較上年度
  │  │  │  │                  │              │              │              │增列原住民住宅改善計畫等經費66,659千
  │  │  │  │                  │              │              │              │元。                                
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.原住民部落環境規劃與整建 777,430千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │,較上年度增列整建原住民部落生活新風
  │  │  │  │                  │              │              │              │貌計畫等經費 137,859千元。          
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.原住民地區聯絡道路及飲用水改善412,44
  │  │  │  │                  │              │              │              │8千元,較上年度減列改善原住民地區部 
  │  │  │  │                  │              │              │              │落飲用水設施計畫等經費 333,510千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.減列上年度九二一震災原住民聚落重建計
  │  │  │  │                  │              │              │              │畫 485,700千元。                    
  │  │  │  │                  │              │              │              │                                      
  │  │  │  │3803970700        │              │              │              │                                      
  │  │5 │  │文化園區建設及管理│        88,236│        98,279│       -10,043│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費32,719千元,較上年度伸算增
  │  │  │  │                  │              │              │              │列調整待遇經費 4,418千元,增列原由銓
  │  │  │  │                  │              │              │              │敘部、勞工委員會與人事行政局統籌編列
  │  │  │  │                  │              │              │              │之員工參加公保、勞保、全民健康保險費
  │  │  │  │                  │              │              │              │補助及約聘僱人員離職儲金公提部分 789
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,合共增列 5,207千元。          
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費55,517千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列文化園區植栽美化及購置澆灌設備
  │  │  │  │                  │              │              │              │等15,250千元。                      
  │  │  │  │3803970800        │              │              │              │                                      
  │  │6 │  │補助原住民鄉鎮市  │       546,000│             -│       546,000│本科目係新增,本年度預算數 546,000千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │,係補助原住民鄉、鎮、市基本財政收支差
  │  │  │  │                  │              │              │              │短及加強原住民地區基本建設等經費。    
  │  │  │  │3803978100        │              │              │              │                                      
  │  │7 │  │非營業基金        │     1,000,000│        37,334│       962,666│                                      
  │  │  │  │3803978101        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │原住民族綜合發展基│     1,000,000│        37,334│       962,666│為加強辦理原住民經濟事業貸款及信用保證
  │  │  │  │金                │              │              │              │計畫,本年度編列撥充原住民族綜合發展基
  │  │  │  │                  │              │              │              │金 1,000,000千元,較上年度增加如列數。
  │  │  │  │3803979000        │              │              │              │                                      
  │  │8 │  │一般建築及設備    │           378│           800│          -422│                                      
  │  │  │  │3803979019        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │其他設備          │           378│           800│          -422│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.新增購置檔案掃瞄設備經費 378千元。  
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.上年度購置會議室麥克風系統等設備預算
  │  │  │  │                  │              │              │              │業已編竣,所列 800千元如數減列。    
  │  │  │  │3803979800        │              │              │              │                                      
  │  │9 │  │第一預備金        │         2,060│         2,060│             -│仍照上年度預算數編列。                
  │  │  │  │5103970000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │教育支出          │       620,248│       339,223│       281,025│                                      
  │  │  │  │5103970300        │              │              │              │                                      
  │  │10│  │原住民教育推展    │       620,248│       339,223│       281,025│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.原住民教育協調與發展 546,179千元,係
  │  │  │  │                  │              │              │              │依原住民族教育法第九條規定編列之辦理
  │  │  │  │                  │              │              │              │原住民民族教育經費,包括:          
  │  │  │  │                  │              │              │              │(1)執行原住民族發展方案教育事項 410,
  │  │  │  │                  │              │              │              │074千元,較上年度增列協調與規劃原 
  │  │  │  │                  │              │              │              │住民教育政策 3,000千元,設立原住民
  │  │  │  │                  │              │              │              │學校33,000千元,原住民民族語言能力
  │  │  │  │                  │              │              │              │認證及專才培育23,000千元,培育原住
  │  │  │  │                  │              │              │              │民高級專門人才26,519千元,原住民學
  │  │  │  │                  │              │              │              │生升學獎助與輔導65,208千元,推動原
  │  │  │  │                  │              │              │              │住民民族教育之研究 5,000千元,推展
  │  │  │  │                  │              │              │              │原住民社會教育71,302千元及委託製作
  │  │  │  │                  │              │              │              │原住民族語電視節目17,073千元,合共
  │  │  │  │                  │              │              │              │增列 244,102千元。                
  │  │  │  │                  │              │              │              │(2)辦理都市原住民生活輔導計畫有關推 
  │  │  │  │                  │              │              │              │動都市原住民學前教育等61,105千元,
  │  │  │  │                  │              │              │              │與上年度同。                      
  │  │  │  │                  │              │              │              │(3)新增辦理知識經濟發展方案,提供原 
  │  │  │  │                  │              │              │              │住民接受資訊教育訓練經費75,000千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │。                                
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.原住民文化維護與發展74,069千元,較上
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度減列補助地方政府辦理原住民傳統手
  │  │  │  │                  │              │              │              │工藝研習等經費38,077千元。          
  │  │  │  │6703970000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │社會救助支出      │       624,807│       741,470│      -116,663│                                      
  │  │  │  │6703970400        │              │              │              │                                      
  │  │11│  │社會服務推展      │       624,807│       741,470│      -116,663│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.推動原住民社會福利服務 119,825千元,
  │  │  │  │                  │              │              │              │較上年度增列推動原住民部落福利服務等
  │  │  │  │                  │              │              │              │經費31,008千元。                    
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.原住民就業服務72,977千元,較上年度增
  │  │  │  │                  │              │              │              │列促進原住民部落就業經費 2,311千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.加強原住民醫療與衛生及保健服務 418,2
  │  │  │  │                  │              │              │              │48千元,較上年度減列補助原住民參加全
  │  │  │  │                  │              │              │              │民健康保險所積欠以前年度保費及滯納金
  │  │  │  │                  │              │              │              │ 149,891千元。                      
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.原住民人民團體輔導計畫13,757千元,較
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度減列辦理促進原住民社會發展有功
  │  │  │  │                  │              │              │              │團體及人士表揚活動等經費91千元。    
  │  │  │  │0003980000        │              │              │              │                                      
  │19│  │  │體育委員會        │     2,821,700│     2,511,483│       310,217│                                      
  │  │  │  │5303980000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │文化支出          │     2,821,700│     2,511,483│       310,217│                                      
  │  │  │  │5303980100        │              │              │              │                                      
  │  │1 │  │一般行政          │       142,254│       144,231│        -1,977│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費117,507千元,較上年度減列 
  │  │  │  │                  │              │              │              │不休假加班費及人事費7,943千元,伸算 
  │  │  │  │                  │              │              │              │增列調整待遇經費3,366千元,增列原由 
  │  │  │  │                  │              │              │              │銓敘部、勞工委員會與人事行政局統籌編
  │  │  │  │                  │              │              │              │列之員工參加公保、勞保、全民健保保險
  │  │  │  │                  │              │              │              │費補助及約聘僱人員離職儲金公提部分4,
  │  │  │  │                  │              │              │              │376千元,計淨減201千元。            
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費24,747千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列一般事務費1,776千元。         
  │  │  │  │5303981000        │              │              │              │                                      
  │  │2 │  │體育行政業務      │       110,091│       158,865│       -48,774│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.體育行政及督導經費33,256千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列地方性體育團體評鑑與輔導等經費
  │  │  │  │                  │              │              │              │34,136千元。                        
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.整合國家體育資源經費20,905千元,較上
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度減列輔助民間設置體育財團法人等經
  │  │  │  │                  │              │              │              │費28,095千元。                      
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.加強國民體育宣導經費25,500千元,與上
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度同。                            
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.加強體育人才培育經費30,430千元,較上
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度增列舉辦運動休閒產業博覽會所需經
  │  │  │  │                  │              │              │              │費13,457千元。                      
  │  │  │  │5303982000        │              │              │              │                                      
  │  │3 │  │國家體育建設      │     2,561,445│     2,200,287│       361,158│                                      
  │  │  │  │5303982020        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │推展全民運動      │       333,155│       411,885│       -78,730│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.提昇國民體質與生活品質經費240,355千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元,較上年度減列實施國民體能檢測計畫
  │  │  │  │                  │              │              │              │經費35,830千元。                    
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.保存發揚固有體育經費16,000千元,較上
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度減列推廣傳統體育及民俗運動經費26
  │  │  │  │                  │              │              │              │,000千元。                          
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.加強特殊體育推展經費56,800千元,較上
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度減列身心障礙者運動競賽與活動經費
  │  │  │  │                  │              │              │              │3,400千元。                         
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.加強原住民體育推展經費20,000千元,較
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度減列舉行全國原住民運動會經費13
  │  │  │  │                  │              │              │              │,500千元。                          
  │  │  │  │5303982021        │              │              │              │                                      
  │  │  │2 │推展競技運動      │       640,335│       619,434│        20,901│本年度預算數640,335千元,係辦理提昇國 
  │  │  │  │                  │              │              │              │民運動競爭力及發展運動科技研究等業務,
  │  │  │  │                  │              │              │              │較上年度減列辦理優秀運動選手獎勵與優秀
  │  │  │  │                  │              │              │              │運動教練培育及輔導等經費60,678千元,增
  │  │  │  │                  │              │              │              │列參加2002年釜山亞運選手培訓等經費81,5
  │  │  │  │                  │              │              │              │79千元,計淨增20,901千元。            
  │  │  │  │5303982022        │              │              │              │                                      
  │  │  │3 │推展國際體育      │       219,200│       327,434│      -108,234│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.拓展國際體育活動空間經費199,752千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │,較上年度減列參與國際比賽及相關會議
  │  │  │  │                  │              │              │              │活動等經費91,213千元。              
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.加強兩岸體育交流經費19,448千元,較上
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度減列兩岸選手、教練及體育學術交流
  │  │  │  │                  │              │              │              │等經費17,021千元。                  
  │  │  │  │5303982023        │              │              │              │                                      
  │  │  │4 │整建運動設施      │     1,345,523│       816,637│       528,886│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.改善國民運動環境設施623,445千元,較 
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度減列5,275千元。               
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.規劃建構區域運動設施網30,000千元,與
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度同。                          
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.新增補助興建台南市綜合體育館100,000 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元。                              
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.新增國家運動選手訓練中心設置計畫200,
  │  │  │  │                  │              │              │              │000千元。                           
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.補助台北縣新莊體育館新建計畫140,000 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,較上年度增列46,580千元。      
  │  │  │  │                  │              │              │              │6.新增補助台東縣立棒球村新建計畫200,00
  │  │  │  │                  │              │              │              │0千元。                             
  │  │  │  │                  │              │              │              │7.輔導公民營運動設施改善及營運管理等所
  │  │  │  │                  │              │              │              │需經費52,078千元,較上年度減列一般事
  │  │  │  │                  │              │              │              │務費12,419千元。                    
  │  │  │  │5303982024        │              │              │              │                                      
  │  │  │5 │台中體育場場務管理│        23,232│        24,897│        -1,665│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │及建設            │              │              │              │1.人員維持費12,734千元,較上年度減列12
  │  │  │  │                  │              │              │              │9千元。                             
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費10,498千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度增列開放游泳池維護費等831千元。   
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.上年度辦理社教活動工作預算業已編竣,
  │  │  │  │                  │              │              │              │所列2,367千元如數減列。             
  │  │  │  │5303989000        │              │              │              │                                      
  │  │4 │  │一般建築及設備    │         4,710│         4,500│           210│                                      
  │  │  │  │                  │              │              │              │                                      
  │  │  │  │5303989011        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │交通運輸設備      │            40│             -│            40│本年度預算數40千元,係購置公務機車一輛
  │  │  │  │                  │              │              │              │經費。                                
  │  │  │  │5303989019        │              │              │              │                                      
  │  │  │2 │其他設備          │         4,670│         4,500│           170│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.新增體育聯合辦公大樓空間調整建物結構
  │  │  │  │                  │              │              │              │、管線更換及汰換辦公事務設備3,170千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元。                                
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.新增購置掃瞄器、伺服器等資訊設備經費
  │  │  │  │                  │              │              │              │1,500千元。                         
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.上年度購置辦公、資訊設備及辦公場所整
  │  │  │  │                  │              │              │              │修等預算業已編竣,所列4,500千元如數 
  │  │  │  │                  │              │              │              │減列。                              
  │  │  │  │5303989800        │              │              │              │                                      
  │  │5 │  │第一預備金        │         3,200│         3,600│          -400│本年度預算數較上年度減列如列數。      
  │  │  │  │0003990000        │              │              │              │                                      
  │20│  │  │客家委員會        │       421,473│             -│       421,473│行政院客家委員會組織條例業經立法院第四
  │  │  │  │                  │              │              │              │屆第五會期第十二次會議審議通過,並奉總
  │  │  │  │                  │              │              │              │統於90年 5月16日華總一義字第 900096160
  │  │  │  │                  │              │              │              │號令公布,於90年 6月14日正式成立,本年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度所需經費如列數。                    
  │  │  │  │3803990000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │民政支出          │       209,113│             -│       209,113│                                      
  │  │  │  │3803990100        │              │              │              │                                      
  │  │1 │  │一般行政          │       113,582│             -│       113,582│本年度預算數之內容如下:              
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費51,595千元,係職員45人、技
  │  │  │  │                  │              │              │              │工 4人及工友 2人之人事費。          
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費61,987千元。      
  │  │  │  │3803991000        │              │              │              │                                      
  │  │2 │  │綜合規劃發展      │        61,020│             -│        61,020│本年度預算數之內容如下:              
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.辦理客家語言復甦事務經費21,000千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.推動客語文化研習及研究經費14,500千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │。                                  
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.客家政策研討與發行客家事務通訊經費25
  │  │  │  │                  │              │              │              │,520千元。                          
  │  │  │  │3803992000        │              │              │              │                                      
  │  │3 │  │海外合作交流      │        33,011│             -│        33,011│本年度預算數之內容如下:              
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.建立客家聯繫網站計畫 1,000千元。    
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.輔助客家社團與邀訪活動計畫32,011千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │。                                  
  │  │  │  │3803999800        │              │              │              │                                      
  │  │4 │  │第一預備金        │         1,500│             -│         1,500│本年度編列第一預備金如列數。          
  │  │  │  │5303990000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │文化支出          │       212,360│             -│       212,360│                                      
  │  │  │  │5303993000        │              │              │              │                                      
  │  │5 │  │文化教育推展      │       212,360│             -│       212,360│本年度預算數之內容如下:              
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.舉辦客家演藝、節慶與宗教禮俗活動計畫
  │  │  │  │                  │              │              │              │34,380千元。                        
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.獎勵文化創作及表彰傑出客家人士計畫41
  │  │  │  │                  │              │              │              │,480千元。                          
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.建立電子化客家文化資產及遊憩資訊系統
  │  │  │  │                  │              │              │              │計畫 6,000千元。                    
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.補助屏東縣政府辦理屏東縣六堆客家文化
  │  │  │  │                  │              │              │              │園區興建計畫 105,500千元。          
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.補助花蓮縣政府辦理花蓮縣客屬會館興建
  │  │  │  │                  │              │              │              │計畫15,000千元。                    
  │  │  │  │                  │              │              │              │6.補助桃園縣政府辦理桃園縣客家文物館興
  │  │  │  │                  │              │              │              │建計畫10,000千元。                  
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